Өскемен қалалық мәслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 64/2-VI "Өскемен қаласының 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2021 жылғы 5 мамырдағы № 6/2-VII шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2021 жылғы 17 мамырда № 8789 болып тіркелді. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты тоқтатылды

      ЗҚАИ-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 109-бабына, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1 тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2021 жылғы 23 сәуірдегі № 4/24-VII "2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 14 желтоқсандағы № 44/495-VI шешіміне өзгерістер енгізу туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 8690 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Өскемен қалалық мәслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 64/2-VI "Өскемен қаласының 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 8144 нөмірімен тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "1. Қаланың 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2021 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 72 278 033,0мың теңге:

      салықтық түсімдер – 36 834 354,4 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 253 051,7 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 13 928 047,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 21 262 579,9 мың теңге;

      2) шығындар – 63 257 608,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 4 376,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 4 376,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 275 500,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 275 500,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер –0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 8 740 548,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – - 8 740 548,4 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 4 285 947,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 13 275 881,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 249 385,6 мың теңге.".

      3 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "3. Өскемен қаласының 2021 жылға арналған жергілікті атқарушы органының резерві 43 513,0 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрғасы Д. Слободин
      Қалалық маслихат хатшысы А. Светаш

  Өскемен қалалық мәслихатының
2021 жылғы 5 мамырдағы
№ 6/2-VII шешіміне қосымша
  Өскемен қалалық мәслихатының
2020 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 64/2-VI шешіміне 1 қосымша

Өскемен қаласының 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

72 278 033,0

1



Салықтық түсімдер

36 834 354,4


01


Табыс салығы

22 926 424,4



1

Корпоративтік табыс салығы

13 698 661,4



2

Жеке табыс салығы

9 227 763,0


03


Әлеуметтік салық

7 099 909,0



1

Әлеуметтік салық

7 099 909,0


04


Меншікке салынатын салықтар

5 612 829,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

3 346 184,0



3

Жер салығы

685 519,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 581 126,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

892 770,0



2

Акциздер

128 811,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

185 000,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

578 959,0


07


Басқа да салықтар

22,0



1

Басқа да салықтар

22,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

302 400,0



1

Мемлекеттік баж

302 400,0

2



Салықтық емес түсімдер

253 051,7


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

90 116,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

116,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

90 000,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

3 215,6



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

3 215,6


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

31 820,1



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

31 820,1


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

127 900,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

127 900,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

13 928 047,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

13 644 081,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

13 644 081,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

283 966,0



1

Жерді сату

220 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

63 966,0

4



Трансферттердің түсімдері

21 262 579,9


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

21 262 579,9



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

21 262 579,9


Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бюджеттік бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. ШЫҒЫНДАР

63 257 608,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

1 506 878,9


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

40 167,7



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 758,7



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 409,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

322 313,4



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

304 912,2



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

17 401,2


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

90 982,3



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

72 566,3



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

17 282,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 134,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

71 700,6



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

69 908,6



061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

1 792,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

69 599,8



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

69 599,8


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

265 019,5



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

265 019,5


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

518 949,5



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

518 949,5


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

128 146,1



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

128 146,1

02



Қорғаныс

61 651,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

61 651,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

61 651,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

129 727,7


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

93 708,3



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

93 708,3


499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

36 019,4



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 019,4

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3 209 025,5


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

2 988 336,5



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

124 688,2



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

505 621,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

4 697,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

498 374,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

9 000,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

625 924,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

15 647,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

10 290,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

92 090,3



015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

369 090,2



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

377 272,7



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

206,7



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

113 701,0



028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

774,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

182 109,4



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

8 000,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

50 851,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

220 689,0



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

220 689,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

29 609 424,3


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 808 136,5



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

8 184,0



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

1 523 140,4



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

672,0



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

17 075,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 140 400,1



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

177 350,7



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

775 702,5



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

49 547,8



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

116 064,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

25 462 121,9



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

7 965 544,7



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

15 546 707,2



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

1 506 583,0



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

43 287,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

400 000,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

935,0



009

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

935,0


491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

338 230,9



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

65 490,3



004

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

71 076,6



005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

200 492,5



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 171,5

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

780 745,3


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

487 669,6



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 350,5



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

220 663,9



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

202 286,2



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

38 369,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

206 922,1



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

43 302,6



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

114 963,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

48 656,5


804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі

86 153,6



001

Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

35 610,6



004

Туристік қызметті реттеу

7 274,0



005

Көпшілік спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту

6 008,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу

13 111,0



007

Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы

24 150,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

291,7


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

291,7



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

291,7

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

95 657,7


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

95 657,7



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

95 557,7



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

100,0

12



Көлiк және коммуникация

5 174 430,7


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 174 430,7



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

727 092,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 309 554,3



024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

102 347,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

2 035 437,4

13



Басқалар

374 574,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

43 513,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

43 513,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

15 488,0



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

15 488,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

315 573,0



043

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

315 573,0

14



Борышқа қызмет көрсету

736 214,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

736 214,0



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

736 214,0

15



Трансферттер

21 578 987,8


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

21 578 987,8



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

28 039,8



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

21 550 948,0




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

4 376,0




Бюджеттік кредиттер

4 376,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

4 376,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

4 376,0



006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

4 376,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

275 500,0




Қаржы активтерін сатып алу

275 500,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

275 500,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

275 500,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

8 740 548,4




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

-8 740 548,4

7



Қарыздар түсімдері

4 285 947,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

4 285 947,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

4 285 947,0

16



Қарыздарды өтеу

13 275 881,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

13 275 881,0



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

13 275 881,0

08



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

249 385,6


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

249 385,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

249 385,6


О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 24 декабря 2020 года № 64/2-VI "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2021-2023 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 5 мая 2021 года № 6/2-VII. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 17 мая 2021 года № 8789. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Примечание ИЗПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 23 апреля 2021 года № 4/24-VII "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 14 декабря 2020 года № 44/495-VI "Об областном бюджете на 2021-2023 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 8690), Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 24 декабря 2020 года № 64/2-VI "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2021-2023 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 8144) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы – 72 278 033,0 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 36 834 354,4 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 253 051,7 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 13 928 047,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 21 262 579,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 63 257 608,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 4 376,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 4 376,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 275 500,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 275 500,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 8 740 548,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 8 740 548,4 тысяч тенге;

      поступление займов – 4 285 947,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 13 275 881,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 249 385,6 тысяч тенге.".

