Семей қаласы мәслихатының 2016 жылғы 21 желтоқсандағы № 9/66-VI "Семей қаласының 2017-2019 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 2017 жылғы 7 желтоқсандағы № 20/123-VI шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 12 желтоқсанда № 5334 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106, 109-баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2017 жылғы 23 қарашадағы № 15/172-VI "2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2016 жылғы 9 желтоқсандағы № 8/75-VІ шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің Тізілімінде № 5293 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Семей қаласы мәслихатының 2016 жылғы 21 желтоқсандағы № 9/66-VI "Семей қаласының 2017-2019 жылдарға арналған бюджеті туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4803 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде электрондық түрде 2017 жылғы 13 қаңтарда жарияланды) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармағында:

      1) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

      "1) кірістер – 29 128 803,6 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 16 117 630,2 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 78 879,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 250 446,2 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 11 681 848,2 мың теңге;";

      2) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

      "шығындар – 28 723 808,0 мың теңге;";

      3) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

      "таза бюджеттік кредит беру – 2 260 151,9 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 2 437 175,7 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 177 023,8 мың теңге;";

      4) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

      "қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 117 500,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 117 500,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;";

      5) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

      "бюджет тапшылығы (профициті) – -1 972 656,3 мың теңге;";

      6) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

      "бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 972 656,3 мың теңге.";

      2-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "2. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланының) жергілікті атқарушы органының резерві 333 949,2 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      1-қосымшаға сәйкес 1-қосымша келесі редакцияда жазылсын;

      2-қосымшаға сәйкес 6-қосымша келесі редакцияда жазылсын;

      3-қосымшаға сәйкес 9-қосымша келесі редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қалалық мәслихат сессиясының
      төрағасы А. Әміренов
      Қалалық мәслихаттың
      хатшысы Б. Ақжалов

  2017 жылғы 7 желтоқсандағы
№ 20/123-VI шешiмге қосымша
  2016 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 9/66-VI шешiмге 1-қосымша

Семей қаласының 2017 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

29 128 803,6

1



Салықтық түсiмдер

16 117 630,2


01


Табыс салығы

7 414 097,0



2

Жеке табыс салығы

7 414 097,0


03


Әлеуметтiк салық

5 480 985,2



1

Әлеуметтік салық

5 480 985,2


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 468 440,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 543 377,0



3

Жер салығы

173 579,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

748 100,0



5

Бірыңғай жер салығы

3 384,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

603 632,0



2

Акциздер

57 213,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

134 200,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

387 493,0



5

Ойын бизнесіне салық

24 726,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

150 476,0



1

Мемлекеттік баж

150 476,0

2



Салықтық емес түсiмдер

78 879,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

46 743,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

327,0



4

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғаларға қатысу үлесіне кірістер

479,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

39 801,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

5,0



9

Мемлекеттік меншігінен түсетін басқа да кірістер

6 131,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

8 054,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

8 054,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

24 082,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

24 082,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 250 446,2


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

910 446,2



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

910 446,2


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

340 000,0



1

Жерді сату

245 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

95 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

11 681 848,2


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11 681 848,2



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

11 681 848,2


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Әкімшісі




Бағдарлама





Шығыстардың атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

28 723 808,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

649 525,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

518 887,6



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

21 174,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 174,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

274 270,7




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

271 368,7




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 902,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

223 442,9




001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

215 473,7




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 969,2


2



Қаржылық қызмет

77 679,2



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

77 679,2




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

74 287,2




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

501,0




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 891,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

52 959,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

52 959,0




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 041,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 022,0




