2009 жылға арналған аудан бюджеті туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Шал ақын аудандық мәслихатының 2008 жылғы 25 желтоқсандағы N 11/2 шешімі. Солтүстік Қазақстан облысының Шал ақын ауданының Әділет басқармасында 2009 жылғы 2 қаңтарда N 13-14-69 тіркелді. Қолданылу мерзімінің өтуіне байланысты күші жойылды (Солтүстік Қазақстан облысы Шал ақын ауданы мәслихаты аппаратының 2015 жылғы 25 тамыздағы N 15.2.02-04/188 хаты)

      Ескерту. Қолданылу мерзімінің өтуіне байланысты күші жойылды (Солтүстік Қазақстан облысы Шал ақын ауданы мәслихаты аппаратының 25.08.2015 N 15.2.02-04/188 хаты).
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджеттік кодексінің 240-бабына және 75-бабы 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148-11 Заңының 6-бабы 1-тармағы 1) тармақшасына сәйкес аудан әкімдігі ШЕШТІ:
      1. 1-қосымшаға сәйкес келесі көлемде 2009 жылға арналған бюджет бекітілсін:
      1) кірістер - 1267907 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 176046 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша – 1405 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер бойынша – 15611 мың
      теңге;
      трансферттердің түсімдері – 1074845мың теңге;
      2) шығыстар – 1271541,3 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;
      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
      4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 200 мың
      теңге, соның ішінде:
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 200 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3834,3;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - Шал ақын ауданы мәслихатының 31.03.2009 N 13/2; 28.04.2009 N 14/1; 27.07.2009 N 17/3; 26.10.2009 N 18/3; 26.11.2009 N 19/1 Шешімдерімен (01.01.2009 іске енгізіледі).
      2. Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексіне сәйкес 2009 жылға арналған жергілікті бюджеттің кірістері келесі салықтық
      түсімдер есебінен қалыптасатыны бекітілсін.
      облыстық бюджетте алынған соманы қоспағанда әлеуметтік салық;
      заңды тұлғаның және жеке кәсіпкерліктің мүлігіне салық;
      жеке тұлға мүлігіне салық;
      жер салығы;
      көлік құралдарына салық;
      республикалық бюджетке түсетін акциздер, акциздерден басқа;
      жер телімдерін пайдалануға төлем;
      кәсіпкерлік және кәсіптік қызметті жүргізуге жиын;
      жергілікті бюджетке түсетін басқа да салықтар;
      республикалық бюджетке түсетін мемлекеттік баж салығынан басқа мемлекеттік баж салығы.
      3. 2009 жылға арналған жергілікті бюджеттің кірістері келесі салықтық емес түсімдер есебінен қалыптасатыны бекітілсін.
      коммуналдық мемлекеттік кәсіпорынның таза кіріс бөлігінің
      түсуі;
      коммуналдық меншікте орналасқан жалға алынған мүліктен кірістер;
      бюджетке түсетін басқа да салықтық емес түсімдер.
      4. 2009 жылға арналған жергілікті бюджеттің кірістері негізгі капиталды сатудан түсетін есебінен қалыптасатыны бекітілсін.
      5. 2009 жылға арналған ауданның бюджеттік субвенциясы 881417
      мың теңге сомасында бекітілсін.
      6. 2-қосымшаға сәйкес 2009 жылға арналған аудан бюджетінің дамуы бюджеттік бағдарламалар тізімі бюджеттік инвестициялық жобаның дамуына бағытталған бюджеттік бағдарламаларды бөлумен бекітілсін.
      7. 3-қосымшаға сәйкес 2009 жылға арналған жергілікті бюджетті орындау үрдісінде жергілікті бюджеттік бағдарламалар қысқартуға жатпайтыны бекітілсін.
      8. 4-қосымшаға сәйкес Сергеевка қаласының және селолық округтердің 2008 жылға арналған бюджеттік бағдарламалары бекітілсін.
      9. 5-қосымшаға сәйкес, сумен қамту бағдарламасы бойынша, 0 мың теңге сомасында инвестициялық жобаны жүзеге асыруға аудан бюджетін дамытуға арналған республикалық бюджеттен мақсатты трансферттердің 2009 жылға арналған аудандық бюджеті ескерілсін.
      Аудан бюджетінде көрсетілген сомаларды орналастыру 2009 жылға арналған аудан бюджеті туралы мәслихат шешімін жүзеге асыру туралы аудан әкімдігінің қаулысымен анықталады.
      Ескерту. 9-тармаққа өзгерту енгізілді - Шал ақын ауданы мәслихатының 28.04.2009 N 14/1 Шешімімен (01.01.2009 іске енгізіледі).
      9-1. 6 қосымшаға сәйкес 59125 мың теңге сомасында аумақтық жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын (Жол картасы) жүзеге асыру шеңберінде жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге республикалық бюджеттен аудан бюджетіне мақсатты трансферттер сомасын бөлу бекітілсін:
      1) мектеп, мәдениет үйлерін күрделі және ағымды жөндеуге
      білім беруге – 18305 мың теңге;
      мәдениетке – 10000 мың теңге сомасында;
      2) аудандық маңызы бар автокөлік жолдарын, қала және елді мекен көшелерін жөндеу және ұстауға – 17700 мың теңге;
      3) әлеуметтік жұмыс орындары және жастар тәжірибесі бағдарламаларын кеңейтуге – 13120 мың теңге, соның ішінде:
      жастар тәжірибесі бағдарламасын кеңейтуге – 6220 мың теңге;
      әлеуметтік жұмыс орындарын құруға – 6900 мың теңге.
      Ескерту. 9-тармақ 9-1-тармақпен толықтырылды - Шал ақын ауданы мәслихатының 28.04.2009 N 14/1 Шешімімен (01.01.2009 іске енгізіледі).
      10. 5-қосымшаға сәйкес республикалық бюджеттен бөлінетін
      мақсатты ағымдағы трансферттер 21009 жылға арналған аудан бюджетінде, келесі көлемде есепке алынсын:
      1) 19545 мың теңге сомасына қайта енгізілген білім беру нысандарын ұстауға;
      3) 14730 мың теңге сомасында күнкөріс шегі көлемінің өсуіне байланысты 18 жасқа дейінгі балаларға ай сайынғы жәрдемақы және мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге;
      4) 4635 мың теңге сомасына ауыл шаруашылығын дамытуға, соның ішінде ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын
      әлеуметтік қолдау бойынша шараларды жүзеге асыру үшін;
      5) 39363 мың теңге сомасында 2005-2010 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында білім беруді дамыту Мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға, соның ішінде:
      негізгі орта және жалпы орта білім беру мемлекеттік мекемелерінде биология, химия, физика кабинеттерін оқу құралдарымен жабдықтауға – 16387 мың теңге;
      бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру мемлекеттік мекемелерінде мультимедиалық және лингафондық кабинеттер ашуға – 16623 мың теңге;
      білім беру мемлекеттік жүйесінде жаңа оқу технологиясын енгізуге - 6353 мың теңге.
      Аудан бюджетінде көрсетілген сомаларды орналастыру 2009 жылға арналған аудан бюджеті туралы мәслихат шешімін жүзеге асыру туралы аудан әкімдігінің қаулысымен анықталады.
      11. 6 қосымшаға сәйкес 57598 мың теңге сомасында облыс бюджетінен аудан бюджетіне мақсатты трансферттердің бөлінген сомасы есепке алынсын.
      Аудан бюджетінде көрсетілген сомаларды орналастыру 2009 жылға арналған аудан бюджеті туралы мәслихат шешімін жүзеге асыру туралы аудан әкімдігінің қаулысымен анықталады.
      Ескерту. 11-тармаққа өзгерту енгізілді - Шал ақын ауданы мәслихатының 28.04.2009 N 14/1 Шешімімен (01.01.2009 іске енгізіледі).
      11-1. 5 қосымшаға сәйкес 45926 мың теңге сомасында аумақтық жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын (Жол картасы) жүзеге асыру шеңберінде жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге облыстық бюджеттен аудан бюджетіне мақсатты трансферттер сомасын бөлу бекітілсін:
      1) 11238 мың теңге сомасында мектеп, мәдениет үйлерін күрделі және ағымды жөндеуге, соның ішінде:
      білім беру бойынша – 7477 мың теңге;
      мәдениет бойынша – 3761 мың теңге сомасында;
      2) аудандық маңызы бар автокөлік жолдарын, қала және елді мекен көшелерін жөндеу және ұстауға – 21500 мың теңге;
      3) инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жөндеуге – 13188 мың теңге.
      Ескерту. 11-тармақ 11-1-тармақпен толықтырылды - Шал ақын ауданы мәслихатының 28.04.2009 N 14/1 Шешімімен (01.01.2009 іске енгізіледі).
      12. 2009 жылға арналған ауданның жергілікті атқарушы органының резерві 3088 мың теңге сомада бекітілсін.
      Ескерту. 12-тармаққа өзгерту енгізілді - Шал ақын ауданы мәслихатының 28.04.2009 N 14/1 Шешімімен (01.01.2009 іске енгізіледі).
      13. Ауылдық (селолық) жерлерде жұмыс істейтін денсаулық сақтау, әлеуметтік қамтамасыз ету, білім беру, мәдениет және спорт салаларының азаматтық қызметшілеріне қызметтердің осы түрлерімен қалалық жерлерде айналысатын азаматтық қызметшілердің ставкалары және қызмет ақылары мен салыстырғанда лауазымдық қызмет ақылары және тарифтік ставкалары жиырма бес пайыздан кем емес көтерілуі белгіленсін.
      14. 2009 жылға арналған аудандық бюджеттердің шығыстарында ауылдық жерлерде тұратын денсаулық, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт мамандарына отын сатып алу бойынша
      әлеуметтік көмек көрсету төлемдері белгіленсін.
      15. 2009 жылы бюджеттік саладағы қызметкерлерге жалақыны төлеу толық көлемде қамтамасыз етілсін.
      16. 2009 жылға арналған жергілікті бюджеттерде мыналарды іске асыру шығындары ескерілсін:
      Азаматтық қызметшілерге жергілікті бюджет қаражаты есебінен лауазымдық қызмет ақы мөлшерінде сауықтыруға төленетін жәрдемақымен жалақысы сақталатын жыл сайынғы ұзақтығы отыз күнтізбелік күн еңбек демалысын ұсынуға тиісті Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы Еңбек кодексі;
      Қазақстан Республикасының "Білім беру туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының мемлекеттік бастауыш білім беру ұйымдардың педагогикалық қызметкерлеріне нормативтік оқу жүктемесін аптасына 20 сағаттан 18 сағатқа дейін төмендету бөлігі.
      17. Осы шешім 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Аудандық мәслихаттың
ХІ сессиясының төрағасы
З. Құрманқұлов
      Аудандық мәслихаттың
хатшысы
Н. Дятлов

