Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 16 ақпандағы N 152 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үіметтінің 2009 жылғы 30 сәуірдегі N 616 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 16 ақпандағы N 152 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      "Мемлекеттік орган қызметінің стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері мен көрсеткіштері" деген 3-бөлімде:
      "Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту" деген 1-стратегиялық бағытта:
      "Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету" деген 1-мақсатта:
      "Негізгі капиталға инвестициялардың орташа жылдық өсу қарқыны 2009 жылы - 104,2 %, 2010 жылы - 104,3 %, 2011 жылы - 104,5 %" деген жол "Негізгі капиталға инвестициялардың көлемі 2009 жылы - 2008 жылдың деңгейінен төмен емес, 2010 жылы - өткен жылға қарағанда 104,3 %, 2011 жылы - өткен жылға қарағанда 104,5 %" деген жолмен ауыстырылсын;
      "ЖІӨ-ге қатысты мемлекеттік борыштың үлесі 2009 жылы - 9,3 %, 2010 жылы - 11,8 %, 2011 жылы - 12,8 %" деген жол "ЖІӨ-ге қатысты үкіметтік борыштың үлесі 2009 жылы - 9,5 %; 2010 жылы - 11,9 %; 2011 жылы - 13,1 %" деген жолмен ауыстырылсын;
      "Экономиканы сауықтыруға және тұрақтандыруға бағытталған шаралардың іске асырылуын қамтамасыз ету" деген 2-міндет мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

"

Мемлекет басшысының 2009 жылғы 6 наурыздағы Қазақстан халқына Жолдауына сәйкес келтіру мақсатында Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Экономиканы және қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі 2009 - 2010 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына өзгерістер енгізу

ҚРҮ қаулысының жобасы



1



Жергілікті бюджеттердің шығыстарын оңтайландыру және оларды Мемлекет басшысының 2009 жылғы 6 наурыздағы Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі Қазақстан Республикасы Үкіметінің іс-қимыл жоспарының (Жол картасының) іс-шараларын бірлесіп қаржыландыруға қайта жіберу

ҚРҮ-ге есеп



1



Жол картасының іс-шараларын республикалық және жергілікті бюджеттер тарапынан бірлесіп қаржыландыру өлшемдерін (республикалық және жергілікті бюджеттер арасындағы бірлесіп қаржыландыру тепе-теңдігінің шекті мәндерін) өзірлеу

ҚРҮ-ге есеп



1



"Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін 2009 жылға арналған нысаналы трансферт туралы" Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығының жобасын әзірлеу

Жарлық жобасы



1



";

      "Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау" деген 4-міндетте:
      мына:

"

"30 корпоративтік көшбасшы" бағдарламасы шеңберінде іске асырылатын жобаларды Серпінді жобалар тізбесіне енгізу кезеңдерін қысқарту бойынша ұсыныстар әзірлеу, "Серпінді жобалардың базалық тізбесі" ұғымын айқындау

НҚА жобасы



1



"

       деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

"

Жол картасы шеңберіндегі жобаларды іске асыруға әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялардың қатысу тетіктері туралы ұсыныстар енгізу

ҚРҮ-ге есеп



1



Инфрақұрылымдық және индустриялық жобаларды іске асыру тиімділігінің көрсеткіштерін айқындау

ҚРҮ-ге ақпарат



1



";

      "Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру" деген 2-стратегиялық бағытта:
      "Мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін арттыру" деген 3-мақсатта:
      "Мемлекеттік қызметтерді тәртіпке келтіру" деген 1-міндетте:
      мына:

"

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың жай-күйін анықтау ережесін әзірлеу және одан әрі жоспарлауды ескере отырып, ақпараттандыру саласындағы жобаларды, электрондық үкіметті іске асыруды және оның инфрақұрылымымен қалыптасуын бағалау

НҚА жобасы



1



"

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

Электрондық мемлекеттік қызметтердің жай-күйін зерттеу және олардың жай-күйін бағалау әдістемесін әзірлеу

ҚРҮ-ге ұсыныстар



1



";

      "Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттарының мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына сәйкестігі" деген 4-бөлімде:
      "Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту" деген 1-стратегиялық бағытта:
      "Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету" деген 1-мақсат мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

"


Қаражаттың басқа бір көзі - бұл бюджеттің барлық шығындық баптары бойынша қатаң үнемдеу және аса қатал қаржы тәртібі. Осыны ескере отырып Үкіметке республикалық бюджет шығындарын оңтайландыруды және апта сайынғы мониторинг режимінде бюджеттік қаражаттың жұмсалуын жіті бақылауды тапсырамын. Нақ осы тұрлаулы дамудың негізі болып табылады.

Мемлекет басшысының 2009 жылғы 6 наурыздағы "Дағдарыстан жаңару мен дамуға" атты Қазақстан халқына Жолдауы

Өңірлік жұмыспен қамтылуды және кадрлардың қайта даярлануын қамтамасыз ету үшін мен Үкіметке кем дегенде 140 миллиард теңге бөлуді тапсырамын.

Жергілікті бюджеттерден де жұмыспен қамту стратегиясын бірлесе қаржыландыруға ресурстар бөлінуі тиіс.

Жұмысынан айырылғандар үшін жаңа жұмыс орындарын құратын боламыз. Біз кем дегенде 350 мың қазақстандықты жұмыспен қамтамасыз ете аламыз, бұл қазіргі қоғамдық жұмыстарды есептемегенде. Бізде еңбек рыногын дамыту үшін мүмкіндіктер бар, оларды ойлап табу керек емес. Нақ осыған біз қосымша бөлінген қаражатты жұмсаймыз.

Біріншіден, бұл коммуналдық желілерді қайта жарақтандыру және жаңғырту. Бұл - сумен қамтамасыз ету, жылумен қамтамасыз ету, энергетика мен кәріз сулардың нысандары мен желілері.

Екіншіден, бұл жергілікті мәндегі автомобиль жолдарын салу, қайта жарақтандыру және жөндеу, сондай-ақ әлеуметтік инфрақұрылымды, ең алдымен мектептер мен ауруханаларды жаңарту.

Бұл енді ӘКК-лердің міндеті, олар халықтың барынша жұмыспен қамтылуын қамтамасыз етуге міндетті.

";

      "Функционалдық мүмкіндіктер мен ықтимал тәуекелдер" деген 5-бөлімде:
      "Басқа да мемлекеттік органдармен және ұйымдармен өзара іс-қимыл" деген кіші бөлімде:
      "1. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту" деген жолдың 2-бағаны мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Барлық мемлекеттік органдар, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ - Мемлекет басшысының 2009 жылғы 6 наурыздағы "Дағдарыстан жаңару мен дамуға" атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылға арналған іс-қимыл жоспарын (Жол картасы) орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын тиімді және уақтылы іске асыру.";
      "Бюджеттік бағдарламалар" деген 7-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                    К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2009 жылғы 30 сәуірдегі
N 616 қаулысына   
қосымша       

7. Бюджеттік бағдарламалар

      Қалыптастырылған стратегиялық бағыттарға, мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін оның сипаттамасы, сан, сапа, нәтиже және бюджет көрсеткіштері көрсетіле отырып, 18 бюджеттік бағдарлама айқындалды. Бюджеттік бағдарламалардың орындалуының түпкі көрсеткіштері дәлдік, салыстырмалық, экономикалық орындылық сәйкестік, бақылау және тексеру қағидаттары ескеріліп жасалды.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

001 "Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер"

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл (есеп)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Әлеуметтік-экономикалық даму және бюджеттік өлшемдер болжамын қалыптастыру, Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму мониторингі

1-стратегиялық бағыт

Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту

1-мақсат

Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету

1-міндет

Макроэкономикалық талдау мен болжамдау сапасын арттыру

3-міндет

Салық-бюджет саясатын жетілдіру

Сандық көрсеткіштер

Әлеуметтік-экономикалық даму және бюджет өлшемдері болжамын әзірлеу тәртібін айқындау

НҚА жобасы


1

1




Елдің әлеуметтік-экономикалық даму және бюджет өлшемдері болжамын әзірлеу

ҚРҮ отырысының хаттамасы


1

1

1

1


Елдегі және әлемдегі болып жатқан экономикалық процестерге жедел мониторинг жүйесін енгізу

ҚРҮ-ге есеп


6

12

12

12

Әлемдік және отандық экономикалардағы ағымдағы даму үрдістерін тоқсан сайын талдау

ҚР ПӘ-ге есеп


4

4

4

4

Макроэкономикалық болжамдау әдіснамасын әзірлеу

ҚРҮ мәжілісінің хаттамасы


1




Қолданыстағы макроэкономикалық болжамдау және талдау моделін әзірлеу және жетілдіру

Модель


1

2

1

1


Елдегі және әлемдегі экономикалық ахуалға сәйкес елдің бюджеттік өлшемдерін жедел түзетуді қамтамасыз ету

Нақтылау саны

2

2

2

1

1

Нәтижелер көрсеткіштері

2009 - 2011 жылдардағы ЖІӨ өсімі 1-3 %

%

8,9

3,1

1-3

1-3

1-3

2. Инвестициялық саясатты қалыптастыру, мемлекеттік инвестицияларды жүзеге асырудың тиімділігін қамтамасыз ету

1-стратегиялық бағыт

Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту

1-мақсат

Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету

2-міндет

Экономиканы сауықтыруға және тұрақтандыруға бағытталған шараларды іске асыруды қамтамасыз ету

4-міндет

Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау

Сандық көрсеткіштер

Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банктің, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігінің Қазақстан Республикасының 2009 - 2010 жылдарға арналған экономиканы және қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі бірлескен іс-қимыл жоспарының іске асырылуын үйлестіру

ҚРҮ-ге есеп



12

12

12


Мемлекет басшысының 2009 жылғы 6 наурыздағы Қазақстан халқына Жолдауына сәйкес келтіру мақсатында Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің экономиканы және қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі 2009 - 2010 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына өзгерістер енгізу

ҚРҮ қаулысының жобасы



1



"Қазақстан Республикасының  Ұлттық қорынан берілетін 2009 жылға арналған нысаналы трансферт туралы" Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығының жобасын әзірлеу

Жарлық жобасы



1



Инвестициялық қажеттілікті анықтау және инвестициялық карта әзірлеу

Инвестициялық карта


1

1



Қазақстан Республикасында 2009 - 2013 жылдарға арналған мемлекеттік-жеке меншік әріптестікті дамыту тұжырымдамасының жобасын әзірлеу

НҚА жобасы



1



"30 корпоративтік көшбасшы" бағдарламасы шеңберінде іске асырылатын жобаларды Серпінді жобалар тізбесіне енгізу кезеңдерін қысқарту бойынша ұсыныстар әзірлеу, "Серпінді жобалардың базалық тізбесі" ұғымын айқындау

НҚА жобасы






Коммуналдық секторды кешенді жаңғырту тұжырымдамасын және оны іске асыру жөніндегі Іс-шаралар жоспарын әзірлеу

НҚА жобасы


1

1



Біріктірілген, өзара байланысты және ілеспе өндірістер кешенін Құру үшін әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялармен бірлесіп, мастер-жоспарлар әзірлеу

Мастер-жоспар жобасы



7



Нәтиже көрсеткіштері

Негізгі капиталға инвестициялардың көлемі

%

108,2

105,0

2008 жылдың деңгейінен төмен емес

өткен жылға қарағанда 104,3 %

өткен жылға қарағанда 104,5 %

3. Алдағы үш жылдық кезеңге арналған республикалық бюджет жобасын әзірлеу, бюджетаралық қатынастар саласындағы саясаттың негізгі бағыттарын анықтау, өңірлік (аумақтық) саясатты қалыптастыру

1-стратегиялық бағыт

Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту

1-мақсат

Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету

1-міндет

Макроэкономикалық талдау мен болжамдау сапасын арттыру

3-міндет

Салық-бюджет саясатын жетілдіру

2-стратегиялық бағыт

Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйелерін жетілдіру

2-мақсат

Нәтижеге бағдарланған үш жылдық бюджеттік жоспарлауды енгізу

1-міндет

Нәтижеге бағдарланған жоспарлау жүйесіне көшу жөніндегі нормативтік құқықтық базаны қалыптастыру

2-міндет

Нәтижеге бағдарланған бюджеттеу

3-мақсат

Мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін арттыру

2-міндет

Мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштер

Елдің әлеуметтік-экономикалық даму және бюджет өлшемдері болжамын әзірлеу

ҚРҮ отырысының хаттамасы


1

1

1

1

Елдегі және әлемдегі экономикалық ахуалға сәйкес елдің бюджет өлшемдерін жедел түзетуді қамтамасыз ету

Түзетулер саны

2

2

2

1

1

Салық заңнамасын жетілдіру

НҚА жобасы


6

1

1

1

Бірыңғай бюджет сыныптамасы жүйесін нәтижеге бағдарланған мемлекеттік жоспарлау мен бюджеттеудің жаңа жүйесінің енгізіліп отырған тәсілдері мен оның жұмыс істеуінің жаңа жүйесіне бейімдеу

НҚА жобасы


1

1



Үш жылдық кезеңге арналған республикалық бюджетті әзірлеу

Заң жобасы


1

1

1

1

Министрліктің және республикалық бюджетті әзірлеуге қатысатын мемлекеттік органдардың ақпараттық ресурстарын үш жылдық бюджеттік жоспарлауға көшуге бейімдеу

Ақпараттық жүйе


1

1

1

1

Қазақстан Республикасының Аумақтық дамуының 2015 жылға дейінгі даму стратегиясының, өңірлік стратегияларының және тірек қалалардың 2015 жылға дейінгі даму стратегияларының іске асырылу барысына мониторинг жүргізу

ҚР ПӘ-ге, ҚРҮ-ге есеп

2

2

2

2

2

Жалпы сипаттағы трансферттерді есептеу әдістемесін жетілдіру

НҚА жобасы



1



"Республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттері арасындағы 2011 - 2013 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі туралы" Заң жобасын әзірлеу

