Жангелдин ауданының 2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы

Қостанай облысы Жангелдин ауданы мәслихатының 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 64 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2012 жылғы 28 желтоқсанда № 3961 тіркелді

      РҚАО ескертпесі.
      Мәтінде авторлық орфография және пунктуация сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін–өзі басқару туралы" Заңының 6-бабы 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес Жангелдин аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. Жангелдин ауданының 2013-2015 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 12 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2013 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 1655023,1 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 185215,0 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша – 6884,0 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 5318,0 мың теңге;
      трансферттер түсімі бойынша – 1457606,1 мың теңге;
      2) шығындар – 1665823,3 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 9323,0 мың теңге, оның ішінде:
      бюджеттік кредиттер - 10000,0 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу - 677,0 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -20123,2 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 20123,2 мың теңге.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Жангелдин ауданы мәслихатының 12.12.2013 № 120 шешімімен (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі).
      2. 2013 жылға арналған аудандық бюджетте республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің мынадай мөлшерлерде қарастырылғаны ескерілсін:
      1) жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражатын төлеуге – 4045,0 мың теңге сомасында;
      2) мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға - 9532,0 мың теңге сомасында;
      3) мектепке дейiнгi бiлiм беру ұйымдарында мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын iске асыруға - 23136,0 мың теңге сомасында;
      4) үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге төленетін жалақыны арттыруға - 3583,0 мың теңге сомасында;
      5) эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге – 53567,0 мың теңге сомасында;
      6) мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін - 7664,1 мың теңге сомасында;
      7) жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде іс-шараларды іске асыруға - 18421,0 мың теңге сомасында, оның ішінде:
      халықты жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз етуге - 9587,0 мың теңге сомасында;
      кадрларды қайта дайындау және біліктілігін арттыруға – 724,0 мың теңге сомасында;
      жалақыны ішінара субсидиялауға - 4537,0 мың теңге сомасында;
      жастар тәжірибесіне - 3573,0 мың теңге сомасында;
      8) "Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде өңірлердің экономикалық дамуына жәрдемдесу жөніндегі шараларды іске асыруға - 11410,2 мың теңге сомасында;
      9) үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз етуге – 334,0 мың теңге сомасында;
      10) жергілікті атқарушы органдардың штат санын ұлғайтуға – 3731,0 мың теңге сомасында.
      Ескерту. 2-тармаққа өзгерістер енгізілді - Қостанай облысы Жангелдин ауданы мәслихатының 12.07.2013 № 101 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі); 21.10.2013 № 113 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен; 12.12.2013 № 120 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі).
      2-1. 2013 жылға арналған аудандық бюджетте мынадай мөлшерлерде нысаналы трансферттерді қайтару қарастырылғаны ескерілсін:
      республикалық бюджетке 908,7 мың теңге сомасында;
      облыстық бюджетке 0,1 мың теңге сомасында.
      Ескерту. Шешім 2-1 тармақпен толықтырылды - Қостанай облысы Жангелдин ауданы мәслихатының 18.02.2013 № 72 шешімімен (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі).
      2-2. 2013 жылға аудандық бюджетте нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару - 5640,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.
      Ескерту. Шешім 2-2 тармақпен толықтырылды - Қостанай облысы Жангелдин ауданы мәслихатының 12.07.2013 № 101 шешімімен (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі).
      3. 2013 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджеттен бер берілетін субвенция көлемі 1266188,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.
      4. 2013 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер түсімінің қарастырылғаны ескерілсін, оның ішінде:
      коммуналдық меншік объектілерінің материалдық-техникалық базасын нығайтуға - 14734,0 мың теңге сомасында;
      білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайтуға - 628,0 мың теңге сомасында.
      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді - Қостанай облысы Жангелдин ауданы мәслихатының 21.10.2013 № 113 шешімімен (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі).
      5. 2013 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық және республикалық бюджеттерден нысаналы даму трансферттер түсімінің мынадай мөлшерлерде қарастырылғаны ескерілсін:
      Жангелдин ауданының Торғай ауылындағы беткі көздерінен алатын су тартқышты қайта құрлымдауға - 59053,8 мың теңге сомасында, оның ішінде:
      республикалық трансферттен – 57235,0 мың теңге;
      облыстық трансферттен – 1818,8 мың теңге.
      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Жангелдин ауданы мәслихатының 21.10.2013 № 113 шешімімен (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі).
      6. алынып тасталды - Қостанай облысы Жангелдин ауданы мәслихатының 21.10.2013 № 113 шешімімен (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі).
      7. Мемлекеттiк органдардың функцияларын мемлекеттiк басқарудың төмен тұрған деңгейлерiнен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер - 2131,0 мың теңге сомасында.
      8. 2013 жылға аудандық бюджетте мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер түсімі - 15579,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.
      9. 2013 жылға арналған аудандық бюджетті атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалардың тізбесі 4-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      10. Осы шешім 2013 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Жангелдин аудандық
      мәслихатының
      кезекті сессиясының
      төрайымы                                   Қ. Әлібек

      Жангелдин аудандық
      мәслихат хатшысы                           С. Нургазин

      КЕЛІСІЛДІ:

      "Жангелдин ауданының
      экономика және бюджеттік
      жоспарлау бөлімі"
      мемлекеттік
      мекемесінің бастығы
      _________ Д. Бидашев

Мәслихаттың        
2012 жылғы 21 желтоқсандағы 
№ 64 шешіміне 1-қосымша  

Жангелдин ауданының 2013 жылға арналған аудандық бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Жангелдин ауданы мәслихатының 12.12.2013 № 120 шешімімен (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы





І. КІРІСТЕР

1655023,1

1




Салықтық түсімдер

185215,0


01

2


Жеке табыс салығы

65006,0


03

1


Әлеуметтік салық

54665,0


04

1


Мүлiкке салынатын салықтар

1980,0


04

3


Жер салығы

696,0


04

4


Көлiк құралдарына салынатын салық

6526,0


04

5


Бірыңғай жер салығы

936,0


05

2


Акциздер

363,0


05

3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

53997,0


05

4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

463,0


08

1


Мемлекеттiк баж

583,0

2




Салықтық емес түсімдер

6884,0


01

5


Мемлекет меншiгiндегi мүлiктi жалға беруден түсетiн кiрiстер

1822,0


02

1


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

154,0


06

1


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4908,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5318,0


