"2011-2013 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2010 жылғы 29 желтоқсандағы № 27-2 шешімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 2011 жылғы 07 қазандағы N 33-4/1 шешімі. Шығыс Қазақстан облысы Әділет департаментінің Көкпекті аудандық Әділет басқармасында 2011 жылғы 18 қазанда N 5-15-88 тіркелді. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды (Көкпекті аудандық мәслихатының 2011 жылғы 29 желтоқсандағы N 238 хаты)

      Ескерту. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды (Көкпекті аудандық мәслихатының 2011.12.29 N 238 хаты).

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 109-бабына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының «2011-2013 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 26/310-IV шешімге өзгерістер енгізу туралы» 2011 жылғы 27 қыркүйектегі № 32/379-IV (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2011 жылғы 27 қыркүйектегі № 2555 тіркелген) шешіміне сәйкес Көкпекті аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
      1. «2011-2013 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Көкпекті аудандық мәслихатының 2010 жылғы 29 желтоқсандағы № 27-2 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде тіркелген № 5-15-79, «Жұлдыз» газетінің 2011 жылғы 27 қаңтардағы № 6, 2011 жылғы 6 ақпандағы № 9 сандарында жарияланды) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1) 1 тармақта:
      1) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «кірістер – 2936659,7 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 386450,0 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 4750,0 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 7300,0 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері бойынша – 2537269,7 мың теңге;»;
      2) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «шығыстар – 2932020,2 мың теңге;»;
      3) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «таза бюджеттік кредит беру - 45678,0 мың теңге;»;
      5) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «бюджет тапшылығы (профицит) - -47838,5 мың теңге;»;
      6) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 47838,5 мың теңге.»;
      2) 7 тармақта:
      5) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «тұрмысы нашар отбасыларының балаларына жоғары оқу орындарына оқуға көмек көрсетуге (оқу ақысы, стипендия, жатақханада тұруға) - 31972,0 мың теңге;»;
      6) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен марапатталған немесе бұрын «Ардақты ана» атағын алған және «Ана даңқы» 1,2 деңгейлі орденімен марапатталған көп балалы аналарға бір жолғы материалдық көмек беруге - 8720,0 мың теңге;»;
      9) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «Ауылдық елді мекендер сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға – 3803,7 мың теңге;»;
      13) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «ауылдық елді мекендер сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға бюджеттік кредиттер - 45678,0 мың теңге;»;
      23) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «жалпы білім беру мектептерін толық телефондандыруды ұйымдастыруға - 826,0 мың теңге;»;
      28) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «Самар ауылындағы Мир көшесі, 14 үй мекен- жайындағы «№ 1 Самар орта мектебі» мемлекеттік мекемесі ғимаратының төбесін күрделі жөндеуге - 12875,0 мың теңге;»;
      29) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «Самар ауылындағы Мәдениет үйі ғимаратын күрделі жөндеуге - 48151,0 мың теңге;»;
      3) 7 тармақты 2 қосымшаға сәйкес мынадай мазмұндағы 30-31 тармақшаларымен толықтырылсын:
      «30) Көкпекті а. "Балапан" бағдарламасы шеңберінде қайтадан енгізілетін 90 орындық балабақшаны ұстауға және "Дәншік" балабақшасында қосымша 3 топ ашуға – 4000,0 мың теңге;»;
      «31) Көкжайық а. 10 екі пәтерлі үйге жобалық-сметалық құжаттама әзірлеуге – 6000,0 мың теңге.»;
      4) аталған шешімнің 12 қосымшалары осы шешімнің 12 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.


      Сессия төрайымы                         Л. Митякина
 

      Көкпекті аудандық
      мәслихатының хатшысы                    Р. Беспаев

Көкпекті аудандық мәслихатының
2011 жылғы 7 қазандағы
№ 33-4/1 сессия шешіміне
1 қосымша

Көкпекті аудандық мәслихатының
2010 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 27-2 сессия шешіміне
1 қосымша

2011-2013 жылдарға арналған аудандық бюджет

Санат

Сомасы
(мың теңге)


