Көкпекті аудандық мәслихатының 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 43-2 "2020-2022 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 2020 жылғы 31 наурыздағы № 45-6/1 шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2020 жылғы 2 сәуірде № 6840 болып тіркелді. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 55-2 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 25.12.2020 № 55-2 шешімімен (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).
      ЗҚАИ-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 73, 75 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 13 наурыздағы № 36/410-VI "2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2019 жылғы 13 желтоқсандағы № 35/389-VI шешіміне өзгерістер енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6778 тіркелген) шешіміне сәйкес, Көкпекті аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Көкпекті аудандық мәслихатының 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 43-2 "2020-2022 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6472 тіркелген, 2020 жылғы 13 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі Эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "1. 2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 10 917 167,6 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 925 735,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 17 701,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 20 005,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 9 953 726,6 мың теңге;

      2) шығындар – 10 997 379,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 78 814,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 107 366,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 28 552,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 33 000,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 33 000,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 34 397,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – -34 397,6 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 107 366,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 28 552,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 113 211,6 теңге.";

      6 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "6. 2020 жылға арналған аудандық бюджетте мұқтаж азаматтардың жеке санаттарына арналған әлеуметтік көмекке облыстық бюджеттен 26 848,0 мың теңге көлемінде ағымдағы нысаналы трансферттер ескерілсін.";

      аталған шешімнің 1, 4, 5, 6 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      сессия төрағасы А. Бойков
      Көкпекті аудандық мәслихат хатшысы Т. Сарманов

  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 31 наурызы
№ 45-6/1 шешіміне 1 қосымша
  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 43-2 шешіміне 1 қосымша

2020 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

Сомасы (мың теңге)




І.КІРІСТЕР

10 917 167,6

1



Салықтық түсімдер

925 735,0


1


Табыс салығы

440 830,0



1

Корпоративтік табыс салығы

56 680,0



2

Жеке табыс салығы

384 150,0


3


Әлеуметтiк салық

393 855,0



1

Әлеуметтік салық

393 855,0


4


Меншiкке салынатын салықтар

53 100,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

46 500,0



5

Бірыңғай жер салығы

6 600,0


5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

31 950,0



2

Акциздер

3 500,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

22 000,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

6 250,0



5

Ойын бизнесіне салық

200,0


8


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

6 000,0



1

Мемлекеттік баж

6 000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

17 701,0


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

831,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

800,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

31,0


4


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 870,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 870,0


6


Басқа да салықтық емес түсiмдер

15 000,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

15 000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

20 005,0


3


Жердi және материалдық емес активтердi сату

20 005,0



1

Жерді сату

20 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

5,0

4



Трансферттердің түсімдері

9 953 726,6


1


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

616,6



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

616,6


2


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

9 953 110,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

9 953 110,0


Функционалдық топ


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

Сомасы (мың теңге)





ІІ. ШЫҒЫНДАР

10 997 379,2

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

743 404,6


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

165 578,0



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

20 654,0




1

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 654,0




3

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

144 924,0




1

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

144 332,0




3

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

192,0




113

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

400,0


2



Қаржылық қызмет

73 521,6



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

73 521,6




1

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 501,6




3

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 200,0




10

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару,  жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды  реттеу

