"Курчатов қаласының 2018–2020 жылдарға арналған бюджеті туралы" Курчатов қалалық мәслихатының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 18/130-VІ шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Курчатов қалалық мәслихатының 2018 жылғы 23 қарашадағы № 26/197-VI шешімі. Шығыс Қазақстан облысы Әділет департаментінің Курчатов қалалық Әділет басқармасында 2018 жылғы 11 желтоқсанда № 5-3-134 болып тіркелді. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Курчатов қалалық мәслихатының 2018 жылғы 26 желтоқсандағы № 27/206-VI шешімімен.

      Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Курчатов қалалық мәслихатының 26.12.2018 № 27/206-VI шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).
      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109 - бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6 - бабы 1- тармағы 1) тармақшасына, "2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 16/176-VІ шешіміне өзгерістер енгізу туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2018 жылғы 15 қарашадағы № 24/275-VI (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5695 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Курчатов қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Курчатов қалалық мәслихатының "Курчатов қаласының 2018 – 2020 жылдарға арналған бюджеті туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5363 нөмірімен тіркелген, 2018 жылғы 3 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі Эталондық бақылау банкінде, 2018 жылғы 4 қаңтарда облыстық "7 дней" газетінде жарияланған) 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 18/130-VI шешіміне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "1. Курчатов қаласының 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2, 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2018 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 3 035 185,8 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 1 032 691,6 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 7 889,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 3 221,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 1 991 384,2 мың теңге;

      2) шығындар – 3 160 970,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 1 427 163,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 1 438 455,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 11 292,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 5 900,0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 5 900,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1 558 848,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 558 848,0 мың теңге.";

      6-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "6. 2018 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 251 209,2 мың теңге сомасында қарастырылсын.";

      келесі редакциядағы 6-1 тармақпен толықтырылсын:

      "6-1. 2018 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджеттен берілетін дамуға арналған нысаналы трансферттер 50 000,0 мың теңге сомасында қарастырылсын.";

      7-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "7. 2018 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 7 405,0 мың теңге сомасында қарастырылсын.";

      8-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "8. 2018 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен берілетін дамуға арналған нысаналы трансферттер 1 194 938,0 мың теңге сомасында қарастырылсын.";

      аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы Т. Жақсыбаев
      Курчатов қалалық мәслихатының
      Хатшысы Г. Қарымбаева

  Курчатов қалалық
мәслихатының
2018 жылғы 23 қарашадағы
№ 26/197-VІ
шешіміне қосымша
  Курчатов қалалық
мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 18/130-VІ
шешіміне қосымша

Курчатов қаласының 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




І. Кірістер

3 035 185,8

1



Салықтық түсімдер

1 032 691,6


01


Табыс салығы

447 113,0



2

Жеке табыс салығы

447 113,0


03


Әлеуметтік салық

397 999,3



1

Әлеуметтік салық

397 999,3


04


Меншікке салынатын салықтар

162 411,6



1

Мүлікке салынатын салықтар

98 400,0



3

Жер салығы

36 000,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

28 011,6


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

22 167,7



2

Акциздер

800,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

15 700,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

5 667,7


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

3 000,0



1

Мемлекеттік баж

3 000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

7 889,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

7 089,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

6 929,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 

160,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

800,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

800,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 221,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

421,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

421,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 800,0



1

Жерді сату

1 300,0



2

Материалдық емес активтердi сату

1 500,0

4



Трансферттердің түсімдері

1 991 384,2


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

1 991 384,2



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

1 991 384,2


Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

3 160 970,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

276 259,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

173 442,2



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

18 692,7




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 612,7




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

80,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

154 749,5




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

152 039,5




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 710,0


2



Қаржылық қызмет

653,3



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

653,3




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

413,3




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

240,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

102 163,5



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

23 993,1




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 543,1




013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

450,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

31 830,4




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 297,7




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

532,7



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

31 158,0




001

Жергілікті деңгейде білім, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 054,0




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 104,0



493


Ауданың (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі

15 182,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, өнеркәсіпті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 790,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