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2021 год в сумме 43 513,0 тысяч тенге.".

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.

      Председатель сессии Д. Слободин
      Секретарь городского маслихата А. Светаш

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 5 мая 2021 года № 6/2-VII
  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 24 декабря 2020 года № 64/2-VI

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2021 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

72 278 033,0

1



Налоговые поступления

36 834 354,4


01


Подоходный налог

22 926 424,4



1

Корпоративный подоходный налог

13 698 661,4



2

Индивидуальный подоходный налог

9 227 763,0


03


Социальный налог

7 099 909,0



1

Социальный налог

7 099 909,0


04


Налоги на собственность

5 612 829,0



1

Налоги на имущество

3 346 184,0



3

Земельный налог

685 519,0



4

Налог на транспортные средства

1 581 126,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

892 770,0



2

Акцизы

128 811,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

185 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

578 959,0


07


Прочие налоги

22,0



1

Прочие налоги

22,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

302 400,0



1

Государственная пошлина

302 400,0

2



Неналоговые поступления

253 051,7


01


Доходы от государственной собственности

90 116,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

116,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

90 000,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 215,6



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 215,6


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

31 820,1



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

31 820,1


06


Прочие неналоговые поступления

127 900,0



1

Прочие неналоговые поступления

127 900,0

3



Поступления от продажи основного капитала

13 928 047,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

13 644 081,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

13 644 081,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

283 966,0



1

Продажа земли

220 000,0



2

Продажа нематериальных активов

63 966,0

4



Поступления трансфертов

21 262 579,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21 262 579,9



2

Трансферты из областного бюджета

21 262 579,9


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

63 257 608,6

01



Государственные услуги общего характера

1 506 878,9


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

40 167,7



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

38 758,7



003

Капитальные расходы государственного органа

1 409,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

322 313,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

304 912,2



003

Капитальные расходы государственного органа

17 401,2


452


Отдел финансов района (города областного значения)

90 982,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

72 566,3



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

17 282,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 134,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

71 700,6



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

69 908,6



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

1 792,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

69 599,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

69 599,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

265 019,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

265 019,5


467


Отдел строительства района (города областного значения)

518 949,5



040

Развитие объектов государственных органов

518 949,5


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

128 146,1



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

128 146,1

02



Оборона

61 651,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

61 651,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

61 651,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

129 727,7


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

93 708,3



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

93 708,3


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

36 019,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

36 019,4

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 209 025,5


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

2 988 336,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

124 688,2



002

Программа занятости

505 621,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

4 697,0



005

Государственная адресная социальная помощь

498 374,0



006

Оказание жилищной помощи

9 000,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

625 924,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

15 647,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

10 290,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

92 090,3



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

369 090,2



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

377 272,7



021

Капитальные расходы государственного органа

206,7



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

113 701,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

774,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

182 109,4



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

8 000,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

50 851,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

220 689,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

220 689,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

29 609 424,3


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 808 136,5



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

8 184,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 523 140,4



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

672,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

17 075,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 140 400,1



028

Развитие коммунального хозяйства

177 350,7



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

775 702,5



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

49 547,8



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

116 064,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

25 462 121,9



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

7 965 544,7



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

15 546 707,2



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 506 583,0



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

43 287,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

400 000,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

935,0



009

Изъятие земельных участков для государственных нужд

935,0


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

338 230,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

65 490,3



004

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

71 076,6



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

200 492,5



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 171,5

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

780 745,3


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

487 669,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

26 350,5



003

Поддержка культурно-досуговой работы

220 663,9



006

Функционирование районных (городских) библиотек

202 286,2



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

38 369,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

206 922,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

43 302,6



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

114 963,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

48 656,5


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

86 153,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

35 610,6



004

Регулирование туристической деятельности

7 274,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

6 008,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

13 111,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

24 150,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

291,7


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

291,7



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

291,7

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

95 657,7


467


Отдел строительства района (города областного значения)

95 657,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

95 557,7



017

Капитальные расходы государственного органа

100,0

12



Транспорт и коммуникации

5 174 430,7


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 174 430,7



022

Развитие транспортной инфраструктуры

727 092,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

2 309 554,3



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

102 347,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

2 035 437,4

13



Прочие

374 574,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

43 513,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

43 513,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

15 488,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

15 488,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

315 573,0



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

315 573,0

14



Обслуживание долга

736 214,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

736 214,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

736 214,0

15



Трансферты

21 578 987,8


452


Отдел финансов района (города областного значения)

21 578 987,8



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

28 039,8



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

21 550 948,0




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

4 376,0




Бюджетные кредиты

4 376,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

4 376,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

4 376,0



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

4 376,0

5



Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

275 500,0




Приобретение финансовых активов

275 500,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

275 500,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

275 500,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

8 740 548,4




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)

-8 740 548,4

7



Поступления займов

4 285 947,0


01


Внутренние государственные займы

4 285 947,0



2

Договоры займа

4 285 947,0

16



Погашение займов

13 275 881,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

13 275 881,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

13 275 881,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

249 385,6


01


Остатки бюджетных средств

249 385,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

249 385,6