01

1


Мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген мемлекеттiк мүлiктi сату

4722,0


03

1


Жердi сату

596,0

4




Трансферттердің түсімдері

1457606,1


02

1


Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер

174237,3


02

2


Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

1283368,8

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





ІІ. ШЫҒЫНДАР

1665823,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

198477,0


1

112

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11878,0


1

112

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

134,0


1

122

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

60442,0


1

122

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5390,0


1

123

001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкiмiнiң қызметiн қамтамасыз ету жөнiндегi қызметтер

92270,0


1

123

022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2546,0


2

452

001

Ауданның (облыстық манызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12727,0


2

452

010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

285,0


2

452

011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

7267,0


2

452

018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

224,0


5

453

001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5314,0

02




Қорғаныс

4505,0


1

122

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

2515,0


2

122

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

1990,0

04




Білім беру

971438,0


1

464

009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

29039,0


1

464

040

Мектепке дейiнгi бiлiм беру ұйымдарында мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын iске асыруға

23136,0


2

464

003

Жалпы білім беру

851233,0


2

464

006

Балаларға қосымша білім беру

14990,0


9

464

001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11141,0


9

464

005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

8450,0


9

464

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу

2000,0


9

464

015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

4045,0


9

464

020

Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

334,0


9

464

067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

24047,0


9

472

037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

3023,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

109610,0


2

451

002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

19229,0


2

451

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

7240,0


2

451

006

Тұрғын үй көмегі

240,0


2

451

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

10165,0


2

451

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

250,0


2

451

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

4588,0


2

451

016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

46050,0


2

451

017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

1607,0


9

451

001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19282,0


9

451

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

862,0


9

451

021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

97,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

88503,2


2

458

012

Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі

6378,0


2

458

029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

2250,0


2

472

006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесiн дамыту

59053,8


3

123

008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

6353,0


3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2748,0


3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

11720,4

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

84613,0


1

455

003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

30302,0


2

465

005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

159,0


2

465

006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

1010,0


2

465

007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

2517,0


3

455

006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

22497,0


3

455

007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

476,0


3

456

002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

1900,0


9

455

001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6361,0


9

455

010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

422,0


9

455

032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерiнiң және ұйымдарының күрделi шығыстары

5417,0


9

456

001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5280,0


9

456

003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

902,0


9

465

001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6955,0


9

465

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

415,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

103564,1


1

453

099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

7664,1


1

473

001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12498,0


1

473

005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

938,0


1

473

006

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

1150,0


1

473

010

Ауыл шаруашылығы жануарларын бiрдейлендiру жөнiндегi iс-шараларды жүргiзу

546,0


6

463

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7096,0


6

463

006

Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

20000,0


6

463

007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

105,0


9

473

011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

53567,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

8134,0


2

472

001

Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7901,0


2

472

015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

233,0

12




Көлік және коммуникация

42459,0


1

123

013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4286,0


1

458

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

38173,0

13




Басқалар

45560,2


3

454

006

Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау

1000,0


9

123

040

"Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске іске асыру

11410,2


9

454

001

Жергiлiктi деңгейде кәсiпкерлiк және ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру жөнiндегi қызметтер

10726,0


9

454

007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

32,0


9

458

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7189,0


9

458

013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

134,0


9

458

067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

15069,0

14




Борышқа қызмет көрсету

280,0


1

452

13

Жергiлiктi атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдердi төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

280,0

15




Трансферттер

8679,8


1

452

006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

908,8


1

452

016

Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

5640,0


1

452

024

Мемлекеттiк органдардың функцияларын мемлекеттiк басқарудың төмен тұрған деңгейлерiнен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

2131,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

9323,0





Бюджеттік кредиттер

10000,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

10000,0


1

453

006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

10000,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

677,0


01

1

13

Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

677,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-20123,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

20123,2

Мәслихаттың          
2012 жылғы 21 желтоқсандағы  
№ 64 шешіміне          
2-қосымша           

Жангелдин ауданының 2014 жылға арналған аудандық бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың
теңге


Сыныбы


Ішкі сыныбы

Атауы




І. КІРІСТЕР

1824217,0




Салықтық түсімдер

139746,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

56880,0

1

03

1

Әлеуметтік салық

55292,0

1

04

1

Мүлiкке салынатын салықтар

1961,0

1

04

3

Жер салығы

792,0

1

04

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5988,0

1

04

5

Бірыңғай жер салығы

791,0

1

05

2

Акциздер

307,0

1

05

3

Табиғи және басқа да ресурстарды
пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

16885,0

1

05

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi
жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

302,0

1

08

1

Мемлекеттiк баж

548,0




Салықтық емес түсімдер

3500,0

2

01

5

Мемлекет меншiгiндегi мүлiктi жалға
беруден түсетiн кiрiстер

1850,0

2

02

1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын
мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды
(жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен
түсетiн түсiмдер

200,0

2

06

1

Жергіліктік бюджетке түсетін салықтық
емес басқа да түсімдер

1450,0




Трансферттердің түсімдері

1680971,0

4

02

1

Республикалық бюджеттен түсетiн
трансферттер

61033,0

4

02

2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

1619938,0

Функционалдық топ

Сомасы,
мың
теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама

Атауы





ІІ. ШЫҒЫНДАР

1824217,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік
қызметтер

178912,0


1

112

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала)
мәслихатының қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12146,0


1

122

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала)
әкімінің қызметін қамтамасыз ету
жөніндегі қызметтер

59679,0


1

123

001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық
(селолық) округ әкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

89495,0


2

452

001

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) бюджетін орындау және
ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) коммуналдық меншігін
басқару саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер

10849,0


2

452

010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті
басқару, жекешелендіруден кейінгі
қызмет және осыған байланысты
дауларды реттеу

305,0


2

452

011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті
есепке алу, сақтау, бағалау және
сату

681,0


5

453

001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік
жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен
дамыту және ауданды (облыстық
маңызы бар қаланы) басқару
саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер

5757,0

02




Қорғаныс

7146,0


1

122

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті
атқару шеңберіндегі іс-шаралар

2646,0


2

122

006

Аудан (облыстық маңызы бар қала)
ауқымындағы төтенше жағдайлардың
алдын алу және оларды жою

4500,0

04




Білім беру

946143,0


1

464

009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының
қызметін қамтамасыз ету

