Исатай ауданы мәслихатының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 133-VI "2018-2020 жылдарға арналған Исатай ауданының ауылдық округтерінің бюджеттерін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Атырау облысы Исатай аудандық мәслихатының 2018 жылғы 29 қазандағы № 182-VI шешімі. Атырау облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 31 қазанда № 4267 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-1 бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабына сәйкесжәне аудан әкімдігінің 2018-2020 жылдарға арналған ауылдық округтер бюджетін нақтылау туралы ұсынысын қарап, аудандық мәслихат ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Аудандық мәслихаттың 2017 жылғы 25желтоқсандағы 133-VI "2018-2020 жылдарға арналған Исатай ауданының ауылдық округтерінің бюджеттерін бекіту туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 4048 санымен тіркелген, 2018 жылғы 27 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1-тармақта:

      1) тармақшада:

      "62 303" сандары "244 627" сандармен ауыстырылсын;

      "35 720" сандары "22 537" сандармен ауыстырылсын;

      "1 916" сандары "2 179" сандармен ауыстырылсын;

      "0" саны "12" сандармен ауыстырылсын;

      "24 667" сандары "219 899" сандармен ауыстырылсын;

      2) тармақшада:

      "62 303" сандары "244 627" сандармен ауыстырылсын;

      2-тармақта:

      1) тармақшада:

      "53 168" сандары "80 285" сандарымен ауыстырылсын;

      "5 744" сандары "3 850" сандармен ауыстырылсын;

      "47 283" сандары "76 294" сандарымен ауыстырылсын;

      2) тармақшада:

      "53 168" сандары "80 285" сандарымен ауыстырылсын;

      3-тармақта:

      1) тармақшада:

      "45 719" сандары "78 820" сандарымен ауыстырылсын;

      "7 352" сандары "4 433" сандармен ауыстырылсын;

      "1 630" сандары "1 342" сандармен ауыстырылсын;

      "36 737" сандары "73 045" сандарымен ауыстырылсын;

      2) тармақшада:

      "45 719" сандары "78 820" сандарымен ауыстырылсын;

      4-тармақта:

      1) тармақшада:

      "53 509" сандары "91 502" сандарымен ауыстырылсын;

      "17 725" сандары "7 745" сандармен ауыстырылсын;

      "452" сандары "354" сандармен ауыстырылсын;

      "35 332" сандары "83 403" сандарымен ауыстырылсын;

      2) тармақшада:

      "53 509" сандары "91 502" сандарымен ауыстырылсын;

      6-1 тармақ:

      келесі мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

      "білім беру ұйымдарын ағымдағы ұстауға және материалдык-техникалык жарақтандыруға – 215 647 мың теңге;

      ауылдық округ әкімі аппараттарын ағымдағы ұстау және материалдык -техникалык жарақтандыруға – 56 699 мың теңге;

      мәдениет ұйымдарының ағымдағы шығындарына – 7 382 мың теңге;

      мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсетуге – 605 мың теңге;

      елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыруға – 9 589 мың теңге,

      елді мекендердегі көшелерді жарықтандыруға – 9 960 мың теңге,

      елді мекендердің санитариясын қамтамасыз етуге – 2 700 мың теңге;

      өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыруға – 6 040 мың теңге."

      2. Көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.

      3. Осы шешімнің орындалысына бақылау жасау Исатай аудандық мәслихатының бюджет, қаржы, экономика, кәсіпкерлікті дамыту, аграрлық және экология жөніндегі тұрақты комиссиясына (А. Рахметов) жүктелсін.

      4. Осы шешім 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихаттың кезектен тыс
ХХІХ сессиясының төрағасы
Д. Зұлхашев
      Аудандық мәслихат хатшысы Н. Мұханбеталиев

  Аудандық мәслихаттың шешіміне 1-қосымша
  Аудандық мәслихаттың 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 133-VI шешіміне 1-қосымша

Аққыстау ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы





І Кірістер

244 627

1



Салықтық түсімдері

22 537


01


Табыс салығы

7 837



2

Жеке табыс салығы

7 837


04


Меншікке салынатын салықтар

14 700



1

Мүлікке салынатын салықтар

700



3

Жер салығы

250



4

Көлік құралдарына салынатын салық

13 750

2



Салықтық емес түсімдер

2 179


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

1 008



10

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға алудан түсетін кірістер

1 008


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 171



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 171

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

12


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

12



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

12

4



Трансферттердің түсімдері

219 899


02


Мемлекеттік басқарудың жоғарғы тұрған органдарынан түсетін трансферттер

219 899



3

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

219 899


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функционалдық топ



Бюджеттік бағдарлама әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы






ІІ Шығыстар

244 627

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

70 274


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

70 274



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

70 274




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 274




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

33 000

4




Білім беру

128 008


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

128 008



124


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

128 008




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

128 008

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 536


02



Әлеуметтiк көмек

4 536



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 536




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

4 536

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

33 184


02



Коммуналдық шаруашылық

10 170



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 170




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

10 170


03



Елді-мекендерді көркейту

23 014



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 014




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

17 714




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 300




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 000

13




Басқалар

8 625


09



Басқалар

8 625



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 625




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

8 625





III.Таза бюджеттік кредиттеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0

