2008 жылғы 25 желтоқсандағы N 13/105-IV "Семей қаласының 2009 жылға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 2009 жылғы 27 қазандағы N 21/160-IV шешімі. Шығыс Қазақстан облысы Әділет департаментінің Семей қаласындағы Әділет басқармасында 2009 жылғы 5 қарашада N 5-2-116 тіркелді. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихатының 2009 жылғы 29 желтоқсандағы N 01-26/589 хатымен

      Ескерту. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихатының 2009.12.29 N 01-26/589 хатымен.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексінің 106109-баптарына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 Заңының 6-бабы, 1 тармағы, 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облысы мәслихатының 2009 жылғы 16 қазандағы № 15/202-IV «2008 жылғы 19 желтоқсандағы № 10/129-IV «2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» (нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2009 жылғы 26 қазандағы № 2514 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:
      1. 2009 жылғы 20 ақпандағы № 15/113-IV «2008 жылғы 25 желтоқсандағы № 13/105-IV «Семей қаласының 2009 жылға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2009 жылғы 27 ақпандағы № 5-2-104 болып тіркелген, 2009 жылғы 5 наурыздағы № 10 «Семей таңы» және «Вести Семей» газеттерінде жарияланған) шешімді, 2009 жылғы 24 сәуірдегі № 17/132-IV «2008 жылғы 25 желтоқсандағы № 13/105-IV «Семей қаласының 2009 жылға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2009 жылғы 30 сәуірдегі № 5-2-109 болып тіркелген, 2009 жылғы 7 мамырдағы № 18 «Семей таңы» және «Вести Семей» газеттерінде жарияланған) шешімді, 2009 жылғы 22 шілдедегі № 19/150-IV «2008 жылғы 25 желтоқсандағы № 13/105-IV «Семей қаласының 2009 жылға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2009 жылғы 29 шілдедегі № 5-2-115 болып тіркелген, 2009 жылғы 6 тамыздағы № 31 «Семей таңы» және «Вести Семей» газеттерінде жарияланған) шешімді есепке алып, 2008 жылғы 25 желтоқсандағы № 13/105-IV «Семей қаласының 2009 жылға арналған бюджеті туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2008 жылғы 31 желтоқсандағы № 5-2-98 болып тіркелген, 2009 жылғы 8 қаңтардағы № 1-2 «Семей таңы» және «Вести Семей» газеттерінде жарияланған) шешіміне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      Аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
      «1. 2009 жылға арналған қалалық бюджет 1-қосымшаға сәйкес мынадай көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 13267452,5 мың теңге:
      салықтық түсімдер – 6774601 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 31073 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 505554 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 5956224,5 мың теңге;
      2) шығыстар – 13625068,5 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредит беру – 0 мың теңге:
      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 11000 мың теңге:
      қаржы активтерін сатып алу – 11000 мың теңге;
      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – (-) 368616 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 368616 мың теңге:
      қарыздар түсімі – 227000 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 130000 мың теңге;
      пайдаланылатын бюджеттік қаражаттардың қалдықтары – 271616 мың теңге.»
      2. Бекітілсін:
      «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланының) жергілікті атқарушы органының резерві – 62101 мың теңге.»
      3. 5-1-тармағы мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      «азаматтардың жеке санаттарына әлеуметтік көмекке облыстық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттерді 3477 мың теңге сомасына азайту ескерілсін, соның ішінде:
      аз қамтылған отбасылардан шыққан балалардың жоғары оқу орныдарында оқу үшін 656 мың теңге сомасында;
      4133 мың теңге сомасында қаражат азайтылды, соның ішінде:
      - оқу орнын аяқтағаннан кейін селоларда және ауылдарда жұмыс істеуге ниет білдірген жас мамандарға (мұғалімдер, дәрігерлер) материалдық көмек көрсетуге – 2054 мың теңге;
      - Қазақстан Республикасының алдында жетістіктері бар зейнеткерлерге материалдық көмек көрсетуге – 154 мың теңге;
      - азаматтардың кейбір санаттарына материалдық көмек көрсетуге – 1925 мың теңге.»
      5-2-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      «медициналық-әлеуметтік мекемелерде күндізгі болу бөлімдерінің жүйесін дамытуға республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттерді 800 мың теңге сомасына азайту ескерілсін.»
      5-4 тармақта:
      алтыншы абзацтағы «34539» саны «33916» санымен ауыстырылсын;
      5-5-тармағында:
      бірінші абзацтағы «226725» саны «227870» санымен ауыстырылсын;
      екінші абзацтағы «87490» саны «88635» санымен ауыстырылсын;
      4. «Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттерді 50,5 мың теңге сомасында азайту ескерілсін».
      5. 1-қосымша жаңа редакцияда 1-қосымшаға сәйкес жазылсын.
      6. 2-қосымша жаңа редакцияда 2-қосымшаға сәйкес жазылсын.
      7. 5-қосымша жаңа редакцияда 3-қосымшаға сәйкес жазылсын.
      8. Осы шешім 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      
      
