"2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы" облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 10/116 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облыстық мәслихатының 2009 жылғы 4 қыркүйектегі № 18/215 шешімі. Маңғыстау облысының Әділет департаментінде 2009 жылғы 9 қыркүйекте № 2053 тіркелді

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына сәйкес облыстық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:

      1. «2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 10/116 шешіміне (нормативтiк құқықтық кесiмдердi мемлекеттiк тiркеу Тiзiлiмiнде № 2034 болып тіркелген, «Маңғыстау» газетінің 2008 жылғы 13 желтоқсандағы № 197 - 198 санында жарияланған; «2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 10/116 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» облыстық мәслихаттың 2009 жылғы 30 қаңтардағы № 12/144 шешімі, нормативтiк құқықтық кесiмдердi мемлекеттiк тiркеу Тiзiлiмiнде № 2041 болып тіркелген, «Маңғыстау» газетінің 2009 жылғы 24 ақпандағы № 31 - 32 санында жарияланған; «2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 10/116 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2009 жылғы 10 сәуірдегі № 13/159 шешімі, нормативтiк құқықтық кесiмдердi мемлекеттiк тiркеу Тiзiлiмiнде № 2043 болып тіркелген, «Маңғыстау» газетінің 2009 жылғы 28 сәуірдегі № 69 - 70 санында жарияланған; «2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 10/116 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» облыстық мәслихаттың 2009 жылғы 6 мамырдағы № 14/178 шешімі, нормативтiк құқықтық кесiмдердi мемлекеттiк тiркеу Тiзiлiмiнде № 2044 болып тіркелген, «Маңғыстау» газетінің 2009 жылғы 14 мамырдағы № 79 - 80 санында жарияланған; «2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 10/116 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» облыстық мәслихаттың 2009 жылғы 19 маусымдағы № 15/185 шешімі, нормативтiк құқықтық кесiмдердi мемлекеттiк тiркеу Тiзiлiмiнде № 2049 болып тіркелген, «Маңғыстау» газетінің 2009 жылғы 20 маусымдағы № 102-103 санында жарияланған; «2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 10/116 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» облыстық мәслихаттың 2009 жылғы 17 шілдедегі № 16/207 шешімі, нормативтiк құқықтық кесiмдердi мемлекеттiк тiркеу Тiзiлiмiнде № 2050 болып тіркелген, «Маңғыстау» газетінің 2009 жылғы 25 шілдедегі № 119 санында жарияланған) мына өзгерістер енгізілсін:
      2009 жылға арналған облыстық бюджет 1 - қосымшаға сәйкес мына көлемде бекітілсін:
      1) кірістер - 53 060 375 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 26 681 089 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша – 2 426 487 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 500 мың теңге;
      трансферттер түсімі бойынша – 23 952 299 мың теңге;
      2) шығындар – 53 637 193 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 235 571 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 665 571 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 430 000 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 892 221 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу – 892 221 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 1 704 610 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 704 610 мың теңге, соның ішінде:
      қарыздар түсімі – 200 000 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 250 000 мың теңге;
      бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары – 1 754 610 мың теңге;
      2 - тармақта:
      1) тармақшада:
      мына жолдағы:
      «Бейнеу ауданына» «77,3» саны «63,8» санымен ауыстырылсын;
      «Қарақия ауданына» «0» саны «13,7» санымен ауыстырылсын;
      «Маңғыстау ауданына» «36,1» саны «31,5» санымен ауыстырылсын;
      «Түпқараған ауданына» «33,3» саны «7,6» санымен ауыстырылсын;
      «Мұнайлы ауданына» «90,7» саны «97,2» санымен ауыстырылсын;
      «Ақтау қаласына» «17,9» саны «17,2» санымен ауыстырылсын;
      «Жаңаөзен қаласына» «83,3» саны «86,5» санымен ауыстырылсын;
      6) тармақшада:
      мына жолдағы:
      «Ақтау қаласына» «17,2» саны «15,7» санымен ауыстырылсын;
      8 - тармақта:
      «1 686 172» саны «1 736 172» санымен ауыстырылсын;
      11 - тармақта:
      «286 375» саны «417 758» санымен ауыстырылсын;
      көрсетілген шешімнің 1, 6, 12, 14 және 15 қосымшалары осы шешімнің 1, 6, 12, 14 және 15 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы                         Г. Скрагленко

      Облыстық мәслихат хатшысы               Б. Шелпеков

Облыстық мәслихаттың 2009 жылғы
4 қыркүйектегі № 18/215 шешіміне
1 – ҚОСЫМША

2009 жылға арналған облыстық бюджет

Сан Сын ІшкСын Ерек Атауы Сомасы, мың теңге
1 2 3




1.КІРІСТЕР

53 060 375

1




САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

26 681 089


01



Табыс салығы

10 429 561



2


Жеке табыс салығы

10 429 561


03



Әлеуметтік салық

10 125 760



1


Әлеуметтік салық

10 125 760


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

6 125 768



3


Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

6 125 768

2




САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

2 426 487


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

27 043



1


Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

5 680



4


Мемлекеттік меншіктегі заңды тұлғаларға қатысу үлесіне кірістер

3 189



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

18 100



7


Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

74


02



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

31 307



1


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

31 307


03



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

420



1


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

420


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер

2 367 717



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2 367 717

3




НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

500


01



Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

500



1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

500

4




ТРАНСФЕРТТЕР ТҮСІМІ

23 952 299


01



Төмен тұрған мемлекеттік басқару органдарынан алынатын трансферттер

2 800 380



2


Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер

2 800 380


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

21 151 919



1


Республикалық бюджеттен түсетін трансферттер

21 151 919

Ф. топ Әкімші Бағ Кі-ші бағ Атауы Сомасы, мың теңге
1 2 3




2. ШЫҒЫНДАР

53 637 193

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

697 593


110



Облыс мәслихатының аппараты

28 762



001


Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

28 762


120



Облыс әкімінің аппараты

525 747



001


Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету

305 118



002


Ақпараттық жүйелер құру

220 629


257



Облыстың қаржы басқармасы

88 901



001


Қаржы басқармасының қызметін қамтамасыз ету

76 887



009


Коммуналдық меншікті жекешелендіруді ұйымдастыру

5 230



010


Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

6 784


258



Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

54 183



001


Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының қызметін қамтамасыз ету