27202,0


2

464

003

Жалпы білім беру

875910,0


2

464

006

Балаларға қосымша білім беру

14826,0


9

464

001

Жергілікті деңгейде білім беру
саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер

11271,0


9

464

005

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) мемлекеттік білім беру
мекемелер үшін оқулықтар мен
оқу-әдістемелік кешендерді сатып
алу және жеткізу

9255,0


9

464

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп
олимпиадаларын және мектептен тыс
іс-шараларды өткізу

2550,0


9

464

067

Ведомстволық бағыныстағы
мемлекеттік мекемелерінің және
ұйымдарының күрделі шығыстары

5129,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк
қамсыздандыру

129220,0


2

451

002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

20850,0


2

451

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

12865,0


2

451

006

Тұрғын үй көмегі

360,0


2

451

007

Жергілікті өкілетті органдардың
шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың
жекелеген топтарына әлеуметтік
көмек

12500,0


2

451

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын
мүгедек балаларды материалдық
қамтамасыз ету

627,0


2

451

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік
көмек көрсету

4620,0


2

451

016

18 жасқа дейінгі балаларға
мемлекеттік жәрдемақылар

55000,0


2

451

017

Мүгедектерді оңалту жеке
бағдарламасына сәйкес, мұқтаж
мүгедектерді міндетті гигиеналық
құралдармен және ымдау тілі
мамандарының қызмет көрсетуін, жеке
көмекшілермен қамтамасыз ету

2250,0


9

451

001

Жергілікті деңгейде халық үшін
әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен
қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру
саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер

19278,0


9

451

011

Жәрдемақыларды және басқа да
әлеуметтік төлемдерді есептеу,
төлеу мен жеткізу бойынша
қызметтерге ақы төлеу

870,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

382740,0


1

472

003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй
қорының тұрғын үйін жобалау, салу
және (немесе) сатып алу

75438,0


1

472

004

Инженерлік коммуникациялық
инфрақұрылымды жобалау, дамыту,
жайластыру және (немесе) сатып алу

233,0


2

458

012

Сумен жабдықтау және су бөлу
жүйесінің қызмет етуі

3800,0


2

472

006

Сумен жабдықтау және су бұру
жүйесін дамыту

279468,0


3

123

008

Елді мекендерде көшелерді
жарықтандыру

3880,0


3

123

009

Елді мекендердің санитариясын
қамтамасыз ету

5611,0


3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен
көгалдандыру

14310,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және
ақпараттық кеңістік

78677,0


1

455

003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

30442,0


2

465

005

Ұлттық және бұқаралық спорт
түрлерін дамыту

346,0


2

465

006

Аудандық (облыстық маңызы бар
қалалық) деңгейде спорттық жарыстар
өткiзу

1120,0


2

465

007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан
(облыстық маңызы бар қала) құрама
командаларының мүшелерiн дайындау
және олардың облыстық спорт
жарыстарына қатысуы

2850,0


3

455

006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың
жұмыс iстеуi

22202,0


3

455

007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан
халықтарының басқа да тілдерін
дамыту

1150,0


3

456

002

Газеттер мен журналдар арқылы
мемлекеттік ақпараттық саясат
жүргізу жөніндегі қызметтер

2000,0


9

455

001

Жергілікті деңгейде тілдерді және
мәдениетті дамыту саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру
жөніндегі қызметтер

4789,0


9

455

032

Ведомстволық бағыныстағы
мемлекеттiк мекемелерiнiң және
ұйымдарының күрделi шығыстары

524,0


9

456

001

Жергілікті деңгейде ақпарат,
мемлекеттілікті нығайту және
азаматтардың әлеуметтік
сенімділігін қалыптастыру саласында
мемлекеттік саясатты іске асыру
жөніндегі қызметтер

4919,0


9

456

003

Жастар саясаты саласында
іс-шараларды іске асыру

1540,0


9

465

001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру
және спорт саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер

6795,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы,
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,
қоршаған ортаны және жануарлар
дүниесін қорғау, жер қатынастары

25969,0


1

473

001

Жергілікті деңгейде ветеринария
саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер

14492,0


1

473

005

Мал көмінділерінің (биотермиялық
шұңқырлардың) жұмыс істеуін
қамтамасыз ету

1250,0


1

473

006

Ауру жануарларды санитарлық союды
ұйымдастыру

1850,0


1

473

010

Ауыл шаруашылығы жануарларын
бiрдейлендiру жөнiндегi
iс-шараларды жүргiзу

650,0


6

463

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала)
аумағында жер қатынастарын реттеу
саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер

7727,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы
және құрылыс қызметі

7723,0


2

472

001

Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет
және қала құрылысы саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру
жөніндегі қызметтер

7723,0

12




Көлік және коммуникация

51000,0


1

123

013

Аудандық маңызы бар қалаларда,
кенттерде, ауылдарда (селоларда),
ауылдық (селолық) округтерде
автомобиль жолдарының жұмыс істеуін
қамтамасыз ету

11000,0


1

458

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін
қамтамасыз ету

40000,0

13




Басқалар

16687,0


9

452

012

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) жергілікті атқарушы
органының резерві

1500,0


9

454

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік,
өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы
саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер

9388,0


9

458

001

Жергілікті деңгейде тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі және автомобиль
жолдары саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер

5799,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

-1175,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

1175,0


01

1

13

Жеке тұлғаларға жергілікті
бюджеттен берілген бюджеттік
кредиттерді өтеу

1175,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар
бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

1175,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитін пайдалану)

-1175,0


Мәслихаттың          
2012 жылғы 21 желтоқсандағы  
№ 64 шешіміне         
3-қосымша           

Жангелдин ауданының 2015 жылға арналған аудандық бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың
теңге


Сыныбы


Ішкі сыныбы

Атауы




І. КІРІСТЕР

1739561,0




Салықтық түсімдер

155176,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

67895,0

1

03

1

Әлеуметтік салық

59707,0

1

04

1

Мүлiкке салынатын салықтар

1961,0

1

04

3

Жер салығы

792,0

1

04

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5988,0

1

04

5

Бірыңғай жер салығы

791,0

1

05

2

Акциздер

307,0

1

05

3

Табиғи және басқа да ресурстарды
пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

16885,0

1

05

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi
жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

302,0

1

08

1

Мемлекеттiк баж

548,0




Салықтық емес түсімдер

3550,0

2

01

2

Мемлекет меншiгiндегi мүлiктi жалға
беруден түсетiн кiрiстер

1850,0

2

02

1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын
мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды
(жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен
түсетiн түсiмдер

