Целиноград аудандық мәслихатының 2012 жылғы 14 желтоқсандағы № 79/11-5 "2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 2013 жылғы 16 шілдедегі № 133/18-5 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2013 жылғы 19 шілдеде № 3772 болып тіркелді. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты күші жойылды - (Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 2014 жылғы 2 сәуірдегі № 04-01-08/57 хатымен)

      Ескерту. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты күші жойылды - (Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 02.04.2014 № 04-01-08/57 хатымен).

      РҚАО ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106 бабының 2 тармағының 4) тармақшасына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес Целиноград аудандық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
      1. Целиноград аудандық мәслихатының «2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» 2012 жылғы 14 желтоқсандағы № 79/11-5 (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3554 болып тіркелген, 2012 жылғы 31 желтоқсанда «Призыв», «Ұран» аудандық газеттерінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
      «1. 2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2013 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 15 754 816,5 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 663 894 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 22 342 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 40 000 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 15 028 580,5 мың теңге;
      2) шығындар – 15 516 884,3 мың теңге;
      3) таза бюджеттік несие беру – 17 404 мың теңге;
      бюджеттік несиелер – 20 762 мың теңге;
      бюджеттік несиелерді өтеу – 3 358 мың теңге;
      4) бюджет тапшылығы (профицит) – 189 028,2 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – -189 028,2 мың теңге;
      қарыздар түсімі – 18 176 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 249 958 мың теңге.»;
      6 тармақтың 1) тармақшасы жаңа редакцияда баяндалсын:
      «1) республикалық бюджеттен:
      591 527 мың теңге – мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға;
      21 252 мың теңге – жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдеріне;
      619 337 мың теңге – облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеуге;
      41 687 мың теңге – эпизиоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге;
      5 442 мың теңге – мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға;
      42 410 мың теңге – мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім беру ұйымдары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін арттыруға;
      9 794 мың теңге – 2011-2020 жылдарға Қазақстан Республикасында білім беруді дамыту мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға;
      14 354,6 мың теңге – үш деңгейлік жүйе бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге ақыларды арттыруға;
      47 231 мың теңге – «Өңiрлердi дамыту» бағдарламасы шеңберiнде өңiрлердi экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға;
      162 388 мың теңге – Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру үшін мәжбүрлеп оқшаулаған кезде жер пайдаланушылар немесе жер телімдерінің иелеріне шығындарды өтеуге;
      365 597,3 мың теңге – жаңадан енгізілетін білім беру объектілерін күтіп-ұстауға;
      19 066 мың теңге – жергілікті атқарушы органдардың штат санын ұлғайтуға;»;
      6 тармақтың 2) тармақшасында:
      төртінші азат жолы жаңа редакцияда баяндалсын:
      «582 мың теңге – Ұлы Отан Соғысына қатысқандарға және оның мүгедектеріне коммуналдық шығындарды өтеу үшін әлеуметтік көмек көрсетуге»;
      сегізінші азат жолы жаңа редакцияда баяндалсын:
      «175 023,5 мың теңге – жылумен қамтамасыз ету кәсіпорындарының жұмысын тұрақты қамтамасыз етуге»;
      тоғызыншы азат жолы жаңа редакцияда баяндалсын:
      «80 956,9 мың теңге – білім беру нысандарының күрделі шығындарына»;
      оныншы азат жолы алынып тасталсын;
      7 тармақтың 1) тармақшасында:
      екінші азат жолы жаңа редакцияда баяндалсын:
      «2 566 655 мың теңге – білім беру нысандарын салу және реконструкциялауға»;
      үшінші азат жолы жаңа редакцияда баяндалсын:
      «2 424 985 мың теңге – инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға»;
      алтыншы азат жолы жаңа редакцияда баяндалсын:
      «2 657 358 мың теңге – селолық елді мекендерде жылу-энергетикалық жүйені дамытуға»;
      7 тармақтың 2) тармақшасында:
      үшінші азат жолы жаңа редакцияда баяндалсын:
      «252 622 мың теңге – селолық елді мекендерде сумен жабдықтау жүйесін дамытуға»;
      төртінші азат жолы жаңа редакцияда баяндалсын:
      «72 958,2 мың теңге – селолық елді мекендерде электрмен жабдықтау желілері құрылысының жобасы бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге, мемлекеттік сараптама жүргізуге»;
      алтыншы азат жолы жаңа редакцияда баяндалсын:
      «31 500 мың теңге – «Целиноград коммуналдық қызметі» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынның жарғылық капиталын көбейтуге»;
      көрсетілген шешімнің 16 қосымшалары осы шешімнің 12 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
      2. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және 2013 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Целиноград аудандық
      мәслихаты сессиясының
      төрағасы                                   Ж.Ергелдинов

