Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 10 ақпандағы № 81 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 7 маусымдағы № 516 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 10 ақпандағы № 81 қаулысына мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазакстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      «Стратегиялық жоспарды әзірлеуге негіз болған нормативтік құқықтық актілер тізбесі» деген 7-бөлім мынадай мазмұндағы 20-1-тармақпен толықтырылсын:
      «20-1. Мемлекет басшысының 2010 жылғы 29 қаңтардағы «Жаңа онжылдық - жаңа экономикалық өрлеу - Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауы»;
      «Бюджеттік бағдарламалар» деген 8-бөлімде:
      8.1-кестеде:
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2009 жыл» деген бағанындағы «7 442 616» деген сандар «7 441 419» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2010 жыл» деген бағанындағы «8 376 944» деген сандар «8 819 749» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.2-кестеде:
«

Сан көрсеткіштері

Колледждердегі оқушы-стипендиаттардың орташа жылдық контингенті

адам

894

964

1019

1073

1113

                                                              »

деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«

Тиімділік көрсеткіштері

Жоғарғы оқу орындарындағы студенттердің мемлекеттік стипендиясының мөлшерінен колледж студенттері стипендиясының мөлшері

%

80

80

80

80

80

Колледж студенттерінің стипендиясына, зағип студенттерге мемлекеттік стипендияны көтеру мөлшері

%



75

75

75

Жоғарғы оқу орындарында Ауғанстаннан келген білім алушылардың мемлекеттік стипендиясының мөлшерінен Ауғанстаннан келген білім алушылар стипендиясының мөлшері

%



80

80

80

                                                              »;

      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2009 жыл» деген бағанындағы «96 510» деген сандар «95 109» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2010 жыл» деген бағанындағы «117 472» деген сандар «123 562» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.3-кестеде:
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2009 жыл» деген бағанындағы «6 579 555» деген сандар «6 516 756» деген сандармен ауыстырылсын;
      «ЖОО-да грантпен білім алушылардың орташа жылдық контингенті» және «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдардың «2010 жыл» деген бағанындағы «22 560» және «8 656 900» деген сандар тиісінше «22 266» және «8 981 990» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.4-кестеде:
«

Сан көрсеткіштері

ЖОО-да грантпен білім алушылардың орташа жылдық контингенті

адам

12 872

13 872

17 684

20 767

23 768

ЖОО кейін білім бойынша алатын стипендиаттардың орташа жылдық контингенті

адам

606

625

757

942

1053

                                                              »

деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«

Тиімділік көрсеткіштері

1 қаңтардан бастап стипендия мөлшері (үстемесіз)

теңге






студенттерге

теңге

6 434

9 375

9 375

11719

15 234

интерндерге

теңге

11 652

16 983

16 983

21 228

27 596

Ауғанстаннан келген білім алушыларға

теңге




23 438

30 468

магистранттарға, резидентураның тыңдаушыларына (клиникалық ординаторларға)

теңге

22 041

27 552

27 552

34 440

44 772

докторанттарға

теңге

29 359

36 699

36 699

45 874

59 636

аспиранттарға

теңге

23 000

28 750

28 750



2008 жылғы 1 қыркүйектен, 2010 жылғы 1 сәуірден және 1 шілдеден бастап стипендия мөлшері (үстемесіз):

теңге






студенттерге

теңге

7 500

9 375

11 719

15 234

15 234

интерндерге

теңге

13 586

16 983

21 228

27 596

27 596

Ауғанстаннан келген білім алушыларға

теңге



23 438

30 468

30 468

магистранттарға, резидентураның тыңдаушыларына (клиникалық ординаторларға)

теңге

22 041

27 552

34 440

44 772

44 772

докторанттарға

теңге

29 359

36 699

45 874

59 636

59 636

аспиранттарға

теңге

23 000

28 750

35 938



Стипендияға емтихан сессиясы нәтижелер бойынша тек «өте жақсы» деген баға алған студенттер мен магистранттарға мемлекеттік стипендияны көтеру мөлшері (үстемесіз)

%

15

15

15

15

15

Стипендияға жетім, және ата-аналардың қамқорлығынсыз қалған, бірақ азаматтардың қамқорлығындағы (қорғаншылығындағы) студенттерге және магистранттарға мемлекеттік стипендияны көтеру мөлшері (үстемесіз)

%

30

30

30

30

30

Стипендияға мемлекеттік атаулы стипендия алатын студенттер мен магистранттарға мемлекеттік стипендияны көтеру мөлшері (үстемесіз)

%

45

45

45

45

45

Стипендияға Қазақстан Республикасы Президентінің стипендиясы тағайындалған білім алушыларға мемлекеттік стипендияны көтеру мөлшері (үстемесіз)

%

100

100

100

100

100

»;