200,0

2

06

1

Жергіліктік бюджетке түсетін салықтық
емес басқа да түсімдер

1500,0




Трансферттердің түсімдері

1580835,0

4

02

1

Республикалық бюджеттен түсетiн
трансферттер

10000,0

4

02

2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

1570835,0

Функционалдық топ

Сомасы,
мың
теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама

Атауы





ІІ. ШЫҒЫНДАР

1739561,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік
қызметтер

180745,0


1

112

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала)
мәслихатының қызметін қамтамасыз ету
жөніндегі қызметтер

12204,0


1

122

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала)
әкімінің қызметін қамтамасыз ету
жөніндегі қызметтер

60835,0


1

123

001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық
(селолық) округ әкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

89978,0


2

452

001

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) бюджетін орындау және
ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) коммуналдық меншігін
басқару саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер

10893,0


2

452

010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті
басқару, жекешелендіруден кейінгі
қызмет және осыған байланысты
дауларды реттеу

326,0


2

452

011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті
есепке алу, сақтау, бағалау және
сату

728,0


5

453

001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік
жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен
дамыту және ауданды (облыстық маңызы
бар қаланы) басқару саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру
жөніндегі қызметтер

5781,0

02




Қорғаныс

7716,0


1

122

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті
атқару шеңберіндегі іс-шаралар

2716,0


2

122

006

Аудан (облыстық маңызы бар қала)
ауқымындағы төтенше жағдайлардың
алдын алу және оларды жою

5000,0

04




Білім беру

1177023,0


1

464

009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының
қызметін қамтамасыз ету

27407,0


2

464

003

Жалпы білім беру

891262,0


2

464

006

Балаларға қосымша білім беру

14856,0


9

464

001

Жергілікті деңгейде білім беру
саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер

11298,0


9

464

005

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) мемлекеттік білім беру
мекемелер үшін оқулықтар мен
оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу
және жеткізу

9500,0


9

464

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп
олимпиадаларын және мектептен тыс
іс-шараларды өткізу

2750,0


9

464

067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік
мекемелерінің және ұйымдарының
күрделі шығыстары

5488,0


9

472

037

Білім беру объектілерін салу және
реконструкциялау

214462,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк
қамсыздандыру

135793,0


2

451

002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

22900,0


2

451

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

13825,0


2

451

006

Тұрғын үй көмегі

360,0


2

451

007

Жергілікті өкілетті органдардың
шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың
жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

13500,0


2

451

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек
балаларды материалдық қамтамасыз ету

685,0


2

451

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік
көмек көрсету

4621,0


2

451

016

18 жасқа дейінгі балаларға
мемлекеттік жәрдемақылар

57000,0


2

451

017

Мүгедектерді оңалту жеке
бағдарламасына сәйкес, мұқтаж
мүгедектерді міндетті гигиеналық
құралдармен және ымдау тілі
мамандарының қызмет көрсетуін, жеке
көмекшілермен қамтамасыз ету

2700,0


9

451

001

Жергілікті деңгейде халық үшін
әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен
қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру
саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер

19302,0


9

451

011

Жәрдемақыларды және басқа да
әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу
мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы
төлеу

900,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

39862,0


1

472

003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй
қорының тұрғын үйін жобалау, салу
және (немесе) сатып алу

7000,0


1

472

004

Инженерлік коммуникациялық
инфрақұрылымды жобалау, дамыту,
жайластыру және (немесе) сатып алу

3000,0


2

458

012

Сумен жабдықтау және су бөлу
жүйесінің қызмет етуі

4500,0


3

123

008

Елді мекендерде көшелерді
жарықтандыру

4475,0


3

123

009

Елді мекендердің санитариясын
қамтамасыз ету

5934,0


3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен
көгалдандыру

14953,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және
ақпараттық кеңістік

80388,0


1

455

003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

30518,0


2

465

005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін
дамыту

346,0


2

465

006

Аудандық (облыстық маңызы бар
қалалық) деңгейде спорттық жарыстар
өткiзу

1500,0


2

465

007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан
(облыстық маңызы бар қала) құрама
командаларының мүшелерiн дайындау
және олардың облыстық спорт
жарыстарына қатысуы

3500,0


3

455

006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың
жұмыс iстеуi

22232,0


3

455

007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан
халықтарының басқа да тілдерін
дамыту

1220,0


3

456

002

Газеттер мен журналдар арқылы
мемлекеттік ақпараттық саясат
жүргізу жөніндегі қызметтер

2350,0


9

455

001

Жергілікті деңгейде тілдерді және
мәдениетті дамыту саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру
жөніндегі қызметтер

4810,0


9

455

032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк
мекемелерiнiң және ұйымдарының
күрделi шығыстары

524,0


9

456

001

Жергілікті деңгейде ақпарат,
мемлекеттілікті нығайту және
азаматтардың әлеуметтік сенімділігін
қалыптастыру саласында мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер

4933,0


9

456

003

Жастар саясаты саласында
іс-шараларды іске асыру

1600,0


9

465

001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру
және спорт саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер

6855,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы,
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,
қоршаған ортаны және жануарлар
дүниесін қорғау, жер қатынастары

26578,0


1

473

001

Жергілікті деңгейде ветеринария
саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер

14569,0


1

473

005

Мал көмінділерінің (биотермиялық
шұңқырлардың) жұмыс істеуін
қамтамасыз ету

1500,0


1

473

006

Ауру жануарларды санитарлық союды
ұйымдастыру

2000,0


1

473

010

Ауыл шаруашылығы жануарларын
бiрдейлендiру жөнiндегi iс-шараларды
жүргiзу

750,0


6

463

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала)
аумағында жер қатынастарын реттеу
саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер

7759,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы
және құрылыс қызметі

7749,0


2

472

001

Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет
және қала құрылысы саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру
жөніндегі қызметтер

7749,0

12




Көлік және коммуникация

54500,0


1

123

013

Аудандық маңызы бар қалаларда,
кенттерде, ауылдарда (селоларда),
ауылдық (селолық) округтерде
автомобиль жолдарының жұмыс істеуін
қамтамасыз ету

11500,0


1

458

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін
қамтамасыз ету

43000,0

13




Басқалар

29207,0


9

452

012

Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) жергілікті атқарушы
органының резерві

