О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 28 декабря 2021 года № 15/2-VII "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2022-2024 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 15 июня 2022 года № 24/2-VII. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1.Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2022-2024 годы" от 28 декабря 2021 года № 15/2-VII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26363) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 80 042 452,1 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 39 635 067,4 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 391 116,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 9 666 430,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 30 349 838,7 тысяч теңге;

      2) затраты – 81 262 357,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 021 011,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 1 021 011,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 240 916,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 240 916,7 тысяч тенге;

      поступление займов – 10 799 999,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 9 021 487,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 462 404,7 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Усть-Каменогорского городского маслихата А. Светаш

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 15 июня 2022 года
№ 24/2-VII
  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 28 декабря 2021 года
№ 15/2-VII

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2022 год

Категория

Всего доходы
(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

80 042 452,1

1



Налоговые поступления

39 635 067,4


01


Подоходный налог

26 227 827,6



1

Корпоративный подоходный налог

16 998 532,2



2

Индивидуальный подоходный налог

9 229 295,4


03


Социальный налог

5 836 030,8



1

Социальный налог

5 836 030,8


04


Налоги на собственность

6 297 926,0



1

Налоги на имущество

3 915 600,0



3

Земельный налог

593 880,0



4

Налог на транспортные средства

1 788 446,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

932 163,0



2

Акцизы

115 496,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

190 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

626 667,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

341 120,0



1

Государственная пошлина

341 120,0

2



Неналоговые поступления

391 116,0


01


Доходы от государственной собственности

112 349,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

42,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

112 307,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

65 672,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

65 672,0


06


Прочие неналоговые поступления

213 095,0



1

Прочие неналоговые поступления

213 095,0

3



Поступления от продажи основного капитала

9 666 430,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 417 050,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 417 050,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

249 380,0



1

Продажа земли

190 000,0



2

Продажа нематериальных активов

59 380,0

4



Поступления трансфертов

30 349 838,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30 349 838,7



2

Трансферты из областного бюджета

30 349 838,7


Функциональная группа

Всего затраты
(тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

81 262 357,8

01



Государственные услуги общего характера

1 475 832,8


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

57 539,4



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

57 539,4


122


Аппарат акима района (города областного значения)

398 384,3



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

396 617,8



003

Капитальные расходы государственного органа

1 766,5


452


Отдел финансов района (города областного значения)

160 392,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

108 611,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

20 647,4



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 134,0



028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

30 000,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

87 339,9



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

82 547,9



004

Капитальные расходы государственного органа

3 000,0



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

1 792,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

99 380,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

99 380,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

147 927,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

140 527,3



013

Капитальные расходы государственного органа

7 400,5


467


Отдел строительства района (города областного значения)

265 731,3



040

Развитие объектов государственных органов

265 731,3


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

259 136,9



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

259 136,9

02



Оборона

85 082,9


122


Аппарат акима района (города областного значения)

85 082,9



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

85 082,9

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

137 795,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

88 175,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

88 175,0


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

49 620,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

49 205,0



003

Капитальные расходы государственного органа

415,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

4 862 398,6


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

4 701 709,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

177 463,0



002

Программа занятости

1 230 228,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

5 368,0



005

Государственная адресная социальная помощь

482 566,0



006

Оказание жилищной помощи

9 360,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

547 961,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

23 157,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

10 702,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

140 782,0



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

762 205,3



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

435 778,0



021

Капитальные расходы государственного органа

3 576,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

193 221,4



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

519 994,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

12 047,9



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

19 800,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

127 500,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

160 689,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

160 689,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

39 939 843,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 369 985,9



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

8 511,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 609 563,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 870,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

17 892,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 244 719,0



027

Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

3 200,0



028

Развитие коммунального хозяйства

651 037,3



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

215 541,0



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

616 652,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

35 227 996,4



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

13 597 114,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

21 229 564,4



025

Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

208 118,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

193 200,0


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

341 860,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

78 772,8



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

258 180,0



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

2 105,4



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 802,5

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

941 310,3


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

641 835,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

35 656,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

360 318,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

243 261,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2 600,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

193 386,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

55 629,1



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

84 499,2



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

53 258,0


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

106 089,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

45 495,0



004

Регулирование туристической деятельности

3 898,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

6 147,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

29 193,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

21 356,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

32 318,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

3 063,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

3 063,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

29 255,0



007

Организация работ по зонированию земель

29 255,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

250 760,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

250 760,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

100 560,6



017

Капитальные расходы государственного органа

150 200,0

12



Транспорт и коммуникации

7 701 783,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 701 683,2



022

Развитие транспортной инфраструктуры

1 014 937,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

3 150 181,0



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

193 265,2



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

1 643 300,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 700 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

100,0



080

Строительство специализированных центров обслуживания населения

100,0

13



Прочие

835 863,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

109 702,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

109 702,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

16 108,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

16 108,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

710 053,0



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

92 165,0



055

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

10 895,0



062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

606 993,0

14



Обслуживание долга

1 120 436,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 120 436,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 120 436,0

15



Трансферты

23 878 934,4


452


Отдел финансов района (города областного значения)

