Ауылдық округтердің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы

Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 2022 жылғы 26 желтоқсандағы № 38/270-VII шешімі.

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9-1, 75-баптарына, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:

      1. 1. Абыралы ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 1 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:

      1) кірістер – 80 369,5 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 1 500,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 78 869,5 мың теңге;

      2) шығындар – 80 695,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -326,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 326,0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 326,0 мың теңге

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 49 386,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      Осы шешімнің 1, 2, 3 қосымшаларына сәйкес көрсетілген шешімнің 1, 2, 3 қосымшалары."

      2. "1. Айнабұлақ ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 2 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:

      1) кірістер – 65 861,0 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 908,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 64 953,0 мың теңге;

      2) шығындар – 66 574,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 713,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 713,3 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 713,3 мың теңге

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 33 277,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      Осы шешімнің 4, 5, 6 қосымшаларына сәйкес көрсетілген шешімнің 1, 2, 3 қосымшалары."

      3. "1.Ақбұлақ ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 3 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:

      1) кірістер – 134 148,2 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 1 299,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 132 849,2 мың теңге;

      2) шығындар – 135 285,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 137,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 137,3 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 137,3 мың теңге

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 39 033,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      Осы шешімнің 7,8,9 қосымшаларына сәйкес көрсетілген шешімнің 1, 2, 3 қосымшалары."

      4. "1. Алғабас ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 4 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:

      1) кірістер – 96 927,4 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 8072,9 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 33,1 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 88 821,4 мың теңге;

      2) шығындар – 103 146,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -6 218,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 6 218,7 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 6218,7 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 29 414,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      Осы шешімнің 10, 11, 12 қосымшаларына сәйкес көрсетілген шешімнің 1, 2, 3 қосымшалары."

      5. "1. Достық ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 5 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:

      1) кірістер – 122 976,6 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 1514,5 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 656,5 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 120 805,6 мың теңге;

      2) шығындар – 123 208,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 232,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 232,1 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 232,1 мың теңге

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 51 636,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      Осы шешімнің 13, 14, 15 қосымшаларына сәйкес көрсетілген шешімнің 1, 2, 3 қосымшалары."

      6. "1. Жиеналы ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 6 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:

      1) кірістер – 78 661,6 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 2 231,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 76 430,6 мың теңге;

      2) шығындар 79 891,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – -1 229,4 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 1 229,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 229,4 мың теңге

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 38 119,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      Осы шешімнің 16, 17, 18 қосымшаларына сәйкес көрсетілген шешімнің 1, 2, 3 қосымшалары."

      7. "1. Ертіс ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 7 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:

      1) кірістер – 89 737,1 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 6 883,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 82 854,1 мың теңге;

      2) шығындар – 93 360,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 623,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 623,0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары –3623,0 мың теңге

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 42 396,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      Осы шешімнің 19, 20, 21 қосымшаларына сәйкес көрсетілген шешімнің 1, 2, 3 қосымшалары."

      8. "1. Қараөлең ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 8 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:

      1) кірістер – 155 058,4 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 7 601,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 85,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 147 372,4 мың теңге;

      2) шығындар – 159 557,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -4 499,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 499,5 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 4 499,5 мың теңге

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 63 672,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      Осы шешімнің 22, 23, 24 қосымшаларына сәйкес көрсетілген шешімнің 1, 2, 3 қосымшалары."

      9. "1 Көкентау ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 9 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:

      1) кірістер - 92 022,3 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 9 631,3 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 620,7 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 81 770,3 мың теңге;

      2) шығындар – 97 927,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5905,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5905,3 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 5905,3 мың теңге

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 51 456,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      Осы шешімнің 25, 26, 27 қосымшаларына сәйкес көрсетілген шешімнің 1, 2, 3 қосымшалары."

      10. "1. Новобаженово ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 10 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:

      1) кірістер – 131 520,0 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 5 466,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 126 054,0 мың теңге;

      2) шығындар – 132 382,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -862,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –862,2,0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 862,2 мың теңге

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 64 980,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      Осы шешімнің 28, 29, 30 қосымшаларына сәйкес көрсетілген шешімнің 1, 2, 3 қосымшалары."

      11. "1. Озерки ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 11 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:

      1) кірістер –95 701,8 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 4 986,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 90 715,8 мың теңге;

      2) шығындар – 96 673,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -972,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 972,0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 972,0 мың теңге

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 44 610,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      Осы шешімнің 31, 32, 33 қосымшаларына сәйкес көрсетілген шешімнің 1, 2, 3 қосымшалары."

      12. "1. Приречный ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 12 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:

      1) кірістер – 106 940,5 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 11 358,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 95 582,5 мың теңге;

      2) шығындар – 110 801,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 861,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 861,2 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 3 861,2 мың теңге

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 46 693,0 мың теңге сомасында ескерілсін. Осы шешімнің 34, 35, 36 қосымшаларына сәйкес көрсетілген шешімнің 1, 2, 3 қосымшалары."

      13. "1. Шаған кентінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 13 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:

      1) кірістер – 94 473,4 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 563,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 93 910,4 мың теңге;

      2) шығындар – 94 544,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -70,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 70,6 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 70,6 мың теңге

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 31 067,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      Осы шешімнің 37, 38, 39 қосымшаларына сәйкес көрсетілген шешімнің 1, 2, 3 қосымшалары."

      14. "1. Шульбинск кентінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 1, - қосымшаларға сәйкес бекітілсін:

      1) кірістер – 78 789,8 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 10 465,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 68324,8 мың теңге;

      2) шығындар – 82 404,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 614,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 614,8 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 3 614,8 мың теңге

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 36 789,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      Осы шешімнің 40, 41, 42 қосымшаларына сәйкес көрсетілген шешімнің 1, 2, 3 қосымшалары."

      3. Осы шешім 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қалалық мәслихаттың хатшысы Б. Ақжалов

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
1-қосымша

Абыралы ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

80 369,5

1



Салықтық түсiмдер

1 500,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 500,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

11,9



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 475,0



5

Бірыңғай жер салығы

13,1

4



Трансферттердің түсімдері

78 869,5


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

78 869,5



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

78 869,5


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

80 695,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

56 633,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

56 633,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 633,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 516,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығындары

117,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 799,1


3



Елді-мекендерді көркейту

10 799,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 799,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 650,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 596,5




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

6 552,6

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

12 376,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

12 376,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 376,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

12 376,0

12




Көлiк және коммуникация

884,8


1



Автомобиль көлiгi

884,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

884,8




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

884,8

15




Трансферттер

2,6


1



Трансферттер

2,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2,6




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2,6





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-326,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

326,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

326,0

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
2-қосымша

Абыралы ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

34 072,0

1



Салықтық түсiмдер

1 212,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 212,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

24,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 188,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

32 860,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

32 860,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

32 860,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

34 072,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттi қызметтер

25 548,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

25 548,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 548,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 548,0

07




Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық

373,0


3



Елді-мекендерді көркейту

373,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

373,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

373,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

6 737,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 737,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

6 737,0

12




Көлiк және коммуникация

6 737,0


1



Автомобиль көлiгi

1 414,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 414,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдықокругтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 414,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

1 414,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатыпалу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
3-қосымша

Абыралы ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

34 435,0

1



Салықтық түсiмдер

1 260,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 260,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

25,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 235,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

33 175,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

33 175,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

33 175,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

34 435,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

26 021,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26 021,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 021,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 021,0

07




Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық

355,0


3



Елді-мекендерді көркейту

355,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

355,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

355,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

0,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

6 712,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

6 712,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 712,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

6 712,0

12




Көлiк және коммуникация

1 347,0


1



Автомобиль көлiгi

1 347,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 347,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 347,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатыпалу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
4-қосымша

Айнабұлақ ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

65 861,0

1



Салықтық түсiмдер

908,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

908,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2,6



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

812,8



5

Бірыңғай жер салығы

92,6

4



Трансферттердің түсімдері

64 953


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

64 953



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

64 953


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

66 574,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

34 091,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

34 091,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 091,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 091,7

07




Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық

23 191,5


3



Елді-мекендерді көркейту

23 191,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 191,5




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 216,8




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

20 974,7

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

8 196,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

8 196,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 196,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

8 196,0

12




Көлiк және коммуникация

1 095,0


1



Автомобиль көлiгi

1 095,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 095,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 095,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-713,3





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

713,3





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

713,3

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
5 -қосымша

Айнабұлақ ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

33 252,0

1



Салықтық түсiмдер

560,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

560,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

11,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

549,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

32 692,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

32 692,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

32 692,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

33 252,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

27 269,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27 269,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 269,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 269,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

4 642,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

4 642,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 642,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

4 642,0

12




Көлiк және коммуникация

1 341,0


1



Автомобиль көлiгi

1 341,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 341,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 341,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатыпалу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
6 -қосымша

Айнабұлақ ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

33 543,0

1



Салықтық түсiмдер

583,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

583,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

12,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

571,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

32 960,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

32 960,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

32 960,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

33 543,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

27 488,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27 488,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 488,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 488,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