392,0

02




Қорғаныс

7 764,1


1



Әскери мұқтаждар

6 310,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

6 310,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

6 310,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

1 454,1



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 454,1




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 454,1

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

15 740,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

15 740,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

15 740,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

15 740,0

04




Бiлiм беру

904 681,1


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

175 111,8



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

172 642,8




003

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

67 633,8




040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

105 009,0



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

2 469,0




037

Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау

2 469,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

578 346,1



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

578 346,1




004

Жалпы білім беру

475 055,0




005

Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру

57 312,0




028

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

45 979,1


9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

151 223,2



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

151 223,2




009

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

39 981,2




020

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

4 137,9




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

107 104,1

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

145 730,4


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

6 045,4



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

3 114,8




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

3 114,8



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

2 930,6




030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

2 930,6


2



Әлеуметтік көмек

111 052,8



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

111 052,8




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

47 629,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

523,1




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

35 712,2




010

Үйде тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

394,5




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

4 518,0




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

1 947,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

20 329,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

28 632,2



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

28 632,2




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 523,2




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

163,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 646,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

300,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 499 579,8


1



Тұрғын үй шаруашылығы

31 068,6



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 450,0




003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

1 450,0



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

29 618,6




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

11 842,6




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

17 776,0


2



Коммуналдық шаруашылық

1 410 955,4



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

90 599,4




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

38 349,4




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

2 250,0




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

50 000,0



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

1 320 356,0




006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

1 320 356,0


3



Елді-мекендерді көркейту

57 555,8



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

57 555,8




015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

21 681,0




016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

10 642,0




017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

859,0




018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

24 373,8

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

148 097,8


1



Мәдениет саласындағы қызмет

67 017,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

67 017,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

67 017,0


2



Спорт

350,0



471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

350,0




014

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

350,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

20 770,8



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

18 194,8




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

10 212,0




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

7 982,8



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

2 576,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

2 576,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

59 960,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

30 607,0




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 915,0




010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

15,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

17 677,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

29 353,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 004,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

9 649,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 700,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

35 360,3


1



Ауыл шаруашылығы

35 360,3



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

2 108,6




010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

2 108,6



477


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі

17 783,0




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 850,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 933,0



800


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария және ветеринариялық бақылау бөлімі

15 468,7




001

Жергілікті деңгейде ветеринария және ветеринариялық бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 629,4




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

216,0




006

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

884,0




008

Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

1 330,1




009

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

98,3




010

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

3 310,9

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

13 873,6


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

13 873,6



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

13 873,6




001

Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 873,6

12




Көлiк және коммуникация

63 400,0


1



Автомобиль көлiгi

63 400,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

63 400,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

63 400,0

13




Басқалар

10 779,0


9



Басқалар

10 779,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

10 779,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

10 779,0

14




Борышқа қызмет көрсету

59,8


1



Борышқа қызмет көрсету

59,8



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

59,8




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

59,8

15




Трансферттер

39 645,9


1



Трансферттер

39 645,9



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

39 645,9




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

592,9




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

39 053,0





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

1 427 163,0





Бюджеттік кредиттер

1 438 455,0

07




Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

1 438 455,0


1



Тұрғын үй шаруашылығы

1 438 455,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 438 455,0




053

Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

1 438 455,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

11 292,0



01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

11 292,0




1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

11 292,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

5 900,0





Қаржы активтерін сатып алу

5 900,0

13




Басқалар

5 900,0


9



Басқалар

5 900,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 900,0




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

5 900,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 558 848,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

1 558 848,0


7



Қарыздар түсімдері

1 438 455,0



01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

1 438 455,0




2

Қарыз алу келісім - шарттары

1 438 455,0

16




Қарыздарды өтеу

11 292,0


1



Қарыздарды өтеу

11 292,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

11 292,0




005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

11 292,0


8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

131 685,0



01


Бюджет қаражаты қалдықтары

131 685,0




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

131 685,0


О внесении изменений и дополнений в решение Курчатовского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 18/130-VI "О бюджете города Курчатов на 2018-2020 годы"

Решение Курчатовского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23 ноября 2018 года № 26/197-VI. Зарегистрировано Управлением юстиции города Курчатова Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области 11 декабря 2018 года № 5-3-134. Утратило силу - решением Курчатовского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 26 декабря 2018 года № 27/206-VI.