      Целиноград аудандық
      мәслихатының хатшысы                       Р.Түлкібаев

      «КЕЛІСІЛДІ»

      Целиноград ауданының әкімі                 Б.Мауленов

      «Целиноград ауданының экономика
      және қаржы бөлімі» мемлекеттік
      мекемесі басшысының
      міндетін атқарушы                          В.Скрипко

Целиноград аудандық мәслихатының
2013 жылғы 16 шілдедегі   
№ 133/18-5 шешіміне     
1-ші қосымша        

Целиноград аудандық мәслихатының
2012 жылғы 14 желтоқсандағы 
№ 79/11-5 шешіміне      
1-ші қосымша        

2013 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Ерекшелігі





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

15 754 816,5

1




Салықтық кірістер

663 894,0


01



Табыс салығы

34 151,0



2


Жеке табыс салығы

34 151,0


03



Әлеуметтік салық

342 152,0



1


Әлеуметтік салық

342 152,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

233 155,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

131 717,0



3


Жер салығы

40 125,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

58 677,0



5


Бірыңғай жер салығы

2 636,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтары

49 538,0



2


Акциздер

3 959,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

12 500,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

33 079,0


08



Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

4 898,0



1


Мемлекеттік баж

4 898,0

2




Салықтық емес түсiмдер

22 342,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

125,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

116,0



7


Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар

9,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20 517,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20 517,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 700,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 700,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

40 000,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

40 000,0



1


Жерді сату

38 000,0



2


Материалдық емес активтерді сату

2 000,0

4




Трансферттердің түсімдері

15 028 580,5


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

15 028 580,5



2


Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

15 028 580,5

Функционалдық топ

СОМА


Функционалдық шағын топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

15 516 884,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

258 685,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар

244 534,7



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

14 808,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 408,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

63 265,7




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 265,7




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 000,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

166 461,0




001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

160 161,0




022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

6 300,0


2



Қаржылық қызмет

782,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

782,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

782,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

13 369,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

13 369,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 269,0




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

100,0

02




Қорғаныс

1 501,0


1



Әскери мұқтаждар

1 501,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 501,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

1 501,0

04




Білім беру

6 209 704,7


1



Мектепке дейiнгi тәрбиелеу және оқыту

733 876,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

733 876,0




009

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды қамтамасыз ету

142 349,0




040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

591 527,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2 206 956,5



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

4 136,6




005

Ауылдық (селолық) жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

4 136,6



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

2 202 819,9




003

Жалпы білім беру

2 202 819,9


9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

3 268 872,2



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

135 186,9




001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 855,0




005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

6 329,0




015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

21 252,0




020

Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

1 600,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

96 150,9



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 133 685,3




037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

3 133 685,3

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету

98 837,0


2



Әлеуметтiк көмек

79 675,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

79 675,0




002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

19 741,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

2 258,0




006

Тұрғын үй көмегін көрсету

1 500,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

7 863,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 156,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

24 262,0




016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

10 445,0




017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

11 768,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

682,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

19 162,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

19 162,0




001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 858,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

304,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 017 992,4


1



Тұрғын үй шаруашылығы

2 501 270,1



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 501 270,1




003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

500,0




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

2 500 770,1


2



Коммуналдық шаруашылық

2 504 024,3



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

190 523,5




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

190 523,5



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 313 500,8




005

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

412 282,0




058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 901 218,8


3



Елді мекендерді абаттандыру

12 698,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

12 698,0




008

Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру

12 698,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

121 855,6


1



Мәдениет саласындағы қызмет

68 184,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

68 184,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

68 184,0


2



Спорт

4 386,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

4 386,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

2 119,0




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

2 267,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

31 324,5



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

21 055,5




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

15 524,5




007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

5 531,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

10 269,0




002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

10 269,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

17 961,1



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

6 694,0




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 034,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

