Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 "2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақтау қалалық мәслихатының 2009 жылғы 20 шілдедегі № 21/191 шешімі. Ақтау қаласының Әділет басқармасында 2009 жылғы 29 шілдеде № 11-1-112 тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95 - IV Бюджет кодексінің 109 бабының 5 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қантардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы» Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және облыстық мәслихаттың 2009 жылғы 17 шілдесіндегі № 16/207 «Облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 10/116 «2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2009 жылы 23 шілде № 2050 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:

      1. Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-100 болып тіркелген, 2008 жылғы 27 желтоқсандағы № 207 - 208 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 12 ақпандағы № 17/157 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-106 болып тіркелген, 2009 жылы 28 ақпандағы № 35 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 17 сәуірдегі № 18/165 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-107 болып тіркелген, 2009 жылы 7 мамырдағы № 75-76 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 7 мамырдағы № 19/177 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-108 болып тіркелген, 2009 жылы 23 мамырдағы № 86 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 24 маусымдағы № 20/182 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-110 болып тіркелген, 2009 жылғы 11 шілдесіндегі № 113 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), төмендегідей өзгерістер енгізілсін:
      1 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «2009 жылға арналған қалалық бюджет қосымшаға сәйкес мынадай көлемде бекітілсін:
      1) кірістер – 10 455 922 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 7 543 789 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 262 938 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 630 691 мың теңге;
      трансферттер түсімі – 2 018 504 мың теңге;
      2) шығындар – 11 053 814 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 130 223 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерiн сатып алу – 130 223 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдері – 0 теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 728 115 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 728 115 мың теңге, соның ішінде:
      қарыздар түсімі – 48 975 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 178 377 мың теңге;
      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 857 517 мың теңге».
      2 тармақтың:
      бірінші абзацтағы «18,3» саны «17,9» санымен ауыстырылсын;
      алтыншы абзацтағы «16,6» саны «17,2» санымен ауыстырылсын.
      7 тармақтағы «45 822» саны «45 382» санымен ауыстырылсын.

      2. Осы шешім 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы                         Т. Көбегенов
      Қалалық мәслихаттың хатшысы             Ж. Матаев

      КЕЛІСІЛДІ:
      «Ақтау қалалық экономика және
      бюджеттік жоспарлау бөлімі»
      ММ бастығы
      А. Ким
      20 шілде 2009 жыл

2009 жылғы 20 шілдесіндегі
№ 21/191 қалалық мәслихаттың шешіміне
1 қосымша

2009 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты

Сыны-бы

Iшкi сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




1. КІРІСТЕР

10 455 922

1



Салықтық түсiмдер

7 543 789


01


Табыс салығы

2 850 772



2

Жеке табыс салығы

2 850 772


03


Әлеуметтік салық

1 904 934



1

Әлеуметтік салық

1 904 934


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 187 282



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 599 996



3

Жер салығы

291 522



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

295 738



5

Бірыңғай жер салығы

26


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

377 561



2

Акциздер

54 049



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

191 116



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

132 396


08


Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

223 240



1

Мемлекеттiк баж

223 240

2



Салықтық емес түсімдер

262 938


01


Мемлекет меншігінен түсетін кірістер

34 902



1

Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiндегі түсiмдер

12 718



5

Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

22 184


02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

2 766



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

2 766


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

211 926



1

Мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

211 926


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

13 344



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

13 344

3



Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер

630 691


01


Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

257 356



1

Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

257 356


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

373 335



1

Жерді сату

300 000



2

Материалдық емес активтерді сату

73 335

4



Трансферттер түсімі

2 018 504


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

2 018 504



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

2 018 504

Функ-цоналдық топ

Бюджет
тік бағдар
лама әкім-шілігі

Бағ- дар-лама

Атауы

Сомасы, мың тенге




2. ШЫҒЫНДАР

11 053 814

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету

152 731


112


Қалалық мәслихаттың аппараты

10 026



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

10 026


122


Қала әкімінің аппараты

94 353



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету

94 353


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

7 391



001

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

7 391


452


Қаржы бөлімі

29 330



001

Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

13 846



004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру

11 984



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

3 500


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

11 631



001

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

11 631

2



Қорғаныс

8 413


122


Қала әкімінің аппараты

8 413



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

8 413

3



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

70 033


458


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

70 033



021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

70 033

4



Білім беру

4 434 027


464


Білім беру бөлімі

4 328 150



001

Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

17 840



003

Жалпы білім беру

2 573 195



004

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

10 500



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

27 409



006

Балалар үшін қосымша білім беру

175 082



007

Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

11 647



009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 199 858



010

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен білім берудің мемлекеттік жүйесіне оқытудың жаңа технологияларын енгізу

