"2016-2018 жылдарға арналған Көкпекті ауданының бюджеті туралы" Көкпекті аудандық мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 42-3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 2016 жылғы 2 тамыздағы № 5-2 шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2016 жылғы 9 тамызда № 4637 болып тіркелді. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 2016 жылғы 23 желтоқсандағы № 9-2 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 23.12.2016 № 9-2 шешімімен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).
      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106, 109 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2015 жылғы 9 желтоқсандағы № 34/406-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы" 2016 жылғы 14 шілдедегі № 5/37-VІ (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4607 тіркелген) шешіміне сәйкес, Көкпекті аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. "2016-2018 жылдарға арналған Көкпекті ауданының бюджеті туралы" Көкпекті аудандық мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 42-3 шешіміне (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4321 тіркелген, "Жұлдыз"-"Новая жизнь" газетінің 2016 жылғы 17 қаңтардағы № 4, 2016 жылғы 31 қаңтардағы № 8 жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
       1 тармақтың 1) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:
      "1) кірістер – 4 459 244,1 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 691 382,0 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 6 118,0 мың теңге, соның ішінде:
      мемлекеттік бюджетен берілген кредиттер бойынша сыйақылар – 18,0 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 18 500,0 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 3 712 643,0 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 14 119,0 мың теңге;
      бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары – 16 482,1 мың теңге;
      2) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:
      2) шығыстар – 4 445 125,1 мың теңге, соның ішінде:
      жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету – 18,0 мың теңге.";
      аталған шешімнің 1, 4, 5 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Сессия төрағасы Д. Дюсембаев
      Көкпекті аудандық
      мәслихат хатшысы Т. Сарманов

  Көкпекті
аудандық мәслихатының
2016 жылғы 2 тамыздағы
№ 5-2 шешіміне 1 қосымша
  Көкпекті
аудандық мәслихатының
2015 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 42-3 шешіміне 1 қосымша

2016 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты
Сомасы (мың теңге)
 
Сыныбы
 
 
Ішкі сыныбы



Атауы
 
 
 
І.КІРІСТЕР
4 459 244,1
1
 
 
Салықтық түсімдер
691 382,0
 
1
 
Табыс салығы
306 550,0
 
 
2
Жеке табыс салығы
306 550,0
 
3
 
Әлеуметтiк салық
225 332,0
 
 
1
Әлеуметтік салық
225 332,0
 
4
 
Меншiкке салынатын салықтар
122 823,0
 
 
1
Мүлiкке салынатын салықтар
59 650,0
 
 
3
Жер салығы
6 798,0
 
 
4
Көлiк құралдарына салынатын салық
49 675,0
 
 
5
Бірыңғай жер салығы
6 700,0
 
5
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
32 420,0
 
 
2
Акциздер
3 600,0
 
 
3
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
14 050,0
 
 
4
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
14 500,0
 
 
5
Ойын бизнесіне салық
270,0
 
8
 
Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
4 257,0
 
 
1
Мемлекеттік баж
4 257,0
2
 
 
Салықтық емес түсiмдер
6 118,0
 
1
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
704,0
 
 
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
686,0
 
 
7
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар
18,0
 
4
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
414,0
 
 
1
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
414,0
 
6
 
Басқа да салықтық емес түсiмдер
5 000,0
 
 
1
Басқа да салықтық емес түсiмдер
5 000,0
3
 
 
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
18 500,0
 
3
 
Жердi және материалдық емес активтердi сату
18 500,0
 
 
1
Жерді сату
18 500,0
4
 
 
Трансферттердің түсімдері
3 712 643,0
 
2
 
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
3 712 643,0
 
 
2
Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер
3 712 643,0
5
 
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
14 119,0
 
1
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
14 119,0
 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
14 119,0
7
 
 
Қарыздар түсімдері
47 723,0
 
1
 
Мемлекеттік ішкі қарыздар
47 723,0
 
 
2
Қарыз алу келісім-шарттары
47 723,0
8
 
 
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
16 482,1
 
1
 
Бюджет қаражаты қалдықтары
16 482,1
 
 
1
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
16 482,1

      