061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

896,0

02




Қорғаныс

73 895,0


1



Әскери мұқтаждар

58 175,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

58 175,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

58 175,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

15 720,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

15 720,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

4 257,0




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

11 463,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

85 225,8


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

85 225,8



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

55 659,7




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

55 659,7



499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

29 566,1




001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 016,1




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

550,0

04




Бiлiм беру

13 108 019,3


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

2 450 919,4



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

2 450 919,4




009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 015 818,4




040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

1 435 101,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

9 858 788,2



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

9 767 848,2




003

Жалпы білім беру

9 120 596,3




006

Балаларға қосымша білім беру

647 251,9



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

90 940,0




017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

90 940,0


4



Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру

174 078,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

174 078,0




018

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

174 078,0


9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

624 233,7



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

624 233,7




001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

46 325,3




005

Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

326 687,0




007

Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

30 153,4




015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

81 208,0




022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

1 879,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

137 981,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 997 409,3


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

122 591,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

105 627,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

21 932,0




016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

26 555,0




025

Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

57 140,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

16 964,0




030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

16 964,0


2



Әлеуметтiк көмек

1 650 316,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 650 316,0




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

531 201,0




004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

8 271,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

60 445,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

306 797,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

63 901,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

94 309,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

162 177,0




015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

236 421,8




017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

128 187,2




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

58 606,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

224 502,3



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

224 502,3




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

113 330,3




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

3 744,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 981,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

99 007,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

5 440,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 738 296,8


1



Тұрғын үй шаруашылығы

4 379 779,1



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 014 893,1




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

1 331 108,4




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

2 432 357,7




025

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу

91 234,0




072

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жастарға арналған жатақханаларды салу, салып бітіру

160 193,0



479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

18 020,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 861,8

07

1

479

005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

158,2



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

346 866,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

104 236,6




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

947,7




004

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

3 727,6




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

1 697,0




006

Азматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

77 907,2




031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

5 300,8




033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

153 049,1


2



Коммуналдық шаруашылық

608 947,1



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

592,5




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

592,5



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

175 047,1




005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

18 300,0




006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

2 747,1




058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

154 000,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

433 307,5




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

167 280,3




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

224 171,0




028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

10 462,1




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

31 394,1


3



Елді-мекендерді көркейту

1 749 570,6



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 534,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 534,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 748 036,6




025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

294 562,0




030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

124 036,2




034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

1 506,4




035

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 327 932,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

963 819,3


1



Мәдениет саласындағы қызмет

332 803,8



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

329 241,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

329 241,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 562,8




011

Мәдениет объектілерін дамыту

3 562,8


2



Спорт

289 956,9



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

118 841,3




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 035,8




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

11 787,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

52 820,5




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

29 198,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

171 115,6




008

Cпорт объектілерін дамыту

171 115,6


3



Ақпараттық кеңiстiк

243 242,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

154 117,0




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

142 792,0




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

11 325,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

89 125,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

89 125,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

97 816,6



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

29 031,0




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 729,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

3 302,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

68 785,6




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

47 695,6




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

21 090,0

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

1 765 241,0


1



Отын және энергетика

1 765 241,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 395 470,0




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

1 395 470,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

369 771,0




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

369 771,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

230 813,2


1



Ауыл шаруашылығы

176 460,3



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

39 926,3




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 336,3




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

590,0



473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

136 534,0




001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 084,0




007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

12 652,0




008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

5 306,0




009

Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

960,0




011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

85 532,0


6



Жер қатынастары

49 863,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

49 863,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49 361,9




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

501,1


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

4 489,9



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

4 489,9




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

4 489,9

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

193 697,7


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

193 697,7



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

61 754,8




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

61 754,8



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

131 942,9




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 991,7




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

100 900,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

51,2

12




Көлiк және коммуникация

2 347 509,2


1



Автомобиль көлiгi

2 261 900,7



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 894,8




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

9 894,8



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 252 005,9




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

61 135,8




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 190 870,1


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы басқа да қызметтер

85 608,5



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

85 608,5




001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

85 420,5




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

188,0

13




Басқалар

409 389,7


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

40 789,0



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

40 789,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 789,0


9



Басқалар

368 600,7



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 677,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

