"Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 31 желтоқсандағы № 1531 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 30 сәуірдегі № 445 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
       1. «Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 31 желтоқсандағы № 1531 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы»;
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары бекітілсін.»;
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     С. Ахметов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 30 сәуірдегі
№ 445 қаулысына    
қосымша       

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2010 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1531 қаулысымен    
бекітілген       

Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау
министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған
стратегиялық жоспары

1. Миссия және пайымдау

      Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің (бұдан әрі – Министрлік) миссиясы – ұзақ мерзімді перспективада халықтың әл-ауқатын жақсарту және елдің орнықты дамуы үшін қолайлы жағдайлар қалыптастыру.
      Пайымдау – 2020 жылға қарай қазақстандық экономиканың 2009 жылғы деңгейге қатысты нақты мәнде үштен бірінен жоғары сапалы өсуі.

2. Ағымдағы жағдайды талдау

1. Елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және ұлттық экономиканы
жаңғырту

      Өткен онжылдықта қазақстандық экономиканың жай-күйі көбінесе энергия ресурстары мен минералдық шикізаттың басқа да түрлеріне сыртқы конъюнктурамен айқындалды. 2000 – 2007 жылдары тауарлар экспорты орташа есеппен жалпы ішкі өнімнің (бұдан әрі – ЖІӨ) 45 %-ын құрады. 2008 жылы мұнай бағасы рекордтық тарихи деңгейде бір баррель үшін 147 АҚШ долларына дейін жеткен кезде, экспорт ЖІӨ-ге қарағанда 53,9 %-ға дейін өсті. Жаһандық экономикалық дағдарыс салдарынан энергия ресурстарының әлемдік бағасының төмендеуі кезінде 2009 жылы экспорт көлемі ЖІӨ-ге қарағанда 40,3 %-ға дейін төмендеді.
      2008 жылы басталған әлемдік экономиканың баялауы, ресурстарды тұтынудың қысқаруы, Қазақстанның тауарлық экспортының негізгі құраушысы болып табылатын мұнай, металл, металл илегіне әлемдік бағалардың төмендеуі қазақстандық экономиканың өсу қарқынының баяулауына септігін тигізді. 2008 жылдың қорытындысы бойынша ЖІӨ-нің нақты өсімі 2007 жылғы 8,9 %-бен салыстырғанда 3,3 %-ды құрады. Ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі қысқарып, өнеркәсіптегі, құрылыстағы, сондай-ақ қызмет көрсету саласындағы өсу қарқыны төмендеді.
      2009 жылы Қазақстан экономикасының дамуы терең әлемдік экономикалық дағдарысқа бейімделу жағдайында өтті. 2009 жылдың қорытындысы бойынша нақты ЖІӨ-нің өсу қарқыны 1,2 %-ға дейін төмендеді. Экономиканың оң өсімі 2009 жылы ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің 13,8 %-ға артуымен, мұнай өндіру көлемінің 8,1 %-ға артуымен, сондай-ақ экономика секторларындағы белсенділік пен сұранысты ынталандыру жөніндегі мемлекеттің дағдарысқа қарсы шараларымен қамтамасыз етілді.
      2010 жылдың басынан бастап экономика салаларында оң серпін байқалды, бұл белгілі бір дәрежеде әлемдік экономиканың жандануына негізделді.
      Нақты ЖІӨ 2010 жылы 2009 жылға қарағанда 7,3 %-ға ұлғайды. Салыстыру үшін 2010 жылы басқа елдерде ЖІӨ өсуі: АҚШ-та – 3,0 %, Қытайда – 10,3 %, Германияда – 3,5 %, Жапонияда – 4,0 %, Ұлыбританияда – 1,3 %, Ресейде – 4 %, Беларусияда – 7,6 % құрады.
      Сыртқы нарықтардағы конъюнктураның жақсаруы аясында өнеркәсіп өнімдерін өндіру көлемі 2010 жылы 10,0 %-ға, оның ішінде тау-кен өнеркәсібі мен карьерлерді дайындауда 5,3 %-ға өсім есебінен, өңдеу өнеркәсібінде 18,4 %-ға өсу есебінен ұлғайды.
      Тауарлар өндіру мен қызмет көрсету көлемінің ұлғаюымен сипатталатын экономика салаларының дамуы жұмыспен қамтудың өсуіне ықпал етті.
      Жұмыссыздық деңгейі 2010 жылы экономикалық белсенді халық санының 5,5 %-ын құрады, бұл 2009 жылға қарағанда 0,8 пайыздық тармаққа төмен. Салыстыру үшін 2010 жылы басқа елдерде жұмыссыздық: АҚШ-та – 9,6 %, Қытайда – 4,1 %, Германияда – 7,1 %, Жапонияда – 5,1 %, Ұлыбританияда – 7,8 %, Ресейде – 7,5 %, Беларусияда – 0,7 % құрады.
      Сонымен қатар әлемдік экономиканың қалпына келуі мен әлемдік тауар нарықтарындағы бағалар деңгейінің өсуі аясында отандық экономиканың өсуі ішкі бағалардың артуына ықпал етеді. 2010 жылғы желтоқсанда инфляция деңгейі 7,8 %-ды құрады, бұл 2009 жылғы желтоқсанға қарағанда 1,6 пайыздық тармаққа жоғары.
      Отандық экономика жай-күйінің сыртқы бағалар факторларынан тәуелділігі оған тән құрылымдық поляризация салдарынан сақталып отыр. Бір полюсте – бұл тез дамитын табыстылығы жоғары шикізаттық салалар және табыстары әлемдік экономиканың жай-күйі мен сыртқы нарықтардағы конъюнктураға толығымен тәуелді, толығымен әлемдік нарыққа жұмыс істейтін металлургия салалары. Мұнда ауыл шаруашылығын да жатқызуға болады. Екінші полюсте – рентабельділігі мен қосылған құны төмен басымды түрде ішкі нарыққа бағдарланған өңдеу секторының салалары.
      Осылайша, экономиканың жай-күйі көбінесе шикізаттық экспортқа бағдарланған салалардың дамуымен айқындалады. Экономиканың мұндай құрылымы оның тұрақты өсуін қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейді. Сондықтан экономиканың тұрақты өсу қарқындары болашақта басымды түрде шикізаттық емес секторды дамытумен қамтамасыз етілуі тиіс.
      2010 жылы бөлшек сауда айналымы 3197,1 миллиард теңгені құрады немесе 2009 жылмен (2551,4 миллиард теңге) салыстырғанда 17,9 %-ға ұлғайды. 2010 жылы көтерме сауда айналымы 8152,4 миллиард теңгені құрады немесе өткен жылғы деңгейге қарағанда 111,9 % (6872,3 миллиард теңге).
      2010 жылы Қазақстан Республикасында 60 брокерлік-дилерлік ұйымдар мен 8 тауар биржалары жұмыс істеді, онда спот-тауарлар бойынша 10 407 мәміле жасалды.
      2010 жылы биржалық мәмілелердің жалпы көлемі 86,5 миллиард теңгені құрады және 2009 жылмен (55 миллиард теңге) салыстырғанда 57,3 %-ға және 2008 жылмен салыстырғанда (13,7 миллиард теңге) 6 еседен көп ұлғайды. Бұл ретте, саудаға қойылған спот-тауарлардың көлемі 2009 жылмен (94,5 миллиард теңге) салыстырғанда 9 еседен көп (884 миллиард теңге) және 2008 жылмен (25,3 миллиард теңге) салыстырғанда 35 еседен көп өсті.
      Қазіргі жағдайда бөлшек сауда өндірісті, бөлуді, көлем мен тұтынуды біріктіре отырып, онымен бірыңғай кешенді қалыптастыра отырып елеулі мәнге ие болып отыр.
      Соңғы уақытта осы заманғы сауда елеулі құрылымдық өзгерістерге ұшырады: стихиялы ұйымдастырылған нарықтардың қысқаруы, бөлшек желілерді нығайту, шетелдік операторлардың өктемдігі, ірі бөлшек желілер арасында бәсекелестіктің күшеюі.
      Осылайша, қазіргі уақытта бөлшек тауар айналымы негізінен өз қызметін стационарлық желілерді жүзеге асыратын коммерциялық ұйымдар мен жеке кәсіпорындармен қалыптасады.
      Қатаң құрылымдаумен және жаңа форматтар мен сауда ұйымдарының кіші форматтарын қолданысқа енгізе отырып бүгінгі күні тұтыну нарығының жай-күйін атап өткен жөн. Бұдан қоса, бөлшек саудасының осы заманғы дамуы дүкендер, сату әдістері мен қызмет көрсету нысандары түріндегі үлкен өзгерістермен қоса жүреді.
      Министрлік дамыған елдерде кеңінен қолданыс тапқан «Кэш энд Кэрри» - «қойма-жаймалар» қағидаты бойынша ұсақ көтерме сауданы қолдану тәжірибесін Қазақстанда дамытуға және құруға ерекше назар аударып отыр. Қазақстанда қазірдің өзінде «РАМСТОР», «АСТЫҚЖАН», «АРЗАН», «МЭТРО» және т.б. сияқты «қойма-жаймалар» қағидаты бойынша жұмыс істейтін компаниялар бар.
      Ішкі сауданы дамытудың оң үрдістері бірқатар проблемалардың сақталуымен бірге жүреді.
      Сауда нарықтарында көлеңкелі айналымның едәуір көлемі, контрабандалық және контрафактілік өнім өткізудің жоғары деңгейі; өткізілетін тауарларға жасанды сапа сертификаттарының кең қолданылуы орныққан.
      Тиімді жұмыс істейтін тауарлық биржа нарықтың ашықтығын, қаржылық мүмкіндіктері мен тиімділігін айтарлықтай арттыруы мүмкін. Тауарлық биржалар арқылы сауда делдалдардың санын қысқартуға мүмкіндік береді, бұл экономиканың көлеңкелі секторын қысқартуға жәрдемдеседі. Тауарлық биржалар арқылы тауарларды өткізуге тауар өндірушілерді тарту мәселесі өзекті.
      Елде инвестициялық жобаларды жоспарлаудың және іске асырудың тұтастай көрінісінің болмауы олардың тиімсіз іске асырылуына, экономика салаларындағы теңсіздікке және жобаларды пайдалануға бергеннен кейін ресурстық қамтамасыз етудің болмауына алып келетінін атап көрсету керек.
      «Концессиялар туралы» Қазақастан Республикасының Заңы қабылдануымен концессия тетігін қолдану арқылы инвестициялық жобаларды іске асыру үшін жеке секторға инвестициялық және технологиялық ресурстарды инвестициялауға мүмкіндік беретін құқықтық негіз салынды.
      Қазіргі уақытта 3 объект іске асырылу барысында, олардың жалпы құрылыс құны 45,6 миллиард теңге.
      Үкімет Орта мерзімді кезеңге концессияға беруге ұсынылған объектілер тізбесін қалыптастырды.
      Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесінің 21-ші жалпы отырысында атап өткендей, мемлекеттік қолдау шараларын жүйелендіру, жергілікті деңгейде жобаларды іске асыру кезінде, әсіресе әлеуметтік және тұрғын үй – коммуналдық сала объектілерінің құрылысы кезінде мемлекеттік-жеке меншік әріптестік құралдарын жылжыту маңызды болып табылады.
      Республикалық бюджет шығыстарының теңгерімділігі мен құрылымы, салық пен кеден төлемдері түсімдерінің толықтығы, салық пен кеден жүйелерін жақсарту мәселелері өзекті болып қалуда.
      Экономикалық ахуалдың нашарлауы немесе жақсаруы республикалық бюджетке және Ұлттық қорға түсімдердің деңгейіне, бюджет шығыстарының құрылымына әсерін тигізетін анықтаушы сыртқы фактор болып табылады.
      Алдағы перспективада макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін бюджеттік саясат теңгерімділігінің және мемлекеттік шығыстар тиімділігін арттырудың жаңа тәсілдері әзірленетін болады.
      Мемлекеттік борышты қалыпты деңгейде және мемлекеттік қаржының тұрақтылығын қолдау үшін ЖІӨ-ге қатысты бюджет тапшылығының және мұнайға қатысты емес тапшылықтың өсімін ұстап тұру жоспарлануда. Квазимемлекеттік сектор борышының өсуіне бақылау қамтамасыз етілетін болады.
      Экономиканың шикізаттық емес секторларын дамыту үшін Үкімет қабылдайтын «тікелей» шаралардан басқа Министрлік құзыреті шеңберінде қазақстандық экономиканы әлемдік сауда жүйесіне одан әрі интеграциялау жүргізілетін болады.
      Атап айтқанда, Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде интеграциялық бастамаларды іске асыру және экономикалық пайдалы жағдайда Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына (бұдан әрі - ДСҰ) кіруі жөніндегі келіссөздер процесін аяқтау бойынша жұмыстар жалғасуда.
      Бүгінгі таңда Еуразиялық экономикалық қоғамдастығының (ЕурАзЭҚ) маңызды интеграциялық ілгерілеуінің бірі бірыңғай кеден тарифін және Кеден одағына кірмейтін үшінші елдерге қатысты бірыңғай сауда саясатын қолдана отырып, тауарлардың еркін сауда аймағының режимін іске асыруды көздейтін 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап Беларусь Республикасының, Қазақстан Республикасының және Ресей Федерациясының Кеден одағының іс жүзінде іске асырылуы болып табылады.
      Кеден одағының жұмыс істеуі интеграцияның барынша тереңдетілген нысаны – көрсетілетін қызметтердің, капитал мен жұмыс күшінің еркін қозғалысын көздейтін Бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастыруға өту үшін алаңға айналды. Көлік инфрақұрылымына тең қолжетімділік қазақстандық тауарлардың алыс шетелдердің өткізу нарықтарына дейінгі қозғалысы кезіндегі шығындар мен уақытты қысқартуға мүмкіндік береді.
      Бірыңғай экономикалық кеңістіктің шарттық-құқықтық базасын қалыптастыратын 17 келісімге қол қойылды және олар 2012 жылы күшіне енді, Бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастыратын келісімдерді іске асыру мақсатында құжаттарды әзірлеудің күнтізбелік жоспарын іске асыру жалғасуда.
      Тұтастай алғанда, ЕурАзЭҚ шеңберіндегі интеграция процестері елдің экономикалық әлеуетін ашудың бірлескен, бірін-бірі толықтыратын өндірістерді құру жолымен бәсекелестік қабілеті жоғары әлемдік нарыққа шығудың, сондай-ақ барынша пайдалы жағдайларда өзара сауда жасаудың жаңа мүмкіндіктерін ашады.
      ЕурАзЭҚ шеңберінде интеграция процестерін мазмұнды пысықтау және тиісінше үйлестіру Қазақстан Республикасының интеграциялық бастамаларын тиімді іске асыруға қол жеткізудегі ұлттық мүдделерін кешенді ескеруді қамтамасыз етудің маңызды құралы болып табылады.
      Қазақстандық заңнаманы ДСҰ-ның міндетті келісімдерінің ережелерімен толық сәйкес келтіру бойынша жұмыстар жалғасуда.
      Кеден одағын тәжірибелі іске асырудың басталуымен ДСҰ-ға кіру бойынша келіссөз процесі біраз өзгерістерге түсті, олар ең біріншіден, ДСҰ-ға мүше елдер кіргеннен кейін Кеден одағының толық жұмыс істеуі үшін жағдайлар жасау қажеттілігімен байланысты.
      Бұл мақсатта біздің елдер ДСҰ-ға кіру бойынша келіссөздерді Кеден одағы комиссиясының құзыретіне кіретін мәселелер бойынша үйлестірілген ұстаным негізінде жүргізеді.
      Бүгінгі таңда Қазақстан тиісті хаттамаларға қол қою арқылы ДСҰ-ға мүше 29 елмен қазақстандық тауарлар және қызметтер нарығына қол жеткізу бойынша екіжақты келіссөздерді аяқтады.

2. Нәтижелі мемлекеттік секторды құру

      Қолданыстағы мемлекеттік басқару жүйесі халықтың мемлекеттік қызметтерге қолжетімділігін толық қамтамасыз етпейді, мемлекеттік органдардың халықпен жедел қайта байланысы жоқ, көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің тиімділігі мен сапасының төмендігі байқалады, себебі барлық мемлекеттік қызметтер бойынша оларды көрсетудің нақты стандарттары мен регламенттері әзірленбеген.
      Осыған байланысты, көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын одан әрі арттыру және оларды көрсету процестерін жетілдіру талап етіледі, нәтижесінде бұл сапалы қызметтер алуға азаматтардың өзінің конституциялық құқықтарын іске асыру мүмкіндігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
      Бұдан басқа мемлекеттік қызметтерді стандарттау процесінің негізі болып табылатын қолданыстағы Басқару салалары (аялары) бойынша мемлекеттік қызметтердің тізілімін кезең-кезеңімен кеңейту бойынша жұмысты жалғастыру қажет.
      Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарына сәйкес 2011 жылдан бастап тұрақты түрде мемлекеттік органдардың қызметін функционалдық шолу көзделуде. Әрбір нақты мемлекеттік органда өкілеттіктердің оңтайлы көлемін айқындау жекелеген секторда, сондай-ақ мемлекеттік басқарудың түрлі деңгейінде артық функцияларды жою, қайталанатын өкілеттілікті болдырмау, жетіспейтін функцияларды бекіту және нарық тетіктерін пайдалануды кеңейту жолымен мемлекеттің барабар рөлін тұтастай белгілеуге мүмкіндік береді.
      Орталық және жергілікті атқарушы органдар арасында, сондай-ақ Үкімет пен оның құрылымына кіретін орталық мемлекеттік органдардың арасында функцияларды жеткілікті нақты бөлу отандық әкімшілік реформаның бұған дейінгі кезеңінің оң нәтижелерінің бірі болып табылатындығына қарамастан, деңгейлес және сатылас үйлестіру және бірлесе жүргізу функцияларын нақты бөлу мәселелері әлі күнге дейін ден қоюды талап етеді.
      Мемлекеттік органдар мен мемлекеттік басқару деңгейлерінің өкілеттіктерін барынша нақты айқындау, сондай-ақ функцияларды жүзеге асыру процестерін жетілдіру үшін мемлекеттік басқарудың тиісті саларындағы (аясында) саясаттың тиімділігін бағалау арқылы мемлекеттік органдардың қызметіне жүйелі негізде функционалдық шолулар жүргізуді қамтамасыз ету қажет.
      Қазіргі заманғы Қазақстанның жылдам өзгеріп отырған әлеуметтік-экономикалық жағдайлары мемлекеттік билік органдарының алдына жаңа мақсаттар мен міндеттер қояды, осыған байланысты мемлекеттік басқару жүйесі басқарудың үйреншікті, дәстүрлі әдістерін ғана қайта қарауға мәжбүр болып қана қоймай, өз қызметінің тиімділігін тұрақты арттырып отыруы тиіс.
      «Орталық мемлекеттік және облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурызда қабылданған Жарлығының міндеті мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру болып табылады.
      Осыған байланысты 2011 жылдан бастап жүйелі негізде 26 орталық мемлекеттік орган және 16 жергілікті атқарушы орган қызметінің тиімділігіне жыл сайынғы бағалау жүргізілді.
      2014 жылдан бастап Министрлік «Стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу» бағыты бойынша орталық мемлекеттік органдарға бағалау жүргізеді, сондай-ақ орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар бойынша жалпы бағалауды қалыптастыратын болады.
      Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің одан әрі жұмыс істеуі үшін оның процесіне: көрсетілген жүйенің құжаттарын әзірлеуге, іске асыруға, мониторинг жүргізуге, бағалауға және бақылауға арналған әдіснамалық тәсілдер бекітілді.
      «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңын қабылдауға байланысты мемлекеттік мүлікті басқаруды жоспарлау, мониторинг жүргізу, бағалау және тиімді бақылау жүйесін құру бойынша негіз салынды.
      Министрлік Мемлекеттік жоспарлау жүйесіне сәйкес Бірыңғай мемлекеттік мүліктің тізілімі негізінде мемлекеттік мүлікті басқаруды жоспарлау, мониторинг жүргізу, бағалау және тиімді бақылау жүйесін қалыптастыру бойынша әдістемелік тәсілдерді әзірлейтін болады.
      Бекітілген есеп беру нысандары негізінде жыл сайын мемлекеттік кәсіпорындардың, мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың (жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің) даму жоспарларының орындалу мониторингі жүргізіледі. Мемлекеттік кәсіпорындардың, мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың (жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің) даму жоспарларының орындалуы туралы есеп берулер негізінде мемлекеттік мүлікті басқаруды талдау және тиімділікті бағалау жүзеге асырылатын болады.
      Заңсыз сыртқы көші-қонға қарсы іс-қимыл жасау Министрлік қызметінің негізгі бағыттарының бірі болып табылады.
      Заңсыз көші-қон ауқымы жыл сайын 200-300 мың шетелдікке дейін жетеді.
      Бақылауды күшейту және заңсыз сыртқы көші-қонға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында көші-қон проблемаларын шешу жөніндегі көші-қонды бақылау, заңсыз көші-қонға қарсы іс-қимыл жасау мәселелері бойынша шетелдік мемлекеттердің құзыретті органдарымен ведомствоаралық өзара іс-қимылды жетілдіру саласындағы заңнамаға өзгерістер енгізуді көздейтін Кешенді жоспарды әзірлеу қажет.
      Бұдан басқа, Министрлік жұмылдыру дайындығы саласындағы уәкілетті орган ретінде мемлекеттік органдар мен ұйымдардың жұмылдыру іс-шараларын орындауға дайындығын арттыруға бағытталған жұмысты жалғастыратын болады.

3-бөлім. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер,
нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелер
көрсеткіштері

1. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы
индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері

1-стратегиялық бағыт. Елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және ұлттық экономиканы жаңғырту

1-мақсат. 2020 жылға қарай қазақстандық экономиканың 2009 жылғы деңгейге қатысты нақты мәнде үштен бірінен аса артуын қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламалар кодтары 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 010, 011, 014, 015, 016, 017, 020

Нысаналы индикаторлар

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Оның ішінде аралық мәнді көрсетумен

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. ЖІӨ ФКИ

Стат. деректер

Алдыңғы жылға қарағанда %-бен

101,2

105,0

107,0

105,4

106,0

106,1

107,6

2. Шикізаттық емес сектордың ФКИ

Стат. дерекер

Алдыңғы жылға қарағанда %-бен

98,4

105,1

107,4

107,4

106,6

107,0

107,6

3. Негізгі капиталға инвестициялар көлемінің өсімі

Стат. деректер

Алдыңғы жылға қарағанда %-бен

102,1

102,9

112,8

103,5

104,7

109,2

108,2

4. Көлеңкелі экономика мөлшері

Стат. деректер

ЖІӨ-ге қарағанда %-бен

19,5 (2008 жылғы бағалау)

20-дан аспайтын

20-дан аспайтын

20-дан аспайтын

20-дан аспайтын

20-дан аспайтын

20-дан аспайтын

5. ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Салық салу деңгейі мен әсері» көрсеткішінің жақсаруы

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын

89

41

39

38

37

36

35

6. ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Монополияға қарсы саясат тиімділігі» көрсеткішінің жақсаруы

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын

92

121

95

95

94

94

93

7. Үй шаруашылықтарының тұтыну үлесі

Стат. деректер

ЖІӨ-ге қарағанда %-бен




60

60

60

60

8. Мемлекеттік басқарудың тұтыну үлесі

Стат. деректер

ЖІӨ-ге қарағанда %-бен




10

10

10

10

9. Реттелетін тарифтердің негізсіз артуына жол бермеу және Қазақстан Республикасының Үкіметі (табиғи монополиялар саласындағы және реттелетін нарықтардағы мемлекеттік саясаттың тиімділігін арттыру жолымен) жыл сайын айқындайтын инфляция дәлізін орындау

ЭБЖМ ақпараты

%




100

100

100

100

10. Тауар нарығының тиімді жұмыс істеуіне кедергі келтіретін факторларға жол бермеу (бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу мәселелері бойынша мемлекеттік саясаттың тиімділігін арттыру жолымен)

ЭБЖМ ақпараты

%




100

100

100

100

11. Жалпы салықтық ставка (жүктеме), ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде табыс %

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын

50

31

31

30

30

30

30

12. ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде қабылданатын шешімдердің ашықтығы

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын


53

32

31

31

30

30

13. Үкіметтік борыш үлесі

ЭБЖМ, Қаржымині деректері

ЖІӨ-ге қарағанда %-бен

9,5

10,3

10,0

11,8

12,3

12,5

12,2

14. Екінші деңгейдегі банктердің экономикаға кредит беруін ұлғайту

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Алдыңғы жылға қарағанда %-бен




105,7

105,4

105,1

104,9

15. Сауда ФКИ

стат. деректер

Алдыңғы жылға қарағанда %-бен

97,5

108,0

112,0

114,3

113,0

112,2

112,5

16. Концессиялық ұсыныстар санын ұлғайту

ЭБЖМ ақпараты

Базалық жылға қарағанда %-бен




10

30

50

70

17. Бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы

Қаржымині деректері

ЖІӨ-ге қарағанда %-бен




-7,5

-5,9

-4,6

-3,9

18. «Мемлекеттік бюджет балансы (профицит/тапшылық)» ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикаторы

ДЭФ ЖБИ есебі

Рейтингтегі орын





12

12

12

19. «Мемлекеттік органдардағы ысырапшылдық» Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикаторы

ДЭФ ЖБИ есебі

Рейтингтегі орын





31

31

31

20. «Тікелей шетел инвестицияларына реттеу әсері» Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикаторы

ДЭФ ЖБИ есебі

Рейтингтегі орын





98

97

96

Нысаналы индикаторларға қол жеткізу жолдары, құралдары және әдістері:

1.1-міндет. Болжанатын көрсеткіштер шегінде экономиканың дамуын қамтамасыз ету

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпа рат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Экономика өсуінің нақты қалыптасқан қарқынының ЖІӨ өсуінің нысаналы көрсеткіштерінен ауытқуы

Стат. деректер

%

101,1

102,0

98-102

95-105

95-105

95-105

95-105

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Салаларды және жалпы экономиканы дамытудың болжамды көрсеткіштерін қамтамасыз ету бойынша орталық салалық мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіру

Х

Х

Х

Х

Х

2) Экономиканың даму қарқындарына кері әсер ете алатын әлемдік және отандық экономикалардың дамуында әлеуетті кері үрдістерді анықтау

Х

Х

Х

Х

Х

3) Экономикалық өсу көздерінің факторлық талдауы және оның тұрақтылығы мен теңгерілімдігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу

Х

Х

Х

Х

Х

4) Орта мерзімді кезеңге арналған экономикалық саясаттың негізгі бағыттарын қалыптастыру

Х

Х

Х

Х

Х

5) Қазақстанның бәсеке қабілеттілігінің деңгейін көтеру бойынша мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіру

Х

Х

Х

Х

Х

6) Әлемдік бәсекеге қабілеттілік рейтингтерде Қазақстан көрсеткіштерін жақсарту жөніндегі іс-шаралардың кешенді жоспарын әзірлеу

Х





7) Әлемдік рейтингтердің оператор-серіктестерімен тұрақты жұмыс жүргізу

Х

Х

Х

Х

Х

8) «G-Global» диалог алаңын дамыту бойынша ұсыныстар әзірлеу






9) Өзекті мәселелер мен проблемалар жөнінде Дүниежүзілік экономикалық форумның бас офисімен, Дүниежүзілік банкпен кездесулер, консультациялар жүргізу

Х

Х

Х

Х

Х

10) ЖІӨ құрылымындағы тұрақты бағада есептелген үй шаруашылығы мен мемлекеттік басқару шығыстарының көрсеткіштерінің мониторингі

Х

Х

Х

Х

Х

11) Стандартты іс-қимыл пакеттерімен бірге дағдарысқа қарсы ден қоюдың көпдеңгейлі жүйесін енгізу



Х



1.2-міндет. Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік тетіктерін дамыту

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік келісімшарттарының жаңа түрлерін енгізу

ЭБЖМ ақпараты

Келісімшарттар түрлері





1

2

3

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Жобаларды іске асырудан болашақ ақша ағымдары түрiнде активтер бөлу жолымен қамтамасыз етуді құру мақсатында талап ету құқығын беру бойынша жобалық қаржыландыру тетігін пайдалану үшін жағдай жасау


Х




2) Мемлекет есебінен қаржыландырылатын барлық жобалар үшін қаржылық және экономикалық рентабельділік стандарттарын енгізу




Х


3) Концессиялық заңнаманы жетілдіру

Х

Х




4) Мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің жаңа түрлері мен келісімшарттарын енгізу арқылы мемлекеттік-жеке меншік әріптестікті қолдану аяларын кеңейту (денсаулық сақтау, білім беру, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және т.б.)

Х

Х




5) Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік негізінде жобаларды дайындау және іске асыру процестерін тиімді басқаруды және бақылауды қамтамасыз ету



Х



6) Мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің әртүрлі тетіктері бойынша жобаларды іске асыру кезінде мемлекеттік қолдауды дамыту

Х



Х


7) Мемлекеттік-жеке меншік әріптестікті ортамерзімдік кезеңде дамытудың басымдықтарын айқындау

Х





1.3-міндет. Ішкі сауданың тиімділігін арттыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Бөлшек сауда айналымының өсу қарқыны

Стат. деректер

Алдыңғы жылға қарағанда %-бен


100

102

103

104

106

106

2. Сауда саласында қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында бөлшек тауар айналымының жалпы көлемінде ірі сауда объектілері мен сауда желілерінің үлесін арттыру

Стат. деректер

2009 жылға қарағанда %-бен







50

3. Ашық баға қалыптастыруды арттыру мақсатында бөлшек тауар айналымының жалпы көлемінде биржалар арқылы сауда операциялары көлемінің үлесін арттыру

Стат. деректер

Тауар айналымының жалпы көлемінен %

0,8

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Сауда саласындағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіру

Х

Х

Х

Х

Х

2) Қайта өңдеу, қаптау, сауда жабдығын алуды жеңілдікті түрде қаржыландыру арқылы және шағын сауда форматтарын (гипермаркеттер, супермаркеттер, дискаунттер және т.б. түріндегі сауда үйлері) біріктіру арқылы сауда-сатып алу кооперациясы жүйесін құру бойынша жергілікті атқарушы органдардың қызметін үйлестіру

Х

Х

Х

Х

Х

3) Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағалардың өзгеруін талдау және тиісті ұсыныстарды әзірлеу

Х

Х

Х

Х

Х

4) Рұқсат беру құжаттарын беру бойынша мемлекеттік қызметтер көрсетуді (Министрлік көрсететін рұқсат беру құжаттарын беру) электрондық форматқа ауыстыру


X

X



1.4-міндет. Макроэкономикалық тұрақтылықты және Қазақстан Республикасын дамытудың стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталған бюджеттік саясатты және бюджеттік жоспарлауды жүргізу

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Республикалық бюджетке түсімдердің жалпы көлеміндегі кепілдендірілген трансферттің үлесі

ЭБЖМ деректері

Республикалық бюджетке түсімдердің жалпы көлемінен %

30,3

32,2

26,4

29,0

25,4

20,8

18,6

2. Республикалық бюджет тапшылығы

ҚР әлеуметтік-экономикалық дамуының 2012-2016 жылдарға арналған болжамы

ЖІӨ %





2,1

1,8

1,5

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Бюджет саясатының басымдықтары мен республикалық бюджет шығыстарын айқындау


X

X

X

X

2) Бюджеттік саясаттың және Ұлттық қордың негізгі өлшемдерін орта мерзімдік кезеңге әзірлеу


X

X

X

X

3) Бюджеттік заңнаманы жетілдіру

X

X

X

X

X

4) Үшжылдық кезеңге арналған «Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу

X

X

X

X

X

5) Әлеуметтік-экономикалық дамудың басымдықтарын іске асыруға бағытталған шығыстардың жаңа бастамаларын айқындау


Х

Х

Х

Х

6) Басым республикалық бюджеттік инвестициялардың тізбесін қалыптастыру


Х

Х

Х

Х

7) Бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға бағалау жүргізу



Х

Х

Х

8) Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы жоспарланатын бюджеттік инвестицияларды іске асыруға бағалау жүргізу



Х

Х

Х

9) Жаңа бюджет саясатының тұжырымдамасын әзірлеу



Х



10) Жергілікті бюджеттерді қалыптастырудың жаңа тетігін енгізуге бағытталған «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу



Х



11) «Үш жылдық кезеңге арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын Қазақстан Республикасының Парламентіне енгізу



Х

Х

Х

12) Жалпы сипаттағы трансферттерді есептеу әдістемесін жетілдіру



X



13) «Үш жылдық кезеңге арналған республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттері арасындағы жалпы сипаттағы трансферттер көлемі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу және бекіту



X



1.5-міндет. Қазақстан Республикасы дамуының стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталған салық және кеден саясатын жүргізу

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Салық және кеден заңнамасын жетілдіру

ЭБЖМ деректері

%



100

100

100

100

100

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Қолданыстағы салық және кеден заңнамасын талдау


X

X

X

X

2) Халықаралық тәжірибені зерделеу


X

X

X

X

3) Салық жеңілдіктерінің тиімділігін арттыру мақсатында қолданыстағы барлық салық жеңілдіктеріне тексеру жүргізу



Х



4) Мыналарды:
2015 жылдан бастап білім беру мен медициналық сақтандыруға қаражат салатын компаниялар мен азаматтарды салықтардан босату тәжірибесін;
2020 жылдан бастап салықтық кредиттеу тәжірибесін енгізуді көздейтін ынталандыру шараларының кешенін (тұжырымдамасын) әзірлеу



Х



5) Берілгеннен кейін белгілі бір кезең ішінде игерілмей жатқан жерлерге жоғарылатылған салық мөлшерлемесін енгізу



Х



1.6-міндет. Табиғи монополиялар мен реттелетін нарықтар субъектілерінің қызметін мемлекеттік реттеу, бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу салаларындағы саясатты жетілдіру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. НҚА жобаларын пысықтау санын төмендету (табиғи монополиялар саласындағы заңнамалардың сапасын арттыру жолымен)

ЭБЖМ ақпараты

Бірл.




15

14

13

12

2. НҚА жобаларын пысықтау санын төмендету, (бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамалардың сапасын арттыру жолымен)

ЭБЖМ ақпараты

Бірл.




15

14

13

12

3. Монополияға қарсы саясаттың тиімділігін арттыру бойынша жұмыстардың үлес салмағы

ЭБЖМ ақпараты

%




100

100

100

100

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Тарифтерді (бағаларды, алымдар ставкасы) есептеудің дискриминациялық емес әдістерін немесе табиғи монополиялардың субъектілерінің реттелетін қызметтеріне (тауарлар, жұмыстар) олардың шекті деңгейін келісу



Х

Х

Х

2. Тарифтің шекті деңгейін табиғи монополиялардың субъектілерінің реттелетін қызметтеріне (тауарларға, жұмыстарға) бекіту кезінде шығындарды қалыптастырудың ерекше тәртібін келісу



Х

Х

Х

3. Мүдделі мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерінің қатысуымен монополияға қарсы саясат мәселелері бойынша кеңес өткізу


Х

Х

Х

Х

1.7-міндет. Макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етуге және Қазақстан Республикасы дамуының стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуге бағытталған мемлекеттің міндеттемелерін басқару және қаржы секторын дамыту саясатын жүргізу

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін ЖІӨ-ден 20% мөлшерінде төмендетілмейтін қалдықтан кем емес ұстап тұру

ҰБ мен Қаржыминінің деректері

ЖІӨ-ге қарағанда %-бен

26,5

26,3

27,9

31,9

31,7

31,6

30,8

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Республикалық бюджеттің тапшылығын қаржыландыру үшін тартылатын тиісті жылға арналған үкіметтік қарыздар бойынша болжамды деректерді айқындау


X

X

X

X

2) Үкіметтік борыш лимитін, мемлекеттік кепілдік пен мемлекеттік кепілгерлікті беру лимиттерін айқындау


X

X

X

X

3) Жергілікті атқарушы органдар борышының лимитін айқындау


X

X

X

X

4) 2009 – 2010 жылдарға арналған экономика мен қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі бірлескен іс-қимыл жоспарын қамтамасыз ету үшін бөлінетін Ұлттық қор қаражатының пайдаланылуын бақылау жөніндегі есепті дайындау


Х

Х

Х

Х

5) «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қайта құрылымдауды жүзеге асырған екінші деңгейдегі банктерді одан әрі дамыту мәселесі бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу


X










6) 2020 жылға дейін исламдық қаржыландыруды дамытудың жол картасына мониторинг жүргізу


X

X

X

X

7) Екінші деңгейдегі банктер активтерінің сапасын жақсарту жөніндегі қадамдық жоспарға мониторинг жүргізу


X

X

X

X

8) Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардан сақтандыру жүйесін енгізу бөлігінде заңнамалық актілерге өзгерістер енгізуді көздейтін заң жобасын әзірлеу және Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісіне енгізу





Х







1.8-міндет. Қазақстан Республикасы дамуының стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталған көші-қон саясатын жүргізу

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Көші-қон заңнамасын жетілдіру

ЭБЖМ деректері

%

-

-

-

-

100

100

100

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Қолданыстағы көші-қон заңнамасын талдау



Х

Х

Х

2) Халықаралық тәжірибені зерделеу



Х

Х

Х

3) Көші-қон проблемаларын шешу, шектес мемлекеттерден көші-қон ағындарын бақылауды күшейту, отандық білікті кадрлардың шетелдік еңбек нарығына шамадан тыс кетуін болдырмау үшін оларға қолайлы жағдайлар жасау жөнінде кешенді жоспар әзірлеу



Х



4) «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне еңбек көші-қоны мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын Қазақстан Республикасының Парламентінде сүйемелдеу



Х



5) Қазақстанға шетелдіктердің кіруіне тыйым салуға негіздемелерді ретке келтіру бөлігінде «Халықтың көші-қоны туралы» және «Шетелдіктердің құқықтық жағдайы туралы» Заңдарға түзетулерді регламенттеу (Парламент Мәжілісіндегі «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне еңбек көші-қоны мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы шеңберінде)



Х



6) Шетелдік кәсіпкерлік құрылымдар мен азаматтардың еңбек, салық және көші-қон заңнамасын бұлжытпай сақтауды қамтамасыз ету және бақылауды күшейту мәселелерін қоса алғанда, ішкі көші-қон мәселелері бойынша нормативтік құқықтық базаны жетілдіру



Х

Х

Х

7) Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық мәселелері жөніндегі комиссияның қарауына Қазақстан Республикасының Көші-қон саласындағы теріс пайдаланулар туралы және еңбекші көшіп-қонушылармен қарым-қатынаста мүмкіндіктердің теңдігін қамтамасыз ету туралы № 143 конвенцияға қосылуы туралы ұсыныстар енгізу



Х



8) Елдегі көші-қон және демографиялық жағдай туралы ақпараттық материалдарды дайындау



Х



9) БЭК қалыптастыруды және Орталық Азия өңірінде әлеуметтік-экономикалық және демографиялық жағдайдың өзгеруін ескере отырып, орта мерзімді перспективаға арналған Қазақстанның көші-қон саясатын оңтайландыру бойынша шаралар кешенін әзірлеу



Х



1.9-міндет. Шикізаттық емес және жоғары технологиялық өндірістерге инвестицияларды тарту үшін жағдайлар жасау

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. ЖІӨ-дегі тікелей шетел инвестицияларының (ТШИ) үлесі

ҰБ

%





13,0

13,5

14,0

2. 2020 жылға қарай экономиканың шикізаттық емес секторындағы шетелдік және отандық инвестициялар кемінде 30 %-ға ұлғаяды

СА

%





112

115

118

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Инвестициялық саясатты Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының (ЭЫДҰ) стандарттарымен үндестіру



X

X

X

2) ЭЫДҰ-ның Инвестициялар жөніндегі комитетіне кіру



X

X

X

3) ЭЫДҰ елдерінің корпоративтік басқару стандарттарын енгізу және инвестициялық бизнес-ахуалды одан әрі жақсарту бойынша ұсыныстар әзірлеу



Х



4) Перспективалық ұлттық кластерлерді қалыптастыру тұжырымдамасын әзірлеу



Х



2-мақсат. Әлемдік сауда-экономикалық жүйеге интеграциялау арқылы республиканың экономикалық мүдделерін жылжыту мен қорғаудың тиімді және жедел жүйесін құру

Бюджеттік бағдарламалардың кодтары – 001, 009, 017

Нысаналы индикаторлар

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Сыртқы сауда айналымының өсу қарқыны

Стат. деректер

Алдыңғы жылға қарағанда %-бен

66,0

112,1

112,1

111,5

101,0

109,7

112,2

2. Кең экономикалық санаттар бойынша жіктеуге сәйкес экспорттың жалпы көлеміндегі шикізаттық емес экспорт үлесін ұлғайту (хатшылықтың статистикалық жіктеуі)

Стат. деректер

2009 жылға қарағанда %-бен







40

3. Орташа өлшенген сауда тарифтік мөлшерлеме1

Стат. деректер

Кедендік құннан %-бен

6,2

10,6

10,6

10,6

10,3

10,1

10,1

4. ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде Халықаралық дистрибуция бақылауы

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын


108

90

89

88

87

86

5. ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде Маркетингті жетілдіру

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын


85

84

83

82

81

80

6. ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде Сауда кедергілерінің шамасы

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын


112

64

63

62

61

60

7. Сауда баждары (ставкалар мөлшері), ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде %-бен

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын


102

102

98

94

90

89

8. Халықаралық сауда

Дүниежүзілік Банк есебі

Дүниежүзілік банк рейтингіндегі орын (Doing Business)



182

181

180

179

178

Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, қаражаттары мен әдістері:

2.1-міндет. Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде Кеден одағын қалыптастыруды аяқтау

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Кеден одағы мәселелері жөніндегі Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесінің отырыстарында қабылданған шешімдер саны

Еуразиялық экономикалық комиссия ақпараты

Шешімдер саны

-

-

-

20

20

20

20

2. Кеден одағы мәселелері жөніндегі Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының отырыстарында қабылданған шешімдер саны

Еуразиялық экономикалық комиссия ақпараты

Шешімдер саны

-

-

-

40

40

40

35

3. Кеден одағына мүше елдердің (Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы) импорттық кеден баждарының ставкаларын біріздендіру

Нормативтік құқықтық база

%-бен үлес

38,8

96,0

96,0

97,0

99,0

99,0

100,0

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Кеден одағы мен Бірыңғай экономикалық кеңістіктің шарттық-құқықтық базасын құрайтын халықаралық шарттарды кодификациялау мәселелері бойынша Кеден одағын қалыптастыру жөнінде келіссөздер жүргізу

X

X

X

X

X

2) Кеден-тарифтік және тарифтік емес реттеу тетіктерін қолдану жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу

Х

Х

Х

Х

Х

3) Кеден одағы мен Бірыңғай экономикалық кеңістіктің шарттық-құқықтық базасын құрайтын халықаралық шарттарды кодификациялау мәселелері бойынша жұмыс топтарының отырыстарына қатысу


X

X

X

X

2.2-міндет. Беларусь Республикасының, Қазақстан Республикасының және Ресей Федерациясының Бірыңғай экономикалық кеңістігін қалыптастыруды аяқтау

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық базасын қалыптастыруды аяқтау

Нормативтік құқықтық база

Келісімдер саны

-

17

Бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастыру жөніндегі келіссөздер процесінің қорытындылары бойынша

-

-

-

2. БЭК шарттық-құқықтық базасын қалыптастыратын келісімдерді іске асыру мақсатында халықаралық шарттар мен өзге де құжаттарға қол қою

ЭБЖМ деректері

Дана




13

8

1

1

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастыру жөніндегі келіссөздер жүргізу

Х

Х

Х

Х

Х

2.3-міндет. Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Жұмыс тобына мүше елдермен ДСҰ-ға кіру бойынша екі жақты келіссөздерді аяқтау

Нормативтік құқықтық база

Хаттамалар саны

1

2

3

3




2. Қазақстандық заңнаманы отандық тауарлардың бәсекеге қабілеттілігін жақсартуға ықпал ететін ДСҰ-дың шешуші келісімдерімен біріздендіру

Мем.органдар ақпараты

%







100

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Кеден одағы шеңберінде ұлттық мүдделер мен міндеттемелерді ескере отырып, Қазақстан Республикасының келіссөз ұстанымын әзірлеу

Х

Х










2) Қазақстандық заңнаманы ДСҰ-ның шешуші келісімдерімен сәйкестендіру бойынша мемлекеттік органдардың жұмысын үйлестіру

Х

Х

Х

Х

Х

3) ДСҰ-ға кіру жөніндегі жұмыс тобына мүше елдермен келіссөздер жүргізу

Х

Х










2.4-міндет. Қазақстан Республикасының жетістіктерін халықаралық нарықтарда позицияландыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Экспорт географиясын кеңейтуге ықпал ету

ҚМ КБК деректері

Елдер саны

87

89

91

93

95

97

100

2. Ресей Федерациясындағы қазақстандық өнім экспортының өсімі (мұнаймен және газбен жабдықтау көлемін ескермегенде)

ҚМ КБК деректері

Алдыңғы жылға қарағанда %-бен

43,5

142,0

130,0

132,0

134,0

134,0

135,0

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Қазақстан Республикасының халықаралық көрмелерге, конференцияларға, форумдарға қатысуын ұйымдастыру

Х

Х

Х

Х

Х

2) Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда Өкілдігінің қазақстандық кәсіпорындардың өз тауарларын ресейлік нарыққа жылжытуына жәрдемдесуі

Х

Х

Х

Х

Х

3) Қазақстан экономикасына Ресейден инвестициялар мен заманауи технологияларды тарту бойынша Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда Өкілдігінің конференцияларды, тұсаукесерлерді ұйымдастыру және өткізу

Х

Х

Х

Х

Х

4) Өндірістік байланыстарды қалпына келтіру және халықаралық сауданы дамыту үшін Электрондық ақпараттық-маркетингтік орталықты құру және оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

5) Астана қаласында Экспо-2017 өткізуді қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар жүргізу

Х

Х

Х

Х

Х

6) «Экспортер» мамандандырылған журналын шығару

Х





7) Ұлттық экономикалық және сауда мүдделерін қорғау және ілгерілету, оның ішінде Қазақстанның шет елдердегі елшіліктерінің жанынан сауда кеңесшілері институтын құру арқылы экономикалық және сауда дипломатиясын одан әрі дамыту жөнінде ұсыныстар енгізу



Х



8) ЭКСПО-2017 халықаралық мамандандырылған көрмесін ұйымдастырудың және өткізудің 2013-2018 жылдарға арналған ұлттық жоспарын орындауды мониторингілеу



Х

Х

Х

9) Өңірде және әлемде бірлескен кәсіпорындар құруды көздейтін «Жаһандық инфрақұрылымдық интеграция» бағдарламасын қабылдауды қамтамасыз ету



Х



2-стратегиялық бағыт. Нәтижелі мемлекеттік секторды құру

1-мақсат. 2015 жылға қарай корпоративтік басқару, нәтижелілік, транспаренттілік және қоғамға есеп беру қағидаттарында мемлекеттік басқарудың жаңа моделін енгізу

Бюджеттік бағдарламалардың кодтары – 001, 012, 017, 018, 020

Нысаналы индикаторлар

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін анықталған мемлекеттік қызметтер санынан мемлекеттік қызметтердің стандарттаумен және регламенттеумен қамтылу деңгейі

Мемлекеттік қызметтердің стандарттары мен регламенттерін әзірлеу мониторингінің нәтижелері, нормативтік құқықтық база

%


60

80

85

100



2. Мемлекеттік органдар қызметі тиімділігінің орташа деңгейін жыл сайын 5 %-ға арттыру

ЭБЖМ деректері

%



60,2

63,2

66,4

69,7

73,2

3. Мемлекеттің қатысуымен мемлекеттік кәсіпорындардың, АҚ (ЖШС) мемлекеттік мүлікті басқару тиімділігін бағалауды қамту деңгейі

Қаржыминінің деректері

%





60

100

100

Нысаналы индикаторларға қол жеткізу жолдары, қаражаттары және әдістері:

1.1-міндет. Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Анықталған мемлекеттік қызметтер санынан мемлекеттік қызметтер тізіліміне енгізілген мемлекеттік қызметтердің үлесі

Мем. қызметтер тізілімі

%


60

80

100

100



Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Мемлекеттік қызметтер тізілімін кеңейту

Х

Х

Х



2) «Мемлекеттік қызметтер туралы» Қазақстан Республикасы Заңы жобасының тұжырымдамасын әзірлеу


Х




3) «Мемлекеттік қызметтер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу және қабылдауды қамтамасыз ету


Х

Х



1.2-міндет. Нәтижеге бағдарланған мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру және оның толыққанды жұмыс істеуі

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Стратегиялық және бағдарламалық құжаттары мен мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын іске асыруға мониторинг жүргізу бойынша ақпараттық-талдамалық базаны қалыптастыру

Есептік деректер

%



100





2. Негізгі көрсеткіштерді (индикаторларды), сонымен бірге халықаралық бәсекеге қабілеттілік индикаторлар көрсеткіштерін қалыптастыру бойынша бірыңғай тәсілдерді әзірлеу

Нормативтік құқықтық база

Бірл.