660,0




18

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

37 160,0




28

Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу

9 000,0




113

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

20 965,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

20 965,0




1

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 965,0




4

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

483 340,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

436 388,0




1

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 847,0




13

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0




113

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

416 541,0



482


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және туризм бөлімі

15 666,0




1

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 666,0




3

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

31 286,0




1

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 286,0




3

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0




32

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0

2




Қорғаныс

19 452,8


1



Әскери мұқтаждар

10 727,8



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

10 727,8




5

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

10 727,8


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

8 725,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

8 725,0




6

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

6 225,0




7

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

2 500,0

3




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

2 500,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

2 500,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 500,0




21

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

2 500,0

4




Бiлiм беру

4 175 779,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

279 254,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

279 254,0




9

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

277 318,0




40

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

1 936,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

3 646 270,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

3 549 824,0




3

Жалпы білім беру

3 479 111,0




6

Балаларға қосымша білім беру

70 713,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

96 446,0




17

Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру

96 446,0


9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

250 255,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

250 255,0




1

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 962,0




5

Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

38 334,0




7

Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

700,0




12

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

55,0




15

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

14 110,0




67

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

154 094,0




113

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

26 000,0

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

549 020,7


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

227 469,7



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

17 176,0




30

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

17 176,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

210 293,7




10

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

210 293,7


2



Әлеуметтiк көмек

304 097,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

304 097,0




4

Жұмыспен қамту бағдарламасы

80 520,0




6

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

20 081,0




7

Тұрғын үйге көмек көрсету

3 416,0




9

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

2 277,0




11

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

36 039,0




14

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

117 039,0




17

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

2 000,0




23

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

42 725,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

17 454,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

17 454,0




18

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

8 500,0




50

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

8 954,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 641 224,6


1



Тұрғын үй шаруашылығы


24 250,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

15 000,0




3

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

15 000,0




4

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

0,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

9 250,0




3

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

9 250,0


2



Коммуналдық шаруашылық

3 522 974,6



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

149 967,6




12

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

149 967,6



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

3 373 007,0




58

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

3 373 007,0


3



Елді-мекендерді көркейту

94 000,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

94 000,0




18

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

94 000,0

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

470 751,2


1



Мәдениет саласындағы қызмет

178 878,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

178 878,0




3

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

178 878,0


2



Спорт

41 520,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

41 520,0




1

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 904,0




4

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0




5

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

24 116,0




6

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)  деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

1 500,0




7

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала)  құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

4 000,0




32

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

0,0




8

Cпорт объектілерін дамыту

0,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

82 001,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

62 001,0




6

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

54 492,0




7

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

7 509,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

20 000,0




2

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

20 000,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

168 352,2



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

131 300,2




1

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 675,2




10

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0




32

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0




113

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

119 625,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

37 052,0




1

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 314,0




3

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

13 738,0




6

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0




32

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

93 889,2


1



Ауыл шаруашылығы

55 080,2



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

20 734,0




1

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 734,0




6

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

34 346,2




1

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 030,2




3

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0




5

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0,0




7

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

1 500,0




8

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

0,0




9

Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

0,0




10

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

0,0




11

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

19 816,0


6



Жер қатынастары

18 778,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

18 778,0




1

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 778,0




6

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

0,0




7

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

20 031,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

20 031,0




99

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

20 031,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

18 491,5


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

18 491,5



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

18 491,5




1

Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 491,5




15

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

12




Көлiк және коммуникация

336 659,0


1



Автомобиль көлiгi

335 386,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

335 386,0




23

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

60 000,0




51

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

275 386,0


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

1 273,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 273,0




24

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы, ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

1 273,0

13




Басқалар

415 186,2


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

37 626,2



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

37 626,2




55

"Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

37 626,2


9



Басқалар

377 560,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

18 000,0




12

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

18 000,0




26

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0,0




66

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0,0




62

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

67 459,0




96

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

67 459,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

292 101,0




79

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

292 101,0

14




Борышқа  қызмет көрсету

31,0


1



Борышқа қызмет көрсету

31,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

31,0




13

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

31,0

15




Трансферттер

530 989,4


1



Трансферттер

530 989,4



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

530 989,4




6

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

49 143,6




24

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

112 814,8




38

Субвенциялар

344 286,0




54

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

24 745,0





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

78 814,0





Бюджеттік кредиттер

107 366,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

107 366,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

107 366,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

107 366,0




6

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

107 366,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

28 552,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

28 552,0



1


Бюджеттік кредиттерді өтеу

28 552,0




1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

28 552,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

33 000,0





Қаржы активтерін сатып алу

33 000,0

13




Басқалар

33 000,0


9



Басқалар

33 000,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

33 000,0




65

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

33 000,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

34 397,6





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

-34 397,6





Қарыздар түсімі

107 366,0


7



Қарыздар түсімдері

107 366,0



1


Мемлекеттік ішкі қарыздар

107 366,0




2

Қарыз алу келісім-шарттары

107 366,0





Қарыздарды өтеу

28 552,0

16




Қарыздарды өтеу

28 552,0


1



Қарыздарды өтеу

28 552,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

28 552,0




8

Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

28 552,0


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

113 211,6



1


Бюджет қаражаты қалдықтары

113 211,6




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

113 211,6

  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 31 наурызы
№ 45-6/1 шешіміне 2 қосымша
  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 43-2 шешіміне 4 қосымша

2020 жылға арналған облыстық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

Атауы

Сомасы (мың теңге)

1

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде еңбек нарығын дамытуға бағытталған шараларды іске асыруға, соның ішінде:

29 223,0

-талап етілген кәсіптер бойынша жұмыс кадрларын қысқа мерзімді оқытуға

10 100,0

-көшіп-қонуға субсидиялар

13 800,0

-жастар тәжірибесіне

1 193,0

-қоныс аударушылар және оралмандар үшін тұрғын үй жалдау (жалға алу) бойынша шығындарды өтеуге субсидиялар

4 130,0

2

Білім саласына, соның ішінде:

269 075,0

-"Ең үздік орта білім беру ұйымы" әкім грантына

34 000,0

-инклюзивті білім беруді дамытуға

26 671,0

-білім беру нысандарын күрделі жөндеуге

128 426,0

-білім беру нысендарын ағымдағы жөндеуге

68 988,0

- кепілді әлеуметтік пакет ауқымында аз қамтылған отбасылардан шыққан балаларға аяқ киім сатып алуға

10 990,0

3

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын күтіп ұстауға

60 000,0

4

Мәдениет саласы нысандарын ағымдағы жөндеуге

59 625,0

5

Елді мекендерді жайластыруға, соның ішінде:

257 000,0

-IV деңгейдегі бюджеттегі ауылдық округтерді аббантандыруға

194 000,0

-су тазарту блоктік-модульдік станцияларын орнатуға

63 000,0

6

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамытуға

69 567,0


Барлығы

744 490,0

  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 31 наурызы
№ 45-6/1 шешіміне 3 қосымша
  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 43-2 шешіміне 5 қосымша

2020 жылға арналған облыстық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері

Атауы

Сомасы (мың теңге)

1

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға, соның ішінде жобалар бойынша:

371 630,0

Самар ауылындағы су құбырлары желісін қайта құру

50 000,0

Көкпекті ауылындағы суалу ғимаратын қайта құру

21 079,0

Көкжайык ауылында су құбырлары желісінің құрылысы

40 000,0

Кұлынжон ауылында су құбырлары желісінің құрылысы

35 000,0

Аққала ауылында су құбырлары желісінің құрылысы

35 000,0

Үлкенбөкен ауылында су құбырлары желісінің құрылысы

50 000,0

Көкжыра ауылында су құбырлары желісінің құрылысы

50 551,0

Преображенка ауылында су құбырлары желісінің құрылысы

20 000,0

Миролюбовка ауылында су құбырлары желісінің құрылысы

20 000,0

Мариногорка ауылында су құбырлары желісінің құрылысы

20 000,0

Үлгілімалшы ауылында су құбырлары желісінің құрылысы

20 000,0

Самар ауылындағы суалу ғимаратын қайта құру

10 000,0

2

"Самар ауылында аз қамтылған және көп балалы отбасыларға арналған 10 екі пәтерлі тұрғын үйлер құрылысы" ЖСҚ әзірлеуге

4 500,0


Барлығы

376 130,0

  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 31 наурызы
№ 45-6/1 шешіміне 4 қосымша
  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 43-2 шешіміне 6 қосымша

2020 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

Атауы

Сомасы (мың теңге)

1

2017-2021 жылдарға арналған "Еңбек" нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде еңбек нарығын дамытуға бағытталған шараларды іске асыруға, соның ішінде:

31 112,0

-еңбекақыны ішінара субсидиялауға

4 683,0

-көшіп-қонуға субсидия ұсынуға

2 062,0

-жастар тәжірибесіне

6 362,0

-тұрғы-үйді жалға алу (жалдау) және коммуналдық шығындарын өтеуге

6 871,0

-жаңа бизнес идеяларын іске асыруға қоныс аударушыларға гранттар ұсынуға (100 АЕК)

3 711,0

-жаңа бизнес идеяларын іске асыруға қоныс аударушыларға гранттар ұсынуға (200 АЕК)

7 423,0

2

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсартуға, соның ішінде:

8 954,0

-мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайтуға

6 271,0

-техникалық көмекші (өтемдеуші) құралдар Тізбесін кеңейтуге

2 683,0

3

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек көрсетуге, соның ішінде:

201 167,0

-атаулы әлеуметтік көмек төлеуге

189 865,0

-балаларға кепілді әлеуметтік пакет

11 302,0

4

Әлеуметтік қорғау мемлекеттік ұйымдарындағы жұмысшылардың еңбекақысына үстеме ақы белгілеуге

18 343,0

5

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарындағы педагогтардың біліктік санаттарына үстеме ақы төлеуге

193 015,0

6

Педагогтардың еңбекақысын ұлғайтуға, соның ішінде:

356 489,0

-мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында

43 596,0

-мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында

312 893,0

7

Мемлекеттік мәдениет ұйымдары және мұрағат мекемелерінің басқару және негізгі қызметкерлеріне мәдениет ұйымдарында және мұраған мекемелерінде ерекше еңбек жағдайы үшін лауазымдық ақыларына үстеме ақы белгілеуге

37 087,0

8

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамытуға

222 534,0

9

Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыруға

275 386,0


Барлығы

1 344 087,0


О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 23 декабря 2019 года № 43-2 "О Кокпектинском районном бюджете на 2020-2022 годы"

Решение Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 31 марта 2020 года № 45-6/1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 2 апреля 2020 года № 6840. Утратило силу - решением Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 25 декабря 2020 года № 55-2

      Сноска. Утратило силу - решением Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 25.12.2020 № 55-2 (вводится в действие с 01.01.2021).
      Примечание ИЗПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьями 73, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 марта 2020 года № 36/410-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2019 года № 35/389-VI "Об областном бюджете на 2020-2022 годы" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6778), Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата от 23 декабря 2019 года № 43-2 "О Кокпектинском районном бюджете на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6472, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 13 января 2020 года) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 10 917 167,6 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 925 735,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 17 701,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 20 005,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 9 953 726,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 10 997 379,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 78 814,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 107 366,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 28 552,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 33 000,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 33 000,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 34 397,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -34 397,6 тысяч тенге:

      поступление займов – 107 366,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 28 552,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 113 211,6 тенге.";

      в пункте 2 слово "Сарыбелский" заменить словом "Сарыбельский", на государственном языке не изменяется;

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Учесть в районном бюджете на 2020 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в размере 26 848,0 тысяч тенге на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан.";

      приложения 1, 4, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.

      председатель сессии А. Бойков
      Секретарь Кокпектинского районного маслихата Т. Сарманов

  Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 31 марта 2020 года
№ 45-6/1
  Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 23 декабря 2019 года
№ 43-2

Районный бюджет на 2020 год

Категория


Класс



Подкласс




Наименование

Сумма (тысяч тенге)




І. ДОХОДЫ

10 917 167,6

1



Налоговые поступления

925 735,0


1


Подоходный налог

440 830,0



1

Корпоративный подоходный налог

56 680,0



2

Индивидуальный подоходный налог

384 150,0


3


Социальный налог

393 855,0



1

Социальный налог

393 855,0


4


Hалоги на собственность

53 100,0



1

Hалоги на имущество

46 500,0



5

Единый земельный налог

6 600,0


5


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

31 950,0



2

Акцизы

3 500,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

22 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

6 250,0



5

Налог на игорный бизнес

200,0


8


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

6 000,0



1

Государственная пошлина

6 000,0

2



Неналоговые поступления

17 701,0


1


Доходы от государственной собственности

831,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

800,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

31,0


4


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 870,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 870,0


6


Прочие неналоговые поступления

15 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

15 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

20 005,0


3


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

20 005,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

20 000,0



2

Продажа нематериальных активов

5,0

4



Поступления трансфертов

9 953 726,6


1


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

616,6



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

616,6


2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9 953 110,0



2

Трансферты из областного бюджета

9 953 110,0


Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма (тысяч тенге)





II. ЗАТРАТЫ

10 997 379,2

1




Государственные услуги общего характера

743 404,6


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

165 578,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

20 654,0




1

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

20 654,0




3

Капитальные расходы государственного органа

0,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

144 924,0




1

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

144 332,0




3

Капитальные расходы государственного органа

192,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

400,0


2



Финансовая деятельность

73 521,6



452


Отдел финансов района (города областного значения)

73 521,6




1

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

25 501,6




3

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 200,0




10

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

660,0




18

Капитальные расходы государственного органа

37 160,0




28

Приобретение имущества в коммунальную собственность

9 000,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

0,0


5



Планирование и статистическая деятельность

20 965,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

20 965,0




1

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

20 965,0




4

Капитальные расходы государственного органа

0,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

483 340,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

436 388,0




1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

19 847,0




13

Капитальные расходы государственного органа

0,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

416 541,0



482


Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения)

15 666,0




1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма

15 666,0




3

Капитальные расходы государственного органа

0,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

31 286,0




1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния

31 286,0




3

Капитальные расходы государственного органа

0,0




32

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0

2




Оборона

19 452,8


1



Военные нужды

10 727,8



122


Аппарат акима района (города областного значения)