Сынып



Сыныпша




Кірістер атауы




І. КІРІСТЕР

2 936 659,7

1



Салықтық түсімдер

386 450,0


01


Табыс салығы

179 150,0



2

Жеке табыс салығы

179 150,0


03


Әлеуметтік салық

137 000,0



1

Әлеуметтік салық

137 000,0




Әлеуметтік салық

137 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

57 022,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

20 660,0



3

Жер салығы

5 062,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

28 100,0



5

Бірыңғай жер салығы

3 200,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

10 905,0



2

Акциздер

3 740,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2 395,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

4 640,0



5

Ойын бизнесіне салық

130,0


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

2 373,0



1

Мемлекеттік баж

2 373,0

2



Салықтық емес түсімдер

4 750,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

1 050,0



5

Мемлекет меншігінде мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1 050,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

3 700,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

3 700,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

7 300,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

7 300,0



1

Жерді сату

7 300,0

4



Трансферттердің түсімдері

2 537 269,7


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

2 537 269,7



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

2 537 269,7




Ағымдағы нысаналы трансферттер

358 965,7




Нысаналы даму трансферттері

33 500,0




Субвенциялар

2 144 804,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

890,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

890,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

890,0

7



Қарыздар түсімі

38 556,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

38 556,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

38 556,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

10 172,5


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

10 172,5



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

10 172,5

Функционалдық топ

Сомасы
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Шығыстар атауы




ІІ. ШЫҒЫСТАР

2 932 020,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

293 979,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

12 139,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11 989,0



003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

150,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

85 712,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

85 021,0



002

Ақпараттық жүйелер құру

99,0



003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

592,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

172 553,0



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

166 988,0



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

5 565,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

12 565,0



001

Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстық маңызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 594,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

335,0



004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру

100,0



018

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

536,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

11 010,0



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және аудандық (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 860,0



004

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

150,0

02



Қорғаныс

8 307,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

8 307,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

5 007,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

2 508,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

792,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

3 415,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 415,0



021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

3 415,0

04



Бiлiм беру

1 762 251,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

71 421,0



009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

71 421,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

1 623 995,0



003

Жалпы білім беру

1 605 411,0



006

Балаларға қосымша білім беру

18 584,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

66 835,0



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 602,0



004

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

6 124,0



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

16 002,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

4 715,0



012

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

80,0



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

8 316,0



020

Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

6 707,0



021

Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім беру ұйымдары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы көлемін ұлғайту

12 289,0

05



Денсаулық сақтау

47,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

47,0



002

Ерекше жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

47,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

262 027,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

228 840,0



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

35 364,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

12 887,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

38 510,0



006

Тұрғын үй көмегі

8 000,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

64 057,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

3 100,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

37 901,0



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

26 861,0



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдарымен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету

2 160,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

33 187,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 517,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

3 100,0



021

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

2 170,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

5 400,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

166 362,3


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

16 116,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

9 500,0



004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

6 189,0



005

Авариялық және ескі тұрғын үйлерді бұзу

427,0


466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

6 000,0



019

Тұрғын үй салу

6 000,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

70 378,0



012

Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі

32 448,0



030

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жөндеу және елді-мекендерді көркейту

37 930,0


466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

33 500,0



006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

4 500,0



018

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдардың дамуы

29 000,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

30 705,0



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

10 536,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5 357,0



010

Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу

716,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

14 096,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

9 663,3



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

0,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

9 663,3

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

276 495,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

171 471,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

171 471,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі

19 166,0



005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

6 273,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

5 120,0



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

7 773,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

19 805,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

19 405,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

400,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

8 402,0



002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

7 769,0



005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

633,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

35 693,0



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 693,0



004

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде мәдениет объектілерін күрделі, ағымды жөндеу

30 000,0



010

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

0,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

14 924,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 001,0



003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

2 723,0



006

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

200,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі

7 034,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 834,0



004

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

200,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

72 077,7


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

4 017,7



099

Ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру

4 017,7


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

18 253,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 156,0



003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

150,0



012

Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу

1 947,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

10 510,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 100,0



006

Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

0,0



007

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 410,0


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

39 297,0



013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

39 297,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

7 838,0


466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

7 838,0



001

Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайлы және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

7 511,0



015

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

327,0

12



Көлiк және коммуникация

60 118,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

60 118,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

60 118,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0,0



024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк) қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

0,0

13



Басқалар

18 719,0


469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

7 065,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 915,0



004

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

150,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

510,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

510,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

10 832,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 457,0



013

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

375,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

312,0



022

«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау

312,0

15



Трансферттер

384,2


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

384,2



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

384,2



020

Бюджет саласындағы еңбекақы төлеу қорының өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0,0



