Қалалық мәслихаттың 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №35/343 "2016-2018 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2016 жылғы 21 қазандағы № 5/53 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2016 жылғы 01 қарашада № 3166 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Маңғыстау облыстық мәслихатының 2016 жылғы 14 қазандағы №5/55 "Облыстық мәслихаттың 2015 жылғы 10 желтоқсандағы №29/428 "2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №3161 болып тіркелген) сәйкес, Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
      Қалалық мәслихаттың 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №35/343 "2016-2018 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №2925 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 31 желтоқсанда жарияланған) келесідей өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
      көрсетілген шешімнің 1 тармағы келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын: 
      "1. 2016-2018 жылдарға арналған қалалық бюджет қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2016 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
      кірістер – 30 962 839,6 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 13 333 318,6 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша – 156 620 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 7 744 117 мың теңге;
      трансферттер түсімі бойынша – 9 728 784 мың теңге;
      шығындар – 25 662 102,7 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 1 423 958 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 1 423 958 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерiн сатып алу – 0 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 3 876 778,9 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 876 778,9 мың теңге, соның ішінде:
      қарыздар түсімі – 1 423 958 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 5 352 822 мың теңге;
      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 52 085,1 мың теңге.";
      2 тармақ келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:
      "2. Салықтық түсімдер бойынша қалалық бюджетке кірістерді бөлу нормативтері төмендегідей мөлшерде белгіленгені ескерілсін:
      төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы – 12,2 пайыз;
      төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы – 100 пайыз ;
      төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы – 100 пайыз;
      әлеуметтік салық – 12,2 пайыз.";
      4 тармақта:
      бірінші, үшінші, алтыншы, сегізінші, тоғызыншы, оныншы, он бірінші, он алтыншы, он жетінші, он сегізінші абзацтар келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:
      "1 181 353 мың теңге – мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға;
      6 872 мың теңге – "Жұмыспен қамту 2020 жол картасы" аясындағы Жастар тәжірибесіне;
      5 463 мың теңге – арнаулы әлеуметтік қызмет стандарттарын енгізуге;
      27 411 мың теңге – мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамсыздандыру нормаларын көбейтуге;
      10 931 мың теңге – "Өрлеу" жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізуге;
      1 773 779 мың теңге - жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сондай-ақ оларға ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық айлықақыларына ай сайынғы үстемеақы төлеуге;
      61 052 мың теңге – мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің еңбекақысын төлеу деңгейін көтеруге;
      4 305 мың теңге – "Жұмыспен қамту 2020 жол картасы" шеңберінде жалдамалы қызметкерлерді, оның ішінде 18-ден бастап 24-ке дейінгі жастағы жастарды, қайта даярлауға және бiлiктiлiгiн арттыруға;
      1 622 мың теңге – "Жұмыспен қамту 2020 жол картасы" шеңберінде 55-тен 64-ке дейінгі жастағы тұлғаларды қайта даярлауға және бiлiктiлiгiн арттыруға;
      126 456 мың теңге – экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету аясында көлiк инфрақұрылымының басымды жобаларын іске асыруға;";
      он бесінші абзац алынып тасталсын;
      келесі мазмұндағы жиырмасыншы абзацпен толықтырылсын:
      "43 544 мың теңге – экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету аясында қоғамдық жұмыстарға.";
      5 тармақ келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:
      "5. 2016 жылға арналған қалалық бюджетте жергілікті инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға 1 040 346 мың теңге сомасында республикалық бюджеттен дамытуға нысаналы трансферттер және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2 333 942 мың теңге сомасында трансферттер қарастырылғаны ескерілсін.";
      6 тармақ келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:
      "6. Қала әкімдігінің резерві 14 628 мың теңге сомасында бекітілсін.".
      2. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      3. Ақтау қалалық мәслихатының аппарат басшысы (Д.Телегенова) осы шешім Маңғыстау облысының әділет департаментінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін, оның "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде және бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.
      4. Осы шешімнің орындалуын бақылау қалалық мәслихаттың экономика және бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін (Б. Шапқан).
      5. Осы шешім Маңғыстау облысының әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді, ол алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2016 жылдың 1 қаңтарынан басталатын қатынастарға қатысты таралады.
      Сессия төрайымы Б. Туркпенбаева
      Қалалық мәслихат хатшысы М. Молдағұлов