4 647,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

4 647,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 647,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

4 647,0

12




Көлiк және коммуникация

1 408,0


1



Автомобиль көлiгi

1 408,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 408,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 408,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатыпалу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
7-қосымша

Ақбұлақ ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

134 148,2

1



Салықтық түсiмдер

1 299,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 299,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

13,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 047,8



5

Бірыңғай жер салығы

238,2

4



Трансферттердің түсімдері

132 849,2


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

132 849,2



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

132 849,2


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

135 285,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36 486,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

36 486,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 486,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 486,5

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

86 600,0


3



Елді-мекендерді көркейту

86 600,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

86 600,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 681,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

83 919,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

11 714,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

11 714,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 714,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

11 714,0

12




Көлiк және коммуникация

484,0


1



Автомобиль көлiгi

484,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

484,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

484,0

15




Трансферттер

1,0


1



Трансферттер

1,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1,0




044

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,4




048

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару

0,6





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 137,3





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 137,3





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 137,3

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
8-қосымша

Ақбұлақ ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

37 243,0

1



Салықтық түсiмдер

1 001,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 001,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

7,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

994,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан үсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

36 242,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

36 242,0



3

Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

36 242,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

37 243,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

31 742,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31 742,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 742,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31 742,0

08




Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық

4 939,0


1



Елді-мекендерді көркейту

4 939,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 939,0




006

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 939,0

12




Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

562,0


1



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

562,0



124


Мәдениет саласындағы қызмет

562,0




013

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

562,0





Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

0,0





Көлiк және коммуникация

0,0


5



Автомобиль көлiгi

0,0





Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0





Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдықокругтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатыпалу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
9-қосымша

Ақбұлақ ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

37 616,0

1



Салықтық түсiмдер

1 041,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 041,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

8,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан үсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

36 575,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

36 575,0



3

Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

36 575,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

37 616,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32 066,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32 066,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 066,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 066,0

08




Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық

4 960,0


1



Елді-мекендерді көркейту

4 960,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 960,0




006

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 960,0

12




Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

590,0


1



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

590,0



124


Мәдениет саласындағы қызмет

590,0




013

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

590,0





Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

0,0





Көлiк және коммуникация

0,0


5



Автомобиль көлiгi

0,0





Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0





Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатыпалу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
10-қосымша

Алғабас ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 10 қосымша жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

96 927,4

1



Салықтық түсiмдер

8072,9


01


Табыс салығы

25,6



2

Жеке табыс салығы

25,6


04


Меншiкке салынатын салықтар

1351,5



1

Мүлiкке салынатын салықтар

46,50



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1305,0


05


Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар

6695,8



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

6695,8

2



Салықтық емес түсiмдер

33,1


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

33,1



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

33,1

4



Трансферттердің түсімдері

88 821,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

88 821,4



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

88 821,4


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

103 146,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

43 134,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

43 134,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 134,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 134,7

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

39 675,3


3



Елді-мекендерді көркейту

39 675,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 675,3




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 845,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

36 830,3

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

13 553,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

13 553,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 553,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

13 553,0

12




Көлiк және коммуникация

6782,9


1



Автомобиль көлiгi

6782,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6782,9




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6782,9

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатыпалу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-6 218,7





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

6 218,7





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

6 218,7

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
11-қосымша

Алғабас ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

39 100,0

1



Салықтық түсiмдер

1 532,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 532,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

58,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 474,0

2



Салықтық емес түсiмдер

142,0


01


Негізгі капиталды сатудан үсетін түсімдер

142,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

142,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

37 426,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

37 426,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

37426,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

39 100,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

31 012,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпыфункцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31 012,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 012,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ет ужөніндегі қызметтер

31 012,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

6 484,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

6 484,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 484,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

6 484,0

12




Көлiкжәне коммуникация

1 604,0


1



Автомобиль көлiгi

1 604,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 604,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 604,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатыпалу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді атудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
12-қосымша

Алғабас ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

39 572,0

1



Салықтық түсiмдер

1 532,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 5320



1

Мүлiкке салынатын салықтар

60,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 474,0

2



Салықтық емес түсiмдер

142,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

142,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

142,0

3



Негізгі капиталды сатудан үсетін түсімдер

0,0



Трансферттердің түсімдері

37 898,0


 02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

37 898,0



Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

37 898,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

39 572,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

31 386,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31 386,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 386,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ет ужөніндегі қызметтер

31 386,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

6 502,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

6 502,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 502,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

6502,0

12




Көлiк және коммуникация

1 684,0


1



Автомобиль көлiгi

1 684,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 684,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 684,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
13-қосымша

Достық ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

122 976,6

1



Салықтық түсiмдер

1 514,5


01


Табыс салығы

7,5



2

Жеке табыс салығы

7,5


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 466,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

85,0



3

Жер салығы

12,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 318,0



5

Бірыңғай жер салығы

51,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

41,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

41,0

2



Салықтық емес түсiмдер

656,5


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

656,5



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

656,5

4



Трансферттердің түсімдері

120 805,6


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

120 805,6



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

120 805,6


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

123 208,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

48 539,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

48 539,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 539,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48 539,5

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

57 758,9


3



Елді-мекендерді көркейту

57 758,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57 758,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

11 552,4




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 620,8




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

43 585,7

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

15 306,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

15 306,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 306,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

15 306,0

12




Көлiк және коммуникация

1 604,2


1



Автомобиль көлiгi

1 604,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 604,2




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 604,2

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-232,1





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

232,1





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

232,1

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
14-қосымша

Достық ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

47 808,0

1



Салықтық түсiмдер

1 891,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 891,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

126,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 690,0

2



Салықты емес түсiмдер

658,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

658,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

658,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

45 334,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

45 334,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

45 334,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

47 808,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36 674,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

36 674,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 674,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 674,0

07




Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық

1 469,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1 469,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 469,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 469,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

8 561,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

8 561,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 561,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

8 561,0

12




Көлiк және коммуникация

1 104,0


1



Автомобиль көлiгi

1 104,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 104,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 104,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
15-қосымша

Достық ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

48 182,0

1



Салықтық түсiмдер

1 975,0


04


Меншiк кесалынатын салықтар

1 975,0



1

Мүлiк кесалынатын салықтар

131,0



4

Көлiк құралдарына салынатынсалық

1 807,0

2



Салықты емес түсiмдер

688,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

688,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

688,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

45 482,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

45 482,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

45 482,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

48 182,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36 899,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

36 899,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 899,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 899,0

07




Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық

1 542,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1 542,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 542,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 542,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

8 582,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

8 582,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 582,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

8 582,0

12




Көлiк және коммуникация

1 159,0


1



Автомобиль көлiгi

1 159,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 159,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 159,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатыпалу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
16-қосымша

Жиенәлі ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

78 661,6

1



Салықтық түсiмдер

2 231,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 038,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

68,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

970,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 193,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

1 193,0

4



Трансферттердің түсімдері

76 430,6


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

76 430,6



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

76 430,6


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4


6





II. Шығындар

79 891,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32 747,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32 747,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 747,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 639,5




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

108,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

20 238,0


3



Елді-мекендерді көркейту

20 238,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 238,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 247,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 642,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

16 349,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

11 932,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

11 932,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 932,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

11 932,0

12




Көлiк және коммуникация

14 973,0


1



Автомобиль көлiгi

14 973,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 973,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

14 973,0

15




Трансферттер

0,5


1



Трансферттер

0,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,5




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,5





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 229,4





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 229,4





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 229,4

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
17-қосымша

Жиенәлі ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

35 620,0

1



Салық түсімдері

753,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

701,0



1

Мүлік салығы

86,0



2

Елді мекендердің жерлеріне салынатын жер салығы

52,0



3

Көлік құралдарына салынатын салық

615,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттер түсімдері

34 867,0


02


Жоғары тұрған мемлекеттік басқару органдарынан берілетін трансферттер

34 867,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен берілетін трансферттер

34 867,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

35 620,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

28 310,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28 310,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 310,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 310,0

07




Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық

1 336,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1 336,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 336,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 336,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

5 565,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

5 565,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 565,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

5 565,0

12




Көлiк және коммуникация

409,0


1



Автомобиль көлiгi

409,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

409,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

409,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттердіөтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатыпалу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
18-қосымша

Жиенәлі ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

35 873,0

1



Салық түсімдері

782,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

782,0



1

Мүлік салығы

89,0



2

Елді мекендердің жерлеріне салынатын жер салығы

53,0



3

Көлік құралдарына салынатын салық

640,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттер түсімдері

35 091,0


02


Жоғары тұрған мемлекеттік басқару органдарынан берілетін трансферттер

35 091,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен берілетін трансферттер

35 091,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

35 873,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

28 460,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28 460,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 460,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 460,0

07




Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық

1 403,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1 403,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 403,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 403,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

5 580,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

5 580,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 580,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