38 145



011

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу

274 474


467


Құрылыс бөлімі

105 877



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

105 877

6



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

526 352


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

373



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

373


451


Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

490 466



001

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

40 793



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

117 770



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

20 130



006

Тұрғын үй көмегі

8 515



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

201 722



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

4 500



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 424



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

22 269



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

51 236



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

7 296



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету

14 811


464


Білім беру бөлімі

35 513



008

Білім беру ұйымдарының күндiзгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерiн әлеуметтік қолдау

35 513

7



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

4 317 051


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

18 924



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

2 377



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 327



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7 220


467


Құрылыс бөлімі

2 776 278



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы

729 423



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру

688 478



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

140 673



006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

906 046



007

Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту

11 658



031

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және елді-мекендерді көркейту

300 000


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 521 849



002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

12 000



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

600



012

Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі

25 829



015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

115 935



016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

304 150



017

Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

9 750



018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

543 058



030

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жөндеу және елді-мекендерді көркейту

510 527

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

219 978


455


Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

191 035



001

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

6 050



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

161 412



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

23 573


456


Ішкі саясат бөлімі

13 352



001

Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

7 622



002

Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат caяcaтын жүргізу

3 870



003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

1 860


465


Дене шынықтыру және спорт бөлімі

15 591



001

Дене шынықтыру және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

4 017



006

Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

7 078



007

Әртүрлері спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

4 496

9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

328 941


467


Құрылыс бөлімі

328 941



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

328 941

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

14 488


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

802



099

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебiнен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру

802


462


Ауыл шаруашылық бөлімі

256



001

Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

256


463


Жер қатынастар бөлімі

13 430



001

Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

12 800



006

Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

630

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

32 721


467


Құрылыс бөлімі

9 680



001

Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

9 680


468


Сәулет және қала құрылысы бөлімі

23 041



001

Қала құрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

15 941



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

7 100

12



Көлік және коммуникация

824 179


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

824 179



008

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қала және елді-мекендер көшелерін жөндеу және ұстау

500 000



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

34 800



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

289 379

13



Басқалар

122 431


454


Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

61 067



001

Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі қызметін қамтамасыз ету

7 305



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

53 762


452


Қаржы бөлімі

45 382



012

Жергілікті атқарушы органның резерві

45 382


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

15 982



001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

15 982

15



Трансфертер

2 469


452


Қаржы бөлімі

2 469



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

2 469




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0




Бюджеттік кредиттер

0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

130 223




Қаржы активтерін сатып алу

130 223

13



Басқалар

130 223


452


Қаржы бөлімі

130 223



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

130 223




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-728 115




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

728 115




Қарыздар түсімі

48 975




Қарыздарды өтеу

178 377




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

857 517

О внесении ихменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 "О городском бюджете на 2009 год"

Решение Актауского городского маслихата № 21/191 от 20 июля 2009 года. Зарегистрировано Управлениием юстиции города Актау № 11-1-112 от 29 июля 2009 года

      В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 17 июля 2009 года № 16/207 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2050 от 23 июля 2009 года), Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-100, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 27 декабря 2008 года № 213 - 214), от 12 февраля 2009 года № 17/157 «О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-106, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 28 февраля 2009 года № 36), от 17 апреля 2009 года № 18/165 «О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-107, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 7 мая 2009 года № 78-79), от 7 мая 2009 года № 19/177 «О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-108, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 23 мая 2009 года № 88), от 24 июня 2009 года № 20/182 «О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-110, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 11 июля 2009 года № 115) следующие изменения:
      Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить городской
бюджет на 2009 год согласно приложению в следующих объемах:
      1) доходы – 10 455 922 тысяч тенге, в том числе:
      налоговые поступления – 7 543 789 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 262 938 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 630 691 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 2 018 504 тысяч тенге;
      2) затраты – 11 053 814 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 0 тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 130 223 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 130 223 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 728 115 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 728 115 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 48 975 тысяч тенге;
      погашение займов – 178 377 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 857 517 тысяч тенге».
      В пункте 2:
      в абзаце первом «18,3» заменить цифрой «17,9»;
      в абзаце шестом цифру «16,6» заменить цифрой «17,2».
      В пункте 7 цифру «45 822» заменить цифрой «45 382».

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.

      Председатель сессии                      Т. Кубегенов

      Секретарь городского маслихата           Ж. Матаев

      СОГЛАСОВАНО:
      Начальник ГУ «Актауский городской отдел
      экономики и бюджетного планирования»
      А. Ким
      20 июля 2009 года