      "КЕЛІСІЛДІ"
      "Ақтау қалалық экономика және бюджеттік
      жоспарлау бөлімі" мемлекеттік мекемесінің басшысы
      А. Ким
      "27" қазан 2016 жыл

  Ақтау қалалық мәслихатының
  2016 жылғы 21 қазандағы №5/53
  шешіміне қосымша

2016 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты
Сомасы,
мың теңге
 
Сыныбы
 
 
Iшкi сыныбы
 
 
 
Атауы
 
 
 
 
1. КІРІСТЕР
30 962 839,6
1
 
 
Салықтық түсiмдер
13 333 318,6
 
01
 
Табыс салығы
4 962 237,8
 
 
2
Жеке табыс салығы
4 962 237,8
 
03
 
Әлеуметтік салық
3 104 909,8
 
 
1
Әлеуметтік салық
3 104 909,8
 
04
 
Меншiкке салынатын салықтар
3 682 526
 
 
1
Мүлiкке салынатын салықтар
2 423 440
 
 
3
Жер салығы
319 086
 
 
4
Көлiк құралдарына салынатын салық
939 767
 
 
5
Бірыңғай жер салығы
233
 
05
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
877 185
 
 
2
Акциздер
33 295
 
 
3
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
269 859
 
 
4
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
523 838
 
 
5
Ойын бизнесіне салық
50 193
 
07
 
Басқа да салықтар
30
 
 
1
Басқа да салықтар
30
 
08
 
Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
706 430
 
 
1
Мемлекеттiк баж
706 430
2
 
 
Салықтық емес түсімдер
156 620
 
01
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
35 570
 
 
1
Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері
5 579
 
 
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
25 233
 
 
9
Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер
4 758
 
02
 
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер
182
 
 
1
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер
182
 
03
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
700
 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
700
 
04
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
20 668
 
 
1
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
20 668
 
06
 
Басқа да салықтық емес түсiмдер
99 500
 
 
1
Басқа да салықтық емес түсiмдер
99 500
3
 
 
Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер
7 744 117
 
01
 
Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату
7 337 015
 
 
1
Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату
7 337 015
 
03
 
Жерді және материалдық емес активтерді сату
407 102
 
 
1
Жерді сату
339 000
 
 
2
Материалдық емес активтерді сату
68 102
4
 
 
Трансферттердің түсімдері
9 728 784
 
02
 
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
9 728 784
 
 
2
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер
9 728 784
Функционалдық топ
Сомасы, мың тенге
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
 
 
Бағдарлама
 
 
 
Атауы
 
 
 
2. ШЫҒЫНДАР
25 662 102,7
01
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
295 397
 
112
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
22 268
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
21 858
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
410
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
146 443
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
97 950
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
48 493
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
43 849
 
 
001
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
22 951
 
 
022
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
850
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
20 048
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
41 059
 
 
001
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
22 917
 
 
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
6 671
 
 
010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
11 221
 
 
018
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
250
 
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
14 731
 
 
001
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
13 869
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
862
 
475
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
27 047
 
 
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, ауыл шаруашылығы мен ветеринарияны дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
26 135
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
912
02
 
 
Қорғаныс
52 554
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
52 554
 
 
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
27 654
 
 
006
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою
24 900
03
 
 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
56 836
 
485
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
36 159
 
 
021
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
36 159
 
499
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі
20 677
 
 
001
Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
20 677
04
 
 
Білім беру
9 460 091
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
9 377 811
 
 
001
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
31 920
 
 
003
Жалпы білім беру
5 588 855
 
 
005
Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
190 467
 
 
006
Балаларға қосымша білім беру
385 742
 
 
007
Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу
26 982
 
 
009
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
1 817 864
 
 
012
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
2 150
 
 
015
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі
46 684
 
 
022
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер
796
 
 
040
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
1 204 453
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
81 898
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
82 280
 