  2008 жылғы 25 желтоқсандағы Шал ақын аудандық
мәслихаты сессиясының № 11/2 шешіміне
1-қосымша

2009 жылға арналған Шал ақын ауданының бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Шал ақын ауданы мәслихатының 26.11.2009 N 19/1 Шешімімен (01.01.2009 іске енгізіледі).

Са
на
ты
Сы
ны
бы
Iшкi
сыны
бы
Атауы
Сома,
мың теңге
1
2
3
А
Б
I. Кірістер
1267907,0
1
 
 
Салықтық түсімдер
176046,0
1
03
 
Әлеуметтiк салық
95884,0
1
03
1
Әлеуметтік салық
95884,0
1
04
 
Меншiкке салынатын салықтар
60591,2
1
04
1
Мүлiкке салынатын салықтар
27619,1
1
04
3
Жер салығы
10950,1
1
04
4
Көлiк құралдарына салынатын салық
17257,0
1
04
5
Бірыңғай жер салығы
4765,0
1
05
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге
салынатын iшкi салықтар
18050,8
1
05
2
Акциздер
1674,4
1
05
3
Табиғи және басқа да ресурстарды
пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
11835,9
1
05
4
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi
жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
4540,5
1
08
 
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны
және (немесе) оған уәкілеттігі бар
мемлекеттік органдар немесе лауазымды
адамдар құжаттар бергені үшін алынатын
міндетті төлемдер
1520,0
1
08
1
Мемлекеттік баж
1520,0
2
 
 
Салықтық емес түсiмдер
1405,0
2
01
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
520,0
2
01
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға
беруден түсетін кірістер
520,0
2
06
 
Басқа да салықтық емес түсiмдер
885,0
2
06
1
Басқа да салықтық емес түсiмдер
885,0
3
 
 
Негізгі капиталды сатудан түсетін
түсімдер
15611,0
3
03
 
Жердi және материалдық емес активтердi
сату
15611,0
3
03
1
Жерді сату
15611,0
4
 
 
Трансферттердің түсімдері
1074845,0
4
02
 
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған
органдарынан түсетiн трансферттер
1074845,0
4
02
2
Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер
1074845,0
Функ.
топ
Бюд
жет
тік бағ
дар
лама
лар
дың
әкiм
шiсi
Бағ
дар
лама
Атауы
Сома,
мың тенге
1
2
3
А
Б
 
 
 
ІІ. Шығындар
1271541,3
1
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
121638,1
1
112
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала)
мәслихатының аппараты
7863
1
112
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала)
мәслихатының қызметін қамтамасыз ету
7863
1
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала)
әкімінің аппараты
39772
1
122
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала)
әкімінің қызметін қамтамасыз ету
39772
1
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
қала, кент, ауыл (село), ауылдық
(селолық) округ әкімінің аппараты
62529,1
1
123
001
Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар
қаланың, кенттің, ауылдың (селоның),
ауылдық (селолық) округтің әкімі
аппаратының қызметін қамтамасыз ету
62529,1
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
қаржы бөлімі
6362
 
 
001
Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз
ету
6113
 
 
003
Салық салу мақсатында мүлікті
бағалауды жүргізу
249
 
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
экономика және бюджеттік жоспарлау
бөлімі
5112
 
453
001
Экономика және бюджеттік жоспарлау
басқармасының қызметін қамтамасыз ету
5112
2
 
 
Қорғаныс
3709
2
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала)
әкімінің аппараты
3709
2
122
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару
шеңберіндегі іс-шаралар
3709
3
 
 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік,
құқықтық, соттық, қылмыстық-атқару
қызметі
100
 
 
 
Құқық қорғау қызметі
100
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі және автомобиль
жолдары бөлімі
100
 
 
021
елді мекендерде жол жүрісі
қауіпсіздігін қамтамасыз ету
100
4
 
 
Бiлiм беру
858497
4
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
білім беру бөлімі
16546
4
464
009
Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының
қызметін қамтамасыз ету
16546
4
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
білім беру бөлімі
809923
4
464
003
Жалпы білім беру
771807
4
464
005
Ауданның (аудандық маңызы бар қаланың)
мемлекеттік білім беру мекемелер үшін
оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк
кешендерді сатып алу және жеткізу
2775
4
464
006
Балалар үшін қосымша білім беру
28988
 
 
010
Республикалық бюджеттен берілетін
нысаналы трансферттердің есебінен
білім берудің мемлекеттік жүйесіне
оқытудың жаңа технологияларын енгізу
6353
4
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
білім беру бөлімі
32028
4
464
001
Білім беру бөлімінің қызметін
қамтамасыз ету
3381
4
464
004
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
мемлекеттік білім беру мекемелерінде
білім беру жүйесін ақпараттандыру
2865
 