1




3. Жергілікті атқарушы органдар үшін көрсеткіштердің (индикаторлардың) бірыңғай тізілімін қалыптастыру

Нормативтік құқықтық база

Бірл.




1




4. Стратегиялық жоспар - 2020 көрсеткіштерін мемлекеттік жоспарлау жүйесінің төмен тұрған құжаттарына декомпозициялау деңгейін арттыру

ЭБЖМ деректері

%





90

92

95

5. Орталық мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту

Сараптау комиссиясының қорытындысы

Мем. органдар саны


2

24

23

24

23

23

6. Жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту

Сараптау комиссиясының қорытындысы

Мем. органдар саны


1

16

16

16

-

-

7. Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін жалпы бағалаумен қамту

Сараптау комиссиясының қорытындысы

Мем. органдар мен өңірлер саны


3

40

39

40

39

39

8. Мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру

Нормативтік құқықтық база

Бірл.





1

1

1

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды, салалық бағдарламалар мен мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын іске асыруға мониторинг жүргізу бойынша ақпараттық-талдамалық базаны әзірлеу

Х





2) Негізгі көрсеткіштерді және көрсеткіштердің бірыңғай тізілімін қалыптастыру бойынша бірыңғай тәсілдерді әзірлеу үшін сараптық жұмыс тобын қалыптастыру

Х





3) Мемлекеттік бағдарламалар тізілімін қалыптастыру және реттеу (қажеттілігіне орай)

Х

Х

Х

Х

Х

4) Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарының мониторингі және бағалануы

Х

Х

Х

Х

Х

5) Мемлекеттік жоспарлау жүйесі саласында заңнаманы жетілдіру

Х

Х

Х

Х

Х

6) Контрактация тәуекелдерін тәуелсіз бағалау институттарын (рейтингтік агенттіктерді, кредиттік бюроларды) және корпоративтік дауларды оңайлатылған шешу институттарын (аралық соттарды, коллекторлық агенттіктерді) одан әрі дамыту тұжырымдамасын мүдделі мемлекеттік органдар ұсыныстары негізінде әзірлеу

Х





7) Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің барлық қолданыстағы құжаттарына тексеру жүргізу



Х



8) Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының жобаларын және оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу жобаларын, оның ішінде Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарына сәйкестікке келісу


X

X

X

X

9) Қазақстанның әлемнің ең дамыған 30 мемлекетінің қатарына кіруі жөнінде тұжырымдама әзірлеу



Х



10) Отандық кадрларды міндетті түрде оқыта отырып, жаңа экономикалық саясатты іске асыру үшін үздік шетелдік мамандарды тарту жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу



Х



11) Экономиканың өсуін ескере отырып, өмір сапасының стандарттарын кезең-кезеңмен арттыруды көздейтін «Азаматтар үшін ең төменгі әлеуметтік стандарттар мен кепілдіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу



Х



12) Мемлекеттік аудитті енгізу тұжырымдамасын әзірлеу



Х



13) «Жасыл экономикаға» өту жөніндегі стратегияны әзірлеу



Х



14) Мемлекеттік басқарудың тиісті салаларында (аяларында) функционалдық шолулар жүргізу және мемлекеттік органдар өкілеттіктерінің оңтайлы көлемін айқындау

X

X

X

X

X

15) Мемлекеттік билік пен жергілікті өзін-өзі басқару органдары деңгейлері арасындағы құзыретті тиімді және нақты бөлуді қамтамасыз ету бойынша ұсыныстар әзірлеу

X

X

X

X

X

16) Мемлекеттік органдардың, оның ішінде мемлекеттік басқарудың әртүрлі деңгейлеріндегі нақты өкілеттіктері шеңбері мен жауаптылығын айқындау бөлігінде заңнаманы оңтайландыру




X


17) «Стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу» деген бағыт бойынша орталық мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігіне бағалау жүргізу, орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар бойынша жалпы бағалауды қалыптастыру

Х

Х

Х

Х

Х

18) Мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігіне бағалау жүргізу жүйесінің әдістемелік негізін жетілдіру


X

X

X

X

19) Менеджменттің қазіргі заманғы құралдары мен мемлекеттік сектордағы корпоративтік басқару қағидаттарын енгізу жөнінде ұсыныстар әзірлеу



Х



20) Жергілікті атқарушы органдарды қажетті өкілеттіктермен нығайта отырып, мемлекеттік басқару органдары арасында өкілеттіктердің аражігін ажырату жөніндегі Қазақстан Республикасы Заңының жобасын Қазақстан Республикасының Парламентіне енгізу



Х



21) Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджеті және Ұлттық Банкiнiң сметасы (бюджетi) есебiнен қамтылған Қазақстан Республикасы органдарының қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесiне өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөнінде Қазақстан Республикасының Президентi Жарлығының жобасын әзірлеу



Х



1.3-міндет. Квазимемлекеттік сектор қызметінің тиімділігін арттыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Жарғылық капиталында мемлекеттің қатысуы бар акционерлік қоғам-ардың корпоративтік басқару сапасын қамтамасыз ету

ЭБЖМ деректері

АҚ саны




6

8

10

12

2. «Халықтық IPO» бағдарламасының міндеттері мен қатысу шарттары туралы Қазақстан Республикасының ақпараттанған тұрғындарының үлесі (сұралғандар санынан)

ЭБЖМ, ЖАО деректері

%



10

30

50

70

80

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Мемлекеттік мүлікті басқару тиімділігіне талдау және бағалау жүргізу



X

X

X

2) Ұлттық компаниялардың құрамына кіретін компаниялардың салалық емес функциялары мен активтерін шығару бойынша талдау жүргізу

Х





3) Еншілес мекемелерін қосқандағы ұлттық компаниялардағы басқару аппараттарының қызметінің функционалдық талдауын жүргізу және олардың тиімділігін жоғарлату бойынша ұсыныстар әзірлеу

Х





4) Жарғылық капиталында мемлекеттің қатысуы бар акционерлік қоғамдарды корпоративтік басқарудың сапасын бағалауды жүргізу


Х

Х

Х

Х

5) Мемлекеттік активтерді басқару саясаты саласында заңнаманы жетілдіру


Х

Х

Х

Х

6) «Халықтық IPO» бағдарламасының міндеттері мен қатысу шарттары туралы тұрғындарды түсіндіру мен ақпараттандыру бойынша жұмыс жүргізу

Х

Х

Х

Х

Х

7) «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның еншілес компанияларының жарғылық капиталын арттыру


Х

Х

Х


8) «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның жобаларын кредиттеу


Х

Х

Х


9) «Атамекен» ҰЭП тарта отырып, жекелеген мемлекеттік кәсіпорындарды, квазимемлекеттік компаниялар мен стратегиялық емес сипаттағы өзге де ұйымдарды жеке меншік секторға беру жолымен жекешелендіру жөнінде ұсыныстар енгізу



Х



2–мақсат. Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру жүйесін жетілдіру (құпия)

Бюджеттік бағдарламалар кодтары – 005

      Ескертпе. 1 2010 жылдың қаңтарынан бастап Кеден одағының Бірыңғай кеден тарифі қолданысқа енгізілді. Сонымен қатар, БКТ қабылдағанға дейін ұлттық кеден тарифінің орташа деңгейі 6,2 % құрды, БКТ қабылдағаннан кейін - 10,6%. Мұнымен қоса, Қазақстан, сондай-ақ Беларусь Республикасы және Ресей Федерациясы тауар өндірушілерінің өтініштері бойынша кейбір ұстанымдар бойынша импорттық кеден баждарын қайта қарастыру мүмкін болады.

2. Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттарының мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына сәйкестігі

Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттары

Стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттың атауы

1

2

1-стратегиялық бағыт. Елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және ұлттық экономиканы жаңғырту

1-мақсат. 2020 жылға қарай қазақстандық экономиканың 2009 жылғы деңгейге қатысты нақты мәнде үштен бірінен аса артуын қамтамасыз ету

Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары

Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама

2-мақсат. Әлемдік сауда-экономикалық жүйеге интеграциялау арқылы республиканың экономикалық мүдделерін жылжыту мен қорғаудың тиімді және жедел жүйесін құру

Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама

2-стратегиялық бағыт. Нәтижелі мемлекеттік сектор құру

1-мақсат. 2015 жылға қарай корпоративтік басқару, нәтижелілік, транспаренттілік және қоғамға есеп беру қағидаларында мемлекеттік басқарудың жаңа моделін енгізу

Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары

2–мақсат. Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру жүйесін жетілдіру

«Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздігінің 2007-2012 жылдарға арналған стратегиясын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 7 наурыздағы № 295қ Жарлығы. Мерзімі өткен кейін 2012-2016 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік стратегиясы қабылданады.
«Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 маусымдағы № 127-1 Заңы

4. Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту

Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттарының, мақсаттарының және міндеттерінің атауы

Мемлекеттік органның мемлекеттің стратегиялық бағыттары мен мақсаттарын іске асыру жөніндегі іс-шаралары

Іске асыру кезеңі

1

2

3

1-стратегиялық бағыт. Елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және ұлттық экономиканы жаңғырту
1-мақсат. 2020 жылға қарай қазақстандық экономиканың 2009 жылғы деңгейге қатысты нақты мәнде үштен бірінен аса артуын қамтамасыз ету
1.1-міндет. Болжанатын көрсеткіштер шегінде экономиканың дамуын қамтамасыз ету
1.2-міндет. Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік тетіктерін дамыту
1.3-міндет. Ішкі сауданың тиімділігін арттыру
1.4-міндет. Макроэкономикалық тұрақтылықты және Қазақстан Республикасын дамытудың стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталған бюджеттік саясатты және бюджеттік жоспарлауды жүргізу
1.5-міндет. Қазақстан Республикасы дамуының стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталған салықтық және кеден саясатын жүргізу
1.6-міндет. Табиғи монополиялар мен реттелетін нарықтар субъектілерінің қызметін мемлекеттік реттеу, бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу салаларындағы саясатты жетілдіру
1.7-міндет. Макроэкономикалық тұрақтылықты және Қазақстан Республикасын дамытудың стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттің міндеттемелерін басқару және қаржы секторын дамыту саясатын жүргізу
1.8-міндет. Қазақстан Республикасын дамытудың стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталған көші-қон саясатын жүргізу
1.9-міндет. Шикізаттық емес және жоғары технологиялық өндірістерге инвестицияларды тарту үшін жағдайлар жасау
2-мақсат. Әлемдік сауда-экономикалық жүйеге интеграциялау арқылы республиканың экономикалық мүдделерін жылжыту мен қорғаудың тиімді және жедел жүйесін құру
2.1-міндет. Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде Кеден одағын қалыптастыруды аяқтау
2.2-міндет. Беларусь Республикасының, Қазақстан Республикасының және Ресей Федерациясының Бірыңғай экономикалық кеңістігін қалыптастыруды аяқтау
2.3-міндет. Дүниежүзілік Сауда Ұйымына кіру
2.4-міндет. Қазақстан Республикасының жетістіктерін халықаралық нарықтарда позицияландыру
2-стратегиялық бағыт. Нәтижелі мемлекеттік секторды құру
1-мақсат. 2015 жылға қарай корпоративтік басқару, нәтижелілік, транспаренттілік және қоғамға есеп беру қағидаттарында мемлекеттік басқарудың жаңа моделін енгізу
1.1-міндет. Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыру
1.2-міндет. Нәтижеге бағдарланған мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру және оның толыққанды жұмыс істеуі
1.3-міндет. Квазимемлекеттік сектор қызметінің тиімділігін арттыру
2–мақсат. Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру жүйесін жетілдіру

1. Министрлік құзыретіне кіретін нормативтік құқықтық актілерді өзектендіру

Тұрақты негізде

2. Министрлік қызметкерлерінің біліктілігін арттыру

Тұрақты негізде

3. Кадрлар ағымының тұрақты динамикасын қамтамасыз ету

Тұрақты негізде

4. 2016 жылға қарай биліктегі әйелдердің шешім қабылдау деңгейіндегі 30% өкілдігіне қол жеткізу бойынша шаралар қабылдау

Жыл сайын

5. Министрліктің қолданыстағы құрылымын талдау және Министрлік жүйесі ішіндегі міндеттер мен өкілеттіктерді нақты бөлу мақсатымен қажет болған жағдайда оны өзгерту

Тұрақты негізде

6. Халықаралық қаржылық ұйымдарымен, рейтингтік агенттіктермен, елдермен өзара іс-қимылдар

Тұрақты негізде

7. Ақпаратты жинау және пайдалану жүйесінің еңбек сыйымдылығын реттеу және қысқарту, Министрліктің қызметкерлерін Интернетке, заң және ақпараттық базаларына қол жеткізумен қамту

Жыл сайын

8. Министрліктің интернет-ресурстарын жетілдіру, оның өзекті жаңартылуы, сондай-ақ оның ішінде азаматтардың Министрлік басшылығымен «жанды қатынасына» мүмкіндік беретін арнайы веб-парақтар ашу

Қажеттілігіне қарай

9. Ақпараттық ресурстарда Министрліктің қабылданатын шешімдерді жариялауды қамтамасыз ету

Тұрақты негізде

10. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Тұрақты негізде

11. Заң жобаларына ғылыми экономикалық сараптама жүргізу

Тұрақты негізде

5. Ведомствоаралық өзара іс-қимыл

      Министрліктің таңдалған стратегиялық бағыттар бойынша алға қойған мақсаттарына қол жеткізуі көбінесе басқа да мүдделі тараптармен өзара іс-қимылының тиімділігі дәрежесіне байланысты болады.

Қол жеткізу үшін ведомствоаралық өзара іс-қимыл талап етілетін міндеттердің көрсеткіштері

Ведомствоаралық өзара іс-қимыл жүзеге асырылатын мемлекеттік орган

Мемлекеттік органдар жүзеге асыратын шаралар

1

2

3

1-стратегиялық бағыт. Елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және ұлттық экономиканы жаңғырту

1-мақсат. 2020 жылға қарай қазақстандық экономиканың 2009 жылғы деңгейге қатысты нақты мәнде үштен бірінен аса артуын қамтамасыз ету

1.1-міндет. Болжанатын көрсеткіштер шегінде экономиканың дамуын қамтамасыз ету

1. Экономика өсуінің нақты қалыптасқан қарқынының ЖІӨ өсуінің мақсатты көрсеткіштерінен ауытқуы


Салаларды дамытудың болжамды көрсеткіштеріне қол жеткізуді қамтамасыз ету, оның ішінде:

АШМ

ауыл шаруашылығы саласын дамыту және ауыл шаруашылығы өнімінің бөлек түрлерін экспорттау көрсеткіштері бойынша

ИЖТМ

өнімнің бөлек түрлерін өнеркәсіптік өндіру және экспорттау қарқындары мен көлемі бойынша

МАМ

ақпаратты дамыту көрсеткіштері бойынша

Еңбекмині

әлеуметтік саланы дамыту көрсеткіштері бойынша

МГМ

отын-энергетикалық пайдалы қазбаларды (табиғи сипаттағы) және мұнай өңдеу өнімдерін өндіру және экспорттау көлемінің көрсеткіштері бойынша

ККМ

көлік саласын және байланысты дамыту көрсеткіштері бойынша

ҰБ

қаржылық секторды, ақша-кредит саясатын және төлем балансын дамыту көрсеткіштері бойынша

ӨДМ

құрылыс секторын дамыту көрсеткіштері бойынша

1.2-міндет. Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік тетіктерін дамыту

Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік келісімшарттарының жаңа түрлерін енгізу

Мүдделі мемлекеттік органдар

1. Концессиялық жоба құжаттамасын әзірлеу;
2. Концессиялық жоба құжаттамасының сараптамасы;
3. Концессионерді таңдау бойынша конкурс жүргізу;
4. Концессия шартын жасасу;
5. Концессиялық жобаны іске асыру

1.3-міндет. Ішкі сауданың тиімділігін арттыру

1. Сауда ФКИ

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері

1. Халықтың сауда алаңдарымен қамтамасыз етілуінің ең төмен нормативтері бойынша ұсыныстар әзірлеу.
2. Халықтың сауда алаңдарымен қамтамасыз етілуінің ең төмен нормативтері бойынша шараларды әзірлеу және іске асыру

СА

Статистикалық деректерді беру

2. Сауда саласындағы қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында бөлшек сауда айналымының жалпы көлеміндегі ірі сауда объектілерінің және сауда желілерінің үлесін арттыру

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері

1. Сауда инфрақұрылымын дамытуға бағытталған инвестициялық жобаларды іске асыру үшін жағдай жасау және әзірлеу.
2. Сауда қызметкерлерін дайындау, қайта дайындау және біліктілігін арттыру жүйесін дамытуға және жетілдіруге, кәсіби негізде еңбек нарығын қалыптастыруға жәрдемдесу.
3. Сауда қызметінің субъектілеріне, оның ішінде отандық өндірістің азық-түлік тауарларымен сауданы жүзеге асыратындарға экономикалық ынталандыру шараларын қолдану.
4. Отандық сауда желілерін дамыту.

СА

Статистикалық деректерді беру

3. Ашық баға құруды арттыру мақсатында тауар айналымының жалпы көлемінде биржалар арқылы тауар операциялары көлемінің үлесін ұлғайту

ИЖТМ, МГМ, БҚА, АШМ

Биржалық тауарлар және ұсынылатын партиялардың минималды көлемі тізіміне келешек енгізу үшін тауарлық биржалар арқылы өткізілген тауарларға талдау жүргізу

Қаржымині

Тауарлық биржалар арқылы мемлекеттік сатып алуларды өткізу үшін жағдайлар жасау

СА

Статистикалық деректерді беру

1.4-міндет. Макроэкономикалық тұрақтылықты және Қазақстан Республикасын дамытудың стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталған бюджеттік саясатты және бюджеттік жоспарлауды жүргізу

2. Республикалық бюджеттің тапшылығы

Мемлекеттік органдар-бюджеттік бағдарламалар әкімшілері, жергілікті атқарушы органдар

Басым емес ағымдағы шығыстарды және даму бюджетін қысқарту;
әкімшілік шығыстарды оңтайландыру;
бюджет үшін ең төмен шығыстармен мемлекеттік қызметтерді көрсету

1.7-міндет. Макроэкономикалық тұрақтылықты және Қазақстан Республикасын дамытудың стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттің міндеттемелерін басқару және қаржы секторын дамыту саясатын жүргізу

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін ЖІӨ-ден 20% мөлшерінде төмендетілмейтін қалдықтан кем емес ұстап тұру

Қаржымині, ҰБ

Елдің экономикасын келешектегі ықтимал сыртқы қауіптерден нивелирлеу мақсатында Қазақстан Республикасының Ұлттық қорында қаражатты жинақтау саясатын одан әрі қамтамасыз ету

1.9-міндет. Шикізаттық емес және жоғары технологиялық өндірістерге инвестицияларды тарту үшін жағдайлар жасау

1. ЖІӨ-дегі тікелей шетел инвестицияларының (ТШИ) үлесі

Мүдделі мемлекеттік органдар

1) Инвестициялық саясатты;
2) инвестицияларды қолдаудың мемлекеттік саясатын іске асыруды қамтамасыз ету

2. 2020 жылға қарай экономиканың шикізаттық емес секторындағы шетелдік және отандық инвестициялар кемінде 30 %-ға артады

Мүдделі мемлекеттік органдар

2-мақсат. Әлемдік сауда-экономикалық жүйеге интеграциялау арқылы республиканың экономикалық мүдделерін жылжыту мен қорғаудың тиімді және жедел жүйесін құру

2.1-міндет. Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде Кеден одағын қалыптастыруды аяқтау

1. Кеден одағының құқықтық базасын қалыптастыруды аяқтау

Орталық мемлекеттік органдар

1. ПМК-нің тапсырмаларын уақтылы және сапалы орындауды қамтамасыз ету
2. Сыртқы сауда саясатының мәселелерінде, оның ішінде Бірыңғай экономикалық кеңістіктің, Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясы кеден одағының құқықтық базасын қалыптастыру шеңберіндегі позицияны әзірлеу және үйлестіру
3. Екіжақты және көпжақты халықаралық келісімшарттарды және басқа да тиісті құжаттарды уақтылы келісуді және дайындауды қамтамасыз ету
4. Түсіндіру жұмыстарын жүргізу

МАМ

Кеден одағы комиссиясының қабылдаған шешімдерін және келіссөз процесінің барысын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

2. Кеден одағына мүше елдердің (Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы) импорттық кеден баждарының ставкаларын біріздендіру

Қаржымині

1. Іске асырылуы республикалық бюджет есебінен көзделген іс-шараларды қаржыландыру
2. Кедендік статистиканы беру
3. Кедендік-тарифтік және бейтарифтік мәселелер бойынша өзара іс-қимылдар
4. Сыртқы экономикалық қызметтің бірыңғай тауарлық номенклатурасын жүргізу

СІМ

1. Халықаралық және республикалық іс-шаралар өткізу шеңберіндегі ынтымақтастық
2. Келіссөз жүргізуші топтың іссапарына қаржылық қаражат бөлу, визалық қолдау
3. Сыртқы саясат мәселелері бойынша, оның ішінде Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясы Кедендік одағының, өңірлік тауарлық бірлестіктер шеңберіндегі позицияны әзірлеу және үйлестіру; екі жақты және көп жақты халықаралық шарттарды келісу

СА

Статистикалық деректерді беру

АШМ, ИЖТМ, ККМ, БҒМ, ІІМ, ДСМ, Қорғанысмині, Қоршағанмині, Еңбекмині, МГМ, ТЖМ, ҚҚА, ҰҚК, ЖРБА, ТМРА, БҚА, ҰБ

1. ЕурАзЭҚ шеңберінде кеден одағын қалыптастыру бойынша келіссөз позициясын қалыптастыру
2. Екіжақты және өңірлік ынтымақтастық мәселелері бойынша өзара іс-қимыл жасау
3. Түсіндіру жұмыстарын жүргізу

МАМ

Кеден одағы комиссиясының, Кеден одағының жоғарғы органының қабылдаған шешімдерін және келіссөз процесінің барысын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

2.2-міндет. Беларусь Республикасының, Қазақстан Республикасының және Ресей Федерациясының Бірыңғай экономикалық кеңістігін қалыптастыруды аяқтау

Бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық базасын қалыптастыруды аяқтау

ТМРА, БҚА, АШМ, Қаржымині, ИЖТМ, МГМ, МАМ, ІІМ, Еңбекмині, Әділетмині, ҰБ, ККМ

1. ПМК-нің тапсырмаларын уақтылы және сапалы орындауды қамтамасыз ету
2. Сыртқы сауда саясатының мәселелерінде, оның ішінде Бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық базасын қалыптастыру шеңберіндегі позицияны әзірлеу және үйлестіру
3. Екіжақты және көпжақты халықаралық келісімшарттарды және басқа да тиісті құжаттарды уақтылы келісуді және дайындауды қамтамасыз ету
4. Түсіндіру жұмыстарын жүргізу

МАМ

Қабылданған шешімдерді және келіссөз процесінің барысын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

2.3-міндет. Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру

1. Жұмыс тобына мүше елдермен ДСҰ-ға кіру бойынша екі жақты келіссөздерді аяқтау

Қаржымині

1. Кеден статистикасын беру
2. Кеден-тарифтік және бейтарифтік реттеу мәселелері жөніндегі өзара іс-қимыл
3. Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі жөніндегі келіссөздік позицияны қалыптастыру

2. Отандық тауарлардың бәсекеге қабілеттігін жақсартуға ықпал ететін ДСҰ-ның шешуші келісімдерімен қазақстандық заңнаманы біріздендіру

СІМ

1. Халықаралық және республикалық іс-шаралар өткізу шеңберіндегі ынтымақтастық
2. Келіссөз жүргізуші команданың іссапарына қаржылық қаражат бөлу, визалық қолдау
3. Сыртқы саясат мәселелері бойынша, оның ішінде Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясы кедендік одағының, өңірлік тауарлық бірлестіктер шеңберіндегі позицияны әзірлеу және үйлестіру; екіжақты және көпжақты халықаралық шарттарды келісу

АШМ, ИЖТМ, ККМ, БҒМ, ІІМ, ДСМ, Қоршағанортамині, Еңбекмині, МГМ, МАМ, Әділетмині, ҰҚК, ТМРА, БҚА, ҰБ

1. Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі жөніндегі келіссөздік позицияны қалыптастыру
2. Екіжақты және көпжақты халықаралық шарттарды және басқа да тиісті құжаттарды уақтылы келісуді және дайындауды қамтамасыз ету
3. Түсіндіру жұмыстарын жүргізу

МАМ

Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі бойынша келіссөз процесінің барысын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

2.4-міндет. Қазақстан Республикасының жетістіктерін халықаралық нарықтарда позицияландыру

1. Экспорт географиясын кеңейтуге ықпал ету

СІМ

Қазақстан Республикасының Халықаралық көрмелерге, конференцияларға, форумдарға қатысуын ұйымдастыру

Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда Өкілдігі, ИЖТМ

1. Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда Өкілдігімен қазақстандық кәсіпорындардың өз тауарларын ресейлік нарыққа жылжытуына жәрдемдесуі
2. Қазақстанның экономикасына Ресейден инвестицияларды және қазіргі заман технологиялары бойынша Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда Өкілдігімен конференциялар, тұсаукесерлерді ұйымдастыру және өткізу

МАМ, Әділетмині, Қаржымині

Өндірістік байланыстарды және халықаралық сауданы дамыту үшін электрондық ақпараттық-маркетингтік орталығын құру және оның жүргізуін қамтамасыз ету бойынша ынтымақтастық

СІМ, ИЖТМ, ММ, Қаржымині, БҒМ, МАМ, Астана қаласының әкімдігі

Экспо-2017 Халықаралық мамандандырылған көрмесін өткізу құқығына Астана қаласының өтінімін ілгерілету және жылжыту бойынша іс-шараларды өткізу

2. Ресей Федерациясындағы қазақстандық өнім экспортының өсімі (мұнаймен және газбен жабдықтау көлемін ескермегенде)

Қазақстан Республикасының Сауда өкілдігі, ИЖТМ

1. Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда Өкілдігінің құзыретті өкілдері арқылы қазақстандық тауарлардың экспорттық жылжуы бойынша Ресей Федерациясының өңірлеріндегі жұмыс
2. Ресей Федерациясының Сауда-өнеркәсіптік палатасымен, Ресей нарығына қазақстандық тауарларды экспорттық жылжыту бойынша ассоциациялармен және ритейлорлармен жұмыс


Ресей Федерациясындағы қазақстандық өнімінің экспорты өсімінің болжамды көрсеткіштеріне қол жеткізуді мынадай жолмен қамтамасыз ету:

АШМ

ауыл шаруашылығы өнімінің кейбір түрлерінің экспортын арттыру

ИЖТМ

өнеркәсіптік өнімінің экспорт көлемін арттыру

МГМ

отын-энергетикалық пайдалы қазбалардың (табиғи сипаттағы) және мұнайды қайта өңдеу өнімдерінің экспортын арттыру

ККМ

көлік саласын дамыту

2-стратегиялық бағыт. Нәтижелі мемлекеттік секторды құру

1-мақсат. 2015 жылға қарай корпоративтік басқару, нәтижелілік, транспаренттілік және қоғамға есеп беру қағидаттарында мемлекеттік басқарудың жаңа моделін енгізу

1.1-міндет. Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыру

1. Анықталған мемлекеттік қызметтер санынан Мемлекеттік қызметтер тізіліміне енгізу үшін ұсынылған мемлекеттік қызметтердің үлесі

Орталық мемлекеттік органдар, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері

1. Мемлекеттік қызметтерді одан әрі Мемлекеттік қызметтер тізіліміне енгізу мақсатында оларды түгендеуді өткізу

2. Мемлекеттік қызметтердің стандарттарын уақтылы әзірлеу және оларды енгізу

1.2-міндет. Нәтижеге бағдарланған мемлекеттік басқару жүйесінің толыққанды жұмыс істеуі үшін қажетті элементтерді енгізу

1. Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды, сонымен бірге мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын іске асырудың монитроингін жүргізу бойынша ақпараттық-талдаулық базаны қалыптастыру

Орталық мемлекеттік органдар

Ақпараттық-талдаулық базаға деректерді енгізу үшін уақтылы және сапалы енгізуді қамтамасыз ету

2. Негізгі көрсеткіштерді (индикаторларды), сонымен бірге халықаралық рейтингтік агенттіктердің көрсеткіштерін қалыптастыру бойынша бірыңғай тәсілдерді әзірлеу

Орталық мемлекеттік органдар

Негізгі көрсеткіштерді қалыптастыру бойынша Үлгі әдістемелік нұсқаулықты әзірлеу бойынша жұмыс тобына және ұсыныстар әзірлеуге қатысу

3. Жергілікті атқарушы органдар үшін көрсеткіштердің (индикаторлардың) бірыңғай тізілімін қалыптастыру

Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар

Жергілікті атқарушы органдар үшін көрсеткіштер бірыңғай тізілімін қалыптастыру бойынша жұмыс тобына және ұсыныстар әзірлеуге қатысу

5. Орталық мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту
6. Жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту
7. Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін жалпы бағалаумен қамту

ПӘ

Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк хатшысының, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің актілері мен тапсырмаларын орындау сапасына бағалау жүргізу және Министрлікке тиісті қорытындыларды ұсыну

ПМК

Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің актілері мен тапсырмаларын орындау сапасына бағалау жүргізу және Министрлікке тиісті қорытындыларды ұсыну

МҚІА

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына бағалау және персоналды басқару тиімділігіне бағалау жүргізу және Министрлікке тиісті қорытындыларды ұсыну

Қаржымині

Бюджет қаражатын басқару тиімділігіне бағалау жүргізу және Министрлікке тиісті қорытындыларды ұсыну

ККМ

Ақпараттық технологияларды қолдану тиімділігіне бағалау жүргізу және Министрлікке тиісті қорытындыларды ұсыну

Әділетмині

Мемлекеттік органдарды құқықтық қамтамасыз ету тиімділігіне бағалау жүргізу және Министрлікке тиісті қорытындыларды ұсыну

ӨДМ

Бағалауды жүргізу кестесіне сәйкес Министрліктің өңірлік даму жөніндегі уәкілетті органға жергілікті атқарушы органдарды бағалау бөлігінде тиімділікті жалпы бағалау нәтижелерін ұсынуы

Мемлекеттік органдар

Бағалауды жүргізу кестесіне сәйкес бағаланатын мемлекеттік органдардың жетекшілік ететін салаларда/аяларда/өңірлерде стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу жөнінде өткен жылдың қорытындылары бойынша есептік ақпаратты Министрлікке жыл сайын ұсынуы.
Министрлік бағаланатын мемлекеттік органдарға тиімділікті жалпы бағалау қорытындыларын жібереді.

8. Мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру

Орталық және жергілікті мемлекеттік органдар

Мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды әзірлеуге қатысу

1.3-міндет. Квазимемлекеттік сектор қызметінің тиімділігін арттыру

1. Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдардың корпоративтік басқару сапасын қамтамасыз ету

Мүдделі мемлекеттік органдар

Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдардың корпоративтік басқаруына бағалау жүргізу

2. Қазақстан Республикасының «Халықтық IPO» бағдарламасының міндеттері мен қатысу шарттары туралы ақпараттанған тұрғындарының үлесі (сұралғандар санынан)

ЖАО

«Халықтық IPO» бағдарламасының міндеттері мен қатысу шарттары туралы тұрғындарды түсіндіру мен ақпараттандыру бойынша жұмыс жүргізу

2–мақсат. Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру жүйесін жетілдіру (құпия)

6. Тәуекелдерді басқару

      Министрлік өз қызметі процесінде бірқатар тәуекелдердің туындауымен бетпе-бет келуі мүмкін. Тәуекелдің түрі мен пайда болу көзіне байланысты оларды басқару үшін Министрлік стандартты және жағдаяттық арнайы шараларды іске асыратын болады. Төменде негізгі тәуекелдердің тізбесі келтіріліп отыр.

Ықтимал тәуекелдің атауы

Тәуекелдерді басқару жөніндегі шараларды қабылдамаған жағдайда болуы мүмкін салдарлар

Тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар

1

2

3

Сыртқы тәуекелдер

Қазақстан экспорттайтын энергия ресурстарына әлемдiк бағалардың құбылмалылығы

Бағалардың өсуi кезiнде:
1. Мұнайдың әлемдiк бағаларының өсуi нәтижесiнде мұнай мен мұнай өнiмдерiне iшкi бағалардың өсуi
2. Мұнай экспорты көлемдерiнiң ұлғаюы нәтижесiнде iшкi нарықта мұнай мен мұнай өнiмдерiне ұсыныстар көлемiнiң төмендеуi
3. Экономиканың шикiзаттық бағыттылығының және оның сыртқы нарыққа тәуелдiлiгiнiң күшеюi
4. Инфляция деңгейiнiң өсуi
5. Энергия ресурстарына бағалардың өсуiнен мультипликативтiк әсердiң есебiнен экономиканың өсу қарқынының баяулауы

1. Елдегі және әлемдегі болып жатқан экономикалық процестерге жедел мониторинг жүйесін жетілдіру
2. Елдегі және әлемдегі болып жатқан экономикалық процестерге жедел мониторинг жүйесін жетілдіру бойынша ақпараттық-талдамалық жүйені пайдаланумен әлемдік және отандық экономикалар дамуындағы әлеуетті теріс тенденцияларды анықтау және Үкіметке тиісті ұсыныстарды жіберу

Бағалардың төмендеуi кезiнде:
1. Мемлекеттiк бюджет пен Ұлттық қорға түсетiн түсiмдердiң қысқаруы
2. Инвестициялық жобаларды қаржыландыру көлемiнiң қысқаруы
3. Экономиканың өсу қарқынының төмендеуi

Ауыл шаруашылығы шикiзатына әлемдiк бағалардың тұрақсыздығы

Бағалардың өсуi кезiнде:
1. Iшкi нарықта азық-түлiк бағаларының өсуi
2. Iшкi нарықта азық-түлiк шикiзаты мен тамақ өнiмдерiне ұсыныстар көлемiнiң төмендеуi
3. Инфляция деңгейiнiң өсуi

1. Елдегі және әлемдегі болып жатқан экономикалық процестерге жедел мониторинг жүйесін жетілдіру
2. Елдегі және әлемдегі болып жатқан экономикалық процестерге жедел мониторинг жүйесін жетілдіру бойынша ақпараттық-талдамалық жүйені пайдаланумен әлемдік және отандық экономикалар дамуындағы әлеуетті теріс тенденцияларды анықтау және Үкіметке тиісті ұсыныстарды жіберу


Бағалардың төмендеуi кезiнде:
1. Ауыл шаруашылығы саласында кiрiстiлiктiң және ауыл шаруашылығында өсу қарқынының төмендеуi
2. Мемлекеттiк бюджетке түсетiн түсiмдер көлемiнiң қысқаруы

Әлемдік экономиканың өсу қарқынының тежелуі

1. ЖІӨ өсу қарқынының төмендеуі
2. Мемлекеттік бюджет пен Ұлттық қорға түсімдердің қысқаруы

Мемлекеттік бюджетті оңтайландыру және басымды емес шығындарды қысқарту, бюджет тапшылығының мөлшерін ұлғайту бойынша ұсыныстар әзірлеу

Екі жақты келіссөздерге «ұйқыдағы» елдің немесе Қазақстанның ДСҰ-ға кіру жөніндегі жұмыс тобының жаңа мүшесінің бастамашылық етуі

Екіжақты деңгейде Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі жөніндегі келіссөздер процесі аяқталуының созылуы

Тиісті келіссөздерді жүргізу, қажет болған жағдайда саяси деңгейде уағдаластыққа қол жеткізу тетігін пайдалану

Бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастыратын келісімдерді іске асыру мақсатында құжаттарды әзірлеудің Күнтізбелік жоспарын уақтылы орындамау

Бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық базасын қалыптастырудың созылуы

Бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық базасын қалыптастыру процесін үйлестіру, тиісті келіссөздер жүргізу

Шетелдік мемлекеттің Қазақстанға қатысты ішкі нарықтағы жағдайды айтарлықтай нашарлататын сауда шараларын қолдануы

Бағалардың тұрақсыздануы, тұтынушылардың және отандық өндірушілер жағдайының нашарлауы

Сауда шараларын қолданған Тараппен келіссөздер жүргізу, жағдайды тұрақтандыруға бағытталған шаралар кешенін әзірлеу

Қазақстандық компаниялардың қызметі үшін шетелдерде жағдайдың нашарлауы

Халықаралық ықпалдың және Қазақстан имиджінің төмендеуі

Халықаралық нарықтарда Қазақстан Республикасын позициялау

Экспорттық тауарлар бағаларының айтарлықтай төмендеуі

Сыртқы сауда айналымын төмендету

Экспорт құрылымын әртараптандыруға ықпал ету

Ішкі тәуекелдер

Ресурстардың экономиканың салалары арасында бiрдей бөлiнбеуiнiң салдарынан экономиканың шикiзат секторына тәуелдiлiгiнiң күшеюi

Елде «голланд ауруының» дамуы

1. Қорларды құру және қайта өндірудің оңтайлы пропорцияларын қолдау есебінен тұтынуды, инвестициялық белсенділікті жандандыру.
2. Құрылымдық және инвестициялық саясат шараларымен үйлестiрiлген фискалдық, ақша-кредит саясат құралдарының үйлесiмдiлiгi

Жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін мемлекеттік қызметтер тізіліміне енгізілген мемлекеттік қызметтердің уақтылы стандартталмауы және регламенттелмеуі

1. «Мемлекеттік қызметтерді көрсету» бағыты бойынша мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметі тиімділігінің төмендеуі
2. Мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібінің ашық еместігі

1. Жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін мемлекеттік қызметтер тізіліміне қабылданған өзгерістер туралы мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдарды уақтылы хабардар ету
2. Мемлекеттік қызметтер стандарттары мен регламенттерін әзірлеудің тұрақты мониторингі және Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесіне, Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне оның нәтижелері туралы тиісті есептерді жіберу

7. Бюджеттік бағдарламалар

      2013 – 2015 жылдарға арналып қалыптастырылған стратегиялық бағыттарға, мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін олардың сан, сапа, нәтиже мен бюджет көрсеткіштері көрсетіле отырып, 34 бюджеттік бағдарлама айқындалды. Бюджеттік бағдарламалардың орындалуының түпкілікті көрсеткіштері айқындық, салыстырмалық, экономикалық орындылық, бақыланушылық және тексерушілік қағидаттарына негізделіп қалыптастырылды.