 
024
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
78 505
 
 
037
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау
3 775
06
 
 
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
1 410 533
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
1 176
 
 
003
Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету
1 176
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
1 399 907
 
 
001
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
63 058
 
 
002
Жұмыспен қамту бағдарламасы
208 699
 
 
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
21 516
 
 
006
Тұрғын үйге көмек көрсету
74 884
 
 
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
701 374
 
 
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
10 040
 
 
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
2 687
 
 
013
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу
45 879
 
 
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету
118 201
 
 
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
12 120
 
 
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
120 783
 
 
025
Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
20 666
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
8 658
 
 
030
Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу
8 658
 
485
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
792
 
 
050
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру
792
07
 
 
Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық
7 423 697,7
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
36 718
 
 
008
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
3 068
 
 
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
11 033
 
 
011
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
10 400
 
 
014
Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру
5 337
 
 
027
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру
6 880
 
463
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі
22 772
 
 
016
Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу
22 772
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
4 768 054,7
 
 
003
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
1 567 497
 
 
004
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
2 652 046,7
 
 
005
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
5 350
 
 
006
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту
31 670
 
 
007
Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту
188 435
 
 
025
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу
323 056
 
487
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі
1 521 577
 
 
001
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй қоры саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер
28 154
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 569
 
 
017
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
564 857
 
 
025
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
242 292
 
 
026
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру
1 906
 
 
030
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
669 423
 
 
031
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
13 376
 
497
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі
1 069 557
 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер
13 715
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
160
 
 
025
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
256 305
 
 
026
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру
19 842
 
 
030
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
262 336
 
 
031
Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау
15 301
 
 
034
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
5 846
 
 
035
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
493 612
 
 
049
Көп пәтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу
2 440
 
479
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі
5 019
 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
3 620
 
 
005
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 399
08
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
606 125
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
336 586
 
 
001
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
12 826
 
 
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
268 002
 
 
006
Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі
45 033
 
 
007
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту
5 725
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
5 000
 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
133 498
 
 
001
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
31 190
 
 
002
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
24 933
 
 
003
Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру
77 375
 
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
48 398
 
 
001
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
15 641
 
 
006
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу
20 444
 
 
007
Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
12 313
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
87 643
 
 
008
Спорт объектілерін дамыту
87 643
09
 
 
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану
2 797 181
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
2 793 211
 
 
009
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
2 725 737
 
 
036
Газ тасымалдау жүйесін дамыту
67 474
 
487
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі
919
 
 
009
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
919
 
497
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі
3 051
 
 
009
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
3 051
10
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
52 194
 
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
447
 
 
099
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру
447
 
475
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
26 029
 
 
006
Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру
50
 
 
007
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру
8 185
 
 
012
Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу
17 794
 
463
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі
25 718
 
 
001
Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
24 318
 
 
007
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 400
11
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
106 450
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
32 860
 
 
001
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
32 860
 
468
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі
73 590
 
 
001
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
21 227
 
 
003
Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу
50 795
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 568
12
 
 
Көлік және коммуникация
2 730 995
 
485
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
2 730 995
 
 
001
Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
50 080
 
 
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
1 005 180
 
 
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
818 232
 
 
025
Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру
126 456
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
230 600
 
 
045
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу
500 447
13
 
 
Басқалар
571 446
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
48 868
 
 
040
"Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
48 868
 
475
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
1 550
 
 
014
Кәсіпкерлік қызметті қолдау
1 550
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
14 628
 
 
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
14 628
 
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
11 400
 
 
003
Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу
11 400
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
495 000
 
 
077
Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту
495 000
14
 
 
Борышқа қызмет көрсету
389,6
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
389,6
 
 
013
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
389,6
15
 
 
Трансферттер
98 213,4
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
98 213,4
 
 
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
95 351,4
 
 
051
Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер
2 862
 
 
 