5 580,0

12




Көлiк және коммуникация

430,0


1



Автомобиль көлiгi

430,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

430,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

430,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
19-қосымша

Ертіс ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 19-қосымша жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

89 737,1

1



Салықтық түсiмдер

6 883,0


01


Табыс салығы

310,3



1

Жеке табыс салығы

310,3


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 675,8



1

Мүлiкке салынатын салықтар

128,4



3

Жер салығы

23,2



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 454,2



5

Бірыңғай жер салығы

70,0


05


Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар

1 896,9



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

1 896,9

4



Трансферттердің түсімдері

82 854,1


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

82 854,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

82 854,1


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

93 360,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

46 724,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

46 724,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 724,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 724,4

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

34 342,1


3



Елді-мекендерді көркейту

34 342,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 342,1




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

960,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

33 382,1

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

10 326,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

10 326,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 326,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

10 326,0

12




Көлiк және коммуникация

1 965,0


1



Автомобиль көлiгi

1 965,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 965,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 965,0

15




Трансферттер

2,6


1



Трансферттер

2,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2,6




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару

2,4

15



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 623,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 623,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3 623,0

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
20-қосымша

Ертіс ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

42 599,0

1



Салықтық түсiмдер

4 380,0


04


Меншiк кесалынатын салықтар

4 380,0



1

Мүлiк кесалынатынс алықтар

173,0



3

Жер салығы

54,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 153,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

38 219,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

38 219,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

38 219,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

42 599,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35 509,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

35 509,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 509,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 509,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

4 852,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

4 852,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 852,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

4 852,0

12




Көлiк және коммуникация

2 238,0


1



Автомобиль көлiгi

2 238,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 238,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 238,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
21-қосымша

Ертіс ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

42 889,0

1



Салықтық түсiмдер

4 554,0


04


Меншiк кесалынатын салықтар

4 554,0



1

Мүлiк кесалынатынс алықтар

179,0



3

Жер салығы

56,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 319,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

38 335,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

38 335,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

38 335,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

42 889,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35 675,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

35 675,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 675,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 675,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

4 864,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

4 864,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 864,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

4 864,0

12




Көлiк және коммуникация

2 350,0


1



Автомобиль көлiгi

2 350,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 350,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 350,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттіккредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатыпалу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
22-қосымша

Қараөлең ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 22-қосымша жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

155 058,4

1



Салықтық түсiмдер

7 601,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 939,2



1

Мүлiкке салынатын салықтар

61,6



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 877,6


05


Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

4 661,8



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

4 661,8

2



Салықтық емес түсiмдер

85,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

85,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

85,0

4



Трансферттердің түсімдері

147 372,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

147 372,4



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

147 372,4


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

159 557,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

61 086,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

61 086,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

61 086,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

60 436,7




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

650,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

24 389,8


3



Елді-мекендерді көркейту

24 389,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 389,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 248,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 490,8




011

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

21 651,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

72 848,8


1



Мәдениет саласындағы қызмет

72 848,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

72 848,8




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

72 848,8

12




Көлiк және коммуникация

1 232,0


1



Автомобиль көлiгi

1 232,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 232,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 232,0

15




Трансферттер

0,6


1



Трансферттер

0,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,6




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,6





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-4 499,5





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

4 499,5





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

4 499,5

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
23-қосымша

Қараөлең ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

72 919,0

1



Салықтық түсiмдер

3 578,0


04


Меншiк кесалынатын салықтар

3 476,0



1

Мүлiкке салынатын алықтар

79,0



3

Жер салығы

0,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 396,0

2



Салықтық емес түсiмдер

102,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

69 341,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

69 341,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

69 341,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

72 919,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

39 768,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

39 768,0



124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 768,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
 

39 768,0

07




Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық

1 898,0


3



Елді-мекендердік өркейту

1 898,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 898,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 898,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

29 581,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

29 581,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 581,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

29 581,0

12




Көлiк және коммуникация

1 672,0


1



Автомобиль көлiгi

1 672,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 672,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 672,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатыпалу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
24-қосымша

Қараөлең ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

73 634,0

1



Салықтық түсiмдер

3 722,0


04


Меншiк кесалынатын салықтар

3 722,0



1

Мүлiкке салынатын алықтар

82,0



3

Жер салығы

0,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 532,0

2



Салықтық емес түсiмдер

106,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

69 912,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

69 912,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

69 912,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

73 634,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

40 090,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

40 090,0



124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 090,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 090,0

07




Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық

1 993,0


3



Елді-мекендердік өркейту

1 993,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 993,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 993,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

29 795,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

29 795,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 795,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

29 795,0

12




Көлiк және коммуникация

1 756,0


1



Автомобиль көлiгi

1 756,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 756,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 756,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
25-қосымша

Көкентау ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 25-қосымша жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

92 022,3

1



Салықтық түсiмдер

9 631,3


01


Табыс салығы

193,2



2

Жеке табыс салығы

193,2


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 063,6



1

Мүлiкке салынатын салықтар

66,7



3

Жер салығы

4,9



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 459,0



5

Бірыңғай жер салығы

533,0



05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

6 374,5



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

6 374,5

2



Салықтық емес түсiмдер

620,7


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

620,7



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

620,7

4



Трансферттердің түсімдері

81 770,3


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

81 770,3



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

81 770,3


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

97 927,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

51 742,6


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

51 742,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51 742,6




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

51 050,9




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

691,7

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

28 240,0


2



Коммуналдық шаруашылық

3 034,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 034,0




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

3 034,0


3



Елді-мекендерді көркейту

25 206,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 206,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 924,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 923,9




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

19 358,1

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

15 789,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

15 789,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 789,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

15 789,0

12




Көлiк және коммуникация

2 155,0


1



Автомобиль көлiгi

2 155,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 155,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 155,0

15




Трансферттер

1,0


1



Трансферттер

1,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1,0




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,9





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-5 905,3





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

5 905,3





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

5 905,3

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
26-қосымша

Көкентау ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

55 009,0

1



Салықтық түсiмдер

4 275,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 275,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

114,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 161,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

50 734,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

50 734,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

50 734,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

55 009,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44 629,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

44 629,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 629,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 629,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 326,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1 326,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 326,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 326,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

7 372,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

7 372,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 372,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

7 372,0

12




Көлiк және коммуникация

1 682,0


1



Автомобиль көлiгi

1 682,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 682,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 682,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
27-қосымша

Көкентау ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

55 529,0

1



Салықтық түсiмдер

4 763,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 763,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

118,0



3

Жер салығы

317,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 328,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

50 766,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

50 766,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

50 766,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

55 529,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44 970,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

44 970,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 970,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 970,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 392,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1 392,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 392,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 392,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

7 401,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

7 401,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 401,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

7 401,0

12




Көлiк және коммуникация

1 766,0


1



Автомобиль көлiгi

1 766,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 766,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 766,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
28-қосымша

Новобаженово ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 28-қосымша жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

131 520,0

1



Салықтық түсiмдер

5 466,0


01


Табыс салығы

900,2



2

Жеке табыс салығы

900,2


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 468,6



1

Мүлiкке салынатын салықтар

253,4



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 215,2


05


Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар

97,2



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

97,2

4



Трансферттердің түсімдері

126 054,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

126 054,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

126 054,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

132 382,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

54 470,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

54 470,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 470,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

54 470,4

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

46 211,8


3



Елді-мекендерді көркейту

46 211,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 211,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 196,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5 644,7




011

Абаттандыру және көгалдандыру

35 371,1

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

22 857,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

22 857,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 857,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

22 857,0

12




Көлiк және коммуникация

8 843,0


1



Автомобиль көлiгi

8 843,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 843,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 843,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-862,2





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

862,2





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

862,2

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
29-қосымша

Новобаженово ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

48 278,0

1



Салықтық түсiмдер

5 038,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 850,0



1

Мүлiкке салынатынсалықтар

426,0



3

Жер салығы

1,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 423,0

2



Салықтық емес түсiмдер

188,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

188,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

188,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

43 240,0


02


Мемлекеттiкбасқарудыңжоғарытұрғаноргандарынантүсетiнтрансферттер

43 240,0



3

Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

43 240,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

48 278,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

37 705,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

37 705,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 705,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 705,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

9 690,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

9 690,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 690,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

9 690,0

12




Көлiк және коммуникация

883,0


1



Автомобиль көлiгi

883,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

883,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

883,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
30-қосымша

Новобаженово ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

48 641,0

1



Салықтық түсiмдер

5 240,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 850,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

443,0



3

Жер салығы

4 600,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2,0

2



Салықтық емес түсiмдер

195,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

195,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

195,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

43 401,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

43 401,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

43 401,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

48 641,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

37 957,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

37 957,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 957,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 957,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

9 757,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

9 757,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 757,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

9 757,0

12




Көлiк және коммуникация

927,0


1



Автомобиль көлiгi

927,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

927,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

927,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
31-қосымша

Озерки ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 31-қосымша жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