  Аудандық мәслихаттың шешіміне 2-қосымша
  Аудандық мәслихаттың 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 133-VI шешіміне 4-қосымша

Жанбай ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы





І Кірістер

80 285

1



Салықтық түсімдері

3 850


01


Табыс салығы

800



2

Жеке табыс салығы

800


04


Меншікке салынатын салықтар

3 050



1

Мүлікке салынатын салықтар

50



3

Жер салығы

100



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 900

2



Салықтық емес түсімдер

141


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

141



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға алудан түсетін кірістер

141

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

76 294


02


Мемлекеттік басқарудың жоғарғы тұрған органдарынан түсетін трансферттер

76 294



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

76 294


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функционалдық топ



Бюджеттік бағдарлама әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы






ІІ Шығыстар

80 285

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

23 484


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

23 484



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 484




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 484

4




Білім беру

24 224


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

24 224



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 224




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

24 224

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3 135


02



Әлеуметтiк көмек

3 135



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 135




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

3 135

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 343


02



Коммуналдық шаруашылық

8 938



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 938




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

8 938


03



Елді-мекендерді көркейту

1 405



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 405




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

735




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

350




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

320

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

16 194


01



Мәдениет саласындағы қызмет

16 194



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 194




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

16 194

13




Басқалар

2 905


09



Басқалар

2 905



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 905




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 905





III.Таза бюджеттік кредиттеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0


  Аудандық мәслихаттың шешіміне 3-қосымша
  Аудандық мәслихаттың 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 133-VI шешіміне 7-қосымша

Қамыскала ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы





І Кірістер

78 820

1



Салықтық түсімдері

4 433


01


Табыс салығы

2 500



2

Жеке табыс салығы

2 500


04


Меншікке салынатын салықтар

1 933



1

Мүлікке салынатын салықтар

50



3

Жер салығы

60



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 823

2



Салықтық емес түсімдер

1 342


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

202



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға алудан түсетін кірістер

202


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 140



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 140

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

73 045


02


Мемлекеттік басқарудың жоғарғы тұрған органдарынан түсетін трансферттер

73 045



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

73 045


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функционалдық топ



Бюджеттік бағдарлама әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы






ІІ Шығыстар

78 820

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

19 015


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

19 015



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 015




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 015

4




Білім беру

27 586


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

27 586



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 586




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

27 586

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3 105


02



Әлеуметтiк көмек

3 105



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 105




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

3 105

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 454


02



Коммуналдық шаруашылық

11 544



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 544




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

11 544


03



Елді-мекендерді көркейту

2 910



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 910




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 190




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

320




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

400

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

11 000


01



Мәдениет саласындағы қызмет

11 000



124


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 000




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

11 000

13




Басқалар

3 660


09



Басқалар

3 660



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 660




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 660





III.Таза бюджеттік кредиттеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0


  Аудандық мәслихаттың шешіміне 4-қосымша
  Аудандық мәслихаттың 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 133-VI шешіміне 10-қосымша

Тұщықұдық ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы





І Кірістер

91 502

1



Салықтық түсімдері

7 745


01


Табыс салығы

2 400



2

Жеке табыс салығы

2 400


04


Меншікке салынатын салықтар

5 345



1

Мүлікке салынатын салықтар

120



3

Жер салығы

125



4

Көлік құралдарына салынатын салық

5 100

2



Салықтық емес түсімдер

354


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

134



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға алудан түсетін кірістер

134


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

220



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

220

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

83 403


02


Мемлекеттік басқарудың жоғарғы тұрған органдарынан түсетін трансферттер

83 403



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

83 403


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функционалдық топ



Бюджеттік бағдарлама әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы






ІІ Шығыстар

91 502

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

25 429


01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

25 429



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 429




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 429

4




Білім беру

29 972


01



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

29 972



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 972




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

29 972

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 319


02



Әлеуметтiк көмек

2 319



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 319




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

2 319

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 577


02



Коммуналдық шаруашылық

8 814



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 814




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

8 814


03



Елді-мекендерді көркейту

1 763



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 763




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

993




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

370




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

400

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

18 460


01



Мәдениет саласындағы қызмет

18 460



124


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 460




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

18 460

13




Басқалар

4 745


09



Басқалар

4 745



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 745




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

4 745





III.Таза бюджеттік кредиттеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0