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
1 423 958
 
 
 
Бюджеттік кредиттер
1 423 958
07
 
 
Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық
1 423 958
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
1 423 958
 
 
003
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
1 423 958
 
 
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
0
 
 
 
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
0
 
 
 
Қаржы активтерін сатып алу
0
 
 
 
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
0
 
 
 
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)
3 876 778,9
 
 
 
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)
-3 876 778,9
 
 
 
Қарыздар түсімі
1 423 958
 
 
 
Қарыздарды өтеу
5 352 822
 
 
 
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
52 085,1

      

О внесении изменений и дополнения в решение городского маслихата от 11 декабря 2015 года №35/343 "О городском бюджете на 2016-2018 годы"

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 21 октября 2016 года № 5/53. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области от 01 ноября 2016 года № 3166

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 14 октября 2016 года №5/55 "О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 10 декабря 2015 года №29/428 "Об областном бюджете на 2016-2018 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3161), Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение городского маслихата от 11 декабря 2015 года №35/343 "О городском бюджете на 2016-2018 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №2925, опубликовано в информационно-правовой системе "Әділет" 31 декабря 2015 года) следующие изменения и дополнение:
      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания: 
      "1. Утвердить городской бюджет на 2016-2018 годы согласно приложению, в том числе на 2016 год, в следующих объемах:
      1) доходы – 30 962 839,6 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 13 333 318,6 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 156 620 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 7 744 117 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 9 728 784 тысяч тенге;
      2) затраты – 25 662 102,7 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 1 423 958 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 1 423 958 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 3 876 778,9 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 876 778,9 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 1 423 958 тысяч тенге;
      погашение займов – 5 352 822 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 52 085,1 тысяч тенге.";
      пункт 2 изложить в новой редакции следующего содержания:
      "2. Учесть, что нормативы распределения доходов в городской бюджет по налоговым поступлениям установлены в следующих размерах:
      индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 12,2 процентов;
      индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
      индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
      социальный налог – 12,2 процентов.";
      в пункте 4:
      абзацы первый, третий, шестой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый изложить в новой редакции следующего содержания:
      "1 181 353 тысяч тенге - на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
      6 872 тысяч тенге – на Молодежную практику в рамках "Дорожной карты занятости 2020";
      5 463 тысяч тенге - на введение стандартов специальных социальных услуг;
      27 411 тысяч тенге – на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами;
      10 931 тысяч тенге – на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу";
      1 773 779 тысяч тенге – для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки к должностным окладам за особые условия труда;
      61 052 тысяч тенге – на повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих;
      4 305 тысяч тенге – на переподготовку и повышение квалификации наемных работников, в том числе молодежи в возрасте от 18 до 24 лет в рамках "Дорожной карты занятости 2020";
      1 622 тысяч тенге – на переподготовку и повышение квалификации лиц в возрасте от 55 до 64 лет в рамках "Дорожной карты занятости 2020";
      126 456 тысяч тенге – на реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры в рамках обеспечения экономической стабильности;";
      пятнадцатый абзац исключить;
      дополнить двадцатым абзацем следующего содержания:
      "43 544 тысяч тенге – на общественные работы в рамках обеспечения экономической стабильности.";
      пункт 5 изложить в новой редакции следующего содержания:
      "5. Учесть, что в городском бюджете на 2016 год предусматриваются на реализацию местных инвестиционных проектов целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета в сумме 1 040 346 тысяч тенге и трансферты из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 2 333 942 тысячи тенге.".
      пункт 6 изложить в новой редакции следующего содержания:
      "6. Утвердить резерв акимата города в сумме 14 628 тысяч тенге.".
      2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
      3. Руководителю аппарата Актауского городского маслихата (Д.Телегенова) после государственной регистрации настоящего решения в департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить его официальное опубликование в информационно-правовой системе "Әділет" и в средствах массовой информации.
      4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского маслихата по вопросам экономики и бюджета (Б. Шапкан).
      5. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в департаменте юстиции Мангистауской области, вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2016 года.
      