Бюджеттік бағдарлама

001 «Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер»
100 «Экономика және сауда саясаты, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесі саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету»
102 «Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласында зерттеулерді жүргізу, сараптамалық және консалтингтік қызметтер көрсету»
104 «Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органдарды ақпараттық техникалық қамтамасыз ету»

Сипаттама

Уәкілетті органның еңбеқақы қорына төлеу, кеңсе тауарларымен, байланыс қызметтерімен қамтамасыз ету, ақпараттық бағдарламаларды сүйемелдеу, негізгі құралдарды жөндеу және өкілдік шығыстар қарастырылған қызметін қамтамасыз ету; стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды мониторингілеу; «Экономикалық зерттеулер институті» АҚ-ны мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалауға тарту; заң жобаларына ғылыми экономикалық сараптама жүргізу; экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласындағы іс-шараларды талдамалық сүйемелдеу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары









1. Министрліктің орталық аппаратын ұстау

мың теңге

1 017 906

1 252 871

1 214 299

1 671 198

1 909 552

1 703 703

1 704 377

2. Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының іске асырылуын мониторингілеуді сараптамалық-талдамалық сүйемелдеу

мың теңге




60 000

57 000

60 000

60 000

3. Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалауды талдамалық сүйемелдеу

мың теңге




92 900

94 374

97 825

103 629

4. Қазақстан Республикасы заң жобаларына ғылыми экономикалық сараптама жүргізу

мың теңге




120 400

168 560

172 000

172 000

5. ЭБЖМ-нің экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласындағы қызметін талдамалық сүйемелдеу

мың теңге




1 694 596

1 235 497

1 146 467

1 140 663

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Экономика өсуінің нақты қалыптасқан қарқынының ЖІӨ өсуінің нысаналы көрсеткіштерінен ауытқуы

%

101,1

102,0

98-102

95-105

95-105

95-105

95-105

2020 жылға қарай шағын және орта бизнес өнімдерінің ЖІӨ-дегі үлесі 2009 жылмен салыстырғанда 7–10 %-ға ұлғаяды

2009 жылға қарағанда %-бен

100,0

101,0

101,3

102,0

-

103,0

103,5

Уақыт пен шығындарды қоса алғанда, бизнесті тіркеу мен жүргізуге (рұқсаттар, лицензиялар мен сертификаттарды алумен; аккредиттеумен; консультацияларды алумен) байланысты операциялық шығындарды төмендету

%


2009 жылмен салыстырғанда 30




2011 жылмен салыстырғанда 30


«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік субъектілері үшін екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша пайыздық ставканы төмендету:

% ставка








1) экономиканың шикізаттық емес секторларындағы жобаларды іске асыратындарға;



7

7

7

-

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен айқындалатын болады

2) өнімді сыртқы нарықтарға экспорттайтындарға



8

8

8

-

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде Қазақстан аумағында және шетелде оқудан өткен шағын және орта бизнес кәсіпкерлерінің саны

адам



200

710

-

500

600

Концессиялық жобаларды іске асыруға арналған конкурстық құжаттамалар жобаларын келісу

жобалардың саны




1

3

3

3

Бөлшектік сауда айналымының өсу қарқыны

алдыңғы жылға қарағанда %-бен


100

102

103

104

106

106

Сауда саласында қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында бөлшек тауар айналымының жалпы көлемінде ірі сауда объектілері мен сауда желілерінің үлесін арттыру

2009 жылға қарағанда %- бен







50

Ашық баға қалыптастыруды арттыру мақсатында көтерме тауар айналымының жалпы көлемінде биржалар арқылы сауда операциялары көлемінің үлесін арттыру

көтерме тауар айналымының жалпы көлемінен %

0,8

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

Алдыңғы жылға қарағанда нақты көріністе ЖӨӨ-нің өсуін қамтамасыз ету бойынша «Өңірлерді дамыту» бағдарламасының нысаналы индикаторына қол жеткізу

%

-

-

-

99

-

100


Жергілікті маңызы бар өзекті мәселелерді шешу шеңберінде абаттандыру жөніндегі іс-шаралар жүргізілген ауылдардың саны

бірлік

-

-

-

480

-

6500

6500

«2012 – 2020 жылдарға арналған моноқалаларды дамыту» бағдарламасы шеңберінде абаттандыру жөніндегі іс-шаралар жүргізілген моноқалалардың саны

бірлік

-

-

-

27

-

27

27

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін ЖІӨ-ден 20% мөлшерінде азайтылмайтын қалдықтан кем емес ұстап тұру

ЖІӨ-ге қарағанда %-бен

26,5

26,3

27,9

31,9

31,7

31,6

30,8

Мемлекеттік бюджет тапшылығын ЖІӨ-ге қатысты азайту

ЖІӨ-ге қарағанда %-бен

2,8

2,4

2,6

3,1

2,1

1,8

1,5

Бюджет шығыстарының елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі басымдықтарына сәйкестігі

%




100

100

100

100

Салық және кеден заңнамасын жетілдіру

%



100

100

100

100

100

НҚА жобаларын пысықтау санын төмендету (табиғи монополиялар саласындағы заңнамалардың сапасын арттыру жолымен)

бірл.




15

14

13

12

НҚА жобаларын пысықтау санын төмендету (бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамалардың сапасын арттыру жолымен)

бірл.




15

14

13

12

Монополияға қарсы саясаттың тиімділігін арттыру бойынша жұмыстардың үлес салмағы

%




100

100

100

100

Көші-қон заңнамасын жетілдіру

%





100



ЖІӨ-дегі тікелей шетел инвестицияларының (ТШИ) үлесі

%





13,0



Кеден одағы мәселелері жөніндегі Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің отырысында қабылданған шешімдердің саны

шешімдердің саны




20

20

20

20

Кеден одағы мәселелері жөніндегі Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының отырысында қабылданған шешімдердің саны

шешімдердің саны




40

40

40

35

Кеден одағына мүше елдердің (Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы) импорттық кеден баждарының ставкаларын біріздендіру

%-бен үлес

38,8

96,0

96,0

97,0

99,0

99,0

100,0

Бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық базасын қалыптастыруды аяқтау

Келісімдер саны

-

17

Бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастыру жөніндегі келіссөздер процесінің қорытындылары бойынша

-

-

-

БЭК шарттық-құқықтық базасын қалыптастыратын келісімдерді іске асыру мақсатында халықаралық шарттар мен өзге де құжаттарға қол қою

дана




13

8

1

1

Жұмыс тобына мүше елдермен ДСҰ-ға кіру бойынша екі жақты келіссөздерді аяқтау

хаттамалар саны

1

2

3

3




Қазақстандық заңнаманы отандық тауарлардың бәсекеге қабілеттілігін жақсартуға ықпал ететін ДСҰ-ның түйінді келісімдерімен біріздендіру

%







100

Экспорт географиясын кеңейтуге ықпал ету

елдер саны

87

89

91

93

95

97

100

Ресей Федерациясындағы қазақстандық өнім экспортының өсімі (мұнаймен және газбен жабдықтау көлемін ескермегенде)

алдыңғы жылға қарағанда %-бен

43,5

142,0

130,0

132,0

134,0

134,0

135,0

Анықталған мемлекеттік қызметтер санынан Мемлекеттік қызметтер тізіліміне енгізілген мемлекеттік қызметтердің үлесі

%


60

80

100

100



Орталық мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту

мем.органдар саны


2

24

23

24

24

24

Жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту

өңірлердің саны


1

16

16

16

16

16

Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды және мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын іске асыру мониторингін жүргізу бойынша ақпараттық-талдамалық базаны қалыптастыру

%



100





Мемлекеттік және салалық бағдарламаларды тексерумен қамту

%





100



Халықаралық бәсекеге қабілеттілік индикаторлары көрсеткіштерін қоса алғандағы негізгі көрсеткіштерді (индикаторларды) қалыптастыру бойынша бірыңғай тәсілдерді әзірлеу

бірлік




1




Жергілікті атқарушы органдар үшін көрсеткіштердің (индикаторлардың) бірыңғай тізбесін қалыптастыру

бірлік





1




Жарғылық капиталында мемлекеттің қатысуы бар акционерлік қоғамдардың корпоративтік басқару сапасын қамтамасыз ету

АҚ саны




6

8

10

12

«Халықтық IPO» бағдарламасының міндеттері мен оған қатысу шарттары туралы Қазақстан Республикасының хабардар етілген тұрғындарының үлесі (сұралғандар санынан)

%



10

30

50

70

80

Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласында жүргізілген зерттеулер саны, талдамалық және консалтингтік қызметтер көрсету

дана




31

20

30

30

Заң жобаларына жүргізілген ғылыми экономикалық сараптамалар саны

дана




70

98

100

100

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері ЖІӨ ФКИ*

алдыңғы жылға қарағанда %-бен

101,2

105,0

107,0

105,4

106,0

106,1

107,6

Шикізаттық емес сектордың ФКИ

алдыңғы жылға қарағанда %-бен

98,4

105,1

107,4

107,4

106,6

107,0

107,6

Негізгі капиталға инвестициялар көлемінің өсімі

алдыңғы жылға қарағанда %-бен

102,1

102,9

112,8

103,5

104,7

109,2

108,2

2020 жылға қарай Дүниежүзілік Банктің «Бизнесті жүргізу жеңілдігі» («Doing Business») рейтингі бойынша көрсеткіштерді жақсарту

рейтингтегі орын

63

58

47

46

-

44

43

Көлеңкелі экономика мөлшері

ЖІӨ-ге қарағанда %-бен

19,5 (2008 жылғы бағалау)

20-дан аспайтын

20-дан аспайтын

20-дан аспайтын

20-дан аспайтын

20-дан аспайтын

20-дан аспайтын

Жан басына шаққандағы ЖӨӨ бойынша өңірлер арасындағы айырмашылықтың төмендеуі

есе

11,5

10,0

9,8

9,75

-

9,25

9,0

ДЭФ-тің Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Салық салу деңгейі мен әсері» көрсеткішінің жақсаруы

рейтингтегі орын

89

41

39

38

37

36

35

ДЭФ-тің Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Үкіметтік реттеу ауыртпалығы» көрсеткішінің жақсаруы

рейтингтегі орын



65

52

51

-

49

48

ДЭФ-тің Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Монополияға қарсы саясат тиімділігі» көрсеткішінің жақсаруы

рейтингтегі орын

92

121

95

95

94

94

93

Үй шаруашылықтарының тұтыну үлесі

ЖІӨ-ге қарағанда %-бен




60

60

60

60

Мемлекеттік басқарудың тұтыну үлесі

ЖІӨ-ге қарағанда %-бен




10

10

10

10

Реттелетін тарифтердің негізсіз артуына жол бермеу және Қазақстан Республикасының Үкіметі (табиғи монополиялар саласындағы және реттелетін нарықтардағы мемлекеттік саясаттың тиімділігін арттыру жолымен) жыл сайын айқындайтын инфляция дәлізін орындау

%




100

100

100

100

Тауар нарығының тиімді жұмыс істеуіне кедергі келтіретін факторларға жол бермеу (бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу мәселелері бойынша мемлекеттік саясаттың тиімділігін артыру жолымен)

%




100

100

100

100

Жалпы салықтық ставка (жүктеме), ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде табыс %

рейтингтегі орын

50

31

31

30

30

30

30

ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде қабылданатын шешімдердің ашықтығы

рейтингтегі орын


53

32

31

31

30

30

Үкіметтік борыштың үлесі

ЖІӨ %

9,5

10,3

10,0

11,8

12,3

12,5

12,2

Экономиканы екінші деңгейдегі банктермен кредиттеуді арттыру

алдыңғы жылға қарағанда %-бен

-

-

-

105,7

105,4

105,1

104,9

Сауда ФКИ

алдыңғы жылға қарағанда %-бен

97,5

108,0

112,0

114,3

113,0

112,2

112,5

Концессиялық ұсыныстардың санын арттыру

базалық жылға қарағанда %-бен




10

30

50

70

Бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы

ЖІӨ %




-7,5

-5,9

-4,6

-3,9

«Мемлекеттiк бюджеттiң балансы (профицит/тапшылық)» ДЭФ бәсекеге қабiлеттiлiк индексiнiң Жаһандық индикаторы

рейтингтегі орын





12



Сыртқы сауда айналымының өсу қарқыны

алдыңғы жылға қарағанда %-бен

66,0

112,1

112,1

111,5

101,0

109,7

112,2

Кең экономикалық санаттар бойынша жіктеуге сәйкес экспорттың жалпы көлеміндегі шикізаттық емес экспорт үлесін ұлғайту (хатшылықтың статистикалық жіктеуі)

2009 жылға қарағанда %-бен







40

Орташа өлшенген сауда тарифтік мөлшерлеме

кедендік құннан %-бен

6,2

10,6

10,6

10,6

10,3

10,1

10,1

Халықаралық дистрибуцияны бақылау

ДЭФ ЖБИ рейтингіндегі орын


108

90

89

88

87

86

Маркетингтің жетілгендігі

ДЭФ ЖБИ рейтингіндегі орын


85

84

83

82

81

80

Сауда кедергілерінің шамасы

ДЭФ ЖБИ рейтингіндегі орын


112

64

63

62

61

60

Сауда баждары (ставкалар өлшемдері), %

ДЭФ ЖБИ рейтингіндегі орын


102

102

98

94

90

89

Халықаралық сауда (Doing Business)

Дүниежүзілік банк рейтингіндегі орын (Doing Business)



182

181

180

179

178

Жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін анықталған мемлекеттік қызметтер санынан мемлекеттік қызметтердің стандарттаумен және регламенттеумен қамтылу деңгейі

%


60

80

85

100



Мемлекеттік органдар қызметі тиімділігінің орташа деңгейін жыл сайын 5%-ға арттыру

%



60,2

63,2

66,4

69,7

73,2

Стратегиялық жоспар – 2020 көрсеткіштерінің мемлекеттік жоспарлау жүйесінің төмен тұрған құжаттарына декомпозиция деңгейін арттыру

%





90



Мемлекеттің қатысы бар мемлекеттік кәсіпорындарды, АҚ-ны (ЖШС) мемлекеттік мүлікті басқару тиімділігін бағалаумен қамту деңгейі

%





60

100

100

Сапа көрсеткіштері Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігіне жүктелген функцияларды уақтылы орындау

%

100

100

100

100

100

100

100

Сараптама комиссиясы және сараптама комиссиясының жұмыс органы тарапынан қорытындыларға ескертулердің болмауы









Тиімділік көрсеткіштері
Штат санының бір бірлігін ұстауға жұмсалатын орташа шығындар**

мың теңге

715

3 035

1 953

2 768

3 751,6

2 783,1

2 813,6

1 орталық мемлекеттік органды, 1 өңірді бағалауға жұмсалатын орташа шығыстар***

мың теңге




2 382

2 359,4

2 445,6

2 590,7

1 заң жобасы сараптамасының құны****

мың теңге




1 720

1 720

1 720

1 720

Зерттеу бірлігіне орташа шығындардың орташа көлемі

мың теңге




63 480,5

77 771,6

49 209,7

49 209,7

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

1 017 906

1 252 871

1 214 299

3 639 094

3 464 983

3 179 995

3 180 669

      * 7% өсуді ескере отырып ЖІӨ ФКИ, сауда ФКИ
      ** есебі қоса берілген
      *** 2012 жылы 92 900 (бюджеттік шығыстар көлемі) / 39 (16 жергілікті мемлекеттік орган + 23 орталық мемлекеттік орган) = 2 382 м.т.; 2013 жылы 94 374 / 40 = 2 359,4 м.т.; 2014 жылы 97 825 / 40 = 2 445,6 м.т., 2015 жылы 103 629 / 40 = 2 590,7 м.т.
      **** 2012 жылы 120 400 (бюджеттік шығыстар көлемі) / 70 (заң жобаларының саны) = 1 720 м.т., 2013 жылы 168 560 (бюджеттік шығыстар көлемі) / 98 (заң жобаларының саны) = 1 720 м.т., 2014, 2015 жылдары 172 000 (бюджеттік шығыстар көлемі) / 100 (заң жобаларының саны) = 1 720 м.т.

Бюджеттік бағдарлама

004 «Бюджеттiк инвестициялық және концессиялық жобалардың техника-экономикалық негiздемелерiн әзiрлеу немесе түзету, сондай-ақ қажеттi сараптамалар жүргiзу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу»*

Сипаттама

Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін дайындау, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

бөлінетін бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері арасында бекітілген жылдық шығыстарының сомасын бөлу

%


100

100





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізуді, бюджет комиссиясы мақұлдаған концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеуді қаржыландыруды қамтамасыз ету

%


100

100





Сапа көрсеткіштері
Тізбеге бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобаларды енгізудің толықтығы, бюджеттік комиссия мақұлдаған инвестициялық және концессиялық ұсыныстар негізінде жүзеге асырылатын техникалық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу

мақұлданған инвестициялық ұсыныстардың жалпы санының %

100

100

100





Тиімділік көрсеткіштері
Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуге және сараптауға болжанатын шығындары

мың теңге



287 837





Концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуге және сараптауға болжанатын шығындар

мың теңге

172 360


24 092





Концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеуге болжанатын шығындар

мың теңге

1 178 798

115 380

0





Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге


115 380

311 929





      *Аталған бюджеттік бағдарлама 2012 жылы 025 «Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде орындалды, 2013 жылдан бастап «2013 жылға арналған республикалық бюджет көрсеткіштерін түзету туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 29 наурыздағы № 312 қаулысына сәйкес 025 «Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу» бюджеттік бағдарламасы 002 «Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде орындалады.

Бюджеттік бағдарлама

005 «Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер» (құпия)

Сипаттама


Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты


іске асыру тәсіліне байланысты


ағымдағы/даму


Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Сапа көрсеткіштері









Тиімділік көрсеткіштері









Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге




47 823

47 823

47 823

47 823

Бюджеттік бағдарлама

006 «Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы бағалау және сараптау»

Сипаттама

«Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы» АҚ-ның бюджеттік инвестициялар мен концессия мәселелері бойынша сараптамалар, сондай-ақ концессиялық жобаларды, оның ішінде бюджеттен бірлесіп қаржыландыру шартымен, іске асырылуын бағалау жүргізуі

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:
Бюджеттiк инвестициялар мен концессиялар мәселелері бойынша сараптамалар жүргізу, сондай-ақ концессиялық жобаларды, оның iшiнде бюджеттен бірлесіп қаржыландыру шартымен iске асырылуын бағалау

мың теңге

378 153

443 943

423 729

302 643

477 065

477 065

477 065

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
«Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы» АҚ-ның бюджеттік инвестициялар мен концессия мәселелері бойынша сараптаманы жүргізуі және дайындауы

қорытындылар саны

75

134

112

117

145

145

145

«Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы» АҚ концессиялық жобалардың, оның ішінде бюджеттен бірлесіп қаржыландыру шартымен, іске асырылуын бағалауды жүргізуі және дайындауы

қорытындылар саны

6

3

3

4

5

5

5

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Концессияға берілуге ұсынылатын объектілердің тізбесі

жобалар саны




5

12

13

14

Сапа көрсеткіштері
Бюджеттік инвестициялар мен концессиялар мәселелері бойынша келіп түскен жобаларға сапалы сараптама жүргізудің толықтығы

сараптамаға келіп түскендердің жалпы санынан %

100

100

100

100

100

100

100

Концессиялық жобалардың, оның ішінде бюджеттен бірлесіп қаржыландыру шартымен іске асырылуына сапалы бағалау жүргізудің толықтығы

бағалауға келіп түскендердің жалпы санынан %

100

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері
Құжаттаманың бір сараптамасы мен бағалауын жүргізудің орташа құны

мың теңге

4 668,5

3 240,4

3 783,4

3 290,1

3 290,1

3 290,1

3 290,1

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

378 153

443 943

423 739

302 643

477 065

477 065

477 065

Бюджеттік бағдарлама

007 «Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласында қолданбалы зерттеулер жүргізу»*

Сипаттама

2020 жылға дейін елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық жоспарларына сәйкес Қазақстан Республикасы әлеуметтік-экономикалық дамуының басымдықтары бойынша зерттеулер жүргізу; 2020 жылға дейін Қазақстан Республикасының стратегиялық даму жоспарында көзделген нысаналы даму индикаторларына қол жеткізу; бизнес ортаны жақсарту; Бірыңғай экономикалық қоғамдастық кеңістігіндегі экономикалық интеграция және Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру; мемлекеттік басқару жүйесін реформалау

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласында жүргізілген қолданбалы зерттеулер саны

дана

21

29

23





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Экономиканың тұрақты және теңгерімді өсуін, сауда мен мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру бойынша ұсынымдар әзірлеу




12





Сапа көрсеткіштері
Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласындағы зерттеулер нәтижелерінің қолданылуы

жалпы санынан %

98,6

100

100





Тиімділік көрсеткіштері
Зерттеу бірлігіне орташа шығындардың орташа көлемі

мың теңге

44 496,8

50 665,5

68 660,4





Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

921 692

1 469 300

1 579 189





      *Аталған бюджеттік бағдарлама 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап 001 «Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасының 102 «Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласында қолданбалы зерттеулер жүргізу бойынша қызметтер» кіші бағдарламасы шеңберінде орындалады.

Бюджеттік бағдарлама

003 Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу

Сипаттамасы

Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзега асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізуді қамтамасыз ету

%





100



түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу туралы есеп

есеп





2



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге





58 863



Бюджеттік бағдарлама

009 «Шетелдердегi сауда өкiлдiктерiнiң қызметiн қамтамасыз ету»*

Сипаттама

Қазақстандық тауарларды экспортқа шығару үшiн сауда өкiлдiктерiнiң қызметтерiн қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл

(жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Қазақстан экономикасына инвестиция және осы заманғы технологияларды тарту бойынша конференцияларды ұйымдастыру және өткiзу

конференциялар саны



1





Қазақстан мен Ресей арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастық мәселелерi бойынша халықаралық форумдарға, конференцияларға, дөңгелек үстелдерге қатысу

қатысу саны



6





Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы кәсiпкерлерiнiң коммерциялық ұсыныстарымен жұмыс, келiсiмшарттарды жасасу кезiнде көмек көрсету.
Сауда-экономикалық ынтымақтастықты орнатудың әртүрлi мәселелерi, келiссөздер жүргiзу бойынша сыртқы сауда қызметiнiң қазақстандық және ресейлiк қатысушылары үшiн консультациялар өткiзу.
Ресей Федерациясының Сауда-өнеркәсiптiк палатасымен, ресейлiк нарықта қазақстандық тауарларды экспорттық жылжыту бойынша қауымдастықтармен және ритейлорлармен жұмыс

қарастырылған коммерциялық ұсыныстар мен өткiзiлген консультациялар саны



1 300





Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
Ресей Федерациясындағы қазақстандық өнiм экспортының өсiмi (мұнаймен және газбен жабдықтау көлемiн ескермегенде)

алдыңғы жылға қарағанда %-бен



130





Сапа көрсеткiштерi
Қазақстан мен Ресей арасындағы тауар айналымының өсу қарқыны

алдыңғы жылға қарағанда %-бен



125





Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Ресей Федерациясындағы Қазақстан Республикасының Сауда өкiлдiгi туралы ережеге және Сауда өкiлдiгiнiң тиiстi жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес функциялар мен мiндеттердi уақтылы орындау

%



100





Штаттық санның бiр бiрлiгiн ұстауға жұмсалатын орташа шығындар

мың теңге



16 152





Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге



237 404





      *Аталған бюджеттік бағдарлама 2012 жылы 029 «Сауда саясатын жүзеге асыру бойынша қызметтер» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде орындалды, 2013 жылдан бастап «2013 жылға арналған республикалық бюджет көрсеткіштерін түзету туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 29 наурыздағы № 312 қаулысына сәйкес 029 «Сауда саясатын жүзеге асыру бойынша қызметтер» бюджеттік бағдарламасы 015 «Сауда саясатын жүзеге асыру бойынша қызметтер» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде орындалады.

Бюджеттік бағдарлама

010 «Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингтік агенттіктерімен өзара іс-қимыл»

Сипаттама

Қазақстанға егемен кредиттік рейтингін беру бойынша қызметтер көрсету үшін халықаралық рейтингтік агенттіктерге ақы төлеуді жүзеге асыру

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру

іске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның шаралары:
Standard&Poor's, Fitch және Moody's халықаралық рейтингтік агенттіктері талдаушыларының жыл сайынғы сапарларын ұйымдастыру. Рейтингтік агенттіктердің Қазақстан Республикасының егеменді кредиттік рейтингтеріне мониторинг және бақылау жасауы (қайта қарау, сақтау)

мың теңге

28 037

30 900

53 790

31 220

31 140

32 100

32 100

Тікелей нәтиже көрсеткiштерi
Қазақстан Республикасының егеменді кредиттік рейтингін қайта қарау немесе растау мақсатымен Standard&Poor's, Fitch и Moody's халықаралық рейтинг агенттiктерi талдаушыларының жыл сайынғы ұйымдастырылған сапарларының саны

сапар

3

3

3

3

3

3

3

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
«Инвестициялық санат» деңгейінде елдің егеменді кредиттік рейтингтерін сақтау

%

100

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері
Елдің егемен кредиттік рейтингін растау немесе өзгерудің негіздемесімен рейтингтік агенттіктерден есептер және/немесе баспасөз-релиздерін алу

есеп немесе баспасөз-релизі

3

3

3

3

3

3

3

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Халықаралық рейтинг агенттiктерi бойынша жарналар сомасы, оның ішінде:

мың теңге

28 037

30 900

53 790

31 220

31 140

32 100

32 100

Standard&Poor`s


7 500

7 500

7 500

7 750

8 250

8 250

8 250

Moody`s


7 774

7 800

16 050 (оның ішінде 2010 жылға – 7 800, 2011 жылға - 8 250)

8 525

8 250

8 250

8 250

Fitch


12 763

15 600

30 240 (оның ішінде 2010 жылға – 15 600, 2011 жылға - 14 640)

14 945

14 640

15 600

15 600

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

28 037

30 900

53 790

31 220

31 140

32 100

32 100

Бюджеттік бағдарлама

011 «Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету»
006 «Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен»
018 «Грант есебінен»

Сипаттама

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Халықаралық қайта құру және даму банкі арасындағы Бірлескен экономикалық зерттеулер бағдарламасын, Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Америка Құрама Штаттарының Үкіметі арасындағы экономикалық даму бойынша қазақстан-американдық бағдарламасын іске асыру

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

мың теңге



1 050 000

1 298 250

1 348 250

1 530 731,0

1 188 331,0

1. ЮСАИД-пен бірге бизнес ортаны жақсарту, экономикалық реформалар арқылы бәсекеге қабілеттілікті жоғарылату, сауданы ырықтандыру мен кедендік реформа және т.б. салаларда зерттеулер жүргізу

мың теңге



675 000

675 000




2. Дүниежүзілік банкпен бірлесіп экономикалық зерттеулер жүргізу

мың теңге



375 000

623 250

473 250

345 750


3. Азия Даму Банкімен (АДБ) бірлесіп білім және озық тәжірибемен алмасуды жүзеге асыру, зерттеулер жүргізу, экспресс бағалау, ҚР Үкіметі үшін басымды салаларда технология және ноу-хау беру

мың теңге





75 000

150 000

150 000

4. Еуропа Қайта Құру және Даму Банкімен (ЕҚҚДБ) бірлесіп ҚР Үкіметіне көлік және логистиканы қоса алғанда, инфрақұрылым, пошта және муниципалды қызметтер, энергетика, телекоммуникация сияқты экономика салаларында іс-шараларды іске асыру және консультациялық қызметтер көрсету

мың теңге





800 000

800 000

800 000

5. ЕҚҚДБ-мен бірлесіп BAS іскерлік консультациялық қызметтер бағдарламасын іске асыру

мың теңге





0

234 981

238 331

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын зерттеулер мен жобалар саны

зерттеулер саны, кем дегенде

28

26

34

22

33

30

10

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Зерттеулер нәтижелерінің қолданылуы*

жалпы санынан %

50

55

70

70

65

65

70

Сапа көрсеткіштері
Экономикалық даму бойынша Қазақстан-Америка бағдарламасы, Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Дүниежүзілік Банктің Бірлескен экономикалық зерттеулер бағдарламасы шеңберінде қабылданбаған есептердің саны

есептер саны

-

-

-

-

-

-


ҚР Үкіметі мен АДБ арасындағы білім және тәжірибе алмасу бойынша бағдарламасының шеңберінде қабылданбаған есептер саны

есептер саны





-

-

-

ҚР Үкіметі мен ЕҚҚДБ арасындағы техникалық ынтымақтастық бағдарламасының шеңберінде қабылданбаған есептер саны

есептер саны





-

-

-

Тиімділік көрсеткіштері
Экономикалық даму бойынша Қазақстан-Американ бағдарламасы шеңберінде Қазақстан Республикасының үлесі

%

50

66,6

67

67

-

-


Экономикалық даму бойынша Қазақстан-Американ бағдарламасы шеңберінде ЮСАИД-дың үлесі

%

50

33,3

33

33




Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Дүниежүзілік Банктің бірлескен экономикалық зерттеулері бағдарламасы шеңберіндегі Қазақстан Республикасының үлесі

%

71

68,5

76

80,5

85,5

72,0


Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Дүниежүзілік Банктің Бірлескен экономикалық зерттеулер бағдарламасы шеңберіндегі Дүниежүзілік Банктің үлесі

%

29

31,5

34

19,5

14,5

28


ҚР Үкіметі мен АДБ арасындағы білім және тәжірибе алмасу бойынша бағдарламасының шеңберінде Қазақстан Республикасының үлесі

%





50

50

50

ҚР Үкіметі мен АДБ арасындағы білім және тәжірибе алмасу бойынша бағдарламасының шеңберінде АДБ үлесі

%





50

50

50

ҚР Үкіметі мен ЕҚҚДБ арасындағы техникалық ынтымақтастық бағдарламасының шеңберінде Қазақстан Республикасының үлесі

%





50

50

50

ҚР Үкіметі мен ЕҚҚДБ арасындағы техникалық ынтымақтастық бағдарламасының шеңберінде ЕҚҚДБ үлесі

%





50

50

50

ЭБЖМ және ЕҚҚДБ BAS арасындағы іскерлік консультациялық қызметтер бағдарламасының шеңберінде Қазақстан Республикасының үлесі

%





-

83

83

ЭБЖМ және ЕҚҚДБ BAS арасындағы іскерлік консультациялық қызметтер бағдарламасының шеңберінде ЕҚҚДБ үлесі

%





-

17

17

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

2 405 014

856 500

1 050 000

1 298 250

1 348 250

1 530 731

1 188 331

Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен

мың теңге

1 484 601

540 750

726 750

975 000

812 500

917 499

672 592

Грант есебінен

мың теңге

920 413

315 750

323 250

323 250

535 750

613 232

515 739

      *Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне зерттеулер нәтижелерінің қолданылуын бағалау арқылы қол жеткізіледі. Кейбір іс-шараларды жобалар аяқталуы бойынша бағалау мүмкіндігі барлығын, ал олардың кейбірін өз ерекшелігіне орай келесі жылдары қолдануға болатындығын ескеріп, болжамды түпкілікті нәтижелер көрсеткіштері келесі нысанда жоспарланған: 2012 ж. – 70 %, 2013 ж. – 65 %, 2014 ж. – 67,5 %, 2015 ж. – 70 %.

Бюджеттік бағдарлама

012 «Мемлекеттік басқаруды жетілдіру»
006 «Грантты республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру есебінен»
018 «Грант есебінен»

Сипаттама

Шетел инвестицияларын тарту арқылы өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру мен шағын және орта бизнестің дамуын қолдау

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру әдісіне қарай

жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:









Өңірлік жоспарлауға инновациялық тәсілдерді енгізу арқылы өңірдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және халыққа әлеуметтік көмек көрсету (Семей өңірінің үлгісінде):






0

Грант:
49 913
РБ:
292 379

Грант:
49 913
РБ:
276 188

1. Жергілікті билікті халықтың осал топтарының мұқтаждықтарын қанағаттандыру үшін бюджет қаражатын тиімдірек жоспарлауға және пайдалануға мүмкіндік беретін білім мен дағдыларға үйрету (ЮНИСЕФ, ЮНФПА, БҰҮДБ)

мың теңге



71 250,0
(ЮНИСЕФ 3 750,0)
(РБ 67 500,0)

33 750,0
(ЮНИС
ЕФ 1 500,0)
(РБ 32 250,0)

0

13 650,0
(ЮНИСЕФ 1 650,0)
(ЮНПФА 3 00,0)
(РБ 9 000,0)

6 000,0
(ЮНИСЕФ 3000,0)
(РБ 3000)

2. Балалар мен отбасыларды жергілікті деңгейде қорғау үлгісін енгізіп, жүзеге асыру (ЮНИСЕФ)

мың теңге



28 500,0
(ЮНИСЕФ 1 650,0)
(РБ 26 850,0)

9 750,0
(ЮНИСЕФ 2 400,0)
(РБ 7 350,0)

0

3 000,0
(ЮНИСЕФ 1 500,0)
(РБ 1 500,0)

1 800,5
(ЮНИСЕФ 1 800,5)

3. Облыстық және аудандық деңгейдегі уәкілетті органдардың жергілікті даму бағдарламаларын жоспарлауға және мониторингіне қатысты жетілдірілген мәліметтерді жинақтауы және өңдеуі (ЮНИСЕФ, ЮНФПА, БҰҮДБ)

мың теңге



19 650,0
(ЮНИСЕФ 1 650,0)
(РБ 17 250,0)

6 750,0
(ЮНИСЕФ 1 650,0)
(ЮНФПА
3 000,0)
(РБ 2 100,0)

0

4 500,0
(ЮНИСЕФ 600,0)
(ЮНПФА 2 400,0)
(РБ 1 500,0)

5 025,0
(РБ 5 025,0)

4. Шығыс Қазақстан облысының ядролық сынақтардан зардап шеккен 17 ауданында жергілікті бастамаларды қаржыландырудың икемді тетігін пилотты түрде қолдану (БҰҮДБ)

мың теңге



103 503,3
(БҰҮДБ 14 632,3)
(РБ 88 871,1)

96 192,0
(РБ 96 192,0

0

112 641,9
(РБ 112 641,9)

115 725,0 (РБ 115 725,0)

5. Шығыс Қазақстан облысының 17 аудынының ауылдық округтарында жергілікті өзін-өзі басқаруды ұйымдастыру мен жүзеге асыруды жетілдіру (БҰҮДБ)

мың теңге



2 048,2
(БҰҮДБ 2 048,2)

7 758,4
(БҰҮДБ 4 462,5)
(РБ 3 295,9)

0

35 962,5
(БҰҮДБ 13 462,5)
(РБ 22 500,0)

28 462,0
(БҰҮДБ 13 462,5)
(РБ 15 000,0)

6. Жасы 10-нан 20-ға дейінгі жас адамдардың 50%-ның әлеуметтік және азаматтық шараларға белсенді және кеңірек қатысуға мүмкіндік жасау (ЮНИСЕФ)

мың теңге



30 750,0
(ЮНИСЕФ 2 250,0)
(РБ 28 500,0)

16 500,0
(ЮНИСЕФ 3 000,0)
(РБ 13 500,0)

0

6 000,0
(ЮНИСЕФ 1 500,0)
(РБ 4 500,0)

5 250,0
(ЮНИСЕФ 750,0)
(РБ 4 500,0)

7. Халықтың төтенше жағдайларға қарсы әзірлігін және апаттар қаупін азайту әлеуетін арттыру (ЮНИСЕФ)

мың теңге



21 450,0
(ЮНИСЕФ 6 150,0)
(РБ 15 300,0)

25 800,0
(ЮНИСЕФ 1 500,0)
(РБ 24 300,0)

0

7 500,0
(РБ 7 500,0)

3 000,0
(РБ 3 000,0)

8. Шығыс Қазақстан облысы Семей, Курчатов, Өскемен қалалары мен ең көп зардап шеккен аудандарындағы дамуында ерекше мұқтаждықтары бар балалардың сапалы әлеуметтік кызметтерге және қолдау жүйелеріне қолжетімділігін қамтамасыз ету (ЮНИСЕФ)

мың теңге



24 450,0
(ЮНИСЕФ 3 750,0)
(РБ 20 700,0)

30 750,0
(ЮНИСЕФ 6 750,0)
(РБ 24 000,0)

0

22 500,0
(ЮНИСЕФ 3 000,0)
(РБ 19 500,0)

22 580,0 (ЮНИСЕФ 6 150,0)
(РБ 16 430,0)

9. Ана мен баланың денсаулығын қорғау кызметінің сапасы мен қолжетімділігін арттыру және репродуктивті денсаулық қызметтеріне жалпыға бірдей қолжетімділікті қамтамасыз ету (ЮНИСЕФ, ЮНПФА)

мың теңге



18 750,0
(ЮНИСЕФ 750,0)
(ЮНПФА 3 000,0)
(РБ 15 000,0)

33 150,0
(ЮНИСЕФ 4 500,0)
(ЮНПФА 4 500,0)
(РБ 24 150,0)

0

33 170,7
(ЮНИСЕФ 2 700,0)
(ЮНПФА 4 500,0)
(РБ 25 970,7)

44 220,3 (ЮНИСЕФ 4 800,0) (ЮНПФА 3 900,0)
(РБ 35 520,3)

10. Жасөспірім мен жастарға жыныстық жетілу мен жыныстық рөлдердің құрылу үдерістеріне қатысты қауіптердің төну тәукелдеріне осалдығын азайту (ЮНИСЕФ, ЮНПФА, БҰҮДБ)

мың теңге



17 250,0
(ЮНПФА 750,0)
(РБ 16 500,0)

10 350,0
(ЮНПФА 750,0)
(РБ 9 600,0)

0

21 750,0
(ЮНИСЕФ 750,0)
(ЮНПФА 750,0)
(РБ 20 250,0)

21 000,0 (РБ 21 000,0)

11. Қарт адамдарға үйде арнайы әлеуметтік кызметтер көрсетудің инновациялық жүйесін пилоттау, қарт адамдардың күндіз болуына арналған орталықтар, тұрақты баспаналары жоқ кісілерге арналған орталықтар желісін дамыту (БҰҮДБ)

мың теңге




25 012,5
(РБ 25 012,5)

0

22 500,0
(РБ 22 500,0)

15 000,0
(РБ 15 000,0)

12. Шығыс Қазақстан облысының Семей қаласындағы Оралмандарды бейімдеу және әлеуметтік ықпалдастық орталығында 22 000 оралманға бейімделу қызметін көрсету (БҰҮДБ)

мың теңге



14 737,0
(БҰҮДБ 14 737,0)

30 000,0
(РБ 30 000,0)

0

19 800,5
(БҰҮДБ 4 800,5)
(РБ 15 000,0)

18 750,0
(БҰҮДБ 3 750,0)
(РБ 15 000,0)

13. Шығыс Қазақстан облысының 17 ауданында шамамен 500 шағын және орта кәсіпорнында (3000 адамнан астам) ахуалдың өзгеруіне кәсіпкерлік дағдылары мен білімдерінің бейімделуін дамыту (БҰҮДБ)

мың теңге



24 232,3
(БҰҮДБ 18 832,3)
(РБ 5 400,0)

13 500,0
(БҰҮДБ 13 500,0)

0

20 791,4
(РБ 20 791,4)

17 763,2
(РБ 17 763,2)

14. Әлеуметтік қорғау, денсаулық сақтау салаларындағы алдыңғы қатарлы тәжірибе, Шығыс Қазақстан облысы бағдарламарына қауымдардың қатысуы туралы халықты тұрақты түрде хабардар ету (ЮНИСЕФ, ЮНПФА, БҰҮДБ)

мың теңге



6 000,0
(ЮНИСЕФ 1 050,0)
(РБ 4 950,0)

6 750,0
(ЮНИСЕФ 750,0)
(БҰҮДБ 1 050,0)
(РБ 4 950,0)

0

12 300,0
(ЮНИСЕФ 3 600,0)
(БҰҮДБ 3 750,0)
(РБ 4 950,0)

10 800,0
(ЮНИСЕФ 3 600,0)
(БҰҮДБ 2 250,0)
(РБ 4 950,0)

15. Қойылған міндеттерге және жобаның нәтижелеріне қол жеткізуді қамтамасыз ету (ЮНИСЕФ, ЮНПФА, БҰҮДБ)

мың теңге



3 750,0
(ЮНИСЕФ 600,0)
(ЮНПФА 750,0)
(РБ 2 400,0)

3 000,0
(ЮНИСЕФ 600,0)
(РБ 2 400,0)

0

6 225,0
(ЮНИСЕФ 450,0)
(БҰҮДБ 1 500,0)
(РБ 4 275,0)

10 725,0
(ЮНИСЕФ 450,0)
(ЮНПФА 3 000,0)
(БҰҮДБ 3 000,0)
(РБ 4 275,0)

Мемлекеттік қызметтердің сапасын ұсыну мен бағалау жүйесін жетілдіруге жәрдемдесу

мың теңге





Грант
5 250 (БҰҮДБ)
РБ 56 250

Грант
5 250
РБ 45 750


«Мемлекеттік сектор реформасы арқылы Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін арттыру» жобасы шеңберінде Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының әдістемелік ұсынымдарды беруі

мың теңге



157 500

275 000

Грант 220 000

Грант 110 000


«Қазақстан Республикасында тікелей шетелдік инвестицияларға негізделген, ШОБ-ты өңірлік дамыту тәсілі» бағдарламасы шеңберінде ЭЫДҰ елдерінде әдіснамалық ұсынымдар беру және оқыту

мың теңге



315 000

514 061




«Қазақстан Республикасында тікелей шетелдік инвестицияларға негізделген, ШОБ-ты өңірлік дамыту тәсілі» бағдарламасы шеңберінде тікелей шетелдік инвестицияларды тарту бойынша ЭЫДҰ-ң әдіснамалық ұсынымдар беруі