1 677,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

333 949,2




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

333 949,2



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

18 663,5




003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

18 663,5



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

5 944,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

5 944,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

8 367,0




041

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

8 367,0

14




Борышқа қызмет көрсету

736,6


1



Борышқа қызмет көрсету

736,6



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

736,6




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

736,6

15




Трансферттер

160 229,3


1



Трансферттер

160 229,3



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

160 229,3




006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

49 272,2




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

39 292,1




051

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер

35 416,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

36 249,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

2 260 151,9





Бюджеттік кредиттер

2 437 175,7

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 430 404,7

07

1



Тұрғын үй шаруашылығы

2 430 404,7

07

1

497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 430 404,7




053

Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

2 430 404,7

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

6 771,0


1



Ауыл шаруашылығы

6 771,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

6 771,0




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

6 771,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

177 023,8





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

117 500,0





Қаржылық активтерді сатып алу

117 500,0

13




Басқалар

117 500,0


9



Басқалар

117 500,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

117 500,0




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

117 500,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 972 656,3





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 972 656,3

  2017 жылғы 7 желтоқсандағы
№ 20/123-VI шешiмге
2-қосымша
  2016 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 9/66-VI шешiмге 6-қосымша

2017 жылға арналған ауылдық округтері мен кенттердің бюджеттік бағдарламалары

      мың теңге

Ауылдық округтің, кенттің атауы

Барлығы

Соның ішінде бағдарламалар бойынша

001 " Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты "

008 "Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру"

014 "Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру"

013 "Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету"

022 "Мемлекеттік органның күрделі шығыстары"

040 "Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру"

1

Абыралы

11 930,0

11 519,0

56,0



355,0


2

Айнабұлақ

13 204,0

12 813,0




391,0


3

Ақбұлақ

18 959,6

18 553,6




406,0


4

Алғабас

15 426,7

12 021,0



1 100,0

2 305,7


5

Достық

15 101,2

13 782,0



824,2

495,0


6

Жиенәлі

14 249,0

12 782,0



1 001,0

466,0


7

Знаменка

28 943,8

24 844,2

290,0

592,5

1 185,1

355,0

1 677,0

8

Ертіс

15 324,9

14 100,1



744,8

480,0


9

Қараөлең

20 081,0

17 565,0

891,0


1 245,0

380,0


10

Новобаженово

16 567,5

15 553,0



650,0

364,5


11

Озерки

19 199,5

17 344,8



1 499,7

355,0


12

Приречный

16 527,0

14 728,0

297,0


1 147,0

355,0

0,0

13

Шүлбі кенті

17 725,0

16 874,0




851,0


14

Шаған кенті

13 902,0

12 994,0



498,0

410,0



Бюджет бойынша барлығы

237 141,2

215 473,7

1 534,0

592,5

9 894,8

7 969,2

1 677,0

  2017 жылғы 7 желтоқсандағы
№ 20/123-VI шешiмге
3-қосымша
  2016 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 9/66-VI шешiмге
9-қосымша

2017 жылға арналған жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер

      мың теңге

Ауылдық округтің, кенттің атауы

Сомасы (мың теңге)
 

1

Абыралы

388,1

2

Айнабұлақ

662,6

3

Ақбұлақ

333,4

4

Алғабас

824,7

5

Достық

940,3

6

Жиенәлі

264,5

7

Знаменка

1 881,0

8

Ертіс

3 456,5

9

Қараөлең

2 652,2

10

Новобаженово

1 960,4

11

Озерки

3 752,7

12

Приречный

9 520,3

13

Шүлбі кенті

8 542,4

14

Шаған кенті

236,9


Барлығы

35 416,0


О внесении изменений в решение маслихата города Семей от 21 декабря 2016 года № 9/66-VI "О бюджете города Семей на 2017-2019 годы"

Решение маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 7 декабря 2017 года № 20/123-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 12 декабря 2017 года № 5334