 
011
Республикалық бюджеттен трансферттер
есебінен кадрларды қайта даярлау және
аумақтық жұмыспен қамту стратегиясын
жүзеге асыру шеңберінде білім беру
нысандарында күрделі, ағымды жөндеу
өткізу
25782
6
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк
қамсыздандыру
103700,4
6
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
жұмыспен қамту және әлеуметтік
бағдарламалар бөлімі
91228,4
6
451
002
Еңбекпен қамту бағдарламасы
21909
6
451
004
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық
сақтау, білім беру, әлеуметтік
қамтамасыз ету, мәдениет және спорт
мамандарына отын сатып алу бойынша
әлеуметтік көмек көрсету
745
6
451
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
9170
6
451
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі
бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген
топтарына әлеуметтік көмек
7976,6
6
451
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек
балаларды материалдық қамтамасыз ету
765
6
451
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк
көмек көрсету
13906
6
451
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік
жәрдемақылар
33292
6
451
017
Мүгедектерді оңалту жеке
бағдарламасына сәйкес, мұқтаж
мүгедектерді міндетті гигиеналық
құралдармен қамтамасыз етуге, және
ымдау тілі мамандарының, жеке
көмекшілердің қызмет көрсету
3464,8
6
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
жұмыспен қамту және әлеуметтік
бағдарламалар бөлімі
12472
6
451
001
Жұмыспен қамту және әлеуметтік
бағдарламалар бөлімінің қызметін
қамтамасыз ету
11815
6
451
011
Жәрдемақыларды және басқа да
әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу
мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы
төлеу
657
7
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
36117
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
қала, кент, ауыл (село), ауылдық
(селолық) округ әкімінің аппараты
700
 
 
014
Елді мекендерді сумен жабдықтауды
ұйымдастыру
700
7
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі және автомобиль
жолдары бөлімі
260
7
458
012
Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің
қызмет етуі
260
7
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
құрылыс бөлімі
7385
7
467
006
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту
7385
7
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі және автомобиль
жолдары бөлімі
27772
7
458
015
Елдi мекендердегі көшелердi
жарықтандыру
2400
7
458
016
Елдi мекендердiң санитариясын
қамтамасыз ету
2850
7
458
017
Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және
туысы жоқтарды жерлеу
68
7
458
018
Елдi мекендердi абаттандыру және
көгалдандыру
9963
 
 
030
Облыстық бюджеттің трансферттері
есебінен кадрларды қайта даярлау және
аумақтық жұмыспен қамту стратегиясын
жүзеге асыру шеңберінде
инженерлі-коммуникациялық
инфрақұрылымды жөндеу
12491
8
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және
ақпараттық кеңістiк
62151,6
8
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
қала, кент, ауыл (село), ауылдық
(селолық) округ әкімінің аппараты
19911,6
8
123
006
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс
жұмыстарын қолдау
19911,6
8
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
14088
8
455
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
9108
 
 
004
Облыстық бюджеттен трансферттер
есебінен кадрларды қайта даярлау және
аумақтық жұмыспен қамту стратегиясын
жүзеге асыру шеңберінде мәдениет
нысандарында күрделі, ағымды жөндеу
өткізу
4980
8
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
Дене шынықтыру және спорт бөлімі
1345
8
465
007
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан
(облыстық маңызы бар қала) құрама
командаларының мүшелерiн дайындау және
олардың облыстық спорт жарыстарына
қатысуы
1345
8
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
12567
8
455
006
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың
жұмыс iстеуi
12128
8
455
007
Мемлекеттік тілді және Қазақстан
халықтарының басқа да тілді дамыту
439
8
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
ішкі саясат бөлімі
4726
8
456
002
Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы
мемлекеттiк ақпарат саясатын жүргізу
4726
8
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
3587
8
455
001
Мәдениет және тілдерді дамыту
бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
3587
8
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
ішкі саясат бөлімі
3143
8
456
001
Ішкі саясат бөлімінің қызметін
қамтамасыз ету
3143
8
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
Дене шынықтыру және спорт бөлімі
2784
8
465
001
Дене шынықтыру және спорт бөлімі
қызметін қамтамасыз ету
2784
10
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы,
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,
қоршаған ортаны және жануарлар
дүниесін қорғау, жер қатынастары
27960
10
462
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
ауыл шаруашылық бөлімі
12270
10
462
001
Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін
қамтамасыз ету
8614
10
462
099
Республикалық бюджеттен берілетін
нысаналы трансферттер есебiнен ауылдық
елді мекендер саласының мамандарын
әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру
3656
10
463
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
жер қатынастары бөлімі
5690
10
463
001
Жер қатынастары бөлімінің қызметін
қамтамасыз ету
4710
10
463
006
Аудандық маңызы бар қалалардың,
кенттердiң, ауылдардың (селолардың),
ауылдық (селолық) округтердiң
шекарасын белгiлеу кезiнде
жүргiзiлетiн жерге орналастыру
980
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
қала, кент, ауыл (село), ауылдық
(селолық) округ әкімінің аппараты
10000
 
 
019
Аймақтық жұмыспен қамту және кадрларды
қайта даярлау стратегиясын жүзеге
асыру шеңберінде поселоктарда, ауылдар
(селоларда), ауылдық (селолық)
округтерде басым әлеуметтік жобаларды
қаржыландыру.
10000
11
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және
құрылыс қызметі
3620
11
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
құрылыс бөлімі
3620
11
467
001
Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз
ету
3620
12
 
 
Көлiк және коммуникация
45540
12
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі және автомобиль
жолдары бөлімі
5440
12
458
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін
қамтамасыз ету
5440
12
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі және автомобиль
жолдары бөлімі
40100
 
 
008
Облыстық бюджеттен трансферттер
есебінен кадрларды қайта даярлау және
аумақтық жұмыспен қамту стратегиясын
жүзеге асыру шеңберінде елді
мекендерді, қала көшелерін, аудандық
маңызы бар автокөлік жолдарын жөндеу
және ұстау
39200
12
458
024
Кентiшiлiк (қалаiшiлiк) және
ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар
тасымалдарын ұйымдастыру
900
13
 
 
Басқалар
8507,3
13
469
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
кәсіпкерлік бөлімі
2927
13
469
001
Кәсіпкерлік бөлімі қызметін қамтамасыз
ету
2927
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
қаржы бөлімі
1605,9
 
 
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
жергілікті атқарушы органының резерві
1605,9
13
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі және автомобиль
жолдары бөлімі
3974,4
13
458
001
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі және автомобиль
жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз
ету
3974,4
15
 
 
Трансферттер
0,9
15
452
 
Ауданның қаржы бөлімі (облыстық маңызы
бар қала)
0,9
15
 
006
Қолданылмаған (қолданып үлгерілмеген)
мақсатты трансферттер
0,9
 
 
 
3) Таза бюджеттік несиелеу
0
 
 
 
Бюджеттік несие
0
 
 
 
4) қаржы активтері мен операциялар
бойынша сальдо
200
13
 
 
Басқалар
200
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
қаржы бөлімі
200
 
 
014
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын
қалыптастыру немесе ұлғайту
200
 
 
 
5) бюджет дефициті (профицит)
-3834,3
 
 
 
6) дефицитті несиелеу
3834,3
 
 
 
бюджетті (профицитті қолдану)
0

  2008 жылғы 25 желтоқсандағы Шал ақын аудандық
мәслихаты сессиясының № 11/2 шешіміне
2-қосымша

Бюджеттік инвестициялық жобаларды жүзеге асыру және заңды тұлғалардың жарғылы капиталын құру немесе жоғарлатуды жүзеге асыруға бағытталған, бюджеттік бағдарламаларға бөлумен 2009 жылға арналған аудан бюджетін дамыту бюджеттік бағдарламалар тізімі

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - Шал ақын ауданы мәслихатының 26.10.2009 N 18/3 Шешімімен (01.01.2009 іске енгізіледі).