95 701,8

1



Салықтық түсiмдер

4 986,0


01


Табыс салығы

340,0



2

Жеке табыс салығы

340,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 049,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

162,0



3

Жер салығы

26,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 521,0



5

Бірыңғай жер салығы

340,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 597,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

1 597,0

4



Трансферттердің түсімдері

90 715,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

90 715,8



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

90 715,8


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)





Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

96 673,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

34 279,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

34 279,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 279,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 279,7

07




Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық

37 625,6


3



Елді-мекендерді көркейту

37 625,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 625,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

11 266,5




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

11 541,1




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

14 818,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

18 154,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

18 154,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 154,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

18 154,0

12




Көлiк және коммуникация

6 613,9


1



Автомобиль көлiгi

6 613,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 613,9




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 613,9

15




Трансферттер

0,6


1



Трансферттер

0,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,6




044

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,5




048

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару

0,1





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатыпалу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-972,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

972,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

972,0

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
32-қосымша

Озерки ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

54 808,0

1



Салықтық түсiмдер

5 287,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 287,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

252,0



3

Жер салығы

24,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 011,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

49 521,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

49 521,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

49 521,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

54 808,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

37 377,0


1



Мемлекеттiк басқарудыңжалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

37 377,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 377,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 377,0

07




Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық

5 624,0


3



Елді-мекендердікөркейту

5 624,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 624,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 624,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

9 517,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

9 517,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 517,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

9 517,0

12




Көлiк және коммуникация

2 290,0


1



Автомобиль көлiгi

2 290,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 290,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 290,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттердіөтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатыпалу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
33-қосымша

Озерки ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

55 570,0

1



Салықтықтүсiмдер

5 498,0


04


Меншiккесалынатынсалықтар

5 498,0



1

Мүлiккесалынатынсалықтар

162,0



4

Көлiкқұралдарынасалынатынсалық

25,0

2



Салықтықеместүсiмдер

5 211,0

3



Негізгікапиталдысатудантүсетінтүсімдер

0,0

4



Трансферттердіңтүсімдері

50 072,0


02


Мемлекеттiкбасқарудыңжоғарытұрғаноргандарынантүсетiнтрансферттер

50 072,0



3

Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінентрансферттер

50 072,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

55 570,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

37 407,0


1



Мемлекеттiк басқарудыңжалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

37 407,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 407,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 407,0

07




Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық

6 356,0


3



Елді-мекендердікөркейту

6 356,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 356,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 356,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

9 517,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

9 517,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 517,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

9 517,0

12




Көлiк және коммуникация

2 290,0


1



Автомобиль көлiгi

2 290,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 290,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 290,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттердіөтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатыпалу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
34-қосымша

Приречный ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 34-қосымша жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

106 940,5

1



Салықтық түсiмдер

11 358,0


01


Табыс салығы

4 097,8



2

Жеке табыс салығы

4 097,8


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 704,5



1

Мүлiкке салынатын салықтар

95,2



3

Жер салығы

859,8



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 669,3



5

Бірыңғай жер салығы

80,2


05


Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар

2 555,7



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

2 555,7

4



Трансферттердің түсімдері

95 582,5


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

95 582,5



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

95 582,5


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

110801,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

45 398,6


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

45 398,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 398,6




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 366,2




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1032,4

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

20704,8


3



Елді-мекендерді көркейту

20704,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20704,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8996,3




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1934,5




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

9774

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

35164


1



Мәдениет саласындағы қызмет

35164



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35164




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

35164

12




Көлiк және коммуникация

9534,3


1



Автомобиль көлiгi

9534,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9534,3




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

9534,3





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0





Бюджеттік кредиттер

0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0





Қаржылық активтерді сатып алу

0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім


0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3861,2





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3861,2





Қарыздар түсімі

0





Қарыздарды өтеу

0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3861,2

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
35-қосымша

Приречный ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

60 902,0

1



Салықтық түсiмдер

6 510,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 510,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

972,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 538,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

54 392,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

54 392,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

54 392,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

60 902,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38 334,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

38 334,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 334,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 334,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 328,0


3



Елді-мекендерді көркейту

5 328,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 328,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 328,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

15 610,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

15 610,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 610,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

15 610,0

12




Көлiк және коммуникация

1 630,0


1



Автомобиль көлiгi

1 630,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 630,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 630,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
36-қосымша

Приречный ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

61 600,0

1



Салықтық түсiмдер

6 828,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 828,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1011,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 759,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

54 772,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

54 772,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

54 772,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

61 600,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38827,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

38827,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38827,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 827,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 453,0


3



Елді-мекендерді көркейту

5 453,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 453,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 453,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

15625,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

15 625,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 625,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

15 625,0

12




Көлiк және коммуникация

1 695,0


1



Автомобиль көлiгi

1 695,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 695,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 695,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
37-қосымша

Шаған кентінің 2023 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 37-қосымша жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

94 473,4

1



Салықтық түсiмдер

563,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

563,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

13,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

550,0

4



Трансферттердің түсімдері

93 910,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

93 910,4



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

93 910,4


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

94 544,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

41 909,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

41 909,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 909,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 237,4




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

672,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

51 648,7


3



Елді-мекендерді көркейту

51 648,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51 648,7




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 982,8




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

48 665,9

12




Көлiк және коммуникация

985,6


1



Автомобиль көлiгi

985,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

985,6




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

985,6

15




Трансферттер

0,3


1



Трансферттер

0,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-70,6





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

70,6





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

70,6

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
38-қосымша

Шаған кентінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

32 998,0

1



Салықтық түсiмдер

952,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

952,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

14,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

938,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

32 046,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

32 046,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

32 046,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

32 998,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

31 878,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31 878,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 878,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31 878,0

12




Көлiкжәне коммуникация

1 120,0


1



Автомобиль көлiгi

1 120,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 120,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 120,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатыпалу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
39-қосымша

Шаған кентінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

33 421,0

1



Салықтық түсiмдер

990,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

990,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

15,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

975,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

32 431,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

32 431,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

32 431,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

33 421,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32 245,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32 245,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 245,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 245,0

12




Көлiкжәне коммуникация

1 176,0


1



Автомобиль көлiгi

1 176,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 176,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 176,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатыпалу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
40-қосымша

Шульбинск кентінің 2023 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 40-қосымша жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

78 789,8

1



Салықтық түсiмдер

10 465,0


01


Табыс салығы

1 904,0



2

Жеке табыс салығы

1 904,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 494,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

236,0



3

Жер салығы

1 606,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 652,0


05 


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

67,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

67,0

4



Трансферттердің түсімдері

68 324,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

68 324,8



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

68 324,8


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

82 404,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44 345,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

44 345,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 345,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 345,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

18 318,0


3



Елді-мекендерді көркейту

18 318,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 318,0




009


1 517,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

16 801,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

14 826,8


1



Мәдениет саласындағы қызмет

14 826,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 826,8




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

14 826,8

12




Транспорт и коммуникации

4 911,0


1



Автомобильный транспорт

4 911,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 911,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету


4 911,0

15




Трансферттер

3,8


1



Трансферттер

3,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3,8




044

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1




048

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару

3,7





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 614,8





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 614,8





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3 614,8

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
41-қосымша

Шульбинск кентінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

47 868,0

1



Салықтық түсiмдер

9 762,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 762,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

211,0



3

Жер салығы

1 350,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 174,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

38 106,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

38 106,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

38 106,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

47 868,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

39 545,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

39 545,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 545,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39 545,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

8 323,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

8 323,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 323,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

8 323,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудантүсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270 –VII шешiмге
42-қосымша

Шульбинск кентінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

48 145,0

1



Салықтық түсiмдер

10 152,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

10 152,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

230,0



3

Жер салығы

1 404,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 500,0

2



Салықтық емес түсiмдер


3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

37 993,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

37 993,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

37 993,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

48 145,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

39 763,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

39 763,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 763,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39 763,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

8 382,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

8 382,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 382,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

8 382,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылы қактивтерді сатыпалу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


О бюджете сельских округов на 2023-2025 годы

Решение маслихата города Семей области Абай от 26 декабря 2022 года № 38/270-VII.

      В соответствии со статьями 9-1, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Семей РЕШИЛ:

      1. "1. Утвердить бюджет Абралинского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 1 в следующих объемах:

      1) доходы – 80 369,5 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 1500,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 78 869,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 80 695,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 326,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 326,0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 326,0 тысяч тенге

      Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 49 386,0 тысяч тенге.

      Приложение 1, 2, 3 к указанному решению согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению".

      2. "1. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 2 в следующих объемах:

      1) доходы – 65 861,0 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 908,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 64 953,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 66 574,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -713,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 713,3 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 713,3 тысяч тенге

      Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 33 277,0 тысяч тенге.

      Приложение 1, 2, 3 к указанному решению согласно приложениям 4, 5, 6 к настоящему решению".

      3. "1. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 3 в следующих объемах:

      1) доходы – 134 148,2 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 1 299,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 132 849,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 135 285,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1137,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –1137,3 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1137,3 тысяч тенге

      Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 39 033 ,0 тысяч тенге.