1600,0


9

454

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік,
өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы
саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер

9419,0


9

458

001

Жергілікті деңгейде тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі және автомобиль
жолдары саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер

5815,0


9

458

067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік
мекемелерінің және ұйымдарының
күрделі шығыстары

12373,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

-1175,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

1175,0


01

1

13

Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен
берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

1175,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар
бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

1175,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитін пайдалану)

-1175,0


Мәслихаттың          
2012 жылғы 21 желтоқсандағы 
№ 64 шешіміне          
4-қосымша           

2013 жылға арналған аудандық бюджетті атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалардың тізбесі

Функционалдық топ


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

04




Білім беру


2

464

3

Жалпы білім беру

О районном бюджете Жангельдинского района на 2013-2015 годы

Решение маслихата Жангельдинского района Костанайской области от 21 декабря 2012 года № 64. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 28 декабря 2012 года № 3961

      Примечание РЦПИ.
      В тексте сохранена авторская орфография и пунктуация.

      В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Жангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Утвердить бюджет Жангельдинского района на 2013-2015 годы согласно приложениям 12 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
      1) доходы – 1655023,1 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 185215,0 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 6884,0 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала - 5318,0 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 1457606,1 тысяч тенге;
      2) затраты – 1665823,3 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 9323,0 тысячи тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты - 10000,0 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов - 677,0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – -20123,2 тысячи тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 20123,2 тысячи тенге.
      Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата Жангельдинского района Костанайской области от 12.12.2013 № 120 (вводится в действие с 01.01.2013).
      2. Учесть, что в бюджете района на 2013 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в следующих размерах:
      1) на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме - 4045,0 тысяч тенге;
      2) на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования в сумме - 9532,0 тысячи тенге;
      3) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме - 23136,0 тысяч тенге;
      4) на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе в сумме - 3583,0 тысячи тенге;
      5) на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме - 53567,0 тысяч тенге;
      6) для реализаций мер социальной поддержки специалистов в сумме - 7664,1 тысяча тенге;
      7) на реализацию мероприятий в рамках Дорожной карты занятости 2020 в сумме - 18421,0 тысяча тенге, в том числе:
      на обеспечение деятельности центров занятости населения в сумме -9587,0 тысяч тенге;
      на переподготовку и повышение квалификации кадров в сумме – 724,0 тысячи тенге;
      на частичное субсидирование заработной платы в сумме - 4537,0 тысяч тенге;
      на молодежную практику в сумме - 3573,0 тысячи тенге;
      8) на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" в сумме - 11410,2 тысячи тенге;
      9) на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому в сумме – 334,0 тысячи тенге;
      10) на увеличение штатной численности местных исполнительных органов в сумме – 3731,0 тысяча тенге
      Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными решениями маслихата Жангельдинского района Костанайской области от 12.07.2013 № 101 (вводится в действие с 01.01.2013); от 21.10.2013 № 113 (вводится в действие с 01.01.2013); от 12.12.2013 № 120 (вводится в действие с 01.01.2013).
      2-1. Учесть, что в районном бюджете на 2013 год предусмотрен возврат целевых трансфертов в следующих размерах:
      в республиканский бюджет в сумме 908,7 тысяч тенге;
      в областной бюджет в сумме 0,1 тысяча тенге.
      Сноска. Решение дополнено пунктом 2-1 в соответствии с решением маслихата Жангельдинского района Костанайской области от 18.02.2013 № 72 (вводится в действие с 01.01.2013).
      2-2. Учесть, что в районном бюджете на 2013 год предусмотрен возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов в сумме – 5640,0 тысяч тенге.
      Сноска. Решение дополнено пунктом 2-2 в соответствии с решением маслихата Жангельдинского района Костанайской области от 12.07.2013 № 101 (вводится в действие с 01.01.2013).
      3. Учесть, что в бюджете района на 2013 год предусмотрен объем субвенций, передаваемой из областного бюджета в сумме 1266188,0 тысяч тенге.
      4. Учесть, что в бюджете района на 2013 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из областного бюджета, в том числе:
      на укрепление материально-технической базы объектов коммунальной собственности в сумме - 14734,0 тысячи тенге;
      на укрепление материально-технической базы организаций образования в сумме - 628,0 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 4 с изменением, внесенным решением маслихата Жангельдинского района Костанайской области от 21.10.2013 № 113 (вводится в действие с 01.01.2013).
      5. Учесть, что в бюджете района на 2013 год предусмотрено поступление целевых трансфертов на развитие, из областного и республиканского бюджетов в следующих размерах:
      на реконструкцию водозабора из поверхностного источника в селе Торгай Жангельдинского района в сумме - 59053,8 тысяч тенге, в том числе:
      из республиканского трансферта – 57235,0 тысяч тенге;
      из областного трансферта – 1818,8 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 5 в редакции решения маслихата Жангельдинского района Костанайской области от 21.10.2013 № 113 (вводится в действие с 01.01.2013).
      6. исключен - решением маслихата Жангельдинского района Костанайской области от 21.10.2013 № 113 (вводится в действие с 01.01.2013).
      7. Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий в сумме - 2131,0 тысяча тенге.
      8. Учесть, что в бюджете района на 2013 год предусмотрено поступление бюджетных кредитов для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме - 15579,0 тысяч тенге.
      9. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения районного бюджета на 2013 год, согласно приложению 4.
      10. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.

      Председатель очередной сессии
      Жангельдинского районного
      маслихата                                  К. Алибек

      Секретарь Жангельдинского
      районного маслихата                        С. Нургазин

      СОГЛАСОВАНО:

      Начальник государственного
      учреждения "Отдел экономики
      и бюджетного планирования
      Жангельдинского района"
      ___________ Д. Бидашев

Приложение 1          
к решению маслихата       
от 21 декабря 2012 года № 64 

Районный бюджет Жангельдинского района на 2013 год

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата Жангельдинского района Костанайской области от 12.12.2013 № 120 (вводится в действие с 01.01.2013).