Заң жобасы




1



Өңірлердің жергілікті атқарушы органдарының (әкімдіктердің) өздерінің әлеуметтік-экономикалық дамуының қарқындылығын қамтамасыз етуге бағытталған қызметін рейтингтік бағалау жүйесін жетілдіру

Өңірлік саясат мәселелері бойынша ВАК шешімі



1




Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысының қазіргі жүйесінің тиімділігін талдау және оны жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды тұжырымдау

ҚРҮ-ге ұсыныс




1



Жергілікті бюджеттердің шығыстарын оңтайландыру және оларды Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі Қазақстан Республикасы Үкіметінің іс-қимыл жоспарының (Жол картасының) іс-шараларын бірлесіп қаржыландыруға қайта жіберу

ҚРҮ-ге есеп



1




Жол картасының іс-шараларын республикалық және жергілікті бюджеттер тарапынан бірлесіп қаржыландыру өлшемдерін (республикалық және жергілікті бюджеттер арасындағы бірлесіп қаржыландырудың тепе-теңдігінің шекті мәндерін) әзірлеу

ҚРҮ-ге есеп



1




Жол картасы шеңберіндегі жобаларды іске асыруға әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялардың қатысу тетіктері туралы ұсыныстар енгізу

ҚРҮ-ге есеп



1




Инфрақұрылымдық және индустриялық жобаларды іске асыру тиімділігінің көрсеткіштерін айқындау

ҚРҮ-ге ақпарат



1



Нәтиже көрсеткіштері

ЖІӨ-ге қатысты мемлекеттік талшылықтың үлесі

%

1,7

2,1

3,4

3,5

2,4

ЖІӨ-ге қатысты үкіметтік борыштың үлесі

%

5,3

7,0

9,5

11,9

13,1


экономиканың мұнай емес секторына салықтық жүктемені ЖІӨ-ге қатысты төмендету

%



2

0,5

0,5

4. Бәсекеге қабілеттілікті арттыру бойынша мониторинг және талдау жүйесін жетілдіру

1-стратегиялық бағыт

Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту

1-мақсат

Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету

4-міндет

Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау

5-міндет

Бәсекеге қабілеттілікті, оның ішінде Қазақстанның егеменді кредиттік рейтингтерін арттыру жөніндегі қызметті мониторингтеу мен талдау жүйесін жетілдіру

Сандық көрсеткіштер

Бизнес ортаны жақсарту және Қазақстанның "Doing Business" рейтингіндегі ұстанымын арттыру жөніндегі жұмыстарды үйлестіру

ҚРҮ-ге есеп



1

1

1

Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігі аспектілерін жақсарту жөніндегі қызметті мониторингтеу және талдау

ҚРҮ-ге есеп



4

4

4

Қазақстанның егемен кредиттік рейтингтері бойынша позицияларын жақсарту мақсатында жетекші халықаралық рейтингтік агенттіктермен өзара тиімді іс-қимылды қамтамасыз ету

ҚРҮ-ге есеп

4

4

4

4

4

Нәтиже көрсеткіштері

Бірқатар беделді рейтингтік ұйымдар бойынша 2009 - 2010 жылдары елдің қазіргі бәсекеге қабілеттігі позицияларын 2008 жылдың деңгейінде тұрақты ұстап тұру:
а) Дүниежүзілік экономикалық форумның рейтингі бойынша:








ЖІӨ-ге қатысты мемлекеттік тапшылықтың үлесі

%

1,7

2,1

3,4

3,5

2,4

ЖІӨ-ге қатысты үкіметтік борыштың үлесі

%

5,3

7,0

9,5

11,9

13,1

экономиканың мұнай емес секторына салықтық жүктемені ЖІӨ-ге қатысты төмендету
б) Елдің егеменді кредиттік рейтингтерін инвестициялық сынып деңгейінде сақтау

%



2

0,5

0,5

5. Мемлекеттік активтерді басқару саласындағы саясатты қалыптастыру

1-стратегиялық бағыт

Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту

2-мақсат

Экономиканың мемлекеттік секторының тиімділігін арттыру

1-міндет

Барабар нормативтік құқықтық базаны қалыптастыру арқылы мемлекеттік активтерді басқару жүйесін жетілдіру

2-міндет

Экономиканың мемлекеттік секторының құрылымын жетілдіру және мемлекеттің атынан тиімді меншік иесін және менеджерді қалыптастыру

3-міндет

Халықаралық стандарттарға сәйкес экономиканың мемлекеттік секторында корпоративтік басқару принциптерін енгізу

Сандық көрсеткіштер

Мемлекеттік активтерді басқару жүйесін жетілдіру

НҚА жобасы


9

7

5

5


Мемлекеттік кәсіпорындар, мемлекет қатысу ұйымдар, оның ішінде мемлекеттік холдингтер қызметінің тиімділігін бағалау әдістемесін әзірлеу

НҚА жобасы



1



Мемлекеттік кәсіпорындардың, мемлекеттің қатысуымен ұйымдардың, оның ішінде мемлекеттік холдингтер қызметінің тиімділігін бағалауды жүргізу

ҚРҮ-ге ақпарат




1

1


Акциялар пакеті (қатысу үлесі) мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорындар мен ұйымдарды құру, қайта ұйымдастыру, тарату және бәсекелі ортаға беру, сондай-ақ жекелеген қызметтің тән емес түрлерінің мәселелері бойынша ұсыныстарды тұжырымдау

ҚРҮ-ге ұсыныстар


1

1

1

1

Мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдардың корпоративтік басқару кодексі мен тәуелсіз директорлар институтын енгізу мониторингі

ҚРҮ-ге есеп


1

1

1

1

Нәтиже көрсеткіштері

Бәсекелі ортаға берілуі тиіс мемлекет қатысатын ұйымдардың жалпы санына бәсекелі ортаға берілген мемлекеттік ұйымдардың үлесі

%


40

50

70

80


Мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдардың жалпы санынан корпоративтік басқару қағидаттарын енгізу арқылы мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдар, оның ішінде мемлекеттік холдингтер қызметінің тиімділігін арттыру

%

35

61

65

70

72

6. Мемлекеттік басқару жүйесін, оның ішінде мемлекеттік функцияларды талдауды жетілдіру

2-стратегиялық бағыт

Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру

3-мақсат

Мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін арттыру

1-міндет

Мемлекеттік қызмет көрсетуді тәртіпке келтіру

2-міндет

Мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру

1

2

3

4

5

6

7

8

Сапа көрсеткіштері

Мемлекеттік қызметтердің тізбесін кеңейту

НҚА жобасы



1

1

1


Электрондық мемлекеттік қызметтердің жәй-күйін зерттеу және олардың жәй-күйін бағалау әдістемесін әзірлеу

ҚРҮ-ге ұсыныс



1



Мемлекеттік басқару құрылымын жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды тұжырымдау

ҚРҮ-ге ұсыныстар





1

Нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік қызметтердің тізіліміне енгізу:

%



100

100

100

2009 жылы - білім беру және денсаулық сақтау салаларында жеке тұлғаларға көрсетілетін мемлекеттік қызметтер;

2010 жылы - әлеуметтік қорғау, еңбек және жұмыспен қамту, мәдениет, жылжымайтын мүлікті есепке алу, жер қатынастары, тұрғын үймен қамтамасыз ету салаларында жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін мемлекеттік қызметтер;

2011 жылы - қоршаған ортаны қорғау, салықтық әкімшілендіру, құқық қорғау қызметтері, кедендік қызметтер ауыл шаруашылығы саласындағы қызметтер салаларында жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін мемлекеттік қызметтер

7. Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру жүйесін жетілдіру (құпия)

2-стратегиялық бағыт

Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру

4-мақсат

Жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру жүйесін жетілдіру (құпия)

8. Нәтижеге қол жеткізуге бағдарланған мемлекеттік жоспарлауды әдіснамалық қамтамасыз ету

2-стратегиялық бағыт

Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру

1-мақсат

Мемлекеттік, оның ішінде стратегиялық жоспарлау жүйесін қалыптастыру

1-міндет

Мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесін кезең-кезеңмен іске асыруды қамтамасыз ету

2-мақсат

Нәтижеге бағдарланған үш жылдың бюджеттік жоспарлауды енгізу

1-міндет

Нәтижеге бағдарланған жоспарлау жүйесіне көшу жөніндегі нормативтік-құқықтық базаны қалыптастыру

2-міндет

Нәтижеге бағдарланған бюджеттеу

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштер

Мемлекеттік жоспарлау жүйесін жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу

Жарлық жобасы



1




Бюджет заңнамасын әзірлеу

Заң жобасы


1

1



Бюджет кодексін іске асыруда заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу

НҚА жобасы


4

21



Мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын қалыптастыру әдіснамасын әзірлеу

НҚА жобасы


1




Бірыңғай бюджет сыныптамасы жүйесін нәтижеге бағдарланған мемлекеттік жоспарлау мен бюджеттеудің жаңа жүйесінің енгізіліп отырған тәсілдері мен оның қызмет етуін жаңа жүйеге бейімдеу

НҚА жобасы


1

1



Мемлекеттік органдар үшін тренингтер мен консультациялар өткізуді ұйымдастыру

Тренингтер консультациялар


30

110



Министрліктің және республикалық бюджетті әзірлеуге қатысатын мемлекеттік органдардың ақпараттық ресурстарын үш жылдық бюджеттік жоспарлауға өтуге бейімдеу

Ақпараттық жүйе


1

1

1

1

Нәтиже көрсеткіштері

Нәтижеге бағдарланған мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жұмыс істеуінің құқықтық және әдіснамалық базасын қалыптастыру

%



100




Нәтижеге бағдарланған жоспарлау жүйесіне кезең-кезеңімен көшу, 2009 жылы - 39 орталық мемлекеттік орган, 2010 жылы - 16 облыс, республикалық маңызы бар қала, астана, оның ішінде облыстық маңызы бар қалалар - 39, аудандар - 161

Бірлік


4

39

16


9. Елдің кешенді дамуының бағдарламалық құжаттарын орындау барысына әзірлемелерді және мониторингті үйлестіру

2-стратегиялық бағыт

Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру

1-мақсат

Мемлекеттік, оның ішінде стратегиялық жоспарлау жүйесін реформалау

1-міндет

Мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесін кезең-кезеңмен іске асыруды қамтамасыз ету

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштер

Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарының жобасын әзірлеу

Жарлық жобасы



1




Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесіне және Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарына сәйкес келтіру

%




100


Нәтиже көрсеткіштері

Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды оңтайландыру

%




100


10. Лицензиялау, тарифтік саясат саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру

1-стратегиялық бағыт

экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту

1-мақсат

Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету

4-міндет

Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау

Сандық көрсеткіштер

Лицензиялауды қоса алғанда, рұқсат беру жүйесін жетілдіру тұжырымдамасын әзірлеу

НҚА жобасы


1





Коммуналдық секторды кешенді жаңғырту тұжырымдамасын және оны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу

НҚА жобасы


1

1



Қазақстан Республикасының лицензиялау саласындағы заңнамаларын оңтайландыру

Заң жобасы



1



Мемлекеттік органдарда лицензиялар беру жөніндегі стандарттар мен регламенттерді енгізу

%




50

100


"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне тәуелсіз салалық реттеуіштер қызметінің мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу

Заң жобасы


1





Қазақстан Республикасы Президентінің "Мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру" (салалық реттеуіштер мәселесі бойынша) Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығының жобасын әзірлеу

Жарлық жобасы



1



Нәтиже көрсеткіштері

2010 жылға қарай лицензияланатын қызметтің түрлері мен ішкі түрлерін 30 %-ға қысқарту

%




30


11. Министрліктің стратегиялық даму жоспарын қалыптастыру, оны іске асыруға мониторинг жасау, ақпараттық жария ету, нормативтік құқықтық қамтамасыз ету және Министрліктің қызметінің жұмысы

Сандық көрсеткіштер

Министрліктің Орта мерзімді кезеңге арналған стратегиялық даму жоспары жобасын қалыптастыру

НҚА жобасы


2

1

1

1


Министрліктің Орта мерзімді кезеңге арналған стратегиялық даму жоспарын іске асыру мониторингі

Парламентке ақпарат



1

1

1

Министрлік қызметінің ағымдағы жылдарға арналған Меморандумын әзірлеу

НҚА жобасы


1

1

1

1

Министріктің ағымдағы жылға арналған операциялық жоспарын әзірлеу

НҚА жобасы


2

1

1

1


Министрліктің операциялық жоспарын іске асыру мониторингі

Министрлік басшылығына ақпарат


12

12

12

12

Нормативтік құқықтық актілер жобаларын сараптамадан өткізу

%

100

100

100

100

100

Нәтиже көрсеткіштері








Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер

Мың теңге

806 967,0

905 243,0

1 008 208,0

1 283 254,0

1 624 197,0

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

004 "Республикалық бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың, мастер-жоспарларын техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу және оның сараптамасы, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу"

1-стратегиялық бағыт

Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту

1-мақсат

Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету

4-міндет

Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

2007 жыл (есеп)

2008 жыл жоспар

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштер

Республикалық бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың, мастер-жоспарлардың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу және оның сараптамасы, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

Жоба

12

18

36

47

50

Сапа көрсеткіштері

Республикалық бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың, мастер-жоспарлардың техникалық-экономикалық негіздемелерін дайындау және сараптау, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

%


100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Негізгі капиталға инвестициялардың көлемі

%

108,2

105,0

2008 жылдың деңгейінен төмен емес

өткен жылға қарағанда 104,3 %

өткен жылға қарағанда 104,5 %

Бағдарламаны іске асыруға арналган шығыстар

Республикалық бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың, мастер-жоспарлардың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу және оның сараптамасы, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

Мың теңге

0,0

693 044,0

2 077 493,0

2 478 033,0

2 478 033,0

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (ішкі бағдарлама)