мың теңге





0

Грант
197 535

Грант
150 635

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Жалпы мемлекеттік басқару жүйесін көп деңгейлі, оның ішінде мемлекеттік органдар деңгейінде талдау

дана (талдау)



1

1

1



Жергілікті атқарушы органдар мемлекеттік қызметшілері мен үкіметтік емес үйымдары өкілдеріне арналған халықтың осал топтарының мүдделерін ескеретін жергілікті деңгейдегі бағдарламалар мен бюджеттерді тиімді жоспарлау, іске асыру, мониторинг жасау және бағалау жүйесі бойынша семинарлар саны

семинарлар



5

7




Оқытатын семинарлар, халықаралық конференциялар, дөңгелек үстелдер өткізу

саны





3

5


Жобалары жергілікті деңгейдегі мәселелелерді шешу үшін бөлінген қаражат ескерілген жобалар арқылы қаржыландырылған Шығыс Қазақстан облысы аудандарының саны

аудандар



3

3

-

3

3

Билікпен, денсаулық сақтау, мәдениет пен білім беру мекемелерімен және донорлық ұйымдармен диалог орнатуды көздеген алдын-ала бағдарламаларды орындайтын үкіметтік емес ұйымдар саны

гранттар



5

5




Шығыс Қазақстан, Атырау, Қызылорда облыстарының үлгісінде ШОК-қа ТШИ тарту бойынша өңірлік даму және бәсекелестік басымдықтарды талдау

дана (талдау)





-

1

1

Басқа облыстарда бұдан әрі имплементациялау мүмкіндігімен, Шығыс Қазақстан, Атырау, Қызылорда облыстары үшін ШОК-қа ТШИ тарту стратегиясын әзірлеу

стратегия





-

1

1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Халықтың осал топтарының құқықтары мен мүдделерін тиімдірек қорғау мақсатындағы әлеуметтік-экономикалық бағдарламаларды жоспарлау, іске асыру, мониторинг жасау және бағалау тәжірибесі бойынша білімдерін алған жергілікті атқарушы органдарының мемлекеттік қызметшілерінің саны

адам



30

40

-

60

60

Медициналық, әлеуметтік және экономикалық қызметтерге жақсартылған қолжетімділікке ие болған Шығыс Қазақстан облысы халқының саны

адам



85 800

162 000

-

221 000

221 000

Республика өңірлерінде мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау

саны





4

4


Сапа көрсеткіштері
Қазақстан Республикасы Үкіметі мақұлдаған мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру бойынша әзірленген тәсілдер

Қазақстан Респуб ликасы ның Үкіметіне есеп




1

1

1


Бағдарламаны орындау мониторингі және халықаралық ұйымдармен бірге күш салуды үйлестіру үшін жергілікті атқарушы органдары бірінші басшыларының Бағдарламаны басқару комитетіне қатысуы

адам



10

10

-

10

10

Жергілікті өзін-өзі басқару саласындағы саясатты әзірлеуде маңызы зор сабақтар алу және жақсарту үшін мүдделі тұлғалар арасында сауалнама жүргізу арқылы атқарылып жатқан шаралардың тиімділігін бағалау

бағалау (5 ұпайлық жүйе бойынша)



5

5

-

5

5

Мемлекеттік қызмет саласындағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіру

ҚР Үкіметіне ақпарат






1


Мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалау әдістемесін жетілдіру

ҚР Үкіметіне ақпарат





1



Тиімділік көрсеткіштері
Бір мемлекеттік қызметші мен үкіметтік емес ұйымның өкілін оқыту құны

мың теңге



327,5

327,5

-

327,5

327,5

Бюджет шығыстарының мөлшері

мың теңге



857 321

1 178 321

281 500

700 827

476 736

Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен

мың теңге



571 721

578 409

56 250

338 129

276 188

Грант есебінен

мың теңге



285 600

599 912

225 250

362 698

200 548

Бюджеттік бағдарлама

014 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне «Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасы шеңберiнде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi»

Сипаттама

Жеке жобалар үшiн де, өндiрiстiк алаңдар шеңберiнде де жетпей тұрған индустриялық инфрақұрылымды жеткiзу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

трансферттер және бюджеттік субсидияларды беру

іске асыру әдісіне қарай

жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:
Жеткiлiксiз өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды жеткiзу

мың теңге


4 800 000

15 546 000

16 696 810

0

15 546 000

15 546 000

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Жеткiлiксiз инфрақұрылыммен қамтамасыз етiлген жобалар саны

дана


50

55

90

-

65

65

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
Шағын және орта бизнес субъектiлерiнiң өнiм (тауарлар, қызметтер) шығаруының өсiмi

алдыңғы жылға қарағанда %-бен


100,9

102

102,1

-

102,3

102,3

ЖIӨ құрылымындағы өңдеу өнеркәсiбінің үлесi

%


11

11,1

11,1

-

11,3

11,3

Сапа көрсеткiштерi
Бағдарламаға қатысушылардың өтiнiмдерi бойынша жеткiлiксiз инфрақұрылымды уақтылы жеткiзу

%


100

100

100

-

100

100

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Инфрақұрылым нысанын пайдалануға берудiң орташа ұзақтығы

айлар


6

6

6

-

6

6

Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге


4 800 000

15 546 000

16 696 810

0

15 546 000

15 546 000

Бюджеттік бағдарлама

015 «Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасы шеңберiнде кәсiпкерлiк әлеуетті сауықтыру және күшейту»

Сипаттама

Банктер кредиттерi бойынша пайыздық ставканы субсидиялау, салықтар мен бюджетке төленетін өзге де төлемдер бойынша мерзiмiн кейiнге қалдыруды ұсыну, кәсiпорындарды сауықтыру бойынша өзге де iс-шаралар

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

трансферттер мен бюджеттік субсидияларды беру

іске асыру әдісіне қарай

жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары






0

4 759 000

4 355 000

1. Банктердің кредиттері бойынша пайыздық ставканы субсидиялау

мың теңге


1 250 000

5 699 000

5 699 000

0

4 222 000

3 818 000

2. Кадрлардың біліктілігін арттыру

мың теңге



147 000

140 345

0

244 000

244 000

3. Бизнесті жүргізуде стандарттық сервистік қолдауды көрсету

мың теңге



208 000

200 000

0

200 000

200 000

4. «Бизнес Насихат» жобасы

мың теңге





0

93 000

93 000

5. Үлкен сеньорлар

мың теңге





0

0

0

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Субсидияланатын (кепiлдендiретiн) кредиттер саны

дана


88

88

30

-

30

30

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Өзінің қаржылық жағдайын сауықтырған шағын және орта бизнес субъектілерінің саны

дана


88

20

88

-

30

30

ЖIӨ құрылымындағы өңдеушi өнеркәсiп үлесi

%


11

11,1

11,1

-

11,3

11,3

«Назарбаев университеті» АҚ-да бiлiктiлiктi арттыру курстарынан өткен, сертификат алған қатысушылардың саны

адам



210

210

-

420

420

Сапа көрсеткiштерi
«Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасына қатысушылардың өтiнiмдерi бойынша екiншi деңгейдегi банктердiң кредиттерi бойынша пайыздық ставканы уақтылы және жедел субсидиялау

%


100

100

100

-

100

100

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Екiншi деңгейдегi банктердiң жаңа кредиттерi бойынша сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау

%


7

5

5

-

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiмен айқындалатын болады

Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге


1 250 000

2 964 000

6 039 345

0

4 759 000

4 355 000

Бюджеттік бағдарлама

016 «Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасы шеңберiнде оператор мен қаржылық агент көрсететiн қызметтердi төлеу»

Сипаттама

Оператор мен қаржы агентiнiң қызметтерiне ақы төлеу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру әдісіне қарай

жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары









1. Қаржы агентімен шарттар жасасу және екiншi деңгейдегi банк қарыздары бойынша сыйақы ставкаларын субсидиялау үшiн қаражат аудару қызметтерін көрсетуi

мың теңге



84 460

87 870

0

433 892

433 892

2. Кәсiпкерлердiң материалдары бойынша қаржы агентiнiң ұсынымдарын әзірлеу

мың теңге



60 441

60 441







3. Қаржы агентінің Бағдарламаны іске асыру мониторингін жүзеге асыруы

мың теңге



175 731

179 109

0

361 108

361 108

4. Оператордың Бағдарламаны iске асыруды сүйемелдеуі

мың теңге



181 368

145 920

0

5 000

5 000

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Қызмет көрсетiлген жобалар саны

саны


126

150

150

-

350

350

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
Кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң ел өңiрлерiнде қаржы агентiнiң қызметтерiн алуы

саны


16

16

16

-

16

16

Сапа көрсеткiштерi
Бағдарламаға қатысушылардың сұрау салулары бойынша қаржы агенттiгiнiң уақтылы және жедел қызмет көрсетуi

%


100

100

100

-

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

Бағдарламаны іске асыру мониторингі




14 470

14 470




Қаржы агентiнiң қызметіне ақы төлеу

Субсидиялау шарттарының қорытындысы




351

351

-

560

560

Ұсынымдар әзірлеу




604,4

604,4




Субсидиялау үшін қаражат аудару




10

10

-

15

15

Бағдарлама операторының қызметтеріне ақы төлеу




33 467

33 467




Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге


366 000

502 000

473 340

0

800 000

800 000

Бюджеттік бағдарлама

017 «Жоспарлау процестерін басқаруды және мемлекеттік, салалық пен өңірлік бағдарламаларды іске асыруды қамтамасыз ету»*

Сипаттама

Мемлекеттік, салалық және өңірлік бағдарламаларды басқару және олардың мониторингі, Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуына олардың әсер етуін бағалау

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары
Стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың, салалық бағдарламалардың, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларының сандық өлшенетін нысаналы индикаторлары мен міндеттемелер көрсеткіштері бар ақпараттық-талдамалық деректер базасын қалыптастыру

мың теңге



68 000





Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінде құжаттардың мониторингін жинақтау және өткізу бойынша ақпараттық-талдамалық деректер базасын құру

бірлік



1





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Мемлекеттік, салалық және өңірлік бағдарламаларды жоспарлау және іске асыру процестерін басқару

%



100





Сапа көрсеткіштері
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінде құжаттар есебінің толықтығы

%



100





Тиімділік көрсеткіштері









Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге



68 000





      *Аталған бюджеттік бағдарлама 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап 001 «Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасының 103 «Әлеуметтанушылық, талдамалық зерттеулер жүргізу және консалтингтік қызметтер көрсету» кіші бағдарламасының шеңберінде орындалады.

Бюджеттік бағдарлама

018 «Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының Бәсекеге қабiлеттiлiктiң Еуразиялық бағдарламасының Орталық Азия бастамасының бақылау комитетiне қатысуы»*

Сипаттама

Қазақстанның Бәсекеге қабілеттіліктің Еуразиялық бағдарламасын бақылау комитетіне кіруі үшін жарнаны төлеуі

Бюджеттік бағдарлама түрі

Мазмұнына байланысты

мемлекеттің міндеттемелерін орындау

Іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы арасындағы Бәсекеге қабілеттіліктің Еуразиялық бағдарламасының бақылау комитетіне кіру бойынша келісімге қол қою

құжаттар пакеті



1





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Экономикалық ынтымақтастық ұйымының қызметінде Қазақстан Республикасының қатысуын ұлғайту

%



100





Сапа көрсеткіштері









Тиімділік көрсеткіштері









Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге



169 100





      *2012 жылғы 1 қаңтардан бастап аталған бағдарлама алып тасталды.

Бюджеттік бағдарлама

020 «Әлеуметтік секторда және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығында жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік-жекеменшік әріптестік тетігі бойынша өңірлерге мемлекеттік-жекеменшік әріптестік жобаларын дайындау барысында консультативтік көмек көрсету бойынша қызметтер»

Сипаттама

Шығыстар әлеуметтік секторда және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығында жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік-жекеменшік әріптестік тетігі бойынша өңірлерге мемлекеттік-жекеменшік әріптестік жобаларын дайындау барысында консультативтік көмек көрсету үшін қарастырылған

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдық/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш.бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:
1. Үлгілік басшылықты дайындау
2. МЖӘ тетігі бойынша өңірлерде семинарлар мен консультациялар өткізу
3. Әлеуметтік секторда және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығында жобаларды іске асыру үшін өңірлерге мемлекеттік-жеке меншік әріптестік жобаларын дайындау бойынша тәжірибелік көмек көрсету

мың теңге



15 500

30 765
19 235




Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Өңірлерде МЖӘ тетіктерін енгізу мақсатында жергілікті атқарушы органдар үшін МЖӘ жобаларын дайындау бойынша үлгілік басшылықты әзірлеу және ұсыну:
- МЖӘ жобаларын дайындау және іске асыру бойынша үлгілік басшылық жобасын әзірлеу;
- облыстарға бару арқылы МЖӘ тетіктерін қолдануға талдау жүргізу және жергілікті атқарушы органдармен үлгілік басшылық жобасын талқылау;
- МЖӘ жобаларын дайындау бойынша үлгілік басшылықты жергілікті атқарушы органдарға басып шығару және жіберу

дана



1





Мемлекеттік-жеке меншік әріптестігінің жобаларын консультациялық сүйемелдеу бойынша қызмет көрсетудің бағдарлық саны

семинарлар саны




31




Мемлекеттік-жеке меншік әріптестігінің тетігі бойынша жобаларды жасауда тәжірибелік көмек көрсету

ұсыныстар саны (өтінім)




5




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
МЖӘ тетігі арқылы инвестициялық жобаларды іске асыру мәселесі бойынша ЖАО-ды базалық біліммен қамтамасыз ету

үлгілік басшылықпен қамтамасыз етілген өңірлер саны



16





Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік тетігі арқылы инвестициялық жобаларды іске асыру мәселесі бойынша ЖАО-ды хабардар етуін қамтамасыз ету (тестілеуді жүргізу)

семинар қатысушыларының жалпы санының %




85




Сапа көрсеткіштері
Шарт шеңберінде міндеттемелерді орындау

%



100

100




Тиімділік көрсеткіші

мың теңге








- МЖӘ жобаларын дайындау және іске асыру бойынша үлгілік басшылықты дайындауға;



9 833,6





- облыстарға бару арқылы МЖӘ тетіктерін қолдануға талдау жүргізу және жергілікті атқарушы органдармен үлгілік басшылық жобасын талқылауға;



1 360





- МЖӘ жобаларын дайындау бойынша үлгілік басшылықты жергілікті атқарушы органдарға басып шығаруға және жіберуге жұмсалған шығындар



4 306,4





Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге



15 500

50 000




Бюджеттік бағдарлама

023 «Облыстық бюджеттерге «Өңiрлердi дамыту» бағдарламасы шеңберiнде өңiрлердiң экономикалық дамуына жәрдемдесу жөнiндегi шараларды iске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлердің экономикалық дамуы мен халықты қоныстандыру жүйесіне, сондай-ақ ауылдық (селолық) округтерді аббаттандыруға жәрдемдесуге қарастырылған шығыстар

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдық/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:
Республикалық бюджеттен облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктеріне өңірлерді қаржылық қолдауға қаражат бөлу, оның ішінде:

мың теңге








- ауылдық (селолық) округтерді аббаттандыру мәселелерін шешуге





1 000 000

0

7 000 000

7 000 000

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Жергілікті атқарушы органдарынан алынған өңірлердің экономикалық дамуы мен халықты қоныстандыру жүйесіне жәрдемдесуге қаржылық қолдау алуға қаралған және мақұлданған өтінімдердің саны

жобалардың болжамды саны (іс-шаралар)





-

16

16

Жергілікті маңызы бар өзекті мәселелерді шешу шеңберінде аббаттандыру бойынша іс-шаралар өткізілген ауылдар саны

АЕМ




480

-

6500

6 500

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Бөлінген лимит шегінде бәсекеге қабілеттілігін және халықтың экономикалық әлеуеті мен қоныстандыруды ұтымды кеңістіктік ұйымдастыру үшін өңірлерге қаржылық қолдау көрсету

%




100

-

100

100

Жергілікті маңызы бар мәселелерді шешу үшін ауылдық елді мекендерді мемлекеттің қаржылық қолдауымен қамту деңгейі (жыл сайын)

%




14

-

94

94

Сапа көрсеткіштері
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік қолдауға өтінім бергендерді уақтылы қарау

%




100

-

100

100

Тиімділік көрсеткіштері









Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге




1 000 000

0

7 000 000

7 000 000

Бюджеттік бағдарлама

002 «Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың, техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу»

Сипаттама

Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін дайындау, концессиялық жобаларға консультациялық сүйемелдеу көрсету

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

үлестiрiлетiн бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:
Бюджеттiк инвестициялық және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажеттi сараптамалар жүргізуді, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеуді қаржыландыру

мың теңге




594 156

588 000

588 000

588 000

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшілері арасындағы шығыстардың бекiтiлген жылдық сомасын үлестiру

%




100

100

100

100

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Техникалық-экономикалық негіздемелері әзірленетін жобалардың саны

жобалар саны




14

13

13

13

Концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу бойынша көрсетілген қызметтердiң саны

жобалар бойынша қызметтер саны




0

2

2

2

Сапа көрсеткіштері
Бюджеттiк инвестициялық және концессиялық жобалардың тiзбесіне енгізудің толықтығы, бюджеттiк комиссия мақұлдаған инвестициялық және концессиялық ұсыныстар негiзiнде жүзеге асырылатын техникалық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажеттi сараптамалар жүргізу

мақұлданған инвестициялық ұсыныстардың жалпы санынан %




100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері
Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуге және сараптауға арналған болжамды шығындар

мың теңге




579 659

350 000

350 000

350 000

Концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуге және сараптауға арналған болжамды шығындар

мың теңге




14 497

132 000

132 000

132 000

Концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеудің болжамды шығындары

мың теңге




0

106 000

106 000

106 000

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге




594 156

588 000

588 000

588 000

Бюджеттік бағдарлама

015 «Сауда саясатын жүзеге асыру жөнiндегi қызметтер»
100 «Сауда саясаты саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету»
101 «Шетелдегі сауда өкілдіктерінің қызметін қамтамасыз ету»

Сипаттама

Қазақстандық тауарларды экспортқа шығару үшiн сауда өкiлдiктерiнiң қызметтерiн қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру әдісіне қарай

жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:









1. Мәскеу қаласында екі конференция өткізу

мың теңге




13 030

13 030

13 030

13 030

2. Қазақстан Республикасы үшін қызығушылық танытатын РФ аумағында өткізілетін форумдарға қатысу

мың теңге




1 550

1 750

1 750

1 750

3. Ресей баспаларына Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының сауда-экономикалық ынтымақтастығы туралы материалдар жариялау

мың теңге




6 750

5 060

5 060

5 060

4. Ресей Федерациясының жеке салалары, секторлары және нарықтарының дамуы бойынша талдамалық шолу алу

мың теңге




700

700

700

700

5. РФ-ғы ҚР Сауда өкілдігінің имидждік өнімінің басылымына дайындық, әр басылым 300 дана

мың теңге




1 830

2 280

2 280

2 280

6. «Электрондық тәсілмен өткізілетін биржалық сауда-саттықты дамыту» қызметтерін талдамалық сүйемелдеу

мың теңге





25 000



7. «2013 – 2020 жылдарға арналған бөлшек сектор мен сауда инфрақұрылымының тиімді моделін әзірлеу» қызметтерін талдамалық сүйемелдеу

мың теңге





25 000



8. «Тез бұзылатын өнімдерді өткізу үшін тауар өткізгіш жүйесін әзірлеу» қызметтерін талдамалық сүйемелдеу

мың теңге





25 000



Ресей Федерациясындағы Қазақстан Республикасының Сауда өкілдігі штат санымен ұстауға шығыстар

мың теңге




269 511

261 293

260 390

260 390

Сауда комитетін ұстауға арналған шығыстар

мың теңге




98 824

120 413

102 523

101 331

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Қазақстан экономикасына инвестициялар және осы заманғы технологияларды тарту бойынша конференцияларды ұйымдастыру және өткiзу

конференциялар саны




2

2

2

3

Қазақстан мен Ресей арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастық мәселелерi бойынша халықаралық форум, конференциялар, дөңгелек үстелдерге қатысу

қатысу саны




6

6

6

7

Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы кәсіпкерлерінің коммерциялық ұсыныстарымен жұмыс, келісімшарттар жасаған жағдайда жәрдемдесу.
Сауда-экономикалық ынтымақтастықты орнатудың әр түрлі мәселелері бойынша сыртқы сауда қызметінің қазақстандық және ресейлік қатысушылары үшін консультациялар өткізу, келіссөздер жүргізу. Ресей нарығына қазақстандық тауарлардың экспорт жылжуы бойынша РФ Сауда-өнеркәсіптік палатасымен, қауымдастықтарымен және ритейлорымен жұмыс

қаралған коммерциялық ұсыныстардың және өткізілген консультациялардың саны




1 400

1 500

1 550

1 600

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Қазақстандық және ресейлік өндіруші компаниялары арасында ынтымақтастық туралы (ниет хаттамалары, меморандумдар) құжаттар жасасу

құжаттар саны




2

2

2

3

Сапа көрсеткiштерi
Іс-шараларды уақтылы және жоғары деңгейде өткізу

бірлік




2

2

2

2

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
ҚР-мен ынтымақтастықтың мүмкіндіктері туралы ресейлік бизнес-қоғамдастықты кеңінен ақпараттандыру

РФ аймақтарының саны




89

89

89

89

Штаттық санның бiр бiрлiгiн ұстауға кететiн орташа шығындар:
Сауда комитеті РФ-дағы ҚР Сауда өкілдігі

мың теңге




3 963
16 604

4 380
17 091

4 272
17 610

4 222
17 610

Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге




392 195

479 526

385 733

384 541

Бюджеттік бағдарлама

016 «Астана экономикалық форумын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Сипаттама

Астана экономикалық форумының өткізілуін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

Өлш. бiрл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:
Астана экономикалық форумын өткізу және дайындау

мың теңге


284 416

289 497

370 756

386 000

386 000

386 000

Тікелей нәтиже көрсеткiштерi
Астаналық экономикалық форумына қатысушы елдер саны

елдер саны


50

50

90

80

80

80

Астаналық экономикалық форумына қатысушылар саны

адам


2 000

2 500

8 000

4 000

4 000

4 000

Жоғарғы қызметтегі саяси қайраткерлердің, әлемге әйгілі ғалымдар (Нобель сыйлығының иегерлері, Адам Смит сыйлығының иегерлері) және т.б., сондай-ақ коммерциялық құрылымдардағы бірінші басшыларының қатысуы

адам


400

600

1000

700

700

700

Астаналық экономикалық форумның алдында, барысында және қорытындысы бойынша жарық көрген БАҚ материалдарын талдау

БАҚ материалдарының саны


400

500

600

500

600

600

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
Форумға қатысушылардың әлемнің жетекші 20 экономикасы елдерінің (G-20) басшылары үшін ұсынымдар әзірлеу

ұсыным


1

1

1

1

1

1

Астаналық экономикалық форумы шеңберінде жасалған келісімшарттардың саны (меморандумдар, келісімдер, хаттамалар)

құжат


30

30

44

44

44

44

Сапа көрсеткіштері
Астаналық экономикалық форумын өткізу кезінде ескертпелердің, төтенше жағдайлардың болмауы көрсеткішінің сапасы

ескертпелер саны


0

0

0

0

0

0

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Астаналық экономикалық форумы шеңберінде қол жеткен келісімдерді іске асыру

%


100

100

100

100

100

100

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге


284 416

289 497

370 756

386 000

386 000

386 000

Бюджеттік бағдарлама

042 «Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру»

Сипаттама

«Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасының «Іскерлік байланыс» компоненті аясында экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру бойынша қызмет көрсету

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру әдісіне қарай

жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:
Қазақстанда және шетелде шағын және орта бизнес кәсіпорындарының жоғары және орта буынының басшыларын оқыту және тағылымдамадан өткізу

мың теңге

163 772

163 772

163 772

163 772

0

163 772

163 772

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Бiлiктiлiгiн арттырудан өткен басшы қызметкерлер мен менеджерлердiң саны

адам

450

500

500

500

-

500

500

Германияға тағылымдамаға жіберілетін басшы қызметкерлер мен менеджерлердiң саны

адам

60

60

60

60

-

60

60

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының 4 бағытының шеңберінде қолдау тапқан кәсіпкерлердің құрал-жабдықтарын, шикізаттарын, материалдарын жеткізу бойынша шарттар жасасу

құжаттар саны

13

15

20

10

-

10

10

Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлер бiлiктiлiгiн арттыру бағдарламасын аяқтағаннан кейiн өз бизнесiн ұлғайтқан оқудан өткен менеджерлер саны

адам

-

100

100

120

-

150

150

Сапа көрсеткiштерi
Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлер бiлiктiлiгiн арттыру бағдарламасына компаниялар мен ұйымдардың бiрiншi басшыларының қатысуы

адам

247

320

320

350

-

350

350

Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлер бiлiктiлiгiн арттыру бағдарламасы бойынша оқудан өткен менеджерлер арасында сауал қою арқылы оқыту сапасын бағалау

бағалау (5 балдық шкала бойынша)

-

4,7

4,7

5

-

5

5

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бiр басшы қызметкер мен менеджердi оқыту құны

мың теңге

363,9

327,5

327,5

327,5

-

327,5

327,5

Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

163 772

163 772

163 772

163 772

0

163 772

163 772

Бюджеттік бағдарлама

017 «Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің күрделі шығыстары»

Сипаттама

Министрлік және оның ведомстволары қызметкерлерін материалдық-техникалық қамтамасыз ету үшін негізгі құралдарды сатып алу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Күрделi шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:
Есептеу және телекоммуникациялық жабдықтарды сатып алу

мың теңге

27 063


43 392

15 300

26 628

13 050

13 050

Қызметкерлерге жиһаз жиынтықтарын сатып алу

мың теңге


3 114,8



12 773



Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүкәммал құралдарын сатып алу

мың теңге





20 478



Материалдық емес активтерді сатып алу

мың теңге





25 819



Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Сатып алынатын компьютерлік техниканың саны

дана

65


242

102

153

70

100

Сатып алынатын принтерлердің саны

дана

65


89

0

25

20

62

Сатып алынатын серверлік жабдықтың саны

дана



3


0



Сатып алынатын ұйымдастыру техникасының және жабдықтардың саны

дана

21


53


15

10

5

Сатып алынатын жиһаз жиынтықтарының саны

жиынтықтар


19

175


37



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Министрлік қызметкерлерінің материалдық-техникалық қамтамасыз етілуі

%

95

96

96

96

97,2

98

98

Сапа көрсеткіштері
Есептеу және ұйымдастыру техникасы құралдарының үзіліссіз жұмыс істеуі, материалдық-техникалық базаның жақсаруы, қызметкерлердің еңбек жағдайының жақсаруы

%

95


100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері
Есептеу техникасы мен серверлік жабдықтар паркін жаңарту

%

14


57

18,6

33

7

17

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

27 063

6 797

156 127

15 300

85 698

13 050

13 050

Бюджеттік бағдарлама

009 «Экспорттаушы – 2020» бағыты шеңберiнде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу»

Сипаттама

Қазақстандық тауарларды экспортқа жылжыту, экспортқа бағдарланған кәсiпорындарды қолдау

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:









1. «Экспо-2017» өткізу құқығына Астана қаласының кандидатурасын шығару

мың теңге



867 200

2 101 370




2. «Экспо-2017» (Астана, Қазақстан) халықаралық көрмесін тіркеуді қамтамасыз ету бойынша қызметтер

мың теңге





717 000



3. АМО Ақпараттық-техникалық сүйемелдеу

мың теңге




10 000

10 000

10 000

10 000

4. «Экспо-2012» халықаралық көрмесіне Қазақстан Республикасының қатысуы (Оңтүстік Корея)

мың теңге



300 000

863 250




5. ҚР мен РФ аумақтарында Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының халықаралық көрмесі

мың теңге




35 000




6. Ресей Федерациясындағы «ПРОДЭКСПО-2012» халықаралық көрмесіне Қазақстан Республикасының қатысуы

мың теңге




50 000




7. «Экспо-2015» (Милан, Италия) халықаралық көрмесіне қатысу үшін павильонның эскиздік және жұмыс жобасын әзірлеу бойынша қызметтер

мың теңге





100 000



8. «Экспо-2015» (Милан, Италия) халықаралық көрмесіне қатысуды қамтамасыз ету бойынша қызметтер

мың теңге






1 476 250

2 000 024

9. Ақпараттық-техникалық сүйемелдеу және сауда мен коммерциялық ақпарат бойынша дерекқорға қосу

мың теңге



39 800





10. Қазақстанның сыртқы нарыққа ұсынатын «Экспортер» мамандандырылған журналын орыс және ағылшын тілдерінде дайындау және басып шығару

мың теңге



7 111





11. Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының 20 жылдығына арналған халықаралық мерейтой көрмесін ұйымдастыру және өткізу бойынша қызмет көрсетулер

мың теңге



81 655





Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Халықаралық көрмелерде экспортқа бағытталған кәсiпорындардың қатысуын қамтамасыз ету арқылы экспорттық өнiмдi өткiзу үшiн жағдай жасау

келiсiм шарттар саны


10

10

10




Биржалық қызмет, iшкi нарық пен iшкi сауданы қорғау жөнiндегi анықтамаларды дайындау және жариялау

нұсқа


2000






Тауарлық биржалар қызметi және тауарлық инфрақұрылымды дамыту туралы семинарлар мен конференцияларды өткiзу

іс-шаралар саны


5






Астана қаласында Экспо-2017 өткізуді қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар өткізу

іс-шаралар саны


1

1

1

-



ТМД-ға мүше мемлекеттердiң ұлттық нарықтарына тауарлар мен қызметтердi жылжыту бойынша Қазақстан Республикасының ақпараттық-маркетингтiк орталық пайдаланушыларының санын арттыру

бiрл.


300

500

800

1 000

1 100

1 200

Халықаралық көрмелерге, конференцияларға және форумдарға қатысу

бiрл.


2

1

2



1

«Экспортер» мамандандырылған журналын шығару

дана

1200

1800

2000





Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
Сыртқы сауда айналымының өсу қарқыны

алдыңғы жылға қарағанда %-бен

66,0

112,1

112,1

111,5

101,0

109,7

112,2

Халықаралық экономикалық алаңдарда Қазақстан Республикасының жайғасуы

іс-шаралар саны




3



1

Экспорттың географиясын кеңейтуге жәрдемдесу

елдер саны


89

91

93

95

97

100

Экспорттық өнiмдi өткiзудi iздейтiн экспорттаушылар саны

бiрл.


300

500

800

1 000

1 100

1 200

Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге


1 474 815

1 295 766

3 309 620

827 000

1 486 250

2 010 024

Бюджеттік бағдарлама

050 «Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалауды талдамалық сүйемелдеу жөніндегі қызметтер»*

Сипаттама

40 мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалауға «Экономикалық зерттеулер институты» АҚ тарту

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:









Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалаудың сараптамалық-талдамалық сүйемелдеуді қамтамасыз ету бойынша қызметтер сатып алу

мың теңге



86 900





Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Орталық мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалауды сараптамалық-талдамалық, әдістемелік және ұйымдастырушылық сүйемелдеу

мемлекеттік органдар саны



24





Жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалауды сараптамалық-талдамалық, әдістемелік және ұйымдастырушылық сүйемелдеу

мемлекеттік органдар саны



16





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Мемлекеттік органдар қызметі тиімділігінің орташа деңгейін жыл сайын 10 %-ға арттыру

%



60,2





Сапа көрсеткіштері
Сараптау комиссиясы мен сараптау комиссиясының жұмыс органы тарапынан қорытындыларға ескертулердің болмауы









Тиімділік көрсеткіштері
1 орталық мемлекеттік органды, 1 өңірді бағалауға жұмсалған орташа шығындар




2173





Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге



86 900





      * Аталған бюджеттік бағдарлама 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап 001 «Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасының 103 «Әлеуметтанушылық, талдамалық зерттеулер жүргізу және консалтингтік қызметтер көрсету» кіші бағдарламасының шеңберінде орындалады.

Бюджеттік бағдарлама

053 «Облыстық бюджеттерге моноқалаларды абаттандыру мәселелерін шешуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

«2012 - 2020 жылдарға арналған моноқалаларды дамыту» бағдарламасы шеңберінде моноқалаларды абаттандыру мәселелерін шешуге облыстық бюджетте қарастырылған шығыстар

Бюджеттік бағдарлама түрі

Мазмұнына байланысты

Трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:
Моноқалаларды абаттандыру мәселелерін шешу үшін қаржылық қолдау көрсетуге облыстар әкімдіктеріне республикалық бюджеттен қаражаттар бөлу

мың теңге




6 000 000




Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Моноқалаларды абаттандыру мәселелерін шешуге жергілікті атқарушы органдардан алынған қарастырылған және мақұлданған өтінімдер саны

болжамды жобалар саны




27




«2012 - 2020 жылдарға арналған моноқалаларды дамыту» бағдарламасы шеңберінде абаттандыру бойынша іс-шаралар өткізілетін моноқалалар саны

моноқалалар саны




27




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Бөлінген лимиттер шегінде моноқалаларды абаттандыру мәселелерін шешу үшін қаржылық қолдау көрсету

%




100




Сапа көрсеткiштерi
«2012 - 2020 жылдарға арналған моноқалаларды дамыту» бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік қолдауға жүгінгендердің өтінімдерін уақтылы қарастыру

%




100




Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге




6 000 000




Бюджеттік бағдарлама

117 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне «Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасы шеңберiнде өңiрлерде жеке кәсiпкерлiктi қолдау үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

Банктер кредиттерi бойынша пайыздық ставканы субсидиялау, кредиттердi iшiнара кепiлдендiру, сервистiк қолдау көрсету, кадрлар даярлау және қайта даярлау, сондай-ақ жастар практикасы

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

трансферттерді мен бюджеттiк субсидияларды беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

(жеке) бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:
1. «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының 1 және 3 бағыттарын іске асыру шеңберінде екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша пайыздық ставканы субсидиялау

мың теңге



12 085 569

9 496 328

0

10 842 587

10 533 065

2. «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының 1 бағытын іске асыру шеңберінде банктердің кредиттері бойынша ішінара кепілдендіру

мың теңге



4 081 952

2 167 927

0

1 000 000

1 000 000

3. «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының 4-ші бағыты шеңберінде әрекет ететін бизнесті жүргізуді мамандандырылған сервистік қолдау

мың теңге



1 299 270

1 621 679

0

1 621 679

1 621 679

4. «Іскерлік байланыстар» жобасын іске асыру

мың теңге



150 000





5. Бөлу (Еңбекмині)

мың теңге



1 499 160





6. Жаңа бизнес бастамаларға гранттар

мың теңге





0

300 000

300 000

Тікелей нәтиже көрсеткiштерi
«Бизнестiң жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберiнде кәсіпкерлік субъектілері үшін екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша пайыздық ставканы төмендету









а) экономиканың шикізаттық емес секторларында жобаларды іске асыратындарға

%-дық ставка


7

7

7

-

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiмен айқындалатын болады

б) өнімді сыртқы нарықтарға экспорттайтындарға


8

8

8

-

Субсидияланатын (кепілдендірілетін) кредиттер, гранттар саны

дана


100

80

100

-

100

100

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
Шағын және орта бизнес субъектiлерiнiң өнiм (тауарлар, қызметтер) шығаруының өсуi

алдыңғы жылға қарағанда %-бен


100,9

101

102,1

-

100,9

100,9

ЖIӨ құрылымындағы өңдеушi өнеркәсiптiң үлесi

%


11

11,1

11,1

-

11,3

11,3

Сапа көрсеткiштерi
«Бизнестiң жол картасы 2020» бағдарламасына қатысушылардың өтінімдері бойынша екiншi деңгейдегi банктердiң кредиттері бойынша пайыздық ставканы уақтылы және жедел субсидиялау

%


100

100

100

-

100

100

Тиімділік көрсеткіштері
ШОБ белсенді субъектілерінің саны

бірлік


675 937

696 215

720 582

-

783 128

783 128

Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге


9 005 244

9 136 562

13 285 934

0

13 764 266

13 454 744

Бюджеттік бағдарлама

018 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттама

Кейіннен жарғылық капиталды ұлғайта отырып «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту:
1. «ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка қайта жаңғырту» жобасын іске асыру үшін «КЕГОК» АҚ
2. Бұрғылау және геофизикалық құрал-жабдықты сатып алу үшін «Қазгеология» АҚ
3. «Жезқазған – Бейнеу» теміржолын салу үшін «Қазақстан Темір жолы» ҰК» АҚ
4. «Арқалық – Шұбаркөл» теміржолын салу үшін «Қазақстан Темір жолы» ҰК» АҚ
5. Астана қаласын қоса алғанда Орталық Қазақстанды газдандыру үшін «Қарталы – Тобыл – Көкшетау – Астана» газ құбырын салу үшін «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ
6. «Балқаш ЖЭС салу» жобасын іске асыру үшін «Самұрық-Энерго» АҚ
7. «Қорғас-Жетіген ТЖ салу» жобасын іске асыру үшін «Қазақстан темір жолы» АҚ
8. «Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ» газ құбырын салу жобасын іске асыру үшін «Қазмұнайгаз» ҰК» АҚ

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту, оның ішінде:

мың теңге




12 000 000

22 399 021

418 117


ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка қайта жаңғырту» жобасын іске асыру үшін «КЕГОК» АҚ

мың теңге




1 000 000

403 000



Бұрғылау және геофизикалық құрал-жабдықты сатып алу үшін «Қазгеология» АҚ

мың теңге




5 000 000




«Жезқазған – Бейнеу» теміржолын салу үшін «Қазақстан Темір жолы» ҰК» АҚ

мың теңге




2 000 000




«Арқалық – Шұбаркөл» теміржолын салу үшін «Қазақстан Темір жолы» ҰК» АҚ

мың теңге




2 000 000




Астана қаласын қоса алғанда Орталық Қазақстанды газдандыру үшін «Қарталы – Тобыл – Көкшетау – Астана» газ құбырын салу үшін «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ

мың теңге




2 000 000




«Балқаш ЖЭС құрылысы» жобасын іске асыру үшін «Самұрық-Энерго» АҚ

мың теңге






418 117


«Қорғас-Жетіген» теміржолын салу үшін «Қазақстан темір жолы» АҚ

мың теңге





10 094 000



«Бейнеу - Бозой - Ақбұлақ» газ құбырын салу үшін «Қазмұнайгаз» ҰК» АҚ-на

мың теңге





11 902 021



Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде «Самұрық-Қазына» АҚ еншілес компанияларын капиталдандыру жолымен республиканың электроэнергетика саласындағы рентабельділігі төмен жобаларды тиімді іске асыруды қамтамасыз ету және минералды-шикізат базасын толықтыру (жарғылық капиталдарын ұлғайту болжанатын еншілес кәсіпорындардың саны)

бірлік




5

3

1


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Астана қаласы қажеттілігін жоғарылату үшін трансформаторлы қуаттылығының өсімі

МВА (Мегавольт ампер)




330

330



Қатты пайдалы қазбаларға «Қазгеология» АҚ-ның іздеу-бағалау жұмыстары

км2




520




ҚР ауылдық елді мекендерін ішкі су қорларымен қамтамасыз ету үшін «Қазгеология» АҚ-ның іздеу-барлау жұмыстары

ауыл




249




«Жезқазған – Бейнеу» жаңа теміржол желісінің ұзындығы

км




988




«Арқалық – Шұбаркөл» жаңа теміржол желісінің ұзындығы

км




214




Орталық Қазақстанды газдандыру үшін газ құбырының ұзындығы

км




1 297




Қазақстанның оңтүстік өңірінің қажеттілігін ұлғайту үшін қуаттылық өсімі

МВА






1 320


Қорғас - Жетіген теміржол желісінің ұзындығы

км





293



Қазақстанның оңтүстік өңірін газдандыру үшін газ құбырының ұзындығы

км





1 475



Сапа көрсеткіштері
Энергетикалық кешенді дамыту бойынша Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігіне жүктелген функциялардың уақтылы орындалуы

%




100


100


Жүктерді Қазақстанның Орталық өңірінен және Достық станциясынан Қазақстанның Батыс өңіріне және одан әрі тасымалдау қашықтығын қысқарта отырып Еуропаға тікелей шығаруды құру

км




1200




Солтүстік бағыттағы тасымалдау қашықтығын қысқарта отырып Шұбаркөл көмір кен орнына және оған іргелес кен орындарына көліктік қызмет көрсету

км




537




Қазақстанның Орталық өңірлеріне газ тасымалдау

газдың млрд. ш.м/жыл




5,5




Республиканың минералды-шикізат базасын толықтыру бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасының уақтылы орындалуы

%




100




Тиімділік көрсеткіштері
1 жобаға бөлінген бюджеттік қаражаттың орташа сомасы

мың теңге




2 400 000

5 599 755

418 117


Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

-



12 000 000

22 399 021

418 117


Бюджеттік бағдарлама

052 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ кредит беру»

Сипаттама

Кейінгілерге кредит беру үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ бюджеттік кредит беру:
- «Досжан темір жолы (ДТЖ)» АҚ-на «Шар-Өскемен ТЖ құрылысы» жобасын іске асыру үшін;
- «ҚДБ-Лизинг» АҚ-на ҚР кәсіпорындарының негізгі қорларын жаңарту үшін;
- «Қазақстан темір жолы» АҚ-на жолаушы вагондарын сатып алу үшін.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттік кредиттерді беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ға бюджеттік кредит беру ұсыну, соның ішінде:

мың теңге




15 285 239


18 931 411


«Досжан темір жолы (ДТЖ)» АҚ-ға «Шар-Өскемен ТЖ құрылысы» жобасын іске асыру үшін

мың теңге




3 130 000




«ҚДБ-Лизинг» АҚ-ға ҚР кәсіпорындарының негізгі қорларын жаңарту үшін

мың теңге




10 000 000




«Қазақстан темір жолы» АҚ-ға жолаушылар вагондарын сатып алу үшін

мың теңге




2 155 239


18 931 411


Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Рентабельділігі төмен инвестициялық жобаларды іске асыру үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ға жеңілдетілген бюджеттік кредит беру

дана




3


1


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Шығыс Қазақстан облысының темір жолы бойынша жүк тасымалдаудың ұзақтығын қысқарту

км




328




Қазақстан Республикасы кәсіпорындарының негізгі қорларының жалпы санын жаңарту

%




3




Жаңа жолаушылар вагондарын сатып алу

дана




123


140


Сапа көрсеткіштері
Шығыс Қазақстан облысының көліктік инфрақұрылымын жақсарту

%




100




Өндірістік инфрақұрылымды жаңғырту бойынша функциялардың уақтылы орындалуы

%




100




Тозудың жоғары деңгейіне байланысты ұлттық тасымалдаушының вагон паркін уақтылы ауыстыру

%




100


100


Тиімділік көрсеткіштері
1 жобаға ұсынылған кредиттердің орташа сомасы

мың теңге




5 095 080


18 931 411


Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

-



15 285 239


18 931 411


Бюджеттік бағдарлама

054 «Маңғыстау облысы бюджетіне Жаңаөзен қаласында кәсіпкерлікті қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласына «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті қолдауға шығындар ескерілген