      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2009 жыл» деген бағанындағы «2 094 386» деген сандар «2 093 503» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2010 жыл» деген бағанындағы «3 009 035» деген сандар «3 148 028» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.5-кестеде:
      «Аяқталған денсаулық сақтау жобаларының саны, оның ішінде сейсмикалық күшейтілген» және «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдардың «2009 жыл» деген бағанындағы «22» және «64 612 883» деген сандар тиісінше «18» және «63 382 291» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Қаржыландыратын денсаулық сақтау жобаларының саны, оның ішінде сейсмикалық күшейтілген», «Аяқталған денсаулық сақтау жобаларының саны, оның ішінде сейсмикалық күшейтілген» және «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдардың «2010 жыл» деген бағанындағы «70», «61» және «95 001 924» деген сандар тиісінше «71», «66» және «94 499 726» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.6-кестеде:
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2009 жыл» деген бағанындағы «7 035 897» деген сандар «7 035 875» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2010 жыл» деген бағанындағы «7 956 844» деген сандар «8 249 141» деген сандармен ауыстырылсын;
      Осы қаулыға l-қосымшаға сәйкес мынадай мазмұндағы 8.6-1 кестемен толықтырылсын;
      8.7-кестеде:
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2010 жыл» деген бағанындағы «36 246» деген сандар «37 108» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.8-кестеде:
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2010 жыл» деген бағанындағы «1 032 987» деген сандар «1 059 029» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.9-кестеде:
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2009 жыл» деген бағанындағы «15 510 319» деген сандар «15 440 313» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2010 жыл» деген бағанындағы «13 738 713» деген сандар «13 910 746» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.11-кестеде:
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2009 жыл» деген бағанындағы «1 109 683» деген сандар «1 098 872» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2010 жыл» деген бағанындағы «1 158 071» деген сандар «1 184 872» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.12-кестеде:
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2009 жыл» деген бағанындағы «119 686» деген сандар «112 655» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2010 жыл» деген бағанындағы «131 503» деген сандар «144 930» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.13-кестеде:
      «Аяқталған денсаулық сақтау объектілерінің саны, оның ішінде жобаландыратын» және «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдардың «2009 жыл» деген бағанындағы «8» жэне «8 282 472» деген сандар тиісінше «6» және «8 041 345» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Қаржыландыратын денсаулық сақтау объектілерінің саны, оның ішінде жобаландыратын», «Аяқталған денсаулық сақтау объектілерінің саны, оның ішінде жобаландыратын» және «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдардың «2010 жыл» деген бағанындағы «4», «2» және «13 945 027» деген сандар тиісінше «7», «4» және «14 185 068» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.14-кестеде:
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2009 жыл» деген бағанындағы «1 410 354» деген сандар «1 410 335» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2010 жыл» деген бағанындағы «1 560 362» деген сандар «1 627 092» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.15-кестеде:
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2009 жыл» деген бағанындағы «7 276» деген сандар «7 250» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2010 жыл» деген бағанындағы «7 546» деген сандар «7 756» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.16-кестеде:
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2009 жыл» деген бағанындағы «602 398» деген сандар «594 938» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.17-кестеде:
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2009 жыл» деген бағанындағы «9 184» деген сандар «9 183» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2010 жыл» деген бағанындағы «11 500» деген сандар «11 826» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.18-кестеде:
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2009 жыл» деген бағанындағы «523 226» деген сандар «523 136» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Қаржыландыратын ұйымдар саны», «Ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеулердің саны» және «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдардың «2010 жыл» деген бағанындағы «15», «17» және «450 627» деген сандар тиісінше «20», «22» және «653 828» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.19-кестеде:
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2009 жыл» деген бағанындағы «2 500 000» деген сандар «2 499 086» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Жарақтандыратын ұйымдардың саны» және «Бағдарламаны іске  асыруға арналған шығыстар» деген жолдардың «2010 жыл» деген бағанындағы «66» және «3 506 759» деген сандар тиісінше «43» және «3 039 356» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.20-кестеде:
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2009 жыл» деген бағанындағы «1 583 078» деген сандар «1 579 308» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.22-кестеде:
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2009 жыл» деген бағанындағы «376 774» деген сандар «376 762» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.23-кестеде:
      «Пайдалануға беру» және «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдардың «2009 жыл» деген бағанындағы «2» және «187 151» деген сандар тиісінше «1» және «154 634» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Медициналық білім берудің салынған және қайта жаңартылатын объектілерінің саны», «Пайдалануға беру» және «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдардың «2010 жыл» деген бағанындағы «0», «0» және «0» деген сандар тиісінше «1», «1» және «31 398» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.24-кестеде:
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2009 жыл» деген бағанындағы «2 097 744» деген сандар «1 776 207» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Денсаулық сақтау объектілерін іске қосу және қызмет ету», «Денсаулық сақтау объектілерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету» және «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдардың «2010 жыл» деген бағанындағы «26», «26» және «3 911 955» деген сандар тиісінше «28», «28» және «3 297 750» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.25-кестеде:
«

Ересек онкогематологиялық сырқаттарды химиялық препараттармен қамтамасыз ету

адам

18 367

19 770

21 174

22 577

22 577

                                                            »
      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «

Гепатитпен ауыратын науқастарды вирусқа қарсы препараттармен қамтамасыз ету

адам



568

600

1000

                                                              »;