      Председатель сессии Б.Туркпенбаева
      Секретарь городского
      маслихата М. Молдагулов

      "СОГЛАСОВАНО"
      Руководитель государственного учреждения
      "Актауский городской отдел экономики и
      бюджетного планирования"
      А. Ким
      "27" октября 2016 года

  Приложение
  к решению Актауского городского маслихата от 21 октября 2016 года №5/53

Бюджет города Актау на 2016 год

категория
Сумма, тысяч тенге
 
класс
 
 
подкласс
 
 
 
Наименование
 
 
 
1 . ДОХОДЫ
30 962 839,6
1
 
 
Налоговые поступления
13 333 318,6
 
01
 
Подоходный налог
4 962 237,8
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
4 962 237,8
 
03
 
Социальный налог
3 104 909,8
 
 
1
Социальный налог
3 104 909,8
 
04
 
Hалоги на собственность
3 682 526
 
 
1
Hалоги на имущество
2 423 440
 
 
3
Земельный налог
319 086
 
 
4
Hалог на транспортные средства
939 767
 
 
5
Единый земельный налог
233
 
05
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
877 185
 
 
2
Акцизы
33 295
 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
269 859
 
 
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
523 838
 
 
5
Налог на игорный бизнес
50 193
 
07
 
Прочие налоги
30
 
 
1
Прочие налоги
30
 
08
 
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
706 430
 
 
1
Государственная пошлина
706 430
2
 
 
Неналоговые поступления
156 620
 
01
 
Доходы от государственной собственности
35 570
 
 
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
5 579
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
25 233
 
 
9
Прочие доходы от государственной собственности
4 758
 
02
 
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
182
 
 
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
182
 
03
 
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
700
 
 
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
700
 
04
 
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
20 668
 
 
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
20 668
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
99 500
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
99 500
3
 
 
Поступления от продажи основного капитала
7 744 117
 
01
 
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
7 337 015
 
 
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
7 337 015
 
03
 
Продажа земли и нематериальных активов
407 102
 
 
1
Продажа земли
339 000
 
 
2
Продажа нематериальных активов
68 102
4
 
 
Поступления трансфертов
9 728 784
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
9 728 784
 
 
2
Трансферты из областного бюджета
9 728 784
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
 
Администратор бюджетных программ
 
 
Программа
 
 
 
Наименование
 
 
 
2. ЗАТРАТЫ
25 662 102,7
01
 
 
Государственные услуги общего характера
295 397
 
112
 
Аппарат маслихата района (города областного значения)
22 268
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
21 858
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
410
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
146 443
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
97 950
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
48 493
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
43 849
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
22 951
 
 
022
Капитальные расходы государственного органа
850
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
20 048
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
41 059
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
22 917
 
 
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
6 671
 
 
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
11 221
 
 
018
Капитальные расходы государственного органа
250
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
14 731
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
13 869
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
862
 
475
 
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
27 047
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии
26 135
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
912
02
 
 
Оборона
52 554
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
52 554
 
 
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
27 654
 
 
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
24 900
03
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
56 836
 
485
 
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
36 159
 
 
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
36 159
 
499
 
Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
20 677
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния
20 677
04
 
 
Образование
9 460 091
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
9 377 811
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
31 920
 
 
003
Общеобразовательное обучение
5 588 855
 
 
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
190 467
 
 
006
Дополнительное образование для детей
385 742
 
 
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
26 982
 
 
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
1 817 864
 
 
012
Капитальные расходы государственного органа
2 150
 
 
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
46 684
 
 
022
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
796
 
 
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
1 204 453
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
81 898
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
82 280
 
 
024
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
78 505
 
 
037
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
3 775
06
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 410 533
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
1 176
 
 
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
1 176
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
1 399 907
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
63 058
 
 
002
Программа занятости
208 699
 
 
005
Государственная адресная социальная помощь
21 516
 
 
006
Оказание жилищной помощи
74 884
 
 
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
701 374
 
 
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
10 040
 
 
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
2 687
 
 
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
45 879
 
 
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
118 201
 
 
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
12 120
 
 
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
120 783
 
 
025
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
20 666
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
8 658
 