      Сноска. Утратило силу - решением Курчатовского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 26.12.2018 № 27/206-VI (вводится в действие с 01.01.2019).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 15 ноября 2018 года № 24/275-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2017 года № 16/176-VI "Об областном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5695) Курчатовский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Курчатовского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 18/130-VI "О бюджете города Курчатов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5363, опубликовано 3 января 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде, 4 января 2018 года в областной газете "7 дней") следующие изменения и дополнения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Курчатов на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 3 035 185,8 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 1 032 691,6 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 7 889,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 3 221,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 1 991 384,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 3 160 970,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 1 427 163,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 1 438 455,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 11 292,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 5 900,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 5 900,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 558 848,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 558 848,0 тысяч тенге.";

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Предусмотреть в городском бюджете на 2018 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 251 209,2 тысяч тенге.";

      дополнить пунктом 6-1 в следующей редакции:

      "6-1. Предусмотреть в городском бюджете на 2018 год целевые трансферты на развитие из областного бюджета в сумме 50 000,0 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в следующей редакции:

      "7. Предусмотреть в городском бюджете на 2018 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 7 405,0 тысяч тенге.";

      пункт 8 изложить в следующей редакции:

      "8. Предусмотреть в городском бюджете на 2018 год целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета в сумме 1 194 938,0 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Председатель сессии Т. Жаксыбаев
      Секретарь
      Курчатовского городского маслихата Г. Карымбаева

  Приложение к решению
Курчатовского городского
маслихата
от 23 ноября 2018 года
№ 26/197-VІ
  Приложение 1 к решению
Курчатовского городского
маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 18/130-VІ

Бюджет города Курчатов на 2018 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




І. Доходы

3 035 185,8

1



Налоговые поступления

1 032 691,6


01


Подоходный налог

447 113,0



2

Индивидуальный подоходный налог

447 113,0


03


Социальный налог

397 999,3



1

Социальный налог

397 999,3


04


Налоги на собственность

162 411,6



1

Налоги на имущество

98 400,0



3

Земельный налог

36 000,0



4

Налог на транспортные средства

28 011,6


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

22 167,7



2

Акцизы

800,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

15 700,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

5 667,7


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

3 000,0



1

Государственная пошлина

3 000,0

2



Неналоговые поступления

7 889,0


01


Доходы от государственной собственности

7 089,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

6 929,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

160,0


06


Прочие неналоговые поступления

800,0



1

Прочие неналоговые поступления

800,0

3



Поступления от продажи основного капитала

3 221,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

421,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

421,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 800,0



1

Продажа земли

1 300,0



2

Продажа нематериальных активов

1 500,0

4



Поступления трансфертов

1 991 384,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 991 384,2



2

Трансферты из областного бюджета

1 991 384,2


Функциональная группа

Всего расходы (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

3 160 970,8

01




Государственные услуги общего характера

276 259,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

173 442,2



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

18 692,7




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

18 612,7




003

Капитальные расходы государственного органа

80,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

154 749,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

152 039,5




003

Капитальные расходы государственного органа

2 710,0


2



Финансовая деятельность

653,3



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

653,3




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

413,3




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

240,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

102 163,5



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

23 993,1




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

23 543,1




013

Капитальные расходы государственного органа

450,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

31 830,4




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

31 297,7




015

Капитальные расходы государственного органа

532,7



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

31 158,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования, физической культуры и спорта

30 054,0




018

Капитальные расходы государственного органа

1 104,0



493


Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения)