10 727,8




5

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

10 727,8


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

8 725,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

8 725,0




6

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

6 225,0




7

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

2 500,0

3




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

2 500,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

2 500,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 500,0




21

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

2 500,0

4




Образование

4 175 779,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

279 254,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

279 254,0




9

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

277 318,0




40

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

1 936,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

3 646 270,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

3 549 824,0




3

Общеобразовательное обучение

3 479 111,0




6

Дополнительное образование для детей

70 713,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

96 446,0




17

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

96 446,0


9



Прочие услуги в области образования

250 255,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

250 255,0




1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

16 962,0




5

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

38 334,0




7

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

700,0




12

Капитальные расходы государственного органа

55,0




15

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

14 110,0




67

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

154 094,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

26 000,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

549 020,7


1



Социальное обеспечение

227 469,7



464


Отдел образования района (города областного значения)

17 176,0




30

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

17 176,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

210 293,7




10

Государственная адресная социальная помощь

210 293,7


2



Социальная помощь

304 097,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

304 097,0




4

Программа занятости

80 520,0




6

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

20 081,0




7

Оказание жилищной помощи

3 416,0




9

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

2 277,0




11

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

36 039,0




14

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

117 039,0




17

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

2 000,0




23

Обеспечение деятельности центров занятости населения

42 725,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

17 454,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

17 454,0




18

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

8 500,0




50

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

8 954,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 641 224,6


1



Жилищное хозяйство

24 250,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

15 000,0




3

Организация сохранения государственного жилищного фонда

15 000,0




4

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

0,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

9 250,0




3

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

9 250,0


2



Коммунальное хозяйство

3 522 974,6



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

149 967,6




12

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

149 967,6



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

3 373 007,0




58

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

3 373 007,0


3



Благоустройство населенных пунктов

94 000,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

94 000,0




18

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

94 000,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

470 751,2


1



Деятельность в области культуры

178 878,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

178 878,0




3

Поддержка культурно-досуговой работы

178 878,0


2



Спорт

41 520,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

41 520,0




1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

11 904,0




4

Капитальные расходы государственного органа

0,0




5

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

24 116,0




6

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

1 500,0




7

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 000,0




32

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

0,0




8

Развитие объектов спорта

0,0


3



Информационное пространство

82 001,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

62 001,0




6

Функционирование районных (городских) библиотек

54 492,0




7

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

7 509,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

20 000,0




2

Услуги по проведению государственной информационной политики

20 000,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

168 352,2



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

131 300,2




1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

11 675,2




10

Капитальные расходы государственного органа

0,0




32

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

119 625,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

37 052,0




1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

23 314,0




3

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

13 738,0




6

Капитальные расходы государственного органа

0,0




32

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

93 889,2


1



Сельское хозяйство

55 080,2



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

20 734,0




1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

20 734,0




6

Капитальные расходы государственного органа

0,0



473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

34 346,2




1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

13 030,2




3

Капитальные расходы государственного органа

0,0




5

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

0,0




7

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

1 500,0




8

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

0,0




9

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

0,0




10

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

0,0




11

Проведение противоэпизоотических мероприятий

19 816,0


6



Земельные отношения

18 778,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

18 778,0




1

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

18 778,0




6

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

0,0




7

Капитальные расходы государственного органа

0,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

20 031,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

20 031,0




99

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

20 031,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

18 491,5


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

18 491,5



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

18 491,5




1

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

18 491,5




15

Капитальные расходы государственного органа

0,0

12




Транспорт и коммуникации

336 659,0


1



Автомобильный транспорт

335 386,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

335 386,0




23

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

60 000,0




51

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

275 386,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

1 273,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 273,0




24

Организация внутри поселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

1 273,0

13




Прочие

415 186,2


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

37 626,2



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

37 626,2




55

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

37 626,2


9



Прочие

377 560,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

18 000,0




12

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

18 000,0




26

Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

0,0




66

Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих

0,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0




62

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

67 459,0




96

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

67 459,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

292 101,0




79

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

292 101,0

14




Обслуживание долга

31,0


1



Обслуживание долга

31,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

31,0




13

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

31,0

15




Трансферты

530 989,4


1



Трансферты

530 989,4



452


Отдел финансов района (города областного значения)