Бюджеттік бағдарлама түрі

Мазмұнына байланысты

Трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:
Республикалық бюджеттен Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласына кәсіпкерлікті қолдауға қаражаттар бөлу

мың теңге




30 000

0

200 000


Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Субсидияланатын (кепiлдендiретiн) кредиттер саны

дана




2

-

20


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Бөлінген қаражаттар шеңберінде кәсіпкерлікті дамытуға қаржылық қолдау көрсету

%




100

-

100


Сапа көрсеткiштерi
«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік қолдау алуға жүгінгендердің өтінімдерін уақтылы қарау

%




100

-

100


Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Жаңа және қолданыстағы екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша пайыздық ставкаларды субсидиялау және кепілдендіру

%




100

-

100


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге




30 000

0

200 000


Бюджеттік бағдарлама

055 «Облыстық бюджеттерге «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттама

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымның дамуына жәрдемдесуге облыстық бюджеттерге шығыстар қарастырылған

Бюджеттік бағдарлама түрі

Мазмұнына байланысты

Трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:
Инженерлік инфрақұрылымды дамыту үшін қаржылық қолдау көрсетуге облыстар әкімдіктеріне республикалық бюджеттен қаражат бөлу

мың теңге




14 000 000

0

14 000 000

14 000 000

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Инженерлік инфрақұрылымды дамытуға жергілікті атқарушы органдардан алынған қарастырылған және мақұлданған өтінімдер саны

болжамды жобалар саны




54

-

22

22

Инженерлік инфрақұрылымды дамыту бойынша іс-шаралар өткізілетін елді мекендер саны

елді мекендер саны




24

-

15

15

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Бөлінген лимиттер шегінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту үшін қаржылық қолдау көрсету

%




100

-

100

100

Сапа көрсеткiштерi
«Өңірлерді дамыту»  бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту үшін мемлекеттік қолдауға жүгінгендердің өтінімдерін уақтылы қарастыру

%




100

-

100

100

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге




14 000 000

0

14 000 000

14 000 000

Бюджеттік бағдарлама

056 «Астана қаласында Азиялық даму банкінің жыл сайынғы отырысын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Сипаттама

2014 жылы Астана қаласында Азиялық даму банкі басқарушылар кеңесінің жыл сайынғы отырысын өткізуді қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

Өлш. бiрл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағым. жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:
Азиялық даму банкінің басқарушылар кеңесінің жыл сайынғы отырысын дайындау және өткізу

мың теңге






1 031 391


Тікелей нәтиже көрсеткiштерi
Азиялық даму банкі басқарушылар кеңесінің жыл сайынғы отырысына қатысушы елдер саны

елдер саны






67


Азиялық даму банкі басқарушылар кеңесінің жыл сайынғы отырысына қатысушылар саны

адам






3 500


Азиялық даму банкіне мүше елдерінен басқарушылардың, ірі банктер мен қаржы ұйымдары басшыларының, сондай-ақ мемлекеттік, үкіметтік емес өзге де ұйымдары мамандарының қатысуы

адам






500


Азиялық даму банкі басқарушылар кеңесінің жыл сайынғы отырысы алдында, барысында және қорытындысы бойынша жарық көрген БАҚ материалдарын талдау

БАҚ материалдарының саны






500


Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
Азиялық даму банкінің 2013 жылғы есебін қабылдау және 2014 жылға арналған жұмыс жоспары

есеп және жоспар саны






1


Азиялық даму банкі басқарушылар кеңесінің жыл сайынғы отырысы шеңберінде жасалған келісімшарттар (меморандумдар, келісімдер, хаттамалар) саны

құжат








Сапа көрсеткіштері
Азиялық даму банкі басқарушылар кеңесінің жыл сайынғы отырысын өткізу барысында төтенше қарсылықтардың, ескертулердің, жағдайлардың болмауы

ескертулер саны






-


Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Азиялық даму банкіне мүше елдерінің қатысуы

%






100


Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге






1 031 391


Бюджеттік бағдарлама

059 «Моноқалалардағы кәсіпкерлікті ақпараттық қамтамасыз ету»

Сипаттама

Моноқалаларда кәсіпкерлерді ақпараттық қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама түрі

Мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:
Моноқалалардағы кәсіпкерлерді ақпараттық қамтамасыз ету үшін моноқалаларда кәсіпкерлікті қолдау орталықтарын ұйымдастыру

мың теңге





0

136 202

136 202

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Кәсіпкерлікті қолдау орталықтарының саны

бірлік





-

27

27

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Консультациялық қызметті алған шағын және орта бизнес субъектілері және кәсіпкерлік бастамасы бар халық саны

дана





-

4860

4860

ЖIӨ құрылымындағы өңдеу өнеркәсiбінің үлесi

%





-

11

11

Сапа көрсеткiштерi
Ақпаратты уақтылы және жедел ұсыну

%





-

100

100

Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге





0

136 202

136 202

Бюджеттік бағдарлама

060 «Моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуды ықпал ету үшін облыстық бюджеттерге кредит беру»

Сипаттама

Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу бойынша шаралар қолдану үшін облыстық бюджеттерге кредит беру (шағын кредиттер беруге) арналған шығындар

Бюджеттік бағдарлама түрі

Мазмұнына байланысты

Бюджеттік кредиттерді беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:
Моноқалалардағы жұмыссыз, өз бетімен жұмыспен айналысатын және табысы аз халықты кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу арқылы қолдау

мың теңге





0

1 908 813

2 083 846

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Берілген шағын кредиттердің саны

мың дана





-

1,2-ға дейін

1,3-ға дейін

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Өңірлік үйлестіру кеңесімен мақұлданған бағдарлама қатысушыларын микрокредитпен қамту

%





-

100,0

100,0

Сапа көрсеткiштерi
Тиісті жылға арналған республикалық бюджетте көзделген қаражат шегінде шағын кредиттік желінің қаражатын барынша бөлу

%





-

100,0

100,0

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Шағын кредиттің орташа мөлшері

мың теңге





-

1 500,0

1 500,0

Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге





0

1 908 813

2 083 846

Бюджеттік бағдарлама

008 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы бюджеттiк инвестициялардың іске асырылуына мониторинг жүргізу

Сипаттамасы

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы бюджеттiк инвестициялардың іске асырылуына мониторинг жүргізу

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы бюджеттiк инвестициялардың іске асырылуына мониторинг жүргізуді қамтамасыз ету

%





100



түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы бюджеттiк инвестициялардың іске асырылуының мониторингі бойынша есеп

есеп





2



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге





62 813



Бюджеттiк бағдарлама

061 «Мамандарды әлеуметтiк қолдау шараларын iске асыру үшiн жергiлiктi атқарушы органдарға берілетін бюджеттiк кредиттер»

Сипаттама

Бюджеттiк бағдарламада ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына тұрғын үй сатып алуға айлық есептiк көрсеткiштен бiр мың бес жүз еседен аспайтын сомада жылына 0,01 % мөлшерiндегi сыйақы ставкасы бойынша он бес жылға одан әрi кредит беру үшiн жергiлiктi атқарушы органдарға жылына 0,01 %-бен бюджеттiк кредиттер беру көзделедi

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк кредиттерді беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

Өлшем бiрлiгi

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:
Ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына тұрғын үй сатып алуға айлық есептiк көрсеткiштен бiр мың бес жүз еседен аспайтын сомада жылына 0,01 % мөлшерiндегi сыйақы ставкасы бойынша он бес жылға одан әрi кредит беру үшiн жергiлiктi атқарушы органдарға жылына 0,01 %-бен бюджеттiк кредиттер беру

мың теңге





0

6 732 725

6 732 725

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарын тұрғын үй сатып алуға бюджеттiк кредит ұсыну жолымен ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға тарту

адам





-

2 593

2 593

Түпкiлікті нәтиже көрсеткiштерi
Тұрғын үй сатып алуға бюджеттiк кредит алған әлеуметтiк сала және ветеринария мамандарының осы мамандарға қажеттiлiкке үлес салмағы

%





-

54,2

79,3

Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Бiр маманға берiлетiн бюджеттiк кредит мөлшерi

мың теңге





-

2 596, 5

2 596, 5

Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге





0

6 732 725

6 732 725

Бюджеттiк бағдарлама

062 «Облыстық бюджеттерге мамандарды әлеуметтiк қолдау шараларын iске асыру үшiн берiлетiн нысаналы ағымдағы трансферттер»

Сипаттама

Бюджеттiк бағдарламада:
1) ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына әлеуметтiк қолдау ұсыну;
2) ауылдық елдi мекендердiң әлеуметтiк сала мамандарына тұрғын үй сатып алуға бюджеттiк кредитке қызмет көрсету жөнiндегi мiндеттеменi тапсырыс шартына сәйкес жүзеге асыратын Сенiмгер (агент) қызметтерiнiң құнын (операциялық шығындарын) өтеу көзделедi.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттерді мен бюджеттiк субсидияларды беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

Өлшем бiрлiгi

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:
1) ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына әлеуметтiк қолдау ұсыну;
2) ауылдық елдi мекендердiң әлеуметтiк сала мамандарына тұрғын үй сатып алуға бюджеттiк кредитке қызмет көрсету жөнiндегi мiндеттеменi тапсырыс шартына сәйкес жүзеге асыратын Сенiмгер (агент) қызметтерiнiң құнын (операциялық шығындарын) өтеу

мың теңге





0

1 509 171

1 705 700

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарын көтерме жәрдемақы беру жолымен ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға тарту

адам





-

5 634

5 589

Түпкiлікті нәтиже көрсеткiштерi
Көтерме жәрдемақы алған әлеуметтiк сала және ветеринария мамандарының осы мамандыққа қажеттiлiкке үлес салмағы

%





-

100

100

Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Бiр маманға көтерме жәрдемақы мөлшерi

теңге





-

121 170

121 170

Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге





0

1 509 171

1 705 700

Бюджеттік бағдарлама

014 Шартты түрде қаржыландырылатын шығыстар

Сипаттамасы

Бюджеттің кіріс бөлігінің атқарылуына қарай басым шығыстарды қаржыландыру

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

бөлінетін

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімдеріне сәйкес Шартты түрде қаржыландырылатын шығыстардың тізбесіне сәйкес қаражат бөлу

%





100



түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Республикалық бюджетте тиісті жылға жоспарланған шартты түрде қаржыландырылатын шығыстардың қаржыландырылуын қамтамасыз ету

%





100



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге





200 000 000



Бюджеттік бағдарлама

132 «Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде ағымдағы іс-шараларды іске асыру»

Сипаттама

Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберіндегі іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

үлестірілетін бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:
Моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу (кәсіпкерлікке оқыту) бойынша шаралар қолдану; моноқалалардан көшу үшін субсидиялар беру;
моноқалалардағы жаңа бизнес бастамаларға арналған гранттар беру, Моноқалаларды дамыту бағдарламасының шеңберінде моноқалаларды абаттандыруды шешу

мың теңге





0

9 165 294

9 595 404

1. Моноқалаларды дамыту бағдарламасын іске асыру шеңберінде екінші деңгейдегі банктер беретін кредиттер бойынша пайыздық ставканы субсидиялау

мың теңге





0

1 800 000,0

1 800 000,0

2. Моноқалаларды дамыту бағдарламасын іске асыру шеңберінде жаңа бизнес бастамаларға арналған гранттар

мың теңге





0

300 000,0

300 000,0

3. Моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу (кәсіпкерлікке оқыту) бойынша шаралар қолдану

мың теңге





0

35 549,0

36 341,0

4. Моноқалаларды дамыту бағдарламасы шеңберінде моноқалаларды абаттандыру

мың теңге





0

7 011 400

7 432 900

5. Моноқалалардан көшу үшін субсидиялар беру

мың теңге





0

18 345,0

26 163,0

Тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Моноқалаларды дамыту бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік субъектілері үшін екінші деңгейдегі банктер беретін кредиттер бойынша пайыздық ставканың төмендетілуі

% ставкасы




10

-

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен айқындалатын болады

Субсидияланатын кредиттер саны

саны





-

200

200

Берілуге жоспарланған гранттар саны

саны





-

100

100

Инженерлік инфрақұрылымды дамытуға арналған, қаралған және мақұлданған жобалардың саны

саны




168

-

110

105

Инженерлік инфрақұрылымды дамыту бойынша іс-шаралар өткізілетін моноқалалардың саны

саны




27

-

27

27

Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Шағын және орта бизнес субъектілері шығарған өнімнің (тауарлар мен қызметтердің) артуы

алдыңғы жылға қарағанда %-бен





-

100,1

100,1

Бөлінген қаржыландыру лимиттерінің шегінде өмір сүруді қамтамасыз ету инфрақұрылымның өзекті проблемаларын шешу үшін қаржылық қолдау

%





-

100


Сапа көрсеткіштері









Моноқалалардағы инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту бойынша жобаларды уақтылы қарау

%





-

100

100

Тиімділік көрсеткіштері









ШОБ белсенді субъектілері санының 2011 жылмен салыстырғанда көбеюі

неше есе







2,0 есе

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге





0

9 165 294

9 595 404

Бюджеттік бағдарлама

133 «Моноқалаларды дамытудың 2012 – 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру»

Сипаттама

Моноқалаларды дамытудың 2012 – 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға арналған шығыстар

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

үлестірілетін бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірліктері

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:
Моноқалалардағы инженерлік инфрақұрылымды дамыту, моноқалалардың инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын дамыту (кәсіпкерлікті қолдау шеңберінде), моноқалаларда жалға берілетін тұрғын үйлер салу, моноқалаларда инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту (салынып жатқан жалға берілетін тұрғын үйлер үшін)

мың теңге





0

26 571 992

36 476 623

1. Моноқалалардағы инженерлік инфрақұрылымды дамыту

мың теңге





0

22 988 600,0

32 567
110,0

2. Моноқалалардағы инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту (кәсіпкерлікті қолдау шеңберінде)

мың теңге





0

2 044 800,0

2 187
900,0

3. Моноқалаларда жалға берілетін тұрғын үйлер салу

мың теңге





0

1 265 792,0

1 380
623,0

4. Моноқалалардағы инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту (салынып жатқан жалға берілетін тұрғын үйлер үшін)

мың теңге





0

272 800,0

341 000,0

Тікелей нәтиженің көрсеткіштері

дана








Жетіспейтін инфрақұрылыммен қамтамасыз етілген жобалар саны

саны





-

27

27

Инженерлік инфрақұрылымды дамытуға арналған, қаралған және мақұлданған жобалардың саны

саны


-



-

80

70

Әлеуметтік инженерлік инфрақұрылымды дамыту бойынша іс-шаралар өткізілетін моноқалалардың саны

саны


-



-

27

27

Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Шағын және орта бизнес субъектілері шығарған өнімнің (тауарлар мен қызметтердің) артуы

алдыңғы жылға қарағанда %-бен





-

100,1

100,1

Бөлінген қаржыландыру лимиттерінің шегінде моноқалалардағы өмір сүруді қамтамасыз ету инфрақұрылымның өзекті проблемаларын шешу үшін қаржылық қолдау

%





-

100

100

Сапа көрсеткіштері









Бағдарлама қатысушыларының өтінімдері бойынша жетіспейтін инфрақұрылымды уақтылы жеткізу






-

100

100

Моноқалалардағы инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту бойынша жобаларды уақтылы қарау

%





-

100

100

Тиімділік көрсеткіштері









Инфрақұрылым объектісін іске қосудың орташа ұзақтығы

айлар





-

6

6

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге





0

26 571 992

36 476 623

Бюджеттік бағдарлама

020 «Қазақстан Республикасын әлеуметтік жаңғырту шеңберінде зерттеулер жүргізу»

Сипаттама

Мемлекет басшысының «Қазақстанды әлеуметтік жаңғырту: жалпыға ортақ еңбек қоғамына қарай жиырма қадам» атты мақалада берілген тапсырмалары шеңберінде зерттеулер жүргізу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

үлестiрiлетiн бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірліктері

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:
Әлеуметтік жаңғыртудың және білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет, спорт және дене шынықтыру, зейнетақымен қамтамасыз ету, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және қоршаған ортаны қорғау салаларында ең төменгі әлеуметтік стандарттарды енгізу бойынша жалпы әдістемелік тәсілдерін анықтау бойынша зерттеулер жүргізу

мың теңге





176 961



Тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшілері арасындағы шығыстардың бекiтiлген жылдық сомасын үлестiру

%





100



Жүргізілген зерттеулер саны

%





8



Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Әлеуметтік жаңғыртудың және ең төменгі әлеуметтік стандарттарды енгізудің жалпы әдістемелік тәсілдерін анықтау бойынша ұсыныстар әзірлеу

салалар саны





7



Сапа көрсеткіштері









Зерттеулер нәтижелерінің қолданылуы*

жалпы санынан %





70



Тиімділік көрсеткіштері









Зерттеу бірлігіне орташа шығындардың орташа көлемі

мың теңге





22 120



Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге





176 961



      * Сапа көрсеткіштеріне зерттеулер нәтижелерінің қолданылуын бағалау арқылы қол жеткізіледі. Кейбір іс-шаралар жобаларды аяқтағаннан кейін бірден бағалау мүмкін, ал олардың кейбіреуі өз ерекшелігіне байланысты алдағы жылдарда қолданылуы мүмкін.

Бюджеттік бағдарлама

004 «Азиялық даму қорына Қазақстанның донорлық үлесі»

Сипаттамасы

Азия Даму Қорына (АДҚ) 5,2 млн. АҚШ доллары сомасындағы Қазақстан Республикасының салымын жүзеге асыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Құрылымына байланысты

мемлекеттің міндеттемелерін орындау

Іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлік

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Азия даму қорына (АДҚ) 5,2 млн. АҚШ доллары сомасында Қазақстан Республикасы салымын жүзеге асыру

%





100



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Азия даму банкінде (АДБ) Қазақстанға донор мәртебесін беру. Өңірде көшбасшы мәртебесін бекіту, АДБ-ның және оның қатысушы елдерінің тануына ие болу; АДБ-ның донорлық шешімдер қабылдау, сондай-ақ техникалық жәрдемді үйлестіру, қарыздарды мақұлдау, Орта Азия елдері бойынша және Қазақстан бастамаларын өңірде АДБ арқылы ілгерілету рәсіміне қатысу

%





100



Тиімділік көрсеткіштері
Салым сомасы

мың теңге





780 000



Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге





780 000



Бюджеттік бағдарлама

007 «Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының Еуразиялық бәсекеге қабілеттілігі бағдарламасының Орталық Азия бастамасына Қазақстанның қатысуы»

Сипаттама

Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының Еуразиялық бәсекеге қабілеттілігі бағдарламасының Орталық Азия бастамасында Қазақстанның тең төраға мәртебесін алу үшін мүшелік жарнаны қаржыландыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттің міндеттемелерін орындау

іске асыру тәсіліне байланысты

бөлінетін бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының Еуразиялық бәсекеге қабілеттілігі бағдарламасының Орталық Азия бастамасында Қазақстанның тең төраға мәртебесін алу үшін мүшелік жарна

%





100

100

100

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының Еуразиялық бәсекеге қабілеттілігі бағдарламасының Орталық Азия бастамасында Қазақстанға тең төраға мәртебесін беру

%





100

100

100

Сапа көрсеткіштері
Қазақстан Республикасының Үкіметі және Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының арасындағы келісімде көзделген Еуразиялық бәсекеге қабілеттілігі бағдарламасының Орталық Азия бастамасында Қазақстанға тең төраға мәртебесін алу үшін міндеттерін орындау

%





100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері
Жарнаның сомасы

мың теңге

0

0


0

200 000

200 000

200 000

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге





200 000

200 000

200 000

Бюджет шығыстарының жиынтығы


Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Барлық бюджеттік шығыстар:

мың теңге

100 155 243

21 689 803

36 149 015

97 447 554

231 694 643

131 665 728

121 034 355

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

мың теңге

5 056 406

16 779 568

20 603 015

37 366 315

9 295 622

56 198 208

55 011 732

Бюджеттік даму бағдарламалары

мың теңге

95 098 837

4 910 235

15 546 000

60 081 239

222 399 021

75 467 520

66 022 623

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1531 "О Стратегическом плане Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2013 года № 445

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1531 «О Стратегическом плане Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» следующие изменения:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      «О Стратегическом плане Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы»;
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы.»;
       Стратегический план Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Приложение        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 30 апреля 2013 года № 445

Утвержден         
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 31 декабря 2010 года № 1531

Стратегический план
Министерства экономики и бюджетного планирования
Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы 1. Миссия и видение

      Миссия Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (далее - Министерство) - формирование благоприятных условий для улучшения благосостояния населения и устойчивого развития страны в долгосрочной перспективе.
      Видение – качественный рост казахстанской экономики к 2020 году в реальном выражении более чем на треть по отношению к уровню 2009 года.

2. Анализ текущей ситуации

1. Повышение конкурентоспособности страны и
модернизация национальной экономики

      За прошедшее десятилетие состояние казахстанской экономики во многом определялось внешней конъюнктурой на энергоресурсы и другие виды минерального сырья. В 2000 - 2007 годах экспорт товаров в среднем составлял 45 % к валовому внутреннему продукту (далее – ВВП). В 2008 году, когда цена на нефть доходила до рекордного исторического уровня 147 долларов США за баррель экспорт вырос до 53,9 % к ВВП. При падении мировых цен на энергоресурсы вследствие глобального экономического кризиса объем экспорта в 2009 году снизился до 40,3 % к ВВП.
      Начавшееся в 2008 году замедление мировой экономики, сокращение потребления ресурсов, снижение мировых цен на нефть, металлы, металлопрокат, являющиеся основными составляющими товарного экспорта Казахстана, способствовали замедлению темпов роста казахстанской экономики. По итогам 2008 года реальный рост ВВП составил 3,3 %, по сравнению с 8,9 % в 2007 году. Сократился объем продукции сельского хозяйства, снизились темпы роста в промышленности, строительстве, а также в сфере услуг.
      В 2009 году развитие экономики Казахстана проходило в условиях адаптации к глубокому мировому экономическому кризису. По итогам 2009 года темпы роста реального ВВП снизились до 1,2 %. Положительный рост экономики в 2009 году был обеспечен за счет увеличения валовой продукции сельского хозяйства на 13,8 %, увеличения объемов добычи нефти на 8,1 %, а также антикризисных мер государства по стимулированию спроса и активности в секторах экономики.
      С начала 2010 года наметилась положительная динамика в отраслях экономики, что в определенной степени обусловлено оживлением мировой экономики.
      В 2010 году реальный ВВП вырос на 7,3 % к 2009 году. Для сравнения в других странах прирост ВВП в 2010 году составил: в США 3,0 %, в Китае – 10,3 %, в Германии – 3,5 %, в Японии – 4,0 %, в Великобритании – 1,3 %, в России - 4 %, в Беларуси – 7,6 %.
      На фоне улучшения конъюнктуры на внешних рынках объем производства промышленной продукции в 2010 году увеличился на 10,0 %, в том числе за счет роста в горнодобывающей промышленности и разработки карьеров - на 5,3 %, обрабатывающей промышленности - на 18,4 %.
      Развитие отраслей экономики, характеризующееся увеличением объемов производства товаров и предоставления услуг, способствовало росту занятости.
      Уровень безработицы в 2010 году составил 5,5 % к численности экономически активного населения, что на 0,8 процентных пункта меньше, чем в 2009 году. Для сравнения в других странах в 2010 году безработица составила: в США - 9,6 %, в Китае – 4,1 %, в Германии – 7,1 %, в Японии – 5,1 %, в Великобритании – 7,8 %, в России – 7,5 %, в Беларуси – 0,7 %.
      Вместе с тем, рост отечественной экономики на фоне восстановления мировой экономики и роста уровня цен на мировых товарных рынках способствует повышению внутренних цен. Уровень инфляции в декабре 2010 года составил 7,8 %, что на 1,6 процентных пункта выше к декабрю 2009 года.
      Зависимость состояния отечественной экономики от внешних ценовых факторов сохраняется вследствие присущей для нее структурной поляризации. На одном полюсе - это быстро развивающиеся, высокодоходные сырьевые отрасли и отрасли металлургии, работающие почти полностью на мировой рынок, доходы которых целиком зависят от ситуации в мировой экономике и конъюнктуры внешних рынков. Сюда также можно отнести и сельское хозяйство. На другом полюсе - отрасли обрабатывающего сектора, ориентированные преимущественно на внутренний рынок, с низкой рентабельностью и добавленной стоимостью.
      Таким образом, состояние экономики во многом определяется развитием сырьевых экспортоориентированных отраслей. Такая структура экономики не позволяет обеспечивать ее стабильный рост. Поэтому в перспективе устойчивые темпы роста экономики должны обеспечиваться преимущественно развитием несырьевого сектора.
      За 2010 год оборот розничной торговли составил 3197,1 миллиарда тенге или увеличился по сравнению с 2009 годом на 17,9 % (2551,4 миллиарда тенге). Оборот оптовой торговли за 2010 год составил 8152,4 миллиарда тенге или 111,9 % к уровню предыдущего года (6872,3 миллиарда тенге).
      В 2010 году в Республике Казахстан действовало 60 брокерско-дилерских организаций и 8 товарных бирж, на которых было заключено 10407 сделок со спот-товаром.
      За 2010 год общий объем биржевых сделок составил 86,5 миллиарда тенге и увеличился на 57,3 % по сравнению с 2009 годом (55 миллиардов тенге) и более чем в 6 раз по сравнению с 2008-м (13,7 миллиарда тенге). При этом объем выставляемых на торги спот-товаров вырос более, чем в 9 раз (884 миллиарда тенге) по сравнению с 2009 годом (94,5 миллиарда тенге) и более чем в 35 раз по сравнению с 2008 годом (25,3 миллиарда тенге).
      В современных условиях розничная торговля приобретает все большее значение, соединяя производство, распределение, обмен и потребление, формируя тем самым единый комплекс.
      За последнее время современная торговля претерпела серьезные структурные изменения: произошло сокращение стихийно организованных рынков, укрупнение розничных сетей, экспансия зарубежных операторов, обострение конкуренции между крупными розничными сетями.
      Так, розничный товарооборот в настоящее время формируется в основном коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность в стационарных сетях.
      Важно отметить, что состояние потребительского рынка на сегодняшний день характеризуется жесткой структуризацией и вводом в действие новых форматов и подформатов организации торговли. Более того, современное развитие розничной торговли сопровождается большими изменениями в типах магазинов, методах продаж и формах обслуживания.
      Министерство акцентирует внимание на развитии и создании в Казахстане практики применения мелкооптовой торговли по принципу «Кэш энд Кэрри» – «склад-прилавок», данный вид торговли нашел широкое распространение в развитых странах. В Казахстане уже существуют компании, работающие по принципу «склад-прилавок», такие, как «РАМСТОР», «АСТЫҚ ЖАН», «АРЗАН», «МЭТРО» и другие.
      Позитивные тенденции развития внутренней торговли сопровождаются сохранением ряда проблем.
      На торговых рынках сосредоточен значительный объем теневого оборота, высокий уровень реализации контрабандной и контрафактной продукции; широкое использование поддельных сертификатов качества на реализуемые товары.
      Эффективно действующая товарная биржа может существенным образом повысить открытость, финансовые возможности и эффективность рынка. Торговля через товарные биржи позволит сократить число посредников, что будет способствовать сокращению теневого сектора экономики. Актуален вопрос привлечения товаропроизводителей к реализации товаров через товарные биржи.
      Следует отметить, что отсутствие в стране целостной картины по планированию и реализации инвестиционных проектов приводит к неэффективной их реализации, дисбалансу в отраслях экономики и отсутствию ресурсного обеспечения проектов после ввода в эксплуатацию.
      С принятием Закона Республики Казахстан «О концессиях» заложено правовое поле, позволяющее частному сектору инвестировать финансовые и технологические ресурсы для реализации инвестиционных проектов с использованием механизма концессии.
      В настоящее время на стадии реализации 3 объекта с общей стоимостью строительства объектов в сумме 45,6 миллиарда тенге.
      Правительством сформирован Перечень объектов, предлагаемых к передаче в концессию на среднесрочный период.
      Как отметил Глава государства на 21-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте Республике Казахстан, важно систематизировать меры государственной поддержки, продвигать инструменты государственно-частного партнерства при реализации проектов на местном уровне, особенно при строительстве объектов социальной и жилищно-коммунальной сфер.
      Продолжают оставаться актуальными вопросы сбалансированности и структуры расходов республиканского бюджета, полноты поступлений налогов и таможенных платежей, улучшения налоговой и таможенной систем.
      Ухудшение или улучшение экономической ситуации является определяющим внешним фактором, который влияет на уровень поступлений в республиканский бюджет и Национальный фонд, структуру бюджетных расходов.
      В ближайшей перспективе для обеспечения макроэкономической стабильности будут разработаны новые подходы к сбалансированности бюджетной политики и повышению эффективности госрасходов.
      Для поддержания государственного долга на умеренном уровне и стабильности государственных финансов планируется сдерживание роста дефицита бюджета и ненефтяного дефицита относительно ВВП. Будет обеспечен контроль за ростом долга квазигосударственного сектора.
      Для развития несырьевых секторов экономики помимо «прямых» мер, принимаемых Правительством, в рамках компетенции Министерства проводится дальнейшая интеграция казахстанской экономики в мировую торговую систему.
      В частности, будет продолжена работа по реализации интеграционных инициатив в рамках Евразийского экономического сообщества и завершению переговорного процесса по вступлению Казахстана во Всемирную торговую организацию (далее - ВТО) на экономически выгодных условиях.
      На сегодня одним из значимых интеграционных прорывов Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) является практическая реализация с 1 января 2010 года Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, которая представляет собой реализацию режима зоны свободной торговли товарами с применением единого таможенного тарифа и единой торговой политики в отношении третьих стран, не входящих в Таможенный союз.
      Функционирование Таможенного союза стало площадкой для перехода к более углубленной форме интеграции - формированию Единого экономического пространства, предполагающего свободное перемещение услуг, капитала и рабочей силы. Равный доступ к транспортной инфраструктуре позволит сократить издержки и время при движении казахстанских товаров до рынков сбыта дальнего зарубежья.
      Подписаны и вступили в силу в 2012 году 17 соглашений, формирующих договорно-правовую базу Единого экономического пространства, продолжается реализация календарного плана разработки документов в целях реализации соглашений, формирующих Единое экономическое пространство.
      В целом, интеграционные процессы в рамках ЕврАзЭС открывают новые возможности для раскрытия экономического потенциала страны, выхода на мировой рынок с высокой конкурентоспособностью путем создания совместных, взаимодополняемых производств, а также осуществления взаимной торговли на более выгодных условиях.
      Надлежащая координация и содержательная проработка интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС является важным средством, обеспечивающим комплексный учет национальных интересов Республики Казахстан в достижении эффективной реализации интеграционных инициатив.
      Продолжается работа по приведению казахстанского законодательства в полное соответствие с положениями обязательных соглашений ВТО.
      С началом практической реализации таможенного союза переговорный процесс по вступлению в ВТО претерпел некоторые изменения, которые, прежде всего, связаны с необходимостью создания условий для полноценного функционирования Таможенного союза после вступления стран-членов в ВТО.
      В этих целях нашими странами переговоры по присоединению к ВТО проводятся на основе гармонизированной позиции по тем вопросам, которые относятся к компетенции Комиссии таможенного союза.
      На сегодня Казахстан завершил двусторонние переговоры по доступу на казахстанский рынок товаров и услуг с 29 странами-членами ВТО с подписанием соответствующих протоколов.

2. Создание результативного государственного сектора

      Действующая система государственного управления не в полной степени обеспечивает доступ населения к государственным услугам, отсутствует оперативная обратная связь государственных органов с населением, отмечается низкая эффективность и качество предоставляемых государственных услуг, поскольку не по всем государственным услугам разработаны четкие стандарты и регламенты их оказания.
      В этой связи, требуется дальнейшее повышение качества оказываемых государственных услуг и совершенствование процессов их предоставления, что в итоге позволит обеспечить возможность реализации гражданами своих конституционных прав на получение качественных услуг.
      Кроме того, необходимо продолжить работу по поэтапному расширению действующего Реестра государственных услуг по сферам (отраслям) управления, который является основой процесса стандартизации государственных услуг.
      В соответствии со Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года предусматривается проведение на постоянной основе функциональных обзоров деятельности государственных органов с 2011 года, определение оптимального объема полномочий в каждом конкретном государственном органе позволит установить в целом адекватную роль государства, как в отдельных секторах, так и на разных уровнях государственного управления путем ликвидации излишних функций, исключения дублирующих полномочий, закрепления недостающих функций и расширения использования рыночных механизмов.
      Несмотря на то, что одним из положительных результатов предыдущих этапов отечественной административной реформы является достаточно четкое разделение функций между центральным и местными исполнительными органами, а также между Правительством и центральными государственными органами, входящими в его структуру, все еще требуют внимания вопросы четкого распределения функций горизонтальной и вертикальной координации и совместного ведения.
      Для более четкого определения полномочий государственных органов и уровней государственного управления, а также совершенствования процессов осуществления функций необходимо обеспечить проведение на системной основе функциональных обзоров деятельности государственных органов через оценку эффективности политики в соответствующих отраслях (сферах) государственного управления.
      Быстро меняющиеся социально-экономические условия современного Казахстана ставят перед органами государственной власти новые цели и задачи, в связи с этим система государственного управления вынуждена пересматривать не только привычные, традиционные методы управления, но и постоянно повышать эффективность своей деятельности.
      Задачей принятого 19 марта 2010 года Указа Президента Республики Казахстан «О Системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы» является повышение эффективности государственного управления.
      В этой связи, с 2011 года на системной основе проводилась ежегодная оценка эффективности деятельности 26 центральных государственных и 16 местных исполнительных органов.
      С 2014 года Министерством будут проводиться оценка центральных государственных органов по направлению «Достижение стратегических целей и задач», а также формирование общей оценки по центральным государственным и местным исполнительным органам.
      Для дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан утверждены методологические подходы к ее процессу: разработка, реализация, проведение мониторинга, оценка и контроль документов указанной системы.
      С принятием Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» заложена база по созданию системы планирования, мониторинга, оценки и эффективности контроля управления государственным имуществом.
      Министерством будут разработаны методологические подходы по формированию системы планирования, мониторинга, оценки и эффективности контроля управления государственным имуществом на основе Единого реестра государственного имущества в соответствии с Системой государственного планирования.
      Ежегодно на основе утвержденных форм отчетности будет проводиться мониторинг выполнения планов развития государственных предприятий, контролируемых государством акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью). На основе отчетов о выполнении планов развития государственных предприятий, контролируемых государством акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) будет проводиться анализ и оценка эффективности управления государственным имуществом.
      Противодействие незаконной внешней миграции является одним из основных направлений деятельности Министерства.
      Масштабы нелегальной миграции ежегодно достигают до 200-300 тысяч иностранцев.
      В целях усиления контроля и противодействия незаконной внешней миграции предстоит разработать Комплексный план по решению проблем миграции, предусматривающий внесение изменений в законодательство в сфере миграционного контроля, совершенствования межведомственного взаимодействия с компетентными органами иностранных государств по вопросам противодействия незаконной миграции.
      Кроме того, Министерство как уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки продолжит работу, направленную на повышение готовности государственных органов и организаций к выполнению мобилизационных мероприятий.

          Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи,
       целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

            1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
              индикаторы, мероприятия и показатели результатов

Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности страны и модернизация национальной экономики

Цель 1. Обеспечение увеличения казахстанской экономики к 2020 году более чем на
треть в реальном выражении по отношению к уровню 2009 года

Коды бюджетных программ – 001,002, 003, 004, 006, 007, 008, 010, 011, 014, 015, 016, 017, 020

Целевые
индикаторы

Источник информации

В том числе с указанием промежуточного значения

В отчетном периоде

В плановом периоде

Ед. изм.

2009
год
(отчет)

2010
год
(план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. ИФО ВВП

Стат. данные

% к предыдущему
году

101,2

105,0

107,0

105,4

106,0

106,1

107,6

2. ИФО несырьевого сектора

Стат. данные

% к предыдущему
году

98,4

105,1

107,4

107,4

106,6

107,0

107,6

3. Рост объема инвестиций в основной капитал

Стат. данные

% к предыдущему
году

102,1

102,9

112,8

103,5

104,7

109,2

108,2

4. Размер теневой экономики

Стат. данные

% к ВВП

19,5
(оценка
2008
года)

не
выше
20

не
выше
20

не
выше
20

не
выше
20

не
выше
20

не выше
20

5. Улучшение показателя «Степень и эффект налогообложения» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

Отчет ВЭФ

Место в рейтинге

89

41

39

38

37

36

35

6. Улучшение показателя «Эффективность антимонопольной политики» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспо-
собности ВЭФ

Отчет ВЭФ

Место в
рейтинге

92

121

95

95

94

94

93

7. Доля потребления домашних хозяйств

Стат. данные

% к ВВП




60

60

60

60

8. Доля потребления государственного управления

Стат. данные

% к ВВП




10

10

10

10

9. Недопущение необоснованного повышения регулируемых тарифов и исполнения коридора инфляции, ежегодно определяемого Правительством Республики Казахстан (путем повышения эффективности государственной политики в сфере естественных монополий и на регулируемых рынках)

Информация МЭБП

%




100

100

100

100

10. Недопущение факторов, препятствующих эффективному функционированию товарных рынков (путем повышения эффективности государственной политики по вопросам защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности)

Информация МЭБП

%







100

100

100

100

11. Общая налоговая ставка (нагрузка), % прибыли в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

Отчет ВЭФ

Место в
рейтинге

50

31

31

30

30

30

30

12. Прозрачность принимаемых решений в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

Отчет ВЭФ

Место в
рейтинге


53

32

31

31

30

30

13. Доля правительственно го долга

Данные МЭБП, МФ

% ВВП

9,5

10,3

10,0

11,8

12,3

12,5

12,2

14. Увеличение кредитования экономики банками второго уровня

Национальный Банк Республики Казахстан

в % к предыдущему году

-

-

-

105,7

105,4

105,1

104,9

15. ИФО торговли

Стат. данные

% к предыдущему году

97,5

108,0

112,0

114,3

113,0

112,2

112,5

16. Увеличение количества концессионных предложений

Информация МЭБП

в % к базовому году




10

30

50

70

17. Ненефтяной дефицит бюджета

Данные МФ

% к ВВП




-7,5

-5,9

-4,6

-3,9

18. Индикатор Глобального индекса конкурентоспо-
собности ВЭФ «Баланс государственного бюджета (профицит/
дефицит)»

Отчет ГИК ВЭФ

Место в рейтинге





12

12

12

19. Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Расточительность в государственных органах»

Отчет ГИК ВЭФ

Место в рейтинге





31

31

31

20. Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Эффект регулирования на прямые иностранные инвестиции»

Отчет ГИК ВЭФ

Место в рейтинге









98

97

96

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 1.1. Обеспечение развития экономики в пределах прогнозируемых параметров

Показатели прямых результатов

Источник
информации

Ед. изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год
(отчет)

2010
год
(план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Отклонение фактически сложившихся темпов роста экономики от целевых показателей роста ВВП

Стат. данные

%

101,1

102,0

98-102

95-105

95-105

95-105

95-105

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1) Координация деятельности центральных отраслевых государственных органов по обеспечению прогнозных параметров развития отраслей и экономики в целом

X

X

X

X

X

2) Выявление потенциальных негативных тенденций в развитии мировой и отечественной экономиках, способных негативно отразиться на темпах развития экономики

X

X

X

X

X

3) Факторный анализ источников экономического роста и выработка предложений по повышению его устойчивости и сбалансированности

X

X

X

X

X

4) Формирование основных направлений экономической политики на среднесрочный период

X

X

X

X

X

5) Координация деятельности государственных органов по повышению уровня конкурентоспособности Казахстана

X

X

Х

X

X

6) Разработка комплексного плана мероприятий по улучшению показателей Казахстана в мировых рейтингах конкурентоспособности

X





7) Проведение постоянной работы с операторами-партнерами мировых рейтингов

X

X

X

X

X

8) Выработка предложений по развитию диалоговой площадки «G-Global»



Х



9) Проведение встреч, консультаций с головным офисом Всемирного экономического форума, Всемирным Банком по актуальным вопросам и проблемам

X

X

X

X

X

10) Мониторинг показателей расходов домашних хозяйств и госуправления в структуре ВВП, рассчитанного в постоянных ценах

X

X

X

X

X

11) Внедрение многоуровневой системы антикризисного реагирования со стандартными пакетами действий



Х



Задача 1.2. Развитие механизмов государственно-частного партнерства

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2009
год (отчет)

2010
год (план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Внедрение новых видов контрактов государственно-частного партнерства

Информация МЭБП

Виды контрактов





1

2

3

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1) Создание условий для использования инструмента проектного финансирования под уступку прав требований, с целью создания обеспечения путем выделения активов в виде будущих потоков от реализации проектов


Х




2) Введение стандартов финансовой и экономической рентабельности для всех проектов, получающих государственное финансирование




X


3) Совершенствование концессионного законодательства

Х

Х




4) Расширение сфер применения
государственно-частного партнерства за счет
внедрения новых видов и контрактов
государственно-частного партнерства
(здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство и др.)

Х

Х




5) Обеспечение эффективного управления и контроля за процессами подготовки и реализации проектов на основе государственно-частного партнерства



X



6) Развитие государственной поддержки при реализации проектов по различным механизмам
государственно-частного партнерства

Х



X


7) Определение приоритетов развития государственно-частного партнерства на среднесрочный период

X





Задача 1.3. Повышение эффективности внутренней торговли

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2009
год (отчет)

2010
год (план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Темп роста розничного товарооборота

Стат. данные

% к преды-
дущему году


100

102

103

104

106

106

2. Увеличение доли крупных торговых объектов и торговых сетей в общем объеме розничного товарооборота, в целях повышения качества обслуживания в сфере торговли

Стат. данные

% к 2009
году







50

3. Увеличение доли объема торговых операций через биржи в общем объеме оптового товарооборота в целях повышения прозрачного ценообразования

Стат. данные

% от общего объема оптового товарооборота

0,8

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1) Совершенствование нормативной правовой базы в сфере торговли

X

Х

X

X

X

2) Координация деятельности местных исполнительных органов по созданию системы торгово-закупочной кооперации путем льготного финансирования покупки перерабатывающего, упаковочного, торгового оборудования и через объединение малых торговых форматов (торговые дома типа гипермаркетов, супермаркетов, дискаунтеров и т.д.)