      Қалалық мәслихат 
      сессиясының төрағасы                         З. Жамалтдинова
      
      Қалалық мәслихаттың
      хатшысы м.а.                                 Х. Раимханов

      2009 жылғы 27 қазандағы
      № 21/160-IV шешiмге
      1 қосымша

      Семей қаласының 2009 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі
сыныбы

Атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

4

5




I. Кірістер

13 267 452,5

1

Салықтық түсімдер

6 774 601,0


01

Табыс салығы

2 639 666,0



2

Жеке табыс салығы

2 639 666,0


03

Әлеуметтік салық

2 059 799,0



1

Әлеуметтік салық

2 059 799,0


04

Меншікке салынатын салықтар

1 587 613,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 089 773,0



3

Жер салығы

175 660,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

320 180,0



5

Бірыңғай жер салығы

2 000,0


05

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

362 546,0



2

Акциздер

119 720,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

95 840,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсіби қызметті жүргiзгенi үшін алынатын алымдар

114 607,0



5

Құмар ойын бизнеске салық

32 379,0


07

Басқа да салықтар

6,0



1

Басқа да салықтар

6,0


08

Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

124 971,0



1

Мемлекеттік баж

124 971,0

2

Салықтық емес түсімдер

31 073,0


01

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

17 789,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

145,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

17 644,0


О3

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

2,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

2,0


04

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

4 506,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

4 506,0


06

Басқа да салықтық емес түсімдер

8 776,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

8 776,0

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

505 554,0


01

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

425 166,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

425 166,0


03

Жерді және материалдық емес активтерді сату

80 388,0



1

Жерді сату

73 500,0



2

Материалдық емес активтерді сату

6 888,0

4

Трансферттер түсімдері

5 956 224,5


02

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

5 956 224,5



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

5 956 224,5

Функ
цио
нал
дық топ

Кіші
функ
ция

Әкім
шісі

Бағ
дар
лама

Шығыстардың атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

4

6

7





II. Шығыстар

13 625 068,5

1


Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

289 698,0


02

Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

216 896,0



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

14 585,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

14 585,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

137 302,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету

137 302,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

65 009,0

1

1

123

001

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

65 009,0


02

Қаржылық қызмет

38 509,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

38 509,0




001

Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

33 551,0




002

Ақпараттық жүйелер құру

326,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 934,0




004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру

2 662,0




011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

36,0


05

Жоспарлау және статистикалық қызмет

34 293,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

34 293,0




001

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

34 293,0

2


Қорғаныс

32 607,0


01

Әскери мұқтаждар

27 883,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

27 883,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

27 883,0


02

Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

4 724,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

4 724,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

341,0




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

4 383,0

3


Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

60 417,0


01

Құқық қорғау қызметі

60 417,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

60 417,0




021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

60 417,0

4


Білім беру

5 235 387,0


01

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

395 801,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

395 801,0




009

Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

395 801,0


02

Жалпы бастауыш, жалпы негізгі, жалпы орта білім беру

3 957 995,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

3 957 995,0




003

Жалпы білім беру

3 595 316,0




006

Балалар үшін қосымша білім беру

183 908,0




010

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен білім берудің мемлекеттік жүйесіне оқытудың жаңа технологияларын енгізу

178 771,0


04

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру

83 386,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

83 386,0




018

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

83 386,0


09

Білім беру саласындағы өзге де қызметтер

798 205,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

655 615,0




001

Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

18 709,0




004

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

8 971,0




005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу - әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