660,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

5 526,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 326,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

200,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

5 741,1




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 741,1

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

2 657 358,0


9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

2 657 358,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 657 358,0




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

2 657 358,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

235 777,0


1



Ауыл шаруашылығы

20 651,2



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

5 442,0




099

Мамандарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыру

5 442,0



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

8 850,2




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 850,2



473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

6 359,0




001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 272,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

60,0




007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

200,0




010

Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу

827,0


6



Жер қатынастары

173 438,8



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

173 438,8




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 650,8




004

Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

2 000,0




006

Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

1 000,0




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400,0




039

Ақмола облысының бюджетіне Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру үшін мәжбүрлеп оқшаулаған кезде жер пайдаланушылар немесе жер телімдерінің иелеріне шығындарды өтеуге

162 388,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер

41 687,0



473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

41 687,0




011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

41 687,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

20 462,2


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

20 462,2



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

12 183,2




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 183,2



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

8 279,0




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 279,0

12




Көлік және коммуникация

799 637,0


1



Автомобиль көлiгi

799 637,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

1 800,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 800,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

797 837,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

178 500,0




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

619 337,0

13




Өзгелер

69 342,0


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

5 323,0



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

5 323,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 323,0


9



Өзгелер

64 019,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

47 231,0




040

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

47 231,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

9 188,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 188,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

7 600,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

7 600,0

14




Борышқа қызмет көрсету

9,0


1



Борышқа қызмет көрсету

9,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

9,0




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

9,0

15




Трансферттер

25 722,7


1



Трансферттер

25 722,7



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

25 722,7




006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

25 722,7





IІІ. Таза бюджеттiк несие беру

17 404,0





Бюджеттік несиелер

20 762,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

20 762,0


1



Ауыл шаруашылығы

20 762,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

20 762,0




018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

20 762,0

5




Бюджеттік несиелерді өтеу

3 358,0


1



Бюджеттік несиелерді өтеу

3 358,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік несиелерді өтеу

3 358,0





IV. Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо

31 500,0





Қаржы активтерiн сатып алу

31 500,0

13




Өзгелер

31 500,0


9



Өзгелер

31 500,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

31 500,0




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

31 500,0





V. Бюджет тапшылығы (профицит)

189 028,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

-189 028,2

7




Қарыздар түсімі

18 176,0


1



Мемлекеттік ішкі қарыздар

18 176,0



2


Қарыз алу келісім-шарттары

18 176,0

16




Қарыздарды өтеу

249 958,0


1



Қарыздарды өтеу

249 958,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

249 958,0




005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

249 958,0

8




Бюджет қаражатының қалдықтарының қозғалысы

42 753,8


1



Бюджет қаражатының қалдықтары

42 753,8



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

42 753,8

Целиноград аудандық мәслихатының
2013 жылғы 16 шілдедегі    
№ 133/18-5 шешіміне      
2-ші қосымша         

Целиноград аудандық мәслихатының
2012 жылғы 14 желтоқсандағы 
№ 79/11-5 шешіміне      
6-ші қосымша         

Ауылдық (селолық) округтердің әкімдері аппараттарының әкімшілері бойынша бюджеттік бағдарламалардың тізбесі