О внесении изменений и дополнений в решение Исатайского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 133-VI "Об утверждении бюджетов сельских округов Исатайского района на 2018-2020 годы"

Решение Исатайского районного маслихата Атырауской области от 29 октября 2018 года № 182-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Атырауской области 31 октября 2018 года № 4267

      В соответствии со статьей 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и рассмотрев предложение акимата об уточнении бюджета сельских округов на 2018-2020 годы, районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 133-VI "Об утверждении бюджетов сельских округов Исатайского района на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4048, опубликовано 27 января 2018 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнения:

      в пункте 1:

      в подпункте 1):

      цифры "62 303" заменить цифрами "244 627";

      цифры "35 720" заменить цифрами "22 537";

      цифры "1 916" заменить цифрами "2 179";

      цифра "0" заменить цифрами "12";

      цифры "24 667" заменить цифрами "219 899";

      в подпункте 2):

      цифры "62 303" заменить цифрами "244 627";

      в пункте 2:

      в подпункте 1):

      цифры "53 168" заменить цифрами "80 285";

      цифры "5 744" заменить цифрами "3 850";

      цифры "47 283" заменить цифрами "76 294";

      в подпункте 2):

      цифры "53 168" заменить цифрами "80 285";

      в пункте 3:

      в подпункте 1):

      цифры "45 719" заменить цифрами "78 820";

      цифры "7 352" заменить цифрами "4 433";

      цифры "1 630" заменить цифрами "1 342";

      цифры "36 737" заменить цифрами "73 045";

      в подпункте 2):

      цифры "45 719" заменить цифрами "78 820";

      в пункте 4:

      в подпункте 1):

      цифры "53 509" заменить цифрами "91 502";

      цифры "17 725" заменить цифрами "7 745";

      цифры "452" заменить цифрами "354";

      цифры "35 332" заменить цифрами "83 403";

      в подпункте 2):

      цифры "53 509" заменить цифрами "91 502";

      в пункте 6-1:

      дополнить строками следующего содержания:

      "215 647 тысяч тенге - на текущее содержание и материально-техническое оснащение организаций образования;

      56 699 тысяч тенге - на текущее содержание и материально-техническое оснащение аппаратов акима сельского округа;

      7 382 тысяч тенге - на текущее содержание организаций культуры;

      605 тысяч тенге – на оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому;

      9 589 тысяч тенге – на организацию водоснабжения населенных пунктов;

      9 960 тысяч тенге – на освещению улиц населенных пунктов;

      2 700 тысяч тенге – на обеспечение санитарии населенных пунктов;

      6 040 тысяч тенге – на реализацию мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическогоразвития регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года."

      2. Приложения 1, 4, 7, 10 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.

      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию (А. Рахметов) Исатайского районного маслихата по вопросам бюджета, финансов, экономики и развитию предпринимательства, аграрии и экологии.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Председатель внеочередной
XXIХ сессии Исатайского
районного маслихата
Д. Зулхашев
      Секретарь районного маслихата Н. Муханбеталиев

  Приложение 1 к решению районного маслихата
  Приложение 1 к решению районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 133–VI

Бюджет Аккистауского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I.Доходы

244 627

1



Налоговые поступления

22 537


01


Подоходный налог

7 837



2

Индивидуальный подоходный налог

7 837


04


Hалоги на собственность

14 700



1

Hалоги на имущество

700



3

Земельный налог

250



4

Hалог на транспортные средства

13 750

2



Неналоговые поступления

2 179


01


Доходы от государственной собственности

1 008



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 008


06


Прочие неналоговые поступления

1 171



1

Прочие неналоговые поступления

1 171

3



Поступления от продажи основного капитала

12


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

12



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

12

4



Поступления трансфертов

219 899


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

219 899



2

Трансферты из областного бюджета

219 899


Функциональная группа

Сумма (тыс тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование






ІІ Расходы

244 627

1




Государственные услуги общего характера

70 274


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

70 274



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 274




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 274




022

Капитальные расходы государственного органа

33 000

4




Образование

128 008


01



Дошкольное воспитание и обучение

128 008



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

128 008




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

128 008

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

4 536


02



Социальная помощь

4 536



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 536




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4 536

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

33 184


02



Коммунальное хозяйство

10 170



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 170




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

10 170


03



Благоустройство населенных пунктов

23 014



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 014




008

Освещение улиц населенных пунктов

17 714




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 300




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000

13




Прочие

8 625


09



Прочие

8 625



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 625




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

8 625





III. Чистое бюджетное кредитование

0





IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





V. Дефицит (профицит) бюджета;

0





VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0


  Приложение 2 к решению районного маслихата
  Приложение 4 к решению районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 133 –VI