      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2009 жыл» деген бағанындағы «11 383 031» деген сандар «11 356 092» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Сырқаттарды туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз ету» және «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдардың «2010 жыл» деген бағанындағы «37 548» және «16 902 581» деген сандар тиісінше «33 550» және «15 108 249» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.26-кестеде:
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2009 жыл» деген бағанындағы «2 198 846» деген сандар «1 340 955» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.27-кестеде:
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2009 жыл» деген бағанындағы «23 161 479» деген сандар «23 117 583» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2010 жыл» деген бағанындағы «26 259 298» деген сандар «26 806 215» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.28-кестеде:
      «Ауруханалық басқару саласында МВА дәрежесін алған мамандар саны» деген жолдың «2009 жыл» деген бағанындағы «10» деген сандар «20» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Ауруханалық басқару саласында МВА бағдарламасы бойынша оқыған мамандар саны» және «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдардың «2010 жыл» деген бағанындағы «10» және «1 378 669» деген сандар тиісінше «20» және «1 215 820» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.29-кестеде:
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2009 жыл» деген бағанындағы «9 272 618» деген сандар «9 224 678» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Сатып алынатын жабдықтардың саны» деген жолдың «2010 жыл» деген бағанындағы «1 446» деген сандар «1 280» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.30-кестеде:
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2009 жыл» деген бағанындағы «271 873» деген сандар «268 271» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2010 жыл» деген бағанындағы «318 571» деген сандар «327 978» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.32-кестеде:
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2009 жыл» деген бағанындағы «235 172» деген сандар «231 137» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2010 жыл» деген бағанындағы «352 922» деген сандар «403 198» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.34-кестеде:
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2010 жыл» деген бағанындағы «132 772 693» деген сандар «138 061 691» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.37-кестеде:
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2009 жыл» деген бағанындағы «2 500» деген сандар «2 390» деген сандармен ауыстырылсын;
      8.38 және 8.39-кестелер осы қаулыға 23-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                    К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2010 жылғы 7 маусымдағы
№ 516 қаулысына   
1-қосымша      

8.6-1-кесте

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
бюджеттік бағдарламасы
(Трансферттер)

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

007 «Алматы қаласының бюджетіне сейсмотұрақтылығы күшейтілетін денсаулық сақтау объектілерін күрделі жөндеуге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер»

Сипаттама

Алматы қаласы денсаулық сақтаудың сейсмотұрақтылығы күшейтілген денсаулық сақтау ғимараттарының, үй-жайларының және құрылыстарының техникалық жағдайын жақсарту

Стратегиялық бағыт

2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру

Мақсаты

2.2. Медициналық қызметтерге тең қол жеткізуін қамтамасыз ететін денсаулық сақтау саласының инфрақұрылымын жетілдіру

Міндеттері

2.2.1. МСАК-ті басым түрде дамыта отырып, денсаулық сақтау саласы желісін оңтайландыру

Көрсеткіштері


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл


2008 жыл

2009 жыл

Сан көрсеткіштері*

Қаржыландыратын, оның ішінде сейсмотұрақтылығы күшейтілген денсаулық сақтау жобаларының саны

бірлік



2



Нәтиже көрсеткіштері

Аяқталған, оның ішінде сейсмикотұрақтылығы күшейтілген денсаулық сақтау жобаларының саны

бірлік



2



Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге



361 314



Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2010 жылғы 7 маусымдағы
№ 516 қаулысына   
2-қосымша     

8.38-кесте

Бюджеттік шығындар жиыны

мың теңге

Атауы

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1. Қолданыстағы бағдарламалар, соның ішінде:

118 523 181

171 740 044

368 172 653

347 601 464

396 994 376

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

63 013 553

92 460 277

250 876 070

291 079 925

328 441 690

Бюджеттік даму бағдарламалары

55 509 628

79 279 767

117 296 583

56 521 539

68 552 686

2. Әзірлеуге ұсынылатын бағдарламалар, соның ішінде:






Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар






Бюджеттік даму бағдарламалары






Шығыстардың барлығы, соның ішінде:

118 523 181

171 740 044

368 172 653

347 601 464

396 994 376

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

63 013 553

92 460 277

250 876 070

291 079 925

328 441 690

Бюджеттік даму бағдарламалары

55 509 628

79 279 767

117 296 583

56 521 539

68 552 686

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2010 жылғы 7 маусымдағы
№ 516 қаулысына   
3-қосымша      

8.39-кесте

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
стратегиялық бағыттары және бюджеттік бағдарламалары
бойынша шығыстарды бөлу

мың теңге

Стратегиялық бағыттар және бюджеттік бағдарламалар

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

1. Азаматтардың денсаулығын нығайту

43 573 976,0

67 973 732,0

218 537 934,0

253 380 922,0

285 671 332,0

қызметтер


Жиыны

15 519 951,0

30 176 442,0

173 154 155,0

199 605 543,0

221 100 060,0

006

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

1 897 451,0

7 035 897,0

8 249 141,0

9 654 591,0

10 636 623,0

008

Арнайы медицина резервін сақтау

18 814,0

22 984,0

37 108,0

28 865,0

32 161,0

030

Республикалық деңгейде тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін көрсету

13 603 686,0

23 117 583,0

26 806 215,0

30 207 027,0

33 247 817,0

067

Жұқпалы, туберкулез, психикалық ауруларға көрсететін медициналық көмекті ескермегенде, стационарлық және стационарды алмастыратын медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер



138 061 691,0

159 715 060,0

180 183 459,0

трансферттер


Жиыны

28 054 025,0

38 797 290,0

45 383 779,0

53 775 379,0

61 571 272,0

010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кепілдік берілген тегін медициналық көмек көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0,0