15 182,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма

14 790,0




003

Капитальные расходы государственного органа

392,0

02




Оборона

7 764,1


1



Военные нужды

6 310,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

6 310,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

6 310,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

1 454,1



122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 454,1




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 454,1

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

15 740,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

15 740,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

15 740,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

15 740,0

04




Образование

904 681,1


1



Дошкольное воспитание и обучение

175 111,8



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

172 642,8




003

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

67 633,8




040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

105 009,0



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

2 469,0




037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

2 469,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

578 346,1



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

578 346,1




004

Общеобразовательное обучение

475 055,0




005

Дополнительное образование для детей и юношества

57 312,0




028

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

45 979,1


9



Прочие услуги в области образования

151 223,2



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

151 223,2




009

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

39 981,2




020

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

4 137,9




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

107 104,1

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

145 730,4


1



Социальное обеспечение

6 045,4



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 114,8




005

Государственная адресная социальная помощь

3 114,8



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

2 930,6




030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

2 930,6


2



Социальная помощь

111 052,8



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

111 052,8




002

Программа занятости

47 629,0




006

Оказание жилищной помощи

523,1




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

35 712,2




010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

394,5




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4 518,0




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

1 947,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

20 329,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

28 632,2



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

28 632,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

23 523,2




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

163,0




021

Капитальные расходы государственного органа

4 646,0




050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы

300,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 499 579,8


1



Жилищное хозяйство

31 068,6



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 450,0




003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

1 450,0



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

29 618,6




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

11 842,6




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

17 776,0


2



Коммунальное хозяйство

1 410 955,4



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

90 599,4




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

38 349,4




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

2 250,0




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

50 000,0



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

1 320 356,0




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 320 356,0


3



Благоустройство населенных пунктов

57 555,8



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

57 555,8




015

Освещение улиц в населенных пунктах

21 681,0




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 642,0




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

859,0




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

24 373,8

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

148 097,8


1



Деятельность в области культуры

67 017,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

67 017,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

67 017,0


2



Спорт

350,0



471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

350,0




014

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

350,0


3



Информационное пространство

20 770,8



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

18 194,8




006

Функционирование районных (городских) библиотек

10 212,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

7 982,8



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

2 576,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

2 576,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

59 960,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

30 607,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

12 915,0




010

Капитальные расходы государственного органа

15,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

17 677,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

29 353,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

17 004,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

9 649,0




006

Капитальные расходы государственного органа

2 700,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

35 360,3


1



Сельское хозяйство

35 360,3



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

2 108,6




010

Развитие объектов сельского хозяйства

2 108,6



477


Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения)

17 783,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений

13 850,0




003

Капитальные расходы государственного органа

3 933,0



800


Отдел ветеринарии и ветеринарного контроля района (города областного значения)

15 468,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии и ветеринарного контроля

9 629,4




003

Капитальные расходы государственного органа

216,0




006

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

884,0




008

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

1 330,1




009

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

98,3




010

Проведение противоэпизоотических мероприятий

3 310,9

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

13 873,6


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

13 873,6



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

13 873,6




001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне

13 873,6

12




Транспорт и коммуникации

63 400,0


1



Автомобильный транспорт

63 400,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

63 400,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

63 400,0

13




Прочие

10 779,0


9



Прочие

10 779,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

10 779,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

10 779,0

14




Обслуживание долга

59,8


1



Обслуживание долга

59,8



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

59,8




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

59,8

15




Трансферты

39 645,9


1



Трансферты

39 645,9



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

39 645,9




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

592,9




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

39 053,0





III. Чистое бюджетное кредитование

1 427 163,0





Бюджетные кредиты

1 438 455,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 438 455,0


1



Жилищное хозяйство

1 438 455,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 438 455,0




053

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

1 438 455,0


5



Погашение бюджетных кредитов

11 292,0



01


Погашение бюджетных кредитов

11 292,0




1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

11 292,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами:

5 900,0





Приобретение финансовых активов

5 900,0

13




Прочие

5 900,0


9



Прочие

5 900,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 900,0




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

5 900,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 558 848,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 558 848,0


7



Поступления займов

1 438 455,0



01


Внутренние государственные займы

1 438 455,0




2

Договоры займа

1 438 455,0

16




Погашение займов

11 292,0


1



Погашение займов

11 292,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

11 292,0




005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

11 292,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

131 685,0



01


Остатки бюджетных средств

131 685,0




1

Свободные остатки бюджетных средств

131 685,0