Категория

Сумма,
тысяч
тенге


Класс



Подкласс





Наименование





І. ДОХОДЫ

1655023,1

1




Налоговые поступления

185215,0


01

2


Индивидуальный подоходный налог

65006,0


03

1


Социальный налог

54665,0


04

1


Hалоги на имущество

1980,0


04

3


Земельный налог

696,0


04

4


Hалог на транспортные средства

6526,0


04

5


Единый земельный налог

936,0


05

2


Акцизы

363,0


05

3


Поступления за использование природных и других ресурсов

53997,0


05

4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

463,0


08

1


Государственная пошлина

583,0

2




Неналоговые поступления

6884,0


01

5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1822,0


02

1


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

154,0


06

1


Прочие неналоговые поступления

4908,0

3




Поступления от продажи основного капитала

5318,0


01

1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4722,0


03

1


Продажа земли

596,0

4




Поступление трансфертов

1457606,1


02

1


Трансферты из республиканского бюджета

174237,3


02

2


Трансферты из областного бюджета

1283368,8

Функциональная группа

Сумма,
тысяч
тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





ІІ. ЗАТРАТЫ

1665823,3

01




Государственные услуги общего характера

198477,0


1

112

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

11878,0


1

112

003

Капитальные расходы государственного органа

134,0


1

122

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

60442,0


1

122

003

Капитальные расходы государственного органа

5390,0


1

123

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

92270,0


1

123

022

Капитальные расходы государственного органа

2546,0


2

452

001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

12727,0


2

452

010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

285,0


2

452

011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

7267,0


2

452

018

Капитальные расходы государственного органа

224,0


5

453

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

5314,0

02




Оборона

4505,0


1

122

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

2515,0


2

122

007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

1990,0

04




Образование

971438,0


1

464

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

29039,0


1

464

040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

23136,0


2

464

003

Общеобразовательное обучение

851233,0


2

464

006

Дополнительное образование для детей

14990,0


9

464

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

11141,0


9

464

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

8450,0


9

464

007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

2000,0


9

464

015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

4045,0


9

464

020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

334,0


9

464

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

24047,0


9

472

037

Строительство и реконструкция объектов образования

3023,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

109610,0


2

451

002

Программа занятости

19229,0


2

451

005

Государственная адресная социальная помощь

7240,0


2

451

006

Оказание жилищной помощи

240,0


2

451

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

10165,0


2

451

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

250,0


2

451

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4588,0


2

451

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

46050,0


2

451

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

1607,0


9

451

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

19282,0


9

451

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

862,0


9

451

021

Капитальные расходы государственного органа

97,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

88503,2


2

458

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

6378,0


2

458

029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

2250,0


2

472

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

59053,8


3

123

008

Освещение улиц населенных пунктов

6353,0


3

123

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2748,0


3

123

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11720,4

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

84613,0


1

455

003

Поддержка культурно-досуговой работы

30302,0


2

465

005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

159,0


2

465

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

1010,0


2

465

007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

2517,0


3

455

006

Функционирование районных (городских) библиотек

22497,0


3

455

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

476,0


3

456

002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

1900,0


9

455

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

6361,0


9

455

010

Капитальные расходы государственного органа

422,0


9

455

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5417,0


9

456

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

5280,0


9

456

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

902,0


9

465

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

6955,0


9

465

004

Капитальные расходы государственного органа

415,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

103564,1


1

453

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

7664,1


1

473

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

12498,0


1

473

005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

938,0


1

473

006

Организация санитарного убоя больных животных

1150,0


1

473

010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

546,0


6

463

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

7096,0


6

463

006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

20000,0


6

463

007

Капитальные расходы государственного органа

105,0


9

473

011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

53567,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

8134,0


2

472

001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне

7901,0


2

472

015

Капитальные расходы государственного органа

233,0

12




Транспорт и коммуникации

42459,0


1

123

013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах

4286,0


1

458

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

38173,0

13




Прочие

45560,2


3

454

006

Поддержка предпринимательской деятельности

1000,0


9

123

040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"

11410,2


9

454

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства

10726,0


9

454

007

Капитальные расходы государственного органа

32,0


9

458

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

7189,0


9

458

013

Капитальные расходы государственного органа

134,0


9

458

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

15069,0

14




Обслуживание долга

280,0


1

452

13

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

280,0

15




Трансферты

8679,8


1

452

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

908,8


1

452

016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

5640,0


1

452

024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

2131,0





III. Чистое бюджетное кредитование

9323,0





Бюджетные кредиты

10000,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

10000,0


1

453

006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

10000,0

5




Погашение бюджетных кредитов

677,0


01

1

13

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам

677,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-20123,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

20123,2

Приложение 2        
к решению маслихата     
от 21 декабря 2012 года   
№ 64            

Районный бюджет Жангельдинского района на 2014 год

Категория

Сумма,
тысяч
тенге


Класс


Подкласс


Наименование




І .ДОХОДЫ

1824217,0




Налоговые поступления

139746,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

56880,0

1

03

1

Социальный налог

55292,0

1

04

1

Hалоги на имущество

1961,0

1

04

3

Земельный налог

792,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

5988,0

1

04

5

Единый земельный налог

791,0

1

04

2

Акцизы

307,0

1

05

3

Поступления за использование природных
и других ресурсов

16885,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской
и профессиональной деятельности

302,0

1

08

1

Государственная пошлина

548,0




Неналоговые поступления

3500,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося
в государственной собственности

1850,0

2

02

1

Поступления от реализации товаров
(работ, услуг) государственными
учреждениями, финансируемыми из
государственного бюджета

200,0

2

06

1

Другие неналоговые поступления в местный
бюджет

1450,0




Поступление трансфертов

1680971,0

4

02

1

Трансферты из республиканского бюджета

61033,0

4

02

2

Трансферты из областного бюджета

1619938,0

Функциональная группа

Сумма,
тысяч
тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа

Наименование





ІІ. ЗАТРАТЫ

1824217,0

01




Государственные услуги общего
характера

178912,0


1

112

001

Услуги по обеспечению деятельности
маслихата района (города областного
значения)

12146,0


1

122

001

Услуги по обеспечению деятельности
акима района (города областного
значения)

59679,0


1

123

001

Услуги по обеспечению деятельности
акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

89495,0


2

452

001

Услуги по реализации государственной
политики в области исполнения
бюджета района (города областного
значения) и управления коммунальной
собственностью района (города
областного значения)

10849,0


2

452

010

Приватизация, управление
коммунальным имуществом,
постприватизационная деятельность и
регулирование споров, связанных с
этим

305,0


2

452

011

Учет, хранение, оценка и реализация
имущества, поступившего в
коммунальную собственность