Функционалдық топ
Сома,
мың
теңге
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
 
 
Бағдарлама
 
 
 
Кіші бағдарлама
 
 
 
 
Атауы
 
 
 
 
Барлығы:
7585
 
 
 
 
Инвестициялық жобалар
7585
7
 
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
7385
 
467
 
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
7385
 
 
006
 
Су құбырының дамуы
7385
 
 
 
015
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
7385
 
 
 
 
соның ішінде:
 
 
 
 
 
Жалтыр а. жергілікті су көзінің құрылысы
7385
13
 
 
 
Басқалар
200
 
452
 
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
200
 
 
014
 
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
200
 
 
 
 
соның ішінде:
 
 
 
 
 
"Жардем" КМК тіркеме сатып алу
200

  2008 жылғы 25 желтоқсандағы Шал ақын аудандық
мәслихаты сессиясының № 11/2 шешіміне
3-қосымша

2009 жылға арналған аудандық бюджетті атқару процесінде секвесторға жатпайтын, аудандық бюджеттік бағдарлама тізбесі

Функ.топ
Атауы
 
Әкімшілік
 
Бағдар-
лама
1
2
3
4
04
 
 
Білім беру
 
464
 
Ауданның білім және спорт бөлімі
 
 
003
Жалпы білім беру

  2008 жылғы 25 желтоқсандағы Шал ақын аудандық
мәслихаты сессиясының № 11/2 шешіміне
4-қосымша

2009 жылға арналған Сергеевка қаласы мен селолық округтер әкімдері аппараттарының бюджеті

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Шал ақын ауданы мәслихатының 26.11.2009 N 19/1 Шешімімен (01.01.2009 іске енгізіледі).


Округтер
атауы
Қала
және
селолық
округтер
әкімдері
аппарат
тарына
шығындар
123.001
Кітапхана
ларды
ұстауға
шығындар
123 006
Мәдени
қызмет
терді
қолдау
шығын
дары
123
006
Елді
мекен
дерді
сумен
жабдық
тауды
ұйымдас
тыру
123.014
Аймақтық
жұмыспен
қамту
және
кадрларды
қайта
даярлау
стратегия
сын жүзе
ге асыру
шеңберін
де посе
локтарда,
ауылдар
(селолар
да), ауыл
дық (село
лық) ок
ругтерде
басым
әлеумет
тік жоба
ларды қар
жыландыру
123.019
Барлық
сома
мың
теңге
1
Қалалық
әкімдік
8998
 
 
 
 
8998
2
Афанасьев
4234
1165
275,5
 
1980
7654,5
3
Аютас
7670,6
1722
89
 
 
9481,6
4
Городецк
4229,4
1186
318
 
1985
7718,4
5
Жаңажол
3524
781
 
 
 
4305
6
Кривощеков
4383
1684
1174
 
2070
9311
7
Новопокров
4114
2057
1202
 
1985
9358
8
Октябрь
3855
991
90
 
 
4936
9
Приишим
4009
1121
141
700
 
5971
10
Семипол
4682,1
959,9
86,1
 
 
5728,1
11
Ступин
4075
1004
85
 
 
5164
12
Сухорабов
4446
1253
180
 
 
5879
13
Юбилейный
4309
1286
1061,1
 
1980
8636,1
 
Барлығы
62529,1
15209,9
4701,7
700
10000
93140,7

  2008 жылғы 25 желтоқсандағы Шал ақын аудандық
мәслихаты сессиясының № 11/2 шешіміне
5-қосымша

2009 жылға республикалық және облыстық бюджеттен мақсатты трансферттер

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - Шал ақын ауданы мәслихатының 27.07.2009 N 17/3 Шешімімен (01.01.2009 іске енгізіледі).

Функ.
топ
Бюд
жет
тік бағ
дар
лама
лар
дың әкiм
шiсi
Бағ
дар
ла
ма
Атауы
облыстық трансферттер
барлы
ғы
ағым
дағы
даму
 
 
 
ІІ. Шығындар
56881
49496
7385
4
 
 
Бiлiм беру
10629
10629
0
 
 
 
Білім беру саласында
өзге қызметтер
10629
10629
0
4
464
 
Ауданның (облыстық
маңызы бар қаланың)
білім беру бөлімі
10629
10629
0
4
464
004
Ауданның (облыстық
маңызы бар қаланың)
мемлекеттік білім беру
мекемелерінде білім беру
жүйесін ақпараттандыру
2865
2865
0
4
464
003
Жалпы білім беру
287
287
0
 
 
011
Республикалық бюджеттен
трансферттер есебінен
кадрларды қайта даярлау
және аумақтық жұмыспен
қамту стратегиясын
жүзеге асыру шеңберінде
білім беру нысандарында
күрделі, ағымды жөндеу
өткізу
7477
7477
0
6
 
 
Әлеуметтiк көмек және
әлеуметтiк қамсыздандыру
155
155
0
 
 
 
Әлеуметтiк көмек
155
155
0
6
451
 
Ауданның (облыстық
маңызы бар қаланың)
жұмыспен қамту және
әлеуметтік бағдарламалар
бөлімі
155
155
0
6
451
007
Жергілікті өкілетті
органдардың шешімі
бойынша мұқтаж
азаматтардың жекелеген
топтарына әлеуметтік
көмек
155
155
0
7
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық
19876
12491
7385
7
467
 
Ауданның (облыстық
маңызы бар қаланың)
құрылыс бөлімі
7385
0
7385
 
 
006
Сумен жабдықтау жүйесін
дамыту
7385
0
7385
 
458
 
Ауданның (облыстық
маңызы бар қаланың)
тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар
көлігі және автомобиль
жолдары бөлімі
12491
12491
0
 
 
030
Облыстық бюджеттің
трансферттері есебінен
кадрларды қайта даярлау
және аумақтық жұмыспен
қамту стратегиясын
жүзеге асыру шеңберінде
инженерлі-коммуникациялы
инфрақұрылымды жөндеу
12491
12491
0
8
 
 
Мәдениет, спорт, туризм
және ақпараттық кеңістiк
3741
3741
0
 
455
 
Ауданның (облыстық
маңызы бар қаланың)
мәдениет және тілдерді
дамыту бөлімі
3741
3741
0
 
 
004
Облыстық бюджеттен
трансферттер есебінен
кадрларды қайта даярлау
және аумақтық жұмыспен
қамту стратегиясын
жүзеге асыру шеңберінде
мәдениет нысандарында
күрделі, ағымды жөндеу
өткізу
3741
3741
0
10
 
 
Ауыл, су, орман, балық
шаруашылығы, ерекше
қорғалатын табиғи
аумақтар, қоршаған
ортаны және жануарлар
дүниесін қорғау, жер
қатынастары
980
980
0
10
463
 
Ауданның (облыстық
маңызы бар қаланың) жер
қатынастары бөлімі
980
980
0
10
463
006
Аудандық маңызы бар
қалалардың, кенттердiң,
ауылдардың (селолардың),
ауылдық (селолық)
округтердiң шекарасын
белгiлеу кезiнде
жүргiзiлетiн жерге
орналастыру
980
980
0
12
 
 
Көлiк және коммуникация
21500
21500
0
 
 
 
Көлік және коммуникация
саласында өзге қызметтер
21500
21500
0
 
458
 
Ауданның (облыстық
маңызы бар қаланың)
тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар
көлігі және автомобиль
жолдары бөлімі
21500
21500
0
 
 
008
Облыстық бюджеттен
трансферттер есебінен
кадрларды қайта даярлау
және аумақтық жұмыспен
қамту стратегиясын
жүзеге асыру шеңберінде
елді мекендерді, қала
көшелерін, аудандық
маңызы бар автокөлік
жолдарын жөндеу және
ұстау
21500
21500
0
 
 
 
облыстық бюджеттен
берілетін трансферттер
есебінен
21500
21500
0

  2008 жылғы 25 желтоқсандағы Шал ақын аудандық
мәслихаты сессиясының № 11/2 шешіміне
6-қосымша

2009 жылға республикалық және облыстық бюджеттен мақсатты трансферттер

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - Шал ақын ауданы мәслихатының 26.11.2009 N 19/1 Шешімімен (01.01.2009 іске енгізіледі).