      Приложение 1, 2, 3 к указанному решению согласно приложениям 7, 8, 9 к настоящему решению".

      4. "1. Утвердить бюджет Алгабасского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 4 в следующих объемах:

      1) доходы 96 927,4 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 8 072,9 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 33,1 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 88 821,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 103 146,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -6 218,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 218,7 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 6218,7 тысяч тенге

      Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 29 414,0 тысяч тенге.

      Приложение 1, 2, 3 к указанному решению согласно приложениям 10, 11, 12 к настоящему решению".

      5. "1. Утвердить бюджет Достыкского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 5` в следующих объемах:

      1) доходы –122 976,6 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 1514,5 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 656,5 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 120 805,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 123 208,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -232,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 232,1 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 232,1 тысяч тенге

      Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 51 636,0 тысяч тенге.

      Приложение 1, 2, 3 к указанному решению согласно приложениям 13, 14, 15 к настоящему решению".

      6. "1. Утвердить бюджет Жиеналинского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 6 в следующих объемах:

      1) доходы – 78 661,6 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 2 231,0тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 76 430,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 79 891,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1229,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –1229,4 тысяч тенге:

      поступление займов –0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1229,4 тысяч тенге

      Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 38 119,0 тысяч тенге.

      Приложение 1, 2, 3 к указанному решению согласно приложениям 16, 17, 18 к настоящему решению".

      7. "1. Утвердить бюджет Иртышского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 7 в следующих объемах:

      1) доходы –89 737,1 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 6 883,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 82 854,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 93 360,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 623,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 623,0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 623,0 тысяч тенге

      Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 42 396,0 тысяч тенге.

      Приложение 1, 2, 3 к указанному решению согласно приложениям 19, 20, 21 к настоящему решению".

      8. "1. Утвердить бюджет Караоленского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 8 в следующих объемах:

      1) доходы – 155 058,4 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 7 601,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 85,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 147 372,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 159 557,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 499,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –4 499,5 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 4 499,5 тысяч тенге

      Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 63 672,0 тысяч тенге.

      Приложение 1, 2, 3 к указанному решению согласно приложениям 22, 23, 24 к настоящему решению".

      9. "1. Утвердить бюджет Кокентауского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 9 в следующих объемах:

      1) доходы 92 022,3 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 9 631,3 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 620,7 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 81 770,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 97 927,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -5905,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5905,3 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 5905,3 тысяч тенге

      Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 51 456,0 тысяч тенге.

      Приложение 1, 2, 3 к указанному решению согласно приложениям 25, 26, 27 к настоящему решению".

      10. "1. Утвердить бюджет Новобаженовского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 10 в следующих объемах:

      1) доходы – 131 520,0 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 5 466,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 126 054,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 132 382,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -862,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 862,2 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 862,2 тысяч тенге

      Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 64 980,0 тысяч тенге.

      Приложение 1, 2, 3 к указанному решению согласно приложениям 28, 29, 30 к настоящему решению".

      11. "1. Утвердить бюджет Озерского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 11 в следующих объемах:

      1) доходы – 95 701,8 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 4 986,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 90 715,8 тысяч тенге;

      2) затраты –96 673,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -972,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 972,0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 972,0 тысяч тенге

      Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 44 610,0 тысяч тенге.

      Приложение 1, 2, 3 к указанному решению согласно приложениям 31, 32, 33 к настоящему решению".

      12. "1. Утвердить бюджет Приречного сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 12 в следующих объемах:

      1) доходы – 106 940,5 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 11 358,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 95 582,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 110 801,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3861,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3861,2 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3861,2 тысяч тенге

      Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 46 693,0 тысяч тенге.

      Приложение 1, 2, 3 к указанному решению согласно приложеням 34, 35, 36 к настоящему решению".

      13. "1. Утвердить бюджет поселка Чаган 2023-2025 годы согласно приложению 13 в следующих объемах:

      1) доходы – 94 473,4 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 563,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 93 910,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 94 544,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 70,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –70,6 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 70,6 тысяч тенге

      Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 31 067,0 тысяч тенге.

      Приложение 1, 2, 3 к указанному решению согласно приложениям 37, 38, 39 к настоящему решению".

      14. "1. Утвердить бюджет поселка Шульбинск на 2023-2025 годы согласно приложению 14 в следующих объемах:

      1) доходы – 78 789,8 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 10 465,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 68324,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 82 404,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 614,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 614,8 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 614,8 тысяч тенге

      Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджетана 2023 год в сумме 36 789,0 тысяч тенге.

      Приложение 1, 2, 3 к указанному решению согласно приложениям 40, 41, 42 к настоящему решению".

      15. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Секретарь городского маслихата Б. Акжалов

  Приложение 1
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Абралинского сельского округа на 2023 год

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

80 369,5

1



Налоговые поступления

1 500,0


04


Налоги на собственность

1 500,0



1

Налоги на имущество

11,9



4

Налог на транспортные средства

1 475,0



5

Единый земельный налог

13,1

4



Поступления трансфертов

78 869,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

78 869,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

78 869,5


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

80 695,5

01




Государственные услуги общего характера

56 633,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

56 633,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 633,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 516,0




022

Капитальные затраты государственного органа

117,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

10 799,1


3



Благоустройство населенных пунктов

10 799,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 799,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 650,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 596,5




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 552,6

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

12 376,0


1



Деятельность в области культуры

12 376,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 376,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

12 376,0

12




Транспорт и коммуникации

884,8


1



Автомобильный транспорт

884,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

884,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

884,8

15




Трансферты

2,6


1



Трансферты

2,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-326,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

326,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

326,0

  Приложение 2
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Абралинского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

34 072,0

1



Налоговые поступления

1 212,0


04


Налоги на собственность

1 212,0



1

Налоги на имущество

24,0



4

Налог на транспортные средства

1 188,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

32 860,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 860,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

32 860,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

34 072,0

01




Государственные услуги общего характера

25 548,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25 548,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 548,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 548,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

373,0


3



Благоустройство населенных пунктов

373,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

373,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

373,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

6 737,0


1



Деятельность в области культуры

6 737,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 737,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

6 737,0

12




Транспорт и коммуникации

1 414,0


1



Автомобильный транспорт

1 414,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 414,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 414,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 3
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Абралинского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

34 435,0

1



Налоговые поступления

1 260,0


04


Налоги на собственность

1 260,0



1

Налоги на имущество

25,0



4

Налог на транспортные средства

1 235,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

33 175,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

33 175,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

33 175,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

34 435,0

01




Государственные услуги общего характера

26 021,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26 021,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 021,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 021,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

355,0


3



Благоустройство населенных пунктов

355,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

355,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

355,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

6 712,0


1



Деятельность в области культуры

6 712,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 712,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

6 712,0

12




Транспорт и коммуникации

1 347,0


1



Автомобильный транспорт

1 347,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 347,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 347,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 4
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2023 год

      Сноска. Приложение 4 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

65 861,0

1



Налоговые поступления

908,0


04


Налоги на собственность

908,0



1

Налоги на имущество

2,6



4

Налог на транспортные средства

812,8



5

Единый земельный налог

92,6

4



Поступления трансфертов

64 953


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

64 953



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

64 953


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

66 574,3

01




Государственные услуги общего характера

34 091,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34 091,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 091,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 091,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

23 191,5


3



Благоустройство населенных пунктов

23 191,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 191,5




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 216,8




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

20 974,7

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

8 196,0


1



Деятельность в области культуры

8 196,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 196,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

8 196,0

12




Транспорт и коммуникации

1 095,0


1



Автомобильный транспорт

1 095,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 095,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 095,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-713,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

713,3





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

713,3

  Приложение 5
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

33 252,0

1



Налоговые поступления

560,0


04


Налоги на собственность

560,0



1

Налоги на имущество

11,0



4

Налог на транспортные средства

549,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

32 692,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 692,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

32 692,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

33 252,0

01




Государственные услуги общего характера

27 269,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 269,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 269,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 269,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

4 642,0


1



Деятельность в области культуры

4 642,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 642,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

4 642,0

12




Транспорт и коммуникации

1 341,0


1



Автомобильный транспорт

1 341,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 341,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 341,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 6
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

33 543,0

1



Налоговые поступления

583,0


04


Налоги на собственность

583,0



1

Налоги на имущество

12,0



4

Налог на транспортные средства

571,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

32 960,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 960,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

32 960,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

33 543,0

01




Государственные услуги общего характера

27 488,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 488,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 488,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 488,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

4 647,0


1



Деятельность в области культуры

4 647,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 647,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

4 647,0

12




Транспорт и коммуникации

1 408,0


1



Автомобильный транспорт

1 408,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 408,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 408,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 7
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Акбулакского сельского округа на 2023 год