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 20 июля 2009 года № 21/191

Бюджет города Актау на 2009 год

кате-
гория

класс

под-
класс

Наименование

Сумма
тыс. тенге




1. ДОХОДЫ

10 455 922

1



Налоговые поступления

7 543 789


01


Подоходный налог

2 850 772



2

Индивидуальный подоходный налог

2 850 772


03


Социальный налог

1 904 934



1

Социальный налог

1 904 934


04


Hалоги на собственность

2 187 282



1

Hалоги на имущество

1 599 996



3

Земельный налог

291 522



4

Hалог на транспортные средства

295 738



5

Единый земельный налог

26


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

377 561



2

Акцизы

54 049



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

191 116



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

132 396


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

223 240



1

Государственная пошлина

223 240

2



Неналоговые поступления

262 938


01


Доходы от государственной собственности

34 902



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

12 718



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

22 184


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 766



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 766


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

211 926



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

211 926


06


Прочие неналоговые поступления

13 344



1

Прочие неналоговые поступления

13 344

3



Поступления от продажи основного капитала

630 691


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

257 356



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

257 356


03


Продажа земли и нематериальных активов

373 335



1

Продажа земли

300 000



2

Продажа нематериальных активов

73 335

4



Поступления трансфертов

2 018 504


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 018 504



2

Трансферты из областного бюджета

2 018 504

Функ- циональ- ная
группа

Администра- тор
бюд- жетныхпро- грамм

Програм-ма

Наименование

Сумма
тыс. тенге




2. ЗАТРАТЫ

11 053 814

1



Государственные услуги общего характера

152 731


112


Аппарат маслихата города

10 026



001

Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)

10 026


122


Аппарат акима города

94 353



001

Обеспечение деятельности акима района ( города областного значения)

94 353


123


Аппарат акима села Умирзак

7 391



001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

7 391


452


Отдел финансов

29 330



001

Обеспечение деятельности отдела финансов

13 846



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

11 984



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

3 500


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

11 631



001

Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования

11 631

2



Оборона

8 413


122


Аппарат акима города

8 413



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

8 413

3



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

70 033


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

70 033



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

70 033

4



Образование

4 434 027


464


Отдел образования

4 328 150



001

Обеспечение деятельности отдела образования

17 840



003

Общеобразовательное обучение

2 573 195



004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

10 500



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

27 409



006

Дополнительное образование для детей

175 082



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

11 647



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 199 858



010

Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

38 145



011

Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

274 474


467


Отдел строительства

105 877



037

Строительство и реконструкция объектов образования

105 877

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

526 352


123


Аппарат акима села Умирзак

373



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

373


451


Отдел занятости и социальных программ

490 466



001

Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

40 793



002

Программа занятости

117 770



005

Государственная адресная социальная помощь

20 130



006

Жилищная помощь

8 515



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

201 722



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

4 500



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 424



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

22 269



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

51 236



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

7 296



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

14 811


464


Отдел образования

35 513



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

35 513

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 317 051


123


Аппарат акима села Умирзак

18 924



008

Освещение улиц населенных пунктов

2 377



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 327



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 220


467


Отдел строительства

2 776 278



003

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

729 423



004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

688 478



005

Развитие коммунального хозяйства

140 673



006

Развитие системы водоснабжения

906 046



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

11 658



031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

300 000


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 521 849



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

12 000



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

600



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

25 829



015

Освещение улиц в населенных пунктах

115 935



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

304 150



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

9 750



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

543 058



030

Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров

510 527

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

219 978


455


Отдел культуры и развития языков

191 035



001

Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков

6 050



003

Поддержка культурно-досуговой работы

161 412



006

Функционирование районных (городских) библиотек

23 573


456


Отдел внутренней политики

13 352



001

Обеспечение деятельности отдела внутренней политики

7 622



002

Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

3 870



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

1 860


465


Отдел физической культуры и спорта

15 591



001

Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта

4 017



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

7 078



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 496

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

328 941


467


Отдел строительства

328 941



009

Развитие теплоэнергетической системы

328 941

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

14 488


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

802



099

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета

802


462


Отдел сельского хозяйства

256



001

Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства

256


463


Отдел земельных отношений

13 430



001

Обеспечение деятельности отдела земельных отношений

12 800



006

Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских)округов

630

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

32 721


467


Отдел строительства

9 680



001

Обеспечение деятельности отдела строительства

9 680


468


Отдел архитектуры и градостроительства

23 041



001

Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства

15 941



003

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

7 100

12



Транспорт и коммуникации

824 179


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

824 179



008

Ремонт и содержание автомобильных дорог населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

500 000



022

Развитие транспортной инфраструктуры

34 800



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

289 379

13



Прочие

122 431


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства

61 067



001

Обеспечение деятельности отдела предпринимательства и сельского хозяйства

7 305



006

Поддержка предпринимательской деятельности

53 762


452


Отдел финансов

45 382



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

45 382


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

15 982



001

Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

15 982

15



Трансферты

2 469


452


Отдел финансов

2 469



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2 469




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




Бюджетные кредиты

0




Погашение бюджетных кредитов

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

130 223




Приобретение финансовых активов

130 223

13



Прочие

130 223


452


Отдел финансов

130 223



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

130 223




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-728 115




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

728 115




Поступление займов

48 975




Погашение займов

178 377




Используемые остатки бюджетных средств

857 517