Функ.
топ
Бюд
жет
тік
бағ
дар
лама
лар
дың
әкiм
шiсi
Бағ
дар
лама
Атауы
республикалық
трансферттер
барлығы
ағымдағы
даму
 
 
 
ІІ. Шығындар
136547
136547
0
4
 
 
Бiлiм беру
76195
76195
0
4
464
 
Ауданның (облыстық маңызы
бар қаланың) білім беру
бөлімі
57890
57890
0
4
464
003
Жалпы білім беру
51537
51537
0
4
464
010
Республикалық бюджеттен
берілетін нысаналы
трансферттердің есебінен
білім берудің мемлекеттік
жүйесіне оқытудың жаңа
технологияларын енгізу
6353
6353
0
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы
бар қаланың) білім беру
бөлімі
18305
18305
0
 
 
011
Республикалық бюджеттен
трансферттер есебінен
кадрларды қайта даярлау
және аумақтық жұмыспен
қамту стратегиясын жүзеге
асыру шеңберінде білім
беру нысандарында күрделі,
ағымды жөндеу өткізу
18305
18305
0
6
 
 
Әлеуметтiк көмек және
әлеуметтiк қамсыздандыру
28996
28996
0
6
451
 
Ауданның (облыстық маңызы
бар қаланың) жұмыспен
қамту және әлеуметтік
бағдарламалар бөлімі
28996
28996
0
6
451
005
Мемлекеттік атаулы
әлеуметтік көмек
6285
6285
0
6
451
016
18 жасқа дейінгі балаларға
мемлекеттік жәрдемақы
8841
8841
0
 
 
002
Еңбекпен қамту
бағдарламасы
13870
13870
0
10
 
 
Ауыл, су, орман, балық
шаруашылығы, ерекше
қорғалатын табиғи
аумақтар, қоршаған ортаны
және жануарлар дүниесін
қорғау, жер қатынастары
13656
13656
0
10
462
 
Ауданның (облыстық маңызы
бар қала) ауыл шаруашылығы
бөлімі
13656
13656
0
 
 
099
Республикалық бюджеттен
берілетін нысаналы
трансферттер есебiнен
ауылдық елді мекендер
саласының мамандарын
әлеуметтік қолдау
шараларын іске асыру
3656
3656
0
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық
маңызы бар қала, кент,
ауыл (село), ауылдық
(селолық) округ әкімінің
аппараты
10000
10000
0
 
 
019
Аймақтық жұмыспен қамту
және кадрларды қайта
даярлау стратегиясын
жүзеге асыру шеңберінде
поселоктарда, ауылдар
(селоларда), ауылдық
(селолық) округтерде басым
әлеуметтік жобаларды
қаржыландыру.
10000
10000
0
12
 
 
Көлiк және коммуникация
17700
17700
0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы
бар қаланың) тұрғын
үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар
көлігі және автомобиль
жолдары бөлімі
17700
17700
0
 
 
008
Облыстық бюджеттен
трансферттер есебінен
кадрларды қайта даярлау
және аумақтық жұмыспен
қамту стратегиясын жүзеге
асыру шеңберінде елді
мекендерді, қала
көшелерін, аудандық маңызы
бар автокөлік жолдарын
жөндеу және ұстау
17700
17700
0

      

О районном бюджете на 2009 год

Решение маслихата района Шал акына Северо-Казахстанской области от 25 декабря 2008 года N 11/2. Зарегистрировано Управлением юстиции района Шал акына Северо-Казахстанской области 22 января 2009 года N 13-14-69. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо аппарата маслихата района Шал акына Северо-Казахстанской области от 25 августа 2015 года N 15.2.02-04/188)

      Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо аппарата маслихата района Шал акына Северо-Казахстанской области от 25.08.2015 N 15.2.02-04/188).
      В соответствии с пунктом 2 статьи 75 и со статьей 240 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан
      "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года № 148-11 районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Утвердить бюджет района на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы - 1267907 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 176046 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 1405 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 15611 тысяч тенге;
      поступления трансфертов - 1074845 тысяч тенге;
      2) затраты - 1271541,3 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование - 0 тысяч тенге;
      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов 0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 200 тысяч тенге, в том числе:
      поступления от продажи финансовых активов государства – 200 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 3834,3 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решениями Маслихата района Шал акына от 31.03.2009 N 13/2; от 28.04.2009 N 14/1; от 27.07.2009 N 17/3; от 26.10.2009 N 18/3; от 26.11.2009 N 19/1 (вводится в действие с 01.01.2009).
      2. Установить, что доходы местного бюджета на 2009 год формируются в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан за счет следующих налоговых поступлений:
      социального налога, за исключением сумм, зачисляемых в областной бюджет;
      налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
      налога на имущество физических лиц;
      земельного налога;
      налога на транспортные средства;
      акцизов, кроме акцизов, поступающих в республиканский бюджет;
      плата за пользование земельными участками;
      сборов за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности;
      прочих налоговых поступлений в местный бюджет;
      государственной пошлины, кроме государственной пошлины, поступающей в республиканский бюджет.
      3. Установить, что доходы местного бюджета на 2009 год формируются за счет следующих неналоговых поступлений:
      поступлений части чистого дохода коммунальных государственных предприятий;
      доходов от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности;
      прочих неналоговых поступлений в бюджет.
      4. Установить, что доходы местного бюджета на 2009 год формируются за счет поступлений от продажи основного капитала.
      5. Установить бюджетные субвенции района на 2009 год в сумме 881417 тысяч тенге.
      6. Утвердить перечень бюджетных программ развития районного бюджета на 2009 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов, согласно приложению 2.
      7. Установить, что в процессе исполнения местных бюджетов на 2009 год не подлежат секвестру местные бюджетные программы, согласно приложению 3.
      8. Утвердить бюджетные программы города Сергеевки и сельских округов на 2009 год, согласно приложению 4.
      9. Учесть распределение сумм целевых трансфертов из республиканского бюджета на развитие бюджета района на реализацию инвестиционных проектов в сумме 0 тысяч тенге, по программе водообеспечения, согласно приложению 5.
      Распределение указанных сумм в бюджете района определяется постановлением акимата района о реализации решения маслихата о районном бюджете на 2009 год.
      Сноска. Пункт 9 с изменениями, внесенными решением Маслихата района Шал акына от 28.04.2009 г. N 14/1 (вводится в действие с 01.01.2009).
      9-1. Утвердить распределение сумм целевых трансфертов из республиканского бюджета бюджету района на обеспечение занятости в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров (Дорожная карта) в сумме 59125 тысяч тенге согласно приложению 6:
      1) на капитальный и текущий ремонт школ, домов культуры в сумме
      образованию - 18305 тысяч тенге;
      культуре – 10000 тысяч тенге;
      2) на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов - 17700 тысяч тенге;
      3) на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики - 13120 тысяч тенге в том числе:
      на расширение программ молодежной практики – 6220 тысяч тенге;
      на создание социальных рабочих мест - 6900 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 9 дополнен пунктом 9-1 решением Маслихата района Шал акына от 28.04.2009 г. N 14/1 (вводится в действие с 01.01.2009).
      10. Учесть в районном бюджете на 2009 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета согласно приложению 5 в следующих размерах:
      1) на содержание вновь вводимых объектов образования в сумме 19545 тысяч тенге;
      2) на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума в сумме 14730 тысяч тенге;
      3) на развитие сельского хозяйства в сумме 4635 тысяч тенге, в том числе: для реализации мер по социальной поддержке специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов;
      4) на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы в сумме 39363 тысяч тенге, в том числе:
      на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования – 16387 тысяч тенге;
      на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования – 16623 тысяч тенге;
      на внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования - 6353 тысяч тенге.
      Распределение указанных сумм в бюджете района определяется постановлением акимата района о реализации решения маслихата о районном бюджете на 2009 год.
      11. Предусмотреть распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета бюджету района в сумме 57598 тысяч тенге, согласно приложению 6.
      Распределение указанных сумм в бюджете района определяется постановлением акимата района о реализации решения маслихата о районном бюджете на 2009 год.
      Сноска. Пункт 11 с изменениями, внесенными решением Маслихата района Шал акына от 28.04.2009 г. N 14/1 (вводится в действие с 01.01.2009).
      11-1. Утвердить распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета в бюджет района на обеспечение занятости в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров (Дорожная карта) в сумме 45926 тысяч тенге согласно приложению 5:
      1) на капитальный и текущий ремонт школ, дома культуры в сумме 11238 тысяч тенге, в том числе по:
      образованию – 7477 тысяч тенге;
      культуре – 3761 тысяч тенге;
      2) на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов – 21500 тысяч тенге;
      3) на ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры - 13188 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 11 дополнен пунктом 11-1 решением Маслихата района Шал акына от 28.04.2009 г. N 14/1 (вводится в действие с 01.01.2009).
      12. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2009 год в сумме 3088 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 12 с изменениями, внесенными решением Маслихата района Шал акына от 28.04.2009 г. N 14/1 (вводится в действие с 01.01.2009).
      13. Установить повышенные не менее чем на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки по сравнению с окладами и ставками гражданских служащих, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях, социального обеспечения, образования, культуры и спорта, работающим в аульной (сельской) местности.
      14. Установить в расходах бюджета района на 2009 год выплаты на оказание социальной помощи специалистам образования, социального обеспечения, культуры и спорта проживающим в сельской местности, на приобретение топлива.
      15.Обеспечить в 2009 году выплату заработной платы работникам бюджетной сферы в полном объеме.
      16.Учесть, что в местном бюджете на 2009 год предусмотрены расходы на реализацию:
      Трудового кодекса Республики Казахстан от 15 марта 2007 года касательно предоставления гражданским служащим оплачиваемого ежегодного трудового отпуска продолжительностью не менее тридцать календарных дней, с выплатой пособия на оздоровления в размере должностного оклада за счет средств местного бюджета;
      Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года
      "Об образовании" в части снижения нормативной нагрузки в неделю для педагогических работников начального образования государственных организаций образования с 20 до 18 часов.
      17. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
      Председатель ХI сессии
районного маслихата
З.Курманкулов
      Секретарь
районного маслихата
Н.Дятлов

