"Қаржылық есептіліктің нысандарын бекіту туралы"

Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2003 жылғы 24 маусымдағы N 241 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2003 жылғы 8 шілдеде тіркелді. Тіркеу N 2396. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Қаржы министрінің 2005 жылғы 22 желтоқсандағы N 427 бұйрығымен.

       Ескерту: Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Қаржы министрінің 2005 жылғы 22 желтоқсандағы N 427   бұйрығымен .
________________________________

      "Кейбір акционерлік қоғамдар мен республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың (ұлттық компаниялардың) қызметін тиімді басқару мен бақылауды ұйымдастыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 28 ақпандағы N 290  қаулысының  6-тармақшасына сәйкес, сондай-ақ қаржылық есептілікті "Бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есеп беру туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 26 желтоқсандағы Заңына сәйкес келтіру мақсатында  БҰЙЫРАМЫН :

      1. Бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау үшін қоса беріліп отырған жылдық (тоқсандық) қаржылық есептіліктің нысандары бекітілсін.

      2. "Қаржылық есептіліктің нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2001 жылғы 18 сәуірдегі N 201 бұйрығының күші жойылды деп танылсын.

      3. Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын ұйымдастыру департаменті белгіленген тәртіппен осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

       Министр

1-нысан          
Қазақстан Республикасы  
Қаржы министрінің    
2003 жылғы 24 маусымдағы 
N 241 бұйрығымен     
бекітілген        

_______________(тоқсан, жыл) үшін БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНС

Ұйымның атауы _____________________________________________________
Ұйым қызметінің түрі ______________________________________________
Ұйымдастыру-құқықтық нысаны _______________________________________
Ұйымның заңды мекен-жайы __________________________________________

___________________________________________________________________
              Активтер                    |  Жол | Есепті | Есепті
                                          | коды |кезеңнің|кезеңнің
                                          |      | басына | аяғына
___________________________________________________________________
І. Ұзақ мерзімді активтер
___________________________________________________________________
Материалды емес активтер (101-106),
барлығы                                      010

  оның ішінде гудвилл (105)                  011
Материалды емес активтердің
амортизациясы (111-116)                      020

Материалды емес активтердің баланстық
(қалдық) құны (010-жол - 020-жол), барлығы   030
  оның ішінде гудвилл                        031

Негізгі құралдар, барлығы                    040
  оның ішінде:
  жер (121)                                  041
  ғимараттар мен құрылыс-жайлары (122)       042
  машиналар мен жабдықтар, күш беруші
  қондырғылар (123)                          043
  көлік құралдары (124)                      044
  басқа да негізгі құралдар (125)            045
  аяқталмаған құрылыс (126)                  046

Негізгі құралдардың тозуы (131-134)          050
Негізгі құралдардың баланстық (қалдық)
құны (040-жол - 050-жол),
Барлығы                                      060
  оның ішінде:
  жер                                        061
  ғимараттар мен құрылыс-жайлары             062
  машиналар мен жабдықтар, күш беруші
  қондырғылар                                063
  көлік құралдары                            064
  басқа да негізгі құралдар                  065

Инвестициялар, барлығы                       070
  оның ішінде:
  еншілес ұйымдарға салынған инвестициялар
  (141)                                      071
  тәуелді ұйымдарға салынған инвестициялар
  (142)                                      072
  бірлесіп бақыланатын заңды тұлғаларға
  салынған инвестициялар (143)               073
  жылжымайтын мүлікке салынған инвестициялар
  (144)                                      074
  ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар
  (401-403)                                  075

Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек, барлығы    080
  оның ішінде:
  алынатын шоттар (301, 303)                 081
  алынған векселдер (302)                    082
  еншілес (тәуелді) ұйымдардың, бірлесіп
  бақыланатын заңды тұлғалардың берешегі
  (321-323)                                  083
  басқа да дебиторлық берешек (332-334)      084
  алдағы кезеңдердің шығыстары (341-343)     085

ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ АКТИВТЕРДІҢ ЖИЫНЫ
(030-жол+060-жол+070-жол+080-жол)            090
___________________________________________________________________
II. Ағымдағы активтер
___________________________________________________________________
Тауарлы-материалдық босалқылар, барлығы      100
  оның ішінде:
  материалдар (201-208)                      101
  аяқталмаған өндіріс (211-213)              102
  тауарлар (221-223)                         103

Қысқа мерзімді дебиторлық берешек, барлығы   110
  оның ішінде:
  алынатын шоттар (301, 303)                 111
  алынған векселдер (302)                    112
  еншілес (тәуелді) ұйымдардың, бірлесіп
  бақыланатын заңды тұлғалардың дебиторлық
  берешегі (321-323)                         113
  алдағы кезеңдердің шығыстары (341-343)     114
  алынған аванстар (351-353)                 115
  басқа да дебиторлық берешек (331-334)      116

Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар
(401-403)                                    120
Ақша (411, 421-424, 431, 432, 441, 451, 452) 130
АFЫМДАFЫ АКТИВТЕРДІҢ ЖИЫНЫ
(100-ж.+110-ж.+120-ж.+130-ж.)                140
БАЛАНС (090-жол + 140-жол)
___________________________________________________________________
МЕНШІКТІ КАПИТАЛ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕР
___________________________________________________________________
III. Меншікті капитал
___________________________________________________________________
Жарғылық капитал (501-503)                   150
Төленбеген капитал (511) 1                     160
Қайтарып алынған капитал (521) 2               170
Қосымша төленген капитал (531)               180
Қайта бағалау сомасы (Қосымша төленбеген
капитал), барлығы
  оның ішінде:                               190
  негізгі құралдарды (541)                   191
  Инвестицияларды (542)                      192
  басқа да активтерді (543)                  193

Резервтік капитал (551, 552)                 200
Бөлінбеген табыс (жабылмаған залал)
(561, 562) 3
  оның ішінде:                               210
  есепті жылдың (561) 4                        211
___________________________________________________________________
МЕНШІКТІ КАПИТАЛДЫҢ ЖИЫНЫ (150-жол+
160-жол+170-жол+180-жол+190-жол+
200-жол+210-жол)                             220
___________________________________________________________________
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер
___________________________________________________________________
Қарыздар,
  оның ішінде:                               230
  Банктердің қарыздары (601)                 231
  Банктерден тыс мекемелердің қарыздары
  (602)                                      232
  басқалар (603)                             233

Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс
салығы (632)                                 240
___________________________________________________________________
ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ ЖИЫНЫ
(230+240-ж.)                                 250
___________________________________________________________________
V. Ағымдағы міндеттемелер
___________________________________________________________________
Қысқа мерзімді қарыздар және овердрафт
(601-603)                                    260
Ұзақ мерзімді қарыздардың ағымдағы бөлігі
(601-603)                                    270
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек, барлығы
  оның ішінде:                               280
  төленетін шоттары мен векселдері
  (603, 671)                                 281
  төлеу дивидендтері (621-623)               282
  алынған аванстар (661-663)                 283

Бюджетпен есеп айырысу (631, 633-639)        290
___________________________________________________________________

      1 - 160-жол бойынша сома "-" белгісімен көрсетіледі
      2 - 170-жол бойынша сома "-" белгісімен көрсетіледі
      3 - 210-жол бойынша залал "-" белгісімен көрсетіледі
      4 - 211-жол бойынша залал "-" белгісімен көрсетіледі
___________________________________________________________________
Еншілес (тәуелді) ұйымдарға және бірлесіп
бақыланатын заңды тұлғаларға кредиторлық
берешек (641-643)                            300

Басқа да кредиторлық берешек пен
есептеулер барлығы,
  оның ішінде:                               310
  кепілдіктер мен шартты міндеттемелер
  (651, 652)                                 311
  қызметкерлермен еңбекақы бойынша есеп
  айырысу (681)                              312
  басқалар (682-687)                         313
  алдағы кезеңдердің табыстары (611)         314
___________________________________________________________________
АFЫМДАFЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ ЖИЫНЫ (260-жол+
270-жол+280-жол+290-жол+300-жол+310-жол)     320
___________________________________________________________________
БАЛАНС (220-жол+250-жол+320-жол)
___________________________________________________________________