006 "Концессиялық ұсыныстардың, концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін, конкурстық құжаттарды, концессиялық жобаларды, концессия шарттарының жобаларын, бюджеттік инвестициялық жобаларды экономикалық сараптау"

1-стратегиялық бағыт

Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту

1-мақсат

Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету

4-міндет

Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

2007 жыл (есеп)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштер

Концессияға берілуі мүмкін объектілер бойынша концессиялық ұсыныстарды, концессияға берілуі мүмкін концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін, концессия бойынша конкурс өткізу кезінде конкурсқа қатысушылар ұсынған концессиялық жобаларды, конкурстық құжаттаманы, концессия шарттарының жобаларын, бюджеттік инвестициялық жобаларды сараптамадан өткізу

Қорытынды

12

146

176

230

230

Сапа көрсеткіштері

Концессиялық ұсыныстардың, концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерінің, концессиялық жобалардың, конкурстық құжаттаманың, концессия шарттарының жобаларын, бюджеттік инвестициялық жобалардың сараптамасын дайындау

%


100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Негізгі капиталға инвестициялардың көлемі

%

108,2

105,0

2008 жылдың деңгейінен төмен емес

өткен жылға қарағанда 104,3 %

өткен жылға қарағанда 104,5 %

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Концессиялық ұсыныстардың, концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін, конкурстық құжаттаманы, концессиялық жобаларды, концессия шарттарының жобаларын, бюджеттік инвестициялық жобаларды экономикалық сараптау

Мың теңге

50 028,0

182 248,0

562 612,0

697 698,0

697 698,0

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

007 "Экономика және мемлекеттік басқару саласындағы қолданбалы зерттеулер жүргізу"

1-стратегиялық бағыт

Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту

1-мақсат

Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету

1-міндет

Макроэкономикалық талдау мен болжамдау сапасын арттыру

4-міндет

Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау

5-міндет

Бәсекеге қабілеттілікті, оның ішінде Қазақстанның егеменді кредиттік рейтингтерін арттыру жөніндегі қызметті мониторингтеу мен талдау жүйесін жетілдіру

2-мақсат

Экономиканың мемлекеттік секторының тиімділігін арттыру

1-міндет

Барабар нормативтік құқықтық базаны қалыптастыру арқылы мемлекеттік активтерді басқару жүйесін жетілдіру

2-міндет

Экономиканың мемлекеттік секторының құрылымын жетілдіру және мемлекеттің атынан тиімді меншік иесін және менеджерді қалыптастыру

3-міндет

Халықаралық стандарттарға сәйкес экономиканың мемлекеттік секторында корпоративтік басқару принциптерін енгізу

2-стратегиялық бағыт

Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру

2-мақсат

Нәтижеге бағдарланған үш жылдық бюджеттік жоспарлауды енгізу

1-міндет

Нәтижеге бағдарланған жоспарлау жүйесіне көшу жөніндегі нормативтік құқықтық базаны қалыптастыру

3-мақсат

Мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін арттыру

1-міндет

Мемлекеттік қызмет көрсетуді тәртіпке келтіру

2-міндет

Мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

2007 жыл (есеп)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштер

Жүргізілген зерттеулер бойынша талдамалық материалдарды дайындау

Бірлік

16

23

20

32

32

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері

Мемлекеттік экономикалық саясатты жетілдіру, тиісті шешімдер қабылдау үшін және бағдарламалық құжаттарды әзірлеу кезінде талдамалық зерттеулер нәтижелерін қолдану







Нәтиже көрсеткіштері








Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Экономика және мемлекеттік басқару саласында қолданбалы зерттеулер жүргізу

Мың теңге

178 000,0

438 500,0

1 114 328,0

802 265,0

802 265,0

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

010 "Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингілік агенттіктерімен өзара іс-қимыл"

1-стратегиялық бағыт

Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту

1-мақсат

Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету

5-міндет

Бәсекеге қабілеттілікті, оның ішінде Қазақстанның егеменді кредиттік рейтингтерін арттыру жөніндегі қызметті мониторингтеу мен талдау жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

2007 жыл (есеп)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштер

Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын (екінші деңгейдегі банктер, ірі компаниялар) қарыз алушы компаниялардың корпоративтік кредиттік рейтингтеріне әсер ететін Қазақстан Республикасының егеменді кредиттің рейтингін қайта қарау немесе растау түріндегі қызметтерді көрсеткені үшін халықаралық рейтингтік агенттіктерге уақтылы ақы төлеу

Төлем

3

3

3

3

3

Сапа көрсеткіштері

Талдаушылардың сұраныстары бойынша халықаралық рейтингтік агенттікке ақпараттарды уақтылы және толық беру







Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Алынған елдік есептердің саны

Есеп

3

3

3

3

3

Елдің егеменді кредиттік рейтингтерін инвестициялық сынып деңгейінде сақтау







Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Қазақстан Республикасының егеменді кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингтік агенттіктерімен өзара іс-қимыл

Мың теңге

24 852,0

23 584,0

30 600,0

25 296,0

25 296,0

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

011 "Халықаралық ұйымдармен бірге жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету" 006 "Республикалық бюджеттен берілетін грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен" 018 "Грант есебінен"

1-стратегиялық бағыт

Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту

1-мақсат

Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету

4-міндет

Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

2007 жыл (есеп)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштер

Экономикалық даму жөніндегі Қазақстан - Американ бағдарламасы шеңберінде жобаларды іске асыруды үйлестіру

Жобалар саны

11

10

7

0

0

Тиісті бағдарламалық жылға арналған іс-шаралардың жұмыс жоспарына сәйкес экономикалық даму жөніндегі Қазақстан - Американ бағдарламасы бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің бірлесіп қаржыландыру үлесіне ақы төлеуді жүзеге асыру

%

100

100

100

100

100

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Дүниежүзілік Банктің Бірлескен экономикалық зерттеулер бағдарламасының шеңберінде зерттеулер жүргізуді үйлестіру

Зерттеу саны

17

16

10

10

10

Тиісті жұмыс кезеңіне арналған Әкімшілік-қаржылық сметаға сәйкес Бірлескен экономикалық зерттеулер бағдарламасы бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің бірлесіп қаржыландыру үлесіне ақы төлеуді жүзеге асыру

%

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Уәкілетті мемлекеттік органдардың (мемлекеттік бағдарламалар әкімшілерінің) тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін, қабылданған бағдарламалық іс-шараларды іске асыру жөніндегі қажетті өзгерістер мен түзетулерді орындау мақсатында тиісті шешімдер қабылдау үшін талдамалық зерттеулер нәтижелерін қолдану мүмкіндігі







Мемлекеттік органдардың тиімді жұмыс істеуін, Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының проблемалы мәселелері бойынша шешімдер дайындау, бағдарламалық құжаттарды әзірлеу сапасын арттыру







Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Халықаралық ұйымдармен бірге жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету

Мың теңге

1 643 404,0

1 492 651,0

2 385 000,0

684 190,0

622 190,0

Республикалық бюджеттен берілетін грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен

Мың теңге

723 851,0

702 901,0

1 485 000,0

395 065,0

333 065,0

Грант есебінен

Мың теңге

919 553,0

789 750,0

900 000,0

289 125,0

289 125,0

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

024 "Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобаларға мониторингті жүргізу"

1-стратегиялық бағыт

Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту

1-мақсат

Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету

4-міндет

Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

2007 жыл (есеп)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштер

Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобаларға мониторингті жүргізу

ҚРҮ-ге есеп



1



Сапа көрсеткіштері

Белгіленген мерзімде бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобаларға мониторинг жүргізу

%



100



Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері








Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Инвестициялық бюджеттік және концессиялық жобаларға мониторинг жүргізу

Мың. теңге

0,0

0,0

46 086,0

0,0

0,0

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

026 "Орталық-Азия өңірін дамытуды қолдайтын халықаралық қаржы ұйымдарымен қарым-қатынасты қамтамасыз ету"

1-стратегиялық бағыт

Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту

1-мақсат

Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету

5-міндет

Бәсекеге қабілеттілікті, оның ішінде Қазақстанның егеменді кредиттік рейтингтерін арттыру жөніндегі қызметті мониторингтеу мен талдау жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

2007 жыл (есеп)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштер

Қазақстан Республикасының Үкіметіне тоқсан сайынғы есепті беру

ҚРҮ-ге есеп



4



Сапа көрсеткіштері

Орта-Азия өңірінің мемлекеттері арасында Қазақстанның жағдайын жақсарту мақсатында ХВҚ сарапшылармен тиімдігі өзара іс-қимыл

%



100



Тиімділік көрсеткіштері

Мемлекеттің экономикалық даму мәселелері бойынша ХВҚ техникалық жәрдемдесу орталығынан тұрақты техникалық қолдауды алу







Нәтиже көрсеткіштері

Орта-Азия өңірін дамыту үшін ХВҚ техникалық жәрдемдесу Орталығының құрылуы мен әрекетін іске асыру







Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Орталық-Азия өңірін дамытуды қолдайтын халықаралық қаржы ұйымдарымен қарым-қатынасты қамтамасыз ету

Мың. теңге

0,0

0,0

150 000,0



Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

042 "Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру"

1-стратегиялық бағыт

Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту

1-мақсат

Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету

4-міндет

Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

2007 жыл (есеп)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштер

Біліктілігін арттырудан өткен басшы қызметкерлер мен менеджерлердің саны

адам

600

500

450

450

450

Сапа көрсеткіштері

Германияға тағылымдамаға жіберілетін басшы қызметкерлер мен менеджерлердің саны

адам

42

42

90

90

90

Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Экономика саласындағы менеджерлердің кәсіби деңгейін арттыру







Бағдарламаны іске асыруға байланысты шығыстар

Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру

Мың теңге

123 772,0

163 772,0

163 772,0

163 772,0

163 772,0

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

043 "Біріктірілген, өзара байланысты және ілеспе өндірістер кешенін құру мақсатында мастер-жоспарлар әзірлеу"

1-стратегиялық бағыт

Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту

1-мақсат

Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету

4-міндет

Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

2007 жыл (есеп)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштер

Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялармен бірлесіп біріктірілген, өзара байланысты және ілеспе өндірістер кешенін құру мақсатында мастер-жоспарлар әзірлеу

Мастер-жоспардың жобасы



7



Біріктірілген, өзара байланысты және ілеспе өндірістер кешені мен инфрақұрылым құру мақсатында мастер-жоспарлар әзірлеуді

%



100



Әзірленген мастер-жоспарларды іске асыру мақсатында жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және сараптауды қаржыландыру

%



100



Сапа көрсеткіштері

Кластерлік бастамаларды, шағын және орта кәсіпкерліктің өсуін, инвестициялар тартуды, экономиканың перспективалы салалары туралы инвесторлардың хабардар болуының өсуін дамыту







Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Негізгі капиталға инвестициялардың көлемі

%

108,2

105,0

2008 жылдың деңгейінен төмен емес

өткен жылға қарағанда 104,3 %

өткен жылға қарағанда 104,5 %

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Біріктірілген, өзара байланысты және ілеспе өндірістер кешенін құру мақсатында мастер-жоспарлар әзірлеу

Мың теңге

0,0

0,0

350 000,0

0,0

0,0

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

045 "Рейтингтік агенттіктермен өзара іс-қимылды жақсарту жөніндегі консалтингтік қызметтерді сатып алу"

1-стратегиялық бағыт

Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту

1-мақсат

Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету

5-міндет

Бәсекеге қабілеттілікті, оның ішінде Қазақстанның егеменді кредиттік рейтингтерін арттыру жөніндегі қызметті мониторингтеу мен талдау жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

2007 жыл (есеп)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштер

Жетекші халықаралық рейтинг агенттіктеріне тоқсан сайын ақпарат беру

Ақпарат

4

4

4

4

4

Қазақстан Республикасының Үкіметіне тоқсан сайын есеп беру

ҚРҮ-ге есеп

4

4

4

4

4

Сапа көрсеткіштері

Халықаралық рейтингтік агенттіктердің елдің егеменді кредиттік рейтингін қайта қарау/растау мақсатында халықаралық сарапшылармен өзара тиімді іс-қимыл жасау







Тиімділік көрсеткіштері

Әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері мен егеменді кредиттік рейтингтері ұқсас елдер тобында Қазақстанның орналасуы







Нәтиже көрсеткіштері

Қазақстанның дамуының әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері ұқсас және егемен кредиттік рейтингтері бар елдер тобында Қазақстанның орналасуын қамтамасыз ету бойынша шаралар әзірлеу







Елдің егеменді кредиттік рейтингтерін инвестициялық сынып деңгейінде сақтау







Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Рейтингтік агенттіктермен өзара іс-қимылды жақсарту жөніндегі консалтингтік қызметтерді сатып алу

Мың теңге

0,0

0,0

150 000,0

248 000,0

248 000,0

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

025 "Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін және тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту"

1-стратегиялық бағыт

Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту

1-мақсат

Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету

2-міндет

Экономиканы сауықтыруға және тұрақтандыруға бағытталған шаралардың іске асырылуын қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

2007 жыл (есеп)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштер

Экономиканы және қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігінің 2009 - 2010 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспарын іске асыруды үйлестіру

ҚРҮ-ге есеп



4

4

4

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері








Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін және тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

Мың теңге

0,0

607 500 000,0

58 641 552,0

145 246 874,0

142 847 229,0

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

048 "Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ кредит беру"

1-стратегиялық бағыт

Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту

1-мақсат

Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету

2-міндет

Экономиканы сауықтыруға және тұрақтандыруға бағытталған шаралардың іске асырылуын қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

2007 жыл (есеп)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштер

Экономиканы және қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігінің 2009 - 2010 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспарын іске асыруды үйлестіру

ҚРҮ есеп



100

100

100

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері








Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ кредит беру

Мың теңге

0,0

0,0

27 277 000,0

55 163 000,0

45 000 000,0

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

003 "Мемлекеттік жоспарлау саласында ақпараттық жүйені құру және дамыту"

