"2015-2017 жылдарға арналған Көкпекті ауданының бюджеті туралы" Көкпекті аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 30-2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 2015 жылғы 16 наурыздағы N 33-5/1 шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 26 наурызда N 3774 болып тіркелді. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы N 42-3 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 23.12.2015 N 42-3 шешімімен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
       РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106109 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "2015-2017 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" 2014 жылғы 10 желтоқсандағы № 24/289-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы" 2015 жылғы 4 наурыздағы № 25/311-V (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде нөмірімен 3724 тіркелген) шешім негізінде Көкпекті аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. "2015-2017 жылдарға арналған Көкпекті ауданының бюджеті туралы" Көкпекті аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 30-2 шешіміне (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3613 тіркелген, "Жұлдыз"-"Новая жизнь" газетінің 2015 жылғы 18 қаңтардағы № 4-5, 2015 жылғы 1 ақпандағы № 8-9, 2015 жылғы 8 ақпандағы № 10-11, 2015 жылғы 15 ақпандағы № 12-13, 2015 жылғы 22 ақпандағы № 15 жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
       1 тармақтың 1) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:
      "1) кірістер – 4 053 579,4 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 461 471,5 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 9 214,0 мың теңге, соның ішінде:
      мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар – 12,0 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 20 432,0 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 3 548 323,0 мың теңге, соның ішінде:
      субвенциялар – 2 613 678,0 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 10 262,0 мың теңге;
      бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары – 3 876,9 мың теңге;";
      2) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:
      "2) шығындар – 4 043317,4 мың теңге, соның ішінде:
      жергілікті атқарушы органдардың қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету – 12,0 мың теңге;";
       2 тармақ келесі редакцияда жазылсын:
      "2. 2015 жылға арналған әлеуметтік салық , төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы, төлем көзінен ұсталатын шетел азаматтарының жеке табыс салығы бойынша кірістерді бөлу нормативтері "2015- 2017 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2014 жылғы 10 желтоқсандағы № 24/289-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2015 жылғы 4 наурыздағы № 25/311-V шешіміне сәйкес 61,6 пайыз көлемінде орындауға алынсын".;
       5 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      "5. 2015 жылға арналған аудандық бюджетте мұқтаж азаматтардың жеке санаттарына арналған әлеуметтік көмекке облыстық бюджеттен 47 271,0 мың теңге көлемінде ағымдағы нысаналы трансферттер ескерілсін.";
       6 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      "6. 2 қосымшаға сәйкес 2015 жылға аудандық бюджетте облыстық бюджеттен 76 296,0 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер ескерілсін.";
       7 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      "7. 3 қосымшаға сәйкес 2015 жылға аудандық бюджетте облыстық бюджеттен 175 987,0 мың теңге сомасында нысаналы даму трансферттер ескерілсін.";
       11 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      "11. 4 қосымшаға сәйкес 2015 жылға арналған бюджеттік инвестициялық жобалардың тізбесі бекітілсін.";
      аталған шешімнің 1, 459 қосымшалары осы шешімнің 1234 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
 

      Сессия төрағасы

Е. Койгельдин

      Көкпекті аудандық


      мәслихат хатшысы

Р. Беспаев

   


Көкпекті аудандық
мәслихатының
2015 жылғы 16 наурыздағы
№ 33 -5/1 шешіміне
1 қосымша


Көкпекті аудандық
мәслихатының
2014 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 30-2 шешіміне
1 қосымша

2015 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты
 


Сыныбы
 



Ішкі сыныбы
 

     
 

Атауы
 

Сомасы (мың теңге)
 