Функционалдық топ

СОМА, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы




II. Шығындар

232326,6

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

166461,0


123


Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

166461,0



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

160161,0



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

6300,0

4



Білім беру

4136,6


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

4136,6



005

Ауылдық (селолық) жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

4136,6

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

12698,0




Елді мекендерді абаттандыру

12698,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

12698,0



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

12698,0

12



Көлік және коммуникация

1800,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

1800,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1800,0

13



Өзгелер

47231,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

47231,0



040

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

47231,0

кестенің жалғасы

Мәншүк селолық округі әкімінің аппараты

Талапкер селолық округі әкімінің аппараты

Приречный селолық округі әкімінің аппараты

Қараөткел селолық округі әкімінің аппараты

Родина ауылдық округі әкімінің аппараты

Новоишимка селолық округі әкімінің аппараты

8032,5

14536,8

9203,66

15899,8

12762,5

13189,6

7064,5

10288,8

7599,5

11209,8

8960,5

10250,6

7064,5

10288,8

7599,5

11209,8

8960,5

10250,6

6914,5

9838,8

7449,5

10759,8

8810,5

9950,6

150

450

150

450

150

300

0

0

0

0

2040

0

0

0

0

0

2040

0

0

0

0

0

2040

0

75

0

604

0

0

480

75

0

604

0

0

480

75

0

604

0

0

480

75

0

604

0

0

480

100

120

100

100

100

100

100

120

100

100

100

100

100

120

100

100

100

100

793

4128

900,16

4590

1662

2359

793

4128

900,16

4590

1662

2359

793

4128

900,16

4590

1662

2359

кестенің жалғасы

Софиевка селолық округі әкімінің аппараты

Краснояр селолық округі әкімінің аппараты

Рахымжан Қошкарбаев ауылдық округі әкімінің аппараты

Тасты ауылдық округі әкімінің аппараты

Қосшы ауылдық округі әкімінің аппараты

Қабанбай батыр селолық округі әкімінің аппараты

11261,8

11634,2

9876,6

9201,6

20999,54

16415,8

8821,8

9655,2

8177,6

7176,6

11558,7

10524,8

8821,8

9655,2

8177,6

7176,6

11558,7

10524,8

8371,8

9355,2

7877,6

6876,6

10358,7

10074,8

450

300

300

300

1200

450

0

0

0

0

384

0

0

0

0

0

384

0

0

0

0

0

384

0

206

0

0

375

4382

1483

206

0

0

375

4382

1483

206

0

0

375

4382

1483

206

0

0

375

4382

1483

100

0

100

100

140

120

100

0

100

100

140

120

100

0

100

100

140

120

2134

1979

1599

1550

4534,84

4288

2134

1979

1599

1550

4534,84

4288

2134

1979

1599

1550

4534,84

4288

кестенің жалғасы

Оразақ селолық округі әкімінің аппараты

Шалқар ауылдық округі әкімінің аппараты

Ақмол ауылдық округі әкімінің аппараты

Максимовка селолық округі әкімінің аппараты

Воздвиженка селолық округі әкімінің аппараты

Қоянды селолық округі әкімінің аппараты

9672,6

8074,5

25656,2

13658,6

10654,5

11595,8

8083,6

7093,5

13227,6

9698,6

8735,5

8333,8

8083,6

7093,5

13227,6

9698,6

8735,5

8333,8

7783,6

6943,5

12927,6

9398,6

8585,5

7883,8

300

150

300

300

150

450

0

0

1712,6

0

0

0

0

0

1712,6

0

0

0

0

0

1712,6

0

0

0

0

0

4600

493

0

0

0

0

4600

493

0

0

0

0

4600

493

0

0

0

0

4600

493

0

0

100

100

200

100

120

0

100

100

200

100

120

0

100

100

200

100

120

0

1489

881

5916

3367

1799

3262

1489

881

5916

3367

1799

3262

1489

881

5916

3367

1799

3262

О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 14 декабря 2012 года № 79/11-5 "О районном бюджете на 2013-2015 годы"

Решение Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 16 июля 2013 года № 133/18-5. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 19 июля 2013 года № 3772. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 2 апреля 2014 года № 04-01-08/57)

      Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 02.04.2014 № 04-01-08/57).

