Аудандық мәслихаттың 2018 жылғы 3 қаңтардағы №18/233 "2018-2020 жылдарға арналған ауыл, ауылдық округтер бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Мұнайлы аудандық мәслихатының 2018 жылғы 14 желтоқсандағы № 33/357 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2018 жылғы 25 желтоқсанда № 3754 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Мұнайлы аудандық мәслихатының 2018 жылғы 10 желтоқсандағы №32/342 "Аудандық мәслихаттың 2017 жылғы 21 желтоқсандағы №17/220 "2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №3735 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Мұнайлы аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:

      1. Аудандық мәслихаттың 2018 жылғы 3 қаңтардағы №18/233 "2018-2020 жылдарға арналған ауыл, ауылдық округтер бюджеті туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №3525 болып тіркелген, 2018 жылғы 30 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2018 жылға арналған ауыл, ауылдық округ бюджеттері 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7 қосымшаларға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 2 915 518,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 138 410,7 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 20 655,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша–0 теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 2 756 452,6 мың теңге;

      2) шығындар – 2 915 518,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 теңге.";

      2 тармақ мынадай жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2018 жылға арналған ауыл, ауылдық округ бюджеттерінде аудандық бюджеттен ауыл, ауылдық округ бюджеттеріне 2 756 452,6 мың теңге көлемінде субвенция мен ағымдағы нысаналы трансферттер қарастырылғаны ескерілсін, оның ішінде:

      Атамекен ауылдық округіне – 397 243,0 мың теңге;

      Басқұдық ауылдық округіне – 502 719,0 мың теңге;

      Батыр ауылдық округіне – 335 233,0 мың теңге;

      Баянды ауылына – 206 052,0 мың теңге;

      Даулет ауылдық округіне – 234 961,0 мың теңге;

      Қызылтөбе ауылдық округіне – 409 817,6 мың теңге;

      Маңғыстау ауылына – 670 427,0 мың теңге.".

      2. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудандық бюджет комиссиясына жүктелсін (комиссия төрағасы Б. Сүлейменов).

      3. "Мұнайлы аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы А. Жанбуршина) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, оның Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде және бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      4. Осы шешім 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы Н. Сарбасов
      Аудандық мәслихат хатшысы Б. Назар

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2018 жылғы 14 желтоқсандағы
  №33/357 шешіміне 1 қосымша

2018 жылға арналған Атамекен ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3

 

 

 

1. К І Р І С Т Е Р

429 750,4

1



Салықтық түсімдер

28 643,4


01


Табыс салығы

9 513,4



2

Жеке табыс салығы

9 513,4


04


Меншікке салынатын салықтар

19 130,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

500,0



3

Жер салығы

230,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

18 400,0

2



Салықтық емес түсiмдер

3 864,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

180,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

180,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

3 684,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

3 684,0

4



Трансферттердің түсімдері

397 243,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

397 243,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

397 243,0

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге


 

 

 

2. ШЫҒЫСТАР

429 750,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

51 214,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51 214,9



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 477,9



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

737,0

04



Білім беру

294 719,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

294 719,7



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

294 719,7

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

83 705,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

83 705,8



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

47 795,7



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

21 984,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

13 926,1

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

110,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

110,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

110,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2018 жылғы 14 желтоқсандағы
  №33/357 шешіміне 2 қосымша

2018 жылға арналған Басқұдық ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге


1

2

3

 

 

 

1. К І Р І С Т Е Р

525 735,6

1



Салықтық түсімдер

22 313,9


01


Табыс салығы

3 982,0



2

Жеке табыс салығы

3 982,0


04


Меншікке салынатын салықтар

18 331,9



1

Мүлікке салынатын салықтар

602,0



3

Жер салығы

827,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

16 902,9

2



Салықтық емес түсiмдер

702,7


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

52,5



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

52,5


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

650,2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

650,2

4



Трансферттердің түсімдері

502 719,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

502 719,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

502 719,0

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге


 

 

 

2. ШЫҒЫСТАР

525 735,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

56 420,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 420,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

55 306,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 060,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