  Приложение 1
к решению ХI сессии маслихата района Шал акына
от 25 декабря 2008 года № 11/2

Бюджет района Шал акына на 2009 год

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения Маслихата района Шал акына от 26.11.2009 N 19/1 (вводится в действие с 01.01.2009).

Ка
те
го
рия
Кла
сс
Под
кла
сс
Наименование
Сумма
тыс.
тенге
1
2
3
А
Б
1) Доходы
1267907,0
1
 
 
Налоговые поступления
176046,0
1
03
 
Социальный налог
95884,0
1
03
1
Социальный налог
95884,0
1
04
 
Hалоги на собственность
60591,2
1
04
1
Hалоги на имущество
27619,1
1
04
3
Земельный налог
10950,1
1
04
4
Hалог на транспортные средства
17257,0
1
04
5
Единый земельный налог
4765,0
1
05
 
Внутренние налоги на товары, работы и
услуги
18050,8
1
05
2
Акцизы
1674,4
1
05
2
Все виды спирта, произведенные на
территории Республики Казахстан
 
1
05
3
Поступления за использование природных и
других ресурсов
11835,9
1
05
4
Сборы за ведение предпринимательской и
профессиональной деятельности
4540,5
1
08
 
Обязательные платежи, взимаемые за
совершение юридически значимых действий и
(или) выдачу документов уполномоченными на
то государственными органами или
должностными лицами
1520,0
1
08
1
Государственная пошлина
1520,0
2
 
 
Неналоговые поступления
1405,0
2
01
 
Доходы от государственной собственности
520,0
2
01
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в
государственной собственности
520,0
2
06
 
Прочие неналоговые поступления
885,0
2
06
1
Прочие неналоговые поступления
885,0
3
 
 
Поступления от продажи основного капитала
15611,0
3
03
 
Продажа земли и нематериальных активов
15611,0
3
03
1
Продажа земли
15611,0
4
 
 
Поступления трансфертов
1074845,0
4
02
 
Трансферты из вышестоящих органов
государственного управления
1074845,0
4
02
2
Трансферты из областного бюджета
1074845,0
Функциональная группа
Сумма
тыс.
тенге
 
Администратор бюджетных программ
 
 
 
Программа
 
 
 
Наименование
 
1
2
3
А
В
 
 
 
2) Затраты:
1271541,3
1
 
 
Государственные услуги общего
характера
121638,1
1
112
 
Аппарат маслихата района (города
областного значения)
7863
1
112
001
Обеспечение деятельности маслихата
района (города областного значения)
7863
1
122
 
Аппарат акима района (города
областного значения)
39772
1
122
001
Обеспечение деятельности акима района
(города областного значения)
39772
1
123
 
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа
62529,1
1
123
001
Функционирование аппарата акима района
в городе, города районного значения,
поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа
62529,1
 
452
 
Отдел финансов района (города
областного значения)
6362
 
 
001
Обеспечение деятельности Отдела
финансов
6113
 
 
003
Проведение оценки имущества в целях
налогообложения
249
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного
планирования района (города областного
значения)
5112
 
 
001
Обеспечение деятельности Отдела
экономики и бюджетного планирования
5112
2
 
 
Оборона
3709
2
122
 
Аппарат акима района (города
областного значения)
3709
2
122
005
Мероприятия в рамках исполнения
всеобщей воинской обязанности
3709
3
 
 
Общественный порядок, безопасность,
правовая, судебная,
уголовно-исполнительная деятельность
100
 
1
 
Правоохранительная деятельность
100
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района (города
областного значения)
100
 
 
021
Обеспечение безопасности дорожного
движения в населенных пунктах
100
4
 
 
Образование
858497
4
464
 
Отдел образования района (города
областного значения)
16546
4
464
009
Обеспечение деятельности организаций
дошкольного воспитания и обучения
16546
4
464
 
Отдел образования района (города
областного значения)
809923
4
464
003
Общеобразовательное обучение
771807
 
 
005
Приобретение и доставка учебников,
учебно-методических комплексов для
государственных учреждений образования
района (города областного значения)
2775
4
464
006
Дополнительное образование для детей
28988
4
464
010
Внедрение новых технологий обучения в
государственной системе образования за
счет целевых трансфертов из
республиканского бюджета
6353
4
464
 
Отдел образования района (города
областного значения)
32028
4
464
001
Обеспечение деятельности отдела
образования
3381
4
464
004
Информатизация системы образования в
государственных учреждениях
образования района (города областного
значения)
2865
 
 
011
Капитальный, текущий ремонт объектов
образования в рамках реализации
стратегии региональной занятости и
переподготовки кадров
25782
6
 