96 258,0




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу

9 490,0




011

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу

522 187,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

142 590,0




037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

142 590,0

6


Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

962 046,0


02

Әлеуметтік көмек

886 611,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

876 766,0




002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

291 079,0




004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бойынша әлеуметтік көмек көрсету

4 945,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

87 394,0




006

Тұрғын үй көмегі

39 515,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

206 798,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

42 745,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

41 115,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

113 317,0




016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

28 888,0




017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының жеке көмекшілердің қызмет көрсету

20 970,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

9 845,0




008

Білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерін әлеуметтік қолдау

9 845,0


09

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

75 435,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

75 435,0




001

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

73 061,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 374,0

7


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 109 329,0


01

Тұрғын үй шаруашылығы

924 850,7



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

9 211,0




003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

211,0




004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

9 000,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

915 639,7

7

1

467

003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін құрылысы және (немесе) сатып алу

28 016,0

7

1

467

004

Инженерлік коммуниациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

386 063,7




019

Тұрғын үй салу және (немесе) сатып алу

501 560,0


02

Коммуналдық шаруашылық

1 792 187,3



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

549,0




014

Елдi мекендердi сумен жабдықтауды ұйымдастыру

549,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 611 355,0

7

2

458

012

Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі

33 350,0

7

2

458

030

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік–коммуникациялық инфрақұрылымын жөндеу және елді - мекендерді көркейту

1 578 005,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

180 283,3




005

Коммуналдық шаруашылық объектiлерiн дамыту

8 408,0




006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

13 751,3

7

2

458

031

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік–коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және елді - мекендерді көркейту

158 124,0


03

Елді-мекендерді көркейту

392 291,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

5 360,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5 360,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

386 931,0




015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

129 513,0




016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

42 468,0




017

Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

6 778,0




018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

208 172,0

8


Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

403 924,0


01

Мәдениет саласындағы қызмет

108 112,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

108 112,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

108 112,0


02

Спорт

79 414,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

79 414,0




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

1 948,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

19 355,0




007

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

58 111,0


03

Ақпараттық кеңістік

125 389,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тiлдердi дамыту бөлiмі

76 780,0




006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс iстеуi

73 495,0




007

Мемлекеттік тiлдi және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

3 285,0



456


Ауданның (облыстық маңызы баp қаланың) iшкi caясат бөлімі

48 609,0




002

Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат caяcaтын жүргізу

48 609,0


09

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер

91 009,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тiлдердi дамыту бөлімі

54 370,0




001

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімiнiң қызметін қамтамасыз ету

17 604,0

7

2

458

004

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде мәдениет объектілерін күрделі, ағымды жөндеу

36 766,0



456


Ауданның (облыстық маңызы баp қаланың) iшкi caясат бөлiмі

29 748,0




001

Iшкi саясат бөлiмiнiң қызметін қамтамасыз ету

21 543,0




003

Жастар саясаты саласындағы өнірлік бағдарламаларды iске асыру

8 205,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

6 891,0




001

Дене шынықтыру және спорт бөлiмiнiң қызметін қамтамасыз ету

6 891,0

9


Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

2 288 096,1


09

Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

2 288 096,1



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 288 096,1




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

2 288 096,1

10


Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

33 933,5


01

Ауыл шаруашылығы

15 802,5



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылық бөлімі

13 970,0




001

Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

13 970,0

7

2

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

1 832,5

7

2

458

099

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебiнен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру

1 832,5


06

Жер қатынастары

18 131,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

18 131,0




001

Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

18 131,0

11


Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

27 973,0


02

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

27 973,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

15 922,0




001

Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

15 922,0



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

12 051,0




001

Қала құрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

12 051,0

12


Көлік және коммуникация

1 017 425,0


01

Автомобиль көлігі

533 159,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

533 159,0




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

32 181,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500 978,0


09

Көлік және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

484 266,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

484 266,0

7

2

458

008

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қала және елді - мекендер көшелерін жөндеу және ұстау

483 266,0




024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк) және ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