      Сноска. Приложение 7 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

134 148,2

1



Налоговые поступления

1 299,0


04


Налоги на собственность

1 299,0



1

Налоги на имущество

13,0



4

Налог на транспортные средства

1 047,8



5

Единый земельный налог

238,2

4



Поступления трансфертов

132 849,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

132 849,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

132 849,2


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

135 285,5

01




Государственные услуги общего характера

36 486,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36 486,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 486,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 486,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

86 600,0


3



Благоустройство населенных пунктов

86 600,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

86 600,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 681,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

83 919,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

11 714,0


1



Деятельность в области культуры

11 714,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 714,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

11 714,0

12




Транспорт и коммуникации

484,0


1



Автомобильный транспорт

484,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

484,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

484,0

15




Трансферты

1,0


1



Трансферты

1,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,0




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 137,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 137,3





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

1 137,3

  Приложение 8
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Акбулакского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

37 243,0

1



Налоговые поступления

1 001,0


04


Налоги на собственность

1 001,0



1

Налоги на имущество

7,0



4

Налог на транспортные средства

994,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

36 242,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36 242,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

36 242,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

37 243,0

01




Государственные услуги общего характера

31 742,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 742,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 742,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 742,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

4 939,0


1



Деятельность в области культуры

4 939,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 939,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

4 939,0

12




Транспорт и коммуникации

562,0


1



Автомобильный транспорт

562,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

562,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

562,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 9
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Акбулакского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

37 616,0

1



Налоговые поступления

1 041,0


04


Налоги на собственность

1 041,0



1

Налоги на имущество

8,0



4

Налог на транспортные средства

1033,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

36 575,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36 575,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

36 575,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

37 616,0

01




Государственные услуги общего характера

32 066,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 066,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 066,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 066,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

4 960,0


1



Деятельность в области культуры

4 960,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 960,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

4 960,0

12




Транспорт и коммуникации

590,0


1



Автомобильный транспорт

590,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

590,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

590,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 10
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Алгабасского сельского округа на 2023 год

      Сноска. Приложение 10 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

96 927,4

1



Налоговые поступления

8072,9


01


Подоходный налог

25,6



2

Индивидуальный подоходный налог

25,6


04


Налоги на собственность

1351,5



1

Налоги на имущество

46,50



4

Налог на транспортные средства

1305,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6695,8



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

6695,8

2



Неналоговые поступления

33,1


01


Доходы от государственной собственности

33,1



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

33,1

4



Поступления трансфертов

88 821,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

88 821,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

88 821,4


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

103 146,1

01




Государственные услуги общего характера

43 134,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

43 134,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 134,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 134,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

39 675,3


3



Благоустройство населенных пунктов

39 675,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 675,3




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 845,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

36 830,3

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

13 553,0


1



Деятельность в области культуры

13 553,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 553,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

13 553,0

12




Транспорт и коммуникации

6782,9


1



Автомобильный транспорт

6782,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6782,9




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6782,9

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-6 218,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

6 218,7





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

6 218,7

  Приложение 11
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Алгабасского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

39100,0

1



Налоговые поступления

1 532,0


04


Налоги на собственность

1 532,0



1

Налоги на имущество

58,0



4

Налог на транспортные средства

1 474,0

2



Неналоговые поступления

142,0


01


Доходы от государственной собственности

142,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

142,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

37 426,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37 426,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

37 426,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

39 100,0

01




Государственные услуги общего характера

31 012,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 012,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 012,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 012,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

6 484,0


1



Деятельность в области культуры

6 484,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 484,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

6 484,0

12




Транспорт и коммуникации

1 604,0


1



Автомобильный транспорт

1 604,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 604,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 604,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 12
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Алгабасского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

39 572,0

1



Налоговые поступления

1 532,0


04


Налоги на собственность

1 5320



1

Налоги на имущество

60,0



4

Налог на транспортные средства

1 474,0

2



Неналоговые поступления

142,0


01


Доходы от государственной собственности

142,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

142,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

37 898,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37 898,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

37 898,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

39 572,0

01




Государственные услуги общего характера

31 386,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 386,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 386,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 386,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

6 502,0


1



Деятельность в области культуры

6 502,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 502,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

6502,0

12




Транспорт и коммуникации

1 684,0


1



Автомобильный транспорт

1 684,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 684,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 684,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 13
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Достыкского сельского округа на 2023 год

      Сноска. Приложение 13 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

122 976,6

1



Налоговые поступления

1 514,5


01


Подоходный налог

7,5



2

Индивидуальный подоходный налог

7,5


04


Налоги на собственность

1 466,0



1

Налоги на имущество

85,0



3

Земельный налог

12,0



4

Налог на транспортные средства

1 318,0



5

Единый земельный налог

51,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

41,0



3


Поступление за использование природных и других ресурсов

41,0

2



Неналоговые поступления

656,5


01


Доходы от государственной собственности

656,5



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

656,5

4



Поступления трансфертов

120 805,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

120 805,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

120 805,6


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

123 208,7

01




Государственные услуги общего характера

48 539,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

48 539,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 539,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 539,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

57 758,9


3



Благоустройство населенных пунктов

57 758,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 758,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

11 552,4




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 620,8




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

43 585,7

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

15 306,0


1



Деятельность в области культуры

15 306,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 306,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

15 306,0

12




Транспорт и коммуникации

1 604,2


1



Автомобильный транспорт

1 604,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 604,2




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 604,2

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-232,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

232,1





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

232,1

  Приложение 14
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Достыкского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

47 808,0

1



Налоговые поступления

1 891,0


04


Налоги на собственность

1 891,0



1

Налоги на имущество

126,0



4

Налог на транспортные средства

1 690,0

2



Неналоговые поступления

658,0


01


Доходы от государственной собственности

658,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

658,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

45 334,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

45 334,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

45 334,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

47 808,0

01




Государственные услуги общего характера

36 674,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36 674,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 674,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 674,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 469,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 469,0



124


Аппа
рат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 469,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 469,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

8 561,0


1



Деятельность в области культуры

8 561,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 561,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

8 561,0

12




Транспорт и коммуникации

1 104,0


1



Автомобильный транспорт

1 104,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 104,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 104,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 15
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Достыкского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

48 182,0

1



Налоговые поступления

1 975,0


04


Налоги на собственность

1 975,0



1

Налоги на имущество

131,0



4

Налог на транспортные средства

1 807,0

2



Неналоговые поступления

688,0


01


Доходы от государственной собственности

688,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

688,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

45 482,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

45 482,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

45 482,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

48 182,0

01




Государственные услуги общего характера

36 899,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36 899,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 899,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 899,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 542,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 542,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 542,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 542,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

8 582,0


1



Деятельность в области культуры

8 582,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 582,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

8 582,0

12




Транспорт и коммуникации

1 159,0


1



Автомобильный транспорт

1 159,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 159,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 159,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 16
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Жиеналинского сельского округа на 2023 год

      Сноска. Приложение 16 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

78 661,6

1



Налоговые поступления

2 231,0


04


Налоги на собственность

1 038,0



1

Налоги на имущество

68,0



4

Налог на транспортные средства

970,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 193,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 193,0

4



Поступления трансфертов

76 430,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

76 430,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

76 430,6


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

79 891,0

01




Государственные услуги общего характера

32 747,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 747,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 747,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 639,5




022

Капитальные расходы государственного органа

108,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

20 238,0


3



Благоустройство населенных пунктов

20 238,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 238,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 247,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 642,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 349,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пр

остранство

11 932,0


1



Деятельность в области культуры

11 932,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 932,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

11 932,0

12




Транспорт и коммуникации

14 973,0


1



Автомобильный транспорт

14 973,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 973,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

14 973,0

15




Трансферты

0,5


1



Трансферты

0,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 229,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 229,4





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

1 229,4

  Приложение 17
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Жиеналинского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

35 620,0

1



Налоговые поступления

753,0


04


Налоги на собственность

701,0



1

Налоги на имущество

86,0



2

Земельный налог на земли населенных пунктов

52,0



3

Налог на транспортные средства

615,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

34 867,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

34 867,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

34 867,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

35 620,0

01




Государственные услуги общего характера

28 310,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28 310,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 310,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 310,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 336,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 336,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 336,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 336,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

5 565,0


1



Деятельность в области культуры

5 565,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 565,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

5 565,0

12




Транспорт и коммуникации

409,0


1



Автомобильный транспорт

409,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

409,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

409,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 18
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Жиеналинского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

35 873,0

1



Налоговые поступления

782,0


04


Налоги на собственность

782,0



1

Налоги на имущество

89,0



2

Земельный налог на земли населенных пунктов

53,0



3

Налог на транспортные средства

640,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

35 091,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

35 091,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

35 091,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

35 873,0

01




Государственные услуги общего характера

28 460,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28 460,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 460,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 460,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 403,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 403,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 403,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 403,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

5 580,0


1



Деятельность в области культуры

5 580,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 580,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

5 580,0

12




Транспорт и коммуникации

430,0


1



Автомобильный транспорт

430,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

430,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

430,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 19
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Иртышского сельского округа на 2023 год