 
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
8 658
 
485
 
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
792
 
 
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
792
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
7 423 697,7
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
36 718
 
 
008
Освещение улиц населенных пунктов
3 068
 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
11 033
 
 
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
10 400
 
 
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
5 337
 
 
027
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
6 880
 
463
 
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
22 772
 
 
016
Изъятие земельных участков для государственных нужд
22 772
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
4 768 054,7
 
 
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
1 567 497
 
 
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
2 652 046,7
 
 
005
Развитие коммунального хозяйства
5 350
 
 
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
31 670
 
 
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
188 435
 
 
025
Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
323 056
 
487
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
1 521 577
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда
28 154
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
1 569
 
 
017
Обеспечение санитарии населенных пунктов
564 857
 
 
025
Освещение улиц в населенных пунктах
242 292
 
 
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
1 906
 
 
030
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
669 423
 
 
031
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
13 376
 
497
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
1 069 557
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства
13 715
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
160
 
 
025
Освещение улиц в населенных пунктах
256 305
 
 
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
19 842
 
 
030
Обеспечение санитарии населенных пунктов
262 336
 
 
031
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
15 301
 
 
034
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
5 846
 
 
035
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
493 612
 
 
049
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов
2 440
 
479
 
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
5 019
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
3 620
 
 
005
Капитальные расходы государственного органа
1 399
08
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
606 125
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
336 586
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
12 826
 
 
003
Поддержка культурно-досуговой работы
268 002
 
 
006
Функционирование районных (городских) библиотек
45 033
 
 
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
5 725
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
5 000
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
133 498
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
31 190
 
 
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
24 933
 
 
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
77 375
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
48 398
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
15 641
 
 
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
20 444
 
 
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
12 313
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
87 643
 
 
008
Развитие объектов спорта
87 643
09
 
 
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
2 797 181
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
2 793 211
 
 
009
Развитие теплоэнергетической системы
2 725 737
 
 
036
Развитие газотранспортной системы
67 474
 
487
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
919
 
 
009
Развитие теплоэнергетической системы
919
 
497
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
3 051
 
 
009
Развитие теплоэнергетической системы
3 051
10
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
52 194
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
447
 
 
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
447
 
475
 
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
26 029
 
 
006
Организация санитарного убоя больных животных
50
 
 
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
8 185
 
 
012
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
17 794
 
463
 
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
25 718
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
24 318
 
 
007
Капитальные расходы государственного органа
1 400
11
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
106 450
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
32 860
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
32 860
 
468
 
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
73 590
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
21 227
 
 
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
50 795
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
1 568
12
 
 
Транспорт и коммуникации
2 730 995
 
485
 
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2 730 995
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
50 080
 
 
022
Развитие транспортной инфраструктуры
1 005 180
 
 
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
818 232
 
 
025
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
126 456
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
230 600
 
 
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
500 447
13
 
 
Прочие
571 446
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
48 868
 
 
040
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
48 868
 
475
 
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
1 550
 
 
014
Поддержка предпринимательской деятельности
1 550
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
14 628
 
 
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
14 628
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
11 400
 
 
003
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
11 400
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
495 000
 
 
077
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года
495 000
14
 
 
Обслуживание долга
389,6
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
389,6
 
 
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
389,6
15
 
 
Трансферты
98 213,4
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
98 213,4
 
 
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
95 351,4
 
 
051
Трансферты органам местного самоуправления
2 862
 
 
 
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
1 423 958
 
 
 
Бюджетные кредиты
1 423 958
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 423 958
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
1 423 958
 
 
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
1 423 958
 
 
 
Погашение бюджетных кредитов
0
 
 
 
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0
 
 
 
Приобретение финансовых активов
0
 
 
 
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
 
 
 
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
3 876 778,9
 
 
 
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
-3 876 778,9
 
 
 
Поступление займов
1 423 958
 
 
 
Погашение займов
5 352 822
 
 
 
Используемые остатки бюджетных средств
52 085,1