1 000,0

13


Басқалар

133 791,0


03

Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау

18 799,0



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

18 799,0




001

Кәсіпкерлік бөлімі қызметін қамтамасыз ету

18 799,0


09

Басқалар

114 992,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

62 101,0




012

Ауданның (облыстық маңызды қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

62 101,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

8 400,0




003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

8 400,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

44 491,0




001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

44 491,0

15


Трансферттер

30441,9


01

Трансферттер

30441,9

15

1

452

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

30441,9

15

1


006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

30441,9





ІV. Таза бюджеттік кредит беру

0





бюджеттік кредиттер

0





бюджеттік кредиттерді өтеу

0





V. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

11 000,0





Қаржылық активтерді сатып алу

11 000,0

13


Басқалар

11 000,0


09

Басқалар

11 000,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

11 000,0




014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

11 000,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





VІ. Бюджет тапшылығы (профициті)

-368 616,0





VІІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

368 616,0

 
 
      Қалалық мәслихаттың
      хатшысы м.а.                                      Х. Раимханов

      2009 жылғы 27 қазандағы
      № 21/160- IV шешiмге
      2 қосымша

      Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды)
      іске асыруға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталын
      қалыптастыру немесе ұлғайтуға бағытталған бюджеттік
      бағдарламаларға 2009 жылға арналған бюджеттік даму
      бағдарламаларының тізбесі

Функцио
налдық
топ

Әкім
шісі

Бағдар
лама

Атауы

1

2

3

4




Инвестициялық жобалар

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі



002

Ақпараттық жүйелер құру

04



Білім беру


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі



004

Орта білім беру жүйесін ақпараттандыру


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу



005

Коммуналдық шаруашылық объектiлерiн дамыту



006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту



019

Тұрғын үй салу және (немесе) сатып алу



031

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік–коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және елді - мекендерді көркейту

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

12



Көлік және коммуникация


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту




Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

13



Басқалар


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

 
      
      Қалалық мәслихаттың
      хатшысы м.а.                                      Х. Раимханов

      2009 жылғы 27 қазандағы
      № 21/160- IV шешiмге
      3 қосымша

      2009 жылға арналған Семей қаласының
      бюджетіндегі ауылдық округтер мен кенттердің
      бюджеттік бағдарламалары

                                                     мың теңге


р/с

Бюджеттік
бағдарламаның
атауы

Ауылдық
округтің,
кенттің атауы

Барлығы

Соның ішінде «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету» бағдарламасы бойынша

Соның ішінде «Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру» бағдарламасы бойынша

1

Абыралы

3 912

30


2

Айнабұлақ

3 294

46


3

Ақбұлақ

3 884

37


4

Алғабас

4 483

90


5

Қараөлең

5 459

90


6

Таңат

3 504

27


7

Достық

5 340

959


8

Жазық

3 823

85

549

9

Жиенәлі

5 071

990


10

Знаменка

5 148

809


11

Ертіс

4 685

680


12

Новобаженово

4 957

690


13

Озерки

4 743

525


14

Приречный

3 740

95


15

Шульба

5 442

207


16

Шаған

3 433




Бюджет бойынша барлығы

70 918 5 360 549

      
      
      Семей қаласы
      мәслихатының хатшысы м.а.                         Х. Раимханов

О внесении изменений и дополнений в решение от 25 декабря 2008 года N 13/105-IV "О бюджете города Семей на 2009 год"

Решение маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 27 октября 2009 года N 21/160-IV. Зарегистрировано Управлением юстиции города Семей Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области 5 ноября 2009 года за N 5-2-116. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято, на основании письма аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 29 декабря 2009 года № 01-26/589

      Сноска. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято, на основании письма аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 29.12.2009 № 01-26/589.
      