І.КІРІСТЕР
 

4053579,4
 

1
 



Салықтық түсімдер
 

461471,5
 


01
 


Табыс салығы
 

175560,5
 



2
 

Жеке табыс салығы
 

175560,5
 


03
 


Әлеуметтiк салық
 

135212,0
 



1
 

Әлеуметтік салық
 

135212,0
 


04
 


Меншiкке салынатын салықтар
 

124997,0
 



1
 

Мүлiкке салынатын салықтар
 

63323,0
 



3
 

Жер салығы
 

5564,0
 



4
 

Көлiк құралдарына салынатын салық
 

50730,0
 



5
 

Бірыңғай жер салығы
 

5380,0
 


05
 


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
 

21446,0
 



2
 

Акциздер
 

3876,0
 



3
 

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
 

4250,0
 



4
 

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
 

13108,0
 



5
 

Ойын бизнесіне салық
 

212,0
 


08
 


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
 

4256,0
 



1
 

Мемлекеттік баж
 

4256,0
 

2
 



Салықтық емес түсiмдер
 

9214,0
 


01
 


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
 

1848,0
 



1
 

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері
 

0,0
 



3
 

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер
 

1,0
 



5
 

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
 

1835,0
 



7
 

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар
 

12,0
 


02
 


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
 

5,0
 



1
 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
 

5,0
 


03
 


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
 

1,0
 



1
 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
 

1,0
 


04
 


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
 

310,0
 



1
 

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
 

310,0
 


06
 


Өзге де салықтық емес түсiмдер
 

7050,0
 



1
 

Өзге де салықтық емес түсiмдер
 

7050,0
 

3
 



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
 

20432,0
 


03
 


Жердi және материалдық емес активтердi сату
 

20432,0
 



1
 

Жерді сату
 

20432,0
 

4
 



Трансферттердің түсімдері
 

3548323,0
 


02
 


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
 

3548323,0
 



2
 

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер
 

3548323,0
 

5
 



Бюджеттік кредиттерді өтеу
 

10262,0
 


01
 


Бюджеттік кредиттерді өтеу
 

10262,0
 



1
 

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
 

10262,0
 

7
 



Қарыздар түсімі
 

56487,0
 


01
 


Мемлекеттік ішкі қарыздар
 

56487,0
 



2
 

Қарыз алу келісім-шарттары
 

56487,0
 

8
 



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
 

3876,9
 


01
 


Бюджет қаражаты қалдықтары
 

3876,9
 



1
 

Бюджет қаражатының бос қалдықтары
 

3876,9
 

   

Функционалдық топ
 


Функционалдық кіші топ
 



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
 




Бюджеттік бағдарлама
 

    
 

Атауы
 

Сомасы (мың теңге)
 





ІІ. ШЫҒЫСТАР
 

4 043 317,4
 

01
 




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
 

422 302,7
 


1
 



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
 

360 006,7
 



112
 


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
 

14 598,0
 




001
 

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
 

14 498,0
 




003
 

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
 

100,0
 



122
 


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
 

117 386,0
 




001
 

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
 

117 386,0
 




003
 

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
 

0,0
 



123
 


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
 

228 022,7
 




001
 

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
 

227 992,7
 




022
 

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
 

30,0
 


2
 



Қаржылық қызмет
 

17 753,0
 



452
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
 

17 753,0
 




001
 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
 

16 346,0
 




003
 

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
 

1 147,0
 




010
 

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
 

180,0
 




018
 

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
 

80,0
 


5
 



Жоспарлау және статистикалық қызмет
 

15 573,0
 



453
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
 

15 573,0
 




001
 

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
 

14 573,0
 




004
 

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
 

500,0
 




061
 

Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы сараптау және бағалау, бюджеттік инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізу
 

500,0
 


9
 



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер
 

28 970,0
 



458
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
 

28 970,0
 




001
 

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
 

22 670,0
 




013
 

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
 

6 300,0
 

02
 




Қорғаныс
 

29 371,0
 


1
 



Әскери мұқтаждар
 

6 551,0
 



122
 


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
 

6 551,0
 




 
 
 