024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0,0




ІІІ. Таза бюджеттік несиелендіру

45 678,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

45 678,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

45 678,0



006

Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

45 678,0




IV. Қаржы активтері операциясының сальдосы

6 800,0

13



Басқалар

6 800,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

6 800,0



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

6 800,0




V. Бюджет дефициті (профициті)

-47 838,5




VI. Дефицитті қаржыландыру (профицитті қолдану)

47 838,5

16



Қарыздарды өтеу

890,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

890,0



008

Жергiлiктi атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

890,0

      Экономика және бюджетті
      жоспарлау бөлімінің бастығы                А. Ибраимова

Көкпекті аудандық мәслихатының
2011 жылғы 7 қазандағы
№ 33-4/1 сессия шешіміне
2 қосымша

Көкпекті аудандық мәслихатының
2010 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 27-2 сессия шешіміне
2 қосымша

Ағымдағы нысаналы трансферттер

Атаулары

Сомасы
(мың теңге)

1

Азаматтардың жеке категорияларына (ҰОС ардагерлеріне, соғыс мүгедектеріне, соғыс ардагерлері және соғыс мүгедектерімен теңестірілгендерге, соғыс жесірлеріне) материалдық көмек көрсетуге

6541

2

Ауғаныстанда қаза болғандар отбасыларына материалдық көмек көрсетуге

300

3

Қазақстан Республикасы алдында сіңірген еңбегі бар зейнеткерлерге материалдық көмек көрсетуге

48

4

Облыс алдында сіңірген еңбегі бар зейнеткерлерге материалдық көмек көрсетуге

96

5

Тұрмысы нашар отбасыларының балаларына жоғары оқу орындарына оқуға көмек көрсетуге (оқу ақысы, стипендия, жатақханада тұруға)

31972

6

«Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен марапатталған немесе бұрын «Ардақты ана» атағын алған және «Ана даңқы» 1, 2 дәрежелі орденімен марапатталған көп балалы аналарға бір жолғы материалдық көмек беруге

8720

7

4 немесе одан да көп бірге тұратын кәмелеттік жасқа толмаған балалары бар көп балалы аналарға бір жолғы материалдық көмек көрсетуге

2950

8

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізуге

39297

9

Ауылдық елді мекендер сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға

3803,7

10

Негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға

20485

11

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қала және елді-мекендер көшелерін жөндеу және ұстауға

25287

12

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде мәдениет объектілерін күрделі, ағымды жөндеуге

20000

13

Ауылдық елді мекендер сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға бюджеттік кредиттер

38556

14

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

31926

15

Арнайы әлеуметтік көмекке

2876

16

Жетім балаларды күтіп ұстауға

8316

17

"Бизнестің жол картасы - 2020"

312

18

Тассай ауылының су құбыры желілерінің және қондырғыларының құрылысы" жобасы бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу

4500

19

Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен,бағдарламалық камтыммен қамтамасыз ету

6707

20

Самар ауылындағы Болғанбаев атындағы орта мектепті күрделі жөндеуді аяқтауға

7416

21

Көкпекті ауылындағы Мәдениет үйін күрделі жөндеу жұмыстарын аяқтауға

41199

22

Электрондық оқулықтар сатып алуға

1800

23

Жалпы білім беру мектептерін толық телефондандыруды ұйымдастыруға

826

24

«Ауылдың гүлденуі - Қазақстанның гүлденуі» марафон- эстафетасын өткізуге

2223

25

Жалақыны ішінара субсидиялауға, қоныс аударуға субсидиялар беруге, жұмыспен қамту орталықтарын құруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер соның ішінде:

12550

Жалақыны ішінара субсидиялау

7150

Жұмыспен қамту орталықтарын құру

5400

26

Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім беру ұйымдары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

12289

27

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

29000

28

Самар ауылындағы Мир көшесі, 14 үй мекен- жайындағы «№ 1 Самар орта мектебі» мемлекеттік мекемесі ғимаратының төбесін күрделі жөндеуге

12875,0

29

Самар ауылындағы Мәдениет үйі ғимаратын күрделі жөндеуге

48151,0

30

Көкпекті а. "Балапан" бағдарламасы шеңберінде қайтадан енгізілетін 90 орындық балабақшаны ұстауға және "Дәншік" балабақшасында қосымша 3 топ ашуға