54 183

02




Қорғаныс

61 575


250



Облыстың жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялар мен дүлей зілзалалардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасы

61 575



001


Жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялар мен дүлей зілзалалардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасының қызметін қамтамасыз ету

15 843



003


Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс - шаралар

13 532



004


Облыстық ауқымдағы азаматтық қорғаныс іс-шаралары

2 200



005


Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру

30 000

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

2 297 927


252



Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы

2 192 955



001


Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органының қызметін қамтамасыз ету

2 070 472



002


Облыс аумағында қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

120 878



003


Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу

1 605


271



Облыстың құрылыс басқармасы

104 972



003


Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту

104 972

04




Білім беру

8 069 110


252



Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы

50 866



007


Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

50 866


253



Облыстың денсаулық сақтау басқармасы

114 861



003


Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

28 200



043


Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мекемелерінде мамандар даярлау

79 706



060


Кадрларды даярлау және қайта даярлау

6 955


260



Облыстың туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасы

445 190



006


Балаларға қосымша білім беру

445 190


261



Облыстың білім беру басқармасы

5 002 774



001


Білім беру басқармасының қызметін қамтамасыз ету

36 866



003


Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру

214 712



004


Білім берудің мемлекеттік облыстық мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру




005


Білім берудің мемлекеттік облыстық мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

19 602



006


Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру

142 808



007


Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу

210 741



008


Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу

194 177



009


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 122 524



010


Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

54 502



011


Балалар мен жеткіншектердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық- педагогикалық консультациялық көмек көрсету

38 585



012


Дамуында проблемалары бар балалар мен жеткіншектердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу

16 460



018


Жаңадан іске қосылатын білім беру объектілерін ұстауға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

530 468



024


Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

1 261 666



026


Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне білім беру саласында мемлекеттік жүйенің жаңа технологияларын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

76 289



029


Әдістемелік жұмыс

12 157



048


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

94 228



058


Бастапқы, негізгі, орта және жалпы орта білім беру мемлекеттік мекемелері үшін лингафондық және мультимедиялық кабинеттер жасауға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер

132 984



060


Кадрларды даярлау және қайта даярлау

721 087



113


Жергілікті бюджеттен трансферттер

122 918


271



Облыстың құрылыс басқармасы

2 455 419



004


Білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер

2 022 420



037


Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

432 999

05




Денсаулық сақтау

12 081 579


253



Облыстың денсаулық сақтау басқармасы

10 405 578



001


Денсаулық сақтау басқармасының қызметін қамтамасыз ету

54 730



002


Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде денсаулық сақтау объектілерін күрделі, ағымды жөндеу

900 054



004


Бастапқы медициналық-санитарлық көмек және денсаулық сақтау ұйымдары мамандарының жолдамасы бойынша стационарлық медициналық көмек көрсету

4 080 067



005


Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның құрамдарын және дәрілерді өндіру

77 184



006


Ана мен баланы қорғау

68 029



007


Салауатты өмір салтын насихаттау

61 651



008


Қазақстан Республикасында ЖҚТБ індетінің алдын алу және қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

8 771



009


Әлеуметтік жағынан елеулі және айналадағылар үшін қауіп төндіретін аурулармен ауыратын адамдарға медициналық көмек көрсету

1 641 867



010


Халыққа бастапқы медициналық-санитарлық көмек көрсету

2 031 014



011


Жедел және шұғыл көмек көрсету және санитарлық авиация

479 665



012


Төтенше жағдайларда халыққа медициналық көмек көрсету

52 646



013


Паталогоанатомиялық союды жүргізу

10 315



014


Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және мамандандырылған балалар және емдік тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету

290 719



016


Азаматтарды елді мекеннің шегінен тыс емделуге тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету

30 817



017


Шолғыншы эпидемиологиялық қадағалау жүргізу үшін тест-жүйелерін сатып алу

768



018


Ақпараттық талдау орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

13 262



019


Туберкулезбен ауыратындарды туберкулезге қарсы препараттарымен қамтамасыз ету

74 395



020


Диабет ауруларын диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету

38 467



021


Онкологиялық ауруларды химия препараттарымен қамтамасыз ету

123 221



022


Бүйрек жетімсіздігі бар ауруларды дәрі-дәрмек құралдарымен, диализаторлармен, шығыс материалдарымен және бүйрегі алмастырылған ауруларды дәрі-дәрмек құралдарымен қамтамасыз ету

44 288



026


Гемофилиямен ауыратын ересек адамдарды емдеу кезінде қанның ұюы факторлармен қамтамасыз ету

94 894



027


Халыққа иммунды алдын алу жүргізу үшін вакциналарды және басқа иммундық-биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу

164 918



028


Жаңадан iске қосылатын денсаулық сақтау объектiлерiн ұстау

63 836


271



Облыстың құрылыс басқармасы

1 676 001



038


Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

1 676 001

06




Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

2 559 837


256



Облыстың жұмыспен қамтылу мен әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасы

843 200



001


Жұмыспен қамту мен әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының қызметін қамтамасыз ету

47 449



002


Жалпы үлгідегі мүгедектер мен қарттарды әлеуметтік қамтамасыз ету

417 994



003


Мүгедектерге әлеуметтік қолдау көрсету

47 540



005


Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде әлеуметтiк қамсыздандыру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу

4 000



011


Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

60



020


Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне ең төменгі күнкөрістің мөлшері өскеніне байланысты мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмегін және 18 жасқа дейінгі балаларға айсайынғы мемлекеттік жәрдемақыға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

69 006



022


Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде тамақтану нормаларын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 000



027


Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне әлеуметтік жұмыс орындары және жастар тәжірибесі бағдарламасын кеңейтуге ағымдағы нысаналы трансферттері

255 151


261



Облыстың білім беру басқармасы

231 196



015


Жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру

231 196


271



Облыстың құрылыс басқармасы

1 485 441



039


Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкциялау

1 485 441

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9 275 121


271



Облыстың құрылыс басқармасы

3 442 195



010


Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

1 294 000



012


Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерге инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 943 195



030


Коммуналдық шаруашылық объектілерін дамыту

205 000


279



Облыстың энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы

5 832 926



001


Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының қызметiн қамтамасыз ету

29 374



004


Елді мекендерді газдандыру

4 879 242



015


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жөндеуге және елді-мекендерді көркейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттері

201 951



016


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және елді-мекендерді көркейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері

722 359

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

1 835 593


259



Облыстың мұрағат және құжаттама басқармасы

77 542



001


Мұрағат және құжаттама басқармасының қызметін қамтамасыз ету

8 795



002


Мұрағат қорының сақталуын қамтамасыз ету

68 747



004


Ақпараттық жүйелер құру

0


260



Облыстың туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасы

683 682



001


Дене шынықтыру және спорт басқармасының қызметін қамтамасыз ету

24 329



003


Облыстық деңгейінде спорт жарыстарын өткізу

19 312



004


Әртүрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы

630 041



013


Туристік қызметті реттеу

10 000


262



Облыстық мәдениет басқармасы

642 251



001


Мәдениет басқармасының қызметін қамтамасыз ету

24 364



003


Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

50 301



005


Тарихи-мәдени мұралардың сақталуын және оған қол жетімді болуын қамтамасыз ету

270 963



006


Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде мәдениет объектілерін күрделі, ағымды жөндеу

60 500



007


Театр және музыка өнерін қолдау

202 610



008


Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету

33 513


263



Облыстың ішкі саясат басқармасы

342 526



001


Ішкі саясат басқармасының қызметін қамтамасыз ету

127 417



002


Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізу

164 789



003


Жастар саясаты саласында өңірлік бағдарламаларды іске асыру

50 320


264



Облыстың тілдерді дамыту басқармасы

14 416



001


Тілдерді дамыту басқармасының қызметін қамтамасыз ету

12 989



002


Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

1 427


271



Облыстың құрылыс басқармасы

75 176



016


Мәдениет объектілерін дамыту

31 891



017


Спорт объектілерін дамыту

42 300



018


Мұрағат объектілерін дамыту

985

09




Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

3 696 222


279



Облыстың энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы

3 696 222



007


Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

3 243 805



011


Жылу-энергетикалық жүйені дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы даму трансферттері

452 417

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

3 296 843


251



Облыстың жер қатынастары басқармасы

42 236



001


Жер қатынастары басқармасының қызметін қамтамасыз ету

20 000



003


Жер қатынастарын жүзеге асыруды қамтамасыз ету

22 236


254



Облыстың табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы

285 297



001


Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының қызметін қамтамасыз ету

25 612



005


Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсіру

26 980



008


Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар өткізу

232 705


255



Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы

157 681



001


Ауыл шаруашылығы басқармасының қызметін қамтамасыз ету

31 740



009


Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау

46 095



010


Асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдау

54 750



011


Өндірілетін ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігі мен сапасын арттыруды қолдау

10 936



014


Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау

3 160



020


Көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жанар-жағар май және басқа да тауар-материалдық құндылықтарының құнын арзандату

11 000


258



Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

1 160 694



004


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде әлеуметтік жобаларды қаржыландыруға ағымдағы нысаналы трансферттері

1 051 000



099


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

109 694


271



Облыстың құрылыс басқармасы

1 650 935



020


Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту




022


Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту

517 970



029


Сумен жабдықтау жүйесін дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

1 132 965

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

113 692


267



Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы

22 903



001


Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының қызметін қамтамасыз ету

22 903


271



Облыстың құрылыс басқармасы

37 794



001


Құрылыс басқармасының қызметін қамтамасыз ету

37 794


272



Облыстың сәулет және қала құрылысы басқармасы

52 995



001


Сәулет және қала құрылысы басқармасының қызметін қамтамасыз ету

52 995

12




Көлік және коммуникациялар

2 585 765


268



Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

2 585 765



001


Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының қызметін қамтамасыз ету

24 868



002


Көлік инфрақұрылымын дамыту

1 024 303



003


Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

764 115



004


Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша тұрақты ішкі әуетасымалдарды субсидиялау

12 678



005


Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын ұйымдастыру

62 000



009


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қала және елді-мекендер көшелерін жөндеуге және ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттері

587 947



010


Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қалалардың және елді-мекендердің көшелерін өткізуге салу және құруға, қайта берілетін нысаналы даму трансферттері

59 854



113


Жергілікті бюджеттерден алынатын трансферттер

50 000

13




Басқалар

701 592


257



Облыстың қаржы басқармасы

417 758



012


Облыстың жергілікті атқарушы органының резерві

417 758


258



Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

237 870



003


Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

237 870


265



Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы

45 964



001


Кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының қызметін қамтамасыз ету

45 964

15




Трансферттер

6 364 744


257



Облыстың қаржы басқармасы

6 364 744



006


Бюджеттік алулар

5 342 114



007


Субвенциялар

700 459



011


Нысаналы трансферттерді қайтару

1 531



024


Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

320 640





3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

235 571





Бюджеттік кредиттер

665 571

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

365 571


271



Облыстың құрылыс басқармасы

365 571



009


Тұрғын үй салуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне несие беру

365 571

13




Басқалар

300 000


265



Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы

300 000



013


«Шағын және орта бизнесті қаржыландыру және ауыл халқына шағын кредит беру үшін «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ-ның еншілес ұйымдарына кредит беру

300 000

Сан Сын Ішк Сын Ерек Атауы Сомасы, мың теңге
1 2 3

5




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ

430 000


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

430 000



01


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

430 000

Фтоп Әкімші Бағ Кі-ші бағ Атауы Сомасы, мың теңге
1 2 3




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

892 221





Қаржы активтерін сатып алу

892 221

13




Басқалар

892 221


257



Облыстың қаржы басқармасы

892 221



005


Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

892 221

Сан Сын ІшкСын Ерек Атауы Сомасы, мың теңге

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0


01



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0



1


Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0




02

Коммуналдық меншіктегі заңды тұлғалардың қатысу үлестерін, бағалы қағаздарын сатудан түсетін түсімдер





05

Мүліктік кешен түріндегі коммуналдық мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік кәсіпорындарды және коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың жедел басқаруындағы немесе шаруашылық жіргізуіндегі өзге мемлекеттік мүлікті сатудан түсетін түсімдер


Атауы Сомасы, мың теңге




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

-1 704 610





6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

1 704 610

07




Қарыздар түсімі

200 000


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

200 000



2


Қарыз алу келісім-шарттары

200 000




02

Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар

200 000

16




Қарыздарды өтеу

250 000


257



Облыстың қаржы департаменті

250 000



008


Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу

250 000

08




Бюджет қаражаты қалдықтарының қозғалысы

1 754 610


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1 754 610



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 754 610




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 754 610

Облыстық мәслихаттың 2009 жылғы
4 қыркүйектегі № 18/215 шешіміне
6 - ҚОСЫМША

Облыстық бюджеттен аудандар мен қалалардың 2009 жылға арналған бюджеттеріне нысаналы даму трансферттер сомасын бөлу

(мың теңге)

№ р/с

Атауы

Барлық шығыстар, оның ішінде:

Білім беру объектілерін дамытуға

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және жайластыруға

А

Б

1

2

3


Облыс бойынша барлығы

1 736 172

1 464 977

271 195

1.

Қарақия ауданы

275 195

104 000

171 195

2.

Мұнайлы ауданы

1 200 000

1 200 000


3.

Түпқараған ауданы

160 977

160 977


4.

Жаңаөзен қаласы

100 000


100 000

Облыстық мәслихаттың 2009 жылғы
4 қыркүйектегі № 18/215 шешіміне
12 - ҚОСЫМША

2008-2010 жылдарға арналған тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға 2009 жылға арналған аудандар мен қалалар бюджеттеріне республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері мен бюджеттік несиелер сомаларын бөлу

(мың теңге)

№ р/с

Атауы

Барлық шығыс- тар, оның ішінде:

Мемле-кеттік комму-налдық тұрғын үй қоры- ның тұрғын үй құры- лысына

Жаңа-өзен қала-сында бюд- жет- тік меке-мелердің қыз- мет- шіле-ріне және жас семьяларға арналған 20 пәтерлік екі тұр- ғын- үй құры-лысы-на

«100 мектеп және 100 аурухана» жобасын іске асыру аясында салына- тын білім беру және денсау- лық сақтау ұйымдары қызмет- керлері үшін тұрғын үй салуға және сатып алуға аудандар мен қалалар бюджет- терін несиелендіруге

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды абаттандыру мен дамытуға

Шығыстар сома-сы

оның ішінде:

инже- нерлік-комму- ника- циялық инфра- құры- лымды жайлас-тыру мен дамыту-ға

ин- же- нер-лік желілер-ді жөн-деу-ге және қай-та жаң-ғыр-туға

А

Б

1

2

3

4

5

6

7


Облыс бойынша барлығы, оның ішінде:

3 166 000

594 000

700 000

200 000

1 672 000

1 515 000

157 000

1

Бейнеу ауданы

363 088




363 088

363 088


2

Қарақия ауданы

75 721




75 721

75 721


3

Маңғыстау ауданы

200 000




200 000

200 000


4

Мұнайлы ауданы

277 104



51 025

226 079

226 079


5

Түпқара- ған ауданы

289 912



100 000

189 912

189 912


6

Ақтау қаласы

1 186 975

594 000


48 975

544 000

387 000

157 000

7

Жаңаөзен қаласы

773 200


700 000


73 200

73 200


Облыстық мәслихаттың 2009 жылғы
4 қыркүйектегі № 18/215 шешіміне
14 – ҚОСЫМША

Жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру аясында 2009 жылға арналған облыстық бюджетке, аудандар мен қалалардың бюджеттеріне республикалық бюджеттен берілген даму трансферттері мен ағымдағы нысаналы трансферттер сомаларын бөлу