2-стратегиялық бағыт

Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру

2-мақсат

Нәтижеге бағдарланған үш жылдық бюджеттік жоспарлауды енгізу

2-міндет

Нәтижеге бағдарланған бюджеттеу

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

2007 жыл (есеп)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштер

Мемлекеттік жоспарлау үдерісін автоматтандыру

жалпы санынан %


30

35

40

50

Мемлекеттік жоспарлау бойынша операциялардың ашықтығы

жалпы санынан %


50

80

90

100

Сапа көрсеткіштері

Мемлекеттік жоспарлау үдерісінің нормативтік құқықтық актілердің өзгеруіне бейімділігі

жалпы санынан %



80

90

100

Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарлары негізінде үш жылдық бюджетті қалыптастыруды қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерді құру







Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Мемлекеттік жоспарлау саласында ақпараттық жүйелерді құру және дамыту

Мың теңге

218 590,0

380 740,0

490 131,0

130 124,0

40 615,0

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

002 "Жаңа бастамаларға арналған резерв"

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

2007 жыл (есеп)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштер








Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері








Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Жаңа бастамаларға арналған резерв

Мың теңге

0,0

0,0

0,0

64 698 907,0

40 846 934,0

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

008 "Қызылорда облысының облыстық бюджетіне "Байқоңыр" кешеніндегі Қазақстан Республикасы Президентінің арнайы өкілінің қызметін қамтамасыз етуге берілген ағымдағы нысаналы трансферттер"

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

2007 жыл (есеп)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштер

Қызылорда облысының облыстық бюджетіне "Байқоңыр" кешеніндегі Қазақстан Республикасы Президентінің арнайы өкілінің қызметін қамтамасыз етуге берілген ағымдағы нысаналы трансферттер тізбелеу




100

100

100

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері








Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Қызылорда облысының облыстық бюджетіне "Байқоңыр" кешеніндегі Қазақстан Республикасы Президентінің арнайы өкілінің қызметін қамтамасыз етуге берілген ағымдағы нысаналы трансферттер

Мың теңге

0,0

15 205,0

17 835,0

19 745,0

24 958,0

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

044 "Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру"

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

2007 жыл (есеп)

2008 жыл (жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштер

Компьютерлік техника сатып алу

Дана

26

65

50

50

50

Принтерлер сатып алу

Дана


69

65

80

80

Серверлік жабдықтар сатып алу

Дана


7

5



Ұйымдастыру техникалары мен жабдықтарын сатып алу

Дана

8

46

21

195

195

Сапа көрсеткіштері

Есептеу техникасы мен серверлік жабдықтардың паркін жаңарту

Дана

9

16

11

12

12

Тиімділік көрсеткіштері

Министрлік қызметкерлерінің материалдық-техникалық қамтамасыз етілуі

%



95

100

100

Нәтиже көрсеткіштері

Есептеу және ұйымдастыру техникалары құралдарының үздіксіз жұмыс істеуі, материалдық-техникалық қордың жақсаруы, қызметкерлердің еңбек шарттарының жақсаруы

%



95

100

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Мемлекеттік органды материалдық-техникалық жарақтандыру

Мың теңге

136 674,0

152 388,0

27 170,0

63 143,0

77 694,0

Бюджеттік шығыстардың жиынтығы

мың теңге

Шығыстар

Есепті кезең

Жоспарлау кезеңі

2007 (есеп)

2008 (ағымдағы жоспар)

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1. Қолданыстағы бағдарламалар, оның ішінде:

7 820 692,6

623 324 761,2

66 520 626,0

151 562 383,0

149 359 564,0

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

3 068 374,6

10 999 021,2

7 388 943,0

6 185 385,0

6 471 720,0

Бюджеттік даму бағдарламалары

4 752 318,0

612 325 740,0

59 131 683,0

145 376 998,0

142 887 844,0

2. Әзірлеуге ұсынылған бағдарламалар, оның ішінде:

136 674,0

152 388,0

28 000 256,0

120 173 050,0

86 172 628,0

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

136 674,0

152 388,0

723 256,0

65 010 050,0

41 172 628,0

Бюджеттік даму бағдарламалары

0,0

0,0

27 277 000,0

55 163 000,0

45 000 000,0

3. Барлық шығыстар, оның ішінде:

7 957 366,6

623 477 149,2

94 520 882,0

271 735 433,0

235 532 192,0

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

3 205 048,6

11 151 409,2

8 112 199,0

71 195 435,0

47 644 348,0

Бюджеттік даму бағдарламалары

4 752 318,0

612 325 740,0

86 408 683,0

200 539 998,0

187 887 844,0

Стратегиялық бағыттар бойынша шығыстарды, мақсаттар, міндеттер
мен бюджеттік бағдарламаларды бөлу

мың теңге

Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер мен бюджеттік бағдарламалар

Есепті кезең

Жоспарлау кезеңі

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1

2

3

4

5

6

1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту






1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету






1-міндет. Макроэкономикалық талдау және болжамдау сапасын арттыру






2-міндет. Экономиканы сауықтыруға және тұрақтандыруға бағытталған шаралардың іске асырылуын қамтамасыз ету






3-міндет. Салықтық-бюджет саясатын жетілдіру






4-міндет. Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау






5-міндет. Бәсекеге қабілеттілікті, оның ішінде Қазақстанның егеменді кредиттік рейтингтерін арттыру жөніндегі қызметті мониторингтеу мен талдау жүйесін жетілдіру






2-мақсат. Экономиканың мемлекеттік секторының тиімділігін арттыру






1-міндет. Барабар нормативтік құқықтық базаны қалыптастыру арқылы мемлекеттік активтерді басқару жүйесін жетілдіру






2-міндет. Экономиканың мемлекеттік секторының құрылымын жетілдіру және мемлекеттің атынан тиімді меншік иегерін және менеджерді қалыптастыру






3-міндет. Халықаралық стандарттарға сәйкес экономиканың мемлекеттік секторында корпоративтік басқару принциптерін енгізу






2-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру






1-мақсат. Мемлекеттік, оның ішінде стратегиялық жоспарлау жүйесін реформалау






1-міндет. Мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесін кезең-кезеңмен іске асыруды қамтамасыз ету






2-мақсат. Нәтижеге бағдарланған үш жылдық бюджеттік жоспарлауды енгізу






1-міндет. Нәтижеге бағдарланған жоспарлау жүйесіне көшу жөніндегі нормативтік құқықтық базаны қалыптастыру






2-міндет. Нәтижеге бағдарланған бюджеттеу






3-мақсат. Мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін арттыру






1-міндет. Мемлекеттік қызметтерді тәртіпке келтіру






2-міндет. Мемлекеттік жоспарлау жүйесін жетілдіру






4-мақсат. Жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру жүйесін жетілдіру (құпия)






001 "Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер"

806 967,0

905 243,0

1 008 208,0

1 283 254,0

1 624 197,0


1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту






1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету






4-міндет. Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау






004 "Республикалық бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың, мастер-жоспарлардың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу және оның сараптамасы, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу" бюджеттік бағдарламасы

0,0

693 044,0

2 077 493,0

2 478 033,0

2 478 033,0


2-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру






4-мақсат. Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру жүйесін жетілдіру (құпия)






005 "Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы (құпия)

21 476,0

27 192,0

29 095,0

31 132,0

33 311,0


1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту






1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету






4-міндет. Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау






006 "Концессиялық ұсыныстардың, концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін, конкурстық құжаттарды, концессиялық жобаларды, концессия шарттарының жобаларын, бюджеттік инвестициялық жобаларды экономикалық сараптау" бюджеттік бағдарламасы

50 028,0

182 248,0

562 612,0

697 698,0

697 698,0


1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту






1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету






1-міндет. Макроэкономикалық талдау мен болжамдау сапасын арттыру






4-міндет. Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау






5-міндет. Бәсекеге қабілеттілікті, оның ішінде Қазақстанның егеменді кредиттік рейтингтерін арттыру жөніндегі қызметті мониторингтеу мен талдау жүйесін жетілдіру






2-мақсат. Экономиканың мемлекеттік секторының тиімділігін арттыру






1-міндет. Барабар нормативтік құқықтық базасын қалыптастыру арқылы мемлекеттік активтер басқару жүйесін жетілдіру






2-міндет. Экономиканың мемлекеттік секторының құрылымын жетілдіру және мемлекеттің атынан тиімді меншік иегерін және менеджерді қалыптастыру






3-міндет. Халықаралық стандарттарға сәйкес экономиканың мемлекеттік секторында корпоративтік басқару принциптерін енгізу






2-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру






2-мақсат. Нәтижелерге бағдарланған үш жылдық бюджеттік жоспарлауды енгізу






1-міндет. Нәтижеге бағдарланған жоспарлау жүйесіне көшу жөніндегі нормативтік құқықтық базаны қалыптастыру






3-мақсат. Мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін арттыру






1-міндет. Мемлекеттік қызметтерді тәртіпке келтіру






2-міндет. Мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру






007 "Экономика және мемлекеттік басқару саласындағы қолданбалы зерттеулерді жүргізу" бюджеттік бағдарламасы

178 000,0

438 500,0

1 114 328,0

802 265,0

802 265,0

1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту






1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету






5-міндет. Бәсекеге қабілеттілікті, оның ішінде Қазақстанның егеменді кредиттік рейтингтерін арттыру жөніндегі қызметті мониторингтеу мен талдау жүйесін жетілдіру






010 "Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингілік агенттіктерімен өзара іс-қимыл" бюджеттік бағдарламасы

24 852,0

23 584,0

30 600,0

25 296,0

25 296,0


1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту






1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету






4-міндет. Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау






011 "Халықаралық ұйымдармен бірге жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы

1 643 404,0

1 492 651,0

2 385 000,0

684 190,0

622 190,0


1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту






1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету






4-мақсат. Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау






024 "Инвестициялық бюджеттік және концессиялық жобаларға мониторинг жүргізу" бюджеттік бағдарламасы

0,0

0,0

46 087,0

0,0



1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту






1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету






5-мақсат. Бәсекеге қабілеттілікті, оның ішінде Қазақстанның егеменді кредиттік рейтингтерін арттыру жөніндегі қызметті мониторингтеу мен талдау жүйесін жетілдіру






026 "Орталық-Азия өңірін дамытуды қолдайтын халықаралық қаржы ұйымдарымен қарым-қатынасты қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы

0,0

0,0

150 000,0

0,0

0,0


1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту






1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету






4-міндет. Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау






042 "Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру" бюджеттік бағдарламасы

123 772,0

163 772,0

163 772,0

163 772,0

163 772,0


1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту






1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету






4-міндет. Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау






043 "Біріктірілген, өзара байланысты және ілеспе өндірістер кешенін құру үшін мастер-жоспарлар әзірлеу" бюджеттік бағдарламасы

0,0

0,0

350 000,0

0,0

0,0


1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту






1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету






5-міндет. Бәсекеге қабілеттілікті, оның ішінде Қазақстанның егеменді кредиттік рейтингтерін арттыру жөніндегі қызметті мониторингтеу мен талдау жүйесін жетілдіру






045 "Рейтингтік агенттіктермен өзара іс-қимылды жақсарту жөніндегі консалтингтік қызметтерді сатып алу" бюджеттік бағдарламасы

0,0

0,0

150 000,0

248 000,0

248 000,0


1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту






1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету






2-міндет. Экономиканы сауықтыру және тұрақтандыруға бағытталған шаралардың іске асырылуын қамтамасыз ету






025 "Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін және тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту" бюджеттік бағдарламасы

0,0

607 500 000,0

58 641 552,0

145 246 874,0

142 847 229,0


1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту






1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету






2-міндет. Экономиканы сауықтыру және тұрақтандыруға бағытталған шаралардың іске асырылуын қамтамасыз ету






048 "Ұлттық экономиканың тұрақтылығын және бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ кредит беру" бюджеттік бағдарламасы

0,0

0,0

27 277 000,0

55 163 000,0

45 000 000,0


2-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру






2-мақсат. Нәтижеге бағдарланған үш жылдық бюджеттік жоспарлауды енгізу






2-міндет. Нәтижеге бағдарланған бюджеттеу






003 "Мемлекеттік жоспарлау саласында ақпараттық жүйені құру және дамыту" бюджеттік бағдарламасы

218 590,0

380 740,0

490 131,0

130 124,0

40 615,0


002 "Жаңа бастамаларға арналған резерв" бюджеттік бағдарламасы

0,0

0,0

0,0

64 698 907,0

40 846 934,0

008 "Қызылорда облысының облыстық бюджетіне "Байқоңыр" кешеніндегі Қазақстан Республикасы Президентінің арнайы өкілінің қызметін қамтамасыз етуге берілген ағымдағы нысаналы трансферттер" бюджеттік бағдарламасы

0,0

15 205,0

17 835,0

19 745,0

24 958,0

016 ""Самұрық" мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі АҚ жарғылық капиталын ұлғайту" бюджеттік бағдарламасы

4 533 728,0

4 095 000,0

0,0

0,0

0,0

020 "Мемлекеттік басқарудың көкейтесті мәселелерін зерделеу" бюджеттік бағдарламасы

0,0

352 230,0

0,0

0,0

0,0

024 "Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы" АҚ жарғылық капиталын қалыптастыру" бюджеттік бағдарламасы

0,0

350 000,0

0,0

0,0

0,0

044 "Қазақстан Республикасы экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру" бюджеттік бағдарламасы

136 674,0

152 388,0

27 170,0

63 143,0

77 694,0

101 "Өкілдік шығыстарға арналған қаражат есебінен іс-шараларды өткізу" бюджеттік бағдарламасы

2 035,9

2 152,2

0,0

0,0

0,0

109 "Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінен бөлінген ақша есебінен іс-шараларды өткізу" бюджеттік бағдарламасы