Функционалдық топ
 
Функционалдық кіші топ
 
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
 
 
 
Бюджеттік бағдарлама




Атауы
Сомасы (мың теңге)
 
 
 
 
ІІ. ШЫҒЫСТАР
4 445 125,1
1
 
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
546 216,3
 
1
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
423 930,3
 
 
112
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
15 344,3
 
 
 
1
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
15 344,3
 
 
 
3
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
0,0
 
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
120 752,6
 
 
 
1
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
119 052,6
 
 
 
3
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 700,0
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
287 833,4
 
 
 
1
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
278 702,4
 
 
 
22
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
9 131,0
 
2
 
 
Қаржылық қызмет
1 890,0
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
1 890,0
 
 
 
3
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
1 200,0
 
 
 
10
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
690,0
 
5
 
 
Жоспарлау және статистикалық қызмет
500,0
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
500,0
 
 
 
61
Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау
500,0
 
9
 
 
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер
119 896,0
 
 
454
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі
25 572,8
 
 
 
1
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
25 572,8
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
29 428,4
 
 
 
1
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
28 556,4
 
 
 
15
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
872,0
 
 
471
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі
24 869,4
 
 
 
1
Жергілікті деңгейде білім, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
19 455,4
 
 
 
18
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
5 414,0
 
 
495
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
40 025,4
 
 
 
1
Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
25 675,4
 
 
 
3
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
14 350,0
2
 
 
 
Қорғаныс
29 119,5
 
1
 
 
Әскери мұқтаждар
8 454,8
 
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
8 454,8
 
 
 
5
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
8 454,8
 
2
 
 
Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
20 664,7
 
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
20 664,7
 
 
 
6
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою
18 419,7
 
 
 
7
Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар
2 245,0
3
 
 
 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
500,0
 
9
 
 
Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер
500,0
 
 
495
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
500,0
 
 
 
19
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
500,0
4
 
 
 
Бiлiм беру
2 663 954,1
 
1
 
 
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту
281 391,0
 
 
471
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі
281 391,0
 
 
 
3
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
110 185,0
 
 
 
40
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
171 206,0
 
2
 
 
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру
2 332 676,1
 
 
471
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі
2 332 676,1
 
 
 
4
Жалпы білім беру
2 231 155,6
 
 
 
5
Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру
36 965,0
 
 
 
28
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру
64 555,5
 
9
 
 
Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер
49 887,0
 
 
471
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі
49 887,0
 
 
 
9
Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
24 165,0
 
 
 
10
Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу
3 000,0
 
 
 
20
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері
13 999,0
 
 
 
27
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер
798,0
 
 
 
67
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
7 925,0
5
 
 
 
Денсаулық сақтау
18,0
 
9
 
 
Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер
18,0
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
18,0
 
 
 
2
Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру
18,0
6
 
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
309 656,9
 
1
 
 
Әлеуметтiк қамсыздандыру
96 414,0
 
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
85 391,0
 
 
 
5
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
21 896,0
 
 
 
16
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
21 614,0
 
 
 
25
Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
41 881,0
 
 
471
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі
11 023,0
 
 
 
30
Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу
11 023,0
 
2
 
 
Әлеуметтiк көмек
178 518,8
 
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
178 518,8
 
 
 
2
Жұмыспен қамту бағдарламасы
20 227,0
 
 
 
4
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету
17 719,2
 
 
 
6
Тұрғын үйге көмек көрсету
4 000,0
 
 
 
7
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
52 498,8
 
 
 
10
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
4 073,0
 
 
 
14
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
78 298,8
 
 
 
17
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
1 702,0
 
 
 
23
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
0,0
 
9
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер
34 724,1
 
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
34 724,1
 
 
 
1
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
27 669,8
 
 
 
11
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
1 685,3
 
 
 
21
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
300,0
 
 
 
50
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру
3 089,0
 
 
 
67
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
1 980,0
7
 
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
238 202,1
 
1
 
 
Тұрғын үй шаруашылығы
151 497,0
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
14 550,0
 