681,0


5

453

001

Услуги по реализации государственной
политики в области формирования и
развития экономической политики,
системы государственного
планирования и управления района
(города областного значения)

5757,0

02




Оборона

7146,0


1

122

005

Мероприятия в рамках исполнения
всеобщей воинской обязанности

2646,0


2

122

006

Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций масштаба
района (города областного значения)

4500,0

04




Образование

946143,0


1

464

009

Обеспечение деятельности организаций
дошкольного воспитания и обучения

27202,0


2

464

003

Общеобразовательное обучение

875910,0


2

464

006

Дополнительное образование для детей

14826,0


9

464

001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
образования

11271,0


9

464

005

Приобретение и доставка учебников,
учебно-методических комплексов для
государственных учреждений
образования района (города
областного значения)

9255,0


9

464

007

Проведение школьных олимпиад,
внешкольных мероприятий и конкурсов
районного (городского) масштаба

2550,0


9

464

067

Капитальные расходы подведомственных
государственных учреждений и
организаций

5129,0

06




Социальная помощь и социальное
обеспечение

129220,0


2

451

002

Программа занятости

20850,0


2

451

005

Государственная адресная социальная
помощь

12865,0


2

451

006

Оказание жилищной помощи

360,0


2

451

007

Социальная помощь отдельным
категориям нуждающихся граждан по
решениям местных представительных
органов

12500,0


2

451

010

Материальное обеспечение
детей-инвалидов, воспитывающихся и
обучающихся на дому

627,0


2

451

014

Оказание социальной помощи
нуждающимся гражданам на дому

4620,0


2

451

016

Государственные пособия на детей до
18 лет

55000,0


2

451

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов
обязательными гигиеническими
средствами и предоставление услуг
специалистами жестового языка,
индивидуальными помощниками в
соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида

2250,0


9

451

001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
обеспечения занятости и реализации
социальных программ для населения

19278,0


9

451

011

Оплата услуг по зачислению, выплате
и доставке пособий и других
социальных выплат

870,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

382740,0


1

472

003

Проектирование, строительство
и (или) приобретение жилья
коммунального жилищного фонда

75438,0


1

472

004

Проектирование, развитие,
обустройство и (или) приобретение
инженерно-коммуникационной
инфраструктуры

233,0


2

458

012

Функционирование системы
водоснабжения и водоотведения

3800,0


2

472

006

Развитие системы водоснабжения и
водоотведения

279468,0


3

123

008

Освещение улиц населенных пунктов

3880,0


3

123

009

Обеспечение санитарии населенных
пунктов

5611,0


3

123

011

Благоустройство и озеленение
населенных пунктов

14310,0

08




Культура, спорт, туризм и
информационное пространство

78677,0


1

455

003

Поддержка культурно-досуговой работы

30442,0


2

465

005

Развитие массового спорта и
национальных видов спорта

346,0


2

465

006

Проведение спортивных соревнований
на районном (города областного
значения) уровне

1120,0


2

465

007

Подготовка и участие членов сборных
команд района (города областного
значения) по различным видам спорта
на областных спортивных
соревнованиях

2850,0


3

455

006

Функционирование районных
(городских) библиотек

22202,0


3

455

007

Развитие государственного языка и
других языков народа Казахстана

1150,0


3

456

002

Услуги по проведению государственной
информационной политики через газеты
и журналы

2000,0


9

455

001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
развития языков и культуры

4789,0


9

455

032

Капитальные расходы подведомственных
государственных учреждений и
организаций

524,0


9

456

001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
информации, укрепления
государственности и формирования
социального оптимизма граждан

4919,0


9

456

003

Реализация мероприятий в сфере
молодежной политики

1540,0


9

465

001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
физической культуры и спорта

6795,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые
природные территории, охрана
окружающей среды и животного мира,
земельные отношения

25969,0


1

473

001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
ветеринарии

14492,0


1

473

005

Обеспечение функционирования
скотомогильников (биотермических
ям)

1250,0


1

473

006

Организация санитарного убоя больных
животных

1850,0


1

473

010

Проведение мероприятий по
идентификации сельскохозяйственных
животных

650,0


6

463

001

Услуги по реализации государственной
политики в области регулирования
земельных отношений на территории
района (города областного значения)

7727,0

11




Промышленность, архитектурная,
градостроительная и строительная
деятельность

7723,0


2

472

001

Услуги по реализации государственной
политики в области строительства,
архитектуры и градостроительства на
местном уровне

7723,0

12




Транспорт и коммуникации

51000,0


1

123

013

Обеспечение функционирования
автомобильных дорог в городах
районного значения, поселках, аулах
(селах), аульных (сельских) округах

11000,0


1

458

023

Обеспечение функционирования
автомобильных дорог

40000,0

13




Прочие

16687,0


9

452

012

Резерв местного исполнительного
органа района (города областного
значения)

1500,0


9

454

001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
развития предпринимательства,
промышленности и сельского
хозяйства

9388,0


9

458

001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог

5799,0





III. Чистое бюджетное кредитование

-1175,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

1175,0


01

1

13

Погашение бюджетных кредитов,
выданных из местного бюджета
физическим лицам

1175,0





IV. Сальдо по операциям с
финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

1175,0





VI. Финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета

-1175,0


Приложение 3       
к решению маслихата   
от 21 декабря 2012 года 
№ 64          

Районный бюджет Жангельдинского района на 2015 год

Категория

Сумма,
тысяч
тенге


Класс


Подкласс


Наименование

І. ДОХОДЫ

1739561,0




Налоговые поступления

155176,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

67895,0

1

03

1

Социальный налог

59707,0

1

04

1

Hалоги на имущество

1961,0

1

04

3

Земельный налог

792,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

5988,0

1

04

5

Единый земельный налог

791,0

1

05

2

Акцизы

307,0

1

05

3

Поступления за использование природных
и других ресурсов

16885,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и
профессиональной деятельности

302,0

1

08

1

Государственная пошлина

548,0




Неналоговые поступления

3550,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося
в государственной собственности

1850,0

2

02

1

Поступления от реализации товаров
(работ, услуг) государственными
учреждениями, финансируемыми из
государственного бюджета

200,0

2

06

1

Другие неналоговые поступления в местный
бюджет

1500,0




Поступление трансфертов

1580835,0

4

02

1

Трансферты из республиканского бюджета

10000,0

4

02

2

Трансферты из областного бюджета

1570835,0

Функциональная группа

Сумма,
тысяч
тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа

Наименование





ІІ. ЗАТРАТЫ

1739561,0

01




Государственные услуги общего
характера

180745,0


1

112

001

Услуги по обеспечению деятельности
маслихата района (города областного
значения)

