"2013-2015 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджеті туралы" Петропавл қалалық мәслихатының 2012 жылғы 14 желтоқсандағы N 2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қалалық мәслихатының 2013 жылғы 11 желтоқсандағы N 1 шешімі. Солтүстік Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2013 жылғы 12 желтоқсанда N 2435 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106109-баптарына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабына 1 тармағының 1) тармақшасына, «Нормативтiк құқықтық актiлер туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 24 наурыздағы Заңының 21-бабына сәйкес Петропавл қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. «2013-2015 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджеті туралы» Петропавл қалалық мәслихатының 2012 жылғы 14 желтоқсандағы № 2 шешіміне (2013 жылғы 11 қаңтардағы № 2052 мемлекеттік нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде тіркелген, 2013 жылғы 25 қаңтардағы «Қызылжар Нұры», 2013 жылғы 25 қаңтардағы «Проспект СК» газеттерінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      1-тармақ жаңа редакцияда мазмұндалсын:
      «1. 2013-2015 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджетi 12 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2013 жылға арналған мынадай көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 14 040 992,1 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 7 015 132 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 73 810 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 126 444 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 5 825 606,1 мың теңге;
      2) шығындар – 15 160 754,8 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;
      бюджеттік кредиттер – 0;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
      4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 0;
      қаржылық активтерді сатып алу – 0;
      мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
      5) бюджеттің дефициті (профициті) – -1 119 762,7 мың теңге;
      6) бюджеттің дефицитін (профицитін пайдалану) қаржыландыру –
      1 119 762,7 мың теңге, соның ішінде:
      қарыздардың түсімдері – 737967 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 265020,1 мың теңге;
      бюджеттік қаражаттың пайдаланылатын қалдықтары – 646815,8 мың теңге»;
      7-тармақ жаңа редакцияда мазмұндалсын:
      «7. 2013 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен 3 540 739,8 мың теңге сомасында нысаналы трансферттер 2-қосымшаға сәйкес ескерілсін»;
      аталған шешімнің 15-қосымшалары осы шешімнің 12-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.
      2. Осы шешiм 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Петропавл
      қалалық мәслихат
      сессиясының төрағасы                       Қ. Сақтағанов

      Петропавл
      қалалық мәслихат хатшысы                   Л. Жалмұқанова

Қалалық мәслихаттың
2013 жылғы 11 желтоқсандағы № 1 шешіміне
1-қосымша

Қалалық мәслихаттың
2012 жылғы 14 желтоқсандағы № 2 шешіміне
1-қосымша

2013 жылға арналған Петропавл қаласының бюджеті

Санаты

Сома (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы




I. Кiрiстер

14 040 992,1

1



Салықтық түсiмдер

7 015 132,0


03


Әлеуметтiк салық

4 240 812,0



1

Әлеуметтік салық

4 240 812,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 529 522,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

870 950,0



3

Жер салығы

193 572,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

465 000,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

995 117,0



2

Акциздер

659 760,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

168 000,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

146 171,0



5

Ойын бизнесіне салық

21 186,0


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

249 681,0



1

Мемлекеттiк баж

249 681,0

2



Салықтық емес түсiмдер

73 810,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

31 959,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

45,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

31 914,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

206,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

206,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

9 676,0

Санаты

Сома (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

9 676,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

31 969,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

31 969,0

3



Негiзгi капиталды сатудан түсетін түсiмдер

1 126 444,0


01


Мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген мемлекеттiк мүлiктi сату

1 009 444,0



1

Мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген мемлекеттiк мүлiктi сату

1 009 444,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

117 000,0



1

Жердi сату

69 000,0



2

Материалдық емес активтердi сату

48 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

5 825 606,1


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

5 825 606,1



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

5 825 606,1

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы




II. Шығындар

15 160 754,8

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

233 532,2


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

15 869,7



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15 190,9



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

678,8


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

170 075,5



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

134 262,6



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

35 812,9


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

30 611,6



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 479,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

2 331,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 212,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

2 183,0



018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 048,6



033

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру және біржолғы талондарды сатудан түскен сомаларды толық алынуын қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды жүргізген мемлекеттік мекемені тарату бойынша іс-шаралар өткізу