X

X

X

X

X

3) Анализ изменения цен на социально-значимые продовольственные товары и выработка соответствующих предложений

Х

Х

Х

Х

Х

4) Перевод оказания государственных услуг по выдаче разрешительных документов (выдача разрешительных документов, оказываемых Министерством) в электронный формат


Х

Х



Задача 1.4. Проведение бюджетной политики и бюджетного планирования, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и достижение стратегических целей и задач развития Республики Казахстан

Показатели
прямых
результатов

Источник информации

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2009
год
(отчет)

2010 год
(план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доля гарантированного трансферта в общем объеме поступлений республиканского бюджета

Данные МЭБП

% от общего объема поступ-
лений респуб-
ликанского бюджета

30,3

32,2

26,4

29,0

25,4

20,8

18,6

2. Дефицит республиканского бюджета

Прогноз социально-
эконо-
мического развития РК на 2012-2016 годы

% ВВП





2,1

1,8

1,5

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1) Определение приоритетов бюджетной политики и расходов республиканского бюджета


Х

Х

Х

Х

2) Разработка основных параметров бюджетной политики и Национального фонда на среднесрочный период


Х

Х

X

Х

3) Совершенствование бюджетного законодательства

Х

Х

Х

Х

Х

4) Разработка проекта Закона Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан» на трехлетний период

Х

Х

Х

Х

Х

5) Определение новых инициатив расходов, направленных на реализацию приоритетов социально-экономического развития


Х

X

Х

Х

6) Формирование перечня приоритетных республиканских бюджетных инвестиций


Х

Х

X

Х

7) Проведение оценки реализации бюджетных инвестиционных проектов



Х

Х

Х

8) Проведение оценки реализации бюджетных инвестиций, планируемых посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц



Х

Х

Х

9) Разработка Концепции новой бюджетной политики



Х



10) Разработка проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Республики Казахстан», направленного на внедрение нового механизма формирования местных бюджетов



Х



11) Внесение в Парламент Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на трехлетний период»



Х

Х

Х

12) Совершенствование методики расчетов трансфертов общего характера



Х



13) Разработка и утверждение проекта Закона Республики Казахстан «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областным бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на трехлетний период»



Х



Задача 1.5. Проведение налоговой и таможенной политики, направленной на обеспечение достижения стратегических целей и задач развития Республики Казахстан

Показатели
прямых
результатов

Источник информации

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2009
год (отчет)

2010
год (план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Совершенствование налогового и таможенного законодательства

Данные МЭБП

%



100

100

100

100

100

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

срок реализации в плановом периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1) Анализ действующего налогового и таможенного законодательства


Х

Х

Х

Х

2) Изучение международного опыта


Х

Х

X

Х

3) Проведение ревизии всех действующих налоговых льгот с целью повышения их эффективности



Х



4) Разработка комплекса стимулирующих мер (концепции), предусматривающих внедрение:
с 2015 года практики освобождения от налогов компаний и граждан, вкладывающих средства в образование и медицинское страхование;
с 2020 года практики налогового кредитования 



Х



5) Ввести повышенные налоговые ставки на земли, которые не осваиваются в течение определенного периода после их предоставления



X



Задача 1.6. Совершенствование политики в областях государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий и регулируемых рынков, защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2009
год
(отчет)

2010 год
(план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Снижение количества доработок проектов НПА, (путем повышения качества законодательства в сфере естественных монополий)

Информация МЭБП

Ед.




15

14

13

12

2. Снижение количества доработок проектов НПА, (путем повышения качества законодательства по вопросам защиты конкуренции

Информация МЭБП

Ед.




15

14

13

12

3. Удельный вес работы по повышению эффективности антимонопольной политики

Информация МЭБП

%




100

100

100

100

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1. Согласование недискриминационных методик расчета тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий



Х

Х

Х

2. Согласование особого порядка формирования затрат при утверждении предельного уровня тарифа на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий



Х

Х

Х

3. Проведение совещаний по вопросам антимонопольной политики с участием представителей заинтересованных государственных органов, общественных объединений, неправительственных организации


Х

Х

Х

Х

Задача 1.7. Проведение политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора, направленного на обеспечение макроэкономической стабильности и достижение стратегических целей и задач развития Республики Казахстан

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2009
год
(отчет)

2010 год
(план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Удержание активов Национального фонда Республики Казахстан не менее неснижаемого остатка в размере 20 % от ВВП

Данные НБ и МФ

% ВВП

26,5

26,3

27,9

31,9

31,7

31,6

30,8

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1) Определение прогнозных данных по правительственным займам на соответствующий год, привлекаемым для финансирования дефицита республиканского бюджета


Х

Х

Х

Х

2) Определение лимита правительственного долга, лимитов предоставления государственных гарантий и поручительств государства


X

Х

X

Х

3) Определение лимита долга местных исполнительных органов


Х

Х

Х

Х

4) Подготовка отчета по контролю за использованием средств Национального фонда, выделяемых для обеспечения Плана совместных действий по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009 – 2010 годы


Х

Х

Х

Х

5) Разработка проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу дальнейшего развития банков второго уровня, осуществивших реструктуризацию»


X




6) Проведение мониторинга Дорожной карты развития исламского финансирования до 2020 года


Х

Х

Х

Х

7) Проведение мониторинга Пошагового плана по улучшению качества активов банков второго уровня



X

X

X

8) Разработка и внесение в Мажилис Парламента законопроекта, предусматривающего внесение изменений в законодательные акты в части внедрения системы страхования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера



Х



Задача 1.8. Проведение миграционной политики, направленной на обеспечение достижения стратегических целей и задач развития Республики Казахстан

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2009
год (отчет)

2010
год (план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Совершенствование миграционного законодательства

Данные МЭБП

%

-

-

-

-

100

100

100

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1) Анализ действующего миграционного законодательства



Х

Х

Х

2) Изучение международного опыта



Х

X

Х

3) Разработка Комплексного плана по решению проблем миграции, усилению контроля за миграционными потоками из сопредельных государств, созданию благоприятных условий для отечественных квалифицированных кадров с тем, чтобы не допустить их чрезмерного оттока на зарубежные рынки труда



Х



4) Сопровождение проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам трудовой миграции» в Парламенте Республики Казахстан



Х



5) Регламентация поправок в законы «О миграции населения» и «О правовом положении иностранцев» в части упорядочения оснований для отказа иностранцам во въезде в Казахстан (в рамках находящегося в Мажилисе Парламента законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам трудовой миграции»)



X



6) Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам внутренней миграции, включая вопросы ужесточения контроля и обеспечения неукоснительного соблюдения иностранными предпринимательскими структурами и гражданами трудового, налогового и миграционного законодательства



X

X

X

7) Внесение на рассмотрение Комиссии по вопросам сотрудничества Республики Казахстан с международными организациями предложений о присоединении Республики Казахстан к Конвенции Международной организации труда № 143 о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении работникам-мигрантам равенства возможностей в обращении



X



8) Подготовка информационных материалов о миграции и демографической ситуации в стране



X



9) Разработка комплекса мер по оптимизации миграционной политики Казахстана на среднесрочную перспективу с учетом формирования ЕЭП и изменений в социально-экономической и демографической ситуации в Центрально-Азиатском регионе



X



Задача 1.9. Создание условий для привлечения инвестиций в несырьевые и высокотехнологичные производства

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2009
год (отчет)

2010
год (план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ВВП

НБ

%





13,0

13,5

14,0

2. Иностранные и отечественные инвестиции в несырьевые сектора экономики увеличатся не менее чем на 30 % к 2020 году

АС

%





112

115

118

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1) Гармонизация инвестиционной политики со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)



Х

Х

Х

2) Вступление в Комитет по инвестициям ОЭСР



Х

X

Х

3) Выработка предложений по внедрению стандартов корпоративного управления стран ОЭСР и дальнейшему улучшению инвестиционного бизнес-климата



Х



4) Разработка Концепции формирования перспективных национальных кластеров



Х



Цель 2. Создание эффективной и оперативной системы продвижения и защиты экономических интересов республики путем интеграции в мировую торгово-экономическую систему

Коды бюджетных программ – 001, 009, 017

Целевые
индикаторы

Источник информации

В том числе с указанием промежуточного значения

В отчетном периоде

В плановом периоде

Ед.
изм.

2009
год
(отчет)

2010 год
(план)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Темп роста внешнеторгового оборота

Стат.
данные

% к преды-
дущему году

66,0

112,1

112,1

111,5

101,0

109,7

112,2

2. Увеличение доли несырьевого экспорта в общем объеме экспорта согласно классификации по широким экономическим категориям (статистическая классификация секретариата)

Стат. данные

% к
2009 году







40

3. Средневзвешенная торговая тарифная ставка1

Стат.
данные

% от таможен-
ной стои-
мости

6,2

10,6

10,6

10,6

10,3

10,1

10,1

4. Контроль международной дистрибуции в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

Отчет ВЭФ

Место в рейтинге


108

90

89

88

87

86

5. Совершенство маркетинга в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

Отчет ВЭФ

Место в рейтинге


85

84

83

82

81

80

6. Величина торговых барьеров в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

Отчет ВЭФ

Место в рейтинге


112

64

63

62

61

60

7. Торговые пошлины (размер ставок) % в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

Отчет ВЭФ

Место в рейтинге


102

102

98

94

90

89

8. Международная торговля

Отчет Всемирного банка

Место в рейтинге Всемирного Банка (Doing Business)



182

181

180

179

178

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 2.1. Завершение формирования Таможенного союза в рамках Евразийского
экономического сообщества

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Количество принятых решений на заседаниях Совета Евразийской экономической комиссии по вопросам Таможенного союза

Информация Евразийской экономической комиссии

Кол-во решений

-

-

-

20

20

20

20

2. Количество принятых решений на заседаниях Коллегии Евразийской экономической комиссии по вопросам Таможенного союза

Информация Евразийской экономической комиссии

Кол-во решений

-

-

-

40

40

40

35

3. Унификация ставок импортных таможенных пошлин стран-членов Таможенного союза (Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации)

Нормативная правовая база

Доля
в %

38,8

96,0

96,0

97,0

99,0

99,0

100,0

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1) Проведение переговоров по формированию Таможенного союза по вопросам кодификации международных договоров, составляющих договорно-правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства

X

X

X

X

X

2) Выработка предложений по применению механизмов таможенно-тарифного и нетарифного регулирования

Х

Х

Х

X

Х

3) Участие в заседаниях рабочих групп по вопросам кодификации международных договоров, составляющих договорно-правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства



Х

Х

Х

Х

Задача 2.2. Завершение формирования Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед.
изм

Отчетный период

Плановый период

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Завершение формирования правовой базы Единого экономического пространства

Нормативная правовая база

Кол-во соглашений

-

17

По итогам переговорного процесса по формированию Единого экономического пространства

-

-

-

2. Подписание международных договоров и иных документов в целях реализации соглашений, формирующих договорно-правовую базу ЕЭП

Данные МЭБП

Шт.




13

8

1

1

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

срок реализации в плановом периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1) Проведение переговоров по формированию Единого экономического пространства

X

X

X

X

X

Задача 2.3. Вступление во Всемирную торговую организацию

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Завершение двусторонних переговоров по вступлению в ВТО со странами-членами Рабочей группы

Нормативная правовая база

Кол-во Протоколов

1

2

3

3




2. Унификация казахстанского законодательства с ключевыми соглашениями ВТО, способствующими улучшению конкурентоспособности отечественных товаров

Инф-ция госорганов

%







100

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1) Выработка переговорной позиции Республики Казахстан с учетом национальных интересов и обязательств в рамках Таможенного союза


X




2) Координация работы государственных органов по приведению казахстанского законодательства в соответствие с ключевыми соглашениями ВТО

X

X

X

X

X

3) Проведение переговоров со странами-членами Рабочей группы по вступлению в ВТО

X

X




Задача 2.4. Позиционирование на международных рынках достижений Республики Казахстан

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2009
год (отчет)

2010
год (план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Содействие в расширении географии экспорта

Данные КТК МФ

Кол-во стран

87

89

91

93

95

97

100

2. Рост экспорта казахстанской продукции в Российскую Федерацию (без учета объемов поставки нефти и газа)

Данные КТК МФ

% к предыдущему году

43,5

142,0

130,0

132,0

134,0

134,0

135,0

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1) Организация участия Республики Казахстан в международных выставках, конференциях, форумах

X

X

X

X

X

2) Содействие Торговым Представительством Республики Казахстан в Российской Федерации казахстанским предприятиям в продвижении своих товаров на российский рынок

X

X

X

X

X

3) Организация и проведение конференций, презентаций Торговым Представительством Республики Казахстан в Российской Федерации по привлечению инвестиций и современных технологий из России в экономику Казахстана

X

X

X

X

X

4) Создание и обеспечение функционирования Электронного информационно-маркетингового центра для возобновления производственных связей и развития международной торговли

X

X

X

X

X

5) Проведение мероприятий по обеспечению проведения Экспо-2017 в городе Астане

X

X

X

X

X

6) Выпуск специализированного журнала «Экспортер»

X





7) Внести предложения по дальнейшему развитию экономической и торговой дипломатии с целью защиты и продвижения национальных экономических и торговых интересов, в т.ч. посредством создания института торговых советников при посольствах Казахстана за рубежом



X



8) Мониторинг исполнения Национального плана организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 на 2013-2018 годы



X

X

X

9) Обеспечение принятия программы «Глобальная инфраструктурная интеграция», предусматривающей создание совместных предприятий в регионе и мире



X



Стратегическое направление 2. Создание результативного государственного сектора

Цель 1. Внедрение новой модели государственного управления, на принципах
корпоративного управления, результативности, транспарентности и подотчетности
обществу к 2015 году

Коды бюджетных программ – 001, 012, 017, 018, 020

Целевые индикаторы

Источник информации

В том числе с указанием промежуточного значения

В отчетном периоде

В плановом периоде

Ед.
изм.

2009
год
(отчет)

2010 год
(план)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Уровень охвата стандартизацией и регламентацией государственных услуг от количества выявленных государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам

Результаты мониторинга разработки стандартов и регламентов государст-
венных услуг, нормативная правовая база

%


60

80

85

100



2. Увеличение среднего уровня эффективности деятельности государственных органов ежегодно на 5 %

Данные МЭБП

%



60,2

63,2

66,4

69,7

73,2

3. Уровень охвата оценкой эффективности управления государственным имуществом государственных предприятий, АО (ТОО) с государственным участием

Данные МФ

%





60

100

100

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 1.1. Повышение качества оказания государственных услуг

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед.
изм

Отчетный период

Плановый период

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доля государственных услуг, включенных в Реестр государственных услуг от количества выявленных государственных услуг

Реестр гос. услуг

%


60

80

100

100



Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1) Расширение реестра государственных услуг

X

X

X



2) Разработка концепции проекта Закона Республики Казахстан «О государственных услугах»


X




3) Разработка и обеспечение принятия проекта Закона Республики Казахстан «О государственных услугах»


X

X



Задача 1.2. Совершенствование и полноценное функционирование системы государственного управления, ориентированного на результат

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед.
изм

Отчетный период

Плановый период

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Формирование информационно-аналитической базы по проведению мониторинга реализации стратегических и программных документов и стратегических планов государственных органов

Отчетные
данные

%



100





2. Разработка единых подходов по формированию ключевых показателей (индикаторов), включая показатели международных индикаторов конкурентоспособности

Нормативная правовая база

Ед.




1




3. Формирование единого перечня показателей (индикаторов) для местных исполнительных органов

Нормативная правовая база

Ед.




1




4. Повышение уровня декомпозиции показателей Стратегического плана-2020 в нижестоящие документы системы государственного планирования

Данные МЭБП

%





90

92

95

5. Охват оценкой эффективности деятельности центральных государственных органов

Заключение экспертной комиссии

Кол-во госорганов


2

24

23

24

23

23

6. Охват оценкой эффективности деятельности местных исполнительных органов

Заключение экспертной комиссии

Кол-во госорганов


1

16

16

16

-

-

7. Охват общей оценкой эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов

Заключение экспертной комиссии

Кол-во госорганов и регионов


3

40

39

40

39

39

8. Совершенствование системы государственного управления

Нормативная правовая база

Ед.





1

1

1

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1) Разработка информационно-аналитической базы по проведению мониторинга реализации стратегических и программных документов и стратегических планов государственных органов

X





2) Формирование экспертной рабочей группы для разработки единых подходов по формированию ключевых показателей и единого перечня показателей

X





3) Формирование и корректировка (по необходимости) Перечня государственных программ

X

X

X

X

X

4) Мониторинг и оценка документов системы государственного планирования

X

X

X

X

X

5) Совершенствование законодательства в области системы государственного планирования

X

X

X

X

X

6) Разработка концепции дальнейшего развития институтов независимой оценки рисков контрактации (рейтинговых агентств, кредитных бюро) и институтов упрощенного решения корпоративных споров (третейских судов, коллекторских агентств) на основании предложений заинтересованных государственных органов

X


Х



7) Ревизия всех действующих документов системы государственного планирования






8) Согласование проектов документов Системы государственного планирования и проектов внесений изменений и дополнений в них, в том числе на соответствие вышестоящим документам Системы государственного планирования


X

X

X

X

9) Разработка Концепции по вхождению Казахстана в число 30-ти самых развитых государств мира



Х



10) Разработка комплекса мер по привлечению лучших иностранных специалистов для реализации новой экономической политики с обязательным обучением отечественных кадров



Х



11) Разработка проекта Закона Республики Казахстан «О минимальных социальных стандартах и гарантиях для граждан», предусматривающего поэтапное повышение стандартов качества жизни с учетом роста экономики



Х



12) Разработка Концепции внедрения государственного аудита



Х



13) Разработка Стратегии по переходу к «зеленой экономике»



Х



14) Проведение функциональных обзоров в соответствующих отраслях (сферах) государственного управления и определение оптимального объема полномочий в государственных органах

X

X

X

X

X

15) Выработка предложений по обеспечению рационального и четкого распределения компетенции между уровнями государственной власти и органов местного самоуправления


X

X

X

X

16) Оптимизация законодательства в части определения четкого круга полномочий и ответственности государственных органов, в том числе на различных уровнях государственного управления




X


17) Проведение оценки эффективности деятельности центральных государственных органов по направлению «Достижение стратегических целей и задач», формирование общей оценки по центральным государственным и местным исполнительным органам

X

X

X

X

X

18) Совершенствование методологической основы Системы оценки эффективности деятельности государственных органов


X

X

X

X

19) Выработка предложений по внедрению современных инструментов менеджмента и принципов корпоративного управления в государственном секторе



Х



20) Внесение в Парламент Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан по разграничению полномочий между органами государственного управления, укрепив местные исполнительные органы необходимыми полномочиями



Х



21) Разработка проекта Указа Президента Республики Казахстан по внесению изменений и дополнений в Единую систему оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка Республики Казахстан



Х



Задача 1.3. Повышение эффективности деятельности квазигосударственного сектора

Показатели
прямых
результатов

Источник информации

Ед.
изм

Отчетный период

Плановый период

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Обеспечение качества корпоративного управления акционерных обществ с участием государства в уставном капитале

Данные МЭБП

Кол-во АО




6

8

10

12

2. Доля (из числа опрошенных) информированного населения Республики Казахстан о задачах и условиях участия в Программе «Народное IPO»

Данные МЭБП, МИО

%



10

30

50

70

80

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1) Проведение анализа и оценки эффективности управления государственным имуществом



X

X

X

2) Проведение анализа по выведению непрофильных функций и активов компаний, входящих в структуру национальных компаний

Х





3) Проведение функционального анализа деятельности аппаратов управлений в национальных компаниях, включая дочерние организации и выработка предложений по повышению их эффективности

Х






4) Проведение оценки качества корпоративного управления акционерных обществ с участием государства в уставном капитале


Х

Х

Х

Х

5) Совершенствование законодательства в области политики управления государственными активами


Х

Х

Х

Х

6) Проведение работы по разъяснению и информированию населения о задачах и условиях участия в Программе «Народное IPO»

Х

Х

Х

Х

Х

7) Увеличение уставного капитала дочерних компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына»


Х

Х

Х


8) Кредитование проектов АО «ФНБ «Самрук-Казына»


Х

Х

Х


9) Выработка предложений по приватизации путем передачи в частный сектор отдельных государственных предприятий, квазигосударственных компаний и иных организаций нестратегического характера с привлечением НЭП «Атамекен»



Х



Цель 2. Совершенствование системы мобилизационной подготовки и мобилизации
(секретно)

Коды бюджетных программ – 005

      Примечание. 1 С января 2010 года действует Единый таможенный тариф Таможенного союза. При этом, до принятия ЕТТ средний уровень национального таможенного тарифа составлял 6,2 %, с принятием ЕТТ - 10, 6 %. При этом, по заявкам товаропроизводителей Казахстана, а также Республики Беларусь и Российской Федерации возможен пересмотр импортных таможенных пошлин по отдельным позициям.

         2. Соответствие стратегических направлений и целей
      государственного органа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели государственного органа

Наименование стратегического и (или) программного документа

1

2

Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности страны и модернизация национальной экономики

Цель 1. Обеспечение увеличения казахстанской экономики к 2020 году более чем на треть в реальном выражении по отношению к уровню 2009 года

Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922

Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958

Цель 2. Создание эффективной и оперативной системы продвижения и защиты экономических интересов республики путем интеграции в мировую экономическую систему торгово-экономическую систему

Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958

Стратегическое направление 2. Создание результативного государственного сектора

Цель 1. Внедрение новой модели государственного управления на принципах корпоративного управления, результативности, транспарентности и подотчетности обществу к 2015 году

Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922

Цель 2. Совершенствование системы мобилизационной подготовки и мобилизации

Стратегия национальной безопасности Республики Казахстан на 2007-2012 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 7 марта 2007 года № 295с. По истечении срока будет принята Стратегия национальной безопасности Республики Казахстан на 2012-2016 годы. Закон Республики Казахстан от 16 июня 1997 года № 127-1 «О мобилизационной подготовке и мобилизации»

            4. Развитие функциональных возможностей

Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа

Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа

Период реализации

1

2

3

Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности страны и модернизация национальной экономики
Цель 1. Обеспечение увеличения казахстанской экономики к 2020 году более чем на треть в реальном выражении по отношению к уровню 2009 года
Задача 1.1. Обеспечение развития экономики в пределах прогнозируемых параметров
Задача 1.2. Развитие механизмов государственно-частного партнерства
Задача 1.3. Повышение эффективности внутренней торговли
Задача 1.4. Проведение бюджетной политики и бюджетного планирования, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и достижение стратегических целей и задач развития Республики Казахстан
Задача 1.5. Ведение налоговой и таможенной политики, направленной на обеспечение достижения стратегических целей и задач развития Республики Казахстан
Задача 1.6. Совершенствование политики в областях государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий и регулируемых рынков, защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности
Задача 1.7. Проведение политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора, направленного на обеспечение макроэкономической стабильности и достижение стратегических целей и задач развития Республики Казахстан
Задача 1.8. Проведение миграционной политики, направленной на обеспечение достижения стратегических целей и задач развития Республики Казахстан
Задача 1.9. Создание условий для привлечения инвестиций в несырьевые и высокотехнологичные производства
Цель 2. Создание эффективной и оперативной системы продвижения и защиты экономических интересов республики путем интеграции в мировую торгово-экономическую систему
Задача 2.1. Завершение формирования Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества
Задача 2.2. Завершение формирования Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации
Задача 2.3. Вступление во Всемирную торговую организацию
Задача 2.4. Позиционирование на международных рынках достижений Республики Казахстан
Стратегическое направление 2. Создание результативного государственного сектора
Цель 1. Внедрение новой модели государственного управления на принципах корпоративного управления, результативности, транспарентности и подотчетности обществу к 2015 году
Задача 1.1. Повышение качества оказания государственных услуг
Задача 1.2. Совершенствование и полноценное функционирование системы государственного управления, ориентированного на результат
Задача 1.3. Повышение эффективности деятельности квазигосударственного сектора
Цель 2. Совершенствование системы мобилизационной подготовки и мобилизации

1. Актуализация нормативных правовых актов, входящих в компетенцию Министерства

На постоянной
основе

2. Повышение квалификации работников Министерства

На постоянной
основе

3. Обеспечение устойчивой динамики текучести кадров

На постоянной
основе

4. Принятие мер по достижению 30 % представительства женщин во власти на уровне принятия решений к 2016 году

Ежегодно

5. Анализ действующей структуры Министерства и при необходимости ее изменение с целью четкого распределения обязанностей и полномочий внутри системы Министерства

На постоянной основе

6. Взаимодействие с международными финансовыми организациями, рейтинговыми агентствами, странами

На постоянной
основе

7. Упорядочение и сокращение трудоемкости системы сбора и использования информации, увеличение охвата сотрудников Министерства доступом в Интернет, юридическую базу, информационные базы данных

Ежегодно

8. Совершенствование интернет-ресурсов Министерства, его актуальное обновление, а также открытие на нем специальных веб-страниц, позволяющих «живое общение» граждан с руководством Министерства

По мере необходимости

9. Обеспечение опубликования в информационных ресурсах принимаемых решений Министерства

На постоянной основе

10. Обеспечение информационной безопасности

На постоянной основе

11. Проведение научной экономической экспертизы законопроектов

На постоянной основе

            5. Межведомственное взаимодействие

      Достижение поставленных целей по выбранным стратегическим направлениям Министерства во многом зависит от степени эффективности взаимодействия с другими заинтересованными сторонами.

Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие

Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие

Меры, осуществляемые государственными органами

1

2

3

Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности страны и модернизация национальной экономики

Цель 1. Обеспечение увеличения казахстанской экономики к 2020 году более чем на треть в реальном выражении по отношению к уровню 2009 года

Задача 1.1. Обеспечение развития экономики в пределах прогнозируемых параметров

1. Отклонение фактически сложившихся темпов роста экономики от целевых показателей роста ВВП


Обеспечение достижения прогнозных параметров развития отраслей, в частности по:

МСХ

показателям развития отрасли сельского хозяйства и экспорта отдельных видов сельхозпродукции

МИНТ

темпам и объемам промышленного производства и экспорта отдельных видов продукции

МКИ

показателям развития информации

МТСЗН

показателям развития социальной сферы

МНГ

показателям объемов добычи и экспорта топливно-энергетических полезных ископаемых (в натуральном выражении) и продуктов нефтепереработки

МТК

показателям развития сферы транспорта и связи

НБ

показателям развития финансового сектора, денежно-кредитной политики и платежного баланса

МРР

показателям развития строительного сектора

Задача 1.2. Развитие механизмов государственно-частного партнерства

Внедрение новых видов контрактов государственно-частного партнерства

Заинтересованные государственные органы

1. Разработка документации концессионного проекта.
2. Экспертиза документации концессионного проекта.
3. Проведение конкурса по выбору концессионера.
4. Заключение договора концессии.
5. Реализация концессионного проекта

Задача 1.3. Повышение эффективности внутренней торговли

1. ИФО торговли

Акиматы областей, городов Астана и Алматы

1. Разработка предложений по минимальным нормативам обеспеченности населения торговой площадью.
2. Разработка и реализация мер по достижению минимального норматива обеспеченности населения торговой площадью.

АС

Предоставление статистических данных

2. Увеличение доли крупных торговых объектов и торговых сетей в общем объеме розничного товарооборота, в целях повышения качества обслуживания в сфере торговли

Акиматы областей, городов Астана и Алматы

1. Разработка и создание условий для реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие торговой инфраструктуры
2. Содействие развитию и совершенствованию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников торговли, формированию рынка труда на профессиональной основе
3. Применение мер экономического стимулирования субъектов торговой деятельности, в том числе осуществляющих торговлю продовольственными товарами отечественного производства.
4. Развитие отечественных торговых сетей.

АС

Предоставление статистических данных

3. Увеличение доли объема торговых операций через биржи в общем объеме оптового товарооборота в целях повышения прозрачного ценообразования

МИНТ, МНГ, АЗК, МСХ

Проведение анализа по товарам, реализуемым через товарные биржи для дальнейшего внесения в Перечень биржевых товаров и минимального размера представляемых партий

МФ

Создание условий для проведения государственных закупок через товарные биржи

АС

Предоставление статистических данных

Задача 1.4. Проведение бюджетной политики и бюджетного планирования, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и достижение стратегических целей и задач развития Республики Казахстан

2. Дефицит республиканского бюджета

Государственные органы-администраторы бюджетных программ, местные исполнительные органы

Сокращение неприоритетных текущих затрат и бюджета развития;
оптимизация административных затрат;
оказание государственных услуг с наименьшими затратами для бюджета

Задача 1.7. Проведение политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора, направленного на обеспечение макроэкономической стабильности и достижение стратегических целей и задач развития Республики Казахстан

1. Удержание активов Национального фонда Республики Казахстан не менее неснижаемого остатка в размере 20 % от ВВП

МФ, НБ

Обеспечение дальнейшей политики накопления средств в Национальном фонде Республики Казахстан в целях нивелирования экономики страны от возможных будущих внешних угроз

Задача 1.9. Создание условий для привлечения инвестиций в несырьевые и высокотехнологичные производства

1. Доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ВВП

Заинтересованные государственные органы

Обеспечение реализации:
1) инвестиционной политики;
2) государственной политики поддержки инвестиций

2. Иностранные и отечественные инвестиции в несырьевые сектора экономики увеличатся не менее чем на 30 % к 2020 году

Заинтересованные государственные органы

Цель 2. Создание эффективной и оперативной системы продвижения и защиты экономических интересов республики путем интеграции в мировую торгово-экономическую систему

Задача 2.1. Завершение формирования Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества

1. Завершение формирования правовой базы Таможенного союза

Центральные государственные органы

1. Обеспечение своевременного и качественного исполнения поручений КПМ
2. Выработка позиции и координация в вопросах внешнеторговой политики, в том числе в рамках таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации
3. Обеспечение своевременного согласования и подготовки двусторонних и многосторонних международных договоров и других соответствующих документов
4. Проведение разъяснительной работы

МКИ

Освещение в средствах массовой информации принятых Решений Комиссии таможенного союза и хода переговорного процесса

2. Унификация ставок импортных таможенных пошлин стран-членов Таможенного союза (Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации)

МФ

1. Финансирование мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет республиканского бюджета
2. Предоставление таможенной статистики
3. Взаимодействие по вопросам таможенно-тарифного и нетарифного регулирования
4. Ведение Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности

МИД

1. Сотрудничество в рамках проведения международных и республиканских мероприятий
2. Выделение финансовых средств на командирование переговорной команды, визовая поддержка
3. Выработка позиции и координация по вопросам внешней политики, в том числе в рамках таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, региональных торговых объединений, согласование двусторонних и многосторонних международных договоров

АС

Предоставление статистических данных

МСХ, МИНТ, МТК, МОН, МВД, МЗ, МО, МООС, МТСЗН, МНГ, МЧС, АФН, КНБ, АУЗР, АРЕМ, АЗК, НБ

1. Формирование переговорной позиции по формированию таможенного союза в рамках ЕврАзЭС
2. Взаимодействие по вопросам двустороннего и регионального сотрудничества
3. Проведение разъяснительной работы

МКИ

Освещение в средствах массовой информации принятых Решений Комиссии таможенного союза. Высшего органа таможенного союза и хода переговорного процесса

Задача 2.2. Завершение формирования Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации

Завершение формирования
правовой базы Единого
экономического пространства

АРЕМ, АЗК, МСХ, МФ, МИНТ, МНГ, МКИ, МВД, МТСЗН, МЮ, НБ, МТК

1. Обеспечение своевременного и качественного исполнения поручений КПМ
2. Выработка позиции и координация в вопросах внешнеторговой политики, в том числе в рамках формирования правовой базы Единого экономического пространства
3. Обеспечение своевременного согласования и подготовки двусторонних и многосторонних международных договоров и других соответствующих документов
4. Проведение разъяснительной работы

МКИ

Освещение в средствах массовой информации принятых Решений и хода переговорного процесса

Задача 2.3. Вступление во Всемирную торговую организацию

1. Завершение двусторонних переговоров по вступлению в ВТО со странами-членами Рабочей группы

МФ

1. Предоставление таможенной статистики
2. Взаимодействие по вопросам таможенно-тарифного и нетарифного регулирования
3. Формирование переговорной позиции по вступлению Казахстана в ВТО

2. Унификация казахстанского законодательства с ключевыми соглашениями ВТО, способствующими улучшению конкурентоспособности отечественных товаров

МИД

1. Сотрудничество в рамках проведения международных и республиканских мероприятий
2. Выделение финансовых средств на командирование переговорной команды, визовая поддержка
3. Выработка позиции и координация по вопросам внешней политики, в том числе в рамках Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, региональных торговых объединений, согласование двусторонних и многосторонних международных договоров

МСХ, МИНТ, МТК, МОН, МВД, МЗ, МООС, МТСЗН, МНГ, МКИ, МЮ, КНБ, АРЕМ, АЗК, НБ

1. Формирование переговорной позиции по вступлению Казахстана в ВТО 2. Обеспечение своевременного согласования и подготовки двусторонних и многосторонних международных договоров и других соответствующих документов
3. Проведение разъяснительной работы

МКИ

Освещение в средствах массовой информации хода переговорного процесса по вступлению Казахстана в ВТО

Задача 2.4. Позиционирование на международных рынках достижений Республики Казахстан

1. Содействие в расширении географии экспорта

МИД

Организация участия Республики Казахстан в международных выставках, конференциях, форумах


Торговое Представительство Республики Казахстан в
Российской Федерации, МИНТ

1. Содействие Торговым Представительством Республики Казахстан в Российской Федерации казахстанским предприятиям в продвижении своих товаров на российский рынок
2. Организация и проведение
конференций, презентаций Торговым Представительством Республики Казахстан
в Российской Федерации по привлечению инвестиций и современных технологий из России в экономику Казахстана


МКИ, МЮ, МФ

Сотрудничество по созданию и обеспечению функционирования Электронного информационно-маркетингового центра для возобновления производственных связей и развития международной торговли


МИД, МИНТ, МК, МФ,
МОН, МКИ, Акимат города Астана

Своевременное проведение мероприятий по обеспечению проведения Экспо-2017 в городе Астане

2. Рост экспорта казахстанской продукции в Российской Федерации (без учета объемов поставки нефти и газа)

Торговое представительство Республики Казахстан, МИНТ

1. Работа в регионах Российской Федерации по экспортопродвижению казахстанских товаров через уполномоченных представителей Торгового представительства Республики Казахстан в Российской Федерации
2. Работа с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, ассоциациями и ритейлорами по экспортопродвижению казахстанских товаров на российский рынок


Обеспечение достижения прогнозных параметров роста экспорта казахстанской продукции в Российской Федерации путем:

МСХ

увеличения экспорта отдельных видов сельхозпродукции

МИНТ

увеличения объема экспорта промышленной продукции

МНГ

увеличения экспорта топливно-энергетических полезных ископаемых (в натуральном выражении) и продуктов нефтепереработки

МТК

развития сферы транспорта

Стратегическое направление 2. Создание результативного государственного сектора

Цель 1. Внедрение новой модели государственного управления на принципах корпоративного управления, результативности, транспарентности и подотчетности обществу к 2015 году

Задача 1.1. Повышение качества оказания государственных услуг

1. Доля государственных услуг, предложенных к включению в Реестр государственных услуг от количества выявленных государственных услуг

Центральные государственные органы, Акиматы
областей, городов Астана, Алматы

1. Проведение инвентаризации государственных услуг с целью их дальнейшего включения в Реестр государственных услуг
2. Своевременная разработка стандартов государственных услуг и их внедрение

Задача 1.2. Внедрение элементов, необходимых для полноценного функционирования системы государственного управления, ориентированного на результат

1. Формирование информационно-аналитической базы по проведению мониторинга реализации стратегических и программных документов и стратегических планов государственных органов

Центральные государственные органы

Обеспечение своевременного и качественного ввода данных в информационно-аналитическую базу

2. Разработка единых подходов по формированию ключевых показателей (индикаторов), включая показатели международных индикаторов конкурентоспособности

Центральные государственные органы

Участие в Рабочей группе и выработка предложений по разработке типовой методической рекомендации по формированию ключевых показателей

3. Формирование единого перечня показателей (индикаторов) для местных исполнительных органов

Центральные государственные и местные исполнительные органы

Участие в Рабочей группе и выработка предложений по формированию единого перечня показателей для местных исполнительных органов

5. Охват оценкой
эффективности деятельности центральных государственных органов
6. Охват оценкой
эффективности деятельности местных исполнительных органов
7. Охват общей оценкой
эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов

АП

Проведение оценки качества исполнения актов и поручений Президента Республики Казахстан, Государственного секретаря Республики Казахстан, Администрации Президента Республики Казахстан и представление соответствующих заключений в Министерство

КПМ

Проведение оценки качества исполнения актов и поручений Правительства Республики Казахстан, Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан и представление соответствующих заключений в Министерство

АДГС

Проведение оценки качества оказания государственных услуг и оценки эффективности управления персоналом и представление соответствующих заключений в Министерство

МФ

Проведение оценки эффективности управления бюджетными средствами и представление соответствующих заключений в Министерство

МТК

Проведение оценки эффективности применения информационных технологий и представление соответствующих заключений в Министерство

МЮ

Проведение оценки эффективности правового обеспечения государственных органов и представление соответствующих заключений в Министерство

МРР

Согласно графику проведения оценки представление Министерством результатов общей оценки эффективности в уполномоченный орган по региональному развитию в части оценки местных исполнительных органов

Государственные органы

Согласно графику проведения оценки ежегодное представление оцениваемыми государственными органами отчетной информации по итогам предыдущего года в Министерство по достижению стратегических целей и задач в курируемых отраслях/сферах/регионах.
Министерство направляет результаты общей оценки эффективности в оцениваемые государственные органы

8. Совершенствование системы государственного управления

Центральные и местные государственные органы

Участие в выработке предложений по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления

Задача 1.3. Повышение эффективности деятельности квазигосударственного сектора

1. Обеспечение качества корпоративного управления акционерных обществ с участием государства в уставном капитале

Заинтересованные государственные органы

Проведение оценки корпоративного управления акционерных обществ с участием государства в уставном капитале

2. Доля (из числа опрошенных) информированного населения Республики Казахстан о задачах и условиях участия в Программе «Народное IPO»

МИО

Проведение работы по разъяснению и информированию населения о задачах и условиях участия в Программе «Народное IPO»

Цель 2. Совершенствование системы мобилизационной подготовки и мобилизации (секретно)

6. Управление рисками

      В процессе своей деятельности Министерство может столкнуться с возникновением целого ряда рисков. В зависимости от типа и источника риска для их управления Министерством будут реализовываться стандартные и ситуативные специальные меры. Ниже следует перечень основных рисков.

Наименование возможного риска

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками

Мероприятия по управлению рисками

1

2

3

Внешние риски

Волатильность мировых цен на экспортируемые Казахстаном энергоресурсы

При росте цен:
1. Рост внутренних цен на нефть и нефтепродукты в результате роста мировых цен на нефть.
2. Снижение объемов предложений нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке в результате увеличения объемов экспорта нефти
3. Усиление сырьевой направленности экономики и ее зависимости от внешнего рынка
4. Рост уровня инфляции 5. Замедление темпов роста экономики за счет мультипликативного эффекта от роста цен на энергоресурсы

1. Совершенствование системы оперативного мониторинга за происходящими экономическими процессами в стране и мире
2. Выявление потенциальных негативных тенденций в развитии мировой и отечественной экономиках с использованием информационно-аналитической системы по оперативному мониторингу процессов, происходящих в стране и мире и направление соответствующих предложений в Правительство

При снижении цен:
1. Сокращение поступлений в государственный бюджет и Национальный Фонд
2. Сокращение объема финансирования инвестиционных проектов
3. Снижение темпов роста экономики

Волатильность мировых цен на сельскохозяйственное сырье

При увеличении цен:
1. Рост цен на продукты питания на внутреннем рынке
2. Снижение объемов предложений продовольственного сырья и продуктов питания на внутреннем рынке
3. Рост уровня инфляции
При снижении цен:
1. Снижение прибыльности в сельскохозяйственной отрасли и темпов роста в сельском хозяйстве
2. Сокращение объемов поступлений в государственный бюджет

1. Совершенствование системы оперативного мониторинга за
происходящими экономическими процессами в стране и мире
2. Выявление потенциальных негативных тенденций в развитии мировой и отечественной экономиках с использованием информационно-аналитической системы по оперативному мониторингу процессов, происходящих в стране и мире и направление соответствующих предложений в Правительство

Замедление темпов роста мировой экономики

1. Снижение темпов роста ВВП
2. Сокращение поступлений в государственный бюджет и Национальный фонд

Выработка предложений по оптимизации государственного бюджета и секвестру не приоритетных расходов, увеличению размера дефицита бюджета

Инициирование двусторонних переговоров «спящей» страной или новым членом Рабочей группы по вступлению Казахстана в ВТО

Затягивание завершения переговорного процесса по вступлению Казахстана в ВТО на двустороннем уровне

Проведение соответствующих переговоров, при необходимости использование механизма достижения договоренностей на политическом уровне

Несвоевременное выполнение календарного плана разработки документов в целях реализации соглашений, формирующих Единое экономическое пространство

Затягивание формирования
правовой базы Единого
экономического пространства

Координация процесса формирования правовой базы Единого экономического пространства, проведение соответствующих переговоров

Применение иностранным государством торговых мер в отношении Казахстана, существенно ухудшающих положение на внутреннем рынке

Дестабилизация цен, ухудшение положения потребителей и
отечественных производителей

Проведение переговоров со Стороной, применившей торговые меры, разработка комплекса мер, направленных на стабилизацию ситуации

Ухудшение условий для деятельности казахстанских компаний в зарубежных странах

Снижение международного
влияния и имиджа Казахстана

Позиционирование Республики Казахстан на международных рынках

Существенное снижение цен на экспортные товары

Снижение внешнеторгового оборота

Содействие в диверсификации структуры экспорта

Внутренние риски

Усиление зависимости экономики от сырьевого сектора вследствии неравномерного распределения ресурсов между отраслями экономики

Развитие «голландской болезни» в стране

1. Активизация потребления, инвестиционной активности за счет создания резервов и поддержания оптимальных пропорций воспроизводства.
2. Согласованность инструментов фискальной, денежно-кредитной политики в сочетании с мерами структурной и инвестиционной политики

Несвоевременность стандартизации и регламентации государственных услуг, включенных в Реестр государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам

1. Снижение эффективности деятельности государственных и местных исполнительных органов по направлению «Оказание государственных услуг»
2. Непрозрачность порядка оказания государственных услуг

1. Своевременное уведомление государственных и местных исполнительных органов о принятых изменениях в Реестр государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам
2. Постоянный мониторинг разработки стандартов и регламентов государственных услуг и направление в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан, Администрацию Президента Республики Казахстан соответствующих отчетов о его результатах

7. Бюджетные программы

      Для достижения сформулированных стратегических направлений, целей и задач на 2013 - 2015 годы определены 34 бюджетных программ с указанием показателей прямого и конечного результатов, качества, эффективности и бюджета. Конечные показатели выполнения бюджетных программ сформулированы исходя из принципов четкости, сравнимости, экономической целесообразности, контролируемости и проверяемости.

Бюджетная программа

001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления»
100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления»
102 «Проведение исследований, оказание аналитических и консалтинговых услуг в сфере экономики, торговли и государственного управления»;
104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственных органов»

Описание

Обеспечение деятельности уполномоченного органа, в которой предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, обеспечение канцелярскими товарами, услугами связи, на сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств и на представительские расходы; мониторинг стратегических и программных документов; привлечение АО «Институт экономических исследований» к оценке эффективности деятельности государственных органов; проведение научной экономической экспертизы законопроектов; аналитическое сопровождение мероприятий в сфере экономики, торговли и государственного управления.