15 440 313,0

13 910 746, 0

14 833 447,0

15 251 627, 0

027

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

62 511,0

1 776 207,0

3 297 750,0

6 511 615,0

8 368 273,0

028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа да иммунобиологиялық препараттарды сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

10 306 437,0

11 356 092,0

15 108 249,0

19 961 502,0

23 553 979,0

038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

17 685 077,0

9 224 678,0

13 067 034,0

12 468 815,0

14 397 393,0

2

2. Денсаулық сақтау жүйесін басқару тиімділігін арттыру

66 909 819,0

92 376 515,0

134 386 480,0

73 825 969,0

86 040 207,0

қызметтер


Жиыны

2 747 629,0

9 585 109,0

12 269 825,0

14 314 205,0

14 467 374,0

001

Денсаулық сақтау саласындағы саясатты және қызмет көрсетулерді мемлекеттік реттеуді үйлестіру жөніндегі қызметтер

1 589 474,0

7 441 419,0

8 819 749,0

10 159 864,0

11 343 617,0

017

Сот-медицина сараптамасы

1 059 773,0

1 410 335,0

1 627 092,0

1 924 387,0

2 143 255,0

031

Ауруханалық басқару саласындағы халықаралық стандарттарды енгізу


730 965,0

1 215 820,0

1 333 169,0


064

Денсаулық сақтау саласындағы өзекті проблемаларды зерттеу

80 000,0





066

Денсаулық сақтауды ақпараттандыру және телемедицинаны дамыту саласындағы инвестициялық бағдарламаларды іске асыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер



526 338,0

763 541,0

857 344,0

099

Денсаулық сақтау жүйесін жетілдіру саласындағы зерттеулер



74 826,0

124 244,0

123 158,0

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес



6 000,0

9 000,0


116

Халыққа ақпараттық-талдамалық қызметтер

18 382,0

2 390,0




күрделі шығындар


Жиыны

8 652 562,0

3 511 639,0

4 458 758,0

2 990 225,0

3 020 147,0

013

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

3 900,0

0,0

46 995,0

13 326,0

27 702,0

015

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

66 595,0

112 655,0

144 930,0

130 072,0

131 392,0

021

Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

994 478,0

523 136,0

653 828,0

314 423,0

293 736,0

022

Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

6 706 049,0

2 499 086,0

3 039 356,0

2 296 666,0

2 319 633,0

024

Денсаулық сақтау жүйесінің мемлекеттік білім беру ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

499 957,0

0,0

116 195,0

125 000,0

126 250,0

025

Денсаулық сақтау жүйесінің мемлекеттік білім беру ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

381 583,0

376 774,0

457 454,0

110 738,0

121 434,0

Трансферттер


Жиыны

45 079 498,0

63 382 291,0

94 861 040,0

39 270 368,0

39 566 210,0

005

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салуға және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері

45 079 498,0

63 382 291,0

94 499 726,0

39 270 368,0

39 566 210,0

Инвестициялар


Жиыны

10 430 130,0

15 897 476,0

22 796 857,0

17 251 171,0

28 986 476,0

016

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

7 327 590,0

8 041 345,0

14 185 068,0

3 378 649,0

12 461 193,0

019

Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру

1 302 541,0

594 938,0

633 813,0

2 337 448,0

1 571 579,0

023

Ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық сақтауда ұтқыр және телемедицинаны дамыту

629 277,0

1 579 308,0

747 739,0

475 176,0


026

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

900 102,0

154 634,0

31 398,0



029

Денсаулық сақтау жүйесін реформалау


1 340 955,0

5 398 839,0

8 586 609,0

12 292 878,0

062

«Ұлттық медицина холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

270 620,0

4 186 296,0

1 800 000,0

2 473 289,0

2 660 826,0

3

3. Кадр ресурстары жүйесін және медициналық ғылымды дамыту

8 039 386,0

11 389 797,0

15 248 239,0

20 394 573,0

25 282 837,0

Қызметтер


Жиыны

8 006 947,0

11 158 660,0

14 845 041,0

19 761 474,0

24 475 726,0

002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

67 554,0

95 109,0

123 562,0

167 868,0

205 847,0

003

Жоғары және жоғары оку орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау

4 423 067,0

6 516 756,0

8 981 990,0

12 344 029,0

15 324 665,0

004

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі бағдарламалар бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

1 332 338,0

2 093 503,0

3 148 028,0

4 524 331,0

6 036 328,0

009

Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

973 991,0

1 069 716,0

1 032 987,0

1 026 445,0

1 114 278,0

014

Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

988 012,0

1 098 872,0

1 187 872,0

1 275 433,0

1 321 810,0

018

Денсаулық сақтау саласындағы тарихи мұра құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер

8 272,0

7 250,0

7 756,0

9 988,0

10 132,0

020

Республикалық маңызды кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

7 341,0

9 183,0

11 826,0

13 706,0

15 010,0

043

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

206 372,0

268 271,0

327 978,0

399 674,0

447 656,0

Трансферттер


Жиыны

32 439,0

231 137,0

403 198,0

633 099,0

807 111,0

063

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқитындардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