      Сноска. Приложение 19 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

89 737,1

1



Налоговые поступления

6 883,0


01


Подоходный налог

310,3



2

Индивидуальный подоходный налог

310,3


04


Налоги на собственность

4 675,8



1

Налоги на имущество

128,4



3

Земельный налог

23,2



4

Налог на транспортные средства

4 454,2



5

Единый земельный налог

70,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 896,9



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 896,9

4



Поступления трансфертов

82 854,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

82 854,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

82 854,1


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

93 360,1

01




Государственные услуги общего характера

46 724,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

46 724,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 724,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 724,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

34 342,1


3



Благоустройство населенных пунктов

34 342,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 342,1




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

960,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

33 382,1

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

10 326,0


1



Деятельность в области культуры

10 326,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 326,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

10 326,0

12




Транспорт и коммуникации

1 965,0


1



Автомобильный транспорт

1 965,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 965,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 965,0

15




Трансферты

2,6


1



Трансферты

2,6




124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2,6




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

2,4





048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 623,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 623,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

3 623,0

  Приложение 20
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Иртышского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

42 599,0

1



Налоговые поступления

4 380,0


04


Налоги на собственность

4 380,0



1

Налоги на имущество

173,0



3

Земельный налог

54,0



4

Налог на транспортные средства

4 153,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

38 219,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

38 219,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

38 219,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

42 599,0

01




Государственные услуги общего характера

35 509,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35 509,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 509,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 509,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

4 852,0


1



Деятельность в области культуры

4 852,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 852,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

4 852,0

12




Транспорт и коммуникации

2 238,0


1



Автомобильный транспорт

2 238,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 238,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 238,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 21
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Иртышского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

42 889,0

1



Налоговые поступления

4 554,0


04


Налоги на собственность

4 554,0

,0 


1

Налоги на имущество

179,0



3

Земельный налог

56,0



4

Налог на транспортные средства

4 319,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

38 335,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

38 335,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

38 335,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

42 889,0

01




Государственные услуги общего характера

35 675,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35 675,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 675,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 675,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

4 864,0


1



Деятельность в области культуры

4 864,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 864,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

4 864,0

12




Транспорт и коммуникации

2 350,0


1



Автомобильный транспорт

2 350,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 350,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 350,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 22
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Караоленского сельского округа на 2023 год

      Сноска. Приложение 22 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс




Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

155 058,4

1



Налоговые поступления

7 601,0


04


Налоги на собственность

2 939,2



1

Налоги на имущество

61,6



4

Налог на транспортные средства

2 877,6


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 661,8



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

4 661,8

2



Неналоговые поступления

85,0


01


Доходы от государственной собственности

85,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

85,0

4



Поступления трансфертов

147 372,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

147 372,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

147 372,4


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

159 557,9

01




Государственные услуги общего характера

61 086,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

61 086,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

61 086,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 436,7




022

Капитальные расходы государственного органа


650,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

24 389,8


3



Благоустройство населенных пунктов

24 389,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 389,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 248,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 490,8




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

21 651,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

72 848,8


1



Деятельность в области культуры

72 848,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 848,8




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

72 848,8

12




Транспорт и коммуникации

1 232,0


1



Автомобильный транспорт

1 232,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 232,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 232,0

15




Трансферты

0,6


1



Трансферты

0,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-4 499,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4 499,5





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

4 499,5

  Приложение 23
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Караоленского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

72 919,0

1



Налоговые поступления

3 578,0


04


Налоги на собственность

3 476,0



1

Налоги на имущество

79,0



3

Земельный налог

0,0



4

Налог на транспортные средства

3 396,0

2



Неналоговые поступления

102,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

69 341,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

69 341,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

69 341,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

72 919,0

01




Государственные услуги общего характера

39 768,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39 768,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 768,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 768,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 898,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 898,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 898,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 898,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

29 581,0


1



Деятельность в области культуры

29 581,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 581,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

29 581,0

12




Транспорт и коммуникации

1 672,0


1



Автомобильный транспорт

1 672,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 672,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 672,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 24
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Караоленского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

73 634,0

1



Налоговые поступления

3 722,0


04


Налоги на собственность

3 722,0



1

Налоги на имущество

82,0



3

Земельный налог

0,0



4

Налог на транспортные средства

3 532,0

2



Неналоговые поступления

106,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

69 912,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

69 912,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

69 912,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

73 634,0

01




Государственные услуги общего характера

40 090,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 090,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 090,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 090,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 993,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 993,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 993,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 993,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

29 795,0


1



Деятельность в области культуры

29 795,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 795,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

29 795,0

12




Транспорт и коммуникации

1 756,0


1



Автомобильный транспорт

1 756,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 756,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 756,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 25
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Кокентауского сельского округа на 2023 год

      Сноска. Приложение 25 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

92 022,3

1



Налоговые поступления

9 631,3


01


Подоходный налог

193,2



2

Индивидуальный подоходный налог

193,2


04


Налоги на собственность

3 063,6



1

Налоги на имущество

66,7



3

Земельный налог

4,9



4

Налог на транспортные средства

2 459,0



5

Единый земельный налог

533,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6 374,5



3

Поступления за пользование природных и других ресурсов

6 374,5

2



Неналоговые поступления

620,7


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

620,7



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

620,7

4



Поступления трансфертов

81 770,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

81 770,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

81 770,3


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

97 927,6

01




Государственные услуги общего характера

51 742,6


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

51 742,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 742,6




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 050,9




022

Капитальные расходы государственного органа

691,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

28 240,0


2



Коммунальное хозяйство

3 034,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 034,0




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

3 034,0


3



Благоустройство населенных пунктов

25 206,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 206,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 924,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 923,9




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

19 358,1

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

15 789,0


1



Деятельность в области культуры

15 789,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 789,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

15 789,0

12




Транспорт и коммуникации

2 155,0


1



Автомобильный транспорт

2 155,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 155,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 155,0

15




Трансферты

1,0


1



Трансферты

1,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,0




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,9





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-5 905,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5 905,3





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

5 905,3

  Приложение 26
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Кокентауского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

55 009,0

1



Налоговые поступления

4 275,0


04


Налоги на собственность

4 275,0



1

Налоги на имущество

114,0



4

Налог на транспортные средства

4 161,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

50 734,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

50 734,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

50 734,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

55 009,0

01




Государственные услуги общего характера

44 629,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

44 629,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 629,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 629,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 326,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 326,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 326,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 326,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

7 372,0


1



Деятельность в области культуры

7 372,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 372,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

7 372,0

12




Транспорт и коммуникации

1 682,0


1



Автомобильный транспорт

1 682,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 682,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 682,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 27
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Кокентауского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

55 529,0

1



Налоговые поступления

4 763,0


04


Налоги на собственность

4 763,0



1

Налоги на имущество

118,0



3

Земельный налог

317,0



4

Налог на транспортные средства

4 328,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

50 766,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

50 766,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

50 766,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

55 529,0

01




Государственные услуги общего характера

44 970,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

44 970,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 970,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 970,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 392,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 392,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 392,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 392,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

7 401,0


1



Деятельность в области культуры

7 401,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 401,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

7 401,0

12




Транспорт и коммуникации

1 766,0


1



Автомобильный транспорт

1 766,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 766,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 766,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 28
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Новобаженовского сельского округа на 2023 год

      Сноска. Приложение 28 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

131 520,0

1



Налоговые поступления

5 466,0


01


Подоходный налог

900,2



2

Индивидуальный подоходный налог

900,2


04


Налоги на собственность

4 468,6



1

Налоги на имущество

253,4



4

Налог на транспортные средства

4 215,2


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

97,2



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

97,2

4



Поступления трансфертов

126 054,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

126 054,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

126 054,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

132 382,2

01




Государственные услуги общего характера

54 470,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

54 470,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 470,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 470,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

46 211,8


3



Благоустройство населенных пунктов

46 211,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 211,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 196,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 644,7




011

Благоустройство и озеленение

35 371,1

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

22 857,0


1



Деятельность в области культуры

22 857,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 857,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

22 857,0

12




Транспорт и коммуникации

8 843,0


1



Автомобильный транспорт

8 843,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 843,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 843,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-862,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

862,2





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

862,2

  Приложение 29
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Новобаженовского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

48 278,0

1



Налоговые поступления

5 038,0


04


Налоги на собственность

4 850,0



1

Налоги на имущество

426,0



3

Земельный налог

1,0



4

Налог на транспортные средства

4 423,0

2



Неналоговые поступления

188,0


01


Доходы от государственной собственности

188,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

188,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

43 240,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

43 240,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

43 240,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

48 278,0

01




Государственные услуги общего характера

37 705,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37 705,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 705,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 705,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9690,0


1



Деятельность в области культуры

9 690,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 690,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

9 690,0

12




Транспорт и коммуникации

883,0


1



Автомобильный транспорт

883,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

883,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

883,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 30
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Новобаженовского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