(мың теңге)

Атауы

Бар-лық шығыстар, оның ішінде:

Бі- лім беру объектілерін күрделі және ағымдағы жөндеуге

Денсаулық сақтау объектілерін күрделі және ағымдағы жөндеуге

Әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін күрделі және ағымдағы жөндеуге

Мәдениет объектілерін күрделі және ағымдағы жөндеуге

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және қалалар мен елді-мекендер көшелерін жөндеуге және ұстауға

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қалалардың және елді-мекендердің көшелерін өткізуге салу және құруға

Инженерлік-коммуналдық инфрақұрылымды жөндеуге және елді мекендерді көркейтуге

Инженерлік-коммуналдық инфрақұрылымды дамытуға және елді мекендерді көркейтуге

Ауылдардағы (селолардағы), ауылдық (селолық) округтердегі әлеуметтік жобаларды қаржыландыруға

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Облыс бойынша:

4 115 311

1 242 300

185 400

4 000

60 500

587 947

59 854

201 951

722 359

1 051 000

1.

Бей- неу ауда-ны

421 846

155 992




212 244




53 610

2.

Қарақия ауда-ны

187 900









187 900

3.

Маңғыстау ауда-ны

898 276

65 469




325 703


30 864

422 359

53 881

4.

Мұнайлы ауда-ны

426 518

308 609








117 909

5.

Түпқараған ауда-ны

260 226

55 772




50 000

59 854



94 600

6.

Ақтау қала-сы

721 564

250 477






171 087

300 000


7.

Жаңаөзен қаласы

829 305

286 205








543 100

8.

Облыстық

369 676

119 776

185 400

4 000

60 500






Облыстық мәслихаттың 2009 жылғы
4 қыркүйектегі № 18/215 шешіміне
15 - ҚОСЫМША

2009 жылға арналған облыстық бюджетке, аудандар мен қалалар бюджеттеріне әлеуметтік жұмыс орындары және жастар практикасы бағдарламасын кеңейтуге және кадрларды даярлау және қайта даярлауға республикалық бюджеттен берілген ағымдағы нысаналы трансферттер сомаларын бөлу

(мың теңге)

№ р/с

Атауы

Барлық шығыстар, оның ішінде:

Әлеуметтік жұмыс орындары және жастар практикасы бағдарламасын кеңейтуге

оның ішінде:

Кадрларды даярлау және оларды қайта даярлау

оның ішінде:

Әлеуметтік жұмыс орындарын құруға

Жастар практикасы бағдарламасын кеңейтуге

Облыстың білім беру басқармасы

Облыстың денсаулық сақтау басқармасы

А

Б

1

2

3

4

5

6

7


Облыс бойынша:

983 193

255 151

200 083

55 068

728 042

721 087

6 955

1.

Бейнеу ауданы

19 800

19 800

13 000

6 800




2.

Қарақия ауданы

34 000

34 000

26 800

7 200




3.

Маңғыстау ауданы

9 350

9 350

6 650

2 700




4.

Мұнайлы ауданы

42 163

42 163

35 763

6 400




5.

Түпқараған ауданы

10 320

10 320

5 820

4 500




6.

Ақтау қаласы

47 518

47 518

33 050

14 468




7.

Жаңаөзен қаласы

92 000

92 000

79 000

13 000




8.

Облыстық

728 042




728 042

721 087

6 955

О внесении изменений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 "Об областном бюджете на 2009 год"

Решение Мангистауского областного маслихата № 18/215 от 4 сентября 2009 года. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области № 2053 от 9 сентября 2009 года

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» областной маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 "Об областном бюджете на 2009 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2034, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 13 декабря 2008 года № 203-204; решение областного маслихата от 30 января 2009 года № 12/144 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год», зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2041, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 24 февраля 2009 года № 32; решение областного маслихата от 10 апреля 2009 года № 13/159 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год», зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2043, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 28 апреля 2009 года № 73; решение областного маслихата от 06 мая 2009 года № 14/178 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год», зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2044, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 14 мая 2009 года № 82 - 83; решение областного маслихата от 19 июня 2009 года № 15/185 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год», зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2049, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 20 июня 2009 года № 105 - 106; решение областного маслихата от 17 июля 2009 года № 16/207 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год», зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2050, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 25 июля 2009 года № 121); следующие изменения:
      Утвердить областной бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы - 53 060 375 тысячи тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 26 681 089 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 2 426 487 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала - 500 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 23 952 299 тысяч тенге;
      2) затраты - 53 637 193 тысячи тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 235 571 тысяча тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 665 571 тысяча тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 430 000 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 892 221 тысяча тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 892 221 тысяча тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 1 704 610 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 704 610 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 200 000 тысяч тенге;
      погашение займов – 250 000 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 1 754 610 тысяч тенге;
      в пункте 2:
      в подпункте 1):
      в строке:
      «Бейнеускому району» цифры «77,3» заменить цифрами «63,8»;
      «Каракиянскому району» цифры «0» заменить цифрами «13,7»;
      «Мангистаускому району» цифры «36,1» заменить цифрами «31,5»;
      «Тупкараганскому району» цифры «33,3» заменить цифрами «7,6»;
      «Мунайлинскому району» цифры «90,7» заменить цифрами «97,2»;
      «городу Актау» цифры «17,9» заменить цифрами «17,2»;
      «городу Жанаозен» цифры «83,3» заменить цифрами «86,5»;
      в подпункте 6):
      в строке:
      «городу Актау» цифры «17,2» заменить цифрами «15,7»;
      в пункте 8:
      цифры «1 686 172» заменить цифрами «1 736 172»;
      в пункте 11:
      цифры «286 375» заменить цифрами «417 758»;
      приложения 1, 6, 12, 14 и 15 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 6, 12, 14 и 15 настоящего решения.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.