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан, решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 23 ноября 2017 года № 15/172-VI "О внесении изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2016 года № 8/75-VI "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5293), маслихат города Семей РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата города Семей от 21 декабря 2016 года № 9/66-VI "О бюджете города Семей на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4803, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде от 13 января 2017 года), следующие изменения:
      в пункте 1:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      "доходы – 29 128 803,6 тысяч тенге:
      налоговые поступления – 16 117 630,2 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 78 879,0 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 1 250 446,2 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 11 681 848,2 тысяч тенге;";
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      "затраты – 28 723 808,0 тысяч тенге;";
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      "чистое бюджетное кредитование – 2 260 151,9 тысяч тенге:
      бюджетные кредиты – 2 437 175,7 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 177 023,8 тысяч тенге;";
      подпункт 4) изложить в следующей редакции:
      "сальдо по операциям с финансовыми активами – 117 500,0 тысяч тенге:
      приобретение финансовых активов – 117 500,0 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;";
      подпункт 5) изложить в следующей редакции:
      "дефицит (профицит) бюджета – -1 972 656,3 тысяч тенге;";
      подпункт 6) изложить в следующей редакции:
      "финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 972 656,3 тысяч тенге.";
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Утвердить резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) – 333 949,2 тысяч тенге.";
      приложение 1 изложить в следующей редакции, согласно приложению 1;
      приложение 6 изложить в следующей редакции, согласно приложению 2;
      приложение 9 изложить в следующей редакции, согласно приложению 3.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
     
      Председатель
      сессии городского маслихата А. Амренов
      Секретарь
      городского маслихата Б. Акжалов

  Приложение 1 к решению
от 7 декабря 2017 года
№ 20/123-VI
  Приложение 1 к решению
от 21 декабря 2016 года
№ 9/66-VI

Бюджет города Семей на 2017 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)

 
Класс
 
 
Подкласс
     
     
     
Наименование

1

2

3

4

5

 
 
 
I. Доходы

29 128 803,6

1
 
 
Налоговые поступления

16 117 630,2

 
01
 
Подоходный налог

7 414 097,0

 
 
2
Индивидуальный подоходный налог

7 414 097,0

 
03
 
Социальный налог

5 480 985,2

 
 
1
Социальный налог

5 480 985,2

 
04
 
Налоги на собственность

2 468 440,0

 
 
1
Налоги на имущество

1 543 377,0

 
 
3
Земельный налог

173 579,0

 
 
4
Налог на транспортные средства

748 100,0

 
 
5
Единый земельный налог

3 384,0

 
05
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги

603 632,0

 
 
2
Акцизы

57 213,0

 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов

134 200,0

 
 
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

387 493,0

 
 
5
Налог на игорный бизнес

24 726,0

 
08
 
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

150 476,0

 
 
1
Государственная пошлина

150 476,0

2
 
 
Неналоговые поступления

78 879,0

 
01
 
Доходы от государственной собственности

46 743,0

 
 
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий

327,0

 
 
4
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

479,0

 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

39 801,0

 
 
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

5,0

 
 
9
Прочие доходы от государственной собственности

6 131,0

 
04
 
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

8 054,0

 
 
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

8 054,0

 
06
 
Прочие неналоговые поступления

24 082,0

 
 
1
Прочие неналоговые поступления

24 082,0

3
 
 
Поступления от продажи основного капитала

1 250 446,2

 
01
 
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

910 446,2

 
 
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

910 446,2

 
03
 
Продажа земли и нематериальных активов

340 000,0

 
 
1
Продажа земли

245 000,0

 
 
2
Продажа нематериальных активов

95 000,0

4
 
 
Поступления трансфертов

11 681 848,2

 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11 681 848,2

 
 
2
Трансферты из областного бюджета

11 681 848,2

     

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

 
Функциональная подгруппа
 
 
Администратор
 
 
 
Программа
     
     
     
     
Наименование расходов

1

2

3

4

5

6

 
 
 
 
II. Затраты

28 723 808,0

01
 
 
 
Государственные услуги общего характера

649 525,8

 
1
 
 
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

518 887,6

 
 
112
 
Аппарат маслихата района (города областного значения)

21 174,0

 
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

21 174,0

 
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)

274 270,7

 
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

271 368,7

 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа

2 902,0

 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

223 442,9

 
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

215 473,7

 
 
 
022
Капитальные расходы государственного органа

7 969,2

 
2
 
 
Финансовая деятельность

77 679,2

 
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)

77 679,2

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

74 287,2

 
 
 
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

501,0

 
 