217 839,7

6 703 200,0

0,0

0,0

0,0

Қазақстан Республикасының экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі бюджетінің жиыны

7 957 366,6

623 477 149,2

94 520 882,0

271 735 433,0

235 532 192,0

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2009 года № 152

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2009 года № 616

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2009 года № 152 «О Стратегическом плане Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы» следующие изменения и дополнения:
      в Стратегическом плане Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе 3 . "Стратегические направления, цели, задачи и показатели деятельности государственного органа":
      в стратегическом направлении 1. "Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики":
      в цели 1. "Обеспечение качественного и стабильного роста экономики":
      строку "Среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал в 2009 году - 104,2 %; в 2010 году - 104,3 %; в 2011 году - 104,5 %" заменить строкой "Объем инвестиций в основной капитал в 2009 году - на уровне не ниже 2008 года; в 2010 году - 104,3 % к предыдущему году; в 2011 году - 104,5 % к предыдущему году";
      строку "Доля государственного долга по отношению к ВВП в 2009 году - 9,3 %; 2010 год - 11,8 %; 2011 год - 12,8 %" заменить строкой "Доля правительственного долга по отношению к ВВП в 2009 году - 9,5 %; 2010 год - 11,9 %; 2011 год - 13,1 %";
      Задачу 2. "Обеспечение реализации мер, направленных на оздоровление и стабилизацию экономики" дополнить строками следующего содержания:
«

Внесение изменений в План мероприятий по реализации
Плана совместных действий Правительства Республики
Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и
Агентства Республики Казахстан по регулированию и
надзору финансового рынка и финансовых организаций по
стабилизации экономики и финансовой системы на 2009 -
2010 годы в целях приведения в соответствие с Посланием
Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009
года

Проект
поста-
новления
ПРК



1



Оптимизация расходов местных бюджетов и перенаправление
их на софинансирование мероприятий Плана действий Пра-
вительства Республики Казахстан по реализации Послания
Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009
года (Дорожной карты)

Отчет в
ПРК



1



Выработка критериев софинансирования мероприятий Дорож-
ной карты со стороны республиканского и местных бюд-
жетов (предельные значения пропорций софинансирования
между республиканским и местными бюджетами)

Отчет в
ПРК



1



Разработка проекта Указа Президента Республики Казах-
стан «О целевом трансферте из Национального фонда
Республики Казахстан на 2009 год»

Проект
Указа



1



                                                                  »;
      в задаче 4. «Поддержание деловой активности в экономике»:
      после строки:
«

Выработка предложений по сокращению этапов прохождения
процедуры включения проектов в Перечень прорывных
проектов, реализуемых в рамках Программы «30 корпора-
тивных лидеров», определению понятия «Базовый перечень
прорывных проектов»

Проект
НПА





1





                                                                   »
      дополнить строками следующего содержания:
«

Внесение предложений о механизмах участия социально-
предпринимательских корпораций в реализации проектов в
рамках Дорожной карты

Отчет в
ПРК



1



Определение показателей эффективности реализации
инфраструктурных и индустриальных проектов

Инфор-
мация в
ПРК



1



                                                                  »;
      в стратегическом направлении 2. «Совершенствование системы государственного управления и планирования»:
      в цели 3. «Повышение эффективности системы государственного управления»:
      в задаче 1. «Упорядочение государственных услуг»:
       строку :
«

Разработка Правил выявления состояния информационно-
коммуникационных технологий и оценка проектов в области
информатизации с учетом дальнейшего планирования, реа-
лизации и интеграции с инфраструктурой электронного
правительства

Проект
НПА



1



                                                                  »;
      изложить в следующей редакции:
«

Исследование состояния и разработка методики оценки
состояния электронных государственных услуг

Предло-
жения в
ПРК



1



                                                                                    » ;
      в разделе 4 . «Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства»:
      в стратегическом направлении 1. «Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики»:
      Цель 1. «Обеспечение качественного и стабильного роста экономики» дополнить строкой следующего содержания:
«


Другой источник средств - это жесткая экономия по всем расход-
ным статьям бюджета и строжайшая финансовая дисциплина. С
учетом этого поручаю Правительству провести оптимизацию рас-
ходов республиканского бюджета и буквально в режиме еже недель-
ного мониторинга контролировать использование бюджетных
средств.
Для обеспечения региональной занятости и переподготовки кадров
я поручаю Правительству выделить не менее 140 миллиардов тен-
ге. Из местных бюджетов также должны быть выделены ресурсы
на софинансирование стратегии занятости.
Из местных бюджетов также должны быть выделены ресурсы на со-
финансирование стратегии занятости.
Для тех, кто потеряет работу, будем создавать новые рабочие
места. Мы сможем обеспечить работой как минимум 350 тысяч
казахстанцев, это, не считая нынешних общественных работ.
Возможности для развития рынка труда у нас есть, их не надо
придумывать. Именно на это мы направляем дополнительно выде-
ленные средства.
Во-первых, это реконструкция и модернизация коммунальных се-
тей. Это - объекты и сети водоснабжения, теплоснабжения, энер-
гетики и канализации.
Во-вторых, это строительство, реконструкция и ремонт автомо-
бильных дорог местного значения, а также обновление социаль-
ной инфраструктуры, прежде всего школ и больниц.
Это уже задача СПК, которые обязаны обеспечить максимальную
занятость населения.

Послание Главы
государства
народу
Казахстана от 6
марта 2009 года
«Через кризис к
обновлению и
развитию»

                                                                  »;
      в разделе 5 . «Функциональные возможности и возможные риски»:
      в подразделе «Взаимодействие с другими государственными органами и организациями»:
       графу 2 строки «1. Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики» дополнить абзацем следующего содержания:
      «Все государственные органы, АО «ФНБ «Самрук-Казына» - эффективная и своевременная реализация Плана мероприятий по исполнению Плана действий Правительства Республики Казахстан на 2009 год по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию» (Дорожная карта).»;
       раздел 7 . «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
       Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение         
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 30 апреля 2009 года № 616

7. Бюджетные программы

      Для достижения сформулированных стратегических направлений, целей и задач определены 18 бюджетных программ с указанием их описания, показателей количества, качества, результата и бюджета. Конечные показатели выполнения бюджетных программ сформулированы исходя из принципов четкости, сравнимости, экономической целесообразности, контролируемости и проверяемости.

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

001 «Услуги по формированию и развитию экономической политики, системы
государственного планирования и управления»

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед. изм

Отчет ный
период

Плановый период

2007
год
(отчет)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Формирование прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров,
мониторинг социально-экономического развития Республики Казахстан

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 1

Повышение качества макроэкономического анализа и прогнозирования

Задача 3

Совершенствование налогово-бюджетной политики

Показатели
количества

Определение порядка
разработки прогноза
социально-экономичес-
кого развития и бюд-
жетных параметров

Проект
НПА


1

1



Разработка прогноза
социально-экономичес-
кого развития и бюд-
жетных параметров
страны

Протокол
заседания
ПРК


1

1

1

1

Внедрение системы
оперативного монито-
ринга за происходящи-
ми экономическими
процес сами в стране и
мире

Отчет
в ПРК


6

12

12

12

Ежеквартальный анализ
текущих тенденций
раз вития в миро вой и
оте чест венной эконо-
миках

Отчет в
АП РК


4

4

4

4

Разработка методоло-
гии макроэкономичес-
кого прог нозирования

Протокол
заседания
ПРК


1




Разработка и совер-
шенство вание исполь-
зуемых моделей макро-
экономи ческого прог-
нозирования и анализа

Модель


1

2

1

1

Обеспечение оператив-
ной корректировки
бюджетных параметров
страны в соответствии
с экономической си-
туацией в стране и
мире

Коли-
чест во
уточнений

2

2

2

1

1

Показатели
результата

Прирост ВВП в 2009 -
2011 годах 1-3 %

%


3,1

1-3

1-3

1-3

2. Формирование инвестиционной политики, обеспечение эффективности осуществления
государственных инвестиций

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 2

Обеспечение реализации мер, направленных на оздоровление и стабилиза-
цию экономики

Задача 4

Поддержание деловой активности

Показатели
количества

Координация реализа-
ции Плана меро приятий
по реализации Плана
сов местных действий
Пра вительства Респуб-
лики Казахстан, На-
циональ ного Банка
Республики Казахстан
и Агентства Респуб-
лики Казахстан по
регулированию и над-
зору финансового рын-
ка и финансовых орга-
низаций по стаби ли-
зации экономики и
финансовой системы на
2009 - 2010 годы

Отчет в
ПРК



12

12

12

Внесение изменений в
План мероприятий по
реализации Плана сов-
местных действий Пра-
вительства Республики
Казахстан, Националь-
ного Банка Республики
Казахстан и Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и
надзору финансового
рынка и финансовых
организаций по стаби-
лизации экономики и
финансовой системы на
2009 - 2010 годы в
це лях приведения в
соот ветствие с Пос-
ланием Главы госу-
дарства на роду Ка-
захстана от 6 марта
2009 года

Проект
постанов-
ле ния ПРК



1



Разработка проекта
Указа Президента Рес-
публики Казахстан «О
целевом трансферте из
Национального фонда
Республики Казахстан
на 2009 год»

Проект
Указа





1





Определение инвести-
ционной потребности и
разработка инвести-
ционной карты

Инвести-
ционная
карта



1

1





Разработка проекта
Концепции развития
государственно-част-
ного партнерства в
Республике Казахстан
в 2009-2013 годы

Проект НПА



1



Выработка предложений
по сокращению этапов
прохождения процедуры
включения проектов в
Перечень прорывных
проектов, реализуемых
в рамках Программы
«30 корпоративных ли-
де ров», определению
по нятия «Базовый пе-
ре чень прорывных
проек тов»

Проект НПА



1



Разработка Концепции
комплексной модерни-
за ции коммунального
сек тора и Плана меро-
приятий по его реали-
зации

Проект НПА


1

1



Разработка совместно
с социально-предпри-
нимате льскими
корпора циями мастер-планов для
создания комплек са
интег рированных,
взаимосвя занных и
сопутствующих
производств

Проект
мастер -
плана





7





Показатели результата

Объем инвестиций в
основной капитал

%

108,2

105,0

на
уровне
не ниже
2008
года

104,3 %
к
преды-
дущему
году

104,5 %
к
преды-
дущему
году

3. Разработка проекта республиканского бюджета на предстоящий трехлетний период,
определение основных направлений политики в области межбюджетных отношений,
формирование региональной (территориальной) политики

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 1

Повышение качества макроэкономического анализа и прогнозирования

Задача 3

Совершенствование налогово-бюджетной политики

Стратегическое
направление 2

Совершенствование системы государственного управления и планирования

Цель 2

Внедрение трехлетнего бюджетного планирования, ориентированного на
результат

Задача 1

Формирование нормативной правовой базы по переходу на систему плани-
рования, ориентированного на результат

Задача 2

Бюджетирование, ориентированное на результат

Цель 3

Повышение эффективности системы государственного управления

Задача 2

Совершенствование системы государственного управления

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Разработка прогноза
социально-экономичес-
кого развития и бюд-
жетных параметров
страны

Протокол
заседания
ПРК



1

1

1

1

Обеспечение оператив-
ной корректировки
бюджетных параметров
страны в соответствии
с экономической си-
туацией в стране и
мире

Количество
уточнений

2

2

2

1

1

Совершенствование
налогового законо-
дательства

Проект НПА


6

1

1

1

Адаптация системы
Единой бюджетной
классификации с вне-
дряемыми подходами
новой системы госу-
дарственного планиро-
вания и бюджетиро-
вания, ориентирован-
ного на результаты и
ее функционирование в
новой системе

Проект НПА


1

1



Разработка республи-
канского бюджета на
трехлетний период

Проект
Закона


1

1

1

1

Адаптация информа-
ционных ресурсов Ми-
нистерства и госу-
дарственных органов,
участвующих в разра-
ботке республиканс-
кого бюджета к пере-
ходу на трехлетнее
бюджетное планирова-
ние

Информа-
ционная
система


1

1

1

1

Проведение мониторин-
га за ходом реализа-
ции Стратегии терри-
ториального развития
Республики
Казахстан до 2015 го-
да, региональных
стратегий и стратегий
развития опорных го-
родов до 2015 года

Отчет в
АП, ПРК

2

2

2

2

2

Совершенствование
методики расчетов
трансфертов общего
характера

Проект НПА



1



Разработка проекта
Закона «Об объемах
трансфертов общего
характера между рес-
публиканским и об-
ластными бюджетами,
бюджетами города рес-
публиканского значе-
ния, столицы на 2011
- 2013 годы»

Проект
Закона




1


Совершенствование
системы рейтинговой
оценки деятельности
местных исполнитель-
ных органов (акима-
тов) регионов, нап-
равленной на обеспе-
чение динамичности их
социально-экономичес-
кого развития

Решение
МВК по
вопросам
регио-
наль ной
политики



1



Анализ эффективности
существующей системы
административно-тер-
риториального уст-
ройства Республики
Казахстан и выработка
предложений по его
совершенствованию

Предложе-
ния в ПРК




1


Оптимизация расходов
местных бюджетов и
перенаправление их на
софинансирование ме-
роприятий Плана
действий Правитель-
ства Республики Ка-
захстан по реализации
Послания Главы госу-
дарства народу Казах-
стана от 6 марта 2009
года (Дорожной карты)

Отчет в
ПРК



1



Выработка критериев
софинансирования ме-
роприятий Дорожной
карты со стороны рес-
публиканского и мест-
ных бюджетов (пре-
дельные значения про-
порций софинансирова-
ния между республи-
канским и местными
бюджетами)

Отчет в
ПРК



1



Внесение предложений
о механизмах участия
социально-предпринима
тельских корпораций в
реализации проектов в
рамках Дорожной карты

Отчет в
ПРК



1



Определение показа-
телей эффективности
реализации инфраст-
руктурных и индуст-
риальных проектов