      Басшы         __________________       __________________
                       (аты-жөні)                   қолы

      Бас бухгалтер __________________       __________________
                       (аты-жөні)                   қолы

      * Қолдар мөрмен бекітіледі

2-нысан         
Қазақстан Республикасы  
Қаржы министрінің    
2003 жылғы 24 маусымдағы 
N 241 бұйрығымен     
бекітілген        

________________(ТОҚСАН, ЖЫЛ) ҮШІН КІРІСТЕР МЕН ШЫFЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕП

Ұйымның атауы _____________________________________________________
Ұйым қызметінің түрі ______________________________________________
Ұйымдастыру-құқықтық нысаны _______________________________________
Ұйымның заңды мекен-жайы __________________________________________

                                                         мың теңге
___________________________________________________________________
          Көрсеткіштердің                  | Жол  | Алдағы |Есепті
              атауы                        | коды |  жылға |кезеңге
___________________________________________________________________
Дайын өнімді (тауарларды, жұмыстарды,
қызметтерді) өткізуден түсетін табыс          010

Өткізілген дайын өнімнің (тауарлардың,
жұмыстардың, қызметтердің өзіндік құны        020

Жалпы табыс (010-жол - 020-жол)               030

Кезеңдер шығыстары, барлығы 
  оның ішінде:                                040
  өткізу шығыстары                            041
  жалпы және әкімшілік шығыстар               042
  сыйақы төлеуге арналған шығыстар            043

Негізгі қызметтен түсетін табыс (шеккен
залал) (030-жол - 040-жол)                    050

Негізгі емес қызметтен түсетін табыс
(шеккен залал)                                060

Салық салуға дейінгі қарапайым қызметтен
түсетін табыс (шеккен залал)
(050-жол + 060-жол)                           070

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар   080

Салық салудан кейінгі қарапайым қызметтен
түсетін табыс (шеккен залал)
(070-жол - 080-жол)                           090

Төтенше жағдайлардан түсетін табыс
(шеккен залал)                                100

ТАЗА ТАБЫС (ЗАЛАЛ) (090-жол + 100-жол)        110
___________________________________________________________________

      Басшы           __________________      ____________________
                          аты-жөні                    қолы

      Бас  бухгалтер  __________________      ____________________
                          аты-жөні                    қолы

      * Қолдар мөрмен бекітіледі

3-нысан         
Қазақстан Республикасы  
Қаржы министрінің    
2003 жылғы 24 маусымдағы 
N 241 бұйрығымен     
бекітілген        

______________(ТОҚСАН, ЖЫЛ) АҚША ҚОЗFАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП (тікелей әдіс)

Ұйымның атауы _____________________________________________________
Ұйым қызметінің түрі ______________________________________________
Ұйымдастыру-құқықтық нысаны _______________________________________
Ұйымның заңды мекен-жайы __________________________________________

___________________________________________________________________
          Көрсеткіштердің                  | Жол  | Алдағы |Есепті
              атауы                        | коды | кезең  |кезең
                                           |      |  үшін  | үшін
__________________________________________________________________
       I. ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН АЛЫНАТЫН АҚША ҚОЗFАЛЫСЫ
__________________________________________________________________
1. Түсуі барлығы,
  оның ішінде:                                010
  дайын өнімді (тауарларды, жұмыстарды,
  қызметтерді) өткізу                         011
  алынған аванстар                            012
  сыйақы                                      013
  дивидендтер                                 014
  роялти                                      015
  басқалар                                    016

2. Шығуы барлығы,
  оның ішінде:                                020
  берушілер мен мердігерлерге төлемдер        021
  берілген аванстар                           022
  жалақы бойынша төлемдер                     023
  қарыздар бойынша сыйақылар төлеу            024
  бюджетпен есеп айырысу                      025
  басқа да төлемдер                           026

3. Операциялық қызметтің нәтижесі
(010-жол - 020-жол)                           030
__________________________________________________________________
      II. ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН АЛЫНАТЫН АҚША ҚОЗFАЛЫСЫ
__________________________________________________________________
1. Ақшаның түсуі барлығы,
  оның ішінде:                                040
  материалды емес активтерді өткізу           041
  негізгі құралдарды өткізу                   042
  басқа ұзақ мерзімді активтерді өткізу       043
  қаржылық активтерді өткізу                  044
  берілген қарыздарды өтеу                    045
  басқалар                                    046