005
 

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
 

6 551,0
 


2
 



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
 

19 220,0
 



122
 


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
 

19 220,0
 




006
 

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою
 

16 221,0
 




007
 

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар
 

2 999,0
 

03
 




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
 

500,0
 


9
 



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы өзге де қызметтер
 

500,0
 



458
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
 

500,0
 




021
 

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
 

500,0
 

04
 




Бiлiм беру
 

2 528 585,0
 


1
 



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту
 

242 598,0
 



464
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
 

242 598,0
 




009
 

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
 

92 218,0
 




040
 

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
 

150 380,0
 


2
 



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру
 

2 040 251,0
 



464
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
 

1 989 534,0
 




003
 

Жалпы білім беру
 

1 946 321,0
 




006
 

Балаларға қосымша білім беру
 

43 213,0
 



465
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
 

50 717,0
 




017
 

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру
 

50 717,0
 


9
 



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер
 

245 736,0
 



464
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
 

69 749,0
 




001
 

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
 

11 600,0
 




005
 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
 

17 250,0
 




007
 

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу
 

4 700,0
 




012
 

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
 

4 500,0
 




015
 

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі
 

12 305,0
 




067
 

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
 

19 394,0
 



466
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
 

175 987,0
 




037
 

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
 

175 987,0
 

05
 




Денсаулық сақтау
 

17,0
 


9
 



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер
 

17,0
 



123
 


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
 

17,0
 




002
 

Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру
 

17,0
 

06
 




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
 

333 745,0
 


1
 



Әлеуметтiк қамсыздандыру
 

8 093,0
 



464
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
 

8 093,0
 




030
 

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу
 

8 093,0
 


2
 



Әлеуметтiк көмек
 

222 551,0
 



451
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
 

222 551,0
 




002
 

Жұмыспен қамту бағдарламасы
 

19 272,0
 




004
 

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету
 

15 480,0
 




005
 

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
 

20 464,0
 




006
 

Тұрғын үйге көмек көрсету
 

6 420,0
 




007
 

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
 

54 423,0
 




010
 

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
 

4 800,0
 




014
 

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
 

61 339,0
 




016
 

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
 

21 924,0
 




017
 

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
 

1 404,0
 




023
 

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
 

0,0
 




052
 
 

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізу
 

17 025,0
 


9
 



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер
 

103 101,0
 



451
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
 

103 101,0
 




001
 

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
 

25 591,0
 




011
 

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
 

2 000,0
 




021
 

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
 

0,0
 




025
 

Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
 

72 580,0
 




050
 

Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру
 

2 130,0
 




067
 

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
 

800,0
 

07
 




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
 

153 784,7
 


1
 



Тұрғын үй шаруашылығы
 

35 334,0
 



458
 


 
 
 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
 

20 700,0
 




004
 

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету
 

20 700,0
 



464
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
 

7 334,0
 




026
 

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
 

7 334,0
 



466
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
 

7 300,0
 




003
 

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
 

7 300,0
 




074
 

Жұмыспен қамту 2020 жол картасының екінші бағыты шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және/немесе салу
 

