Мәслихаттың 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 158 "Таран ауданы кентінің, ауылдық округтерінің 2018-2020 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Таран ауданы мәслихатының 2018 жылғы 12 қазандағы № 221 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 2 қарашада № 8076 болып тіркелді

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 109-1-бабына сәйкес аудандық мәслихат ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Мәслихаттың 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 158 "Таран ауданы кентінің, ауылдық округтерінің 2018–2020 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7476 тіркелген, 2018 жылғы 19 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 7-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. Таран ауылдық округінің 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 285701,1 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 28306,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 257395,1 мың теңге;

      2) шығындар – 285701,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 12-1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "12-1. 2018 жылға арналған Тобыл кентінің бюджетінде аудандық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер түсімі көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

      1) Тобыл кентінің жолдарын орташа жөндеу;

      2) Тобыл кентін абаттандыру.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2018 жылдың 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессияның төрайымы Г. Тюлюбаева
      Аудандық мәслихаттың хатшысы С. Сапабеков

      КЕЛІСІЛДІ

      "Таран ауданы әкімдігінің

      экономика және қаржы бөлімі"

      мемлекеттік мекемесінің

      басшысы

      _________________ В. Ересько

  Мәслихаттың
2018 жылғы 12 қазандағы
№ 221 шешіміне 1-қосымша
  Мәслихаттың
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 158 шешіміне 1-қосымша

2018 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелiгi


Атауы





I. Кірістер

16630,0

1




Салықтық түсімдер

4170,0


01



Табыс салығы

1300,0



2


Жеке табыс салығы

1300,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

2870,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

22,0



3


Жер салығы 

78,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2770,0

4




Трансферттердің түсімдері

12460,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

12460,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

12460,0


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы





II. Шығындар

16630,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

13174,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

13174,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13174,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13174,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1884,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1884,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1884,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1220,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

224,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

440,0

12




Көлiк және коммуникация

1572,0


1



Автомобиль көлiгi

1572,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1572,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1572,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 12 қазандағы
№ 221 шешіміне 2-қосымша
  Мәслихаттың
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 158 шешіміне 4-қосымша

2018 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелiгi


Атауы





I. Кірістер

51430,0

1




Салықтық түсімдер

7972,0


01



Табыс салығы

4305,0



2


Жеке табыс салығы

4305,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

3667,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

41,0



3


Жер салығы 

50,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3576,0

4




Трансферттердің түсімдері

43458,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

43458,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

43458,0


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы





II. Шығындар

51430,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

16078,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

16078,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16078,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15683,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

395,0

04




Бiлiм беру

31868,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

31868,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31868,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

31868,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3084,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3084,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3084,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1984,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1100,0

12




Көлiк және коммуникация

400,0


1



Автомобиль көлiгi

400,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

400,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 12 қазандағы
№ 221 шешіміне 3-қосымша
  Мәслихаттың
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 158 шешіміне 7-қосымша

2018 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелiгi


Атауы





I. Кірістер

20503,0

1




Салықтық түсімдер

7372,0


01



Табыс салығы

3132,0



2


Жеке табыс салығы

3132,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

4240,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

81,0



3


Жер салығы 

326,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3833,0

4




Трансферттердің түсімдері

13131,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

13131,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

13131,0


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы





II. Шығындар

20503,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

16933,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

16933,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16933,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16933,4

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1602,1


3



Елді-мекендерді көркейту

1602,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1602,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1446,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

156,1

12




Көлiк және коммуникация

1967,5


1



Автомобиль көлiгi

1967,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1967,5




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1967,5





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 12 қазандағы
№ 221 шешіміне 4-қосымша
  Мәслихаттың
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 158 шешіміне 10-қосымша

2018 жылға арналған Таран ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелiгi


Атауы





I. Кірістер

285701,1

1




Салықтық түсімдер

28306,0


01



Табыс салығы

17376,0



2


Жеке табыс салығы

17376,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

10603,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

260,0



3


Жер салығы 

602,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

9741,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

327,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

327,0

4




Трансферттердің түсімдері

257395,1


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

257395,1



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

257395,1


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы





II. Шығындар

285701,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

25639,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

25639,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25639,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24724,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

415,0

04




Бiлiм беру

54603,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

54603,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54603,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

54603,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

48537,0


3



Елді-мекендерді көркейту

48537,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48537,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

26921,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3720,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

17896,0

12




Көлiк және коммуникация

156922,1


1



Автомобиль көлiгi

156922,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

156922,1




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

9258,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

147664,1





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 12 қазандағы
№ 221 шешіміне 5-қосымша
  Мәслихаттың
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 158 шешіміне 13-қосымша

2018 жылға арналған Тобыл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы



Ерекшелiгi





Атауы





I. Кірістер

224693,3

1




Салықтық түсімдер

32892,0


01



Табыс салығы

13635,0



2


Жеке табыс салығы

13635,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

19161,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

288,0



3


Жер салығы 

3866,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

15007,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

96,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

96,0

2




Салықтық емес түсiмдер

70,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

70,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

70,0

4




Трансферттердің түсімдері

191731,3


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

191731,3



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

191731,3


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы





II. Шығындар

224693,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

23736,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

23736,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23736,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23436,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0

04




Бiлiм беру

46893,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

46893,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46893,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

46893,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

15457,1


3



Елді-мекендерді көркейту

15457,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15457,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4297,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2500,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8660,1

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

98,0


2



Спорт

98,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

98,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

98,0

12




Көлiк және коммуникация

138509,2


1



Автомобиль көлiгi

138509,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

138509,2




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3357,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

135152,2





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


О внесении изменений в решение маслихата от 22 декабря 2017 года № 158 "О бюджетах сельских округов, поселка Тарановского района на 2018-2020 годы"

Решение маслихата Тарановского района Костанайской области от 12 октября 2018 года № 221. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 2 ноября 2018 года № 8076

      В соответствии со статьей 109-1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата от 22 декабря 2017 года № 158 "О бюджетах сельских округов, поселка Тарановского района на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7476, опубликовано 19 января 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Тарановского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 285701,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 28306,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 257395,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 285701,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.";

      пункт 12-1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "12-1. Учесть, что в бюджете поселка Тобол на 2018 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из районного бюджета, в том числе на:

      1) средний ремонт дорог поселка Тобол;

      2) благоустройство поселка Тобол.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Председатель сессии Г. Тюлюбаева
      Секретарь районного маслихата С. Сапабеков

      СОГЛАСОВАНО

      Руководитель

      государственного учреждения

      "Отдел экономики и финансов

      акимата Тарановского района"

      ________________ В. Ересько

  Приложение 1
к решению маслихата
от 12 октября 2018 года № 221
  Приложение 1
к решению маслихата
от 22 декабря 2017 года № 158

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика


Наименование





I. Доходы

16630,0

1




Налоговые поступления

4170,0


01



Подоходный налог

1300,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1300,0


04



Hалоги на собственность

2870,0



1


Hалоги на имущество

22,0



3


Земельный налог

78,0



4


Hалог на транспортные средства

2770,0

4




Поступления трансфертов

12460,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12460,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

12460,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. Затраты

16630,0

01




Государственные услуги общего характера

13174,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

13174,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13174,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13174,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1884,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1884,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1884,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

1220,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

224,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

440,0

12




Транспорт и коммуникации

1572,0


1



Автомобильный транспорт

1572,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1572,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1572,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 2
к решению маслихата
от 12 октября 2018 года № 221
  Приложение 4
к решению маслихата
от 22 декабря 2017 года № 158