2. Ақшаның шығуы барлығы,
  оның ішінде:                                050
  материалды емес активтерді сатып алу        051
  негізгі құралдарды сатып алу                052
  басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу    053
  қаржылық активтерді сатып алу               054
  қарыздар беру                               055
  басқа да төлемдер                           056

3. Инвестициялық қызмет нәтижелері
(040-жол - 050-жол)                           060
__________________________________________________________________
        III. ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСЕТІН АҚША ҚОЗFАЛЫСЫ
__________________________________________________________________
1. Түсуі барлығы,
  оның ішінде:                                070
  акция және басқа да бағалы қағаздар
  эмиссиясы                                   071
  қарыздар алу                                072
  қаржыландырылатын жалгерлік бойынша
  сыйақылар алу                               073
  басқалар                                    074

2. Шығуы барлығы,
  оның ішінде:                                080
  қарыздарды өтеу                             081
  өз акцияларын сатып алу                     082
  дивидендтер төлеу                           083
  басқалар                                    084

3. Қаржылық қызмет нәтижесі
(070-жол - 080-жол)                           090
__________________________________________________________________
ЖИЫНЫ: ақшаның артуы (+)/азаюы (-)
(030-жол - 060-жол - 090-жол)
  Есепті кезеңнің басындағы ақша
  Есепті кезеңнің аяғындағы ақша
__________________________________________________________________

      Басшы           _____________________    ____________________
                             аты-жөні                  қолы

      Бас  бухгалтер  ____________________     ____________________
                             аты-жөні                  қолы

      * Қолдар мөрмен бекітіледі

4-нысан         
Қазақстан Республикасы  
Қаржы министрінің    
2003 жылғы 24 маусымдағы 
N 241 бұйрығымен     
бекітілген        

___________ (ТОҚСАН, ЖЫЛ) ҮШІН ЖАРFЫЛЫҚ КАПИТАЛДАFЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ЕСЕП

Ұйымның атауы ____________________________________________________
Ұйым қызметінің түрі _____________________________________________
Ұйымдастыру-құқықтық нысаны ______________________________________
Ұйымның заңды мекен-жайы _________________________________________

                                                        мың теңге
___________________________________________________________________
                 |Жарғылық |Қайта.|Ре.  |Қо. |Қо. |Бөлінбеген |Жиы.
                 | капитал | рып  |зерв.|сым.|сым.|   табыс   | ны
                 |_________|алын. |тік  |ша  |ша  |(жабылмаған|
                 |Шыға.|Тө.| ған  |ка.  |тө. |тө. |   залал)  |
                 |рыл. |лен. капи.| пи. |лен.|лен.|___________|
                 |ған  |бе.| тал  |тал  |ген |бе. |Өт. |Есеп. |
                 |жар. |ген|      |     |ка. |ген |кен | ті   |
                 |ғы.  |ка.|      |     |пи. |ка. |жыл.|кезең.|
                 |лық  |пи.|      |     |тал |пи. |дар.| нің  |
                 |капи.|тал|      |     |    |тал |дың |      |
                 |тал  |   |      |     |    |    |    |      |
___________________________________________________________________
      1            2     3    4      5    6    7     8    9     10
___________________________________________________________________
200Х жылғы 31
желтоқсандағы
сальдо

Есеп саясатындағы
өзгерістер

Қайта есептелген
сальдо

Залалды өтеу

НегізҰгі құрал.
дарды қайта
бағалау

Инвестициялардың
шығуы

Шетел бөлімшелеріне
салынған инвестиция.
ларды қайта
бағалаудан болған
бағам айырмасы

Кірістер мен
шығыстар туралы
есепте танылмаған
табыс (залал)

Кезең ішіндегі
табыс (залал)

Дивидендтер

Акцияларды төлеу

Қайтарып алынған
капитал

200Х жылғы 31
желтоқсандағы
сальдо
___________________________________________________________________