0,0
 


2
 



Коммуналдық шаруашылық
 

50 748,5
 



458
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
 

50 748,5
 




012
 

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
 

50 748,5
 



466
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
 

0,0
 




058
 

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
 

0,0
 


3
 



Елді-мекендерді абаттандыру
 

67 702,2
 



123
 


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
 

58 207,2
 




008
 

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
 

21 396,2
 




009
 

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
 

10 905,0
 




010
 

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
 

1 360,0
 




011
 

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
 

24 546,0
 



458
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
 

9 495,0
 




016
 

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету
 

295,0
 




018
 

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру
 

9 200,0
 

08
 




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
 

221 756,4
 


1
 



Мәдениет саласындағы қызмет
 

115 670,0
 



455
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
 

115 670,0
 




003
 

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
 

115 670,0
 


2
 



Спорт
 

26 699,0
 



465
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
 

26 699,0
 




001
 

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
 

8 889,0
 




005
 

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту
 

6 760,0
 




006
 

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
 

3 450,0
 




007
 

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
 

7 600,0
 


3
 



Ақпараттық кеңiстiк
 

46 832,0
 



455
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
 

32 832,0
 




006
 

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
 

28 689,0
 




007
 

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту
 

4 143,0
 



456
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
 

14 000,0
 




002
 

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
 

14 000,0
 


9
 



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер
 

32 555,4
 



455
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
 

8 717,0
 




001
 

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
 

8 717,0
 



456
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
 

23 838,4
 




001
 

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
 

15 330,4
 




003
 

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
 

6 418,0
 




006
 

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
 

2 000,0
 




032
 

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
 

90,0
 

10
 




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
 

147 146,9
 


1
 



Ауыл шаруашылығы
 

52 020,8
 



453
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
 

10 291,0
 




099
 

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру
 

10 291,0
 



474
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
 

41 729,8
 




001
 

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
 

27 459,8
 




003
 

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
 

0,0
 




008
 

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
 

11 770,0
 




012
 

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу
 

2 500,0
 


6
 



Жер қатынастары
 

12 482,1
 



463
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі
 

12 482,1
 




001
 

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
 

11 452,1
 




007
 

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
 

1 030,0
 


9
 



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер
 

82 644,0
 



474
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
 

82 644,0
 




013
 

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
 

82 644,0
 

11
 




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
 

11 592,8
 


2
 



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
 

11 592,8
 



466
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
 

11 592,8
 




001
 

Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
 

11 192,8
 




015
 

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
 

400,0
 

12
 




Көлiк және коммуникация
 

145 527,0
 


1
 



Автомобиль көлiгi
 

145 527,0
 



123
 


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
 

3 289,0
 




013
 

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
 

3 289,0
 



458
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
 

142 238,0
 




023
 

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
 

142 238,0
 


9
 



Көлiк және коммуникациялар саласындағы басқа да қызметтер
 

0,0
 



458
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
 

0,0
 




024
 

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру
 

0,0
 

13
 




Басқалар
 

52 537,0
 


3
 



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау
 

9 194,0
 



469
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі
 

9 194,0
 




001
 

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
 

9 194,0
 




003
 

Кәсіпкерлік қызметті қолдау
 

0,0
 




004
 

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
 

0,0
 


9
 



Басқалар
 

43 343,0
 



123
 


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
 

29 343,0
 




040
 

"Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
 

29 343,0
 



452
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
 

14 000,0
 




012
 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
 

14 000,0
 

14
 




Борышқа қызмет көрсету
 

12,0
 


1
 



Борышқа қызмет көрсету
 

12,0
 



452
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
 

12,0
 




013
 

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
 

12,0
 

15
 




Трансферттер
 

39,9
 


1
 



Трансферттер
 

39,9
 



452
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
 

39,9
 




006
 

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
 

39,9
 





ІІІ. Таза бюджеттік несиелендіру
 

56 487,0
 

10
 




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
 

56 487,0
 



453
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
 

56 487,0
 




006
 

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер
 

56 487,0
 





IV. Қаржы активтері операцияларының сальдосы
 

0,0
 

13
 




Басқалар
 

0,0
 



458
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
 

0,0
 




065
 

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
 

0,0
 





V. Бюджет дефициті (профициті)
 

-46 225,0
 





VI. Бюджет дефицитін (профицитін) қаржыландыру
 

46 225,0
 

16
 




Қарыздарды өтеу
 

10 262,0
 


1
 



Қарыздарды өтеу
 

10 262,0
 



452
 


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
 

10 262,0
 




008
 

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
 

10 262,0
 


Көкпекті аудандық
мәслихатының
2015 жылғы 16 наурыздағы
№ 33-5/1 шешіміне
2 қосымша


Көкпекті аудандық
мәслихатының
2014 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 30-2 шешіміне
4 қосымша

2015 жылға арналған облыстық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер


 

Атауы
 

Сомасы (мың теңге)
 

1
 

Мемлекеттік басқару деңгейлері арасында өкілеттілікті жіктеуге, соның ішінде
 

48 712,0
 

патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу
 

2 807,0
 

балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беруге
 

45 905,0
 

2
 

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеуге
 

11 770,0
 

3
 

Мал дәрігерлік дәрі-дәрмекті қолдану
 

13790,0
 

4
 

Мал дәрігерлік дәрі-дәрмекті уақытша сақтау
 

24,0
 

5
 

Ақпараттық баспа мәліметтерді, әлеуметтік маңызы бар жарнамаларды әзірлеу және дайындау үшін
 