 
018
Капитальные расходы государственного органа

2 891,0

 
5
 
 
Планирование и статистическая деятельность

52 959,0

 
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

52 959,0

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

51 041,0

 
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа

1 022,0

 
 
 
061
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

896,0

02
 
 
 
Оборона

73 895,0

 
1
 
 
Военные нужды

58 175,0

 
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)

58 175,0

 
 
 
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

58 175,0

 
2
 
 
Организация работы по чрезвычайным ситуациям

15 720,0

 
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)

15 720,0

 
 
 
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

4 257,0

 
 
 
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

11 463,0

03
 
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

85 225,8

 
9
 
 
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

85 225,8

 
 
485
 
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

55 659,7

 
 
 
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

55 659,7

 
 
499
 
Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

29 566,1

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

29 016,1

 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа

550,0

04
 
 
 
Образование

13 108 019,3

 
1
 
 
Дошкольное воспитание и обучение

2 450 919,4

 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)

2 450 919,4

 
 
 
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 015 818,4

 
 
 
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

1 435 101,0

 
2
 
 
Начальное, основное среднее и общее среднее образование

9 858 788,2

 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)

9 767 848,2

 
 
 
003
Общеобразовательное обучение

9 120 596,3

 
 
 
006
Дополнительное образование для детей

647 251,9

 
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

90 940,0

 
 
 
017
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

90 940,0

 
4
 
 
Техническое и профессиональное, послесреднее образование

174 078,0

 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)

174 078,0

 
 
 
018
Организация профессионального обучения

174 078,0

 
9
 
 
Прочие услуги в области образования

624 233,7

 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)

624 233,7

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

46 325,3

 
 
 
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

326 687,0

 
 
 
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

30 153,4

 
 
 
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

81 208,0

 
 
 
022
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

1 879,0

 
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

137 981,0

06
 
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение

1 997 409,3

 
1
 
 
Социальное обеспечение

122 591,0

 
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

105 627,0

 
 
 
005
Государственная адресная социальная помощь

21 932,0

 
 
 
016
Государственные пособия на детей до 18 лет

26 555,0

 
 
 
025
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

57 140,0

 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)

16 964,0

 
 
 
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

16 964,0

 
2
 
 
Социальная помощь

1 650 316,0

 
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 650 316,0

 
 
 
002
Программа занятости

531 201,0

 
 
 
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

8 271,0

 
 
 
006
Оказание жилищной помощи

60 445,0

 
 
 
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

306 797,0

 
 
 
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

63 901,0

 
 
 
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

94 309,0

 
 
 
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

162 177,0

 
 
 
015
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

236 421,8

 
 
 
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

128 187,2

 
 
 
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения

58 606,0

 
9
 
 
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

224 502,3

 
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

224 502,3

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

113 330,3

 
 
 
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 744,0

 
 
 
021
Капитальные расходы государственного органа

2 981,0

 
 
 
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

99 007,0

 
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 440,0

07
 
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство

6 738 296,8

 
1
 
 
Жилищное хозяйство

4 379 779,1

 
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)

4 014 893,1

 
 
 
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

1 331 108,4

 
 
 
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 432 357,7

 
 
 
025
Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

91 234,0

 
 
 
072
Строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройка общежитий для молодежи в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

160 193,0

 
 
479
 
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

18 020,0

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

17 861,8

07
1
479
005
Капитальные расходы государственного органа

158,2

 
 
497
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

346 866,0

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

104 236,6

 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа

947,7

 
 
 
004
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

3 727,6

 
 
 
005
Организация сохранения государственного жилищного фонда

1 697,0

 
 
 
006
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

77 907,2

 
 
 
031
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

5 300,8

 
 
 
033
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

153 049,1

 
2
 
 
Коммунальное хозяйство

608 947,1

 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

592,5

 
 
 
014
Организация водоснабжения населенных пунктов

592,5

 
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)

175 047,1

 
 
 
005
Развитие коммунального хозяйства

18 300,0

 
 
 
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения

2 747,1

 
 
 
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

154 000,0

 
 
497
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

433 307,5

 
 