4000,0

31

Көкжайық а. 10 екі пәтерлі үйге жобалық-сметалық құжаттама әзірлеуге

6000,0


Жиыны

443571,7

      Экономика және бюджетті
      жоспарлау бөлімінің бастығы                А. Ибраимова

О внесении изменений и дополнений в решение от 29 декабря 2010 года № 27-2 "О районном бюджете на 2011-2013 годы"

Решение Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 07 октября 2011 года N 33-4/1. Зарегистрировано управлением юстиции Кокпектинского района Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области 18 октября 2011 года за N 5-15-88. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Кокпектинского районного маслихата от 29 декабря 2011 года № 238)

      Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Кокпектинского районного маслихата от 29.12.2011 № 238).

      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», на основании решения Восточно-Казахстанского областного маслихата от 27 сентября 2011 года № 32/379-IV (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 27 сентября 2011 года за № 2555) «О внесении изменений в решение от 24 декабря 2010 года № 26/310-IV «Об областном бюджете на 2011-2013 годы» Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата «О районном бюджете на 2011-2013 годы» от 29 декабря 2010 года № 27-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5-15-79, опубликовано в газете «Жұлдыз» от 27 января 2011 года № 6, от 6 февраля 2011 года № 9) следующие изменения и дополнения:
      1) в пункте 1:
      подпункт 1) изложить в новой редакции
      «доходы – 2936659,7 тысяч тенге, в том числе:
      налоговые поступления – 386450,0 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 4750,0 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала - 7300,0 тысяч тенге;
      поступление трансфертов – 2537269,7 тысяч тенге;»;
      подпункт 2) изложить в новой редакции:
      «расходы – 2932020,2 тысяч тенге;»;
      подпункт 3) изложить в новой редакции:
      «чистое бюджетное кредитование – 45678,0 тысяч тенге;»;
      подпункт 5) изложить в новой редакции:
      «дефицит (профицит) бюджета – -47838,5 тысяч тенге;»;
      подпункт 6) изложить в новой редакции:
      «финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 47838,5 тысяч тенге.»;
      2) в пункте 7:
      подпункт 5) изложить в новой редакции:
      «для обучения детей из малообеспеченных семей в высших учебных заведениях (стоимость обучения, стипендии, проживание в общежитии) - 31972,0 тысяч тенге;»;
      подпункт 6) изложить в новой редакции:
      «на оказание единовременной материальной помощи многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня" и награжденные орденом "Материнская слава" 1, 2 степени - 8720,0 тысяч тенге;»;
      подпункт 9) изложить в новой редакции:
      «для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов – 3803,7 тысяч тенге;»;
      подпункт 13) изложить в новой редакции:
      «бюджетные кредиты бюджетам районов (городов областного значения) для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов - 45678,0 тысяч тенге;»;
      подпункт 23) изложить в новой редакции:
      «на организацию полной телефонизации общеобразовательных школ - 826,0 тысяч тенге;»;
      подпункт 28) изложить в новой редакции:
      «на капитальный ремонт кровли здания государственного учреждения «Самарская средняя школа № 1» по ул. Мира, 14 в с. Самарское – 12875,0 тысяч тенге;»;
      подпункт 29) изложить в новой редакции:
      «на капитальный ремонт здания Дома культуры с. Самарское – 48151,0 тысяч тенге;»;
      3) дополнить в пункте 7 подпунктами 30), 31) согласно приложения 2 следующего содержания:
      «30) на содержание вновь вводимого детского сада на 90 мест в с. Кокпекты и открытие дополнительных 3-х групп в детском саде «Дәншік» в рамках программы «Балапан» – 4000,0 тысяч тенге;»;
      «31) на разработку проектно-сметной документации на 10 двухквартирных домов в с. Кокжайык – 6000,0 тысяч тенге.»;
      4) приложения 1, 2 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.


