Мәслихаттың 2017 жылғы 15 желтоқсандағы № 167 "Меңдіқара ауданы ауылының, ауылдық округтерінің 2018-2020 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Меңдіқара ауданы мәслихатының 2018 жылғы 22 маусымдағы № 215 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 2 шілдеде № 7914 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 106, 109-1-баптарына сәйкес Меңдіқара аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Мәслихаттың 2017 жылғы 15 желтоқсандағы № 167 "Меңдіқара ауданы ауылының, ауылдық округтерінің 2018-2020 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7453 болып тіркелген, 2018 жылы 19 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Боровское ауылының 2018-2020 жылдарға арналған бюджетті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 172866,6 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер - 36659,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер - 180,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 136027,6 мың теңге;

      2) шығындар - 172866,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге оның ішінде:

      бюджеттiк кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың тенге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге,

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0,0 мың теңге.".

      2-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2018 жылға арналған аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 106090,0 мың теңге сомасында Боровское ауылының бюджетінде ескерілгені есепке алынсын және 29937,6 мың теңге сомасында нысаналы ағымдағы трансферттер.".

      3-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Михайлов ауылдық округінің 2018-2020 жылдарға арналған бюджетті тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 29764,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер - 8353,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер - 195,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша - 21 216,0 мың теңге;

      2) шығындар - 29764,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге оның ішінде:

      бюджеттiк кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың тенге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге,

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0,0 мың теңге.".

      4-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. 2018 жылға арналған аудандық бюджеттен берілетін 21135,0 мың теңге сомасында субвенциялар көлемі және 81,0 мың теңге сомасында нысаналы ағымдағы трансферттер Михайлов ауылдық округінің бюджетінде ескерілгені есепке алынсын.".

      5-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. Первомай ауылдық округінің 2018-2020 жылдарға арналған бюджетті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 28887,7 мың теңге, оның ішінде;

      салықтық түсімдер - 10894,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер - 183,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 17810,7 мың теңге;

      2) шығындар - 28887,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге оның ішінде:

      бюджеттiк кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың тенге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге,

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0,0 мың теңге.".

      6-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "6. 2018 жылға арналған аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 9528,0 мың теңге сомасында Первомай ауылдық округінің бюджетінде ескерілгені есепке алынсын және 8282,7 мың теңге сомасында нысаналы ағымдағы трансферттер.".

      Көрсетілген шешімнің 1, 4, 7-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрайымы С. Укина
      Аудандық
мәслихаттың хатшысы
Қ. Арықов

      КЕЛІСІЛДІ

      "Боровское ауылы әкімінің

      аппараты" мемлекеттік

      мекемесінің әкімінің

      міндетін атқарушы

      ______________ С. Есқалиев

      КЕЛІСІЛДІ

      "Меңдіқара ауданының

      қаржы бөлімі" мемлекеттік

      мекемесінің басшысы

      _____________ С. Хабалкина

      КЕЛІСІЛДІ

      "Меңдіқара ауданы

      Михайлов ауылдық

      округі әкімінің аппараты"

      мемлекеттік мекемесінің

      әкімінің міндетін атқарушы

      ______________ С. Рахимова

      КЕЛІСІЛДІ

      "Меңдіқара ауданы

      Первомай ауылдық

      округі әкімінің аппараты"

      мемлекеттік мекемесі

      _______________ В. Сосенко

      КЕЛІСІЛДІ

      "Меңдіқара ауданының

      экономика және бюджеттік

      жоспарлау бөлімі"

      мемлекеттік мекемесінің

      басшысы

      ______________ Н. Тимашова

  Мәслихаттың
2018 жылғы 22 маусымдағы
№ 215 шешіміне 1-қосымша
  Мәслихаттың
2017 жылғы 15 желтоқсандағы
№ 167 шешіміне 1-қосымша

Меңдіқара ауданы Боровское ауылының 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