48 641,0

1



Налоговые поступления

5 240,0


04


Налоги на собственность

4 850,0



1

Налоги на имущество

443,0



3

Налог на транспортные средства

4 600,0



4

Земельный налог

2,0

2



Неналоговые поступления

195,0


01


Доходы от государственной собственности

195,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

195,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

43 401,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

43 401,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

43 401,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

48 641,0

01




Государственные услуги общего характера

37 957,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37 957,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 957,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 957,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 757,0


1



Деятельность в области культуры

9 757,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 757,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

9 757,0

12




Транспорт и коммуникации

927,0


1



Автомобильный транспорт

927,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

927,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

927,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 31
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Озерского сельского округа на 2023 год

      Сноска. Приложение 31 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

95 701,8

1



Налоговые поступления

4 986,0


01


Подоходный налог

340,0



2

Индивидуальный подоходный налог

340,0


04


Налоги на собственность

3 049,0



1

Налоги на имущество

162,0



3

Земельный налог

26,0



4

Налог на транспортные средства

2 521,0



5

Единый земельный налог

340,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 597,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 597,0

4



Поступления трансфертов

90 715,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

90 715,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

90 715,8


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2

3

4

5

6





II. Затраты

96 673,8

01




Государственные услуги общего характера

34 279,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34 279,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 279,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 279,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

37 625,6


3



Благоустройство населенных пунктов

37 625,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 625,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

11 266,5




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11 541,1




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14 818,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

18 154,0


1



Деятельность в области культуры

18 154,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 154,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

18 154,0

12




Транспорт и коммуникации

6 613,9


1



Автомобильный транспорт

6 613,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 613,9




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 613,9

15




Трансферты

0,6


1



Трансферты

0,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


5



V. Дефицит (профицит) бюджета

-972,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

972,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

972,0

  Приложение 32
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Озерского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

54 808,0

1



Налоговые поступления

5 287,0


04


Налоги на собственность

5 287,0



1

Налоги на имущество

252,0



3

Земельный налог

24,0



4

Налог на транспортные средства

5 011,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

49 521,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

49 521,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

49 521,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

54 808,0

01




Государственные услуги общего характера

37 377,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37 377,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 377,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 377,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 624,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5 624,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 624,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 624,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 517,0


1



Деятельность в области культуры

9 517,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 517,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

9 517,0

12




Транспорт и коммуникации

2 290,0


1



Автомобильный транспорт

2 290,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 290,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 290,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 33
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Озерского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

55 570,0

1



Налоговые поступления

5 498,0


04


Налоги на собственность

5 498,0



1

Налоги на имущество

162,0



3

Земельный налог

25,0



4

Налог на транспортные средства

5 211,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

50 072,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

50 072,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

50 072,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

55 570,0

01




Государственные услуги общего характера

37 407,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37 407,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 407,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 407,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 356,0


3



Благоустройство населенных пунктов

6 356,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 356,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 356,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 517,0


1



Деятельность в области культуры

9 517,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 517,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

9 517,0

12




Транспорт и коммуникации

2 290,0


1



Автомобильный транспорт

2 290,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 290,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 290,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 34
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Приречного сельского округа на 2023 год

      Сноска. Приложение 34 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

106 940,5

1



Налоговые поступления

11 358,0


01


Подоходный налог

4 097,8



2

Индивидуальный подоходный налог

4 097,8


04


Налоги на собственность

4 704,5



1

Налоги на имущество

95,2



3

Земельный налог

859,8



4

Налог на транспортные средства

3 669,3



5

Единый земельный налог

80,2


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 555,7



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 555,7

4



Поступления трансфертов

95 582,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

95 582,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

95 582,5


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

110801,7

01




Государственные услуги общего характера

45 398,6


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

45 398,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 398,6




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 366,2




022

Капитальные расходы государственного органа

1032,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

20 704,8


3



Благоустройство населенных пунктов

20 704,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 704,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 996,3




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 934,5




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 774

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

35 164


1



Деятельность в области культуры

35 164



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35164




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

35 164

12




Транспорт и коммуникации

9 534,3


1



Автомобильный транспорт

9 534,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 534,3




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

9 534,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0


5



Погашение бюджетных кредитов

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 861,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 861,2





Поступление займов

0





Погашение займов

0





Используемые остатки бюджетных средств

3 861,2

  Приложение 35
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Приречного сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

60 902,0

1



Налоговые поступления

6 510,0


04


Налоги на собственность

6 510,0



1

Налоги на имущество

972,0



4

Налог на транспортные средства

5 538,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

54 392,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

54 392,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

54 392,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

60 902,0

01




Государственные услуги общего характера

38 334,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

38 334,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 334,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 334,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 328,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5 328,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 328,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 328,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

15 610,0


1



Деятельность в области культуры

15 610,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 610,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

15 610,0

12




Транспорт и коммуникации

1 630,0


1



Автомобильный транспорт

1 630,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 630,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 630,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 36
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Приречного сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

61 600,0

1



Налоговые поступления

6 828,0


04


Налоги на собственность

6 828,0



1

Налоги на имущество

1 011,0



4

Налог на транспортные средства

5 759,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

54 772,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

54 772,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

54 772,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

61 600,0

01




Государственные услуги общего характера

38 827,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

38 827,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 827,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 827,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 453,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5 453,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 453,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 453,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

15 625,0


1



Деятельность в области культуры

15 625,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 625,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

15 625,0

12




Транспорт и коммуникации

1 695,0


1



Автомобильный транспорт

1 695,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 695,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 695,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 37
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет поселка Чаган на 2023 год

      Сноска. Приложение 37 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

94 473,4

1



Налоговые поступления

563,0


04


Налоги на собственность

563,0



1

Налоги на имущество

13,0



4

Налог на транспортные средства

550,0

4



Поступления трансфертов

93 910,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

93 910,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

93 910,4


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

94 544,0

01




Государственные услуги общего характера

41 909,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

41 909,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 909,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 237,4




022

Капитальные расходы государственного органа

672,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

51 648,7


3



Благоустройство населенных пунктов

51 648,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 648,7




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 982,8




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

48 665,9

12




Транспорт и коммуникации

985,6


1



Автомобильный транспорт

985,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

985,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

985,6

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-70,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

70,6





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

70,6

  Приложение 38
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет поселка Чаган на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

32 998,0

1



Налоговые поступления

952,0


04


Налоги на собственность

952,0



1

Налоги на имущество

14,0



4

Налог на транспортные средства

938,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

32 046,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 046,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

32 046,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

32 998,0

01




Государственные услуги общего характера

31 878,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 878,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 878,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 878,0

12




Транспорт и коммуникации

1 120,0


1



Автомобильный транспорт

1 120,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 120,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 120,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 39
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет поселка Чаган на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

33421,0

1



Налоговые поступления

990,0


04


Налоги на собственность

990,0



1

Налоги на имущество

15,0



4

Налог на транспортные средства

975,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

32 431,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 431,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

32 431,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

33 421,0

01




Государственные услуги общего характера

32 245,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 245,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 245,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 245,0

12




Транспорт и коммуникации

1 176,0


1



Автомобильный транспорт

1 176,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 176,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 176,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 40
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет поселка Шульбинск на 2023 год

      Сноска. Приложение 40 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

78 789,8

1



Налоговые поступления

10 465,0


01


Подоходный налог

1 904,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 904,0


04


Налоги на собственность

8 494,0



1

Налоги на имущество

236,0



3

Земельный налог

1 606,0



4

Налог на транспортные средства

6 652,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

67,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

67,0

4



Поступления трансфертов

68 324,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

68 324,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

68 324,8


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

82 404,6

01




Государственные услуги общего характера

44 345,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

44 345,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 345,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 345,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

18 318,0


3



Благоустройство населенных пунктов

18 318,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 318,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 517,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 801,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

14 826,8


1



Деятельность в области культуры

14 826,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 826,8




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

14 826,8

12




Транспорт и коммуникации

4 911,0


1



Автомобильный транспорт

4 911,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 911,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 911,0

15




Трансферты

3,8


1



Трансферты

3,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3,8




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3,7





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 614,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 614,8





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

3 614,8

  Приложение 41
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет поселка Шульбинск на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

47 868,0

1



Налоговые поступления

9 762,0


04


Налоги на собственность

9 762,0



1

Налоги на имущество

211,0



3

Земельный налог

1 350,0



4

Налог на транспортные средства

8 174,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

38 106,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

38 106,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

38 106,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

47 868,0

01




Государственные услуги общего характера

39 545,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39 545,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 545,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 545,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

8 323,0


1



Деятельность в области культуры

8 323,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 323,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

8 323,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 42
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет поселка Шульбинск на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

48 145,0

1



Налоговые поступления

10 152,0


04


Налоги на собственность

10 152,0



1

Налоги на имущество

230,0



3

Земельный налог

1 404,0



4

Налог на транспортные средства

8 500,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

37 993,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37 993,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

37 993,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

48 145,0

01




Государственные услуги общего характера

39 763,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39 763,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 763,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 763,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

8 382,0


1



Деятельность в области культуры

8 382,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 382,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

8 382,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0