358,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

16 975,4



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 918,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

431,0



061

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы iске асырылуы жоспарланатын бюджеттiк инвестициялардың, бюджеттiк инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негiздемесiне экономикалық сараптамасы

626,4

2



Қорғаныс

26 780,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмінің аппараты

26 780,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

26 780,0

3



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

81 133,2


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

81 133,2



021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

81 133,2

4



Бiлiм беру

6 079 974,5


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

5 885 830,6



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 660,0



003

Жалпы білім беру

3 964 766,9



004

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

7 340,0



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

40 563,0



006

Балаларға қосымша білім беру

276 939,0



009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

876 255,5



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

44 592,0



020

Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

1 494,9

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

454 484,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

199 735,3


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

194 143,9



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

194 143,9

6



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

588 399,1


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

588 399,1



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

72 230,2



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

132 227,9



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

39 297,3



006

Тұрғын үй көмегі

51 195,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

114 345,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

3 825,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 295,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

46 373,1



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

60 235,0



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

7 447,0



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

50 673,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 218,6



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

2 037,0

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 206 376,4


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 168 886,8



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

2 480 178,8



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

1 665 879,0



007

Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту

563,4



072

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде тұрғын жай салу және (немесе) сатып алу және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамыту (немесе) сатып алу

22 265,6

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 016 754,6



002

Мемлекеттік қажеттіліктер үшін жер учаскелерін алып қою, соның ішінде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлікті иеліктен айыру

128 868,1



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

14 353,9



004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

297 622,0



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

133 534,0



015

Елдi мекендердің көшелерiн жарықтандыру

247 112,1



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

529 824,7



017

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

14 110,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

336 776,3



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

6 843,0



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

7 157,0



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

290 745,5



031

Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау

4 000,0



041

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

5 808,0


479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

20 735,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 299,0



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 436,0

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

471 320,5


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

121 175,0



003

Мәдени-бос уақыт жұмысын қолдау

113 141,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

8 034,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

6 738,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

6 738,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тiлдердi дамыту бөлiмi

33 623,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

27 339,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

6 284,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) iшкi саясат бөлiмi

27 456,7



002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

21 224,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы



005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

6 232,7


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

13 155,0



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 771,0



010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

384,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) iшкi саясат бөлiмi

62 055,1



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

55 968,1



003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

6 087,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

7 470,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 358,0



004

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

112,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

199 647,7



008

Спорт және туризм объектілерін дамыту

199 647,7

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

36 450,7


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

26 141,7



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 509,9



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

631,8


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

10 309,0



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

8 772,0



013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

1 537,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

75 948,6


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

22 264,6



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 264,6


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

53 684,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 113,5



003

Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

20 000,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы



004

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

22 570,5

12



Көлiк және коммуникация

652 221,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

652 221,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

247 111,3



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

250 502,2



024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

28 968,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

6 000,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

119 639,5

13



Басқалар

632 936,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

43 661,4



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

43 661,4


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

0,0



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

0,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

571 011,6



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

60 814,8



013

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 260,0



043

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту

508 936,8


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

18 263,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 049,0



003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

214,0

14



Борышқа қызмет көрсету

357,8


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

357,8



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

357,8

15



Трансферттер

75 324,8


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

75 324,8

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған)трансферттерді қайтару

65 921,8



016

Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

6 231,0



024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 172,0




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0




IV. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 119 762,7




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану)

1 119 762,7

Санаты

Сома (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

7



Қарыздар түсімі

737 967,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

737 967,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

737 967,0



03

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар

737 967,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

16



Қарыздарды өтеу

265 020,1


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

265 020,1



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

265 020,1

Санаты

Сома (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

8



Бюджеттік қаражаттың пайдаланылатын қалдықтары

646 815,8


1


Бюджет қаражаты қалдықтары

646 815,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

646 815,8

Қалалық мәслихаттың
2013 жылғы 11 желтоқсандағы № 1 шешіміне
2-қосымша

Қалалық мәслихаттың
2012 жылғы 14 желтоқсандағы № 2 шешіміне
5-қосымша

2013 жылға арналған Петропавл қаласы бойынша республикалық бюджеттен берілетін мақсатты трансферттердің сомаларын бөлу

