Аудандық мәслихаттың 2017 жылғы 21 желтоқсандағы № 174 "2018-2020 жылдарға арналған Хромтау қаласының бюджетін бекіту туралы" шешіміне өзгеріс енгізу туралы

Ақтөбе облысы Хромтау аудандық мәслихатының 2018 жылғы 10 қыркүйектегі № 235 шешімі. Ақтөбе облысы Әділет департаментінің Хромтау аудандық Әділет басқармасында 2018 жылғы 25 қыркүйекте № 3-12-178 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабына және Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік Кодексінің 109-1 бабына сәйкес, Хромтау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Аудандық мәслихаттың 2017 жылғы 21 желтоқсандағы № 174 "2018-2020 жылдарға арналған Хромтау қаласының бюджетін бекіту туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5808 тіркелген, 2018 жылғы 18 қаңтарда аудандық "Хромтау" газетінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген шешімдегі 1 қосымша осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. "Хромтау аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы шешімді Хромтау аудандық Әділет басқармасында мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы шешімді мерзімді баспа басылымдарында және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялауға жіберуді;

      3) осы шешімді Хромтау аудандық мәслихатының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы шешім 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихаттың
сессия төрайымы
Г. Третьяк
      Аудандық мәслихаттың хатшысы Д. Мулдашев

  Аудандық мәслихаттың
2018 жылғы 10 қыркүйектегі
№ 235 шешіміне қосымша
Аудандық мәслихаттың
2017 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 174 шешіміне № 1 қосымша

2018 жылға арналған Хромтау қаласының бюджеті

санаты

сомасы (мың теңге)


сыныбы



ішкі сыныбы




атауы




1. Кірістер

547 592,8

1



Салықтық түсімдер

80 000


01


Табыс салығы

30 000



2

Жеке табыс салығы

30 000


03


Әлеуметтік салық

0



1

Әлеуметтік салық

0


04


Меншікке салынатын салықтар

50 000



1

Мүлікке салынатын салықтар

500



3

Жер салығы

4 500



4

Көлік құралдарына салынатын салық

45 000



5

Бірыңғай жер салығы

0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

0



2

Акциздер

0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0



5

Ойын бизнесіне салық

0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

0



1

Мемлекеттік баж

0

2



Салықтық емес түсімдер

34 971,8


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

34 971,8



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

34 971,8

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

432 621


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

432 621



1

Ағымдағы нысаналы трансферттер

218 473



2

Нысаналы даму трансферттері

0



3

Субвенциялар

214 148


функционалдық топ

сомасы (мың теңге)


кіші функция



бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсі




бағдарлама





атауы





ІІ. Шығындар

547 592,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35 811


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

35 811



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 811




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 811




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

04




Бiлiм беру

349 348


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

349 348



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

349 348




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

349 348

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

15 500


2



Әлеуметтік көмек

15 500



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 500




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

15 500

07




Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

146 933,8


3



Елді-мекендерді көркейту

146 933,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

146 933,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

26 899




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

20 000




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

73 034,8

12




Көлiк және коммуникация

27 000


1



Автомобиль көлiгi

27 000



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 000




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

27 000

13




Басқалар

0


9



Басқалар

0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

0

15




Трансферттер

0


1



Трансферттер

0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0





V. Бюджет тапшылығы (дефицит)

0





VI. Бюджет тапшылығын (профицитті пайдалану) қаржыландыру

0


О внесении изменений в решение районного маслихата от 21 декабря 2017 года № 174 "Об утверждении бюджета города Хромтау на 2018-2020 годы"

Решение Хромтауского районного маслихата Актюбинской области от 10 сентября 2018 года № 235. Зарегистрировано Управлением юстиции Хромтауского района Департамента юстиции Актюбинской области 25 сентября 2018 года № 3-12-178. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и статьей 109-1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Хромтауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение районного маслихата от 21 декабря 2017 года № 174 "Об утверждении бюджета города Хромтау на 2018-2020 годы" (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5808, опубликованное 18 января 2018 года в районной газете "Хромтау") следующее изменение:

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Государственному учреждению "Аппарат Хромтауского районного маслихата" в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего решения в Управлении юстиции Хромтауского района;

      2) направление настоящего решения на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Хромтауского районного маслихата.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Председатель сессии районного маслихата Г. Третьяк
      Секретарь районного маслихата Д. Мулдашев

  Приложение
к решению районного маслихата
от 10 сентября 2018 года № 235
Приложение № 1
к решению районного маслихата
от 21 декабря 2017 года № 174

Бюджет города Хромтау на 2018 год

категория

сумма (тысяч тенге)


группа



подгруппа




наименование




1. Доходы

547 592,8

1



Налоговые поступления

80 000


01


Подоходный налог

30 000



2

Индивидуальный подоходный налог

30 000


03


Социальный налог

0



1

Социальный налог

0


04


Налоги на собственность

50 000



1

Налоги на имущество

500



3

Земельный налог

4 500



4

Налог на транспортные средства

45 000



5

Единый земельный налог

0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

0



2

Акцизы

0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0



5

Налог на игорный бизнес

0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

0



1

Государственная пошлина

0

2



Неналоговые поступления

34 971,8


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0


06


Прочие неналоговые поступления

34 971,8



1

Прочие неналоговые поступления

34 971,8

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

432 621


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

432 621



1

Целевые текущие трансферты

218 473



2

Целевые трансферты на развитие

0



3

Субвенции

214 148


функциональная группа

сумма (тысяч тенге)


функциональная подгруппа



администратор бюджетных программ




программа





наименование





ІІ. Затраты

547 592,8

01




Государственные услуги общего характера

35 811


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35 811



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 811




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 811




022

Капитальные расходы государственного органа

0

04




Образование

349 348


1



Дошкольное воспитание и обучение

349 348



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

349 348




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

349 348

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

15 500


2



Социальная помощь

15 500



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 500




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

15 500

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

146 933,8


3



Благоустройство населенных пунктов

146 933,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

146 933,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

26 899




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20 000




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

73 034,8

12




Транспорт и коммуникации

27 000


1



Автомобильный транспорт

27 000



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 000




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

27 000

13




Прочие

0


9



Прочие

0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

0

15




Трансферты

0


1



Трансферты

0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0