Информация
в ПРК



1



Показатели
результата

Доля государственного
дефицита по отношению
к ВВП

%

1,7

2,1

3,4

3,5

2,4

Доля правительст-
венного долга по
отношению к ВВП

%

5,3

7,0

9,5

11,9

13,1

Снижение налоговой
нагрузки на ненеф-
тяной сектор эконо-
мики по отношению к
ВВП

%



2

0,5

0,5

4. Совершенствование системы мониторинга и анализа деятельности по повышению
конкурентоспособности

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 4

Поддержание деловой активности

Задача 5

Совершенствование системы мониторинга и анализа деятельности по по-
вышению конкурентоспособности, в том числе суверенных кредитных рей-
тингов Казахстана

Показатели
количества

Координации работы по
улучшению бизнес сре-
ды и повышению пози-
ций Казахстана в рей-
тинге «Doing Busi-
ness»

Отчет в
ПРК



1

1

1

Мониторинг и анализ
деятельности по улу ч-
шению аспектов кон-
курентоспособности
Казахстана

Отчет в
ПРК



4

4

4

Обеспечение эффектив-
ного взаимодействия с
ведущими международ-
ными рейтинговыми
агентствами, с целью
улучшения позиций Ка-
захстана по суверен-
ным кредитным рейтин-
гам

Отчет в
ПРК

4

4

4

4

4

Показатели результата

В 2009 - 2011 годах
устойчивое удержание
имеющихся конкуренто-
способных позиций
страны по ряду авто-
ритетных рейтинговых
организаций на уровне
2008 года:
а) По рейтингу Все-
мирного экономичес-
кого форума:







Доля государственного
дефицита по отношению
к ВВП

%

1,7

2,1

3,4

3,5

2,4

Доля правительствен-
ного долга по отно-
шению к ВВП

%

5,3

7,0

9,5

11,9

13,1

Снижение налоговой
нагрузки на ненефтя-
ной сектор экономики
по отношению к ВВП

%



2

0,5

0,5

б) Сохранение суве-
ренных кредитных
рейтингов страны на
уровне инвестицион-
ного класса







5. Формирование политики в сфере управления государственными активами

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 2

Повышение эффективности государственного сектора экономики

Задача 1

Совершенствование системы управления государственными активами через
формирование адекватной нормативной правовой базы

Задача 2

Совершенствование структуры государственного сектора экономики и
формирование эффективного собственника и менеджера в лице государства

Задача 3

Внедрение принципов корпоративного управления в государственном
секторе экономики в соответствии с международными стандартами

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Разработка проектов
нормативных правовых
актов направленных на
совершенствование
системы управления
государственными
активами

Проект НПА


9

7

5

5

Разработка Методики
оценки эффективности
деятельности госу-
дарственных предприя-
тий, организаций с
государственным учас-
тием, в том числе го-
сударственных холдин-
гов

Проект НПА



1



Проведение оценки
эффективности дея-
тельности государст-
венных предприятий,
организаций с госу-
дарственным участием,
в том числе госу-
дарственных холдингов

Информация
ПРК




1

1

Выработка предложений
по вопросам создания,
реорганизации, ликви-
дации и передачи в
конкурентную среду
государственных пред-
приятий и организа-
ций, пакеты акций
(доли участия), кото-
рых принадлежат госу-
дарству, а также от-
дельные несвойствен-
ные виды деятельности

Предложе-
ния в ПРК


1

1

1

1

Мониторинг внедрения
акционерными общест-
вами с государствен-
ным участием кодекса
корпоративного управ-
ления и института не-
зависимого директора

Отчет в
ПРК


1

1

1

1

Показатели результата

Доля государственных
организаций передан-
ных в конкурентную
среду к общему числу
организаций с госу-
дарственным участием
подлежащих передаче в
конкурентную среду

%


40

50

70

80

Повышение эффектив-
ности деятельности
акционерных обществ с
государственным учас-
тием, в том числе
государственных хол-
дингов посредством
внедрения принципов
корпоративного управ-
ления, от общего чис-
ла акционерных об-
ществ с государст-
венным участием

%

35

61

65

70

72

6. Совершенствование системы государственного управления, в том числе анализ государственных функций

Стратегическое
направление 2

Совершенствование системы государственного управления и планирования

Цель 3

Повышение эффективности системы государственного управления

Задача 1

Упорядочение государственных услуг

Задача 2

Совершенствование системы государственного управления

Показатели
количества

Расширение реестра
государственных услуг

Проект НПА



1

1

1

Исследование состоя-
ния и разработка ме-
тодики оценки состоя-
ния электронных госу-
дарственных услуг

Предложе-
ния в ПРК



1



Выработка предложений
по совершенствованию
структуры государст-
венного управления

Предложе-
ния в ПРК





1

Показатели результата

Включение в реестр государственных ус-
луг:
в 2009 году - госу-
дарственных услуг,
оказываемых физичес-
ким и юридическим ли-
цам в сферах образо-
вания и здравоох-
ранения;
в 2010 году - госу-
дарственных услуг, оказываемых физичес-
ким и юридическим ли-
цам в сферах социаль-
ной защиты, труда и
занятости, культуры,
учета недвижимости и
земельных отношений,
жилищного обеспече-
ния;
в 2011 году - госу-
дарственных услуг,
оказываемых физичес-
ким и юридическим
лицам в сфере охраны
окружающей среды, на-
логового администри-
рования, правоохрани-
тельных услуг, тамо-
женных услуг, услуг в
области сельского хо-
зяйства

%



100

100

100

7. Совершенствование системы мобилизационной подготовки и мобилизации (секретно)

Стратегическое
направление 2

Совершенствование системы государственного управления н планирования

Цель 4

Совершенствование системы мобилизационной подготовки и мобилизации
(секретно)

8. Методологическое обеспечение государственного планирования, ориентированного на
достижение результатов

Стратегическое
направление 2

Совершенствование системы государственного управления и планирования

Цель 1

Реформирование системы государственного планирования, в том числе и
стратегического

Задача 1

Обеспечение поэтапной реализации новой системы государственного
планирования

Цель 2

Внедрение трехлетнего бюджетного планирования, ориентированного на
результат

Задача 1

Формирование нормативной правовой базы по переходу на систему плани-
рования, ориентированного на результат

Задача 2

Бюджетирование, ориентированное на результат

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели количества

Выработка предложений
по совершенствованию
системы государст-
венного планирования

Проект
Указа



1



Совершенствование
бюджетного законо-
дательства

Проект
Закона


1

1



Разработка подзакон-
ных нормативных пра-
вовых актов в реали-
зацию Бюджетного ко-
декса

Проект НПА


4

21



Разработка методо-
логии формирования
Стратегических планов
государственных орга-
нов

Проект НПА


1




Адаптация системы
Единой бюджетной
классификации с внед-
ряемыми подходами но-
вой системы госу-
дарственного планиро-
вания и бюджетиро-
вания, ориентирован-
ного на результаты и
ее функционирование в
новой системе

Проект НПА


1

1



Организация проведе-
ния тренингов и кон-
сультаций для госу-
дарственных органов

Тренинги,
консуль-
тации


30

110



Адаптация информа-
ционных ресурсов Ми-
нистерства и госу-
дарственных органов,
участвующих в разра-
ботке республи-
канского бюджета к
переходу на трехлет-
нее бюджетное плани-
рование

Информа-
ционная
система


1

1

1

1

Показатели
результата

Формирование правовой
и методологической
базы функционирования
системы государствен-
ного планирования,
ориентированного на
результат

%



100



Поэтапный переход на
систему планирования,
ориентированного на
результат, в 2009 го-
ду - 39 центральных
государственных орга-
нов, в 2010 году - 16
областей, город рес-
публиканского значе-
ния, столица, в том
числе городов област-
ного значения - 39,
районов - 161

Ед.


4

39

16


9. Координация разработки и мониторинг за ходом выполнения программных документов
комплексного развития страны

Стратегическое
направление 2

Совершенствование системы государственного управления и планирования

Цель 1

Реформирование системы государственного планирования, в том числе и
стратегического

Задача 1

Обеспечение поэтапной реализации новой системы государственного
планирования

Показатели
количества

Разработка проекта
Стратегического плана
развития Республики
Казахстан до 2020
года

Проект
Указа



1



Приведение стратеги-
ческих и программных
документов в соот-
ветствие с новой сис-
темой государствен-
ного планирования и
Стратегического плана
развития Республики
Казахстан до 2020
года

%




100


Показатели
результата

Оптимизация стратеги-
ческих и программных
документов

%




100


10. Формирование государственной политики в области лицензирования, отраслевых
регуляторов

Стратегические
направления 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономика

Задача 4

Поддержание деловой активности в экономике

Показатели
количества

Разработка Концепции
совершенствования
разрешительной сис-
темы, включая лицен-
зирование

Проект НПА


1




Разработка Концепции
комплексной модерни-
зации коммунального
сектора и Плана меро-
приятий по его реали-
зации

Проект НПА


1

1



Оптимизация законо-
дательства Республики
Казахстан в области
лицензирования

Проект
Закона



1



Внедрение в госу-
дарственных органах
стандартов и регла-
ментов по выдаче
лицензий

%




50

100

Разработка проекта
Закона Республики
Казахстан
«О внесении изменений
и дополнений в неко-
торые законодательные
акты Республики Ка-
захстан по вопросам
деятельности отрас-
левых регуляторов»

Проект
Закона


1




Разработка проекта
Указа Президента
Республики Казахстан
«О дальнейшем совер-
шенствовании системы
государственного
управления» (по
вопросам отраслевых
регуляторов)

Проект
Указа



1



Показатели
результата

Сокращение видов и
подвидов лицензи-
руемой деятельности к
2010 году на 30 %

%




30


11. Формирование Стратегического плана развития Министерства, мониторинг за его
реализацией, информационное освещение, нормативное правовое обеспечение и
функционирование деятельности Министерства

Показатели
количества

Формирование проекта
Стратегического плана
Министерства на
среднесрочный период

Проект НПА


2

1

1

1

Мониторинг реализации
Стратегического плана
Министерства на
среднесрочный период

Информация
в
Парламент



1

1

1

Разработка Меморан-
дума деятельности
Министерства на теку-
щий год

Проект НПА


1

1

1

1

Разработка Опера-
ционного плана Минис-
терства на текущий
год

Проект НПА


2

1

1

1

Мониторинг реализации
Операционного плана
Министерства на
текущий год

Информация
руководст-
ву Минис-
терства


12

12

12

12

Проведение экспертизы
проектов нормативных
правовых актов

%

100

100

100

100

100

Показатели
результата








Расходы на
реализацию
программы

Услуги по формирова-
нию и развитию эконо-
мической политики,
системы государст-
венного планирования
и управления

Тыс. тенге

806
967,0

905
243,0

1 008
208,0

1 283
254,0

1 624
197,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

004 «Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований
республиканских бюджетных инвестиционных и концессионных проектов,
мастер-планов, консультативное сопровождение концессионных проектов»

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 4

Поддержание деловой активности в экономике

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед. изм.

2007
год
(отчет)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Финансирование разра-
ботки и экспертизы
технико-экономических
обоснований республи-
канских бюджетных ин-
вестиционных и кон-
цессионных проектов,
мастер-планов, кон-
сультативное сопро-
вождение концессион-
ных проектов

Проект

12

18

36

47

50

Показатели качества

Подготовка и экспер-
тиза технико-экономи-
ческих обоснований
республиканских бюд-
жетных инвестиционных
и концессионных
проектов, мастер-
планов, консультатив-
ное сопровождение
концессионных проек-
тов

%


100

100

100

100

Показатели
эффективности








Показатели
результата

Объем инвестиций в
основной капитал

%

108,2

105,0

на
уровне
не ниже
2008
года

104,3 %
к
преды-
дущему
году

104,5 %
к
преды-
дущему
году

Расходы на
реализацию
программы

Разработка и экспер-
тиза технико-экономи-
ческих обоснований
республиканских бюд-
жетных инвестиционных
и концессионных
проектов, мастер-
планов, консульта-
тивное сопровождение
концессионных проек-
тов

Тыс.
тенге

0,0

693
044,0

2 077
493,0

2 478
033,0

2 478
033,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

006 «Экономическая экспертиза концессионных предложений, технико-эко-
номических обоснований концессионных проектов, конкурсной документа-
ции, концессионных проектов, проектов договоров концессии, бюджетных
инвестиционных проектов»

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности н модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 4

Поддержание деловой активности в экономике

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед. изм.

2007 год
(отчет)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Проведение экспертизы
концессионных пред-
ложений по объектам,
возможным к передаче
в концессию, технико-
экономических обос-
нований концессионных
проектов, возможных к
передаче в концессию,
концессионных проек-
тов, представленных
участниками конкурса
при проведении кон-
курса по концессии,
конкурсной докумен-
тации, проектов дого-
воров концессии, бюд-
жетных инвестиционных
проектов.