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Әкiмшi



Бағдарлама




Атауы




II. Шығындар

3 540 739,8

4



Бiлiм беру

646 289,8


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

646 289,8



003

Жалпы бiлiм беру

109 267,0




оның ішінде:





үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдер еңбегін төлеуді арттыруға

18 550,0




мектеп мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға

90 717,0



009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

7 773,0




оның ішінде:





мектеп дейінгі білім ұйымдарының тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға

7 773,0



015

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

44 592,0



020

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

1 494,8




оның ішінде:





үйде оқитын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамсыздандырумен қамтамасыз етуге

1 494,8



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

454 484,0




оның ішінде:





мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

453 110,0




мектеп дейінгі білім ұйымдарының тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға

1 374,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

28 679,0




оның ішінде:





негізгі орта және жалпы орта білімнің мемлекеттік мекемелерінің физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға

28 679,0

6



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету

12 061,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтiк бағдарламалар бөлiмi

12 061,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

4 844,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

7 217,0

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 412 911,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 196 756,0



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

928 482,0




оның ішінде:





кезекте тұрғандарға тұрғын үй құрылысына

458 482,0




жас отбасылар үшін тұрғын үй құрылысына

470 000,0



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

1 268 274,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

216 155,0



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

216 155,0




оның ішінде:





Шәжімбаев көшесінен Есіл көшесіне дейінгі учаскедегі, Егеменді Қазақстан көшесінен Пушкин көшесіне дейінгі учаскедегі Егеменді Қазақстан көшесі бойынша ашық нөсер кәрізін реконструкциялау

50 313,0




Ғабит Мүсірепов көшесіндегі жабық нөсер кәрізін реконструкциялау

0,0




"Юбилейный" шағын ауданының нөсер кәрізі желілерін Шухов көшесіндегі тиісті коллекторына қосумен орнату

165 842,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары

1 478,0


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

1 478,0



013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

1 478,0

13



Басқалар

468 000,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

468 000,0



043

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту

468 000,0

О внесении изменений в решение Петропавловского городского маслихата от 14 декабря 2012 года № 2 "О бюджете города Петропавловска на 2013-2015 годы"

Решение маслихата города Петропавловска Северо-Казахстанской области от 11 декабря 2013 года N 1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Северо-Казахстанской области 18 декабря 2013 года N 2435

      В соответствии со статьями 106109 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», статьей 21 Закона Республики Казахстан от 24 марта 1998 года «О нормативных правовых актах» Петропавловский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Петропавловского городского маслихата «О бюджете города Петропавловска на 2013-2015 годы» от 14 декабря 2012 года № 2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2052 от 11 января 2013 года, опубликовано в газетах от 25 января 2013 года «Қызылжар Нұры», от 25 января 2013 года «Проспект СК») следующие изменения:
      пункт 1 изложить в новой редакции:
      «1. Утвердить бюджет города Петропавловска на 2013-2015 годы согласно приложениям 12 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
      1) доходы – 14 040 992,1 тысячи тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 7 015 132,0 тысячи тенге;
      неналоговым поступлениям – 73 810,0 тысячи тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 1 126 444,0 тысячи тенге;
      поступлениям трансфертов – 5 825 606,1 тысячи тенге;
      2) затраты – 15 160 754,8 тысячи тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 0:
      бюджетные кредиты – 0;
      погашение бюджетных кредитов – 0;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
      приобретение финансовых активов – 0;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
      5) дефицит (профицит) бюджета– -1 119 762,7 тысячи тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 119 762,7 тысячи тенге, в том числе:
      поступление займов – 737967 тысяч тенге;
      погашение займов – 265020,1 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 646815,8 тысяч тенге»;
      пункт 7 изложить в новой редакции:
      «7. Учесть в городском бюджете на 2013 год целевые трансферты из республиканского бюджета в сумме 3 540 739,8 тысяч тенге, согласно приложению 2»;
      приложения 15 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 12 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.