 
016
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

167 280,3

 
 
 
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

224 171,0

 
 
 
028
Развитие коммунального хозяйства

10 462,1

 
 
 
029
Развитие системы водоснабжения и водоотведения

31 394,1

 
3
 
 
Благоустройство населенных пунктов

1 749 570,6

 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1 534,0

 
 
 
008
Освещение улиц населенных пунктов

1 534,0

 
 
497
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 748 036,6

 
 
 
025
Освещение улиц в населенных пунктах

294 562,0

 
 
 
030
Обеспечение санитарии населенных пунктов

124 036,2

 
 
 
034
Содержание мест захоронений и захоронение безродных

1 506,4

 
 
 
035
Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 327 932,0

08
 
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство

963 819,3

 
1
 
 
Деятельность в области культуры

332 803,8

 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

329 241,0

 
 
 
003
Поддержка культурно-досуговой работы

329 241,0

 
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)

3 562,8

 
 
 
011
Развитие объектов культуры

3 562,8

 
2
 
 
Спорт

289 956,9

 
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

118 841,3

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

25 035,8

 
 
 
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта

11 787,0

 
 
 
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

52 820,5

 
 
 
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

29 198,0

 
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)

171 115,6

 
 
 
008
Развитие объектов спорта

171 115,6

 
3
 
 
Информационное пространство

243 242,0

 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

154 117,0

 
 
 
006
Функционирование районных (городских) библиотек

142 792,0

 
 
 
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

11 325,0

 
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)

89 125,0

 
 
 
002
Услуги по проведению государственной информационной политики

89 125,0

 
9
 
 
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

97 816,6

 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

29 031,0

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

25 729,0

 
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3 302,0

 
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)

68 785,6

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

47 695,6

 
 
 
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

21 090,0

09
 
 
 
Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 765 241,0

 
1
 
 
Топливо и энергетика

1 765 241,0

 
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)

1 395 470,0

 
 
 
009
Развитие теплоэнергетической системы

1 395 470,0

 
 
497
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

369 771,0

 
 
 
009
Развитие теплоэнергетической системы

369 771,0

10
 
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

230 813,2

 
1
 
 
Сельское хозяйство

176 460,3

 
 
462
 
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

39 926,3

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

39 336,3

 
 
 
006
Капитальные расходы государственного органа

590,0

 
 
473
 
Отдел ветеринарии района (города областного значения)

136 534,0

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

32 084,0

 
 
 
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

12 652,0

 
 
 
008
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

5 306,0

 
 
 
009
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

960,0

 
 
 
011
Проведение противоэпизоотических мероприятий

85 532,0

 
6
 
 
Земельные отношения

49 863,0

 
 
463
 
Отдел земельных отношений района (города областного значения)

49 863,0

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

49 361,9

 
 
 
007
Капитальные расходы государственного органа

501,1

 
9
 
 
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

4 489,9

 
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

4 489,9

 
 
 
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

4 489,9

11
 
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

193 697,7

 
2
 
 
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

193 697,7

 
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)

61 754,8

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

61 754,8

 
 
468
 
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

131 942,9

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

30 991,7

 
 
 
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

100 900,0

 
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа

51,2

12
 
 
 
Транспорт и коммуникации

2 347 509,2

 
1
 
 
Автомобильный транспорт

2 261 900,7

 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

9 894,8

 
 
 
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

9 894,8

 
 
485
 
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 252 005,9

 
 
 
022
Развитие транспортной инфраструктуры

61 135,8

 
 
 
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог

2 190 870,1

 
9
 
 
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

85 608,5

 
 
485
 
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

85 608,5

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

85 420,5

 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа

188,0

13
 
 
 
Прочие

409 389,7

 
3
 
 
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

40 789,0

 
 
469
 
Отдел предпринимательства района (города областного значения)

40 789,0

 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

40 789,0

 
9
 
 
Прочие

368 600,7

 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1 677,0

 
 
 
040
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 677,0

 
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)

333 949,2

 
 
 
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

333 949,2

 
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

18 663,5

 
 
 
003
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

18 663,5

 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

5 944,0

 
 