Бюджет Майского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика


Наименование





I. Доходы

51430,0

1




Налоговые поступления

7972,0


01



Подоходный налог

4305,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4305,0


04



Hалоги на собственность

3667,0



1


Hалоги на имущество

41,0



3


Земельный налог

50,0



4


Hалог на транспортные средства

3576,0

4




Поступления трансфертов

43458,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

43458,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

43458,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. Затраты

51430,0

01




Государственные услуги общего характера

16078,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

16078,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16078,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15683,0




022

Капитальные расходы государственного органа

395,0

04




Образование

31868,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

31868,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31868,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

31868,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3084,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3084,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3084,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

1984,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1100,0

12




Транспорт и коммуникации

400,0


1



Автомобильный транспорт

400,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

400,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3
к решению маслихата
от 12 октября 2018 года № 221
  Приложение 7
к решению маслихата
от 22 декабря 2017 года № 158

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика


Наименование





I. Доходы

20503,0

1




Налоговые поступления

7372,0


01



Подоходный налог

3132,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3132,0


04



Hалоги на собственность

4240,0



1


Hалоги на имущество

81,0



3


Земельный налог

326,0



4


Hалог на транспортные средства

3833,0

4




Поступления трансфертов

13131,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13131,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

13131,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. Затраты

20503,0

01




Государственные услуги общего характера

16933,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

16933,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16933,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16933,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1602,1


3



Благоустройство населенных пунктов

1602,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1602,1




008

Освещение улиц населенных пунктов

1446,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

156,1

12




Транспорт и коммуникации

1967,5


1



Автомобильный транспорт

1967,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1967,5




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1967,5





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4
к решению маслихата
от 12 октября 2018 года № 221
  Приложение 10
к решению маслихата
от 22 декабря 2017 года № 158

Бюджет Тарановского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс



Специфика





Наименование





I. Доходы

285701,1

1




Налоговые поступления

28306,0


01



Подоходный налог

17376,0



2


Индивидуальный подоходный налог

17376,0


04



Hалоги на собственность

10603,0



1


Hалоги на имущество

260,0



3


Земельный налог

602,0



4


Hалог на транспортные средства

9741,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

327,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

327,0

4




Поступления трансфертов

257395,1


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

257395,1



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

257395,1


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. Затраты

285701,1

01




Государственные услуги общего характера

25639,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25639,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25639,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24724,0




022

Капитальные расходы государственного органа

500,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

415,0

04




Образование

54603,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

54603,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54603,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

54603,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

48537,0


3



Благоустройство населенных пунктов

48537,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48537,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

26921,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3720,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17896,0

12




Транспорт и коммуникации

156922,1


1



Автомобильный транспорт

156922,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

156922,1




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

9258,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

147664,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 5
к решению маслихата
от 12 октября 2018 года № 221
  Приложение 13
к решению маслихата
от 22 декабря 2017 года № 158

Бюджет поселка Тобол на 2018 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс



Специфика





Наименование





I. Доходы

224693,3

1




Налоговые поступления

32892,0


01



Подоходный налог

13635,0



2


Индивидуальный подоходный налог

13635,0


04



Hалоги на собственность

19161,0



1


Hалоги на имущество

288,0



3


Земельный налог

3866,0



4


Hалог на транспортные средства

15007,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

96,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

96,0

2




Неналоговые поступления

70,0


01



Доходы от государственной собственности

70,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

70,0

4




Поступления трансфертов

191731,3


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

191731,3



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

191731,3


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. Затраты

224693,3

01




Государственные услуги общего характера

23736,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23736,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23736,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23436,0




022

Капитальные расходы государственного органа

300,0

04




Образование

46893,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

46893,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46893,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

46893,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

15457,1


3



Благоустройство населенных пунктов

15457,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15457,1




008

Освещение улиц населенных пунктов

4297,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2500,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8660,1

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

98,0


2



Спорт

98,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

98,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

98,0

12




Транспорт и коммуникации

138509,2


1



Автомобильный транспорт

138509,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

138509,2




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3357,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

135152,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0