      Председатель сессии                        Л. Митякина
 

      Секретарь Кокпектинского
      районного маслихата                        Р. Беспаев

Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 7 октября 2011 года № 33-4/1

Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 29 декабря 2010 года № 27-2

Районный бюджет на 2011-2013 годы

Категория

Сумма
(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование доходов




І. ДОХОДЫ

2 936 659,7

1



Налоговые поступления

386 450,0


01


Подоходный налог

179 150,0



2

Индивидуальный подоходный налог

179 150,0


03


Социальный налог

137 000,0



1

Социальный налог

137 000,0


04


Hалоги на собственность

57 022,0



1

Hалоги на имущество

20 660,0



3

Земельный налог

5 062,0



4

Hалог на транспортные средства

28 100,0



5

Единый земельный налог

3 200,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

10 905,0



2

Акцизы

3 740,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 395,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

4 640,0



5

Налог на игорный бизнес

130,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

2 373,0



1

Государственная пошлина

2 373,0

2



Неналоговые поступления

4 750,0


01


Доходы от государственной собственности

1 050,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 050,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

3 700,0



1

Прочие неналоговые поступления

3 700,0

3



Поступления от продажи основного капитала

7 300,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

7 300,0



1

Продажа земли

7 300,0

4



Поступления трансфертов

2 537 269,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 537 269,7



2

Трансферты из областного бюджета

2 537 269,7

5



Погашение бюджетных кредитов

890,0


01


Погашение бюджетных кредитов

890,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

890,0




Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам

890,0

7



Поступления займов

38 556,0


01


Внутренние государственные займы

38 556,0



2

Договоры займа

38 556,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

10 172,5


01


Остатки бюджетных средств

10 172,5



1

Свободные остатки бюджетных средств

10 172,5

Функциональная подгруппа

Сумма
(тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование расходов




ІІ. РАСХОДЫ

2 932 020,2

01



Государственные услуги общего характера

293 979,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

12 139,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

11 989,0



003

Капитальные расходы государственных органов

150,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

85 712,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

85 021,0



002

Создание информационных систем

99,0



003

Капитальные расходы государственных органов

592,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

172 553,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

166 988,0



022

Капитальные расходы государственных органов

5 565,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

12 565,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

11 594,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

335,0



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

100,0



018

Капитальные расходы государственных органов

536,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

11 010,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

10 860,0



004

Капитальные расходы государственных органов

150,0

02



Оборона

8 307,0




Военные нужды

8 307,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

8 307,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

5 007,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

2 508,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

792,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

3 415,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 415,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

3 415,0

04



Образование

1 762 251,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

71 421,0



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

71 421,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

1 623 995,0



003

Общеобразовательное обучение

1 605 411,0



006

Дополнительное образование для детей

18 584,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

66 835,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

12 602,0



004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

6 124,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

16 002,0



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

4 715,0



012

Капитальные расходы государственных органов

80,0



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

8 316,0



020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

6 707,0



021

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования

12 289,0

05



Здравоохранение

47,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

47,0



002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

47,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

262 027,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

228 840,0



002

Программа занятости

35 364,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

12 887,0



005

Государственная адресная социальная помощь

38 510,0



006

Жилищная помощь

8 000,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

64 057,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 100,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

37 901,0



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

26 861,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

2 160,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

33 187,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

22 517,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 100,0



021

Капитальные расходы государственных органов

2 170,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости

5 400,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

166 362,3


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

16 116,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

9 500,0



004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

6 189,0



005

Снос аварийного и ветхого жилья

427,0


466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

6 000,0



019

Строительство жилья

6 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

70 378,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

32 448,0



030

Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство  населенных пунктов в рамках реализацииcтратегии региональной занятости и переподготовки кадров

37 930,0


466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

33 500,0



006

Развитие системы водоснабжения

4 500,0



018

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках "Программы занятости 2020"

29 000,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

30 705,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

10 536,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 357,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

716,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14 096,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

9 663,3



015

Освещение улиц в населенных пунктах

0,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 663,3

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

276 495,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

171 471,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

171 471,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

19 166,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

6 273,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

5 120,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

7 773,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

19 805,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

19 405,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

400,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

8 402,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

7 769,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

633,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

35 693,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

5 693,0



004

Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

30 000,0



010

Капитальные расходы государственных органов

0,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

14 924,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

12 001,0



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

2 723,0



006

Капитальные расходы государственных органов

200,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

7 034,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

6 834,0



004

Капитальные расходы государственных органов

200,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

72 077,7


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

4 017,7



099

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета

4 017,7


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

18 253,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

16 156,0



003

Капитальные расходы государственных органов

150,0



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

1 947,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

10 510,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

9 100,0



006

Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов

0,0



007

Капитальные расходы государственных органов

1 410,0


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

39 297,0



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

39 297,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

7 838,0


466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

7 838,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

7 511,0



015

Капитальные расходы государственных органов

327,0

12



Транспорт и коммуникации

60 118,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

60 118,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

60 118,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских) внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