Заключе-
ние

12

146

176

230

230

Показатели
качества

Подготовка экспертизы концессионных пред-
ложений, технико-эко-
номических обоснова-
ний концессионных
проектов, концес-
сионных проектов,
конкурсной докумен-
тации, проектов дого-
воров концессии, бюд-
жетных инвестиционных
проектов в установ-
ленные сроки

%


100

100

100

100

Показатели
эффективности








Показатели
результата

Объем инвестиций в
основной капитал

%

108,2

105,0

на
уровне
не ниже
2008
года

104,3 %
к
преды-
дущему
году

104,5 %
к
преды-
дущему
году

Расходы на
реализацию
программы

Экономическая экспер-
тиза концессионных
предложений, технико-
экономических обос-
нований концессионных
проектов, конкурсной
документации, концес-
сионных проектов,
проектов договоров
концессии, бюджетных
инвестиционных проек-
тов

Тыс.
тенге

50 028,0

182
248,0

562
612,0

697
698,0

697
698,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

007 «Проведение прикладных исследований в сфере экономики и государст-
венного управления»

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 1

Повышение качества макроэкономического анализа и прогнозирования

Задача 4

Поддержание деловой активности в экономике

Задача 5

Совершенствование системы мониторинга и анализа деятельности по по-
вышению конкурентоспособности, в том числе суверенных кредитных рей-
тингов Казахстана

Цель 2

Повышение эффективности государственного сектора экономики

Задача 1

Совершенствование системы управления государственными активами через
формирование адекватной нормативной правовой базы

Задача 2

Совершенствование структуры государственного сектора экономики и
формирование эффективного собственника и менеджера в лице государства

Задача 3

Внедрение принципов корпоративного управления в государственном
секторе экономики в соответствии с международными стандартами

Стратегическое
направление 2

Совершенствование системы государственного управления и планирования

Цель 2

Внедрение трехлетнего бюджетного планирования, ориентированного на
результат

Задача 1

Формирование нормативной правовой базы по переходу на систему плани-
рования, ориентированного на результат

Цель 3

Повышение эффективности системы государственного управления

Задача 1

Упорядочение государственных услуг

Задача 2

Совершенствование системы государственного управления

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед. изм.

2007 год
(отчет)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Подготовка аналити-
ческих материалов
по проведенным
исследованиям

Ед.

16

23

20

32

32

Показатели
качества








Показатели
эффективности

Применение резуль-
татов аналитических
исследований для
совершенствования
государственной эко-
номической политики,
принятия соответст-
вующих решений и при
разработке програм-
мных документов







Показатели
результата








Расходы на
реализацию
программы

Проведение прикладных
исследований в сфере
экономики и госу-
дарственного управ-
ления

Тыс.
тенге

178
000,0

438
500,0

1 114
328,0

802
265,0

802
265,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа

010 «Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами по
вопросам пересмотра суверенного кредитного рейтинга Республики
Казахстан»

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 5

Совершенствование системы мониторинга и анализа деятельности по по-
вышению конкурентоспособности, в том числа суверенных кредитных рей-
тингов Казахстана

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед.
изм.

2007
год
(отчет)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Своевременная оплата
международным рейтин-
говым агентствам за
предоставляемые ими
услуги в виде перес-
мотра или подтверж-
дения суверенного
кредитного рейтинга
Республики Казахстан,
влияющего на корпора-
тивные кредитные рей-
тинги компаний-заем-
щиков, являющихся
резидентами Респуб-
лики Казахстан (банки
второго уровня, круп-
ные компании)

Оплата

3

3

3

3

3

Показатели
качества

Своевременное и пол-
ное представление
информации в междуна-
родные рейтинговые
агентства по запросам
аналитиков







Показатели
эффективности








Показатели
результата

Количество полученных
страновых отчетов

Отчет

3

3

3

3

3

Сохранение суверенных
кредитных рейтингов
страны на уровне ин-
вестиционного класса







Расходы на
реализацию
программы

Взаимодействие с меж-
дународными рейтин-
говыми агентствами по
вопросам пересмотра
суверенного кредит-
ного рейтинга Респуб-
лики Казахстан

Тыс.
тенге

24
852,0

23
584,0

30
600,0

25
296,0

25
296,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

О11 «Обеспечение реализации исследований и проектов, осуществляемых
совместно с международными организациями»
006 «За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета»
018 «За счет гранта»

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 4

Поддержание деловой активности в экономике

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед.
изм.

2007
год
(отчет)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Координация реализа-
ции проектов в рамках
Казахстанско-Амери-
канской программы по
экономическому разви-
тию

кол-во
проектов

11

10

7

0

0

Осуществление оплаты
доли софинансирования
Правительства Респуб-
лики Казахстан по
Казахстанско-Амери-
канской программе по
экономическому раз-
витию согласно Рабо-
чему плану мероприя-
тий на соответст-
вующий программный
год

%

100

100

100

100

100

Координация проведе-
ния исследований в
рамках Программы сов-
местных экономических
исследований Прави-
тельства Республики
Казахстан и Всемир-
ного Банка

кол-во
исслед.

17

16

10

10

10

Осуществление оплаты
доли софинансирования
Правительства Респуб-
лики Казахстан по
Программе совместных
экономических иссле-
дований согласно Ад-
министративно-финан-
совой смете на соот-
ветствующий рабочий
период

%

100

100

100

100

100

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Возможность примене-
ния результатов ана-
литических исследова-
ний для обеспечения
эффективного функцио-
нирования уполномо-
ченных государствен-
ных органов (адми-
нистраторов госпрог-
рамм), для принятия
соответствующих реше-
ний в целях выполне-
ния необходимых изме-
нений и корректировок
по реализации приня-
тых программных меро-
приятий







Повышение эффектив-
ности функционирова-
ния государственных
органов, качества
подготовки решений по
проблемным вопросам
социально-экономичес-
кого развития Респуб-
лики Казахстан, раз-
работки программных
документов







Расходы на
реализацию
программы

Обеспечение реали-
зации исследований и
проектов, осущест-
вляемых совместно с
международными
организациями

Тыс.
тенге

1 643
404,0

1 492
651,0

2 385
000,0

684
190,0

622
190,0

За счет софинансиро-
вания гранта из рес-
публиканского бюджета

Тыс.
тенге

723
851,0

702
901,0

1 485
000,0

395
065,0

333
065,0

За счет гранта

Тыс.
тенге

919
553,0

789
750,0

900
000,0

289
125,0

289
125,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа

024 «Проведения мониторинга бюджетных инвестиционных и концессионных
проектов»

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 4

Поддержание деловой активности в экономике

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед. изм.

2007
год
(отчет)

2008 год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Проведение мониторин-
га бюджетных инвести-
ционных и концессион-
ных проектов

Отчет в
ПРК



1



Показатели
качества

Проведение монито-
ринга бюджетных ин-
вестиционных и кон-
цессионных проектов в
установленные сроки

%



100



Показатели
эффективности








Показатели
результата








Расходы на
реализацию
программы

Проведение монито-
ринга бюджетных ин-
вестиционных и кон-
цессионных проектов

Тыс.
тенге

0,0

0,0

46
086,0



Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа

026 "Обеспечение взаимодействия с международными финансовыми организа-
циями по поддержке развития Центрально-Азиатского региона"

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 5

Совершенствование системы мониторинга и анализа деятельности по повы-
шению конкурентоспособности, в том числе суверенных кредитных рейтингов
Казахстана

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед. изм.

2007
год
(отчет)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Ежеквартальное пред-
ставление отчета в
Правительство
Республики Казахстан

Отчет в
ПРК



4



Показатели
качества

Эффективное взаимо-
действие с экспертами
МВФ в целях улучшения
позиции Республики
Казахстан среди стран
Центрально-Азиатского
региона







Показатели
эффективности

Постоянное получение
технической поддержки
со стороны Центра
технической поддержки
МВФ по вопросам эко-
номического развития
страны







Показатели
результата

Создание и функциони-
рование Центра техни-
ческой поддержки МВФ для развития Цент-
рально-Азиатского
региона







Расходы на
реализацию
программы

Обеспечение взаимо-
действия с междуна-
родными финансовыми
организациями по
поддержке развития
Центрально-Азиатского
региона

Тыс.
тенге

0,0

0,0

150
000,0



Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа

042 «Повышение квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере
экономики»

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 4

Поддержание деловой активности в экономике

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед. изм.

2007
год
(отчет)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Количество руково-
дящих работников и
менеджеров, прошедших
повышение квалифика-
ции

чел.

600

500

450

450

450

Количество руково-
дящих работников и
менеджеров, направ-
ляемых на стажировку
в Германию

чел.

42

42

90

90

90

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Повышение профессио-
нального уровня ме-
неджеров в сфере эко-
номики.







Расходы на
реализацию
программы

Повышение квалифи-
кации руководящих
работников и менед-
жеров в сфере эконо-
мики

Тыс.
тенге

123
772,0

163
772,0

163
772,0

163
772,0

163
772,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа

043 «Разработка мастер-планов для создания комплекса интегрированных,
взаимосвязанных и сопутствующих производств»

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 4

Поддержание деловой активности в экономике

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед.
изм.

2007
год
(отчет)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатель
количества

Разработка совместно
с социально-предпри-
нимательскими корпо-
рациями мастер-планов
для создания комп-
лекса интегрирован-
ных, взаимосвязанных
и сопутствующих
производств

Проект
мастер-
плана



7



Финансирование разра-
ботки мастер-планов с
целью создания комп-
лекса интегрирован-
ных, взаимосвязанных
и сопутствующих
производств и инфра-
структуры

%



100



Финансирование раз-
работки и экспертизы
технико-экономических
обоснований проектов
в целях реализации
разработанных мастер-
планов

%



100



Показатель
качества

Развитие кластерной
инициативы, рост ма-
лого и среднего пред-
принимательства,
привлечение инвести-
ций, рост информи-
рованности инвесторов
о перспективных от-
раслях экономики







Показатель
эффективности








Показатель
результата

Объем инвестиций в
основной капитал

%

108,2

105,0

на
уровне
не ниже
2008
года

104,3 %
к
преды-
дущему
году

104,5 %
к преды-
дущему
году

Расходы на
реализацию
программы

Разработка мастер-
планов для создания
комплекса интегри-
рованных, взаимосвя-
занных и сопутст-
вующих производств

Тыс.
тенге

0,0

0,0

350
000,0

0,0

0,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа

045 «Приобретение консалтинговых услуг по улучшению взаимодействия с
рейтинговыми агентствами»

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 5

Совершенствование системы мониторинга и анализа деятельности по повы-
шению конкурентоспособности, в том числе суверенных кредитных рейтингов
Казахстана

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед.
изм.

2007
год
(отчет)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Ежеквартальное пред-
ставление информации
в ведущие междуна-
родные рейтинговые
агентства

Инфор-
мация

4

4

4

4

4

Ежеквартальное пред-
ставление отчета в
Правительство Респуб-
лики Казахстан

Отчет в ПРК

4

4

4

4

4

Показатели
качества

Эффективное взаимо-
действие с междуна-
родными экспертами в
целях пересмотра/
подтверждения суве-
ренных кредитных рей-
тингов страны между-
народными рейтинго-
выми агентствами







Показатели
эффективности

Нахождение Казахстана
в группе стран с ана-
логичными социально-
экономическими пока-
зателями и суверен-
ными кредитными рей-
тингами







Показатели
результата

Выработка мер по
обеспечению нахожде-
ния Казахстана в
группе стран, имеющих
суверенные кредитные
рейтинги с анало-
гичными социально-
экономическими пока-
зателями развития
Казахстана







Сохранение суверенных
кредитных рейтингов
страны на уровне
инвестиционного
клас са







Расходы на
реализацию
программы

Приобретение кон-
салтинговых услуг по
улучшению взаимо-
действия с рейтин-
говыми агентствами

Тыс.
тенге

0,0

0,0

150
000,0

248
000,0

248
000,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа

025 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосос-
тояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устой-
чивости национальной экономики»

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 2

Обеспечение реализации мер, направленных на оздоровление и стабилизацию
экономики

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед.
изм.

2007
год
(отчет)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Координация реализации
Плана совместных
действий Правительства
Республики Казахстан,
Национального Банка
Республики Казахстан и
Агентства Республики
Казахстан по регули-
рованию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций
по стабилизации
экономики и финансовой
системы на 2009 - 2010
годы

Отчет
в ПРК



12

12

12

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата








Расходы на
реализацию
программы

Увеличение уставного
капитала АО «Фонд на-
ционального благосос-
тояния «Самрук-Казына»
для обеспечения конку-
рентоспособности и
устойчивости нацио-
нальной экономики

Тыс.
тенге

0,0

607 500
000,0

58 641
552,0

145 246
874,0

142 847
229,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа

048 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»
для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной эко-
номики»

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 2

Обеспечение реализации мер, направленных на оздоровление и стабилизацию
экономики

Показатели

Показатели

Наименование показателей

Ед. изм.

2007 год (отчет)

2008 год (план)

2009 год

2010 год

2011 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Координация реализации
Плана совместных
действий Правительства
Республики Казахстан,
Национального Банка
Республики Казахстан
и Агентства Республики
Казахстан по регули-
рованию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций
по стабилизации эконо-
мики и финансовой
системы на 2009 - 2010
годы

Отчет
в ПРК



12

12

12

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата








Расходы на
реализацию
программы

Кредитование АО «Фонд
национального благо-
состояния «Самрук-
Казына» для обеспече-
ния конкурентоспо-
собности и устойчи-
вости национальной
экономики

Тыс.
тенге

0,0

0,0

27 277
000,0

55 163
000,0

45 000
000,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа

003 «Создание и развитие информационных систем в сфере государственного
планирования»

Стратегическое
направление 2

Совершенствование системы государственного управления и планирования

Цель 2

Внедрение трехлетнего бюджетного планирования, ориентированного на
результат

Задача 2

Бюджетирование, ориентированное на результат

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед.
изм.

2007
год
(отчет)

2008 год
(план)

2009
год

2010 год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Автоматизация про-
цессов государст-
венного планирования

% от
общего
коли-
чества


30

35

40

50

Прозрачность операций
по государственному
планированию

% от
общего
коли-
чества


50

80

90

100

Показатели
качества

Адаптируемость про-
цессов государствен-
ного планирования к
изменениям норматив-
ных правовых актов

% от
общего
коли-
чества



80

90

100

Показатели
эффективности








Показатели
результата

Создание информа-
ционной системы обес-
печивающей формиро-
вание трехлетнего
бюджета на основе
стратегических пла-
нов государственных
органов







Расходы на
реализацию
программы

Создание и развитие
информационных систем
в сфере государствен-
ного планирования

Тыс.
тенге

218
590,0

380
740,0

490
131,0

130
124,0

40 615,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа

002 «Резерв на новые инициативы»

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед.
изм.