      Председатель сессии                     Г. Скрагленко

      Секретарь областного маслихата          Б. Чельпеков

      «СОГЛАСОВАНО»
      Начальник управления экономики и
      бюджетного планирования области
      Нургалиева Х.Х.
      4 сентября 2009 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению областного маслихата
от 4 сентября 2009 года № 18/215

Областной бюджет на 2009 год

Кат. Кл Пдк Спк Наименование Сумма,
тыс. тенге
1
2 3




1. ДОХОДЫ

53 060 375

1




HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ

26 681 089


01



Подоходный налог

10 429 561



2


Индивидуальный подоходный налог

10 429 561


03



Социальный налог

10 125 760



1


Социальный налог

10 125 760


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6 125 768



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

6 125 768

2




HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ

2 426 487


01



Доходы от государственной собственности

27 043



1


Поступления части чистого дохода государственных предприятий

5 680



4


Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

3 189



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

18 100



7


Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

74


02



Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

31 307



1


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

31 307


03



Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

420



1


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

420


06



Прочие неналоговые поступления

2 367 717



1


Прочие неналоговые поступления

2 367 717

3




ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

500


01



Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

500



1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

500

4




ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

23 952 299


01



Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

2 800 380



2


Трансферты из районных (городских) бюджетов

2 800 380


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21 151 919



1


Трансферты из республиканского бюджета

21 151 919

Фгр Адм Пр. Ппр Наименование Сумма, тыс. тенге
1
2 3




2. ЗАТРАТЫ

53 637 193

01




Государственные услуги общего характера

697 593


110



Аппарат маслихата области

28 762



001


Обеспечение деятельности маслихата области

28 762


120



Аппарат акима области

525 747



001


Обеспечение деятельности акима области

305 118



002


Создание информационных систем

220 629


257



Управление финансов области

88 901



001


Обеспечение деятельности управления финансов

76 887




003

Аппараты местных органов

76 247




007

Повышение квалификации государственных служащих

140




009

Материально-техническое оснащение государственных органов

500



009


Организация приватизации коммунальной собственности

5 230



010


Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

6 784


258



Управление экономики и бюджетного планирования области

54 183



001


Обеспечение деятельности управления экономики и бюджетного планирования

54 183

02




Оборона

61 575


250



Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области

61 575



001


Обеспечение деятельности управления по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий

15 843



003


Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

13 532



004


Мероприятия гражданской обороны областного масштаба

2 200



005


Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба

30 000

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

2 297 927


252



Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета

2 192 955



001


Обеспечение деятельности исполнительного органа внутренних дел, финансируемого из областного бюджета

2 070 472



002


Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории области

120 878



003


Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

1 605


271



Управление строительства области

104 972



003


Развитие объектов органов внутренних дел

104 972

04




Образование

8 069 110


252



Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета

50 866



007


Повышение квалификации и переподготовка кадров

50 866


253



Управление здравоохранения области

114 861



003


Повышение квалификации и переподготовка кадров

28 200



043


Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, после среднего образования

79 706



060


Подготовка и переподготовка кадров

6 955


260



Управление туризма, физической культуры и спорта области

445 190



006


Дополнительное образование для детей

445 190


261



Управление образования области

5 002 774



001


Обеспечение деятельности управления образования

36 866



003


Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам

214 712



005


Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования

19 602



006


Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

142 808



007


Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба

210 741



008


Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

194 177



009


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

1 122 524



010


Повышение квалификации и переподготовка кадров

54 502



011


Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

38 585



012


Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

16 460



018


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание вновь вводимых объектов образования

530 468



024


Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

1 261 666



026


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования

76 289



029


Методическая работа

12 157



048


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования

94 228



058


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования

132 984



060


Подготовка и переподготовка кадров

721 087



113


Трансферты из местных бюджетов

122 918


271



Управление строительства области

2 455 419



004


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования

2 022 420



037


Строительство и реконструкция объектов образования

432 999

05




Здравоохранение

12 081 579


253



Управление здравоохранения области

10 405 578



001


Обеспечение деятельности управления здравоохранения

54 730



002


Капитальный, текущий ремонт объектов здравоохранения в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

900 054



004


Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения

4 080 067



005


Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения

77 184



006


Охрана материнства и детства

68 029



007


Пропаганда здорового образа жизни

61 651



008


Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИДом в Республике Казахстан

8 771



009


Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих

1 641 867



010


Оказание первичной медико-санитарной помощи населению

2 031 014



011


Оказание скорой и неотложной помощи и санитарная авиация

479 665



012


Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях

52 646



013


Проведение патологоанатомического вскрытия

10 315



014


Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне

290 719



016


Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

30 817



017


Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора

768



018


Обеспечение деятельности информационно-аналитических центров

13 262



019


Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами

74 395



020


Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами

38 467



021


Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами

123 221



022


Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами, диализаторами, расходными материалами и больных после трансплантации почек лекарственными средствами