      Басшы         __________________        __________________
                        аты-жөні                     қолы

      Бас бухгалтер __________________        __________________
                        аты-жөні                     қолы

      * Қолдар мөрмен бекітіледі

Об утверждении форм финансовой отчетности

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 июня 2003 года N 241. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 июля 2003 г. за N 2396. Утратил силу - приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 декабря 2005 года N 427 (V054007)

      В соответствии с подпунктом 6) пункта 1  постановления  Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2001 года N 290 "О мерах по организации эффективного управления и контроля за деятельностью некоторых акционерных обществ и республиканских государственных предприятий (национальных компаний)", а также в целях приведения финансовой отчетности в соответствие с  Законом  Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года N 2732 "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" приказываю:

      1. Утвердить прилагаемые формы годовой (квартальной) финансовой отчетности для публикации в средствах массовой информации.

      2. Признать утратившим силу  приказ  Министерства финансов Республики Казахстан от 18 апреля 2001 года N 201 "Об утверждении форм финансовой отчетности".

      3. Департаменту организации исполнения государственного бюджета в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию данного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан. 

      Министр

     

Форма 1                
Утверждена приказом Министра финансов
Республики Казахстан        
от 24 июня 2003 года N 241     

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за _______________(квартал, год)

Наименование организации ______________________________________________

Вид деятельности организации __________________________________________

Организационно-правовая форма _________________________________________

Юридический адрес организации _________________________________________

      тыс. тенге                          

Активы

Кодстр.

На    начало отчетного    периода

На    конец  отчетного    периода

I. Долгосрочные активы

 

 

 

Нематериальные активы (101-106), всего 

010

 

 

в т. ч. гудвилл (105)

011

 

 

Амортизация нематериальных активов (111-116)

020

 

 

Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов  (стр.010-стр. 020), всего 

030

 

 

в т. ч. гудвилл

031

 

 

Основные средства,  всего           

040

 

 

в том числе:

 

 

 

земля (121)

041

 

 

здания и сооружения (122)

042

 

 

машины и оборудование передаточные устройства (123)

043

 

 

транспортные средства (124)

044

 

 

прочие основные средства (125)

045

 

 

незавершенное строительство (126)

046

 

 

Износ основных средств (131-134)

050

 

 

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств  (стр.040-стр.050), 

 

 

 

всего

060

 

 

в том числе:

 

 

 

земля

061

 

 

здания и сооружения

062

 

 

машины и оборудование передаточные устройства

063

 

 

транспортные средства

064

 

 

прочие основные средства      

065

 

 

Инвестиции,  всего        

070

 

 

в том числе:

 

 

 

инвестиции в дочерние организации (141)

071

 

 

инвестиции в зависимые организации (142) 

072

 

 

инвестиции в совместно-контролируемые юридические лица (143)

073

 

 

инвестиции в недвижимость (144)

074

 

 

долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)

075

 

 

Долгосрочная дебиторская задолженность,  всего     

080

 

 

в том числе:

 

 

 

счета к получению (301, 303)

081

 

 

векселя полученные (302)

082

 

 

задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)

083

 

 

прочая дебиторская задолженность (332-334)

084

 

 

расходы будущих периодов (341-343)

085

 

 

Итого долгосрочных активов  (стр. 030+ стр.060+ стр.070+ стр.080)

090

 

 

II. Текущие активы

 

 

 

Товарно-материальные запасы,  всего       

100

 

 

в   том   числе :

 

 

 

материалы (201-208)

101

 

 

незавершенное производство (211-213)

102

 

 

товары (221-223)

103

 

 

Краткосрочная дебиторская задолженность,  всего        

110

 

 

в том числе:

 

 

 

счета к получению (301,303)

111

 

 

векселя полученные (302)

112

 

 

дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)

113

 

 

расходы будущих периодов (341-343)

114

 

 

авансы полученные (351 - 353)

115

 

 

прочая дебиторская задолженность (331-334)

116

 

 

Краткосрочные финансовые инвестиции  (401-403)

120

 

 

Деньги  (411,421-424,431,432,441,451,452)

130

 

 