2 000,0
 


Барлығы
 

76 296,0
 


Көкпекті аудандық
мәслихатының
2015 жылғы 16 наурыздағы
№ 33-5/1 шешіміне
3 қосымша


Көкпекті аудандық
мәслихатының
2014 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 30-2 шешіміне
5 қосымша

2015 жылға арналған облыстық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері


 

Атауы
 

Сомасы (мың теңге)
 

1
 

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялауға
 

175 987,0
 


Барлығы
 

175 987,0
 


Көкпекті аудандық
мәслихатының
2015 жылғы 16 наурыздағы
№ 33-5/1 шешіміне
4 қосымша


Көкпекті аудандық
мәслихатының
2014 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 30-2 шешіміне
9 қосымша

2015 жылға арналған бюджеттік инвестициялық жобалардың тізбесі


 

Атауы
 

Сомасы (мың теңге)
 

1
 

Көкпекті ауылында 36 пәтерлік тұрғын-үй құрылысының ЖСҚ жалғастыру әзірлеу
 

7 300,0
 

2
 

Бастаушы ауылында 132 орынға арналған мектеп құрылысы
 

175 987,0
 


Барлығы
 

183 287,0
 

   

О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 24 декабря 2014 года № 30-2 "О бюджете Кокпектинского района на 2015-2017 годы"

Решение Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 16 марта 2015 года N 33-5/1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 26 марта 2015 года N 3774. Утратило силу - решением Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 23 декабря 2015 года N 42-3

      Сноска. Утратило силу - решением Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 23.12.2015 N 42-3 (вводится в действие с 01.01.2016).
       Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", на основании решения Восточно-Казахстанского областного маслихата от 4 марта 2015 года № 25/311-V "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 10 декабря 2014 года № 24/289-V "Об областном бюджете на 2015-2017 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 3724) Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата "О бюджете Кокпектинского района на 2015-2017 годы" от 24 декабря 2014 года № 30-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3613, опубликовано в газете "Жулдыз" - "Новая жизнь" от 18 января 2015 года № 4-5, от 1 февраля 2015 года № 8-9, от 8 февраля 2015 года № 10-11, от 15 февраля 2015 года № 12-13, от 22 февраля 2015 года № 15) следующие изменения:
      в пункте 1 подпункт 1) изложить в новой редакции:
      "1) доходы – 4 053 579,4 тысяч тенге, в том числе:
      налоговые поступления – 461 471,5 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 9 214,0 тысяч тенге, в том числе:
      вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета– 12,0 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 20 432,0 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 3 548 323,0 тысяч тенге, в том числе:
      субвенции – 2 613 678,0 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 10 262,0 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 3876,9 тысяч тенге;";
      подпункт 2) изложить в новой редакции:
      "2) затраты – 4 043 317,4 тысяч тенге, в том числе:
      обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам – 12,0 тысяч тенге;";
       пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Принять к исполнению на 2015 год нормативы распределения доходов в бюджет района по социальному налогу, индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты, индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты в размере 61,6 процентов, согласно решению Восточно-Казахстанского областного маслихата от 4 марта 2015 года № 25/311-V "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 10 декабря 2014 года № 24/289-V "Об областном бюджете на 2015-2017 годы".;
       пункт 5 изложить в новой редакции:
      "5. Учесть в районном бюджете на 2015 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в размере 47 271,0 тысяч тенге на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан.";
       пункт 6 изложить в новой редакции:
      "6. Учесть в районном бюджете на 2015 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в размере 76 296,0 тысяч тенге согласно приложению 2.";
       пункт 7 изложить в новой редакции:
      "7. Учесть в районном бюджете на 2015 год целевые трансферты на развитие из областного бюджета в размере 175 987,0 тысяч тенге согласно приложению 3.";
       пункт 11 изложить в новой редакции:
      "11. Утвердить согласно приложению 4 перечень бюджетных инвестиционных проектов на 2015 год.";
       приложения 1, 4, 5, 9 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 года.
      Председатель сессии Е. Койгельдин
      Секретарь Кокпектинского
      районного маслихата Р. Беспаев

  Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 16 марта 2015 года
№ 33-5/1
  Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 24 декабря 2014 года
№ 30-2

Бюджет района на 2015 год

Категория
 
Класс
 
 
Подкласс
     
      
     

Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

 
 
 
І. ДОХОДЫ
4053579,4
1
 
 
Налоговые поступления
461471,5
 
01
 
Подоходный налог
175560,5
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
175560,5
 
03
 
Социальный налог
135212,0
 
 
1
Социальный налог
135212,0
 
04
 
Hалоги на собственность
124997,0
 
 
1
Hалоги на имущество
63323,0
 
 
3
Земельный налог
5564,0
 
 
4
Hалог на транспортные средства
50730,0
 
 
5
Единый земельный налог
5380,0
 
05
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
21446,0
 
 
2
Акцизы
3876,0
 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
4250,0
 
 
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
13108,0
 
 
5
Налог на игорный бизнес
212,0
 
08
 
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
4256,0
 
 
1
Государственная пошлина
4256,0
2
 
 
Неналоговые поступления
9214,0
 
01
 
Доходы от государственной собственности
1848,0
 
 
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
0,0
 
 
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
1,0
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
1835,0
 
 
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
12,0
 
02
 
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
5,0
 
 
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
5,0
 
03
 
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1,0
 
 
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1,0
 
04
 
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
310,0
 
 
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
310,0
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
7050,0
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
7050,0
3
 
 
Поступления от продажи основного капитала
20432,0
 
03
 
Продажа земли и нематериальных активов
20432,0
 
 
1
Продажа земли
20432,0
4
 
 
Поступления трансфертов
3548323,0
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
3548323,0
 
 
2
Трансферты из областного бюджета
3548323,0
5
 
 
Погашение бюджетных кредитов
10262,0
5
01
 
Погашение бюджетных кредитов
10262,0
 
 
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
10262,0
7
 
 
Поступления займов
56487,0
 
01
 
Внутренние государственные займы
56487,0
 
 
2
Договоры займа
56487,0
8
 
 
Используемые остатки бюджетных средств
3876,9
 
01
 
Остатки бюджетных средств
3876,9
 
 
1
Свободные остатки бюджетных средств
3876,9

      

Функциональная группа 

Сумма (тысяч тенге)

 
Функциональная подгруппа 
 
 
Администратор бюджетных программ 
 
 
 
Бюджетная программа 
     
      
     
     

Наименование

 
 
 
 
II. ЗАТРАТЫ
4 043 317,4
01
 
 
 
Государственные услуги общего характера
422 302,7
 
1
 
 
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
360 006,7
 
 
112
 
Аппарат маслихата района (города областного значения)
14 598,0
 
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
14 498,0
 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
100,0
 
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
117 386,0
 
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
117 386,0
 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
0,0
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
228 022,7
 
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
227 992,7
 
 
 
022
Капитальные расходы государственного органа
30,0
 
2
 
 
Финансовая деятельность
17 753,0
 
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
17 753,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
16 346,0
 
 
 
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1 147,0
 
 
 
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
180,0
 
 
 
018
Капитальные расходы государственного органа
80,0
 
5
 
 
Планирование и статистическая деятельность
15 573,0
 
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
15 573,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
14 573,0
 
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
500,0
 
 
 
061
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и концессии, проведение оценки реализации бюджетных инвестиций
500,0
 
9
 
 
Прочие государственные услуги общего характера
28 970,0
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
28 970,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
22 670,0
 
 
 
013
Капитальные расходы государственного органа
6 300,0
02
 
 
 
Оборона
29 371,0
 
1
 
 
Военные нужды
6 551,0
 
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
6 551,0
 
 
 