      
      В соответствии со статьями 106109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 16 октября 2009 года № 15/202-IV «О внесении изменений и дополнений в решение от 19 декабря 2008 года № 10/129-IV «Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 26 октября 2009 года № 2514) маслихат города Семей РЕШИЛ:
      1. Внести в решение от 25 декабря 2008 года № 13/105-IV «О бюджете города Семей на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 31 декабря 2008 года № 5-2-98, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 8 января 2009 года № 1-2), с учетом решений от 20 февраля 2009 года № 15/113-IV «О внесении изменений и дополнений в решение от 25 декабря 2008 года № 13/105-IV «О бюджете города Семей на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 27 февраля 2009 года № 5-2-104, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 5 марта 2009 года № 10), от 24 апреля 2009 года № 17/132-IV «О внесении изменений и дополнений в решение от 25 декабря 2008 года № 13/105-IV «О бюджете города Семей на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 30 апреля 2009 года № 5-2-109, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 7 мая 2009 года № 18), от 22 июля 2009 года № 19/150-IV «О внесении изменений и дополнений в решение от 25 декабря 2008 года № 13/105-IV «О бюджете города Семей на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 29 июля 2009 года № 5-2-115, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 6 августа 2009 года № 31) следующие изменения и дополнения:
      Пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
      «1. Утвердить городской бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы – 13267452,5 тысяч тенге:
      налоговые поступления – 6774601 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 31073 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 505554 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 5956224,5 тысяч тенге;
      2) затраты – 13625068,5 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
      бюджетные кредиты - 0 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов - 0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 11000 тысяч тенге:
      приобретение финансовых активов - 11000 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – (-) 368616 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 368616 тысяч тенге:
      поступление займов – 227000 тысяч тенге;
      погашение займов – 130000 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 271616 тысяч тенге.».
      2. Утвердить:
      «Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) - 62101 тысяч тенге.».
      3. Дополнить пункт 5-1 абзацем следующего содержания:
      «учесть уменьшение целевых текущих трансфертов из областного бюджета на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан в сумме 3477 тысяч тенге, из них:
      увеличены средства для обучения детей из малообеспеченных семей в высших учебных заведениях в сумме 656 тысяч тенге;
      уменьшены средства в сумме 4133 тысяч тенге, в том числе:
      на оказание материальной помощи молодым специалистам (учителям, врачам), желающим работать в селах и аулах после завершения учебного заведения – 2054 тысяч тенге;
      на оказание материальной помощи пенсионерам, имеющим заслуги перед Республикой Казахстан - 154 тысяч тенге;
      на оказание материальной помощи некоторым категориям граждан – 1925 тысяч тенге.»
      Дополнить пункт 5-2 абзацем следующего содержания:
      «учесть уменьшение целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях в сумме 800 тысяч тенге.»
      В пункте 5-4:
      в абзаце шестом цифру «34539» заменить цифрой «33916».
      В пункте 5-5:
      в абзаце первом цифру «226725» заменить цифрой «227870»;
      в абзаце втором цифру «87490» заменить цифрой «88635»;
      4. «Учесть увеличение целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы в сельских населенных пунктов в сумме 50,5 тысяч тенге.».
      5. Приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 1.
      6. Приложение 2 изложить в новой редакции, согласно приложению 2.
      7. Приложение 5 изложить в новой редакции, согласно приложению 3.
      8. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
      
      
      Председатель сессии
      городского маслихата                         З. Жамалтдинова
      
      И.о. секретаря
      городского маслихата                         Х. Раимханов

      Приложение 1
      к решению от 27 октября 2009 года
      № 21/160-IV

      Бюджет города Семей на 2009 год

Кате
гория

Класс

Под
класс

Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5




I. Доходы

13 267 452,5

1

Налоговые поступления

6 774 601,0


01

Подоходный налог

2 639 666,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 639 666,0


03

Социальный налог

2 059 799,0



1

Социальный налог

2 059 799,0


04

Налоги на собственность

1 587 613,0



1

Налоги на имущество

1 089 773,0



3

Земельный налог

175 660,0



4

Налог на транспортные средства

320 180,0



5

Единый земельный налог

2 000,0


05

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

362 546,0



2

Акцизы

119 720,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

95 840,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

114 607,0



5

Налог на игорный бизнес

32 379,0


07

Прочие налоги

6,0



1

Прочие налоги

6,0


08

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

124 971,0



1

Государственная пошлина

124 971,0

2

Неналоговые поступления

31 073,0


01

Доходы от государственной собственности

17 789,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

145,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

17 644,0


03

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2,0


04

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

4 506,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений

4 506,0


06

Прочие неналоговые поступления

8 776,0



1

Прочие неналоговые поступления

8 776,0

3

Поступления от продажи основного капитала

505 554,0


01

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

425 166,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

425 166,0


03

Продажа земли и нематериальных активов

80 388,0



1

Продажа земли

73 500,0



2

Продажа нематериальных активов

6 888,0

4

Поступления трансфертов

5 956 224,5


02

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

5 956 224,5



2

Трансферты из областного бюджета

5 956 224,5


Функ
цио
наль
ная
груп
па

Функ
цио
наль
ная
под
груп
па

Адми
нис
тра
тор

Прог
рамма

Наименование расходов

Сумма
(тыс. тенге)