 
 
27
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру
14 550,0
 
 
471
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі
9 494,0
 
 
 
26
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
9 494,0
 
 
495
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
127 453,0
 
 
 
7
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
119 334,0
 
 
 
11
Азматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету
1 400,0
 
 
 
42
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру
6 719,0
 
2
 
 
Коммуналдық шаруашылық
50 000,0
 
 
495
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
50 000,0
 
 
 
16
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
50 000,0
 
3
 
 
Елді-мекендерді көркейту
36 705,1
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
36 705,1
 
 
 
8
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
0,0
 
 
 
9
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
0,0
 
 
 
10
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
1 000,0
 
 
 
11
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
35 705,1
 
 
495
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
0,0
 
 
 
29
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру
0,0
8
 
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
234 894,6
 
1
 
 
Мәдениет саласындағы қызмет
112 605,5
 
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
112 605,5
 
 
 
3
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
112 605,5
 
2
 
 
Спорт
14 448,5
 
 
471
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі
14 448,5
 
 
 
13
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту
6 923,5
 
 
 
14
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
2 000,0
 
 
 
15
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
5 525,0
 
3
 
 
Ақпараттық кеңiстiк
56 553,0
 
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
41 053,0
 
 
 
6
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
36 011,6
 
 
 
7
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту
5 041,4
 
 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
15 500,0
 
 
 
2
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
15 500,0
 
9
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер
51 287,6
 
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
27 792,2
 
 
 
1
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
8 804,2
 
 
 
10
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 540,0
 
 
 
32
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
17 448,0
 
 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
23 495,4
 
 
 
1
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
15 420,7
 
 
 
3
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
7 858,2
 
 
 
6
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
123,0
 
 
 
32
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
93,5
10
 
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
143 701,8
 
1
 
 
Ауыл шаруашылығы
60 058,6
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
11 182,0
 
 
 
99
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру
11 182,0
 
 
473
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі
48 876,6
 
 
 
1
Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
19 181,1
 
 
 
3
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
116,5
 
 
 
8
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
11 770,0
 
 
 
9
Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу
13 814,0
 
 
 
10
Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу
3 995,0
 
6
 
 
Жер қатынастары
14 813,2
 
 
463
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі
14 813,2
 
 
 
1
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
14 713,2
 
 
 
7
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
100,0
 
9
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер
68 830,0
 
 
473
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі
68 830,0
 
 
 
11
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
68 830,0
12
 
 
 
Көлiк және коммуникация
155 781,0
 
1
 
 
Автомобиль көлiгi
155 281,0
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
0,0
 
 
 
13
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
0,0
 
 
495
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
155 281,0
 
 
 
23
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
155 281,0
 
9
 
 
Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер
500,0
 
 
495
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
500,0
 
 
 
24
Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы және ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру
500,0
13
 
 
 
Басқалар
42 249,2
 
9
 
 
Басқалар
42 249,2
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
30 249,2
 
 
 
40
"Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
30 249,2
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
12 000,0
 
 
 
12
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
12 000,0
14
 
 
 
Борышқа қызмет көрсету
18,0
 
1
 
 
Борышқа қызмет көрсету
18,0
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
18,0
 
 
 
21
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
18,0
15
 
 
 
Трансферттер
80 813,6
 
1
 
 
Трансферттер
80 813,6
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
80 813,6
 
 
 
6
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
813,6
 
 
 
51
Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер
80 000,0
 
 
 
 
ІІІ. Таза бюджеттік несиелендіру
33 604,0
10
 
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
47 723,0
 
1
 
 
Ауыл шаруашылығы
47 723,0
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
47 723,0
 
 
 
18
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер
47 723,0
 
 
 
 
IV. Қаржы активтері операцияларының сальдосы
0,0
13
 
 
 
Басқалар
0,0
 
9
 
 
Басқалар
0,0
 
 
495
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
0,0
 
 
 
65
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
0,0
 
 
 
 
V. Бюджет дефициті (профициті)
-19 485,0
 
 
 