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
6 551,0
 
2
 
 
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
19 220,0
 
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
19 220,0
 
 
 
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
16 221,0
 
 
 
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
2 999,0
03
 
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
500,0
 
9
 
 
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
500,0
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
500,0
 
 
 
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
500,0
04
 
 
 
Образование
2 528 585,0
 
1
 
 
Дошкольное воспитание и обучение
242 598,0
 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
242 598,0
 
 
 
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
92 218,0
 
 
 
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
150 380,0
 
2
 
 
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
2 040 251,0
 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
1 989 534,0
 
 
 
003
Общеобразовательное обучение
1 946 321,0
 
 
 
006
Дополнительное образование для детей
43 213,0
 
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
50 717,0
 
 
 
017
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
50 717,0
 
9
 
 
Прочие услуги в области образования
245 736,0
 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
69 749,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
11 600,0
 
 
 
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
17 250,0
 
 
 
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
4 700,0
 
 
 
012
Капитальные расходы государственного органа
4 500,0
 
 
 
015
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
12 305,0
 
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
19 394,0
 
 
466
 
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
175 987,0
 
 
 
037
Строительство и реконструкция объектов образования
175 987,0
05
 
 
 
Здравоохранение
17,0
 
9
 
 
Прочие услуги в области здравоохранения
17,0
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
17,0
 
 
 
002
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
17,0
06
 
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
333 745,0
 
1
 
 
Социальное обеспечение
8 093,0
 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
8 093,0
 
 
 
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
8 093,0
 
2
 
 
Социальная помощь
222 551,0
 
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
222 551,0
 
 
 
002
Программа занятости
19 272,0
 
 
 
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
15 480,0
 
 
 
005
Государственная адресная социальная помощь
20 464,0
 
 
 
006
Оказание жилищной помощи
6 420,0
 
 
 
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
54 423,0
 
 
 
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
4 800,0
 
 
 
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
61 339,0
 
 
 
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
21 924,0
 
 
 
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
1 404,0
 
 
 
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
0,0
 
 
 
052
Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне
17 025,0
 
9
 
 
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
103 101,0
 
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
103 101,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
25 591,0
 
 
 
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
2 000,0
 
 
 
021
Капитальные расходы государственного органа
0,0
 
 
 
025
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
72 580,0
 
 
 
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
2 130,0
 
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
800,0
07
 
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
153 784,7
 
1
 
 
Жилищное хозяйство
35 334,0
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
20 700,0
 
 
 
004
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
20 700,0
 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
7 334,0
 
 
 
026
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
7 334,0
 
 
466
 
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
7 300,0
 
 
 
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
7 300,0
 
 
 
074
Развитие и/или сооружение недостающих объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Дорожной карты занятости 2020
0,0
 
2
 
 
Коммунальное хозяйство
50 748,5
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
50 748,5
 
 
 
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
50 748,5
 
 
466
 
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
0,0
 
 
 
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
0,0
 
3
 
 
Благоустройство населенных пунктов
67 702,2
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
58 207,2
 
 
 
008
Освещение улиц населенных пунктов
21 396,2
 
 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
10 905,0
 
 
 
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
1 360,0
 
 
 
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
24 546,0
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
9 495,0
 
 
 
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
295,0
 
 
 
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
9 200,0
08
 
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
221 756,4
 
1
 
 
Деятельность в области культуры
115 670,0
 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
115 670,0
 
 
 
003
Поддержка культурно-досуговой работы
115 670,0
 
2
 
 
Спорт
26 699,0
 
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
26 699,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
8 889,0
 
 
 
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
6 760,0
 
 
 
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
3 450,0
 
 
 
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
7 600,0
 
3
 
 
Информационное пространство
46 832,0
 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
32 832,0
 
 
 
006
Функционирование районных (городских) библиотек
28 689,0
 
 
 
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
4 143,0
 
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
14 000,0
 
 
 
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
14 000,0
 
9
 
 
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
32 555,4
 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
8 717,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
8 717,0
 
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
23 838,4
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
15 330,4
 
 
 
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
6 418,0
 
 
 