32 439,0

231 137,0

403 198,0

633 099,0

807 111,0

ЖИЫНЫ

118 523 181,0

171 740 044,0

368 172 653,0

347 601 464,0

396 994 376,0

О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 81

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2010 года № 516

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 81 "О Стратегическом плане Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2010-2014 годы" следующие дополнения и изменения:
      в Стратегическом плане Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2010-2014 годы, утвержденном указанным постановлением:
      раздел 7. "Перечень нормативных правовых актов и документов, на основе которых разработан Стратегический план", дополнить пунктом 20-1 следующего содержания:
      "20-1. Послание Главы государства народу Казахстана от 29 января 2010 года "Новое десятилетие - новый экономический подъем - новые возможности Казахстана";
      в разделе 8. "Бюджетные программы":
      в таблице 8.1:
      в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "7 442 616" заменить цифрами "7 441 419";
      в графе "2010 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "8 376 944" заменить цифрами "8 819 749";
      в таблице 8.2:
      после строки:
"

Показатели
количества

Среднегодовой контингент
учащихся-стипендиатов в колледже

чел.

894

964

1019

1073

1113

                                                                    "
      дополнить строкой следующего содержания:
"

Показатели
эффективности

Размер стипендии студентов
колледжей от размера
государственной стипендии
студентов высших учебных
заведений

%

80

80

80

80

80

Размер повышения государственной
стипендии слепым студентам, к
стипендии студентов колледжей

%



75

75

75

Размер стипендии обучающимся из
Афганистана от размера
государственной стипендии
обучающихся из Афганистана в
высших учебных заведениях

%



80

80

80

                                                                  ";
      в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "96 510" заменить цифрами "95 109";
      в графе "2010 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "117 472" заменить цифрами "123 562";
      в таблице 8.3:
      в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "6 579 555" заменить цифрами "6 516 756";
      в графе "2010 год" строки "Среднегодовой контингент обучающихся по гранту в ВУЗах" и "Расходы на реализацию программы" цифры "22 560" и "8 656 900" заменить соответственно цифрами "22 266" и "8 981 990";
      в таблице 8.4:
      после строки
"

Показатели
количества

Среднегодовой контингент
стипендиатов, обучающихся по
гранту, в ВУЗах

чел.

12 872

13 547

17 684

20 767

23 768

Среднегодовой контингент
стипендиатов, обучающихся по
послевузовскому образованию

чел.

606

625

757

942

1053

                                                                   "
      дополнить строкой следующего содержания:
"

Показатели
эффективности

Размер стипендии (без надбавок)
с 1 января:

тенге






студентам

тенге

6 434

9 375

9 375

11 719

15 234

интернам

тенге

11 652

16 983

16 983

21 228

27 596

обучающимся из Афганистана

тенге




23 438

30 468

магистрантам, слушателям
резидентуры (клиническим
ординаторам)

тенге

22 041

27 552

27 552

34 440

44 772

докторантам

тенге

29 359

36 699

36 699

45 874

59 636

аспирантам

тенге

23 000

28 750

28 750



Размер стипендии (без надбавок) с
1 сентября 2008 года, с 1 апреля
2010 года и с 1 июля 2011 года:

тенге






студентам

тенге

7 500

9 375

11 719

15 234

15 234

интернам

тенге

13 586

16 983

21 228

27 596

27 596

обучающимся из Афганистана

тенге



23 438

30 468

30 468

магистрантам, слушателям
резидентуры (клиническим
ординаторам)

тенге

22 041

27 552

34 440

44 772

44 772

докторантам

тенге

29 359

36 699

45 874

59 636

59 636

аспирантам

тенге

23 000

28 750

35 938



Размер повышения государственной
стипендии студентам и
магистрантам, имеющим по
результатам экзаменационной
сессии только оценки «отлично» к
стипендии (без надбавок)

%

15

15

15

15

15

Размер повышения государственной
стипендии студентам и
магистрантам, из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, но
находящихся под опекой
(попечительством) граждан к
стипендии (без надбавок)

%

30

30

30

30

30

Размер повышения государственной
стипендии студентам и
магистрантам, получающим
государственные именные стипендии
к стипендии (без надбавок)

%

45

45

45

45

45

Размер повышения государственной
стипендии обучающимся, которым
назначена стипендия Президента
Республики Казахстан к стипендии
(без надбавок)