54,0

04



Білім беру

407 054,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

407 054,6



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

120 255,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

286 799,6

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

61 711,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

61 711,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

36 520,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

17 271,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7 920,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

550,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

550,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

550,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2018 жылғы 14 желтоқсандағы
  №33/357 шешіміне 3 қосымша

2018 жылға арналған Батыр ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге


1

2

3

 

 

 

1. К І Р І С Т Е Р

339 277,5

1



Салықтық түсімдер

3 905,3


01


Табыс салығы

655,0



2

Жеке табыс салығы

655,0


04


Меншікке салынатын салықтар

3 250,3



1

Мүлікке салынатын салықтар

373,0



3

Жер салығы

219,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 658,3

2



Салықтық емес түсiмдер

139,2


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

27,6



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

27,6


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

111,6



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

111,6

4



Трансферттердің түсімдері

335 233,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

335 233,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

335 233,0

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге


 

 

 

2. ШЫҒЫСТАР

339 277,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

39 561,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 561,5



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39 061,5



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500,0

04



Білім беру

209 334,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

209 334,0



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

185 015,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

24 319,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

90 182,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

90 182,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

55 182,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

15 023,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

19 977,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

200,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

200,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

200,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2018 жылғы 14 желтоқсандағы
  №33/357 шешіміне 4 қосымша

2018 жылға арналған Баянды ауылының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге


1

2

3

 

 

 

1. К І Р І С Т Е Р

222 654,0

1



Салықтық түсімдер

14 629,6


01


Табыс салығы

2 000,0



2

Жеке табыс салығы

2 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

12 629,6



1

Мүлікке салынатын салықтар

110,0



3

Жер салығы

150,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

12 369,6

2



Салықтық емес түсiмдер

1 972,4


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

137,8



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

137,8


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 834,6



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 834,6

4



Трансферттердің түсімдері

206 052,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

206 052,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

206 052,0

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге


 

 

 

2. ШЫҒЫСТАР

222 654,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

33 317,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 317,4



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 271,8



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

991,6



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

54,0

04



Білім беру

131 548,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

131 548,6



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

131 548,6

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

40 717,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 717,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13 645,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

17 622,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9 450,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

17 071,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 071,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

300,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

16 771,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2018 жылғы 14 желтоқсандағы
  №33/357 шешіміне 5 қосымша

2018 жылға арналған Даулет ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге


1

2

3

 

 

 

1. К І Р І С Т Е Р

247 960,9

1



Салықтық түсімдер

11 694,9


01


Табыс салығы

5 492,0



2

Жеке табыс салығы

5 492,0


04


Меншікке салынатын салықтар

6 202,9



1

Мүлікке салынатын салықтар

168,0



3

Жер салығы

75,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

5 959,9

2



Салықтық емес түсiмдер

1 305,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

52,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

52,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 253,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 253,0

4



Трансферттердің түсімдері

234 961,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

234 961,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

234 961,0

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге


 

 

 

2. ШЫҒЫСТАР

247 960,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

41 395,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 395,9



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 895,9



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500,0

04



Білім беру

136 472,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

136 472,4



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

3 071,5



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

133 400,9

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

69 179,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

69 179,6



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

32 926,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

27 968,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 285,6

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

913,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

913,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

913,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2018 жылғы 14 желтоқсандағы
  №33/357 шешіміне 6 қосымша

2018 жылға арналған Қызылтөбе ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге


1

2

3

 

 

 

1. К І Р І С Т Е Р

443 784,7

1



Салықтық түсімдер

23 719,6


01


Табыс салығы

4 495,6



2

Жеке табыс салығы

4 495,6


04


Меншікке салынатын салықтар

19 224,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

392,0



3

Жер салығы

988,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

17 844,0

2



Салықтық емес түсiмдер

10 247,5


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

7,9



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

7,9


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

10 239,6



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

10 239,6

4



Трансферттердің түсімдері

409 817,6


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

409 817,6



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

409 817,6

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге


 

 

 

2. ШЫҒЫСТАР

443 784,7

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

53 657,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53 657,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