 
Социальная помощь и социальное
обеспечение
103700,4
6
451
 
Отдел занятости и социальных программ
района (города областного значения)
91228,4
6
451
002
Программа занятости
21909
6
451
004
Оказание социальной помощи на
приобретение топлива специалистам
здравоохранения, образования,
социального обеспечения, культуры и
спорта в сельской местности в
соответствии с законодательством
Республики Казахстан
745
6
451
005
Государственная адресная социальная
помощь
9170
6
451
007
Социальная помощь отдельным категориям
нуждающихся граждан по решениям
местных представительных органов
7976,6
6
451
010
Материальное обеспечение
детей-инвалидов, воспитывающихся и
обучающихся на дому
765
 
 
014
Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому
13906
6
451
016
Государственные пособия на детей до 18
лет
33292
6
451
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов
обязательными гигиеническими
средствами и предоставление услуг
специалистами жестового языка,
индивидуальными помощниками в
соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида
3464,8
6
451
 
Отдел занятости и социальных программ
района (города областного значения)
12472
6
451
001
Обеспечение деятельности отдела
занятости и социальных программ
11815
6
451
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и
доставке пособий и других социальных
выплат
657
7
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
36117
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа
700
 
 
014
Организация водоснабжения населенных
пунктов
700
7
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района (города
областного значения)
260
7
458
012
Функционирование системы водоснабжения
и водоотведения
260
7
467
 
Отдел строительства района (города
областного значения)
7385
 
 
006
Развитие системы водоснабжения
7385
7
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района (города
областного значения)
27772
7
458
015
Освещение улиц в населенных пунктах
2400
7
458
016
Обеспечение санитарии населенных
пунктов
2850
7
458
017
Содержание мест захоронений и
захоронение безродных
68
7
458
018
Благоустройство и озеленение
населенных пунктов
9963
 
 
030
Ремонт инженерно-коммуникационной
инфраструктуры в рамках реализации
стратегии региональной занятости и
переподготовки кадров
12491
8
 
 
Культура, спорт, туризм и
информационное пространство
62151,6
8
123
 
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа
19911,6
8
123
006
Поддержка культурно-досуговой работы
на местном уровне
19911,6
8
455
 
Отдел культуры и развития языков
района (города областного значения)
14088
8
455
003
Поддержка культурно-досуговой работы
9108
 
 
004
Капитальный текущий ремонт объектов
культуры в рамках реализации стратегии
региональной занятости и
переподготовки кадров
4980
8
465
 
Отдел физической культуры и спорта
района (города областного значения)
1345
8
465
007
Подготовка и участие членов сборных
команд района (города областного
значения) по различным видам спорта на
областных спортивных соревнованиях
1345
8
455
 
Отдел культуры и развития языков
района (города областного значения)
12567
8
455
006
Функционирование районных (городских)
библиотек
12128
8
455
007
Развитие государственного языка и
других языков народа Казахстана
439
8
456
 
Отдел внутренней политики района
(города областного значения)
4726
8
456
002
Проведение государственной
информационной политики через средства
массовой информации
4726
8
455
 
Отдел культуры и развития языков
района (города областного значения)
3587
8
455
001
Обеспечение деятельности отдела
культуры и развития языков
3587
8
456
 
Отдел внутренней политики района
(города областного значения)
3143
8
456
001
Обеспечение деятельности отдела
внутренней политики
3143
8
465
 
Отдел физической культуры и спорта
района (города областного значения)
2784
8
465
001
Обеспечение деятельности отдела
физической культуры и спорта
2784
10
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые природные
территории, охрана окружающей среды и
животного мира, земельные отношения
27960
10
462
 
Отдел сельского хозяйства района
(города областного значения)
12270
10
462
001
Обеспечение деятельности отдела
сельского хозяйства
8614
 
 
099
Реализация мер социальной поддержки
специалистов социальной сферы сельских
населенных пунктов за счет целевого
трансферта из республиканского бюджета
3656
10
463
 
Отдел земельных отношений района
(города областного значения)
5690
10
463
001
Обеспечение деятельности отдела
земельных отношений
4710
10
463
006
Землеустройство, проводимое при
установлении границ городов районного
значения, районов в городе, поселков
аулов (сел), аульных (сельских)округов
980
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа
10000
 
 
019
Финансирование приоритетных социальных
проектов в поселках, аулах (селах),
аульных (сельских) округах в рамках
реализации стратегии региональной
занятости и переподготовки кадров
10000
11
 
 
Промышленность, архитектурная,
градостроительная и строительная
деятельность
3620
11
467
 
Отдел строительства района (города
областного значения)
3620
11
467
001
Обеспечение деятельности отдела
строительства
3620
12
 
 
Транспорт и коммуникации
45540
12
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района (города
областного значения)
5440
12
458
023
Обеспечение функционирования
автомобильных дорог
5440
12
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района (города
областного значения)
40100
 
 
008
Ремонт и содержание автомобильных
дорог районного значения, улиц городов
и населенных пунктов в рамках
реализации стратегии региональной
занятости и переподготовки кадров
39200
12
458
024
Организация внутрипоселковых
(внутригородских) внутрирайонных
общественных пассажирских перевозок
900
13
 
 
Прочие
8507,3
13
469
 
Отдел предпринимательства района
(города областного значения)
2927
13
469
001
Обеспечение деятельности отдела
предпринимательства
2927
 
452
 
Отдел финансов района (города
областного значения)
1605,9
 
 
012
Резерв местного исполнительного органа
района (города областного значения)
1605,9
13
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района (города
областного значения)
3974,4
13
458
001
Обеспечение деятельности отдела
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог
3974,4
15
 
 
Трансферты
0,9
15
452
 
Отдел финансов района (города
областного значения)
0,9
15
 
006
Возврат неиспользованных
(недоиспользованных) целевых
трансфертов
0,9
 
 
 
3)Чистое бюджетное кредитование
0
 
 
 
Бюджетные кредиты
0
 
 
 
4) Сальдо по операциям с финансовыми
активами
200
13
 
 
Прочие
200
 
452
 
Отдел финансов района (города
областного значения)
200
 
 
014
Формирование и увеличение уставного
капитала юридических лиц
200
 
 
 
5) Дефицит (профицит) бюджета
-3834,3
 
 
 
6) Финансирование дефицита
3834,3
 
 
 
(использование профицита) бюджета
0

  Приложение 2
к решению ХI сессии маслихата района Шал акына
от 25 декабря 2008 года № 11/2

Перечень бюджетных программ развития бюджета района на 2009 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

      Сноска. Приложение 2 в редакции решения Маслихата района Шал акына от 26.10.2009 N 18/3 (вводится в действие с 01.01.2009).

Функциональная группа
Сумма
тыс.
тенге
 
Администратор бюджетных программ
 
 
Программ
 
 
 
Подпрограмма
 
 
 
 
Наименование
 
 
 
 
Всего:
7585
 
 
 
 
Инвестиционные проекты
7585
7
 
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
7385
 
467
 
 
Отдел строительства района (города
областного значения)
7385
 
 
006
 
Развитие системы водоснабжения
7385
 
 
 
015
За счет средств местного бюжета
7385
 
 
 
 
в том числе :
 
 
 
 
 
Строительство локального водоисточника
с.Жалтырь
7385
13
 
 
 
Прочие
200
 
452
 
 
Отдел финансов района (города областного
значения)
200
 
 
014
 
Формирование или увеличение уитавного
капитала юридических лиц
200
 
 
 
 
в том числе:
 
 
 
 
 
Приторетение прицепа для КГП "Жардем"
200

  Приложение 3
к решению ХI сессии маслихата района Шал акына
от 25 декабря 2008 года № 11/2

Перечень районных бюджетных программ, не полежащих секвестру
в процессе исполнения районного бюджета на 2009 год

Функ.группа
Наименование
 
Админист-
ратор
 
Про- грамма
1
2
3
4
04
 
 
Образование
 
464
 
Отдел образования района (города
областного значения)
 
 
003
Общеобразовательное обучение

  Приложение 4
к решению ХI сессии маслихата района Шал акына
от 25 декабря 2008 года № 11/2

Бюджет аппаратов акимов сельских округов и города Сергеевка на 2009 год

      Сноска. Приложение 4 в редакции решения Маслихата района Шал акына от 26.11.2009 N 19/1 (вводится в действие с 01.01.2009).