 
VI. Бюджет дефицитін (профицитін) қаржыландыру
19 485,0
16
 
 
 
Қарыздарды өтеу
14 119,0
 
1
 
 
Қарыздарды өтеу
14 119,0
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
14 119,0
 
 
 
5
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
14 119,0

  Көкпекті
аудандық мәслихатының
2016 жылғы 2 тамыздағы
№ 5-2 шешіміне 2 қосымша
  Көкпекті
аудандық мәслихатының
2015 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 42-3 шешіміне 4 қосымша

2016 жылға арналған облыстық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер


Атауы
Сомасы (мың теңге)
1
Мемлекеттік басқару деңгейлері арасында өкілеттілікті жіктеуге, соның ішінде
56 315,0
патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу
7 800,0
балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беруге
48 515,0
2
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеуге
11 770,0
 
Барлығы
68 085,0

  Көкпекті
аудандық мәслихатының
2016 жылғы 2 тамыздағы
№ 5-2 шешіміне 3 қосымша
  Көкпекті
аудандық мәслихатының
2015 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 42-3 шешіміне 5 қосымша

2016 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер


Атауы
Сомасы (мың теңге)
1
Күнкөріс минимумы мөлшерінен төмен табыс табатын отбасыларға себепті ақшалай көмекті енгізуге
31 398,0
2
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
171 206,0
4
Еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы төлеуге және мемлекеттік қызметші болып табылмайтын, мемлекеттік мекемелер жұмысшыларының, сондай-ақ жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын, мемлекеттік қазынашылық кәсіпорындар жұмысшыларының лауазымдық ақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін айсайынғы қосымша ақы төлеуге
618 630,0
5
Әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің еңбекақы деңгейін ұлғайтуға
74 320,0
6
Мүгедектердің құқығын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсартуға
3 089,0
7
Мемлекеттік басқару деңгейлері арасында өкілеттілікті жіктеуге, соның ішінде:
7 941,0
Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының агроөнеркәсіптік кешенінің бөлімшелерін ұстау үшін
6 526,0
Азаматтық хал актілерін жазу бөлімдерінің штаттық бірліктерін ұстау үшін
1 415,0
8
Жергілікті бюджеттердің жоғалтуына қамтамасыз ету үшін өтемақы
81 122,0
 
Барлығы
987 706,0

      

О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 23 декабря 2015 года № 42-3 "О бюджете Кокпектинского района на 2016-2018 годы"

Решение Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 02 августа 2016 года № 5-2. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 09 августа 2016 года № 4637. Утратило силу - решением Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 23 декабря 2016 года № 9-2

      Сноска. Утратило силу - решением Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 23.12.2016 № 9-2 (вводится в действие с 01.01.2017).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 14 июля 2016 года № 5/37-VІ "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2015 года № 34/406-V "Об областном бюджете на 2016-2018 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4607), Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата "О бюджете Кокпектинского района на 2016-2018 годы" от 23 декабря 2015 года № 42-3 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4321, опубликовано в газете "Жұлдыз" - "Новая жизнь" от 17 января 2016 года № 4, от 31 января 2016 года № 8) следующие изменения:
      в пункте 1 подпункт 1) изложить в новой редакции:
      "1) доходы – 4 459 244,1 тысяч тенге, в том числе:
      налоговые поступления – 691 382,0 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 6 118,0 тысяч тенге, в том числе:
      вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета – 18,0 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 18 500,0 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 3 712 643,0 тысяч тенге, в том числе:
      погашение бюджетных кредитов – 14 119,0 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 16 482,1 тысяч тенге;
      подпункт 2) изложить в новой редакции:
      2) затраты – 4 445 125,1 тысяч тенге, в том числе:
      обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета – 18,0 тысяч тенге.";
       приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
      Председатель сессии Д. Дюсембаев
      Секретарь Кокпектинского
      районного маслихата Т. Сарманов

  Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 2 августа 2016 года № 5-2
  Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 23 декабря 2015 года № 42-3