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата «О районном бюджете на 2013-2015 годы» от 14 декабря 2012 года № 79/11-5 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3554, опубликовано 31 декабря 2012 года в районных газетах «Призыв», «Ұран») следующие изменения:
      пункт 1 изложить в новой редакции:
      «1. Утвердить районный бюджет на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
      1) доходы – 15 754 816,5 тысяч тенге, в том числе:
      налоговые поступления – 663 894 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 22 342 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 40 000 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 15 028 580,5 тысяч тенге;
      2) затраты – 15 516 884,3 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 17 404 тысяч тенге;
      бюджетные кредиты – 20 762 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 3 358 тысяч тенге;
      4) дефицит (профицит) бюджета – 189 028,2 тысяч тенге;
      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -189 028,2 тысяч тенге;
      поступления займов – 18 176 тысяч тенге;
      погашение займов – 249 958 тысяч тенге.»;
      подпункт 1) пункта 6 изложить в новой редакции:
      «1) из республиканского бюджета:
      591 527 тысяч тенге – на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
      21 252 тысяч тенге – на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей;
      619 337 тысяч тенге – на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного, районного значения и улиц населенных пунктов;
      41 687 тысяч тенге – на проведение противоэпизоотических мероприятий;
      5 442 тысяч тенге – на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов;
      42 410 тысяч тенге – на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования;
      9 794 тысяч тенге – на реализацию государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы;
      14 354,6 тысяч тенге – на повышение оплаты учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе;
      47 231 тысяч тенге – на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»;
      162 388 тысяч тенге – на возмещение убытков землепользователям или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны;
      365 597,3 тысяч тенге – на содержание вновь вводимых объектов образования;
      19 066 тысяч тенге – на увеличение штатной численности местных исполнительных органов;»;
      в подпункте 2) пункта 6:
      абзац четвертый изложить в новой редакции:
      «582 тысяч тенге - на оказание социальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны на расходы за коммунальные услуги»;
      абзац восьмой изложить в новой редакции:
      «175 023,5 тысяч тенге – на обеспечение стабильной работы теплоснабжающих предприятий»;
      абзац девятый изложить в новой редакции:
      «80 956,9 тысяч тенге – на капитальные расходы объектов образования»;
      абзац десятый исключить;
      в подпункте 1) пункта 7:
      абзац второй изложить в новой редакции:
      «2 566 655 тысяч тенге – на строительство и реконструкцию объектов образования»;
      абзац третий изложить в новой редакции:
      «2 424 985 тысяч тенге - на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры»;
      абзац шестой изложить в новой редакции:
      «2 657 358 тысяч тенге – на развитие теплоэнергетической системы в сельских населенных пунктах»;
      в подпункте 2) пункта 7:
      абзац третий изложить в новой редакции:
      «252 622 тысяч тенге – на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах»;
      абзац четвертый изложить в новой редакции:
      «72 958,2 тысяч тенге – на разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы по проектам строительства сетей электроснабжения в сельских населенных пунктах»;
      абзац шестой изложить в новой редакции:
      «31 500 тысяч тенге – на увеличение уставного капитала государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Целиноградская коммунальная служба»;
      приложения 16 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 12 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2013 года.

      Председатель сессии
      Целиноградского
      районного маслихата                        Ж.Ергельдинов

      Секретарь Целиноградского
      районного маслихата                        Р.Тулькубаев

      «СОГЛАСОВАНО»

      Аким Целиноградского района                Б.Мауленов

      Исполняющая обязанности
      руководителя
      государственного учреждения
      «Отдел экономики и финансов
      Целиноградского района»                    В.Скрипко

Приложение 1 к решению   
Целиноградского районного 
маслихата от 16 июля 2013 года
№ 133/18-5         

Приложение 1 к решению     
Целиноградского районного   
маслихата от 14 декабря 2012 года
№ 79/11-5           

Районный бюджет на 2013 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

15 754 816,5

1




Налоговые поступления

663 894,0


01



Подоходный налог

34 151,0



2


Индивидуальный подоходный налог

34 151,0


03



Социальный налог

342 152,0



1


Социальный налог

342 152,0


04



Hалоги на собственность

233 155,0



1


Hалоги на имущество

131 717,0



3


Земельный налог

40 125,0



4


Hалог на транспортные средства

58 677,0



5


Единый земельный налог

2 636,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

49 538,0



2


Акцизы

3 959,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

12 500,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

33 079,0


08



Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

4 898,0



1


Государственная пошлина

4 898,0

2




Неналоговые поступления

22 342,0


01



Доходы от государственной собственности

125,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

116,0



7


Вознаграждения по кредитам, выданным из
государственного бюджета

9,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20 517,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20 517,0


06



Прочие неналоговые поступления

1 700,0



1


Прочие неналоговые поступления

1 700,0

3




Поступления от продажи основного капитала

40 000,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

40 000,0



1


Продажа земли

38 000,0



2


Продажа нематериальных активов

2 000,0

4




Поступления трансфертов

15 028 580,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15 028 580,5



2


Трансферты из областного бюджета

15 028 580,5

Функциональная группа

СУММА


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

15 516 884,3

01




Государственные услуги общего характера

258 685,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

244 534,7



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

14 808,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

14 408,0




003

Капитальные расходы государственного органа

400,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

63 265,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

56 265,7




003

Капитальные расходы государственного органа

7 000,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

166 461,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

160 161,0




022

Капитальные расходы государственных органов

6 300,0


2



Финансовая деятельность

782,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

782,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

782,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

13 369,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

13 369,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

13 269,0




015

Капитальные расходы государственного органа

100,0

02




Оборона

1 501,0


1



Военные нужды

1 501,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 501,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