006
Капитальные расходы государственного органа
2 000,0
 
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
90,0
10
 
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
147 146,9
 
1
 
 
Сельское хозяйство
52 020,8
 
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
10 291,0
 
 
 
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
10 291,0
 
 
474
 
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
41 729,8
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
27 459,8
 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
0,0
 
 
 
008
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
11 770,0
 
 
 
012
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
2 500,0
 
6
 
 
Земельные отношения
12 482,1
 
 
463
 
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
12 482,1
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
11 452,1
 
 
 
007
Капитальные расходы государственного органа
1 030,0
 
9
 
 
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
82 644,0
 
 
474
 
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
82 644,0
 
 
 
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
82 644,0
11
 
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
11 592,8
 
2
 
 
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
11 592,8
 
 
466
 
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
11 592,8
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)
11 192,8
 
 
 
015
Капитальные расходы государственного органа
400,0
12
 
 
 
Транспорт и коммуникации
145 527,0
 
1
 
 
Автомобильный транспорт
145 527,0
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
3 289,0
 
 
 
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
3 289,0
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
142 238,0
 
 
 
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
142 238,0
 
9
 
 
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
0,0
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
0,0
 
 
 
024
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
0,0
13
 
 
 
Прочие
52 537,0
 
3
 
 
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
9 194,0
 
 
469
 
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
9 194,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
9 194,0
 
 
 
003
Поддержка предпринимательской деятельности
0,0
 
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
0,0
 
9
 
 
Прочие
43 343,0
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
29 343,0
 
 
 
040
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
29 343,0
 
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
14 000,0
 
 
 
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
14 000,0
14
 
 
 
Обслуживание долга
12,0
 
1
 
 
Обслуживание долга
12,0
 
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
12,0
 
 
 
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
12,0
15
 
 
 
Трансферты
39,9
 
1
 
 
Трансферты
39,9
 
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
39,9
 
 
 
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
39,9
 
 
 
 
III. Чистое бюджетное кредитование
56 487,0
10
 
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
56 487,0
 
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
56 487,0
 
 
 
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
56 487,0
 
 
 
 
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
13
 
 
 
Прочее
0,0
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
0,0
 
 
 
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
0,0
 
 
 
 
V. Дефицит (профицит) бюджета
-46 225,0
 
 
 
 
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
46 225,0
16
 
 
 
Погашение займов
10 262,0
 
1
 
 
Погашение займов
10 262,0
 
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
10 262,0
 
 
 
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
10 262,0

  Приложение 2
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 16 марта 2015 года
№ 33-5/1
  Приложение 4
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 24 декабря 2014 года
№ 30-2

Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2015 год


Наименование

Сумма (тысяч тенге)

1

На разграничение полномочий между уровнями государственного управления, в том числе
48 712,0
на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
2 807,0
на дополнительное образование для детей и юношества по спорту
45 905,0

2

На возмещение (до 50%) стоимости сельскохозяйственных животных, направляемых на санитарный убой
11 770,0

3

На применение ветеринарных препаратов
13790,0

4

На временное хранение ветеринарных препаратов
24,0

5

На разработку и изготовление социально-значимой рекламы, информационных печатных материалов
2 000,0
Всего
76 296,0

  Приложение 3
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 16 марта 2015 года
№ 33-5/1
  Приложение 5
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 24 декабря 2014 года
№ 30-2

Целевые трансферты на развитие из областного бюджета на 2015 год


Наименование

Сумма (тысяч тенге)

1

На строительство и реконструкцию объектов образования
175 987,0
Всего
175 987,0

  Приложение 4
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 16 марта 2015 года
№ 33-5/1
  Приложение 9
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 24 декабря 2014 года
№ 30-2

Перечень бюджетных инвестиционных проектов на 2015 год


Наименование

Сумма (тысяч тенге)

1

Разработка перепривязки к ПСД на строительство 36-квартирного дома в селе Кокпекты
7 300,0

2

Строительство школы на 132 места в селе Бастаушы
175 987,0
Всего
183 287,0