Итого текущих активов  (стр.100+стр.110+стр.120 + стр.130) 

140

 

 

Баланс  (стр.090+стр.140)

 

 

 

Собственный капитал и обязательства

 

 

 

III. Собственный капитал

 

 

 

Уставный капитал  (501-503)

150

 

 

Неоплаченный капитал  (511) 1

160

 

 

Изъятый капитал  (521) 2

170

 

 

Дополнительный оплаченный капитал  (531)

180

 

 

Сумма переоценки (Дополнительный неоплаченный капитал) ,
       всего в том числе:

    190

 

 

основных средств (541)

191

 

 

инвестиций (542)

192

 

 

прочих активов (543)

193

 

 

Резервный капитал  (551,552)

200

 

 

Нераспределенный доход (непокрытый убыток)  (561, 562) 3  

в том числе: 

210

 

 

отчетного года (561) 4

211

 

 

Итого собственного капитала

(стр.150+ стр.160+ стр.170+ стр.180+ стр.190+ стр.200+ стр.210)

220

 

 

IV. Долгосрочные обязательства

 

 

 

Займы,  в том числе:

230

 

 

займы   банков   (601)

231

 

 

займы от внебанковских учреждений (602)

232

 

 

прочие   (603)

233

 

 

Отсроченный корпоративный подоходный налог  (632)

240

 

 

Итого долгосрочных обязательств  (стр. 230+240)

250

 

 

V. Текущие обязательства

 

 

 

Краткосрочные займы   и овердрафт  (601-603)

260

 

 

Текущая часть долгосрочных займов  (601-603)

270

 

 

Краткосрочная кредиторская задолженность,  всего

в том числе:

280

 

 

счета и векселя к оплате (603, 671)

281

 

 

дивиденды к выплате (621-623)

282

 

 

авансы полученные (661-663)

283

 

 

Расчеты с бюджетом (631,633-639) 

290

 

 

Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам  (641-643)

300

 

 

Прочая кредиторская задолженность и начисления 
всего,

в том числе: 

310

 

 

гарантии и условные обязательства (651,652)

311

 

 

расчеты с персоналом по оплате труда (681)

312

 

 

прочие (682-687)

313

 

 

доходы будущих периодов (611)

314

 

 

Итого текущих обязательств
(стр.260+ стр.270+ стр.280+ стр.290 + стр.300+ стр.310)

320

 

 

Баланс  (стр. 220+ стр.250+ стр.320)

 

 

 

   Руководитель         __________________ __________________
                          Ф. И. О.         подпись

  Главный бухгалтер   __________________ __________________
                          Ф. И. О.         подпись
 
       1  по строке 160 сумма указывается со знаком "-";     
       2  по строке 170 сумма указывается со знаком "-";  
       3  по строке 210 убыток указывается со знаком "-";       
       4  по строке 211 убыток указывается со знаком "-".         

      * Подписи скрепляются печатью

 

Форма 2                
Утверждена приказом Министра финансов
Республики Казахстан        
от 24 июня 2003 года N 241     

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА________________(КВАРТАЛ, ГОД)

Наименование организации ______________________________________________

Вид деятельности организации __________________________________________

Организационно-правовая форма _________________________________________

Юридический адрес организации _________________________________________

Наименование показателей

Кодстр.

За предыдущий период

За отчетный период

Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)

010

 

 

Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)

020

 

 

Валовый доход  (стр.010 - стр.020)

030

 

 

Расходы периода
всего

в том числе:

040

 

 

расходы по реализации   

041

 

 

общие и административные расходы

042

 

 

расходы на выплату вознаграждения      

043

 

 

Доход (убыток) от основной деятельности  (стр.030 - стр.040)

050

 

 

Доход (убыток) от неосновной деятельности

060

 

 

Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения  (стр.050 + стр.060)

070

 

 

Расходы по корпоративному подоходному налогу      

080

 

 

Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения  (стр.070 - стр.080)

090

 

 

Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций

100

 

 

Чистый доход (убыток)       
(стр.090 + стр.100)

110

 

 

   Руководитель         __________________ __________________
                          Ф. И. О.         подпись

  Главный бухгалтер   __________________ __________________
                          Ф. И. О.         подпись
 
      * Подписи скрепляются печатью

Форма 3                
Утверждена приказом Министра финансов
Республики Казахстан        
от 24 июня 2003 года N 241     

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ ЗА ____________(КВАРТАЛ, ГОД)
 
(прямой метод)

Наименование организации ______________________________________________

Вид деятельности организации __________________________________________

Организационно-правовая форма _________________________________________

Юридический адрес организации _________________________________________

                                          тыс. тенге                                  

Наименование показателей

Кодстр.