52 769,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

780,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

108,0

04



Білім беру

230 133,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

230 133,3



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

5 655,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

224 478,3

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

91 728,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

91 728,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

64 778,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

18 950,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

68 266,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

68 266,4



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

419,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

67 847,4

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2018 жылғы 14 желтоқсандағы
  №33/357 шешіміне 7 қосымша

2018 жылға арналған Маңғыстау ауылының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге


1

2

3

 

 

 

1. К І Р І С Т Е Р

706 355,2

1



Салықтық түсімдер

33 504,0


01


Табыс салығы

13 019,0



2

Жеке табыс салығы

13 019,0


04


Меншікке салынатын салықтар

20 485,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

482,0



3

Жер салығы

329,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

19 674,0

2



Салықтық емес түсiмдер

2 424,2


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

118,2



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

118,2


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2 306,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2 306,0

4



Трансферттердің түсімдері

670 427,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

670 427,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

670 427,0

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге


 

 

 

2. ШЫҒЫСТАР

706 355,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

53 832,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53 832,1



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

52 313,3



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 278,8



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

240,0

04



Білім беру

503 676,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

503 676,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

503 676,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 265,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 265,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

2 265,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

146 382,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

146 382,1



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

69 267,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

63 936,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

13 179,1

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

200,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

200,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

200,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0


О внесении изменений в решение районного маслихата от 3 января 2018 года №18/233 "О бюджете сел, сельских округов на 2018-2020 годы"

Решение Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 14 декабря 2018 года № 33/357. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 25 декабря 2018 года № 3754

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мунайлинского районного маслихата от 10 декабря 2018 года №32/342 "О внесении изменений в решение районного маслихата от 21 декабря 2017 года №17/220 "О районном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3735), Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение районного маслихата от 3 января 2018 года №18/233 "О бюджете сел, сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3525, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан от 30 января 2018 года) следующие изменения:
      пункт 1 изложить в новой редакции:
      "1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2018 год согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 в следующих объемах:
      1)доходы – 2 915 518,3 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 138 410,7 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 20 655,0 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;
      поступлениям трансфертов – 2 756 452,6 тысяч тенге;
      2)затраты – 2 915 518,3 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тенге.";
      пункт 2 изложить в новой редакции:
      "2. Учесть, что в бюджете сел, сельских округов на 2018 год из районного бюджета в бюджеты сел, сельских округов предусмотрены субвенции и текущие целевые трансферты в сумме 2 756 452,6 тысяч тенге, в том числе:
      cельский округ Атамекен – 397 243,0 тысяч тенге;
      cельский округ Баскудык - 502 719,0 тысяч тенге;
      cельский округ Батыр – 335 233,0 тысяч тенге;
      cело Баянды – 206 052,0 тысяч тенге;
      cельский округ Даулет – 234 961,0 тысяч тенге;
      cельский округ Кызылтобе – 409 817,6 тысяч тенге;
      cело Мангистау – 670 427,0 тысяч тенге.".
      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию района (председатель комисии Б.Сулейменов).
      3. Государственному учреждению "Аппарат Мунайлинского районного маслихата" (руководитель аппарата А. Жанбуршина) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.
      4. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2018 года.
      Председатель сессии Н. Сарбасов
      Секретарь районного маслихата Б. Назар

  Приложение 1
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 14 декабря 2018 года № 33/357

Бюджет сельского округа Атамекен на 2018 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

 

 

 

 

1. ДОХОДЫ

429 750,4

1
 
 
Налоговые поступления
28 643,4
 
01
 
Подоходный налог
9 513,4
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
9 513,4
 
04
 
Hалоги на собственность
19 130,0
 
 
1
Hалоги на имущество
500,0
 
 
3
Земельный налог
230,0
 
 
4
Hалог на транспортные средства
18 400,0
2
 
 
Неналоговые поступления
3 864,0
 
01
 
Доходы от государственной собственности
180,0
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
180,0
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
3 684,0
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
3 684,0
4
 
 
Поступления трансфертов
397 243,0
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
397 243,0
 
 
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
397 243,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

429 750,4

01
 
 
Государственные услуги общего характера
51 214,9
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
51 214,9
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
50 477,9
 