2007 год
(отчет)

2008 год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатель
количества








Показатель
качества








Показатель
эффективности








Показатель
результата








Расходы на
реализацию
программы

Резерв на новые
инициативы

Тыс.
тенге

0,0

0,0

0,0

64 698
907,0

40 846
934,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа

008 «Целевые трансферты областному бюджету Кызылординской области на
обеспечение деятельности специального представителя Президента Респуб-
лики Казахстан на комплексе «Байконур»

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед.
изм.

2007
год
(отчет)

2008
год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатель
количества

Перечисление целевых
трансфертов област-
ному бюджету Кызыл-
ординской области,
на обеспечение дея-
тельности специаль-
ного представителя
Президента Респуб-
лики Казахстан на
комплексе «Байконур»

%



100

100

100

Показатель
качества








Показатель
эффективности








Показатель
результата








Расходы на
реализацию
программы

Целевые трансферты
областному бюджету
Кызылординской об-
ласти на обеспечение
деятельности спе-
циального представи-
теля Президента Рес-
публики Казахстан на
комплексе «Байконур»

Тыс.
тенге

0,0

15 205,0

17 835,0

19 745,0

24 958,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа

044 «Материально-техническое оснащение Министерства экономики и
бюджетного планирования Республики Казахстан»

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед.
изм.

2007
год
(отчет)

2008
год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатель
количества

Закуп компьютерной
техники

Шт.

26

65

50

50

50

Закуп принтеров

Шт.


69

65

80

80

Закуп серверного
оборудования

Шт.


7

0



Закуп организацион-
ной техники и обору-
дования

Шт.

8

46

21

195

195

Показатель
качества

Обновление парка вы-
числительной техники
и серверного обору-
дования

%

9

16

11

12

12

Показатель
эффективности

Материально-техни-
ческая обеспечен-
ность сотрудников
Министерства

%



95

100

100

Показатель
результата

Бесперебойная работа
средств вычислитель-
ной и организацион-
ной техники, улучше-
ние материально-
технической базы,
улучшение условий
труда работников

%



95

100

100

Расходы на
реализацию
программы

Материально-техни-
ческое оснащение
государственного
органа

Тыс.
тенге

136
674,0

152
388,0

27 170,0

63 143,0

77 694,0

                    Свод бюджетных расходов

                                                           тыс.тенге

Расходы

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

1. Действующие
программы, из
них:

7 820 692,6

623 324 761,2

66 520 626,0

151 562 383,0

149 359 564,0

Текущие бюджет-
ные программы

3 068 374,6

10 999 021,2

7 388 943,0

6 185 385,0

6 471 720,0

Бюджетные прог-
раммы развития

4 752 318,0

612 325 740,0

59 131 683,0

145 376 998,0

142 887 844,0

2. Программы,
предлагаемые к
разработке, из
них:

136 674,0

152 388,0

28 000 256,0

120 173 050,0

86 172 628,0

Текущие бюджет-
ные программы

136 674,0

152 388,0

723 256,0

65 010 050,0

41 172 628,0

Бюджетные прог-
раммы развития

0,0

0,0

27 277 000,0

55 163 000,0

45 000 000,0

3. Всего рас-
ходов, из них:

7 957 366,6

623 477 149,2

94 520 882,0

271 735 433,0

235 532 192,0

Текущие бюд-
жетные програм-
мы

3 205 048,6

11 151 409,2

8 112 199,0

71 195 435,0

47 644 348,0

Бюджетные прог-
раммы развития

4 752 318,0

612 325 740,0

86 408 683,0

200 539 998,0

187 887 844,0

     Распределение расходов по стратегическим направлениям,
            целям, задачам и бюджетным программам
                                                         тыс.тенге

Стратегические направления, цели,
задачи и бюджетные программы

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

1

2

3

4

5

6

Стратегическое направление 1. Повыше-
ние конкурентоспособности и модерниза-
ция экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 1. Повышение качества макроэко-
номического анализа и прогнозирования






Задача 2. Обеспечение реализации мер,
направленных на оздоровление и стаби-
лизацию экономики






Задача 3. Совершенствование налогово-
бюджетной политики






Задача 4. Поддержание деловой актив-
ности в экономики






Задача 5. Совершенствование системы
мониторинга и анализа деятельности по
повышению конкурентоспособности, в том
числе суверенных кредитных рейтингов
Казахстана






Цель 2. Повышение эффективности госу-
дарственного сектора экономики






Задача 1. Совершенствование системы
управления государственными активами
через формирование адекватной норма-
тивной правовой базы






Задача 2. Совершенствование структуры
государственного сектора экономики и
формирование эффективного собственника
и менеджера в лице государства






Задача 3. Внедрение принципов корпо-
ративного управления в государственном
секторе экономики в соответствии с
международными стандартами






Стратегическое направление 2. Совер-
шенствование системы государственного
управления и планирования






Цель 1. Реформирование системы госу-
дарственного планирования, в том числе
и стратегического.






Задача 1. Обеспечение поэтапной реа-
лизации новой системы государственного
планирования






Цель 2. Внедрение трехлетнего бюджет-
ного планирования, ориентированного на
результат






Задача 1. Формирование нормативной
правовой базы по переходу на систему
планирования, ориентированного на
результат






Задача 2. Бюджетирование, ориентиро-
ванное на результат






Цель 3. Повышение эффективности
системы государственного управления






Задача 1. Упорядочение государственных
услуг






Задача 2. Совершенствование системы
государственного управления






Цель 4. Совершенствование системы
мобилизационной подготовки и мобили-
зации (секретно)






Бюджетная программа 001 «Услуги по
формированию и развитию экономической
политики, системы государственного
планирования и управления»

806 967,0

905 243,0

1 008
208,0

1 283
254,0

1 624
197,0


Стратегическое направление 1. Повыше-
ние конкурентоспособности и модерни-
зация экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 4. Поддержание деловой актив-
ности в экономики






Бюджетная программа 004 «Разработка и
экспертиза технико-экономических обос-
нований республиканских бюджетных ин-
вестиционных и концессионных проектов,
мастер-планов, консультативное сопро-
вождение концессионных проектов»

0,0

693 044,0

2 077
493,0

2 478
033,0

2 478
033,0

Стратегическое направление 2. Совер-
шенствование системы государственного
управления и планирования






Цель 4. Совершенствование системы
мобилизационной подготовки и
мобилизации (секретно)






Бюджетная программа 005 «Услуги по
совершенствованию мобилизационной
подготовки и мобилизации» (секретно)

21 476,0

27 192,0

29 095,0

31 132,0

33 311,0


Стратегическое направление 1. Повыше-
ние конкурентоспособности и модерни-
зация экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 4. Поддержание деловой актив-
ности в экономики






Бюджетная программа 006 «Экономическая
экспертиза концессионных предложений,
технико-экономических обоснований
концессионных проектов, конкурсной
документации, концессионных проектов,
проектов договоров концессии, бюджет-
ных инвестиционных проектов»

50 028,0

182 248,0

562 612,0

697
698,0

697
698,0


Стратегическое направление 1. Повы-
шение конкурентоспособности и модер-
низация экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 1. Повышение качества макроэко-
номического анализа и прогнозирования






Задача 4. Поддержание деловой актив-
ности в экономики






Задача 5. Совершенствование системы
мониторинга и анализа деятельности по
повышению конкурентоспособности, в том
числе суверенных кредитных рейтингов
Казахстана






Цель 2. Повышение эффективности
государственного сектора экономики






Задача 1. Совершенствование системы
управления государственными активами
через формирование адекватной норма-
тивной правовой базы






Задача 2. Совершенствование структуры
государственного сектора экономики и
формирование эффективного собственника
и менеджера в лице государства






Задача 3. Внедрение принципов корпо-
ративного управления в государственном
секторе экономики в соответствии с
международными стандартами






Стратегическое направление 2. Совер-
шенствование системы государственного
управления и планирования






Цель 2. Внедрение трехлетнего бюд-
жетного планирования, ориентированного
на результат






Задача 1. Формирование нормативной
правовой базы по переходу на систему
планирования, ориентированного на
результат






Цель 3. Повышение эффективности
системы государственного управления






Задача 1. Упорядочение государственных
услуг






Задача 2. Совершенствование системы
государственного управления






Бюджетная программа 007 «Проведение
прикладных исследований в сфере эко-
номики и государственного управления»

178 000,0

438 500,0

1 114
328,0

802
265,0

802
265,0


Стратегическое направление 1. Повы-
шение конкурентоспособности и модер-
низация экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 5. Совершенствование системы
мониторинга и анализа деятельности по
повышению конкурентоспособности, в том
числе суверенных кредитных рейтингов
Казахстана






Бюджетная программа 010 «Взаимодейст-
вие с международными рейтинговыми
агентствами по вопросам пересмотра
суверенного кредитного рейтинга
Республики Казахстан»

24 852,0

23 584,0

30 600,0

25 296,0

25 296,0


Стратегическое направление 1. Повыше-
ние конкурентоспособности и модерни-
зация экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 4. Поддержание деловой актив-
ности в экономики






Бюджетная программа 011 «Обеспечение
реализации исследований проектов,
осуществляемых совместно с междуна-
родными организациями»

1 643
404,0

1 492
651,0

2 385
000,0

684
190,0

622
190,0


Стратегическое направление 1. Повыше-
ние конкурентоспособности и модер-
низация экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 4. Поддержание деловой актив-
ности в экономики






Бюджетная программа 024 «Проведение
мониторинга бюджетных инвестиционных
и концессионных проектов»

0,0

0,0

46 086,0

0,0

0,0







Стратегическое направление 1. Повы-
шение конкурентоспособности и модер-
низация экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 5. Совершенствование системы
мониторинга и анализа деятельности по
повышению конкурентоспособности, в том
числе суверенных кредитных рейтингов
Казахстана






Бюджетная программа 026 «Обеспечение
взаимодействия с международными фи-
нансовыми организациями по поддержке
развития Центрально-Азиатского
региона»

0,0

0,0

150 000,0

0,0

0,0

Стратегическое направление 1. Повы-
шение конкурентоспособности и модер-
низация экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 4. Поддержание деловой актив-
ности в экономики






Бюджетная программа 042 «Повышение
квалификации руководящих работников и
менеджеров в сфере экономики»

123 772,0

163 772,0

163 772,0

163
772,0

163
772,0


Стратегическое направление 1. Повы-
шение конкурентоспособности и модер-
низация экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 4. Поддержание деловой актив-
ности в экономики






Бюджетная программа 043 «Разработка
мастер-планов для создания комплекса
интегрированных, взаимосвязанных и
сопутствующих производств»

0,0

0,0

350 000,0

0,0

0,0


Стратегическое направление 1. Повы-
шение конкурентоспособности и модер-
низация экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 5. Совершенствование системы
мониторинга и анализа деятельности по
повышению конкурентоспособности, в том
числе суверенных кредитных рейтингов
Казахстана






Бюджетная программа 045 «Приобретение
консалтинговых услуг по улучшению
взаимодействия с рейтинговыми агент-
ствами»

0,0

0,0

150 000,0

248
000,0

248
000,0


Стратегическое направление 1. Повы-
шение конкурентоспособности и модер-
низация экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 2. Обеспечение реализации мер,
направленных на оздоровление и стаби-
лизацию экономики






Бюджетная программа 025 «Увеличение
уставного капитала АО «Фонд нацио-
нального благосостояния «Самрук-
Казына» для обеспечения конкуренто-
способности и устойчивости нацио-
нальной экономики»

0,0

607 500
000,0

58 641
552,0

145 246
874,0

142 847
229,0


Стратегическое направление 1. Повы-
шение конкурентоспособности и модер-
низация экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 2. Обеспечение реализации мер,
направленных на оздоровление и стаби-
лизацию экономики






Бюджетная программа 048 «Кредитование
АО «Фонд национального благосостояния
«Самрук-Казына» для обеспечения
конкурентоспособности и устойчивости
национальной экономики»

0,0

0,0

27 277
000,0

55 163
000,0

45 000
000,0


Стратегическое направление 2. Совер-
шенствование системы государственного
управления и планирования






Цель 2. Внедрение трехлетнего бюд-
жетного планирования, ориентированного
на результат






Задача 2. Бюджетирование, ориентиро-
ванное на результат






Бюджетная программа 003 «Создание и
развитие информационной системы в
сфере государственного планирования»

218 590,0

380 740,0

490 131,0

130
124,0

40 615,0


Бюджетная программа 002 «Резерв на
новые инициативы»

0,0

0,0

0,0

64 698
907,0

40 846
934,0

Бюджетная программа 008 «Целевые те-
кущие трансферты областному бюджету
Кызылординской области на обеспечение
деятельности специального представи-
теля Президента Республики Казахстан
на комплексе «Байконур»

0,0

15 205,0

17 835,0

19 745,0

24 958,0

Бюджетная программа 016 «Увеличение
уставного капитала АО «Казахстанский
холдинг по управлению государственными
активами «Самрук»

4 533
728,0

4 095
000,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетная программа 020 «Изучение
актуальных проблем государственного
управления»

0,0

352 230,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетная программа 024 «Формирование
уставного капитала АО «Казахстанский
центр государственно-частного
партнерства»

0,0

350 000,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетная программа 044 «Материально-
техническое оснащение Министерства
экономики и бюджетного планирования
Республики Казахстан»

136 674,0

152 388,0

27 170,0

63 143,0

77 694,0

Бюджетная программа 101 «Проведение
мероприятий за счет средств на
представительские расходы»

2 035,9

2 152,2

0,0

0,0

0,0

Бюджетная программа 109 «Проведение
мероприятий за счет резерва Прави-
тельства Республики Казахстан на
неотложные затраты»

217 839,7

6 703
200,0

0,0

0,0

0,0

Итого бюджет Министерства экономики и
бюджетного планирования Республики
Казахстан

7 957
366,6

623 477
149,2

94 520
882,0

271 735
433,0

235 532
192,0