12204,0


1

122

001

Услуги по обеспечению деятельности
акима района (города областного
значения)

60835,0


1

123

001

Услуги по обеспечению деятельности
акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

89978,0


2

452

001

Услуги по реализации государственной
политики в области исполнения
бюджета района (города областного
значения) и управления коммунальной
собственностью района (города
областного значения)

10893,0


2

452

010

Приватизация, управление
коммунальным имуществом,
постприватизационная деятельность и
регулирование споров, связанных с
этим

326,0


2

452

011

Учет, хранение, оценка и реализация
имущества, поступившего в
коммунальную собственность

728,0


5

453

001

Услуги по реализации государственной
политики в области формирования и
развития экономической политики,
системы государственного
планирования и управления района
(города областного значения)

5781,0

02




Оборона

7716,0


1

122

005

Мероприятия в рамках исполнения
всеобщей воинской обязанности

2716,0


2

122

006

Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций масштаба
района (города областного значения)

5000,0

04




Образование

1177023,0


1

464

009

Обеспечение деятельности организаций
дошкольного воспитания и обучения

27407,0


2

464

003

Общеобразовательное обучение

891262,0


2

464

006

Дополнительное образование для детей

14856,0


9

464

001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
образования

11298,0


9

464

005

Приобретение и доставка учебников,
учебно-методических комплексов для
государственных учреждений
образования района (города
областного значения)

9500,0


9

464

007

Проведение школьных олимпиад,
внешкольных мероприятий и конкурсов
районного (городского) масштаба

2750,0


9

464

067

Капитальные расходы подведомственных
государственных учреждений и
организаций

5488,0


9

472

037

Строительство и реконструкция
объектов образования

214462,0

06




Социальная помощь и социальное
обеспечение

135793,0


2

451

002

Программа занятости

22900,0


2

451

005

Государственная адресная социальная
помощь

13825,0


2

451

006

Оказание жилищной помощи

360,0


2

451

007

Социальная помощь отдельным
категориям нуждающихся граждан по
решениям местных представительных
органов

13500,0


2

451

010

Материальное обеспечение
детей-инвалидов, воспитывающихся и
обучающихся на дому

685,0


2

451

014

Оказание социальной помощи
нуждающимся гражданам на дому

4621,0


2

451

016

Государственные пособия на детей
до 18 лет

57000,0


2

451

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов
обязательными гигиеническими
средствами и предоставление услуг
специалистами жестового языка,
индивидуальными помощниками в
соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида

2700,0


9

451

001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
обеспечения занятости и реализации
социальных программ для населения

19302,0


9

451

011

Оплата услуг по зачислению, выплате
и доставке пособий и других
социальных выплат

900,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

39862,0


1

472

003

Проектирование, строительство и
(или) приобретение жилья
коммунального жилищного фонда

7000,0


1

472

004

Проектирование, развитие,
обустройство и (или) приобретение
инженерно-коммуникационной
инфраструктуры

3000,0


2

458

012

Функционирование системы
водоснабжения и водоотведения

4500,0


3

123

008

Освещение улиц населенных пунктов

4475,0


3

123

009

Обеспечение санитарии населенных
пунктов

5934,0


3

123

011

Благоустройство и озеленение
населенных пунктов

14953,0

08




Культура, спорт, туризм и
информационное пространство

80388,0


1

455

003

Поддержка культурно-досуговой работы

30518,0


2

465

005

Развитие массового спорта и
национальных видов спорта

346,0


2

465

006

Проведение спортивных соревнований
на районном (города областного
значения) уровне

1500,0


2

465

007

Подготовка и участие членов сборных
команд района (города областного
значения) по различным видам спорта
на областных спортивных
соревнованиях

3500,0


3

455

006

Функционирование районных
(городских) библиотек

22232,0


3

455

007

Развитие государственного языка и
других языков народа Казахстана

1220,0


3

456

002

Услуги по проведению государственной
информационной политики через газеты
и журналы

2350,0


9

455

001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
развития языков и культуры

4810,0


9

455

032

Капитальные расходы подведомственных
государственных учреждений и
организаций

524,0


9

456

001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
информации, укрепления
государственности и формирования
социального оптимизма граждан

4933,0


9

456

003

Реализация мероприятий в сфере
молодежной политики

1600,0


9

465

001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
физической культуры и спорта

6855,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые
природные территории, охрана
окружающей среды и животного мира,
земельные отношения

26578,0


1

473

001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
ветеринарии

14569,0


1

473

005

Обеспечение функционирования
скотомогильников (биотермических
ям)

1500,0


1

473

006

Организация санитарного убоя больных
животных

2000,0


1

473

010

Проведение мероприятий по
идентификации сельскохозяйственных
животных

750,0


6

463

001

Услуги по реализации государственной
политики в области регулирования
земельных отношений на территории
района (города областного значения)

7759,0

11




Промышленность, архитектурная,
градостроительная и строительная
деятельность

7749,0


2

472

001

Услуги по реализации государственной
политики в области строительства,
архитектуры и градостроительства на
местном уровне

7749,0

12




Транспорт и коммуникации

54500,0


1

123

013

Обеспечение функционирования
автомобильных дорог в городах
районного значения, поселках, аулах
(селах), аульных (сельских) округах

11500,0


1

458

023

Обеспечение функционирования
автомобильных дорог

43000,0

13




Прочие

29207,0


9

452

012

Резерв местного исполнительного
органа района (города областного
значения)

1600,0


9

454

001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
развития предпринимательства,
промышленности и сельского
хозяйства

9419,0


9

458

001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог

5815,0


9

458

067

Капитальные расходы подведомственных
государственных учреждений и
организаций

12373,0





III. Чистое бюджетное кредитование

-1175,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

1175,0


01

1

13

Погашение бюджетных кредитов,
выданных из местного бюджета
физическим лицам

1175,0





IV. Сальдо по операциям с
финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

1175,0





VI. Финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета

-1175,0


Приложение 4      
к решению маслихата   
от 21 декабря 2012 года  
№ 64          

Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения районного бюджета на 2013 год

Функциональная группа


Подфункция


Администратор бюджетных программ


Программа

Наименование

04




Образование


2

464

3

Общеобразовательное обучение