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти руемый 2014 год

Проекти руемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год

(план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:









1. Содержание центрального аппарата министерства

тыс. тенге

1 017 906

1 252 871

1 214 299

1 671 198

1 909 552

1 703 703

1 704 377

2.Экспертно-аналитическое сопровождение мониторинга реализации документов Системы государственного планирования

тыс. тенге




60 000

57 000

60 000

60 000

3. Аналитическое сопровождение оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов

тыс. тенге




92 900

94 374

97 825

103 629

4. Проведение научной экономической экспертизы законопроектов Республики Казахстан

тыс. тенге




120 400

168 560

172 000

172 000

5. Аналитическое сопровождение деятельности МЭБП РК в сфере экономики, торговли и государственного управления

тыс. тенге




1 694 596

1 235 497

1 146 467

1 140 663

Показатели прямого результата

Отклонение фактически сложившихся темпов роста экономики от целевых показателей роста ВВП

%

101,1

102,0

98-102

95-105

95-105

95-105

95-105

К 2020 году доля продукции малого и среднего бизнеса в ВВП увеличится на 7-10% в сравнении с 2009 годом

% к 2009 году

100,0

101,0

101,3

102,0

-

103,0

103,5

Снижение операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса (получением разрешений, лицензий и сертификатов; аккредитацией; получением консультаций), включая время и затраты

%


30 по срав-
нению с 2009 годом




30 по сравнению с 2011 годом


Снижение процентной ставки по кредитам банков второго уровня для субъектов предпринимательства в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»:

%-ная ставка








1) реализующих проекты в несырьевых секторах экономики;



7

7

7

-

Будут определены решением Правительства Республики Казахстан

2) экспортирующих продукцию на внешние рынки



8

8

8

-

Количество предпринимателей, малого и среднего бизнеса, прошедших обучение на территории Казахстана и за рубежом в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»

Чел.



200

710

-

500

600

Согласование проектов конкурсной документации на реализацию концессионных проектов

Кол-во проектов




1

3

3

3

Темп роста розничного товарооборота

% к преды-
дущему году


100

102

103

104

106

106

Увеличение доли крупных торговых объектов и торговых сетей в общем объеме розничного товарооборота, в целях повышения качества обслуживания в сфере торговли

% к 2009 году







50

Увеличение доли объема торговых операций через биржи в общем объеме оптового товарооборота в целях повышения прозрачного ценообразования

% от общего объема оптового товарооборота

0,8

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

Достижение целевого индикатора Программы «Развитие регионов» по обеспечению роста ВРП в реальном выражении к предыдущему году

%

-

-

-

99

-

100


Количество аулов (сел), в которых проведены мероприятия по благоустройству в рамках решения актуальных вопросов местного значения

Ед.

-

-

-

480

-

6500

6500

Количество моногородов, в которых проведены мероприятия по обустройству в рамках Программы «Развитие моногородов на 2012-2020 годы»

Ед.

-

-

-

27

-

27

27

Удержание активов Национального фонда Республики Казахстан не менее неснижаемого остатка в размере 20% от ВВП

% ВВП

26,5

26,3

27,9

31,9

31,7

31,6

30,8

Снижение дефицита государственного бюджета по отношению к ВВП

% ВВП

2,8

2,4

2,6

3,1

2,1

1,8

1,5

Соответствие расходов бюджета приоритетам социально-экономического развития страны

%




100

100

100

100

Совершенствование налогового и таможенного законодательства

%



100

100

100

100

100

Снижение количества доработок проектов НПА, (путем повышения качества законодательства в сфере естественных монополий)

Ед.




15

14

13

12

Снижение количества доработок проектов НПА, (путем повышения качества законодательства по вопросам защиты конкуренции)

Ед.




15

14

13

12

Удельный вес работы по повышению эффективности антимонопольной политики

%




100

100

100

100

Совершенствование миграционного законодательства

%





100



Доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ВВП

%





13,0



Количество принятых решений на заседаниях Совета Евразийской экономической комиссии по вопросам Таможенного союза

Кол-во решений




20

20

20

20

Количество принятых решений на заседаниях Коллегии Евразийской экономической комиссии по вопросам Таможенного союза

Кол-во решений




40

40

40

35

Унификация ставок импортных таможенных пошлин стран-членов Таможенного союза (Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации)

Доля в %

38,8

96,0

96,0

97,0

99,0

99,0

100,0

Завершение формирования правовой базы Единого экономического пространства

Кол-во Согла-
шений

-

17

По итогам переговорного процесса по формированию Единого экономического пространства

-

-

-

Подписание международных договоров и иных документов в целях реализации Соглашений, формирующих договорно-правовую базу ЕЭП

шт.




13

8

1

1

Завершение двусторонних переговоров по вступлению в ВТО со странами-членами Рабочей группы

Кол-во протоколов

1

2

3

3




Унификация казахстанского законодательства с ключевыми соглашениями ВТО, способствующими улучшению конкурентоспособности отечественных товаров

%







100

Содействие в расширении географии экспорта

Кол-во стран

87

89

91

93

95

97

100

Рост экспорта казахстанской продукции в Российскую Федерацию (без учета объемов поставки нефти и газа)

% к преды-
дущему году

43,5

142,0

130,0

132,0

134,0

134,0

135,0

Доля государственных услуг, включенных в Реестр государственных услуг от количества выявленных государственных услуг

%


60

80

100

100



Охват оценкой эффективности деятельности центральных государственных органов

Кол-во гос-
органов


2

24

23

24

24

24

Охват оценкой эффективности деятельности местных исполнительных органов

Кол-во регионов


1

16

16

16

16

16

Формирование информационно-аналитической базы по проведению мониторинга реализации стратегических и программных документов и стратегических планов государственных органов

%



100





Охват ревизии государственных и отраслевых программ

%





100



Разработка единых подходов по формированию ключевых показателей (индикаторов), включая показатели международных индикаторов конкурентоспособности

Ед.




1




Формирование единого перечня показателей (индикаторов) для местных исполнительных органов

Ед.




1




Обеспечение качества корпоративного управления акционерных обществ с участием государства в уставном капитале

Кол-во АО




6

8

10

12

Доля (из числа опрошенных) информированного населения Республики Казахстан о задачах и условиях участия в Программе «Народное IPO»

%



10

30

50

70

80

Количество проводимых исследований, оказание аналитических и консалтинговых услуг в сфере экономики, торговли и государственного управления

шт.




31

20

30

30

Количество проводимых научных экономических экспертиз законопроектов

шт.




70

98

100

100

Показатели конечного результата

ИФО ВВП*

% к преды-
дущему году

101, 2

105,0

107

105,4

106,0

106,1

107,6

ИФО несырьевого сектора

% к предыд.году

98,4

105,1

107,4

107,4

106,6

107,0

107,6

Рост объема инвестиций в основной капитал

% к преды-
дущему году

102,1

102,9

112,8

103,5

104,7

109,2

108,2

Улучшение показателей по рейтингу Всемирного Банка «Легкость ведения бизнеса» («Doing Business») к 2020 году

Место в рейтинге

63

58

47

46

-

44

43

Размер теневой экономики

% к ВВП

19,5 (оценка 2008 года)

не выше 20

не выше 20

не выше 20

не выше 20

не выше 20

не выше 20

Снижение различий между регионами по ВРП на душу населения

Разы

11,5

10,0

9,8

9,75

-

9,25

9,0

Улучшение показателя «Степень и эффект налогообложения» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

Место в рейтинге

89

41

39

38

37

36

35

Улучшение показателя «Бремя правительственного регулирования» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

Место в рейтинге


65

52

51

-

49

48

Улучшение показателя «Эффективность антимонопольной политики» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

Место в рейтинге

92

121

95

95

94

94

93

Доля потребления домашних хозяйств

% к ВВП




60

60

60

60

Доля потребления государственного управления

% к ВВП




10

10

10

10

Недопущение необоснованного повышения регулируемых тарифов и исполнения коридора инфляции, ежегодно определяемого Правительством Республики Казахстан (путем повышения эффективности государственной политики в сфере естественных монополий и на регулируемых рынках)

%




100

100

100

100

Недопущение факторов, препятствующих эффективному функционированию товарных рынков (путем повышения эффективности государственной политики по вопросам защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности)

%




100

100

100

100

Общая налоговая ставка (нагрузка), % прибыли в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

Место в рейтинге

50

31

31

30

30

30

30

Прозрачность принимаемых решений в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

Место в рейтинге


53

32

31

31

30

30

Доля правительственного долга

% ВВП

9,5

10,3

10,0

11,8

12,3

12,5

12,2

Увеличение кредитования экономики Банками второго уровня

% к предыдущему году

-

-

-

105,7

105,4

105,1

104,9

ИФО торговли

% к предыдущему году

97,5

108,0

112,0

114,3

113,0

112,2

112,5

Увеличение количества концессионных предложений

В % к базовому году




10

30

50

70

Ненефтяной дефицит бюджета

% к ВВП




-7,5

-5,9

-4,6

-3,9

Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ «Баланс государственного бюджета (профицит/дефицит)»

Место в рейтинге





12



Темп роста внешнеторгового оборота

% к предыду-
щему году

66,0

112,1

112,1

111,5

101,0

109,7

112,2

Увеличение доли несырьевого экспорта в общем объеме экспорта согласно классификации по широким экономическим категориям (статистическая классификация секретариата)

% к 2009 году







40

Средневзвешенная торговая тарифная ставка1

% от таможенной стоимости

6,2

10,6

10,6

10,6

10,3

10,1

10,1

Контроль международной дистрибуции

Место в рейтинге ГИК ВЭФ


108

90

89

88

87

86

Совершенство маркетинга

Место в рейтинге ГИК ВЭФ


85

84

83

82

81

80

Величина торговых барьеров

Место в рейтинге ГИК ВЭФ


112

64

63

62

61

60

Торговые пошлины (размер ставок), %

Место в рейтинге ГИК ВЭФ


102

102

98

94

90

89

Международная торговля (Doing Business)

Место в рейтинге Всемирного Банка (Doing Business)



182

181

180

179

178

Уровень охвата стандартизацией и регламентацией государственных услуг от количества выявленных государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам.

%


60

80

85

100



Увеличение среднего уровня эффективности деятельности государственных органов ежегодно на 5%

%



60,2

63,2

66,4

69,7

73,2

Повышение уровня декомпозиции показателей Стратегического плана – 2020 в нижестоящие документы системы государственного планирования

%





90



Уровень охвата оценкой эффективности управления государственным имуществом государственных предприятий, АО (ТОО), с государственным участием

%





60

100

100

Показатели качества
Своевременное выполнение функций возложенных на Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

%

100

100

100

100

100

100

100

Отсутствие замечаний к заключениям со стороны Экспертной комиссии и рабочего органа Экспертной комиссии









Показатели эффективности  Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности**

Тыс. тенге

715

3 035

1 953

2 768

3 751,6

2 783,1

2 813,6

Средние расходы на оценку 1 центрального государственного органа, 1 региона ***

Тыс. тенге




2 382

2 359,4

2 445,6

2 590,7

Стоимость экспертизы 1 законопроекта****

Тыс. тенге




1 720

1 720

1 720

1 720

Средний объем затрат на единицу исследования

Тыс. тенге




63 480,5

77 771,6

49 209,7

49 209,7

Объем бюджетных расходов

Тыс. тенге

1  017  906

1 252  871

1 214 299

3 639 094

3 464 983

3 179 995

3 180 669

      *ИФО ВВП, ИФО торговли с учетом 7 %-го роста
      ** расчет прилагается
      *** в 2012 году 92 900 (объем бюджетных расходов) / 39 (16 местных гос. органов + 23 центральных гос. органа) = 2382 т.т.; в 2013 году 94 374 / 40= 2 359,4 т.т.; в 2014 году 97 825 / 40 = 2 445,6 т.т.; в 2015 году 103 629 / 40 = 2 590,7 т.т.
      **** в 2012 году 120 400 (объем бюджетных расходов) / 70 (количество законопроектов) = 1 720 т.т., в 2013 году 168 560 (объем бюджетных расходов) / 98 (количество законопроектов) = 1 720 т.т., в 2014, 2015 годах 172 000 (объем бюджетных расходов / 100 (количество законопроектов) = 1 720 т.т.

Бюджетная программа

004 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов» *

Описание

Подготовка технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, оказание консультативного сопровождения концессионных проектов

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

распределяемая бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-
руемый год

Проекти-
руемый год

2009 год (отчет)

2010 год
(план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата
Распределение годовой утвержденной суммы расходов между администраторами бюджетных программ

%


100

100





Показатели конечного результата
Обеспечение финансирования разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождения концессионных проектов, одобренных бюджетной комиссией

%


100

100





Показатели качества
Полнота включения в Перечень бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований, которых осуществляются на основе инвестиционных и концессионных предложений, одобренных бюджетной комиссией

% от общего кол-ва одобрен-
ных инвести-
ционных предло-
жений

100

100

100





Показатели эффективности
Предполагаемые затраты на разработку и экспертизу технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов

Тыс.  тенге



287 837





Предполагаемые затраты на разработку и экспертизу технико-экономических обоснований концессионных проектов

Тыс. тенге

172 360


24 092





Предполагаемые затраты на консультативное сопровождение концессионных проектов

Тыс. тенге

1 178 798

115 380

0





Объем бюджетных расходов

Тыс. тенге


115 380

311 929





      *Данная бюджетная программа в 2012 году исполнялась в рамках бюджетной программы 025 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов», с 2013 года бюджетная программа 025 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов» в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан № 312 от 29.03.2013 года «О корректировке показателей республиканского бюджета на 2013 год» исполняется в рамках бюджетной программы 002 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов».

Бюджетная программа

005 «Услуги по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации» (секретно)

Описание


Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания


в зависимости от способа реализации


текущая/ развитие


Наименование показателей бюджетной программы

Ед.  изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-
руемый 2014 год

Проекти-
руемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план текущего)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Показатели конечного результата









Показатели качества









Показатели эффективности









Объем бюджетных расходов

Тыс. тенге




47 823

47 823

47 823

47 823

Бюджетная программа

006 «Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и концессии»

Описание

Проведение АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» экспертиз по вопросам бюджетных инвестиций и концессии, а также проведения оценки реализации концессионных проектов, в том числе на условии софинансирования из бюджета

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый 2014 год

Проектируемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:
Проведение экспертиз по вопросам бюджетных инвестиций и концессий, а также оценки реализации концессионных проектов, в том числе на условии софинансирования из бюджета

Тыс. тенге

378 153

443 943

423 739

302 643

477 065

477 065

477 065

Показатели прямого результата
Проведение и подготовка АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» экспертизы по вопросам бюджетных инвестиций и концессии

Кол-во заключе-
ний

75

134

112

117

145

145

145

Проведение и подготовка АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» оценки реализации концессионных проектов, в том числе на условии софинансирования из бюджета

Кол-во заклю-
чений

6

3

3

4

5

5

5

Показатели конечного результата
Перечень объектов, предлагаемых к передаче в концессию

Кол-во проектов




5

12

13

14

Показатели качества
Полнота проведения качественных экспертиз на поступившие проекты по вопросам бюджетных инвестиций и концессии

% от общего кол-ва посту-
пивших на экспер-
тизу

100

100

100

100

100

100

100

Полнота проведения качественной оценки реализации концессионных проектов, в том числе на условии софинансирования из бюджета

% от общего кол-ва посту-
пивших на оценку

100

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности
Средняя стоимость проведения одной экспертизы и оценки документации

Тыс. тенге

4 668,5

3 240,4

3 783,4

2 586,7

3 290,1

3 290,1

3 290,1

Объем бюджетных расходов

Тыс. тенге

378 153

443 943

423 739

302 643

477 065

477 065

477 065

Бюджетная программа

007 «Проведение прикладных исследований в сфере экономики,
торговли и государственного управления» *

Описание

Проведение исследований по приоритетам социально-экономического развития Республики Казахстан в соответствии со стратегическим планами социально-экономического развития страны до 2020 года; достижение целевых индикаторов развития, предусмотренных Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года; улучшение бизнес среды; экономическая интеграция на пространстве Евразийского экономического сообщества и вступление во Всемирную торговую организацию; реформирование системы государственного управления

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-
руемый 2014 год

Проекти-
руемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

Показатели прямого результата
Количество проводимых прикладных исследований в сфере экономики, торговли и государственного управления

шт.

21

29

23





Показатели конечного результата
Выработка предложений по повышению устойчивости и сбалансированности роста экономики, эффективности торговли и государственного управления




12





Показатели качества  Применяемость результатов исследований в сферах экономики, торговли и государственного управления

% от общего количества

98,6

100

100





Показатели эффективности  Средний объем затрат на единицу исследования

Тыс. тенге

44 496,8

50 665,5

68 660,4





Объем бюджетных расходов

Тыс. тенге

921692

1 469 300

1 579 189





      *Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года исполняется в рамках программы 001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления» подпрограмму 102 «Проведение прикладных исследований в сфере экономики, торговли и государственного управления».

Бюджетная программа

003 Проведение мониторинга бюджетных инвестиционных проектов

Описание

Проведение мониторинга бюджетных инвестиционных проектов

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/
развитие

Текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план текущего года)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Обеспечение проведения мониторинга бюджетных инвестиционных проектов

%





100



показатели конечного результата









Отчет о проведении мониторинга бюджетных инвестиционных проектов

отчет





2



показатели качества









показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс. тг.





58 863



Бюджетная программа

009 «Обеспечение деятельности торговых представительств за рубежом»*

Описание

Обеспечение деятельности торговых представительств для продвижения казахстанских товаров на экспорт

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/
развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-
руемый

2014 год

Проекти-
руемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата Организация и проведение конференции по привлечению инвестиций и современных технологий в экономику Казахстана

Кол-во конференций



1





Участие в международных форумах, конференциях, круглых столах по вопросам торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и России

Кол-во участия



6





Работа над коммерческими предложениями предпринимателей Республики Казахстан и Российской Федерации, оказание содействия при заключении контрактов.
Проведение консультаций для казахстанских и российских участников внешнеторговой деятельности по различным вопросам установления торгово-экономического сотрудничества, проведение переговоров.
Работа с Торгово-промышленной палатой РФ, ассоциациями и ритейлорами по экспортопродвижению казахстанских товаров на российский рынок

Кол-во рассмотренных коммерческих предложений и проведенных консультаций



1 300





Показатели конечного результата
Рост экспорта казахстанской продукции в РФ (без учета объемов поставки нефти и газа)

% к предыдущему году



130





Показатели качества
Темп роста товарооборота между Казахстаном и Россией

% к предыдущему году



125





Показатели эффективности
Своевременное выполнение функций и задач в соответствии с Положением о Торговом представительстве Республики Казахстан в Российской Федерации и планом работы Торгового представительства на соответствующий период

%



100





Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности

Тыс. тенге



16 152





Объем бюджетных расходов

Тыс. тенге



237 404





      *Данная бюджетная программа в 2012 году исполнялась в рамках бюджетной программы 029 «Услуги по реализации торговой политики», с 2013 года бюджетная программа 029 «Услуги по реализации торговой политики» в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 29.03.2013 года № 312 «О корректировке показателей республиканского бюджета на 2013 год» исполняется в рамках бюджетной программы 015 «Услуги по реализации торговой политики».

Бюджетная программа

010 «Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами
по вопросам пересмотра суверенного кредитного рейтинга
Республики Казахстан»

Описание

Осуществление оплаты международным рейтинговым агентствам за оказание услуг по присвоению суверенного кредитного рейтинга Казахстану

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-
руемый 2014 год

Проекти-
руемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

Мероприятия бюджетной программы:
Организация ежегодных визитов аналитиков международных рейтинговых агентств Standard&Poor's, Fitch и Moody's. Мониторинг и наблюдение (пересмотр, сохранение) рейтинговыми агентствами за суверенным кредитным рейтингом Республики Казахстан

тыс.
тенге

28 037

30 900

53 790

31 220

31 140

32 100

32 100

Показатели прямого результата
Количество организованных ежегодных визитов аналитиков международных рейтинговых агентств Standard&Poor's, Fitch и Moody's с целью пересмотра или подтверждения суверенного кредитного рейтинга Республики Казахстан

Визит

3

3

3

3

3

3

3

Показатели конечного результата
Сохранение суверенных кредитных рейтингов страны на уровне «инвестиционного класса»

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели качества
Получение от рейтинговых агентств отчетов и/или пресс-релизов с объективным обоснованием подтверждения или изменения суверенного кредитного рейтинга страны

Отчет или пресс-релиз

3

3

3

3

3

3

3

Показатели эффективности
Сумма взносов по международным рейтинговым агентствам, в том числе:

Тыс. тенге

28 037,0

30 900

53 790

31 220

31 140,0

32 100

32 100

Standard@Poor`s


7 500

7 500

7 500

7750

8 250

8 250

8 250

Moody`s


7 774

7 800

16 050 (в том числе за 2010 год – 7800, за 2011 год - 8250)

8525

8 250

8 250

8 250

Fitch


12 763

15 600

30 240 (в том числе за 2010 год – 15600, за 2011 год - 14640)

14945

14 640

15 600

15 600

Объем бюджетных расходов

Тыс. тенге

28 037

30 900

53 790

31 220

31 140

32 100

32 100

Бюджетная программа

011 «Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями»
006 «За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета»
018 «За счет гранта»

Описание

Реализация Программы совместных экономических исследований между Правительством Республики Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития, Казахстанско-американской программы по экономическому развитию между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-
руемый  2014 год

Проекти-
руемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс. тенге



1 050 000

1 298 250

1 348 250

1 530 731,0

1 188 331,0

1. Проведение исследований совместно с ЮСАИД в сфере улучшения бизнес среды, повышения конкурентоспособности через экономические реформы, либерализации торговли и таможенной реформе и др.

тыс. тенге



675 000

675 000




2. Проведение совместных экономических исследований со Всемирным Банком

тыс. тенге



375 000

623 250

473 250

345 750


3. Совместно с Азиатским Банком Развития (АБР) осуществление обмена знаниями и передовым опытом, проведение исследований, экспресс оценки, передача технологий и ноу-хау в приоритетных сферах для Правительства РК

тыс. тенге





75 000

150 000

150 000

4. Совместно с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) реализация мероприятий и оказание консультативных услуг Правительству РК в таких отраслях экономики как инфраструктура, включая транспорт и логистику, почтовые и муниципальные услуги, энергетика, телекоммуникации

тыс. тенге





800 000

800 000

800 000

5. Совместно с ЕБРР реализация программы деловых консультационных услуг BAS

тыс. тенге





0

234 981

238 331

Показатели прямого результата
Количество исследований и проектов, осуществляемых совместно с международными организациями

Кол-во исслед., не менее

28

26

34

22

33

30

10

Показатели конечного результата
Применимость результатов исследований*

% от общего кол-ва

50

55

70

70

65

65

70

Показатели качества
Количество не принятых отчетов в рамках Казахстанско-Американской программы по экономическому развитию и Программы совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка

Кол-во отчетов

-

-



-

-


Количество не принятых отчетов в рамках
Программы по обмену знаниями и опытом между Правительством РК и АБР

Количество отчетов





-

-

-

Количество не принятых отчетов в рамках Программы технического сотрудничества между Правительством РК и ЕБРР

Количество отчетов





-

-

-

Показатели эффективности
Доля Республики Казахстан в рамках Казахстанско-Американской программы по экономическому развитию

%

50

66,6

67

67

-

-


Доля ЮСАИД в рамках Казахстанско-Американской программы по экономическому развитию

%

50

33,3

33

33




Доля Республики Казахстан в рамках Программы совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка.

%

71

68,5

76

80,5

85,5

72,0


Доля Всемирного Банка в рамках Программы совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка

%

29

31,5

34

19,5

14,5

28


Доля Республики Казахстан в рамках Программы по обмену знаниями и опытом между Правительством РК и АБР

%





50

50

50

Доля АБР в рамках Программы по обмену знаниями и опытом между Правительством РК и АБР

%





50

50

50

Доля Республики Казахстан в
рамках Программы технического сотрудничества между Правительством РК и ЕБРР

%





50

50

50

Доля ЕБРР в рамках Программы технического сотрудничества между Правительством РК и ЕБРР

%





50

50

50

Доля Республики Казахстан в рамках Программы деловых консультационных услуг между МЭБП и BAS ЕБРР

%





-

83

83

Доля ЕБРР в рамках Программы деловых консультационных услуг между МЭБП и BAS ЕБРР

%





-

17

17

Объем бюджетных расходов

Тыс. тенге

2 405 014

856 500

1 050 000

1 298 250

1 348 250

1 530 731

1 188 331

За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета

Тыс. тенге

1 484 601

540 750

726 750

975 000

812 500

917 499

672 592

За счет гранта

Тыс. тенге

920 413

315 750

323 250

323 250

535 750

613 232

515 739

      *Показатели конечного результата будут достигнуты путем оценки применимости результатов исследований. Учитывая, что некоторые мероприятия представляется возможным оценить сразу по завершении проектов, а некоторые из них ввиду своей специфики могут быть применимы в последующие годы, прогнозируемые показатели конечного результата запланированы следующим образом: 2012 г. - 70%, 2013 г. - 65%, 2014 г. - 67,5%, 2015 г. – 70%

Бюджетная
программа

012 «Совершенствование государственного управления»
006 «За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета»
018 «За счет гранта»

Описание

Повышение конкурентоспособности регионов и поддержка в развитии
малого и среднего бизнеса путем привлечения иностранных инвестиций

Вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный
период

Плановый
период

Проекти-
руемый
2014 год

Проекти-
руемый
2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:









«Повышение конкурентоспособности региона через внедрение инновационных подходов к региональному планированию и оказание социальных услуг населению (на примере Семипалатинского региона)






0

Грант: 49913 РБ: 292379

Грант: 49913 РБ: 296188

1. Обучение местных
властей знаниям и навыкам, позволяющим более эффективно планировать и использовать бюджетные средства для удовлетворения потребностей уязвимых групп населения (ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН)

тыс. тенге



71 250,0 (ЮНИСЕФ 3 750,0) (РБ 67 500,0)

33 750,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 32 250,0)

0

13 650,0 (ЮНИСЕФ 1 650,0) (ЮНФПА 3 000,0) (РБ 9 000,0)

6 000,0

(ЮНИСЕФ 3000,0) (РБ 3000)

2. Имплементация модели защиты детей и семей на местном уровне (ЮНИСЕФ)

тыс. тенге



28 500,0 (ЮНИСЕФ 1 650,0) (РБ 26 850,0)

9 750,0 (ЮНИСЕФ 2 400,0) (РБ 7 350,0)

0

3 000,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 1 500,0)

1 800,5 (ЮНИСЕФ 1 800,5)

3. Сбор и обработка уполномоченными органами областного и районного уровня усовершенствованных данных для планирования и мониторинга местных программ развития (ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН)

тыс. тенге



19 650,0 (ЮНИСЕФ 1 650,0) (РБ 17 250,0)

6 750,0 (ЮНИСЕФ 1 650,0) (ЮНПФА 3000,0) (РБ 2 100,0)

0

4 500,0 (ЮНИСЕФ 600,0) (ЮНФПА 24 00,0) (РБ 1 500,0)

5 025,0 (РБ 5 025,0)

4. Пилотное применение гибкого механизма финансирования местных инициатив в 17 районах Восточно-Казахстанской области, пострадавших от ядерных испытаний (ПРООН)

тыс. тенге



103 503,3 (ПРООН 14 632,3) (РБ 88 871,1)

96192,0 (РБ 96192,0)

0

112 641,9 (РБ 112 641,9)

115 725,0 (РБ 115 725,0)

5. Совершенствование организации и функционирования местного самоуправления в сельских округах 17 районов Восточно-Казахстанской области (ПРООН)

тыс.тенге



2 048,2 (ПРООН 2 048,2)

7 758,4 (ПРООН 4 462,5) (РБ 3 295,9)

0

35 962,5 (ПРООН 13 462,5) РБ 22 500,0)

28 462,0

(ПРООН 13 462,5) (РБ 15 000,0)

6. Создание возможности более широкого и значимого социального и гражданского участия для 50 % молодых людей в возрасте от 10 до 20 лет (ЮНИСЕФ)

тыс. тенге



30 750,0 (ЮНИСЕФ 2 250,0) (РБ 28 500,0)

16 500,0 (ЮНИСЕФ 3 000,0) (РБ 13 500,0)

0

6 000,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 4 500,0)

5 250,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (РБ 4 500,0)

7. Повышение потенциала населения в снижении риска бедствий и готовности к чрезвычайным ситуациям (ЮНИСЕФ)

тыс. тенге



21 450,0 (ЮНИСЕФ 6 150,0) (РБ 15 300,0)

25 800,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 24 300,0)

0

7 500,0 (РБ 7 500,0)

3 000,0 (РБ 3 000,0)

8. Обеспечение доступа детям с особыми потребностями в развитии к качественным социальным услугам и системам поддержки в Семее, Курчатове, Усть-Каменогорске и наиболее пострадавших районах Восточно-Казахстанской области (ЮНИСЕФ)

тыс. тенге



24 450,0 (ЮНИСЕФ 3 750,0) (РБ 20 700,0)

30 750,0 (ЮНИСЕФ 6 750,0) (РБ 24 000,0)

0

22 500,0 (ЮНИСЕФ 3 000,0) РБ 19 500,0)

22 580,0

(ЮНИСЕФ 6 150,0) (РБ 16 430,0)

9. Повышение доступности и совершенствование качества услуг охраны здоровья матери и ребенка и обеспечение всеобщего доступа к службам репродуктивного здоровья (ЮНИСЕФ, ЮНФПА)

тыс. тенге



18 750,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (ЮНПФА 3000,0) (РБ 15 000,0)

33 150,0 (ЮНИСЕФ 4 500,0) (ЮНПФА 4 500,0) (РБ 24 150,0)

0

33 170,7 (ЮНИСЕФ 2 700,0) (ЮНФПА 4 500,0) (РБ 25 970,7)

44 220,3 (ЮНИСЕФ 4 800,0) (ЮНФПА 3 900,0) (РБ 35 520,3)

10. Снижение уязвимости подростков и молодежи к рискам, обусловленным процессами полового созревания и становлением гендерных ролей (ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН)

тыс. тенге



17 250,0 (ЮНПФА 750,0) (РБ 16 500,0)

10 350,0 (ЮНПФА 750,0) (РБ 9 600,0)

0

21 750,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (ЮНФПА 750,0) (РБ 20 250,0)

21 000,0 (РБ 21 000,0)

11. Пилотирование инновационной системы предоставления специальных социальных услуг пожилым людям на дому, развитие сети центров дневного пребывания пожилых людей, центров социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства (ПРООН)

тыс.

тенге




25 012,5 (РБ 25 012,5)

0

22 500,0 (РБ 22 500,0)

15 000,0 (РБ 15 000,0)

12. Предоставление свыше 22 000 репатриантам (оралманам) адаптационных услуг в Центре адаптации и социальной интеграции оралманов в г.Семей Восточно-Казахстанской области (ПРООН)

тыс.
тенге



14 737,0 (ПРООН 14 737,0)

30 000,0 (РБ 30 000,0)

0

19 800,5 (ПРООН 4 800,5) (РБ 15 000,0)

18 750,0 (ПРООН 3 750,0) (РБ 15 000,0)

13. Развитие навыков предпринимательства и знаний по адаптации к изменению климата у около 500 малых и средних предприятий (свыше 3000 человек) в 17 районах Восточно-Казахстанской области (ПРООН)

тыс.
тенге



24 232,3 (ПРООН 18 832,3) (РБ 5 400,0)

13 500,0 (ПРООН 13 500,0)

0

20 791,4 (РБ 20 791,4)

17 763,2 (РБ 17 763,2)

14. Регулярное информирование населения о передовом опыте в области социальной защиты, здравоохранения, участия общин в реализации программ Восточно-Казахстанской области (ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН)

тыс.
тенге



6 000,0 (ЮНИСЕФ 1 050,0) (РБ 4 950,0)

6 750,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (ПРООН 1 050,0) (РБ 4 950,0)

0

12 300,0 (ЮНИСЕФ 3 600,0) (ПРООН 3 750,0) (РБ 4 950,0)

10 800,0 (ЮНИСЕФ 3 600,0) (ПРООН 2 250,0) (РБ 4 950,0)

15. Обеспечение достижения поставленных задач и результатов проекта (ЮНИСЕФ, ЮНПФА, ПРООН)

тыс.
тенге



3 750,0 (ЮНИСЕФ 600,0) (ЮНПФА 750,0) (РБ 2 400,0)

3 000,0 (ЮНИСЕФ 600,0) (РБ 2 400,0)

0

6 225,0 (ЮНИСЕФ 450,0) (ПРООН 1 500,0) (РБ 4 275,0)

10 725,0 (ЮНИСЕФ 450,0) (ЮНФПА 3 000,0) (ПРООН 3 000,0) (РБ 4 275,0)

Содействие в улучшении системы предоставления и оценки качества государственных услуг

тыс. тенге





Грант 5250 (ПРООН) РБ 56250

Грант 5250 (ПРООН) РБ 45750


Предоставление методических рекомендаций Организацией экономического сотрудничества и развития в рамках проекта «Повышение конкурентоспособности Казахстана посредством реформы государственного сектора»

тыс. тенге



157 500

275 000

Грант 220 000

Грант 110 000


Предоставление методических рекомендаций и обучение в странах ОЭСР в рамках программы «Подход к региональному развитию МСБ, основанный на Прямых иностранных инвестициях в Республике Казахстан»

Тыс. тенге



315 000

514 061




Предоставление методических рекомендаций ОЭСР по привлечению прямых иностранных инвестиций по проекту «Подход к региональному развитию МСБ, основанный на Прямых иностранных инвестициях в Республике Казахстан»

Тыс. тенге





0

Грант 197 535

Грант
150 635

Показатели прямого результата Многоуровневый анализ в целом системы государственного управления, в том числе на уровне государственных органов

Шт. (анализ)



1

1

1



Количество семинаров для государственных служащих местных исполнительных органов и представителей НПО по эффективной системе планирования, реализации, мониторингу и оценке программ и бюджетов на местном уровне с учетом наилучших интересов уязвимых групп населения

Семинары



5

7




Проведение обучающих
семинаров, международных
конференций, круглых столов

Количество





3

5


Количество районов Восточно-Казахстанской области, проекты которых были профинансированы за счет средств проекта, выделенных на решение проблем местного значения

Районы



3

3

-

3

3

Количество НПО, которые исполняют превентивные программы по поддержанию диалога с властями, учреждениями здравоохранения, культуры и образования и донорскими организациями

Гран ты



5

5




Анализ регионального
развития и конкурентных преимуществ по привлечению ПИИ в МСБ на примере Восточно-Казахстанской  Атырауской, Кызылординской областей

Шт. (анализ)





-

1

1

Разработка стратегии
привлечения ПИИ в МСБ для Восточно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской областей с возможностью дальнейшей ее имплементацией в других областях

Стратегия





-

1

1

Показатели конечного
результата
Количество государственных служащих местных исполнительных органов, получивших свои знания по практике планирования, реализации, мониторинга и оценки социально-экономических программ с целью более эффективной защиты прав и интересов уязвимых групп населения

Чел.



30

40

-

60

60

Численность населения Восточно-Казахстанской области, которое получит улучшенный доступ к медицинским, социальным и экономическим услугам

Чел



85 800

162 000

-

221 000

221 000

Оценка качества
предоставления
государственных услуг в регионах республики

Количество





4

4


Показатели качества
Выработанные подходы по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления, одобренные Правительством Республики Казахстан

Отчет в
Правитель-
ство
Республики Казахстан




1

1

1


Участие первых руководителей местных исполнительных органов в Комитете по управлению программой для мониторинга исполнения программы и координации усилий с международными организациями

Чел.



10

10

-

10

10

Оценка эффективности
проводимых мер через опрос заинтересованных лиц для извлечения уроков, которые имеют значения для выработки политики в области местного самоуправления и улучшения

Оценка
(по 5 бальной
системе)



5

5

-

5

5

Совершенствование
нормативной правовой базы в сфере государственных услуг

Инф-ция
в Прави-
тельство
РК






1


Совершенствование
методологии оценки
эффективности деятельности государственных органов

Инф-ция
в Правительство
РК





1



Показатели эффективности
Стоимость обучения одного государственного служащего и представителя НПО

Тыс. тенге



327,5

327,5

-

327,5

327,5

Объем бюджетных расходов

Тыс. тенге



857 321

1 138 074

281 500

700 827

476 736

За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета

Тыс. тенге



571 721

538 162

56 250

338 129

276 188

За счет гранта

Тыс. тенге



285 600

599 912

225 250

362 698

200 548

Бюджетная программа

014 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие индустриальной инфраструктуры
в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020 »

Описание

Подведение недостающей индустриальной инфраструктуры как
для индивидуальных проектов, так и в рамках промышленных площадок

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

Развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный
период

Плановый
период

Проекти-
руемый
2014 год

Проекти-
руемый
2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:
Подведение недостающей производственной (индустриальной) инфраструктуры

Тыс. тенге


4 800 000

15 546 000

16696 810

0

15 546 000

15 546 000

Показатели прямого результата Количество проектов обеспеченных недостающей инфраструктурой

шт.


50

55

90

-

65

65

Показатели конечного результата
Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего бизнеса

% к преды-
дущему году


100,9

102

102,1

-

102,3

102,3

Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП

%


11

11,1

11,1

-

11,3

11,3

Показатели качества
Своевременное подведение недостающей инфраструктуры по заявкам участников Программы

%


100

100

100

-

100

100

Показатели эффективности
Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию

месяцы


6

6

6

-

6

6

Объем бюджетных расходов

Тыс. тенге


4 800 000

15 546 000

16696810

0

15 546 000

15 546 000

Бюджетная программа

015 «Оздоровление и усиление предпринимательского потенциала в рамках
программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»

Описание

Субсидирование процентной ставки по кредитам банков, предоставление
отсрочки по налогам и другим платежам в бюджет, прочие меры по
оздоровлению предприятий

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный
период

Плановый
период

Проекти-
руемый
2014 год

Проекти-
руемый
2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:






0

4 759 000

4 355 000

1. Субсидирование процентной ставки по кредитам банков

Тыс. тенге


1 250 000

5 699 000

5 699 000

0

4 222 000

3 818 000

2. Повышение квалификации кадров

Тыс. тенге



147 000

140 345

0

244 000

244 000

3.Стандартизированная сервисная поддержка ведения бизнеса

Тыс. тенге



208 000

200 000

0

200 000

200 000

4. Проект «Бизнес насихат»

Тыс. тенге





0

93 000

93 000

5. Старшие сеньоры

Тыс. тенге





0

0

0

Показатели прямого результата
Количество субсидируемых (гарантируемых) кредитов

шт.


88

88

30

-

30

30

Показатели конечного результата
Количество субъектов малого и среднего бизнеса, оздоровивших свое финансовое положение

шт.


88

20

88

-

30

30

Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП

%


11

11,1

11,1

-

11,3

11,3

Количество участников, получивших сертификат прошедших курсы повышения квалификации в АО «Назарбаев Университет»

Чел.



210

210

-

420

420

Показатели качества

Своевременное и оперативное субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня по заявкам участников Программы

%


100

100

100

-

100

100

Показатели эффективности
Субсидирование процентной ставки вознаграждения по новым кредитам банков второго уровня

%


7

5

5

-

Будут определены решением Правительства Республики Казахстан

Объем бюджетных расходов

Тыс. тенге


1 250 000

2 964 000

6 039 345

0

4 759 000

4 355 000

Бюджетная программа

016 «Оплата услуг оператора и финансового агента оказываемых в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»

Описание

Оплата услуг оператора и финансового агента

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-
руемый 2014 год

Проекти-
руемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:
1. Заключение договоров финансовым агентом и оказание услуг по перечислению средств для субсидирования ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня

Тыс. тенге



84 460

87 870

0

433 892

433 892

2. Выработка рекомендаций финансового агента по материалам предпринимателей

Тыс. тенге



60 441

60 441




3. Осуществление мониторинга финансового агента реализации Программы

Тыс. тенге



175 731

179 109

0

361 108

361 108

4. Сопровождение реализации Программы оператором

Тыс. тенге



181 368

145 920

0

5 000

5 000

Показатели прямого результата Количество обслуженных проектов

Кол-во


126

150

150

-

350

350

Показатели конечного результата
Получение субъектами предпринимательства услуг финансового в регионах страны

Кол-во


16

16

16

-

16

16

Показатели качества
Своевременное и оперативное оказание услуг финансового агента по запросам участников Программы

%


100

100

100

-

100

100

Показатели эффективности

Мониторинг реализации Программы




14 470

14 470




Оплата услуг финансового агента

Заключение договоров субсидирования




351

351

-

560

560

Выработка рекомендации




604,4

604,4




Перечисление средств, для субсидирования




10

10

-

15

15

Оплата услуг оператора Программы




33 467

33 467




Объем бюджетных расходов

Тыс. тенге


366 000

502 000

473 340

0

800 000

800 000

Бюджетная программа

017 «Обеспечение управления процессами планирования и реализации государственных, отраслевых и региональных программ»*

Описание

Управление государственными, отраслевыми и региональными программами и их мониторинг, оценка их влияния на социально-экономическое развитие Республики Казахстан

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-
руемый 2014 год

Проекти-
руемый 2015 год

2009  год (отчет)

2010  год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы
Формирование информационно-аналитической базы данных, содержащей количественно-измеримые целевые индикаторы и показатели задач стратегических и программных документах, отраслевых программ, стратегических планах государственных органов

Тыс. тенге



68

000





Показатели прямого результата
Создание информационно-аналитической базы данных по сбору и проведению мониторинга документов Системы государственного планирования

Ед.



1





Показатели конечного результата
Управление процессами планирования и реализации государственных, отраслевых и региональных программ

%



100





Показатели качества
Полнота учета документов Системы государственного планирования

%



100





Показатели эффективности









Объем бюджетных расходов

Тыс. тенге



68 000





      * Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года будет исполняться в рамках программы 001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления» подпрограмму 103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг».

Бюджетная программа

018 «Участие Казахстана в Наблюдательном Комитете
Центрально-азиатской инициативы Евразийской Программы
Конкурентоспособности Организации экономического сотрудничества
и развития »*

Описание

Оплата взноса для вступления Казахстана в наблюдательный комитет
Евразийской Программы Конкурентоспособности

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

выполнение обязательств государства

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-
руемый 2014 год

Проекти-
руемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата
Подписание Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития по вступлению в наблюдательный комитет Евразийской Программы Конкурентоспособности

Пакет документов



1





Показатели конечного результата
Расширение участия Республики Казахстан в деятельности Организации экономического сотрудничества

%



100





Показатели качества









Показатели эффективности









Объем бюджетных расходов

Тыс. тенге



169 100





      *С 1 января 2012 года данная программа исключена

Бюджетная программа

020 «Услуги по оказанию консультативной помощи регионам при подготовке проектов государственно-частного партнерства для реализации проектов в социальном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве по механизму государственно-частного партнерства»

Описание

Расходы предусматриваются на оказание консультативной помощи регионам при подготовке проектов государственно-частного партнерства для реализации проектов в социальном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве по механизму государственно-частного партнерства

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-
руемый 2014 год

Проекти-
руемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

Мероприятия бюджетной программы:
1. Разработка типового руководства
2. проведение семинаров и консультаций в регионах по механизму ГЧП
3. оказание практической помощи регионам по подготовке проектов ГЧП для реализации проектов в социальном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве

тыс. тенге



15 500

30 765
 
 
 
 

19 235




Показатели прямого результата:
Разработка и предоставление типового руководства по подготовке ГЧП проектов для местных исполнительных органов с целью внедрения механизма ГЧП в регионах:
- подготовка проекта типового руководства по подготовке и реализации ГЧП проектов;
- проведение анализа применения механизмов ГЧП в регионах с выездом в области и обсуждение проекта типового руководства с местными исполнительным органами;
- издание, выпуск и рассылка местным исполнительным органам типового руководства по подготовке ГЧП проектов

Шт.



