Көкшетау қалалық мәслихатының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № С-49/9 "2021-2023 жылдарға арналған Краснояр ауылдық округі және Станционный кентінің бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2021 жылғы 17 наурыздағы № С-3/6 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2021 жылғы 26 наурызда № 8400 болып тіркелді

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 109-1 бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына сәйкес, Көкшетау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Көкшетау қалалық мәслихатының "2021-2023 жылдарға арналған Краснояр ауылдық округі және Станционный кентінің бюджеті туралы" 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № С-49/9 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8301 болып тіркелген, 2021 жылғы 15 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2021-2023 жылдарға арналған Краснояр ауылдық округі және Станционный кентінің бюджеттері туралы";

      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1. 2021–2023 жылдарға арналған Краснояр ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 1-1 және 1-2 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 191 292,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 23 467,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 553,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      трансферттер түсімі –167 272,0 мың теңге;

      2) шығындар – 199 700,7 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, соның ішінде:

      қаржылық активтерін сатып алу – 0 теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 8 408,7 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –8 408,7 мың теңге.";

      2 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "2. 2021–2023 жылдарға арналған Станционный кентінің бюджеті тиісінше 2, 2-1 және 2-2 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер –177 361,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 860,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      трансферттер түсімі –173 501,0 мың теңге;

      2) шығындар – 178 684,9 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, соның ішінде:

      қаржылық активтерін сатып алу – 0 теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1 323,9 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 323,9 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1 және 2 қосымшалары осы шешімнің 1 және 2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Көкшетау қалалық мәслихаты
сессиясының төрайымы
Р.Арыстанкызы
      Көкшетау қалалық мәслихатының хатшысы Р.Калишев

      КЕЛІСІЛДІ"

      Көкшетау қаласының әкімдігі

  Көкшетау қалалық
мәслихатының
2021 жылғы 17 наурыздағы
№ С-3/6 шешіміне
1 қосымша
  Көкшетау қалалық
мәслихатының
2020 жылғы 25 желтоқсандағы
№ С-49/9 шешіміне
1 қосымша

2021 жылға арналған Краснояр ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

191292,0

1



Салықтық түсімдер

23467,0

1

01


Табыс салығы

1499,0



2

Жеке табыс салығы

1499,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

21778,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

3500,0



3

Жер салығы

1500,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

16778,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

190,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

190,0

2



Салықтық емес түсiмдер

553,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

548,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

548,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5,0

4



Трансферттер түсімі

167272,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

167272,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

167272,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

199700,7

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38240,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38240,5



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38240,5

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

55826,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

55826,2



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

23130,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

18458,2



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

14238,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

62225,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

62225,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

62225,0

12



Көлiк және коммуникация

33703,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33703,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

33703,0

13



Басқалар

9706,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9706,0



040

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

9706,0




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-8408,7




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

8408,7

 
  Көкшетау қалалық
мәслихатының
2021 жылғы 17 наурыздағы
№ С-3/6 шешіміне
2 қосымша
  Көкшетау қалалық
мәслихатының
2020 жылғы 25 желтоқсандағы
№ С-49/9 шешіміне
2 қосымша

2021 жылға арналған Станционный кентінің бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

177361,0

1



Салықтық түсімдер

3860,0

1

01


Табыс салығы

240,0



2

Жеке табыс салығы

240,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

3620,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

540,0



3

Жер салығы

875,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2205,0

4



Трансферттер түсімі

173501,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

173501,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

173501,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

178684,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20092,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20092,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20092,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

69529,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

69529,9



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9634,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

29437,9



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

30458,0

12



Көлiк және коммуникация

89063,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

89063,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

89063,0




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1323,9




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1323,9


О внесении изменений в решение Кокшетауского городского маслихата от 25 декабря 2020 года № С-49/9 "О бюджете на 2021-2023 годы Красноярского сельского округа и поселка Станционный"

Решение Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 17 марта 2021 года № С-3/6. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 26 марта 2021 года № 8400

      В соответствии со статьей 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Кокшетауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кокшетауского городского маслихата "О бюджете на 2021-2023 годы Красноярского сельского округа и поселка Станционный" от 25 декабря 2020 года № С-49/9 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 8301, опубликовано 15 января 2021 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:

      заголовок указанного решения изложить в следующей редакции:

      "О бюджетах на 2021-2023 годы Красноярского сельского округа и поселка Станционный";

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Красноярского сельского округа на 2021–2023 годы согласно приложениям 1, 1-1 и 1-2 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы –191 292,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 23 467,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 553,0 тысячи тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге,

      поступления трансфертов – 167 272,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 199 700,7 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -8 408,7 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 408,7 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Утвердить бюджет поселка Станционный на 2021–2023 годы согласно приложениям 2, 2-1 и 2-2 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы – 177 361,0 тысяча тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3 860,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0 тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге,

      поступления трансфертов – 173 501,0 тысяча тенге;

      2) затраты – 178 684,9 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 1 323,9 тысячи тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 323,9 тысячи тенге.";

      приложения 1 и 2 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2021 года.

     
      Председатель сессии
Кокшетауского городского маслихата
Р.Арыстанкызы
      Секретарь Кокшетауского городского маслихата Р.Калишев

      "СОГЛАСОВАНО"

      Акимат города Кокшетау

  Приложение 1 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 17 марта
2021 года № С-3/6
  Приложение 1 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 25 декабря
2020 года № С-49/9

Бюджет на 2021 год Красноярского сельского округа

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

191292,0

1



Налоговые поступления

23467,0

1

01


Подоходный налог

1499,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1499,0

1

04


Hалоги на собственность

21778,0



1

Hалоги на имущество

3500,0



3

Земельный налог

1500,0



4

Hалог на транспортные средства

16778,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

190,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

190,0

2



Неналоговые поступления

553,0

2

01


Доходы от государственной собственности

548,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

548,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

5,0



1

Прочие неналоговые поступления

5,0

4



Поступления трансфертов

167272,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

167272,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

167272,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

199700,7

01



Государственные услуги общего характера

38240,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38240,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38240,5

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

55826,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55826,2



008

Освещение улиц в населенных пунктах

23130,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

18458,2



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14238,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

62225,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62225,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

62225,0

12



Транспорт и коммуникации

33703,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33703,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

33703,0

13



Прочие

9706,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9706,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

9706,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

-8408,7




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

8408,7

  Приложение 2 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 17 марта
2021 года № С-3/6
  Приложение 2 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 25 декабря
2020 года № С-49/9

Бюджет на 2021 год поселка Станционный

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

177361,0

1



Налоговые поступления

3860,0

1

01


Подоходный налог

240,0



2

Индивидуальный подоходный налог

240,0

1

04


Hалоги на собственность

3620,0



1

Hалоги на имущество

540,0



3

Земельный налог

875,0



4

Hалог на транспортные средства

2205,0

4



Поступления трансфертов

173501,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

173501,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

173501,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

178684,9

01



Государственные услуги общего характера

20092,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20092,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20092,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

69529,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69529,9



008

Освещение улиц в населенных пунктах

9634,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

29437,9



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

30458,0

12



Транспорт и коммуникации

89063,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

89063,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

89063,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

-1323,9




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1323,9