      Председатель сессии
      Петропавловского городского маслихата      К. Сактаганов В.

      Секретарь Петропавловского
      городского маслихата                       Л. Жалмуканова


Приложение 1
к решению городского маслихата
от 11 декабря 2013 года № 1

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 14 декабря 2012 года № 2

Бюджет города Петропавловска на 2013 год

Категория


Сумма (тыс.тенге)


Класс




Подкласс




Наименование




I. Доходы

14 040 992,1

1



Налоговые поступления

7 015 132,0


03


Социальный налог

4 240 812,0



1

Социальный налог

4 240 812,0


04


Налоги на собственность

1 529 522,0



1

Налоги на имущество

870 950,0



3

Земельный налог

193 572,0



4

Налог на транспортные средства

465 000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

995 117,0



2

Акцизы

659 760,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

168 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

146 171,0



5

Налог на игорный бизнес

21 186,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

249 681,0



1

Государственная пошлина

249 681,0

2



Неналоговые поступления

73 810,0


01


Доходы от государственной собственности

31 959,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

45,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

31 914,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

206,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

206,0


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

9 676,0

Категория


Сумма (тыс.тенге)


Класс




Подкласс




Наименование



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

9 676,0


06


Прочие неналоговые поступления

31 969,0



1

Прочие неналоговые поступления

31 969,0

3



Поступления от продажи основного капитала

1 126 444,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 009 444,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 009 444,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

117 000,0



1

Продажа земли

69 000,0



2

Продажа нематериальных активов

48 000,0

4



Поступления трансфертов

5 825 606,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

5 825 606,1



2

Трансферты из областного бюджета

5 825 606,1

Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор




Программа





Наименование





II.Затраты

15 160 754,8

1



Государственные услуги общего характера

233 532,2


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

15 869,7



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

15 190,9



003

Капитальные расходы государственного органа

678,8


122


Аппарат акима района (города областного значения)

170 075,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района

(города областного значения)

134 262,6



003

Капитальные расходы государственного органа

35 812,9


452


Отдел финансов района (города областного значения)

30 611,6



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

23 479,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2 331,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 212,0



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

2 183,0

Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор



Программа




Наименование



018

Капитальные расходы государственного органа

1 048,6



033

Проведение мероприятий по ликвидации государственного учреждения, проводившего работу по выдаче разовых талонов и обеспечению полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

358,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

16 975,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

15 918,0



004

Капитальные расходы государственного органа

431,0



061

Экономическая экспертиза технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта,бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц

626,4

2



Оборона

26 780,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

26 780,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

26 780,0

3



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

81 133,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

81 133,2



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

81 133,2

4



Образование

6 079 974,5


464


Отдел образования района (города областного значения)

5 885 830,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

19 660,0



003

Общеобразовательное обучение

3 964 766,9



004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

7 340,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

40 563,0



006

Дополнительное образование для детей

276 939,0



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

876 255,5



015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

44 592,0



020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

1 494,9

Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор



Программа




Наименование



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

454 484,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

199 735,3


467


Отдел строительства района (города областного значения)

194 143,9



037

Строительство и реконструкция объектов образования

194 143,9

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

588 399,1


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

588 399,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

72 230,2



002

Программа занятости

132 227,9



005

Государственная адресная социальная помощь

39 297,3



006

Оказание жилищной помощи

51 195,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

114 345,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 825,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 295,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

46 373,1



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

60 235,0



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

7 447,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

50 673,0



021

Капитальные расходы государственного органа

7 218,6



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 037,0

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 206 376,4


467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 168 886,8



003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда

2 480 178,8



004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 665 879,0



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

563,4



072

Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Дорожной карты занятости 2020

22 265,6

Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор



Программа




Наименование


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 016 754,6



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества.