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

13 625 068,5

1


Государственные услуги общего характера

289 698,0


01

Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

216 896,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

14 585,0




001

Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)

14 585,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

137 302,0




001

Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)

137 302,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

65 009,0




001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

65 009,0


02

Финансовая деятельность

38 509,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

38 509,0




001

Обеспечение деятельности Отдела финансов

33 551,0




002

Создание информационных систем

326,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 934,0




004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

2 662,0




011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

36,0


05

Планирование и статистическая деятельность

34 293,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

34 293,0




001

Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования

34 293,0

2


Оборона

32 607,0


01

Военные нужды

27 883,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

27 883,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

27 883,0


02

Организация работы по чрезвычайным ситуациям

4 724,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

4 724,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

341,0




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

4 383,0

3


Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

60 417,0


01

Правоохранительная деятельность

60 417,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

60 417,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

60 417,0

4


Образование

5 235 387,0


01

Дошкольное воспитание и обучение

395 801,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

395 801,0




009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

395 801,0


02

Начальное, основное среднее и общее среднее образование

3 957 995,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

3 957 995,0




003

Общеобразовательное обучение

3 595 316,0




006

Дополнительное образование для детей

183 908,0




010

Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

178 771,0


04

Техническое и профессиональное, послесреднее образование

83 386,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

83 386,0




018

Организация профессионального обучения

83 386,0


09

Прочие услуги в области образования

798 205,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

655 615,0




001

Обеспечение деятельности Отдела образования

18 709,0




004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

8 971,0




005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

96 258,0




007

Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

9 490,0




011

Капитальный и текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

522 187,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

142 590,0




037

Строительство и реконструкция объектов образования

142 590,0

6


Социальная помощь и социальное обеспечение

962 046,0


02

Социальная помощь

886 611,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

876 766,0




002

Программа занятости

291 079,0




004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

4 945,0




005

Государственная адресная социальная помощь

87 394,0




006

Жилищная помощь

39 515,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

206 798,0




010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

42 745,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства

41 115,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

113 317,0




016

Государственные пособия на детей до 18 лет

28 888,0




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

20 970,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

9 845,0




008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

9 845,0


09

Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

75 435,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

75 435,0




001

Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

73 061,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 374,0

7


Жилищно-коммунальное хозяйство

3 109 329,0


01

Жилищное хозяйство

924 850,7



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

9 211,0




003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

211,0




004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

9 000,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

915 639,7




003

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

28 016,0




004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

386 063,7




019

Строительство и (или) приобретение жилья

501 560,0


02

Коммунальное хозяйство

1 792 187,3



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

549,0




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

549,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 611 355,0




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

33 350,0




030

Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

1 578 005,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

180 283,3




005

Развитие объектов коммунального хозяйства

8 408,0




006

Развитие системы водоснабжения

13 751,3




031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

158 124,0


03

Благоустройство населенных пунктов

392 291,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

5 360,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 360,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