За предыдущий период

За отчетный период

I. Движение денег от операционной деятельности

1. Поступление 
    всего
    в том числе:

010

 

 

реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)

011

 

 

авансы полученные

012

 

 

вознаграждение      

013

 

 

дивиденды

014

 

 

роялти

015

 

 

прочие      

016

 

 

2. Выбытие 
    всего, 
    в том числе:

020

 

 

платежи поставщикам и подрядчикам

021

 

 

авансы выданные

022

 

 

выплаты по заработной плате      

023

 

 

выплата вознаграждения по займам

024

 

 

расчеты с бюджетом 

025

 

 

прочие выплаты

026

 

 

3. Результат операционной деятельности  (стр.010 - стр.020)

030

 

      

II. Движение денег от инвестиционной деятельности

1. Поступление денег  всего,
    в том числе: 

040

 

 

реализация нематериальных активов

041

 

 

реализация основных средств

042

 

 

реализация других долгосрочных активов

043

 

 

реализация финансовых активов

044

 

 

погашение предоставленных займов      

045

 

 

прочие

046

 

 

2. Выбытие денег  всего,
   в том числе:

050

 

 

приобретение нематериальных активов

051

 

 

приобретение основных средств

052

 

 

приобретение других долгосрочных активов

053

 

 

приобретение финансовых активов

054

 

 

предоставление займов   

055

 

 

прочие выплаты

056

 

 

3. Результат инвестиционной деятельности  (стр.040 - стр.050)

060

 

 

III. Движение денег от финансовой деятельности

1. Поступление 
   всего,
   в том числе:

070

 

 

эмиссия акций и других ценных бумаг

071

 

 

получение займов 

072

 

 

получение вознаграждения по финансируемой аренде

073

 

 

прочие

074

 

 

2. Выбытие 
    всего, 
    в том числе:

080

 

 

погашение займов

081

 

 

приобретение собственных акций

082

 

 

выплата дивидендов

083

 

 

прочие

084

 

 

3. Результат финансовой деятельности  (стр.070 - стр.080)

090

 

 

Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег  (стр.030 - стр.060 - стр.090)

 

 

 

Деньги на начало отчетного периода

 

 

 

Деньги на конец отчетного периода

 

 

 

Руководитель         __________________ __________________
                          Ф. И. О.         подпись

 Главный бухгалтер   __________________ __________________
                          Ф. И. О.         подпись
 
      * Подписи скрепляются печатью

Форма 4                
Утверждена приказом Министра финансов
Республики Казахстан        
от 24 июня 2003 года N 241   

 
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
 ЗА ___________ (КВАРТАЛ, ГОД)

Наименование организации ______________________________________________

Вид деятельности организации __________________________________________

Организационно-правовая форма _________________________________________

Юридический адрес организации _________________________________________

                                                   тыс. тенге

 

Уставный капитал

Изъятый капитал

Резервный капитал

Дополнительный оплаченный капитал

Дополнительный неоплаченный капитал

Нераспределенный доход 

(непокрытый убыток)

Итого

Выпущенный уставный капитал

Неоплаченный капитал

Прошлых периодов

Отчетного периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сальдо на 31 декабря 200_ года      

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Изменения в учетной политике

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересчитанное сальдо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашение убытка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переоценка основных средств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбытие инвестиций

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доход (убыток) за период

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дивиденды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата акций

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изъятый капитал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сальдо на 31 декабря 200_ года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель         __________________ __________________
                          Ф. И. О.         подпись

 Главный бухгалтер   __________________ __________________
                          Ф. И. О.         подпись
 
      * Подписи скрепляются печатью