128 868,1



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

14 353,9



004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

297 622,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

133 534,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

247 112,1



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

529 824,7



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

14 110,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

336 776,3



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

6 843,0



028

Развитие коммунального хозяйства

7 157,0



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

290 745,5



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

4 000,0



041

Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

5 808,0


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

20 735,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

19 299,0



005

Капитальные расходы государственного органа

1 436,0

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

471 320,5


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

121 175,0



003

Поддержка культурно - досуговой работы

113 141,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

8 034,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

6 738,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне

6 738,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

33 623,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

27 339,0



007

Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана

6 284,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

27 456,7

Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор



Программа




Наименование



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

21 224,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

6 232,7


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

13 155,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

12 771,0



010

Капитальные расходы государственного органа

384,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

62 055,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

55 968,1



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

6 087,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

7 470,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

7 358,0



004

Капитальные расходы государственного органа

112,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

199 647,7



008

Развитие объектов спорта и туризма

199 647,7

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

36 450,7


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

26 141,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

25 509,9



007

Капитальные расходы государственного органа

631,8


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

10 309,0



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

8 772,0



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

1 537,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

75 948,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

22 264,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

22 264,6


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

53 684,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

11 113,5

Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор



Программа




Наименование



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

20 000,0



004

Капитальные расходы государственного органа

22 570,5

12



Транспорт и коммуникации

652 221,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

652 221,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

247 111,3



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

250 502,2



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

28 968,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным

сообщениям

6 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

119 639,5

13



Прочие

632 936,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

43 661,4



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

43 661,4


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

0,0



003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы

0,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

571 011,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

60 814,8



013

Капитальные расходы государственных органов

1 260,0



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов»

508 936,8


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

18 263,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии

18 049,0



003

Капитальные расходы государственного органа

214,0

14



Обслуживание долга

357,8


452


Отдел финансов района (города областного значения)

357,8

Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор



Программа




Наименование



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

357,8

15



Трансферты

75 324,8


452


Отдел финансов района (города областного значения)

75 324,8



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

65 921,8



016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

6 231,0



024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

3 172,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 119 762,7




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 119 762,7

Категория


Сумма (тыс.тенге)


Класс




Подкласс




Наименование

7



Поступления займов

737 967,0


1


Внутренние государственные займы

737 967,0



2

Договоры займа

737 967,0



03

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

737 967,0

Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор



Программа




Наименование

16



Погашение займов

265 020,1


452


Отдел финансов района (города областного значения)

265 020,1



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

265 020,1

Категория


Сумма (тыс.тенге)


Класс




Подкласс




Наименование

8



Используемые остатки бюджетных средств

646 815,8


1


Остатки бюджетных средств

646 815,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

646 815,8


Приложение 2
к решению городского маслихата
от 11 декабря 2013 года № 1

Приложение 5
к решению городского маслихата
от 14 декабря 2012 года № 2

Распределение сумм целевых трансфертов из республиканского бюджета по городу Петропавловску на 2013 год

Функциональная группа

Сумма (тыс.
тенге)


Админис-
тратор





Прог-
рамма





Наименование




II.Затраты

3 540 739,8

4



Образование

646 289,8


464


Отдел образования района (города областного значения)

646 289,8



003

Общеобразовательное обучение

109 267,0




в том числе:





на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе

18 550,0




на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ

90 717,0



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

7 773,0




в том числе:





на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования

7 773,0



015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

44 592,0



020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета

1 494,8




в том числе:





на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей инвалидов, обучающихся на дому

1 494,8



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

454 484,0




в том числе:





реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

453 110,0




на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования

1 374,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

28 679,0




в том числе:





на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования

28 679,0

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

12 061,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

12 061,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

4 844,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

7 217,0

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 412 911,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 196 756,0



003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда

928 482,0




в том числе:





на строительство жилья для очередников

458 482,0




на строительство жилья для молодых семей

470 000,0



004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 268 274,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

216 155,0



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

216 155,0




в том числе:





реконструкция открытой ливневой канализации по улице Казахстанской правды на участке от улицы Шажимбаева по улице Ишимская, на участке от улицы Казахстанской правды до улицы Пушкина

50 313,0




реконструкция закрытой ливневой канализации по улице Габита Мусрепова

0,0




устройство сетей ливневой канализации микрорайона "Юбилейный" с подключением в существующий коллектор по улице Шухова

165 842,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

1 478,0


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

1 478,0



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

1 478,0

13



Прочие

468 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

468 000,0



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов»

468 000,0