172866,6

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

36659,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

20199,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

16457,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

434,0

1

04

3

00

Жер салығы

689,0

1

04

4

00

Көлік құралдарына салынатын салық

15334,0

1

05

0

00

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

3,0

1

05

4

00

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

3,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсімдер

180,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

108,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

108,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

72,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

72,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

136027,6

4

02

0

00

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

136027,6

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

136027,6

Функционалдық кіші топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттық бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

172866,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

22956,0


01



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

22956,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22956,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22956,0

04




Білім беру

97923,0


01



Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

97923,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

97923,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

97923,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

23487,6


03



Елді-мекендерді қоркейту

23487,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23487,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9800,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

630,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

90,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12967,6

12




Көлік және коммуникация

28500,0


01



Автомобиль көлігі

28500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3500,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының күрделі және орташа жөндеу

25000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 22 маусымдағы
№ 215 шешіміне 2-қосымша
  Мәслихаттың
2017 жылғы 15 желтоқсандағы
№ 167 шешіміне 4-қосымша

Меңдіқара ауданы Михайлов ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

29764,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

8353,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

2700,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

5653,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

202,0

1

04

3

00

Жер салығы

309,0

1

04

4

00

Көлік құралдарына салынатын салық

5142,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсімдер

195,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

147,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

147,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

48,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

48,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

21216,0

4

02

0

00

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

21216,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21216,0

Функционалдық кіші топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттық бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

29764,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

14926,0


01



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

14926,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14926,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14926,0

04




Білім беру

12265,0


01



Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

12265,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12265,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

12265,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1643,0


03



Елді-мекендерді қоркейту

1643,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1643,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1213,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

130,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

300,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

430,0


02



Спорт

430,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

430,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

430,0

12




Көлік және коммуникация

500,0


01



Автомобиль көлігі

500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 22 маусымдағы
№ 215 шешіміне 3-қосымша
  Мәслихаттың
2017 жылғы 15 желтоқсандағы
№ 167 шешіміне 7-қосымша

Меңдіқара ауданы Первомай ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

28887,7

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

10894,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

4932,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

5962,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

166,0

1

04

3

00

Жер салығы

322,0

1

04

4

00

Көлік құралдарына салынатын салық

5474,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсімдер

183,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

35,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

35,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

48,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

48,0

2

06

0

00

Басқа да салықтық емес түсімдер

100,0

2

06

1

00

Басқа да салықтық емес түсімдер

100,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

17810,7

4

02

0

00

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

17810,7

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

17810,7

Функционалдық кіші топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттық бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

28887,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

15159,0


01



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

15159,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15159,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15159,0

04




Білім беру

732,0


02



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

732,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

732,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

732,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2760,0


03



Елді-мекендерді қоркейту

2760,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2760,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1820,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

250,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

690,0

12




Көлік және коммуникация

10236,7


01



Автомобиль көлігі

10236,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10236,7




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының күрделі және орташа жөндеу

8236,7





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


О внесении изменений в решение маслихата от 15 декабря 2017 года № 167 "О бюджетах села, сельских округов Мендыкаринского района на 2018-2020 годы"

Решение маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 22 июня 2018 года № 215. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 2 июля 2018 года № 7914. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии со статьями 106, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Мендыкаринский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата от 15 декабря 2017 года № 167 "О бюджетах села, сельских округов Мендыкаринского района на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7453, опубликовано 19 января 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет села Боровское на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы - 172866,6 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 36659,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 180,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 136027,6 тысяч тенге;

      2) затраты - 172 866,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге.".

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что в бюджете села Боровское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2018 год в сумме 106090,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 29937,6 тысяч тенге.".

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы - 29764,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 8353,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 195 ,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 21216,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 29764,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге.".

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Учесть, что в бюджете Михайловского сельского округа предусмотрен объем субвенций в сумме 21135,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 81,0 тысяч тенге передаваемых из районного бюджета на 2018 год.".

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Первомайского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы - 28887,7 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям -10894,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 183,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 17810,7 тысяч тенге;

      2) затраты - 28887,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге.".