44 288



026


Обеспечение факторами свертывания крови при лечении взрослых, больных гемофилией

94 894



027


Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения

164 918



028


Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения

63 836


271



Управление строительства области

1 676 001



038


Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

1 676 001

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

2 559 837


256



Управление координации занятости и социальных программ области

843 200



001


Обеспечение деятельности управления координации занятости и социальных программ

47 449



002


Социальное обеспечение престарелых и инвалидов общего типа

417 994



003


Социальная поддержка инвалидов

47 540



005


Капитальный, текущий ремонт объектов социального обеспечения в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

4 000



011


Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

60



020


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума

69 006



022


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение норм питания в медико-социальных учреждениях

2 000



027


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики

255 151


261



Управление образования области

231 196



015


Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

231 196


271



Управление строительства области

1 485 441



039


Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения

1 485 441

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

9 275 121


271



Управление строительства области

3 442 195



010


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

1 294 000



012


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 943 195



030


Развитие объектов коммунального хозяйства

205 000


279



Управление энергетики и коммунального хозяйства области

5 832 926



001


Обеспечение деятельности управления энергетики и коммунального хозяйства

29 374



004


Газификация населенных пунктов

4 879 242



015


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

201 951



016


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

722 359

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 835 593


259



Управление архивов и документации области

77 542



001


Обеспечение деятельности управления архивов и документации

8 795



002


Обеспечение сохранности архивного фонда

68 747


260



Управление туризма, физической культуры и спорта области

683 682



001


Обеспечение деятельности управления физической культуры и спорта

24 329



003


Проведение спортивных соревнований на областном уровне

19 312



004


Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

630 041



013


Регулирование туристской деятельности

10 000


262



Управление культуры области

642 251



001


Обеспечение деятельности управления культуры

24 364



003


Поддержка культурно-досуговой работы

50 301



005


Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

270 963



006


Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

60 500



007


Поддержка театрального и музыкального искусства

202 610



008


Обеспечение функционирования областных библиотек

33 513


263



Управление внутренней политики области

342 526



001


Обеспечение деятельности управления внутренней политики

127 417



002


Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

164 789



003


Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

50 320


264



Управление по развитию языков области

14 416



001


Обеспечение деятельности управления по развитию языков

12 989



002


Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана

1 427


271



Управление строительства области

75 176



016


Развитие объектов культуры

31 891



017


Развитие объектов спорта

42 300



018


Развитие объектов архивов

985

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

3 696 222


279



Управление энергетики и коммунального хозяйства области

3 696 222



007


Развитие теплоэнергетической системы

3 243 805



011


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы

452 417

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

3 296 843


251



Управление земельных отношений области

42 236



001


Обеспечение деятельности управления земельных отношений

20 000



003


Регулирование земельных отношений

22 236


254



Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области

285 297



001


Обеспечение деятельности управления природных ресурсов и регулирования природопользования

25 612



005


Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение

26 980



008


Проведение мероприятий по охране окружающей среды

232 705


255



Управление сельского хозяйства области

157 681



001


Обеспечение деятельности управления сельского хозяйства

31 740



009


Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения

46 095



010


Поддержка племенного животноводства

54 750



011


Поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур

10 936



014


Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям

3 160



020


Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ

11 000


258



Управление экономики и бюджетного планирования области

1 160 694



004


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

1 051 000



099


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

109 694


271



Управление строительства области

1 650 935



022


Развитие объектов охраны окружающей среды

517 970



029


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения

1 132 965

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

113 692


267



Управление государственного архитектурно-строительного контроля области

22 903



001


Обеспечение деятельности управления государственного архитектурно-строительного контроля

22 903


271



Управление строительства области

37 794



001


Обеспечение деятельности управления строительства

37 794


272



Управление архитектуры и градостроительства области

52 995



001


Обеспечение деятельности управление архитектуры и градостроительства

52 995

12




Транспорт и коммуникации

2 585 765


268



Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

2 585 765



001


Обеспечение деятельности управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог

24 868



002


Развитие транспортной инфраструктуры

1 024 303



003


Обеспечение функционирования автомобильных дорог

764 115



004


Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов

12 678



005


Организация пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям

62 000



009


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров

587 947



010


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров

59 854



113


Трансферты из местных бюджетов

50 000

13




Прочие

701 592


257



Управление финансов области

417 758



012


Резерв местного исполнительного органа области

417 758


258



Управление экономики и бюджетного планирования области

237 870



003


Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы

237 870


265



Управление предпринимательства и промышленности области

45 964



001


Обеспечение деятельности управления предпринимательства и промышленности

45 964

15




Трансферты

6 364 744


257



Управление финансов области

6 364 744



006


Бюджетные изъятия

5 342 114



007


Субвенции

700 459



011


Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 531



024


Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

320 640





3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

235 571





Бюджетные кредиты

665 571

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

365 571


271



Управление строительства области

365 571



009


Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья

365 571

13




Прочие

300 000


265



Управление предпринимательства и промышленности области

300 000



013


Кредитование дочерних организаций АО «НУХ «КазАгро» для финансирования малого и среднего бизнеса и микрокредитования сельского населения

300 000

Кат. Кл Пдк Спк Наименование Сумма, тыс. тенге
1
2 3

5




ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

430 000


01



Погашение бюджетных кредитов

430 000



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

430 000

Фгр Адм Пр Ппр Наименование Сумма, тыс. тенге
1 2 3




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

892 221





Приобретение финансовых активов

892 221

13




Прочие

892 221


257



Управление финансов области

892 221



005


Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

892 221




011

За счет трансфертов из республиканского бюджета





015

За счет средств местного бюджета

892 221

Кат. Кл Пдк Спк Наименование Сумма, тыс. тенге
1
2 3

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0


01



Поступления от продажи финансовых активов государства

0



1


Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0




02

Поступления от продажи доли участия, ценных бумаг юридических лиц, находящихся в коммунальной собственности