0,0

13



Прочие

18 719,0


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

7 065,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

6 915,0



004

Капитальные расходы государственных органов

150,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

510,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

510,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

10 832,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

10 457,0



013

Капитальные расходы государственных органов

375,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

312,0



022

Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»

312,0

15



Трансферты

384,2


452


Отдел финансов района (города областного значения)

384,2



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

384,2



020

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с изменением фонда оплаты труда в бюджетной сфере

0,0



024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

0,0




ІІІ. Чистое бюджетное кредитование

45 678,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

45 678,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

45 678,0



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

45 678,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

6 800,0

13



Прочие

6 800,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

6 800,0



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

6 800,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-47 838,5




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

47 838,5

16



Погашение займов

890,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

890,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

890,0

      Начальник отдела экономики
      и бюджетного планирования                  А. Ибраимова

Приложение 2 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 7 октября 2011 года № 33-4/1

Приложение 2 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 29 декабря 2010 года № 27-2

Целевые текущие трансферты

Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

На оказание материальной помощи некоторым категориям граждан (участникам ВОВ, инвалидам ВОВ лицам, приравненным к участникам ВОВ и инвалидам ВОВ, семьям погибших военнослужащих)

6541

2

На оказание материальной помощи семьям погибших в Афганистане

300

3

На оказание материальной помощи пенсионерам, имеющим заслуги перед Республикой Казахстан

48

4

На оказание материальной помощи пенсионерам, имеющим заслуги перед областью

96

5

Для обучения детей из малообеспеченных семей в высших учебных заведениях (стоимость обучения, стипендии, проживание в общежитии)

31972

6

На оказание единовременной материальной помощи многодетным матерям награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня" и награжденные орденом "Материнская слава" 1, 2 степени

8720

7

На оказание единовременной материальной помощи многодетным матерям, имеющим 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей

2950

8

На проведение противоэпизоотических мероприятий

39297

9

Для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

3803,7

10

На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования

20485

11

Ремонт инженерно-коммуникационной
инфраструктуры и благоустройство населенных
пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров

25287

12

На капитальный и текущий ремонт объектов образования и культуры в рамках реализации региональных проектов в 2011 году (Дорожная карта)

20000

13

Бюджетные кредиты бюджетам районов (городов областного значения) для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

38556,0

14

На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

31926

15

На реализацию предоставления специальных социальных услуг

2876

16

На ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

8316

17

"Дорожная карта бизнеса - 2020"

312

18

Разработка проектно-сметной документации по проекту "Строительство водопроводных сетей и сооружений с.Тассай Кокпектинского района "

4500

19

На обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

6707

20

На завершение капитального ремонта здания государственного учреждения «Средняя школа имени Болганбаева» в с. Самарское

7416

21

На завершение работ по капитальному ремонту Дома Культуры в с. Кокпекты

41199

22

На приобретение электронных учебников

1800

23

На организацию полной телефонизации общеобразовательных школ

826

24

На проведение марафона-эстафеты "Расцвет села - расцвет Казахстана"

2223

25

На частичное субсидирование заработной платы, предоставление субсидий на переезд, создание центров занятости в том числе:

12550

Частичное субсидирование заработной платы

7150

Создание центров занятости

5400

26

На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования

12289

27

На развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020

29000

28

На капитальный ремонт кровли здания государственного учреждения «Самарская средняя школа № 1» по ул. Мира, 14 в с. Самарское»

12875,0

29

На капитальный ремонт здания Дома культуры с. Самарское

48151,0

30

На содержание вновь вводимого детского сада на 90 мест в с.Кокпекты и открытие дополнительных 3-х групп в детском саде «Дәншік» в рамках программы «Балапан»

4000,0

31

На разработку проектно-сметной документации на 10 двухквартирных домов в с. Кокжайык

6000,0


Всего

443571,7

      Начальник отдела экономики
      и бюджетного планирования                  А. Ибраимова