%

100

100

100

100

100

                                                                   ";
      в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "2 094 386" заменить цифрами "2 093 503";
      в графе "2010 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "3 009 035" заменить цифрами "3 148 028";
      в таблице 8.5:
      в графе "2009 год" строки "Кол-во завершенных проектов здравоохранения, в том числе сейсмоусиление" и "Расходы на реализацию программы" цифры "22" и "64 612 883" заменить соответственно цифрами "18" и "63 382 291";
      в графе "2010 год" строки "Кол-во финансируемых проектов здравоохранения, в том числе сейсмоусиление", "Кол-во завершенных проектов здравоохранения, в том числе сейсмоусиление" и "Расходы на реализацию программы" цифры "70", "61" и "95 001 924" заменить соответственно цифрами "71", "66" и "94 499 726";
      в таблице 8.6:
      в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "7 035 897" заменить цифрами "7 035 875";
      в графе "2010 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "7 956 844" заменить цифрами "8 249 141";
      дополнить таблицей 8.6-1 следующего содержания, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
      в таблице 8.7:
      в графе "2010 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "36 246" заменить цифрами "37 108";
      в таблице 8.8:
      в графе "2010 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "1 032 987" заменить цифрами "1 059 029";
      в таблице 8.9:
      в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "15 510 319" заменить цифрами "15 440 313";
      в графе "2010 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "13 738 713" заменить цифрами "13 910 746";
      в таблице 8.11:
      в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "1 109 683" заменить цифрами "1 098 872";
      в графе "2010 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "1 158 071" заменить цифрами "1 184 872";
      в таблице 8.12:
      в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "119 686" заменить цифрами "112 655";
      в графе "2010 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "131 503" заменить цифрами "144 930";
      в таблице 8.13:
      в графе "2009 год" строки "Кол-во завершенных проектов здравоохранения, в том числе проектируемых" и "Расходы на реализацию программы" цифры "8" и "8 282 472" заменить соответственно цифрами "6" и "8 041 345";
      в графе "2010 год" строки "Кол-во финансируемых проектов здравоохранения, в том числе проектируемых", "Кол-во завершенных проектов здравоохранения, в том числе проектируемых" и "Расходы на реализацию программы" цифры "4", "2" и "13 945 027" заменить соответственно цифрами "7", "4" и "14 185 068";
      в таблице 8.14:
      в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "1 410 354" заменить цифрами "1 410 335";
      в графе "2010 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "1 560 362" заменить цифрами "1 627 092";
      в таблице 8.15:
      в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "7 276" заменить цифрами "7 250";
      в графе "2010 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "7 546" заменить цифрами "7 756";
      в таблице 8.16:
      в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "602 398" заменить цифрами "594 938";
      в таблице 8.17:
      в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "9 184" заменить цифрами "9 183";
      в графе "2010 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "11 500" заменить цифрами "11 826";
      в таблице 8.18:
      в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "523 226" заменить цифрами "523 136";
      в графе "2010 год" строки "Количество финансируемых организаций", "Количество капитальных ремонтов, проведенных в зданиях, помещениях и сооружениях" и "Расходы на реализацию программы" цифры "15", "17" и "450 627" заменить соответственно цифрами "20", "22" и "653 828";
      в таблице 8.19:
      в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "2 500 000" заменить цифрами "2 499 086";
      в графе "2010 год" строки "Количество оснащаемых организаций" и "Расходы на реализацию программы" цифры "66" и "3 506 759" заменить соответственно цифрами "43" и "3 039 356";
      в таблице 8.20:
      в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "1 583 078" заменить цифрами "1 579 308";
      в таблице 8.22:
      в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "376 774" заменить цифрами "376 762";
      в таблице 8.23:
      в графе "2009 год" строки "Ввод в эксплуатацию" и "Расходы на реализацию программы" цифры "2" и "187 151" заменить соответственно цифрами "1" и "154 634";
      в графе "2010 год" строки "Кол-во построенных и реконструированных объектов медицинского образования", "Ввод в эксплуатацию" и "Расходы на реализацию программы" и цифры "0", "0" и "0" заменить соответственно цифрами "1", "1" и "31 398";
      в таблице 8.24:
      в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "2 097 744" заменить цифрами "1 776 207";
      в графе "2010 год" строки "Ввод и функционирование объектов здравоохранения", "Обеспечение функционирования объектов здравоохранения" и "Расходы на реализацию программы" цифры "26", "26" и "3 911 955" заменить соответственно цифрами "28", "28" и "3 297 750";
      в таблице 8.25:
      строку
"

Обеспечение онкологических
больных химиопрепаратами

Чел.

18 367

19 770

21 174

22 577

22 577

                                                      "
      изложить в следующей редакции:
"

Обеспечение больных
гепатитом противовирусными
препаратами

Чел.



568

600

1000

                                                      ";
      в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "11 383 031" заменить цифрами "11 356 092";
      в графе "2010 год" строки "Обеспечение противотуберкулезными препаратами" и "Расходы на реализацию программы" цифры "37 548" и "16 902 581" заменить цифрами "33 550" и "15 108 249";
      в таблице 8.26:
      в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "2 198 846" заменить цифрами "1 340 955";
      в таблице 8.27:
      в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "23 161 479" заменить цифрами "23 117 583";
      в графе "2010 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "26 259 298" заменить цифрами "26 806 215";
      в таблице 8.28:
      в графе "2009 год" строки "Число специалистов, обучающихся по программе МВА в области больничного администрирования" цифры "10" заменить цифрами "20";
      в графе "2010 год" строки "Число специалистов, обучающихся по программе МВА в области больничного администрирования" и "Расходы на реализацию программы" цифры "20", "1 378 669" заменить соответственно цифрами "40", "1 215 820";
      в таблице 8.29:
      в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "9 272 618" заменить цифрами "9 224 678";
      в графе "2010 год" строки "Кол-во приобретаемого оборудования" цифры "1 446" заменить цифрами "1 280";
      в таблице 8.30:
      в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "271 873" заменить цифрами "268 271";
      в графе "2010 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "318 571" заменить цифрами "327 978";
      в таблице 8.32:
      в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "235 172" заменить цифрами "231 137";
      в графе "2010 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "352 922" заменить цифрами "403 198";
      в таблице 8.34:
      в графе "2010 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "132 772 693" заменить цифрами "138 061 691";
      в таблице 8.37:
      в графе "2009 год" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "2 500" заменить цифрами "2 390";
      таблицы 8.38 и 8.39 изложить в новой редакции согласно приложениям 23 к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение 1        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 7 июня 2010 года № 516 