05

Поступления от продажи коммунальных государственных учреждений и государственных предприятий в виде имущественного комплекса, иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении коммунальных государственных предприятий


Наименование Сумма, тыс. тенге
1
2 3




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 704 610





6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 704 610

7




Поступление займов

200 000


01



Внутренние государственные займы

200 000



2


Договоры займа

200 000




02

Займы, получаемые местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы

200 000

16




Погашение займов

250 000


257



Управление финансов области

250 000



008


Погашение долга местного исполнительного органа

250 000

8




Движение остатков бюджетных средств

1 754 610


01



Остатки бюджетных средств

1 754 610



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 754 610




01

Свободные остатки бюджетных средств

1 754 610

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению областного маслихата
от 4 сентября 2009 года № 18/215

Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из областного бюджета бюджетам районов и городов на 2009 год

(тыс.тенге)

№ п/п

Наименование

Всего расходов, в том числе:

на развитие объектов образования

на развитие и обустройство инженерно-коммуни-кационной инфраструктуры

А

Б

1

2

3


Всего по области

1 736 172

1 464 977

271 195

1.

Каракиянский район

275 195

104 000

171 195

2.

Мунайлинский район

1 200 000

1 200 000


3.

Тупкараганский район

160 977

160 977


4.

город Жанаозен

100 000


100 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к решению областного маслихата
от 4 сентября 2009 года № 18/215

Распределение сумм целевых трансфертов на развитие и бюджетных кредитов из республиканского бюджета бюджетам районов и городов на 2009 год на реализацию Государственной программы жилищного строительства на 2008 - 2010 годы

(тыс.тенге)

№ п/п

Наимено- вание

Всего расхо-дов, в том числе:

На строительство жилья государствен- ного комму- нально-го жилищ- ного фонда

на строительство двух 20-кв. жилых домов для работ- ников бюджет- ных органи-заций и молодых семей г. Жана- озен

На кредитование строительства и приобретения жилья для работ- ников органи-заций образо-вания и здравоохране- ния, строительство которых реализуется в рамках проекта «100 школ и 100 больниц»

На развитие и благоустройство инженерно-коммуника-ционной инфраструктуры

Сум-ма рас-хо- дов

в том числе

на разви- тие и обустройство инженерно-ком-муника-ционной инфра- струк- туры

на ремонт и рекон- струк- цию инженерных сетей

А

Б

1

2

3

4

5

6

7


Всего по области

3 166 000

594 000

700 000

200 000

1 672 000

1 515 000

157 000

1.

Бейнеу- ский район

363 088




363 088

363 088


2.

Каракиян-ский район

75 721




75 721

75 721


3.

Мангистауский район

200 000




200 000

200 000


4.

Мунайлин-ский район

277 104



51 025

226 079

226 079


5.

Тупкара- ганский район

289 912



100 000

189 912

189 912


6.

Город Актау

1 186 975

594 000


48 975

544 000

387 000

157 000

7.

Город Жанаозен

773 200


700 000


73 200

73 200


ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к решению областного маслихата
от 4 сентября 2009 года № 18/215

Распределение сумм целевых текущих трансфертов и трансфертов на развитие из республиканского бюджета областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2009 год для финансирования мероприятий в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

(тыс.тенге)

№ п/п

Наименование

Всего расходов, в том числе:

На капитальный, текущий ремонт объектов образования

На капитальный, текущий ремонт объектов здравоохра-нения

На капитальный, текущий ремонт объектов социального обеспечения

На капитальный, текущий ремонт объектов культуры

На ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов

На строительство и реконструкцию автомобильных дорог районного значения, улицгородов и населенных пунктов

На ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов

На развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов

На финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9


Всего по области

4 115 311

1 242 300

185 400

4 000

60 500

587 947

59 854

201 951

722 359

1 051 000

1.

Бейнеуский район

421 846

155 992




212 244




53 610

2.

Каракиянский район

187 900









187 900

3.

Мангистау- ский район

898 276

65 469




325 703


30 864

422 359

53 881

4.

Мунай-лин- ский район

426 518

308 609








117 909

5.

Тупкараганс-кий район

260 226

55 772




50 000

59 854



94 600

6.

Город Актау

721 564

250 477






171 087

300 000


7.

Город Жана- озен

829 305

286 205








543 100

8.

Областной

369 676

119 776

185 400

4 000

60 500






ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к решению областного маслихата
от 4 сентября 2009 года № 18/215

Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2009 год на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики и на подготовку и переподготовку кадров

(тыс.тенге)

№ п/п

Наименование

Всего расходов, в том числе:

На расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики

в том числе:

На подготовку и переподготовку кадров

в том числе:

на расширение программы социальных рабочих мест

на расширение программы молодежной практики

Управление образования области

Управление здравоохранения области

А

Б

1

2

3

4

5

6

7


Всего по области

983 193

255 151

200 083

55 068

728 042

721 087

6 955

1.

Бейнеуский район

19 800

19 800

13 000

6 800




2.

Каракиян- ский район

34 000

34 000

26 800

7 200




3.

Мангистау-ский район

9 350

9 350

6 650

2 700




4.

Мунайлин- ский район

42 163

42 163

35 763

6 400




5.

Тупкараганский район

10 320

10 320

5 820

4 500




6.

Город Актау

47 518

47 518

33 050

14 468




7.

Город Жанаозен

92 000

92 000

79 000

13 000




8.

Областной

728 042




728 042

721 087

6 955