Бюджет Жанбайского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I.Доходы

80 285

1



Налоговые поступления

3 850


01


Подоходный налог

800



2

Индивидуальный подоходный налог

800


04


Hалоги на собственность

3 050



1

Hалоги на имущество

50



3

Земельный налог

100



4

Hалог на транспортные средства

2 900

2



Неналоговые поступления

141


01


Доходы от государственной собственности

141



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

141

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

76 294


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

76 294



2

Трансферты из областного бюджета

76 294


Функциональная группа

Сумма (тыс тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование






ІІ Расходы

80 285

1




Государственные услуги общего характера

23 484


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23 484



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 484




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 484

4




Образование

24 224


01



Дошкольное воспитание и обучение

24 224



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

24 224




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

24 224

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

3 135


02



Социальная помощь

3 135



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 135




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3 135

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

10 343


02



Коммунальное хозяйство

8 938



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 938




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

8 938


03



Благоустройство населенных пунктов

1 405



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 405




008

Освещение улиц населенных пунктов

735




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

350




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

320

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

16 194


01



Деятельность в области культуры

16 194



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 194




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

16 194

13




Прочие

2 905


09



Прочие

2 905



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 905




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 905





III. Чистое бюджетное кредитование

0





IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





V. Дефицит (профицит) бюджета;

0





VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0


  Приложение 3 к решению районного маслихата
  Приложение 7 к решению районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 133 –VI

Бюджет Камыскалинского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I.Доходы

78 820

1



Налоговые поступления

4 433


01


Подоходный налог

2 500



2

Индивидуальный подоходный налог

2 500


04


Hалоги на собственность

1 933



1

Hалоги на имущество

50



3

Земельный налог

60



4

Hалог на транспортные средства

1 823

2



Неналоговые поступления

1 342


01


Доходы от государственной собственности

202



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

202


06


Прочие неналоговые поступления

1 140



1

Прочие неналоговые поступления

1 140

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

73 045


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

73 045



2

Трансферты из областного бюджета

73 045


Функциональная группа

Сумма (тыс тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование






ІІ Расходы

78 820

1




Государственные услуги общего характера

19 015


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

19 015



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 015




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 015

4




Образование

27 586


01



Дошкольное воспитание и обучение

27 586



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 586




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

27 586

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

3 105


02



Социальная помощь

3 105



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 105




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3 105

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

14 454


02



Коммунальное хозяйство

11 544



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 544




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

11 544


03



Благоустройство населенных пунктов

2 910



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 910




008

Освещение улиц населенных пунктов

2 190




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

320




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

400

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

11 000


01



Деятельность в области культуры

11 000



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 000




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

11 000

13




Прочие

3 660


09



Прочие

3 660



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 660




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 660





III. Чистое бюджетное кредитование

0





IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





V. Дефицит (профицит) бюджета;

0





VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0


  Приложение 4 к решению районного маслихата
  Приложение 10 к решению районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 133 –VI

Бюджет Тущыкудыкского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I.Доходы

91 502

1



Налоговые поступления

7 745


01


Подоходный налог

2 400



2

Индивидуальный подоходный налог

2 400


04


Hалоги на собственность

5 345



1

Hалоги на имущество

120



3

Земельный налог

125



4

Hалог на транспортные средства

5 100

2



Неналоговые поступления

354


01


Доходы от государственной собственности

134



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

134


06


Прочие неналоговые поступления

220



1

Прочие неналоговые поступления

220

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

83 403


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

83 403



2

Трансферты из областного бюджета

83 403


Функциональная группа

Сумма (тыс тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование






ІІ Расходы

91 502

1




Государственные услуги общего характера

25 429


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25 429



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 429




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 429

4




Образование

29 972


01



Дошкольное воспитание и обучение

29 972



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 972




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

29 972

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

2 319


02



Социальная помощь

2 319



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 319




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 319

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

10 577


02



Коммунальное хозяйство

8 814



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 814




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

8 814


03



Благоустройство населенных пунктов

1 763



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 763




008

Освещение улиц населенных пунктов

993




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

370




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

400

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

18 460


01



Деятельность в области культуры

18 460



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 460




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

18 460

13




Прочие

4 745


09



Прочие

4 745



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 745




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

4 745





III. Чистое бюджетное кредитование

0





IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0





VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0