      пункт 6 изложить в новой редакции:

      "6. Учесть, что в бюджете Первомайского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2018 год в сумме 9528,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 8282,7 тысяч тенге.".

      Приложение 1, 4, 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Председатель сессии С. Укина
      Секретарь
районного маслихата
К. Арыков

      СОГЛАСОВАНО

      Исполняющий обязанности акима

      государственного учреждения

      "Аппарат акима села Боровское"

      ____________ С. Ескалиев

      СОГЛАСОВАНО

      Руководитель государственного

      учреждения "Отдел финансов

      Мендыкаринского района"

      ___________ С. Хабалкина

      СОГЛАСОВАНО

      Исполняющий обязанности

      акима государственного

      учреждения "Аппарат акима

      Михайловского сельского

      округа Мендыкаринского района"

      ____________ С. Рахимова

      СОГЛАСОВАНО

      Государственного учреждение

      "Аппарат акима Первомайского

      сельского округа

      Мендыкаринского района"

      ____________ В. Сосенко

      СОГЛАСОВАНО

      Руководитель государственного

      учреждения "Отдел экономики

      и бюджетного планирования

      Мендыкаринского района"

      ____________ Н. Тимашова

  Приложение 1
к решению маслихата
от 22 июня 2018 года № 215
  Приложение 1
к решению маслихата
от 15 декабря 2017 года № 167

Бюджет села Боровское Мендыкаринского района на 2018 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

172866,6

1

00

0

00

Налоговые поступления

36659,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

20199,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

16457,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

434,0

1

04

3

00

Земельный налог

689,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

15334,0

1

05

0

00

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3,0

1

05

4

00

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

3,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

180,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

108,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

108,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

72,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

72,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

136027,6

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

136027,6

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

136027,6

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программм




Программа





Наименование





II. Затраты

172866,6

01




Государственные услуги общего характера

22956,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22956,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22956,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22956,0

04




Образование

97923,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

97923,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

97923,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

97923,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

23487,6


03



Благоустройство населенных пунктов

23487,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23487,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

9800,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

630,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

90,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12967,6

12




Транспорт и коммуникации

28500,0


01



Автомобильный транспорт

28500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3500,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

25000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 2
к решению маслихата
от 22 июня 2018 года № 215
  Приложение 4
к решению маслихата
от 15 декабря 2017 года № 167

Бюджет Михайловского сельского округа Мендыкаринского района на 2018 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

29764,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

8353,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

2700,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

5653,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

202,0

1

04

3

00

Земельный налог

309,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

5142,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

195,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

147,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

147,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

48,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

48,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

21216,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21216,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21216,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программм




Бюджетная программа





Наименование





II. Затраты

29764,0

01




Государственные услуги общего характера

14926,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

14926,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14926,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14926,0

04




Образование

12265,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

12265,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12265,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

12265,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1643,0


03



Благоустройство населенных пунктов

1643,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1643,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1213,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

130,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

300,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

430,0


02



Спорт

430,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

430,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

430,0

12




Транспорт и коммуникации

500,0


01



Автомобильный транспорт

500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 3
к решению маслихата
от 22 июня 2018 года № 215
  Приложение 7
к решению маслихата
от 15 декабря 2017 года № 167

Бюджет Первомайского сельского округа Мендыкаринского района на 2018 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

28887,7

1

00

0

00

Налоговые поступления

10894,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

4932,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

5962,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

166,0

1

04

3

00

Земельный налог

322,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

5474,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

183,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

35,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

35,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

48,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

48,0

2

06

0

00

Прочие неналоговые поступления

100,0

2

06

1

00

Прочие неналоговые поступления

100,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

17810,7

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17810,7

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

17810,7

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программм




Бюджетная программа





Наименование





II. Затраты

28887,7

01




Государственные услуги общего характера

15159,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

15159,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15159,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15159,0

04




Образование

732,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

732,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

732,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

732,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2760,0


03



Благоустройство населенных пунктов

2760,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2760,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1820,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

250,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

690,0

12




Транспорт и коммуникации

10236,7


01



Автомобильный транспорт

10236,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10236,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8236,7





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0