1 501,0

04




Образование

6 209 704,7


1



Дошкольное воспитание и обучение

733 876,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

733 876,0




009

Обеспечение дошкольного воспитания и обучения

142 349,0




040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

591 527,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 206 956,5



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

4 136,6




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности

4 136,6



464


Отдел образования района (города областного значения)

2 202 819,9




003

Общеобразовательное обучение

2 202 819,9


9



Прочие услуги в области образования

3 268 872,2



464


Отдел образования района (города областного значения)

135 186,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

9 855,0




005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

6 329,0




015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

21 252,0




020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

1 600,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

96 150,9



467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 133 685,3




037

Строительство и реконструкция объектов образования

3 133 685,3

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

98 837,0


2



Социальная помощь

79 675,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

79 675,0




002

Программа занятости

19 741,0




005

Государственная адресная социальная помощь

2 258,0




006

Оказание жилищной помощи

1 500,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

7 863,0




010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 156,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

24 262,0




016

Государственные пособия на детей до 18 лет

10 445,0




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

11 768,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

682,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

19 162,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

19 162,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

18 858,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

304,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 017 992,4


1



Жилищное хозяйство

2 501 270,1



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 501 270,1




003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

500,0




004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 500 770,1


2



Коммунальное хозяйство

2 504 024,3



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

190 523,5




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

190 523,5



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 313 500,8




005

Развитие коммунального хозяйства

412 282,0




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 901 218,8


3



Благоустройство населенных пунктов

12 698,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

12 698,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

12 698,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

121 855,6


1



Деятельность в области культуры

68 184,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

68 184,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

68 184,0


2



Спорт

4 386,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

4 386,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

2 119,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

2 267,0


3



Информационное пространство

31 324,5



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

21 055,5




006

Функционирование районных (городских) библиотек

15 524,5




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

5 531,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

10 269,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

10 269,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

17 961,1



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

6 694,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

6 034,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

660,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

5 526,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

5 326,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

200,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

5 741,1




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

5 741,1

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

2 657 358,0


9



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

2 657 358,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 657 358,0




009

Развитие теплоэнергетической системы

2 657 358,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

235 777,0


1



Сельское хозяйство

20 651,2



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

5 442,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

5 442,0



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

8 850,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

8 850,2



473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

6 359,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

5 272,0




003

Капитальные расходы государственного органа

60,0




007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

200,0




010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

827,0


6



Земельные отношения

173 438,8



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

173 438,8




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

7 650,8




004

Организация работ по зонированию земель

2 000,0




006

Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов

1 000,0




007

Капитальные расходы государственного органа

400,0




039

Возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны

162 388,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

41 687,0



473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

41 687,0




011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

41 687,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

20 462,2


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

20 462,2



467


Отдел строительства района (города областного значения)

12 183,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

12 183,2



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

8 279,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

8 279,0

12




Транспорт и коммуникации

799 637,0


1



Автомобильный транспорт

799 637,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

1 800,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах

1 800,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

797 837,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

178 500,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

619 337,0

13




Прочие

69 342,0


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

5 323,0



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

5 323,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

5 323,0


9



Прочие

64 019,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

47 231,0




040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

47 231,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

9 188,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

9 188,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

7 600,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

7 600,0

14




Обслуживание долга

9,0


1



Обслуживание долга

9,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

9,0




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

9,0

15




Трансферты

25 722,7


1



Трансферты

25 722,7



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

25 722,7




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

25 722,7





III. Чистое бюджетное кредитование

17 404,0





Бюджетные кредиты

20 762,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

20 762,0


1



Сельское хозяйство

20 762,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

20 762,0




018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

20 762,0

5




Погашение бюджетных кредитов

3 358,0


1



Погашение бюджетных кредитов

3 358,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

3 358,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

31 500,0





Приобретение финансовых активов

31 500,0

13




Прочие

31 500,0


9



Прочие

31 500,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

31 500,0




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

31 500,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

189 028,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-189 028,2

7




Поступления займов

18 176,0


1



Внутренние государственные займы

18 176,0



2


Договоры займа

18 176,0

16




Погашение займов

249 958,0


1



Погашение займов

249 958,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

249 958,0




005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

249 958,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

42 753,8


1



Остатки бюджетных средств

42 753,8



1


Свободные остатки бюджетных средств

42 753,8

Приложение 2 к решению   
Целиноградского районного 
маслихата от 16 июля 2013 года
№ 133/18-5         