 
022
Капитальные расходы государственного органа
737,0
04
 
 
Образование
294 719,7
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
294 719,7
 
 
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
294 719,7
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
83 705,8
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
83 705,8
 
 
008
Освещение улиц в населенных пунктах
47 795,7
 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
21 984,0
 
 
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
13 926,1
08
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
110,0
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
110,0
 
 
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
110,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 2
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 14 декабря 2018 года № 33/357

Бюджет сельского округа Баскудык на 2018 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

1

2

3

 

 

 

1. ДОХОДЫ

525 735,6

1
 
 
Налоговые поступления
22 313,9
 
01
 
Подоходный налог
3 982,0
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
3 982,0
 
04
 
Hалоги на собственность
18 331,9
 
 
1
Hалоги на имущество
602,0
 
 
3
Земельный налог
827,0
 
 
4
Hалог на транспортные средства
16 902,9
2
 
 
Неналоговые поступления
702,7
 
01
 
Доходы от государственной собственности
52,5
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
52,5
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
650,2
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
650,2
4
 
 
Поступления трансфертов
502 719,0
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
502 719,0
 
 
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
502 719,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

525 735,6

01
 
 
Государственные услуги общего характера
56 420,0
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
56 420,0
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
55 306,0
 
 
022
Капитальные расходы государственного органа
1 060,0
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
54,0
04
 
 
Образование
407 054,6
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
407 054,6
 
 
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
120 255,0
 
 
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
286 799,6
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
61 711,0
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
61 711,0
 
 
008
Освещение улиц в населенных пунктах
36 520,0
 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
17 271,0
 
 
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
7 920,0
08
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
550,0
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
550,0
 
 
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
550,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 3
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 14 декабря 2018 года № 33/357

Бюджет сельского округа Батыр на 2018 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

1

2

3

 

 

 

1. ДОХОДЫ

339 277,5

1
 
 
Налоговые поступления
3 905,3
 
01
 
Подоходный налог
655,0
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
655,0
 
04
 
Hалоги на собственность
3 250,3
 
 
1
Hалоги на имущество
373,0
 
 
3
Земельный налог
219,0
 
 
4
Hалог на транспортные средства
2 658,3
2
 
 
Неналоговые поступления
139,2
 
01
 
Доходы от государственной собственности
27,6
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
27,6
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
111,6
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
111,6
4
 
 
Поступления трансфертов
335 233,0
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
335 233,0
 
 
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
335 233,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

339 277,5

01
 
 
Государственные услуги общего характера
39 561,5
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
39 561,5
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
39 061,5
 
 
022
Капитальные расходы государственного органа
500,0
04
 
 
Образование
209 334,0
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
209 334,0
 
 
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
185 015,0
 
 
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
24 319,0
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
90 182,0
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
90 182,0
 
 
008
Освещение улиц в населенных пунктах
55 182,0
 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
15 023,0
 
 
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
19 977,0
08
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
200,0
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
200,0
 
 
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
200,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 4
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 14 декабря 2018 года № 33/357

Бюджет села Баянды на 2018 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

1

2

3

 

 

 

1. ДОХОДЫ

222 654,0

1
 
 
Налоговые поступления
14 629,6
 
01
 
Подоходный налог
2 000,0
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
2 000,0
 
04
 
Hалоги на собственность
12 629,6
 
 
1
Hалоги на имущество
110,0
 
 
3
Земельный налог
150,0
 
 
4
Hалог на транспортные средства
12 369,6
2
 
 
Неналоговые поступления
1 972,4
 
01
 
Доходы от государственной собственности
137,8
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
137,8
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
1 834,6
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
1 834,6
4
 
 
Поступления трансфертов
206 052,0
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
206 052,0
 
 
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
206 052,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

222 654,0

01
 
 
Государственные услуги общего характера
33 317 ,4
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
33 317,4
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
32 271,8
 
 
022
Капитальные расходы государственного органа
991,6
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
54,0
04
 
 
Образование
131 548,6
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
131 548,6
 
 
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
131 548,6
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
40 717,0
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
40 717,0
 
 
008
Освещение улиц в населенных пунктах
13 645,0
 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
17 622,0
 