Таблица 8.6-1

         Бюджетная программа Министерства здравоохранения
                         Республики Казахстан
                              (трансферты)

Администратор
бюджетной
программы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

007 "Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на капитальный
ремонт сейсмоусиляемых объектов здравоохранения"

Описание

Улучшение технического состояния зданий, помещений и сооружений
сейсмоусиляемых объектов здравоохранения г. Алматы

Стратегическое
направление

2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения

Цель

2.2. Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей
равный доступ к медицинским услугам

Задачи

2.2.1. Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием
ПМСП

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Кол-во финансируемых проектов
здравоохранения, в том числе
сейсмоусиление

ед.



2



Показатель
результата

Кол-во завершенных проектов
здравоохранения, в том числе
сейсмоусиление

ед.



2



Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге



361 314



Приложение 2        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 7 июня 2010 года № 516 

Таблица 8.38

                     Свод бюджетных расходов

                                                           тыс. тенге

Наименование

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

1. Действующие
программы, из них:

118 523 181

171 740 044

368 172 653

347 601 464

396 994 376

Текущие бюджетные
программы

63 013 553

92 460 277

250 876 070

291 079 925

328 441 690

Бюджетные программы
развития

55 509 628

79 279 767

117 296 583

56 521 539

68 552 686

2. Программы,
предлагаемые к
разработке, из них:






Текущие бюджетные
программы






Бюджетные программы
развития






ВСЕГО расходов, из них:

118 523 181

171 740 044

368 172 653

347 601 464

396 994 376

Текущие бюджетные
программы

63 013 553

92 460 277

250 876 070

291 079 925

328 441 690

Бюджетные программы
развития

55 509 628

79 279 767

117 296 583

56 521 539

68 552 686

Приложение 3        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 7 июня 2010 года № 516 

Таблица 8.39

                       Распределение расходов
    по стратегическим направлениям и бюджетным программам
      Министерства здравоохранения Республики Казахстан

                                                        в тыс. тенге

Стратегические направления и
бюджетные программы

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

1

1. Укрепление здоровья граждан

43 573 976,0

67 973 732,0

218 537 934,0

253 380 922,0

285 671 332,0

У
с
л
у
г
и


Итого

15 519 951,0

30 176 442,0

173 154 155,0

199 605 543,0

221 100 060,0

006

Обеспечение санитарно-
эпидемиологического
благополучия населения на
республиканском уровне

1 897 451,0

7 035 875,0

8 249 141,0

9 654 591,0

10 636 623,0

008

Хранение специального
медицинского резерва

18 814,0

22 984,0

37 108,0

28 865,0

32 161,0

030

Оказание гарантированного
объема бесплатной медицинской
помощи на республиканском
уровне

13 603 686,0

23 117 583,0

26 806 215,0

30 207 027,0

33 247 817,0

067

Услуги по оказанию стационарной
и стационарозамещающей
медицинской помощи, за
исключением инфекционных,
туберкулезных и психических
заболеваний



138 061 691,0

159 715 060,0

180 183 459,0

Т
р
а
н
с
ф
е
р
т
ы


Итого

28 054 025,0

37 797 290,0

45 383 779,0

53 775 379,0

61 571 272,0

010

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
обеспечение и расширение
гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи

0,0

15 440 313,0

13 910 746,0

14 833 447,0

15 251 627,0

027

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
содержание вновь вводимых
объектов здравоохранения

62 511,0

1 776 207,0

3 297 750,0

6 511 615,0

8 368 273,0

028

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
закуп лекарственных средств,
вакцин и других
иммунобиологических препаратов

10 306 437,0

11 356 092,0

15 108 249,0

19 961 502,0

23 553 979,0

038

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
материально-техническое
оснащение медицинских
организаций здравоохранения на
местном уровне

17 685 077,0

9 224 678,0

13 067 034,0

12 468 815,0

14 397 393,0

2

2. Повышение эффективности управления
системы здравоохранения

66 909 819,0

92 376 515,0

134 386 480,0

73 825 969,0

86 040 207,0

У
с
л
у
г
и


Итого

2 747 629,0

9 585 109,0

12 269 825,0

14 314 205,0

14 467 374,0

001

Услуги по координации
политики и государственному
регулированию предоставления
услуг в области здравоохранения

1 589 474,0

7 441 419,0

8 819 749,0

10 159 864,0

11 343 617,0

017

Услуги по судебно-медицинской
экспертизе

1 059 773,0

1 410 335,0

1 627 092,0

1 924 387,0

2 143 255,0

031

Внедрение международных
стандартов больничного
управления в РК


730 965,0

1 215 820,0

1 333 169,0


064

Изучение актуальных проблем в
области здравоохранения

80 000,0





066

Услуги по обеспечению
реализации инвестиционных
проектов в области
информатизации здравоохранения
и развития телемедицины