530 989,4




6

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

49 143,6




24

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

112 814,8




38

Субвенции

344 286,0




54

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

24 745,0





III. Чистое бюджетное кредитование

78 814,0





Бюджетные кредиты

107 366,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

107 366,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

107 366,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

107 366,0




6

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

107 366,0





Погашение бюджетных кредитов

28 552,0


5



Погашение бюджетных кредитов

28 552,0



1


Погашение бюджетных кредитов

28 552,0




1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

28 552,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

33 000,0





Приобретение финансовых активов

33 000,0

13




Прочие

33 000,0


9



Прочие

33 000,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

33 000,0




65

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

33 000,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

34 397,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-34 397,6





Поступление займов

107 366,0


7



Поступления займов

107 366,0



1


Внутренние государственные займы

107 366,0




2

Договоры займа

107 366,0





Погашение займов

28 552,0

16




Погашение займов

28 552,0


1



Погашение займов

28 552,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

28 552,0




8

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

28 552,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

113 211,6



1


Остатки бюджетных средств

113 211,6




1

Свободные остатки бюджетных средств

113 211,6

  Приложение 2
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 31 марта 2020 года
№ 45-6/1
  Приложение 4
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 23 декабря 2019 года
№ 43-2

Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2020 год

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

1

На реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, в том числе:

29 223,0

-на краткосрочное обучение рабочих кадров по востребованным профессиям

10 100,0

-субсидии на переезд

13 800,0

-на молодежную практику

1 193,0

-субсидии на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов

4 130,0

2

По сфере образования, в том числе:

269 075,0

грант акима "Лучшая организация среднего образования"

34 000,0

-на развитие инклюзивного образования

26 671,0

-на капитальный ремонт объектов образования

128 426,0

-на текущий ремонт объектов образования

68 988,0

- на приобретение обуви детям из малообеспеченных семей в рамках гарантированного социального пакета

10 990,0

3

На содержание автомобильных дорог районного значения

60 000,0

4

На текущий ремонт объектов культуры

59 625,0

5

На обустройство населенных пунктов, в том числе:

257 000,0

-благоустройство сельских населенных пунктов

194 000,0

-установка блочно-модульных станций очистки воды

63 000,0

6

На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі"

69 567,0


Итого

744 490,0

  Приложение 3
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 31 марта 2020 года
№ 45-6/1
  Приложение 5
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 23 декабря 2019 года
№ 43-2

Целевые трансферты на развитие из областного бюджета на 2020 год

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

1

На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, в том числе по проектам:

371 630,0

Реконструкция водопроводных сетей в с.Самарское

50 000,0

Реконструкция водозаборных сооружений в с.Кокпекты

21 079,0

Строительство водопроводных сетей в с.Кокжайык

40 000,0

Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон

35 000,0

Строительство водопроводных сетей в с.Аккала

35 000,0

Строительство водопроводных сетей в с.Улкенбокен

50 000,0

Строительство водопроводных сетей в с.Кокжыра

50 551,0

Строительство водопроводных сетей в селе Преображенка

20 000,0

Строительство водопроводных сетей в с.Миролюбовка

20 000,0

Строительство водопроводных сетей в с.Мариногорка

20 000,0

Строительство водопроводных сетей в с.Ульгилималшы

20 000,0

Реконструкция водозаборных сооружений в с.Самарское

10 000,0

2

На разработку ПСД "Строительство 10-ти двухквартирных домов для малообеспеченных и многодетных семей в селе Самарское"

4 500,0


Итого

376 130,0

  Приложение 4
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 31 марта 2020 года
№ 45-6/1
  Приложение 6
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 23 декабря 2019 года
№ 43-2

Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на 2020 год

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

1

На реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек", в том числе:

31 112,0

- на частичное субсидирование заработной платы

4 683,0

- на предоставление субсидий на переезд

2 062,0

- на молодежную практику

6 362,0

- на аренду (найм) жилья и возмещение коммунальных затрат

6 871,0

- грантам переселенцам на реализацию новых бизнес идей (100 МРП)

3 711,0

- грантам переселенцам на реализацию новых бизнес идей (200 МРП)

7 423,0

2

На обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан, в том числе:

8 954,0

- на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами

6 271,0

- на расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств

2 683,0

3

На выплату государственной адресной социальной помощи, в том числе:

201 167,0

- на выплату адресной социальной помощи

189 865,0

- на гарантированный социальный пакет детям

11 302,0

4

На установление доплат к заработной плате работников в государственных организациях социальной защиты

18 343,0

5

На доплату за квалификационную категорию педагогам в государственных организациях среднего образования

193 015,0

6

На увеличение оплаты труда педагогов, в том числе:

356 489,0

- в государственных организациях дошкольного образования

43 596,0

- в государственных организациях среднего образования

312 893,0

7

На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений

37 087,0

8

На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі"

222 534,0

9

На реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

275 386,0


Итого

1 344 087,0