Наименование
округа
Затраты
на Аппа
раты
акимов
сель
ских
округов
и горо
да 123.
001.
Затраты
на со
держа
ние биб
лиотек
123.
006
Затра
ты на
поддер
жку
куль
турно-
досуго
вой ра
боты
123.
006
Органи
зация
водо
снабже
ния на
селен
ных
пунктов 123.
014.
Финансиро
вание при
оритетных
социальных
проектов в
поселках,
аулах
(селах),
аульных
(сельских)
округах в
рамках
реализации
стратегии
региональ
ной заня
тости и
переподго
товки
кадров
123.019.
Всего
сумма
тысяч
тенге
1
Горакимат
8998
 
 
 
 
8998
2
Афанасьев
ский
4234
1165
275,5
 
1980
7654,5
3
Аютасский
7670,6
1722
89
 
 
9481,6
4
Городецкий
4229,4
1186
318
 
1985
7718,4
5
Жанажолский
3524
781
 
 
 
4305
6
Кривощеков
ский
4383
1684
1174
 
2070
9311
7
Новопокров
ский
4114
2057
1202
 
1985
9358
8
Октябрьский
3855
991
90
 
 
4936
9
Приишимский
4009
1121
141
700
 
5971
10
Семипольский
4682,1
959,9
86,1
 
 
5728,1
11
Ступинский
4075
1004
85
 
 
5164
12
Сухорабов
ский
4446
1253
180
 
 
5879
13
Юбилейный
4309
1286
1061,1
 
1980
8636,1
 
ВСЕГО
62529,1
15209,9
4701,7
700
10000
93140,7

  Приложение 5
к решению ХI сессии маслихата района Шал акына
от 25 декабря 2008 года № 11/2

Целевые трансферты из республиканского бюджета на 2009 год

      Сноска. Приложение 5 в редакции решения Маслихата района Шал акына от 27.07.2009 N 17/3 (вводится в действие с 01.01.2009).

Функ. груп
па
Адм-
тор бюд
жет
ных про
грамм
Про
грам
ма
Наименование
Областные трансферты тысяч тенге
Всего:
теку
щие
раз
ви-
тие
 
 
 
Затраты:
56881
49496
7385
4
 
 
Образование
10629
10629
0
4
 
 
Прочие услуги в
области образования
10629
10629
0
4
464
 
Отдел образования
района (города
областного значения)
10629
10629
0
4
464
004
Информатизация
системы образования в
государственных
учреждениях
образования района
(города областного
значения)
2865
2865
0
 
 
003
Общеобразовательное
обучение
287
287
0
 
 
011
Капитальный, текущий
ремонт объектов
образования в рамках
реализации стратегии
региональной
анятости и
переподготовки кадров
7477
7477
0
6
 
 
Социальная помощь и
социальное
обеспечение
155
155
0
6
 
 
Социальная помощь
155
155
0
6
451
 
Отдел занятости и
социальных программ
района (города
областного значения)
155
155
0
6
451
007
Социальная помощь
отдельным категориям
нуждающихся граждан
по решениям местных
представительных
органов
155
155
0
7
 
 
Жилищно-коммунальное
хозяйство
19876
12491
7385
7
467
 
Отдел строительства
района (города
областного значения)
7385
0
7385
 
 
006
Развитие системы
водоснабжения
7385
0
7385
 
458
 
Отдел жилищно-
коммунального
хозяйства,
пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог
района (города
областного значения)
12491
12491
0
 
 
030
Ремонт инженерно-
коммуникационной
инфраструктуры в
рамках реализации
стратегии
региональной
занятости и
переподготовки кадров
12491
12491
0
8
 
 
Культура, спорт,
туризм и
информационное
пространство
3741
3741
0
 
455
 
Отдел культуры и
развития языков
района (города
областного значения)
3741
3741
0
 
 
004
Капитальный текущий
ремонт объектов
культуры в рамках
реализации стратегии
региональной
занятости и
переподготовки кадров
3741
3741
0
10
 
 
Сельское, водное,
лесное, рыбное
хозяйство, особо
охраняемые природные
территории, охрана
окружающей среды и
животного мира,
земельные отношения
980
980
0
10
463
 
Отдел земельных
отношений района
(города областного
значения)
980
980
0
10
463
006
Землеустройство,
проводимое при
установлении границ
городов районного
значения, районов в
городе, поселков
аулов (сел), аульных
(сельских)округов
980
980
0
12
 
 
Транспорт и
коммуникации
21500
21500
0
 
 
 
Прочие услуги в сфере
транспорта и
коммуникаций
21500
21500
0
 
458
 
Отдел жилищно-
коммунального
хозяйства,
пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог
района (города
областного значения)
21500
21500
0
 
 
008
Ремонт и содержание
автомобильных дорог
районного значения
21500
21500
0
10
463
 
За счет трансфертов
из областного бюджета
21500
21500
0

  Приложение 6
к решению ХI сессии маслихата района Шал акына
от 25 декабря 2008 года № 11/2

Целевые трансферты из областного бюджета на 2009 год

      Сноска. Приложение 6 в редакции решения Маслихата района Шал акына от 26.11.2009 N 19/1 (вводится в действие с 01.01.2009).

Функ.
груп
па
Адм-
тор
бюд
жет
ных
про
грамм
Про
грам
ма
Наименование
Республиканские трансферты
Всего:
текущие
разви
тие
 
 
 
Затраты:
136547
136547
0
4
 
 
Образование
76195
76195
0
4
464
 
Отдел образования района
(города областного
значения)
57890
57890
0
4
464
003
Общеобразовательное
обучение
51537
51537
0
4
464
010
Внедрение новых технологий
обучения в государственной
системе образования за
счет целевых трансфертов
из республиканского
бюджета
6353
6353
0
 
464
 
Отдел образования района
(города областного
значения)
18305
18305
0
 
 
011
Капитальный, текущий
ремонт объектов
образования в рамках
реализации стратегии
региональной занятости и
переподготовки кадров
18305
18305
0
 
 
 
За счет трансфертов из
республиканского бюджета
18305
18305
 
6
 
 
Социальная помощь и
социальное обеспечение
28996
28996
0
6
451
 
Отдел занятости и
социальных программ района
(города областного
значения)
28996
28996
0
6
451
005
Государственная адресная
социальная помощь
6285
6285
0
6
451
016
Государственные пособия на
детей до 18 лет
8841
8841
0
 
 
002
Программа занятости
13870
13870
0
10
 
 
Сельское, водное, лесное,
рыбное хозяйство, особо
охраняемые природные
территории, охрана
окружающей среды и
животного мира, земельные
отношения
13656
13656
0
10
462
 
Отдел сельского хозяйства
района (города областного
значения)
13656
13656
0
 
 
099
Реализация мер социальной
поддержки специалистов
социальной сферы сельских
населенных пунктов за счет
целевого трансферта из
республиканского бюджета
3656
3656
0
 
123
 
Аппарат акима района в
городе, города районного
значения, поселка, аула
(села), аульного
(сельского) округа
10000
10000
0
 
 
019
Финансирование
приоритетных социальных
проектов в поселках, аулах
(селах), аульных
(сельских) округах в
рамках реализации
стратегии региональной
занятости и переподготовки
кадров
10000
10000
0
12
 
 
Транспорт и коммуникации
17700
17700
0
 
458
 
Отдел жилищно-
коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района
(города областного
значения)
17700
17700
0
 
 
008
Ремонт и содержание
автомобильных дорог
районного значения, улиц
городов и населенных
пунктов в рамках
реализации стратегии
региональной занятости и
переподготовки кадров
17700
17700
0