386 931,0




015

Освещение улиц в населенных пунктах

129 513,0




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

42 468,0




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

6 778,0




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

208 172,0

8


Культура, спорт, туризм и информационное пространство

403 924,0


01

Деятельность в области культуры

108 112,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

108 112,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

108 112,0


02

Спорт

79 414,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

79 414,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

1 948,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

19 355,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

58 111,0


03

Информационное пространство

125 389,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

76 780,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

73 495,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

3 285,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

48 609,0




002

Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

48 609,0


09

Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

91 009,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

54 370,0




001

Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков

17 604,0




004

Капитальный и текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

36 766,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

29 748,0




001

Обеспечение деятельности отдела внутренней политики

21 543,0




003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

8 205,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

6 891,0




001

Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта

6 891,0

9


Топливно-энергетический комплекс и недропользование

2 288 096,1


09

Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

2 288 096,1



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 288 096,1




009

Развитие теплоэнергетической системы

2 288 096,1

10


Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

33 933,5


01

Сельское хозяйство

15 802,5



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

13 970,0




001

Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства

13 970,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

1 832,5




099

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета

1 832,5


06

Земельные отношения

18 131,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

18 131,0




001

Обеспечение деятельности отдела земельных отношений

18 131,0

11


Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

27 973,0


02

Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

27 973,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

15 922,0




001

Обеспечение деятельности отдела строительства

15 922,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

12 051,0




001

Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства

12 051,0

12


Транспорт и коммуникации

1 017 425,0


01

Автомобильный транспорт

533 159,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

533 159,0




022

Развитие транспортной инфраструктуры

32 181,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

500 978,0


09

Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

484 266,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

484 266,0




008

Ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

483 266,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских) внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

1 000,0

13


Прочие

133 791,0


03

Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

18 799,0



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

18 799,0




001

Обеспечение деятельности отдела предпринимательства

18 799,0


09

Прочие

114 992,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

62 101,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

62 101,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

8 400,0




003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы

8 400,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

44 491,0




001

Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

44 491,0

15


Трансферты

30 441,9


01

Трансферты

30 441,9



452

Отдел финансов района (города областного значения)

30 441,9




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

30 441,9





IV. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





V. Сальдо по операциям с финансовыми активами

11 000,0





Приобретение финансовых активов

11 000,0

13


Прочие

11 000,0


09

Прочие

11 000,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

11 000,0




014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

11 000,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





VI. Дефицит (профицит) бюджета

-368 616,0





VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

368 616,0

   
   
      И.о. секретаря
      городского маслихата                               Х. Раимханов

      Приложение 2
      к решению от 27 октября 2009 года
      № 21/160-IV

      Перечень бюджетных программ развития на 2009 год на
      реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ)
      и на формирование или увеличение уставного капитала
      юридических лиц

Функцио
нальная
группа

Админис
тратор

Прог
рамма

Наименование

1

2

3

4




Инвестиционные проекты

01



Государственные услуги общего характера


452


Отдел финансов района (города областного значения)



002

Создание информационных систем

04



Образование


464


Отдел образования района (города областного значения)



004

Информатизация системы среднего образования


467


Отдел строительства района (города областного значения)



037

Строительство и реконструкция объектов образования

07



Жилищно-коммунальное хозяйство


467


Отдел строительства района (города областного значения)



003

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда



004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры



005

Развитие объектов коммунального хозяйства



006

Развитие системы водоснабжения



019

Строительство и (или) приобретение жилья



031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование


467


Отдел строительства района (города областного значения)



009

Развитие теплоэнергетической системы

12



Транспорт и коммуникации


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)



022

Развитие транспортной инфраструктуры




Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

13



Прочие


452


Отдел финансов района (города областного значения)



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


      И.о. секретаря
      городского маслихата                          Х. Раимханов

      Приложение 3
      к решению от 27 октября 2009 года
      № 21/160-IV

      Бюджетные программы сельских округов, поселков
      в бюджете города Семей на 2009 год

                                                       тысяч тенге

№ п.п.

Наименование
бюджетной
программы

Наименование
сельского округа,
поселка

Всего

В том числе
по программе
«Обеспечение санитарии
населенных
пунктах»

В том числе
по программе
«Организация
водоснабжения
населенных
пунктов»

1.

Абралинский

3 912

30


2.

Айнабулакский

3 294

46


3.

Акбулакский

3 884

37


4.

Алгабасский

4 483

90


5.

Караоленский

5 459

90


6.

Танатский

3 504

27


7.

Достыкский

5 340

959


8.

Жазыкский

3 823

85

549

9.

Жиеналинский

5 071

990


10.

Знаменский

5 148

809


11.

Иртышский

4 685

680


12.

Новобаженовский

4 957

690


13.

Озерский

4 743

525


14.

Приречный

3 740

95


15.

Шульбинск

5 442

207


16.

Чаган

3 433




Всего по бюджету

70 918 5 360 549

   
      
      И.о. секретаря
      городского маслихата                          Х. Раимханов