Приложение 6 к решению     
Целиноградского районного   
маслихата от 14 декабря 2012 года
№ 79/11-5           

Перечень бюджетных программ по администраторам аппаратов акимов аульных (сельских) округов

Функциональная группа

СУММА, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. Затраты

232326,6

1



Государственные услуги общего характера

166461,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

166461,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

160161,0



022

Капитальные расходы государственных органов

6300,0

4



Образование

4136,6


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

4136,6



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности

4136,6

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

12698,0




Благоустройство населенных пунктов

12698,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

12698,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

12698,0

12



Транспорт и коммуникации

1800,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

1800,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах

1800,0

13



Прочие

47231,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

47231,0



040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

47231,0

продолжение таблицы

Аппарат акима Маншукского сельского округа

Аппарат акима Талапкерского сельского округа

Аппарат акима Приреченского сельского округа

Аппарат акима Караоткельского сельского округа

Аппарат акима аульного округа Родина

Аппарат акима Новоишимского сельского округа

8032,5

14536,8

9203,66

15899,8

12762,5

13189,6

7064,5

10288,8

7599,5

11209,8

8960,5

10250,6

7064,5

10288,8

7599,5

11209,8

8960,5

10250,6

6914,5

9838,8

7449,5

10759,8

8810,5

9950,6

150

450

150

450

150

300

0

0

0

0

2040

0

0

0

0

0

2040

0

0

0

0

0

2040

0

75

0

604

0

0

480

75

0

604

0

0

480

75

0

604

0

0

480

75

0

604

0

0

480

100

120

100

100

100

100

100

120

100

100

100

100

100

120

100

100

100

100

793

4128

900,16

4590

1662

2359

793

4128

900,16

4590

1662

2359

793

4128

900,16

4590

1662

2359

продолжение таблицы

Аппарат акима Софиевского сельского округа

Аппарат акима Красноярского сельского округа

Аппарат акима аульного округа Рахымжана Кошкарбаева

Аппарат акима аульного округа Тасты

Аппарат акима аульного округа Косшы

Аппарат акима сельского округа Кабанбай батыра

11261,8

11634,2

9876,6

9201,6

20999,54

16415,8

8821,8

9655,2

8177,6

7176,6

11558,7

10524,8

8821,8

9655,2

8177,6

7176,6

11558,7

10524,8

8371,8

9355,2

7877,6

6876,6

10358,7

10074,8

450

300

300

300

1200

450

0

0

0

0

384

0

0

0

0

0

384

0

0

0

0

0

384

0

206

0

0

375

4382

1483

206

0

0

375

4382

1483

206

0

0

375

4382

1483

206

0

0

375

4382

1483

100

0

100

100

140

120

100

0

100

100

140

120

100

0

100

100

140

120

2134

1979

1599

1550

4534,84

4288

2134

1979

1599

1550

4534,84

4288

2134

1979

1599

1550

4534,84

4288

продолжение таблицы

Аппарат акима Оразакского сельского округа

Аппарат акима аульного округа Шалкар

Аппарат акима аульного округа Акмол

Аппарат акима Максимовского сельского округа

Аппарат акима Воздвиженского сельского округа

Аппарат акима Кояндинского сельского округа

9672,6

8074,5

25656,2

13658,6

10654,5

11595,8

8083,6

7093,5

13227,6

9698,6

8735,5

8333,8

8083,6

7093,5

13227,6

9698,6

8735,5

8333,8

7783,6

6943,5

12927,6

9398,6

8585,5

7883,8

300

150

300

300

150

450

0

0

1712,6

0

0


0

0

1712,6

0

0

0

0

0

1712,6

0

0

0

0

0

4600

493

0

0

0

0

4600

493

0

0

0

0

4600

493

0

0

0

0

4600

493

0

0

100

100

200

100

120

0

100

100

200

100

120

0

100

100

200

100

120

0

1489

881

5916

3367

1799

3262

1489

881

5916

3367

1799

3262

1489

881

5916

3367

1799

3262