 
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
9 450,0
08
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
17 071,0
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
17 071,0
 
 
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
300,0
 
 
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
16 771,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 5
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 14 декабря 2018 года №33/357

Бюджет сельского округа Даулет на 2018 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

1

2

3

 

 

 

1. ДОХОДЫ

247 960,9

1
 
 
Налоговые поступления
11 694,9
 
01
 
Подоходный налог
5 492,0
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
5 492,0
 
04
 
Hалоги на собственность
6 202,9
 
 
1
Hалоги на имущество
168,0
 
 
3
Земельный налог
75,0
 
 
4
Hалог на транспортные средства
5 959,9
2
 
 
Неналоговые поступления
1 305,0
 
01
 
Доходы от государственной собственности
52,0
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
52,0
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
1 253,0
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
1 253,0
4
 
 
Поступления трансфертов
234 961,0
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
234 961,0
 
 
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
234 961,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

247 960,9

01
 
 
Государственные услуги общего характера
41 395,9
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
41 395,9
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
40 895,9
 
 
022
Капитальные расходы государственного органа
500,0
04
 
 
Образование
136 472,4
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
136 472,4
 
 
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
3 071,5
 
 
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
133 400,9
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
69 179,6
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
69 179,6
 
 
008
Освещение улиц в населенных пунктах
32 926,0
 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
27 968,0
 
 
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
8 285,6
08
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
913,0
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
913,0
 
 
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
913,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 6
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 14 декабря 2018 года №33/357

Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2018 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

 

1. ДОХОДЫ

443 784,7

1
 
 
Налоговые поступления
23 719,6
 
01
 
Подоходный налог
4 495,6
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
4 495,6
 
04
 
Hалоги на собственность
19 224,0
 
 
1
Hалоги на имущество
392,0
 
 
3
Земельный налог
988,0
 
 
4
Hалог на транспортные средства
17 844,0
2
 
 
Неналоговые поступления
10 247,5
 
01
 
Доходы от государственной собственности
7,9
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
7,9
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
10 239,6
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
10 239,6
4
 
 
Поступления трансфертов
409 817,6
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
409 817,6
 
 
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
409 817,6

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

443 784,7

01
 
 
Государственные услуги общего характера
53 657,0
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
53 657,0
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
52 769,0
 
 
022
Капитальные расходы государственного органа
780,0
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
108,0
04
 
 
Образование
230 133,3
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
230 133,3
 
 
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
5 655,0
 
 
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
224 478,3
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
91 728,0
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
91 728,0
 
 
008
Освещение улиц в населенных пунктах
64 778,0
 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
18 950,0
 
 
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
8 000,0
08
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
68 266,4
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
68 266,4
 
 
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
419,0
 
 
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
67 847,4

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 7
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 14 декабря 2018 года №33/357

Бюджет села Мангистау на 2018 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

1

2

3

 

 

 

1. ДОХОДЫ

706 355,2

1
 
 
Налоговые поступления
33 504,0
 
01
 
Подоходный налог
13 019,0
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
13 019,0
 
04
 
Hалоги на собственность
20 485,0
 
 
1
Hалоги на имущество
482,0
 
 
3
Земельный налог
329,0
 
 
4
Hалог на транспортные средства
19 674,0
2
 
 
Неналоговые поступления
2 424,2
 
01
 
Доходы от государственной собственности
118,2
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
118,2
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
2 306,0
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
2 306,0
4
 
 
Поступления трансфертов
670 427,0
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
670 427,0
 
 
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
670 427,0

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

706 355,2

01
 
 
Государственные услуги общего характера
53 832,1
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
53 832,1
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
52 313,3
 
 
022
Капитальные расходы государственного органа
1 278,8
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
240,0
04
 
 
Образование
503 676,0
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
503 676,0
 
 
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
503 676,0
06
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
2 265,0
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 265,0
 
 
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
2 265,0
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
146 382,1
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
146 382,1
 
 
008
Освещение улиц в населенных пунктах
69 267,0
 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
63 936,0
 
 
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
13 179,1
08
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
200,0
 
124
 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
200,0
 
 
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
200,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0