Бюджет района на 2016 год

Категория
Сумма (тысяч тенге)
 
Класс
 
 
Подкласс



Наименование
 
 
 
І. ДОХОДЫ
4 459 244,1
1
 
 
Налоговые поступления
691 382,0
 
1
 
Подоходный налог
306 550,0
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
306 550,0
 
3
 
Социальный налог
225 332,0
 
 
1
Социальный налог
225 332,0
 
4
 
Hалоги на собственность
122 823,0
 
 
1
Hалоги на имущество
59 650,0
 
 
3
Земельный налог
6 798,0
 
 
4
Hалог на транспортные средства
49 675,0
 
 
5
Единый земельный налог
6 700,0
 
5
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
32 420,0
 
 
2
Акцизы
3 600,0
 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
14 050,0
 
 
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
14 500,0
 
 
5
Налог на игорный бизнес
270,0
 
8
 
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
4 257,0
 
 
1
Государственная пошлина
4 257,0
2
 
 
Неналоговые поступления
6 118,0
 
1
 
Доходы от государственной собственности
704,0
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
686,0
 
 
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
18,0
 
4
 
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
414,0
 
 
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
414,0
 
6
 
Прочие неналоговые поступления
5 000,0
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
5 000,0
3
 
 
Поступления от продажи основного капитала
18 500,0
 
3
 
Продажа земли и нематериальных активов
18 500,0
 
 
1
Продажа земли
18 500,0
4
 
 
Поступления трансфертов
3 712 643,0
 
2
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
3 712 643,0
 
 
2
Трансферты из республиканского бюджета
3 712 643,0
5
 
 
Погашение бюджетных кредитов
14 119,0
 
1
 
Погашение бюджетных кредитов
14 119,0
 
 
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
14 119,0
7
 
 
Поступления займов
47 723,0
 
1
 
Внутренние государственные займы
47 723,0
 
 
2
Договоры займа
47 723,0
8
 
 
Используемые остатки бюджетных средств
16 482,1
 
1
 
Остатки бюджетных средств
16 482,1
 
 
1
Свободные остатки бюджетных средств
16 482,1

      

Функциональная группа 
 
Функциональная подгруппа 
 
 
Администратор бюджетных программ 
 
 
 
Бюджетная программа 




Наименование
Сумма (тысяч тенге)
 
 
 
 
II. ЗАТРАТЫ
4 445 125,1
1
 
 
 
Государственные услуги общего характера
546 216,3
 
1
 
 
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
423 930,3
 
 
112
 
Аппарат маслихата района (города областного значения)
15 344,3
 
 
 
1
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
15 344,3
 
 
 
3
Капитальные расходы государственного органа
0,0
 
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
120 752,6
 
 
 
1
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
119 052,6
 
 
 
3
Капитальные расходы государственного органа
1 700,0
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
287 833,4
 
 
 
1
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
278 702,4
 
 
 
22
Капитальные расходы государственного органа
9 131,0
 
2
 
 
Финансовая деятельность
1 890,0
 
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
1 890,0
 
 
 
3
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1 200,0
 
 
 
10
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
690,0
 
5
 
 
Планирование и статистическая деятельность
500,0
 
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
500,0
 
 
 
61
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии
500,0
 
9
 
 
Прочие государственные услуги общего характера
119 896,0
 
 
454
 
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
25 572,8
 
 
 
1
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
25 572,8
 
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
29 428,4
 
 
 
1
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
28 556,4
 
 
 
15
Капитальные расходы государственного органа
872,0
 
 
471
 
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
24 869,4
 
 
 
1
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования, физической культуры и спорта
19 455,4
 
 
 
18
Капитальные расходы государственного органа
5 414,0
 
 
495
 
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
40 025,4
 
 
 
1
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
25 675,4
 
 
 
3
Капитальные расходы государственного органа
14 350,0
2
 
 
 
Оборона
29 119,5
 
1
 
 
Военные нужды
8 454,8
 
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
8 454,8
 
 
 
5
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
8 454,8
 
2
 
 
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
20 664,7
 
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
20 664,7
 
 
 