 
040
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

5 944,0

 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)

8 367,0

 
 
 
041
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

8 367,0

14
 
 
 
Обслуживание долга

736,6

 
1
 
 
Обслуживание долга

736,6

 
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)

736,6

 
 
 
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

736,6

15
 
 
 
Трансферты

160 229,3

 
1
 
 
Трансферты

160 229,3

 
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)

160 229,3

 
 
 
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

49 272,2

 
 
 
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

39 292,1

 
 
 
051
Трансферты органам местного самоуправления

35 416,0

 
 
 
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

36 249,0

 
 
 
 
III. Чистое бюджетное кредитование

2 260 151,9

 
 
 
 
Бюджетные кредиты

2 437 175,7

07
 
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство

2 430 404,7

07
1
 
 
Жилищное хозяйство

2 430 404,7

07
1
497
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

2 430 404,7

 
 
 
053
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

2 430 404,7

10
 
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

6 771,0

 
1
 
 
Сельское хозяйство

6 771,0

 
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

6 771,0

 
 
 
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

6 771,0

 
5
 
 
Погашение бюджетных кредитов

177 023,8

 
 
 
 
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

117 500,0

 
 
 
 
Приобретение финансовых активов

117 500,0

13
 
 
 
Прочие

117 500,0

 
9
 
 
Прочие

117 500,0

 
 
497
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

117 500,0

 
 
 
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

117 500,0

 
 
 
 
Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 
 
 
 
V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 972 656,3

 
 
 
 
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 972 656,3

  Приложение 2 к решению
от 7 декабря 2017 года
№ 20/123-VI
  Приложение 6 к решению
от 21 декабря 2016 года
№ 9/66-VI

Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете на 2017 год

      тысяч тенге


Наименование сельского округа, поселка

Всего

в том числе по программам

001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа"

008 "Освещение улиц населенных пунктов"

014 "Организация водоснабжения населенных пунктов"

013 "Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах"

022 "Капитальные расходы государственного органа"

040 "Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года"

1
Абралинский

11 930,0

11 519,0

56,0

355,0

2
Айнабулакский

13 204,0

12 813,0

391,0

3
Акбулакский

18 959,6

18 553,6

406,0

4
Алгабасский

15 426,7

12 021,0

1 100,0

2 305,7

5
Достыкский

15 101,2

13 782,0

824,2

495,0

6
Жиеналинский

14 249,0

12 782,0

1 001,0

466,0

7
Знаменский

28 943,8

24 844,2

290,0

592,5

1 185,1

355,0

1 677,0

8
Иртышский

15 324,9

14 100,1

744,8

480,0

9
Караоленский

20 081,0

17 565,0

891,0

1 245,0

380,0

10
Новобаженовский

16 567,5

15 553,0

650,0

364,5

11
Озерский

19 199,5

17 344,8

1 499,7

355,0

12
Приречный

16 527,0

14 728,0

297,0

1 147,0

355,0

0,0

13
поселок Шульбинск

17 725,0

16 874,0

851,0

14
поселок Чаган

13 902,0

12 994,0

498,0

410,0

 
Всего по бюджету

237 141,2

215 473,7

1 534,0

592,5

9 894,8

7 969,2

1 677,0

  Приложение 3 к решению
от 7 декабря 2017 года
№ 20/123-VI
  Приложение 9 к решению
от 21 декабря 2016 года
№ 9/66-VI

Трансферты органам местного самоуправления на 2017 год

      тысяч тенге


Наименование сельского округа, поселка

Сумма, (тысяч тенге)

1
Абралинский

388,1

2
Айнабулакский

662,6

3
Акбулакский

333,4

4
Алгабасский

824,7

5
Достыкский

940,3

6
Жиеналинский

264,5

7
Знаменский

1 881,0

8
Иртышский

3 456,5

9
Караоленский

2 652,2

10
Новобаженовский

1 960,4

11
Озерский

3 752,7

12
Приречный

9 520,3

13
поселок Шульбинск

8 542,4

14
поселок Чаган

236,9

 
Всего по бюджету

35 416,0