1





Ориентировочное количество оказанных услуг по консультативному сопровождению проектов государственно-частного партнерства

Кол-во семи-
наров




31




Оказание практической помощи при разработке проектов по механизму государственно-частного партнерства

Кол-во пред-
ложений (зая-
вок)




5




Показатели конечного результата
Обеспечение МИО базовыми знаниями по вопросу реализации инвестиционных проектов через механизм ГЧП

Кол-во регионов, обеспе-
ченных типо-
вым руко-
водст-
вом



16





Обеспечение информированности МИО по вопросу реализации инвестиционных проектов через механизм государственно-частного партнерства (проведение тестирования)

% к общему коли-
честву участни-
ков семи-
наров




85




Показатели качества
Исполнение обязательств в рамках договора

%



100

100




Показатели эффективности
Затраты на:

Тыс. тенге








- подготовку типового руководства по подготовке и реализации ГЧП проектов;



9 833,6





- проведение анализа применения механизмов ГЧП в регионах с выездом в области и обсуждение проекта типового руководства с местными исполнительным органами;
- издание, выпуск и рассылка местным исполнительным органам типового руководства по подготовке ГЧП проектов



1 360,0 4 306,4





Объем бюджетных расходов

Тыс. тенге



15 500

50 000




Бюджетная программа

023 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

Описание

Расходы на оказание содействия экономическому развитию регионов и системе расселения населения, а также обустройство аульных (сельских) округов в рамках Программы «Развития регионов»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-
руемый 2014 год

Проекти-
руемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:
Выделение средств из республиканского бюджета акиматам областей, г.г. Астаны и Алматы на финансовую поддержку регионов в том числе:

Тыс. тенге








- на решение вопросов обустройства аульных (сельских) пунктов;





1 000 000

0

7 000 000

7 000 000

Показатели прямого результата
Количество рассмотренных и одобренных заявок, полученных от местных исполнительных органов на получение финансовой поддержки регионов на оказание содействия экономическому развитию регионов и системе расселения населения

Ориен-
тиро-
вочное коли-
чество проектов (меро-
прия-
тий)





-

16

16

Количество аулов (сел), в которых проведены мероприятия по благоустройству в рамках решения актуальных вопросов местного значения

СНП




480

-

6500

6500

Показатели конечного результата
Оказание финансовой поддержки регионов для повышения их конкурентоспособности и рациональной пространственной организации экономического потенциала и расселения населения в пределах выделенных лимитов

%




100

-

100

100

Степень охвата сельских населенных пунктов финансовой поддержкой государства для решения задач местного значения (ежегодно)

%




14

-

94

94

Показатели качества Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой в рамках Программы «Развитие регионов»

%




100

-

100

100

Показатели эффективности









Объем бюджетных расходов

Тыс. тенге




1 000 000

0

7 000 000

7 000 000

Бюджетная программа

002 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых
экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных
и концессионных проектов, консультативное сопровождение
концессионных проектов»

Описание

Подготовка технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных
и концессионных проектов, оказание консультативного сопровождения
концессионных проектов

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа реализации

распределяемая бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-
руемый 2014  год

Проекти-
руемый 2015 год

2009  год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:
Финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов

Тыс. тенге




594 156

588 000

588 000

588 000

Показатели прямого результата
Распределение годовой утвержденной суммы расходов между администраторами бюджетных программ

%




100

100

100

100

Показатели конечного результата
Количество проектов, по которым разрабатываются технико-экономические обоснования

Кол-во проектов




14

13

13

13

Количество оказанных услуг по консультативному сопровождению концессионных проектов

Кол-во услуг по проектам




0

2

2

2

Показатели качества
Полнота включения в Перечень бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований, которых осуществляются на основе инвестиционных и концессионных предложений, одобренных бюджетной комиссией

% от общего кол-ва одобрен-
ных инвести-
ционных предло-
жений




100

100

100

100

Показатели эффективности
Предполагаемые затраты на разработку и экспертизу технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов

Тыс. тенге




579 659

350 000

350 000

350 000

Предполагаемые затраты на разработку и экспертизу технико-экономических обоснований концессионных проектов

Тыс. тенге




14 497

132 000

132 000

132 000

Предполагаемые затраты на консультативное сопровождение концессионных проектов

Тыс. тенге




0

106 000

106 000

106 000

Объем бюджетных расходов

Тыс. тенге




594 156

588 000

588 000

588 000

Бюджетная программа

015 «Услуги по реализации торговой политики»
100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области торговой политики»
101 «Обеспечение деятельности торговых представительств за рубежом»

Описание

Обеспечение деятельности торговых представительств
для продвижения казахстанских товаров на экспорт

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-
руемый 2014 год

Проекти-
руемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:









1. Проведение 2-х конференций в г.Москва

Тыс. тенге




13 030

13 030

13 030

13 030

2. Участие в форумах, проводимых на территории РФ, представляющих интерес для Республики Казахстан

Тыс. тенге




1 550

1 750

1 750

1 750

3. Публикация материалов о торгово-экономическом сотрудничестве Республики Казахстан и Российской Федерации в российских изданиях

Тыс. тенге




6 750

5 060

5 060

5 060

4. Приобретение аналитических обзоров по развитию отдельных отраслей, секторов и рынков Российской Федерации

Тыс. тенге




700

700

700

700

5. Подготовка к изданию имиджевой продукции Торгового представительства РК в РФ, каждое тиражом 300 шт.

Тыс. тенге




1 830

2 280

2 280

2 280

6. Аналитическое сопровождение «Развитие биржевых торгов электронным способом»

Тыс. тенге





25 000



7. Аналитическое сопровождение «Разработка эффективной модели розничного сектора и торговой инфраструктуры на 2013-2020 годы»

Тыс. тенге





25 000



8. Аналитическое сопровождение «Разработка товаропроводящей системы для реализации скоропортящей продукции»

Тыс. тенге





25 000



Затраты на содержание Торгового Представительства РК в Российской Федерации со штатной численностью

Тыс. тенге




269 511

261 293

260 390

260 390

Затраты на содержание Комитета торговли

Тыс. тенге




98 824

120 413

102 523

101 331

Показатели прямого результата
Организация и проведение конференции по привлечению инвестиций и современных технологий в экономику Казахстана

Кол-во конфе-
ренций




2

2

2

3

Участие в международных форумах, конференциях, круглых столах по вопросам торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и России

Кол-во участий




6

6

6

7

Работа над коммерческими предложениями предпринимателей Республики Казахстан и Российской Федерации, оказание содействия при заключении контрактов.
Проведение консультаций для казахстанских и российских участников внешнеторговой деятельности по различным вопросам установления торгово-экономического сотрудничества, проведение переговоров. Работа с Торгово-промышленной палатой РФ, ассоциациями и ритейлорами по экспортопродвижению казахстанских товаров на российский рынок

Кол-во рас-
смотрен-
ных коммер-
ческих предло-
жений и прове-
денных консуль-
таций




1400

1 500

1 550

1 600

Показатели конечного результата
Заключение документов о сотрудничестве (протоколы намерений, меморандумы) между казахстанскими и российскими компаниями производителями

Кол-во доку-
ментов




2

2

2

3

Показатели качества
Проведение мероприятий своевременно и на высоком уровне

Ед.




2

2

2

2

Показатели эффективности
Широкое информирование российского бизнес-сообщества о возможностях сотрудничества с РК

Кол-во регионов РФ




89

89

89

89

Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности:
Комитет торговли
Торговое представительство РК в РФ

Тыс. тенге




3 963
16 604

4 380
17 091

4 272
17 610

4 222
17 610

Объем бюджетных расходов

Тыс. тенге




392 195

479 526

385 733

384 541

Бюджетная программа

016 «Услуги по обеспечению проведения Астанинского экономического Форума»

Описание

Обеспечение проведения Астанинского экономического форума

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-
руемый
2014 год

Проекти-
руемый
2015 год

2009 год (отчет)

2010  год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:
Подготовка и проведение Астанинского экономического форума

Тыс. тенге


284 416

289 497

370 756

386 000

386 000

386 000

Показатели прямого результата
Количество стран, участвующих в Астанинском экономическом форуме

Количество стран


50

50

90

80

80

80

Количество участников Астанинского экономического форума

Чел.


2 000

2 500

8 000

4000

4000

4000

Участие высокопоставленных политических деятелей, ученых с мировым именем (нобелевские лауреаты, лауреаты премии Адама Смита) и т.д., а также первых руководителей коммерческих структур

Чел.


400

600

1000

700

700

700

Анализ материалов СМИ, опубликованных в преддверии, в период и по итогам Астанинского экономического форума

Коли-
чество мате-
риалов СМИ


400

500

600

500

600

600

Показатели конечного результата
Разработка рекомендаций участниками форума для руководителей стран-участниц 20 ведущих экономик мира (G20)

Реко-
мендация


1

1

1

1

1

1

Количество контрактов (меморандумы, соглашения, протокола), заключенных в рамках Астанинского экономического форума

Документ


30

30

44

44

44

44

Показатели качества
Отсутствие нареканий, замечаний, чрезвычайных ситуаций во время проведения Астанинского экономического форума

Кол-во нареканий


0

0

0

0

0

0

Показатели эффективности
Реализация достигнутых договоренностей в рамках Астанинского экономического форума

%


100

100

100

100

100

100

Объем бюджетных расходов

Тыс. тенге


284 416

289 497

370 756

386 000

386 000

386 000

Бюджетная программа

042 «Повышение квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики»

Описание

Оказание услуг по повышению квалификации руководящих работников и менеджеров работников в сфере экономики в рамках компонента «Деловые связи» Программы «Дорожная карта бизнеса-2020»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-
руемый
2014 год

Проекти-
руемый
2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:
Обучение и стажировка руководителей высшего и среднего звена предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане и за рубежом

Тыс. тенге

163 772

163 772

163 772

163 772

0

163 772

163 772

Показатели прямого результата
Количество руководящих работников и менеджеров, прошедших повышение квалификации

Чел.

450

500

500

500

-

500

500

Количество руководящих работников и менеджеров, направляемых на стажировку в Германию

Чел.

60

60

60

60

-

60

60

Показатели конечного результата
Заключение договоров на поставку оборудования, сырья, материалов предпринимателей, получивших поддержку в рамках 4 направления «Дорожной карты бизнеса 2020»

Коли-
чество доку-
ментов

13

15

20

10

-

10

10

Количество обучившихся менеджеров, расширивших свой бизнес после окончания программы повышения квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики

Чел.

-

100

100

120

-

150

150

Показатели качества
Участие первых руководителей компаний и организаций в программе повышения квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики

Чел.

247

320

320

350

-

350

350

Оценка качества преподавания путем опроса среди менеджеров, прошедших обучение по программе повышения квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики

Оценка  (по 5 бальной шкале)

-

4,7

4,7

5

-

5

5

Показатели эффективности
Стоимость обучения одного руководящего работника и менеджера

Тыс. тенге

363,9

327,5

327,5

327,5

-

327,5

327,5

Объем бюджетных расходов

Тыс. тенге

163 772

163 772

163 772

163 772

0

163 772

163 772

Бюджетная программа

017 «Капитальные расходы Министерства экономики
и бюджетного планирования Республики Казахстан»

Описание

Приобретение основных средств для материально-технической
обеспеченности сотрудников Министерства и его ведомств

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-
руемый 2014 год

Проекти-
руемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:
Закуп вычислительного и телекоммуникационного оборудования

Тыс. тенге

27 063


43 392

15 300

26 628

13 050

13 050

Закуп комплектов мебели для сотрудников

Тыс. тенге


3114,8

0


12 773



Закуп машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

Тыс. тенге





20 478



Закуп нематериальных активов

Тыс. тенге





25 819



Показатели прямого результата
Кол-во закупаемой компьютерной техники

Шт.

65


242

102

153

70

100

Кол-во закупаемых принтеров

Шт.

65


89

0

25

20

62

Кол-во закупаемого серверного оборудования

Шт.



3


0



Кол-во закупаемой организационной техники и оборудования

Шт.

21


53


15

10

5

Кол-во закупаемых комплектов мебели

Комп.


19

175


37



Показатели конечного результата
Материально-техническая обеспеченность сотрудников Министерства

%

95

96

96

96

97,2

98

98

Показатели качества
Бесперебойная работа средств вычислительной и организационной техники, улучшение материально-технической базы, улучшение условий труда работников

%

95


100

100

100

100

100

Показатели эффективности
Обновление парка вычислительной техники и серверного оборудования

%

14


57

18,6

33

7

17

Объем бюджетных расходов

Тыс. тенге

27 063

6 797

156 127

15 300

85 698

13 050

13 050

Бюджетная программа

009 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров
на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020»

Описание

Продвижение казахстанских товаров на экспорт, поддержка
экспортоориентированных предприятий

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-
руемый 2014 год

Проекти-
руемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:









1. Выдвижение кандидатуры города Астаны на право проведения «Экспо-2017»

Тыс. тенге



867 200

2 101 370




2. Услуги по обеспечению регистрации международной выставки «Экспо-2017» (Астана, Казахстан)

Тыс. тенге





717 000



3. Информационно-техническое сопровождение ИМЦ

Тыс. тенге




10 000

10 000

10 000

10 000

4. Участие Республики Казахстан на международной выставке «Экспо-2012» (Южная Корея)

Тыс. тенге



300 000

863 250




5. Международная выставка Республики Казахстан и Российской Федерации на территории РК и РФ

Тыс. тенге




35 000




6. Участие Республики Казахстан на международной выставке «ПРОДЭКСПО-2012» в Российской Федерации

Тыс. тенге




50 000




7. Услуги по разработке эскизного и рабочего проектов павильона для участия в международной выставке «Экспо-2015» (Милан, Италия)

Тыс. тенге





100 000
 



8. Услуги по обеспечению участия в международной выставке «Экспо-2015» (Милан, Италия)

Тыс. тенге






1 476 250

2 000 024

9. Информационно-техническое сопровождение и подключение к базам данных по торговой и коммерческой информации

Тыс. тенге



39 800





10. Подготовка и выпуск специализированного журнала «Экспортер» на русском и английском языках, предлагаемого Казахстаном на внешних рынках

Тыс. тенге



7111





11. Услуги по организации и проведению межгосударственной юбилейной выставки, посвященной 20-летию Содружества независимых государств

Тыс. тенге



81655





Показатели прямого результата
Создание условий для сбыта экспортной продукции путем обеспечения участия экспортоориентированных предприятий в международных выставках

Кол-во контракт


10

10

10




Подготовка и публикация справочников по биржевой деятельности, защите внутреннего рынка и внутренней торговли

Экз.


2000






Проведение семинаров и конференций о деятельности товарных бирж и развития торговой инфраструктуры

Кол-во меро-
приятий


5






Проведение мероприятий по обеспечению проведения Экспо-2017 в городе Астане

Кол-во меро-
приятий


1

1

1




Увеличение количества пользователей информационно-маркетингового центра Республики Казахстан по продвижению товаров и услуг на национальные рынки государств-участников СНГ

Ед.


300

500

800

1 000

1 100

1 200

Участие в международных выставках, конференциях и форумах

Ед.


2

1

2



1

Выпуск специализированного журнала «Экспортер»

Шт.

1200

1800

2000





Показатели конечного результата
Темп роста внешнеторгового оборота

% к преды-
дущему году

66,0

112,1

112,1

103,8

101,0

109,7

112,2

Позиционирование Республики Казахстан на международных экономических площадках

Кол-во меро-
приятий




3



1

Содействие в расширении географии экспорта

Кол-во стран

87

89

91

93

95

97

100

Количество экспортеров в поиске сбыта экспортной продукции

Ед.


300

500

800

1 000

1 100

1 200

Показатели качества









Показатели эффективности









Объем бюджетных расходов

Тыс. тенге


1474  815

1 295  766

3 059  620

827  000

1 486  250

2 010 024

Бюджетная программа

050 «Услуги по аналитическому сопровождению оценки
эффективности деятельности центральных государственных
и местных исполнительных органов»*

Описание

Привлечение АО «Институт экономических исследований» к
оценке эффективности деятельности 40 государственных органов

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-
руемый 2014 год

Проекти-
руемый 2015 год

2009  год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс.
тг.








Приобретение услуг по обеспечению экспертно-аналитического сопровождения оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов




86 900,0





Показатели прямого результата
Экспертно-аналитическое, методологическое и организационное сопровождение оценки эффективности деятельности центральных государственных органов

Кол-во госорга

нов



24





Экспертно-аналитическое, методологическое и организационное сопровождение оценки эффективности деятельности местных исполнительных органов

Кол-во госорганов



16





Показатели конечного результата
Увеличение среднего уровня эффективности деятельности государственных органов ежегодно на 10%

%



60,2





Показатели качества
Отсутствие замечаний к заключениям со стороны Экспертной комиссии и рабочего органа Экспертной комиссии









Показатели эффективности
Средние расходы на оценку 1 центрального государственного органа, 1 региона




2173





Объем бюджетных расходов

Тыс. тенге



86 900





      * Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года исполняется в рамках программы 001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления» подпрограмму 103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг».

Бюджетная программа

053 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на
решение вопросов обустройства моногородов»

Описание

Расходы предусмотрены областным бюджетам на решение
вопросов обустройства моногородов в рамках Программы «Развитие моногородов на 2012-2020 годы»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-
руемый 2014 год

Проекти-
руемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы
Выделение средств из республиканского бюджета акиматам областей на финансовую поддержку регионов для решения вопросов обустройства моногородов

Тыс. тенге




6 000 000




Показатели прямого результата
Количество рассмотренных и одобренных заявок, полученных от местных исполнительных органов на решение вопросов обустройства моногородов

Ориентировочное кол-во проектов




27




Количество моногородов в которых будут проведены мероприятия по обустройству в рамках «Программы развития моногородов на 2012-2020 годы»

Кол-во моногородов




27




Показатели конечного результата
Оказание финансовой поддержки для решения вопросов обустройства моногородов в пределах выделенных лимитов

%




100




Показатели качества
Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой в рамках «Программы развития моногородов на 2012-2020 годы»

%




100




Показатели эффективности









Объем бюджетных расходов

Тыс. тенге




6 000 000




Бюджетная программа

117 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы на поддержку частного предпринимательства в регионах в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»

Описание

Субсидирование процентной ставки по кредитам банков, частичное гарантирование кредитов, оказание сервисной поддержки, подготовка и переподготовка кадров, а также молодежная практика

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

(индивидуальная) бюджетная программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый 2014 год

Проектируемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010  год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия  бюджетной программы:
1. Субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня в рамках реализации 1 и 3 направлений Программы «Дорожная карта бизнеса -2020»

тыс. тенге



12 085 569

9 496

328

0

10 842 587

10 533 065

2. Частичное гарантирование по кредитам банков, в рамках реализации 1 направления Программы «дорожная карта бизнеса - 2020»

тыс. тенге



4 081 952

2 167 927

0

1 000 000

1 000 000

3. Специализированная сервисная поддержка ведения действующего бизнеса в рамках 4 направления Программы «дорожная карта бизнеса - 2020»

тыс. тенге



1 299 270

1 621 679

0

1 621 679

1 621 679

4. Реализация проекта «Деловые связи»

тыс. тенге



150000





5. Распределение (МТСЗН)

тыс. тенге



1499160





6. Гранты на новые бизнес инициативы

тыс. тенге





0

300 000

300 000

Показатели прямого результата
1. Снижение процентной ставки по кредитам банков второго уровня для субъектов предпринимательства в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»:









а) реализующих проекты в несырьевых секторах экономики;

%-ная ставка


7

7

7

-

Будут определены решением Правительства Республики Казахстан

б) экспортирующих продукцию на внешние рынки


8

8

8

-

Количество субсидируемых (гарантируемых) кредитов, гранты

шт.


100

80

100

-

100

100

Показатели конечного результата
Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего бизнеса

% к предыдущему году


100,9

101

102,1

-

100,9

100,9

Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП

%


11

11,1

11,1

-

11,3

11,3

Показатели качества
Своевременное и оперативное субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня по заявкам участников Программы

%


100

100

100

-

100

100

Показатели эффективности
Количество активных субъектов МСБ

единиц


675

937

696

215

720

582

-

783128

783128

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге


9 005 244

9 136 562

13 285 934

0

13 764 266

13 454 744

Бюджетная программа

018 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»

Описание

Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» с последующим увеличением уставного капитала:
1. АО «КЕГОК» для реализации проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка»
2. АО «Казгеология» для приобретения бурового и геофизического оборудования
3. АО «НК «Казақстан темір жолы» для строительства ЖД Жезказган - Бейнеу
4. АО «НК «Казақстан темір жолы» для строительства ЖД Аркалык - Шубарколь
5. АО «НК «Казмунайгаз» для строительства газопровода «Карталы - Тобол – Кокшетау - Астана» для газификации центрального Казахстана, включая город Астану.
6. АО «Самрук-Энерго» для реализации проекта «Строительство Балхашской ТЭС»
7. АО «НК «Казақстан темір жолы» для строительства ЖД Хоргос-Жетыген;
8. АО «НК «Казмунайгаз» для строительства газопровода «Бейнеу-Бозой-Акбулак»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-
руемый 2014 год

Проекти-
руемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы
Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», в том числе:

тыс. тенге




12 000 000

22 399 021

418

117


АО «КЕГОК» для реализации проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка»

тыс. тенге




1 000 000

403 000



АО «Казгеология» для приобретения бурового и геофизического оборудования

тыс. тенге




5 000 000




АО «НК «Казақстан темір жолы» для строительства ЖД Жезказган - Бейнеу

тыс. тенге




2 000 000




АО «НК «Казақстан темір жолы» для строительства ЖД Аркалык - Шубарколь

тыс. тенге




2 000 000




АО «НК «Казмунайгаз» для строительства газопровода «Карталы - Тобол - Кокшетау - Астана» для газификации центрального Казахстана, включая город Астану

тыс. тенге




2 000 000




АО «Самрук-Энерго» для реализации проекта «Строительство Балхашской ТЭС»

тыс. тенге






418 117


АО «НК «Казақстан темір жолы» для строительства ЖД Хоргос-Жетыген

тыс. тенге





10 094 000



АО «НК «Казмунайгаз» для строительства газопровода «Бейнеу-Бозой-Акбулак»

тыс. тенге





11 902 021



Показатели прямого результата
Обеспечение эффективной реализации низкорентабельных проектов в электроэнергетической отрасли и восполнение минерально-сырьевой базы Республики путем капитализации дочерних компаний АО «Самрук-Казына» в рамках предусмотренных в республиканском бюджете средств (Кол-во дочерних предприятий, у которых предполагается увеличение уставного капитала)

Ед.




5

3

1


Показатели конечного результата
Прирост трансформаторной мощности для увеличения потребности г.Астана

МВА (Мегавольт

ампер)




330

330



Поисково-оценочные работы АО «Казгеология» на твердые полезные ископаемые

км2




520




Поисково-разведочные работы АО «Казгеология» для обеспечения запасами подземных вод сельских населенных пунктов РК

села




249




Протяженность новой железнодорожной линии Жезказган-Бейнеу

км




988




Протяженность новой железнодорожной линии Аркалык-Шубарколь

км




214




Протяженность газопровода для газификации центрального Казахстана

км




1 297




Прирост мощности для увеличения потребности южного региона Казахстана

МВт






1 320


Протяженность железной дороги Хоргос-Жетыген

км





293



Протяженность газопровода для газификации южного Казахстана

км





1 475



Показатели качества
Своевременное выполнение функций возложенных на Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан по развитию энергетического комплекса

%




100


100


Создание прямого выхода грузов с Центрального региона Казахстана и станции Достык на Западный регион Казахстана и далее в Европу с сокращением расстояния перевозок

км




1200




Транспортное обслуживание Шубаркольского угольного месторождения и примыкающих к нему рудных месторождений с сокращением расстояния перевозок в северном направлении

км




537




Поставки газа в центральные регионы Казахстана

млрд.

куб.м газа / год




5,5




Своевременное исполнение поручения Президента Республики Казахстан по восполнению минерально-сырьевой базы Республики.

%




100




Показатель эффективности
Средняя сумма выделяемых бюджетных средств на 1 проект

тыс.  тенге




2 400 000

5 599 755

418 117


Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

-



12 000 000

22 399 021

418 117



Бюджетная программа

052 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»

Описание

Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Казына» для последующего
кредитования:
- АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» для реализации проекта «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск»;
- АО «БРК-Лизинг» для обновления основных фондов предприятий РК;
- АО «Казахстан темир жолы», для приобретения пассажирских вагонов.

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление бюджетных кредитов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-
руемый 2014 год

Проекти-
руемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год

(план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы
Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», в том числе:

тыс. тенге




15 285 239


18 931 411


АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» для реализации проекта «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск»

тыс. тенге




3 130 000




АО «БРК-Лизинг» для обновления основных фондов предприятий РК

тыс. тенге




10 000 000




АО «Казахстан темир жолы», для приобретения пассажирских вагонов

тыс. тенге




2 155 239


18 931 411


Показатели прямого результата
Предоставление льготного бюджетного кредитования АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для реализации инвестиционных проектов с низкой рентабельностью

шт.




3


1


Показатели конечного результата
Сокращение дальности транспортировки грузов по железной дороге в Восточно-Казахстанской области

км




328




Обновление общего числа основных средств предприятий Республики Казахстан

%




3




Приобретение новых пассажирских вагонов

шт.




123


140


Показатели качества Улучшение транспортной инфраструктуры Восточно-Казахстанской области

%




100




Своевременное выполнение функций по модернизации производственной инфраструктуры

%




100




Своевременная замена вагонного парка национального перевозчика в связи с высокой степенью износа

%




100


100


Показатели эффективности Средняя сумма предоставленных кредитов на 1 проект

тыс. тенге




5 095 080


18 931 411


Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

-



15 285 239


18 931 411


Бюджетная программа

054 «Целевые текущие трансферты бюджету Мангистауской
области на поддержку предпринимательства в городе Жанаозен»

Описание

Расходы предусмотрены г. Жанаозен Мангистауской области на
поддержку предпринимательства в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса-2020»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-
руемый  2014 год

Проекти-
руемый  2015 год

2009  год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы
Выделение средств из республиканского бюджета на поддержку предпринимательства г. Жанаозен Мангистауской области

тыс. тенге




30 000

0

200 000


Показатели прямого результата
Количество субсидируемых (гарантируемых) кредитов

шт




2

-

20


Показатели конечного результата
Оказание финансовой поддержки для развития предпринимательства в пределах выделенных средств

%




100

-

100


Показатели качества
Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса – 2020»

%




100

-

100


Показатели эффективности
Субсидирование и гарантирование процентной ставки вознаграждения по новым и действующим кредитам банков второго уровня

%




100

-

100


Объем бюджетных расходов

тыс. тенге




30 000

0

200 000


Бюджетная программа

055 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов»

Описание

Расходы предусмотрены областным бюджетам на оказание содействия развитию инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развития

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-
руемый  2014 год

Проекти-
руемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы
Выделение средств из республиканского бюджета акиматам областей на финансовую поддержку регионов для развития инженерной инфраструктуры

Тыс. тенге




14 000 000

0

14 000 000

14 000 000

Показатели прямого результата
Количество рассмотренных и одобренных заявок, полученных от местных исполнительных органов на развитие инженерной инфраструктуры

Ориентировочное кол-во проектов




54

-

22

22

Количество населенных пунктов, в которых будут проведены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Кол-во  населенных пунктов




24

-

15

15

Показатели конечного результата Оказание финансовой поддержки для развития инженерной инфраструктуры в пределах выделенных лимитов

%




100

-

100

100

Показатели качества Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой для развития инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов»

%




100

-

100

100

Показатели эффективности









Объем бюджетных расходов

тыс. тенге




14 00 0 000

0

14 000 000

14 000 000

Бюджетная программа

056 «Услуги по обеспечению проведения ежегодного заседания Азиатского банка развития в городе Астана»

Описание

Обеспечение проведения Ежегодного заседания совета управляющих АБР в 2014 году

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-
руемый 2014 год

Проекти-
руемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы
Подготовка и проведение Ежегодного заседания совета справляющих АБР

Тыс. тенге






1 031 391


Показатели прямого результата
Количество стран, участвующих в Ежегодном Заседании Совета Управляющих АБР

Кол-во стран






67


Количество участников Ежегодного Заседания Совета Управляющих АБР

Чел.






3 500


Участие управляющих от стран-членов АБР, руководители крупных банков и финансовых организаций, а также ведущие специалисты государственных, неправительственных и иных организаций

Чел.






500


Анализ материалов СМИ, опубликованных в преддверии, в период и по итогам Ежегодного Заседания Совета Управляющих АБР

Количество мате-
риалов СМИ






500


Показатели конечного результата
Принятие отчета АБР за 2013 год и план работы за 2014 год

Кол-во отчета и плана






1


Количество контрактов (меморандумы, соглашения, протокола), заключенных в рамках Ежегодного заседания совета управляющих АБР

Доку-
мент








Показатели качества
Отсутствие нареканий, замечаний, чрезвычайных ситуаций во время проведения Астанинского экономического форума

Кол-во нареканий






-


Показатели эффективности
Участие стран членов АБР

%






100


Показатели эффективности









Объем бюджетных расходов

тыс. тенге






1 031 391


Бюджетная программа

059 «Информационное обеспечение предпринимателей в моногородах»

Описание

Информационное обеспечение предпринимателей в моногородах

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-
руемый 2014  год

Проекти-
руемый  2015  год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы
Организация Центров поддержки предпринимательства в моногородах для информационного обеспечения предпринимателей в моногородах

тыс. тенге





0

136 202

136 202

Показатели прямого результата
Количество центров поддержки предпринимательства

Ед.





-

27

27

Показатели конечного результата
Количество субъектов малого и среднего бизнеса и населения с предпринимательской инициативой, получившие консультационные услуги

шт.





-

4860

4860

Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП

%





-

11

11

Показатели качества
Своевременное и оперативное предоставление информации

%





-

100

100

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге





0

136 202

136 202

Бюджетная программа

060 «Кредитование областных бюджетов на содействие развитию
предпринимательства в моногородах»

Описание

Расходы на кредитование областным бюджетам на оказание мер по
содействию развитию предпринимательства в моногородах
(микрокредитование) в рамках Программы развития моногородов
на 2012-2020 годы

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление бюджетных кредитов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный
период

Плановый
период

Проекти-
руемый
2014 год

Проекти-
руемый
2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы
Поддержка безработного, самозанятого и малообеспеченного населения моногородов путем содействия развитию предпринимательства

тыс. тенге





0

1 908 813

2 083 846

Показатели прямого результата
Количество выданных микрокредитов

тыс. ед.





-

до 1,2

до 1,3

Показатели конечного результата

Охват микрокредитованием участников Программы, одобренных региональным координационным советом

%





-

100,0

100,0

Показатели качества
Максимальное выделение средств микрокредитной линии в пределах средств, предусмотренных Республиканским бюджетом на соответствующий год

%





-

100,0

100,0

Показатели эффективности
Средний размер микрокредита

тыс. тенге





-

1 500,0

1 500,0

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге





0

1 908 813

2 083 846

Бюджетная программа

008 Проведение мониторинга реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц

Описание

Проведение мониторинга реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план текущего года)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Обеспечение проведения мониторинга реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц

%





100



показатели конечного результата









Отчет по мониторингу реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц

отчет





2



показатели качества









показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс. тг.





62 813




Бюджетная программа

061 «Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов»

Описание

Бюджетной программой предусматривается предоставление бюджетных кредитов местным исполнительным органам под 0,01 % годовых для последующего кредитования специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты на приобретение жилья в сумме, не превышающей одну тысячу пятисоткратный размер месячного расчетного показателя сроком на пятнадцать лет по ставке вознаграждения в размере 0,01 % годовых

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление бюджетных кредитов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-
руемый 2014 год

Проекти-
руемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:
Предоставление бюджетных кредитов местным исполнительным органам под 0,01 % годовых для последующего кредитования специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты на приобретение жилья в сумме, не превышающей одну тысячу пятисоткратный размер месячного расчетного показателя сроком на пятнадцать лет по ставке вознаграждения в размере 0,01 % годовых

тыс. тенге





0

6 732 725

6 732 725

Показатели прямого результата
Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления бюджетного кредита на приобретение жилья

Чел.





-

2 593

2 593

Показатели конечного результата
Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии, получивших бюджетный кредит на получения жилья, к потребности в данных специалистах

%





-

54,2

79,3

Показатели качества









Показатели эффективности









Размер бюджетного кредита на одного специалиста

тенге





-

2 596 500

2 596 500

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге





0

6 732 725

6 732 725


Бюджетная программа

062 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам
для реализации мер социальной поддержки специалистов»

Описание

Бюджетной программой предусматривается:
1) предоставление социальной поддержки специалистам
здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры,
спорта и ветеринарии, прибывающим для работы и проживания в
сельские населенные пункты;
2) возмещение стоимости услуг (операционных затрат)
Поверенного (агента) осуществляющего, в соответствии с
договором поручения, обязательства по обслуживанию бюджетного
кредита на приобретение жилья специалистами социальной сферы
сельских населенных пунктов.

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Предоставление трансфертов и
бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-
руемый 2014 год

Проекти-
руемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы

1) предоставление социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывающим для работы и проживания в сельские населенные пункты;
2) возмещение стоимости услуг (операционных затрат) Поверенного (агента) осуществляющего, в соответствии с договором поручения, обязательства по обслуживанию бюджетного кредита на приобретение жилья специалистами социальной сферы сельских населенных пунктов.

тыс. тенге





0

1 509 171

1 705 700

Показатели прямого результата:
Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления подъемного пособия

Чел. 





-

5 634

5 589

Показатели конечного результата
Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии получивших подъемное пособие к потребности в данных специалистах

%





-

100

100

Показатели качества









Показатели эффективности









Размер подъемного пособия на одного специалиста

тенге





-

121 170

121 170

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге





0

1 509  171

1 705  700


Бюджетная программа

014 Условно финансируемые расходы

Описание

Финансирование приоритетных расходов по мере исполнения доходной части бюджета

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

распределяемая

текущая/развитие

развитие

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план теку-
щего года)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Распределение средств в соответствии с перечнем условно финансируемых расходов согласно решению Правительства Республики Казахстан

%





100



показатели конечного результата









Обеспечение финансирования условно финансируемых расходов, запланированных в республиканском бюджете на соответствующий год

%





100



показатели качества









показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс. тг.





200 000 000



Бюджетная программа

132 «Реализация текущих мероприятий в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы»

Описание

Расходы на реализацию мероприятий в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

распределяемая бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-
руемый 2014 год

Проекти-
руемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:
на оказание мер по содействию развитию предпринимательства в моногородах (обучение предпринимательству), на предоставление субсидий на переезд из моногородов, на предоставление грантов на развитие новых производств в моногородах, на решение обустройства моногородов в рамках Программы развития моногородов

тыс. тенге





0

9 165

294

9 595

404

1. Субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня в рамках реализации Программы развития моногородов

тыс. тенге





0

1 800 000,0

1 800 000,0

2. Гранты на новые бизнес инициативы в рамках реализации Программы развития моногородов

тыс. тенге





0

300 000,0

300 000,0

3. Оказание мер по содействию развитию предпринимательства в моногородах (обучение предпринимательству)

тыс. тенге





0

35 549,0

36 341,0

4. Обустройство моногородов в рамках Программы развития моногородов

тыс. тенге





0

7 011 400

7 432 900

5. Предоставление субсидий на переезд из моногородов

тыс. тенге





0

18 345,0

26 163,0

Показатели прямого результата









1. Снижение процентной ставки по кредитам банков второго уровня для субъектов предпринимательства в рамках Программы развития моногородов

%-ная ставка




10

-

Будут определены решением Правительства Республики Казахстан

Количество субсидируемых кредитов

кол-во





-

200

200

Количество планируемых к выдаче грантов

кол-во





-

100

100

Количество рассмотренных и одобренных проектов, на развитие инженерной инфраструктуры

кол-во




168

-

110

105

Количество моногородов, в которых будут проведены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

кол-во




27

-

27

27

Показатели конечного результата









Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего бизнеса

% к предыдущему году





-

100,1

100,1

Оказание финансовой поддержки для решения актуальных проблем жизнеобеспечивающей инфраструктуры моногородов в пределах выделенных лимитов финансирования

%





-

100


Показатели качества









Своевременное рассмотрение проектов по развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры моногородов

%





-

100

100

Показатели эффективности









Увеличение количества активных субъектов МСБ в сравнении к 2011 году

кратность







в 2,0 раза

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге





0

9 165 294

9 595 404


Бюджетная программа

133 «Реализация бюджетных инвестиционных проектов в рамках
Программы развития моногородов на 2012-2020 годы»

Описание

Расходы на реализацию бюджетных инвестиционных в рамках
программы "Развитие моногородов на 2012-2020 годы"

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

распределяемая бюджетная программа

текущая/ развитие

развития

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-
руемый 2014 год

Проекти-
руемый  2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:
на развитие инженерной инфраструктуры в моногородах, на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в моногородах (в рамках поддержки предпринимательства), на строительство арендного жилья в моногородах, на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в моногородах (к строящимся арендным домам)

тыс.тенге





0

26 571 992

36 476 623

1. Развитие инженерной инфраструктуры в моногородах

тыс.
тенге





0

22 988 600

32 567  110

2. Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в моногородах (в рамках поддержки предпринимательства)

тыс.
тенге





0

2 044  800,0

2 187  900,0

3. Строительство арендного жилья в моногородах

тыс.
тенге





0

1 265 792,0

1 380 623,0

4. Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в моногородах (к строящимся арендным домам)

тыс.
тенге





0

272 800,0

341 000,0

Показатели прямого результата









Количество проектов обеспеченных недостающей инфраструктурой

кол-во





-

27

27

Количество рассмотренных и одобренных проектов, на развитие инженерной инфраструктуры

кол-во





-

80

70

Количество моногородов, в которых будут проведены мероприятия по развитию социально-инженерной инфраструктуры

кол-во





-

27

27

Показатели конечного результата









Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего бизнеса

% к предыдущему году





-

100,1

100,1

оказание финансовой поддержки для решения актуальных проблем жизнеобеспечивающей инфраструктуры моногородов в пределах выделенных лимитов финансирования

%





-

100

100

Показатели качества









Своевременное подведение недостающей инфраструктуры по заявкам участников Программы

%





-

100

100

Своевременное рассмотрение проектов по развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры моногородов

%





-

100

100

Показатели эффективности









Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию

месяцы





-

6

6

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге





0

26 571 992

36 476 623


Бюджетная программа

020 «Проведение исследований в рамках социальной модернизации
Республики Казахстан»*

Описание

Проведение исследований в рамках поручений Главы государства,
данных в статье «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к обществу всеобщего труда»

Вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

распределяемая бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-
руемый 2014 год

Проекти-
руемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы
Проведение исследований по определению общих методологических подходов по социальной модернизации и внедрению минимальных социальных стандартов в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта и физической культуры, пенсионного обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды

тыс. тенге





176 961



Показатели прямого результата
Распределение годовой утвержденной суммы расходов между администраторами бюджетных программ

%





100



Количество проведенных
исследований

шт.





8



Показатели конечного результата









Выработка предложений по определению общих методических подходов социальной модернизации и внедрению минимальных социальных стандартов

кол. сфер





7



Показатели качества









Применимость результатов исследований*

% от общего коли-
чества





70



Показатели эффективности









Средний объем затрат на
единицу исследования

тыс. тенге





22 120



Объем бюджетных расходов

тыс. тенге





176 961



      *Показатели качества будут достигнуты путем оценки применимости результатов исследований. Некоторые мероприятия представляется возможным оценить сразу по завершении проектов, а некоторые из них ввиду своей специфики могут быть применимы в последующие годы.

Бюджетная программа

004 «Донорский взнос Казахстана в Азиатский фонд развития»

Описание

Осуществление вклада Республики Казахстан в Азиатский фонд
развития (АФР) в сумме 5,2 млн. долл. США

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

выполнение обязательств государства

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-
руемый 2014 год

Проекти-
руемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата
Осуществление вклада Республики Казахстан в Азиатский фонд развития (АФР) в сумме 5,2 млн. долл. США

%





100



Показатели конечного результата
Присвоение Казахстану статуса донора в Азиатском Банке Развития (АБР). Закрепление статуса лидера в регионе, получение признания АБР и его стран-участниц; участие в процессе принятия решений донорства АБР, а также в распределении технической помощи, одобрении займов, политики по странам Центральной Азии и продвижение инициатив Казахстана в регионе через АБР.

%





100



Показатели эффективности
Сумма вклада

тыс. тенге





780 000



Объем бюджетных расходов

тыс. тенге





780 000




Бюджетная программа

007 «Участие Казахстана в Центрально-Азиатской инициативе
Евразийской программы конкурентоспособности Организации
экономического сотрудничества и развития»

Описание

Финансирование членского взноса Казахстана для получения
статуса сопредседателя Центрально-азиатской инициативы
Евразийской Программы Конкурентоспособности Организации
экономического сотрудничества и развития

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

выполнение обязательств государства

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-
руемый год 2014

Проекти-
руемый год 2015

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата
Членский взнос Казахстана для получения статуса сопредседателя Центрально-азиатской инициативы Евразийской Программы Конкурентоспособности Организации экономического сотрудничества и развития

%





100

100

100

Показатели конечного результата
Присвоение Казахстану статуса сопредседателя Центрально-азиатской инициативы Евразийской Программы Конкурентоспособности ОЭСР

%





100

100

100

Показатели качества
Выполнение обязательств, предусмотренных Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития для получения статуса сопредседателя Центрально-азиатской инициативы Евразийской Программы Конкурентоспособности ОЭСР

%





100

100

100

Показатели эффективности
Сумма взноса

тыс. тенге

0

0


0

200  000

200 000

200  000

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

0

0


0

200 000

200 000

200 000

                      Свод бюджетных расходов


Ед.изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-
руемый
2014 год

Проекти-
руемый
2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего бюджетных
расходов:

Тыс. тенге

100 155 243

21 689 803

36 149 015

95 913 571

231 694 643

131 665 728

121 034 355

Текущие бюджетные
программы

Тыс. тенге

5 056 406

16 779 568

20 603 015

37 931 522

9 295 622

56 198 208

55 011 732

Бюджетные программы
развития

Тыс. тенге

95 098 837

4 910 235

15 546 000

57 982 049

222 399 021

75 467 520

66 022 623