6
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
18 419,7
 
 
 
7
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
2 245,0
3
 
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
500,0
 
9
 
 
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
500,0
 
 
495
 
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
500,0
 
 
 
19
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
500,0
4
 
 
 
Образование
2 663 954,1
 
1
 
 
Дошкольное воспитание и обучение
281 391,0
 
 
471
 
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
281 391,0
 
 
 
3
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
110 185,0
 
 
 
40
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
171 206,0
 
2
 
 
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
2 332 676,1
 
 
471
 
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
2 332 676,1
 
 
 
4
Общеобразовательное обучение
2 231 155,6
 
 
 
5
Дополнительное образование для детей и юношества
36 965,0
 
 
 
28
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
64 555,5
 
9
 
 
Прочие услуги в области образования
49 887,0
 
 
471
 
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
49 887,0
 
 
 
9
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
24 165,0
 
 
 
10
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
3 000,0
 
 
 
20
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
13 999,0
 
 
 
27
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
798,0
 
 
 
67
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
7 925,0
5
 
 
 
Здравоохранение
18,0
 
9
 
 
Прочие услуги в области здравоохранения
18,0
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
18,0
 
 
 
2
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
18,0
6
 
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
309 656,9
 
1
 
 
Социальное обеспечение
96 414,0
 
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
85 391,0
 
 
 
5
Государственная адресная социальная помощь
21 896,0
 
 
 
16
Государственные пособия на детей до 18 лет
21 614,0
 
 
 
25
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
41 881,0
 
 
471
 
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
11 023,0
 
 
 
30
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
11 023,0
 
2
 
 
Социальная помощь
178 518,8
 
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
178 518,8
 
 
 
2
Программа занятости
20 227,0
 
 
 
4
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
17 719,2
 
 
 
6
Оказание жилищной помощи
4 000,0
 
 
 
7
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
52 498,8
 
 
 
10
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
4 073,0
 
 
 
14
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
78 298,8
 
 
 
17
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
1 702,0
 
 
 
23
Обеспечение деятельности центров занятости населения
0,0
 
9
 
 
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
34 724,1
 
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
34 724,1
 
 
 
1
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
27 669,8
 
 
 
11
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
1 685,3
 
 
 
21
Капитальные расходы государственного органа
300,0
 
 
 
50
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
3 089,0
 
 
 
67
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 980,0
7
 
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
238 202,1
 
1
 
 
Жилищное хозяйство
151 497,0
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
14 550,0
 
 
 
27
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
14 550,0
 
 
471
 
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
9 494,0
 
 
 
26
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
9 494,0
 
 
495
 
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
127 453,0
 
 
 
7
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
119 334,0
 
 
 
11
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
1 400,0
 
 
 
42
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
6 719,0
 
2
 
 
Коммунальное хозяйство
50 000,0
 
 
495
 
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
50 000,0
 
 
 
16
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
50 000,0
 
3
 
 
Благоустройство населенных пунктов
36 705,1
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
36 705,1
 
 
 
8
Освещение улиц населенных пунктов
0,0
 
 
 
9
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0,0
 
 
 
10
Содержание мест захоронений и погребение безродных
1 000,0
 
 
 
11
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
35 705,1
 
 
495
 
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
0,0
 
 
 
29
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
0,0
8
 
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
234 894,6
 
1
 
 
Деятельность в области культуры
112 605,5
 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
112 605,5
 
 
 
3
Поддержка культурно-досуговой работы
112 605,5
 
2
 
 
Спорт
14 448,5
 
 
471
 
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
14 448,5
 
 
 
13
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
6 923,5
 
 
 
14
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
2 000,0
 
 
 
15
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
5 525,0
 
3
 
 
Информационное пространство
56 553,0
 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
41 053,0
 
 
 
6
Функционирование районных (городских) библиотек
36 011,6
 
 
 
7
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
5 041,4
 
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
15 500,0
 
 
 
2
Услуги по проведению государственной информационной политики
15 500,0
 
9
 
 
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
51 287,6
 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
27 792,2
 
