О внесении изменений и дополнение в решение Кызылординского городского маслихата от 29 декабря 2021 года № 101-16/4 "О бюджете сельского округа Аксуат на 2022-2024 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата от 27 мая 2022 года № 143-20/16. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:

      "1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 29 декабря 2021 года № 101-16/4 "О бюджете сельского округа Аксуат на 2022-2024 годы" следующие изменения и дополнение:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      1. Утвердить бюджет сельского округа Аксуат 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 103 718,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 20 551,0 тысяч теңге;

      не налоговые поступление – 298,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 82 869,0 тысяч тенге;

      2) расходы – 112 179,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета) – -8 461,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 461,2 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0.".

      Пункт 1 дополнить строкой следующего содержания:

      "используемые остатки бюджетных средств – 8 461,2 тысяч тенге.".

      Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Кызылординского городского маслихата И. Куттыкожаев

  Приложение к решению
Кызылординского городского маслихата
от 27 мая 2022 года № 143-20/16
  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 29 декабря 2021 года № 101-16/4

Бюджет сельского округа Аксуат на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование


1

2

3


4

5





1. Доходы

103 718,0

1




Налоговые поступления

20 551,0


01



Подоходный налог

59,0



2


Индивидуальный подоходный налог

59,0




02

Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты

59,0


04



Hалоги на собственность

20 492,0



1


Hалоги на имущество

766,0



3


Земельный налог

850,0



4


Hалог на транспортные средства

18 876,0

2




Неналоговые поступления

298,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

298,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

298,0




70

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые акимами города районного значения, села, поселка, сельского округа.

298,0

4




Поступления трансфертов

82 869,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

82 869,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

82 869,0




01

Целевые текущие трансферты

20 339,0




03

Субвенции из бюджета районов (города областного значения)

62 530,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Подпрограмма



Наименование







2. Затраты

112 179,2

01





Государственные услуги общего характера

48 694,5


1




Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

48 694,5



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 694,5




001


Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 161,5




022


Капитальные затраты государственного органа

2533,0

05





Здравоохранение

58,0


9




Прочие услуги в области здравоохранения

58,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58,0




002


Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

58,0

06





Социальная помощь и социальное обеспечение

4 565,0


2




Социальная помощь

4 565,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 565,0




003


Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4 565,0

07





Жилищно-коммунальное хозяйство

20 707,8


3




Благоустройство населенных пунктов

20 707,8



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 707,8




008


Освещение улиц в населенных пунктах

13 120,0




009


Обеспечение санитарии населенных пунктов

938,0




011


Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 649,8

08





Культура, спорт, туризм и информационное пространство

29 904,0


1




Деятельность в области культуры

29 737,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 737,0




006


Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

29 737,0


2




Спорт

167,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

167,0




028


Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

167,0

12





Транспорт и коммуникации

348,0


1




Автомобильный транспорт

348,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

348,0




013


Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

348,0

13





Прочие

3 725,0


9




Прочие

3 725,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 725,0




040


Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

3 725,0

15





Трансферты

4 176,9


1




Трансферты

4 176,9



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 176,9




044


Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

11,0




048


Возврат нетспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

4 165,9






3. Чистое бюджетное кредитование

0,0






Бюджетные кредиты

0,0

5





Погашение бюджетных кредитов

0,0






4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0






Приобретение финансовых активов

0,0

6





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0






5. Дефицит (профицит) бюджета

-8 461,2






6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

8 461,2

8





Используемые остатки бюджетных средств

8 461,2


01




Свободные остатки бюджетных средств

8 461,2



1



Свободные остатки бюджетных средств

8 461,2


"2022-2024 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2021 жылғы 29 желтоқсандағы № 101-16/4 шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2022 жылғы 27 мамырдағы № 143-20/16 шешімі. Мерзімі біткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "2022-2024" жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2021 жылғы 29 желтоқсандағы № 101-16/4 шешіміне мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілcін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2022-2024 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 103 718,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 20 551,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 298,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 82 869,0 мың теңге;

      2) шығындар – 112 179,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -8 461,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру(профицитті пайдалану) – 8461,2 мың теңге;

      қарыздар түсімдері – 0;

      қарыздарды өтеу– 0.".

      1- тармақ мынадай жолмен толықтырылсын:

      "бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 8 461,2 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қызылорда қалалық мәслихатының хатшысы И. Құттықожаев

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2022 жылғы 27 мамырдағы
№ 143-20/16 шешіміне қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының
2021 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 101-16/4 шешіміне 1-қосымша

2022 жылға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі






Атауы






1. Кірістер

103 718,0

1




Салықтық түсiмдер

20 551,0


01



Табыс салығы

59,0



2


Жеке табыс салығы

59,0


04



Меншікке салынатын салықтар

20 492,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

766,0



3


Жер салығы

850,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

18 876,0

2




Салықтық емес түсiмдер

298,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

298,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

298,0




70

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің әкімдері салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар.

298,0

4




Трансферттердің түсімдері

82 869,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

82 869,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

82 869,0




01

Ағымдағы нысаналы трансферттер

20 339,0




03

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен субвенциялар

62 530,0

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Кіші бағдарлама




Атауы







2. Шығындар

112 179,2

01





Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

48 694,5


1




Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

48 694,5



124



Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің
аппараты

48 694,5




001


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 161,5




022


Мемлекеттік органның күрделі шығындары

2 533,0

05





Денсаулық сақтау

58,0


9




Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

58,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

58,0




002


Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

58,0

06





Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 565,0


2




Әлеуметтiк көмек

4 565,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 565,0




003


Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

4 565,0

07





Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

20 707,8


3




Елді-мекендерді көркейту

20 707,8



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 707,8




008


Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13 120,0




009


Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

938,0




011


Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

6 649,8

08





Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

29 904,0


1




Мәдениет саласындағы қызмет

29 737,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 737,0




006


Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

29 737,0


2




Спорт

167,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

167,0




028


Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

167,0

12





Көлiк және коммуникация

348,0


1




Автомобиль көлiгi

348,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

348,0




013


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз
ету

348,0

13





Басқалар

3 725,0


9




Басқалар

3 725,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 725,0




040


Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу
бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 725,0

15





Трансферттер

4 176,9


1




Трансферттер

4 176,9



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 176,9




044


Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

11,0




048


Пайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

4 165,9






3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0






Бюджеттік кредиттер

0,0

5





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0






4. Қаржы активтері мен операциялар бойынша сальдо

0,0

6





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0






5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-8 461,2






6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитінпайдалану)

8 461,2

8





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

8 461,2


01




Бюджет қаражаты қалдықтары

8 461,2



1



Бюджет қаражатының бос қалдықтары

8 461,2