526 338,0

763 541,0

857 344,0

090

Исследования в области
совершенствования системы
здравоохранения



74 826,0

124 244,0

123 158,0

104

Борьба с наркоманией и
наркобизнесом



6 000,0

9 000,0


116

Информационно-аналитические
услуги населению

18 382,0

2 390,0




К
а
п
и
т
а
л
ь
н
ы
е

р
а
с
х
о
д
ы


Итого

8 652 562,0

3 511 639,0

4 458 758,0

2 990 225,0

3 020 147,0

013

Капитальный ремонт зданий,
помещений и сооружений
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан

3 900,0

0,0

46 995,0

13 326,0

27 702,0

015

Материально-техническое
оснащение Министерства
здравоохранения Республики
Казахстан

66 595,0

112 655,0

144 930,0

130 072,0

131 392,0

021

Капитальный ремонт зданий,
помещений и сооружений
государственных организаций
здравоохранения на
республиканском уровне

994 478,0

523 136,0

653 828,0

314 423,0

293 736,0

022

Материально-техническое
оснащение государственных
организаций здравоохранения на
республиканском уровне

6 706 049,0

2 499 086,0

3 039 356,0

2 296 666,0

2 319 633,0

024

Материально-техническое
оснащение государственных
организаций образования
системы здравоохранения

499 957,0

0,0

116 195,0

125 000,0

126 250,0

025

Капитальный ремонт зданий,
помещений и сооружений
государственных организаций
образования системы
здравоохранения

381 583,0

376 762,0

457 454,0

110 738,0

121 434,0

Т
р
а
н
с
ф
е
р
т
ы


Итого

45 079 498,0

63 382 291,0

94 861 040,0

39 270 368,0

39 566 210,0

005

Целевые трансферты на развитие
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
строительство и реконструкцию
объектов здравоохранения и
областному бюджету Алматинской
области и бюджету города Алматы
для сейсмоусиления объектов
здравоохранения

45 079 498,0

63 382 291,0

94 499 726,0

39 270 368,0

39 566 210,0

007

Целевые текущие трансферты
бюджету города Алматы на
капитальный ремонт
сейсмоусиляемых объектов





361 314,0





И
н
в
е
с
т
и
ц
и
и


Итого

10 430 130,0

15 897 476,0

22 796 857,0

17 251 171,0

28 986 476,0

016

Строительство и реконструкция
объектов здравоохранения

7 327 590,0

8 041 345,0

14 185 068,0

3 378 649,0

12 461 193,0

019

Создание информационных систем
здравоохранения

1 302 541,0

594 938,0

633 813,0

2 337 448,0

1 571 579,0

023

Развитие мобильной и
телемедицины в здравоохранении
аульной (сельской) местности

629 277,0

1 579 308,0

747 739,0

475 176,0



026

Строительство и реконструкция
объектов образования

900 102,0

154 634,0

31 398,0





029

Реформирование системы
здравоохранения



1 340 955,0

5 398 839,0

8 586 609,0

12 292 878,0

062

Увеличение уставного капитала
АО "Национальный медицинский
холдинг"

270 620,0

4 186 296,0

1 800 000,0

2 473 289,0

2 660 826,0

3

3. Развитие кадровых ресурсов и
медицинской науки

8 039 386,0

11 389 797,0

15 248 239,0

20 394 573,0

25 282 837,0

У
с
л
у
г
и


Итого

8 006 947,0

11 158 660,0

14 845 041,0

19 761 474,0

24 475 726,0

002

Оказание социальной поддержки
обучающимся по программам
технического и профессиональ-
ного, послесреднего образования

67 554,0

95 109,0

123 562,0

167 868,0

205 847,0

003

Подготовка специалистов с
высшим и послевузовским
профессиональным образованием

4 423 067,0

6 516 756,0

8 981 990,0

12 344 029,0

15 324 665,0

004

Оказание социальной поддержки
обучающимся по программам
высшего и послевузовского
образования

1 332 338,0

2 093 503,0

3 148 028,0

4 524 331,0

6 036 328,0

009

Прикладные научные исследования
в области здравоохранения

973 991,0

1 069 716,0

1 059 029,0

1 026 445,0

1 114 278,0

014

Повышение квалификации и
переподготовка кадров
государственных организаций
здравоохранения

988 012,0

1 098 872,0

1 184 872,0

1 275 433,0

1 321 810,0

018

Услуги по хранению и ценностей
исторического наследия в
области здравоохранения

8 272,0

7 250,0

7 756,0

9 988,0

10 132,0

020

Услуги по обеспечению доступа к
информации в библиотеках
республиканского значения

7 341,0

9 183,0

11 826,0

13 706,0

15 010,0

043

Подготовка специалистов в
организациях технического и
профессионального,
послесреднего образования

206 372,0

268 271,0

327 978,0

399 674,0

447 656,0

Т
р
а
н
с
ф
е
р
т
ы


Итого

32 439,0

231 137,0

403 198,0

633 099,0

807 111,0

063

Целевые текущие трансферты
бюджетам областей, городов
Астаны и Алматы на выплату
стипендий обучающимся в
организациях технического и
профессионального,
послесреднего образования на
основании государственного
заказа местных исполнительных
органов

32 439,0

231 137,0

403 198,0

633 099,0

807 111,0

ВСЕГО

118 523 181,0

171 740 044,0

368 172 653,0

347 601 464,0

396 994 376,0