 
 
1
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
8 804,2
 
 
 
10
Капитальные расходы государственного органа
1 540,0
 
 
 
32
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
17 448,0
 
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
23 495,4
 
 
 
1
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
15 420,7
 
 
 
3
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
7 858,2
 
 
 
6
Капитальные расходы государственного органа
123,0
 
 
 
32
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
93,5
10
 
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
143 701,8
 
1
 
 
Сельское хозяйство
60 058,6
 
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
11 182,0
 
 
 
99
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
11 182,0
 
 
473
 
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
48 876,6
 
 
 
1
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
19 181,1
 
 
 
3
Капитальные расходы государственного органа
116,5
 
 
 
8
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
11 770,0
 
 
 
9
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных
13 814,0
 
 
 
10
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
3 995,0
 
6
 
 
Земельные отношения
14 813,2
 
 
463
 
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
14 813,2
 
 
 
1
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
14 713,2
 
 
 
7
Капитальные расходы государственного органа
100,0
 
9
 
 
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
68 830,0
 
 
473
 
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
68 830,0
 
 
 
11
Проведение противоэпизоотических мероприятий
68 830,0
12
 
 
 
Транспорт и коммуникации
155 781,0
 
1
 
 
Автомобильный транспорт
155 281,0
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
0,0
 
 
 
13
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
0,0
 
 
495
 
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
155 281,0
 
 
 
23
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
155 281,0
 
9
 
 
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
500,0
 
 
495
 
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
500,0
 
 
 
24
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
500,0
13
 
 
 
Прочие
42 249,2
 
9
 
 
Прочие
42 249,2
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
30 249,2
 
 
 
40
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
30 249,2
 
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
12 000,0
 
 
 
12
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
12 000,0
14
 
 
 
Обслуживание долга
18,0
 
1
 
 
Обслуживание долга
18,0
 
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
18,0
 
 
 
21
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
18,0
15
 
 
 
Трансферты
80 813,6
 
1
 
 
Трансферты
80 813,6
 
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
80 813,6
 
 
 
6
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
813,6
 
 
 
51
Трансферты органам местного самоуправления
80 000,0
 
 
 
 
III. Чистое бюджетное кредитование
33 604,0
10
 
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
47 723,0
 
1
 
 
Сельское хозяйство
47 723,0
 
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
47 723,0
 
 
 
18
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
47 723,0
 
 
 
 
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
13
 
 
 
Прочие
0,0
 
9
 
 
Прочие
0,0
 
 
495
 
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
0,0
 
 
 
65
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
0,0
 
 
 
 
V. Дефицит (профицит) бюджета
-19 485,0
 
 
 
 
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
19 485,0
16
 
 
 
Погашение займов
14 119,0
 
1
 
 
Погашение займов
14 119,0
 
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
14 119,0
 
 
 
5
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
14 119,0

  Приложение 2
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 2 августа 2016 года № 5-2
  Приложение 4
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 23 декабря 2015 года № 42-3

Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2016 год


Наименование
Сумма (тысяч тенге)
1
На разграничение полномочий между уровнями государственного управления, в том числе:
56 315,0
на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
7 800,0
на дополнительное образование для детей и юношества по спорту
48 515,0
2
Возмещение (до 50%) стоимости сельскохозяйственных животных, направляемых на санитарный убой
11 770,0
 
Всего
68 085,0

  Приложение 3
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 2 августа 2016 года № 5-2
  Приложение 5
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 23 декабря 2015 года № 42-3

Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на 2016 год


Наименование
Сумма (тысяч тенге)
1
На внедрение обусловленной денежной помощи семьям, имеющим доходы ниже величины прожиточного минимума
31 398,0
2
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
171 206,0
3
На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов
618 630,0
5
На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих
74 320,0
6
На обеспечение прав и улучшению качества жизни инвалидов
3 089,0
7
В рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления, в том числе:
7 941,0
на содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса
6 526,0
на содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния
1 415,0
8
На обеспечение компенсации потерь местных бюджетов
81 122,0
 
Всего
987 706,0