23 878 934,4



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

14 986,7



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

23 490 510,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

373 437,7




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0

5



Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

1 021 011,0

4



Приобретение финансовых активов

1 021 011,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 021 011,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

1 021 011,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-2 240 916,7




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)

2 240 916,7

7



Поступления займов

10 799 999,0


01


Внутренние государственные займы

10 799 999,0



2

Договоры займа

10 799 999,0

16



Погашение займов

9 021 487,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

9 021 487,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

9 021 487,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

462 404,7


01


Остатки бюджетных средств

462 404,7



1

Свободные остатки бюджетных средств

462 404,7

 

Өскемен қалалық мәслихатының 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 15/2-VII "Өскемен қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2022 жылғы 15 маусымдағы № 24/2-VII шешімі. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты тоқтатылды

      Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Өскемен қалалық мәслихатының "Өскемен қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 15/2-VII шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26363 болып тіркелген) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2022-2024 жылдарға арналған қаланың бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2022 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 80 042 452,1 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 39 635 067,4 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 391 116,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 9 666 430,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 30 349 838,7 мың теңге;

      2) шығындар – 81 262 357,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 1 021 011,0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 1 021 011,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 240 916,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 240 916,7 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 10 799 999,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 9 021 487,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 462 404,7 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Өскемен қалалық мәслихатының хатшысы А. Светаш

  Өскемен қалалық мәслихатының
2022 жылғы 15 маусымдағы
№ 24/2 -VII шешіміне
қосымша
  Өскемен қалалық мәслихатының
2021 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 15/2-VI I шешіміне
1-қосымша

Өскемен қаласының 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Барлық кірістер
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

80 042 452,1

1



Салықтық түсімдер

39 635 067,4


01


Табыс салығы

26 227 827,6



1

Корпоративтік табыс салығы

16 998 532,2



2

Жеке табыс салығы

9 229 295,4


03


Әлеуметтік салық

5 836 030,8



1

Әлеуметтік салық

5 836 030,8


04


Меншікке салынатын салықтар

6 297 926,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

3 915 600,0



3

Жер салығы

593 880,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 788 446,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

932 163,0



2

Акциздер

115 496,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

190 000,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

626 667,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

341 120,0



1

Мемлекеттік баж

341 120,0

2



Салықтық емес түсімдер

391 116,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

112 349,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

42,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

112 307,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

65 672,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

65 672,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

213 095,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

213 095,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

9 666 430,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

9 417 050,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

9 417 050,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

249 380,0



1

Жерді сату

190 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

59 380,0

4



Трансферттердің түсімдері

30 349 838,7


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

30 349 838,7



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

30 349 838,7


Функционалдық топ

Барлық шығындар
(мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бюджеттік бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. ШЫҒЫНДАР

81 262 357,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

1 475 832,8


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

57 539,4



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57 539,4


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

398 384,3



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

396 617,8



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 766,5


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

160 392,4



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

108 611,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

20 647,4



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 134,0



028

Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу

30 000,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

87 339,9



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

82 547,9



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 000,0



061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

1 792,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

99 380,8



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

99 380,8


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

147 927,8



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

140 527,3



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 400,5


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

265 731,3



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

265 731,3


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

259 136,9



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

259 136,9

02



Қорғаныс

85 082,9


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

85 082,9



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

85 082,9

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

137 795,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

88 175,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

88 175,0


499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

49 620,0



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49 205,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

415,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 862 398,6


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

4 701 709,6



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

177 463,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

1 230 228,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

5 368,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

482 566,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

9 360,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

547 961,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

23 157,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

10 702,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

140 782,0



015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

762 205,3



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүріп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

435 778,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 576,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

193 221,4



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

519 994,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

12 047,9



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

19 800,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

127 500,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

160 689,0



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

160 689,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

39 939 843,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 369 985,9



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

8 511,0



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

1 609 563,0



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

2 870,0



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

17 892,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 244 719,0



027

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

3 200,0



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

651 037,3



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

215 541,0



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

616 652,6


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

35 227 996,4



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

13 597 114,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

21 229 564,4



025

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу

208 118,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

193 200,0


491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

341 860,7



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

78 772,8



005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

258 180,0



031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

2 105,4



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

2 802,5

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

941 310,3


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

641 835,0



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 656,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

360 318,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

243 261,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

2 600,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

193 386,3



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

55 629,1



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

84 499,2



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

53 258,0


804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі

106 089,0



001

Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

45 495,0



004

Туристік қызметті реттеу

3 898,0



005

Көпшілік спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту

6 147,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу

29 193,0



007

Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы

21 356,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

32 318,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

3 063,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

3 063,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

29 255,0



007

Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

29 255,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

250 760,6


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

250 760,6



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

100 560,6



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

150 200,0

12



Көлiк және коммуникация

7 701 783,2


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7 701 683,2



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

1 014 937,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 150 181,0



024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

193 265,2



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

1 643 300,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

1 700 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

100,0



080

Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру

100,0

13



Басқалар

835 863,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

109 702,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

109 702,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

16 108,0



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

16 108,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

710 053,0



043

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

92 165,0



055

"Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

10 895,0



062

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

606 993,0

14



Борышқа қызмет көрсету

1 120 436,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 120 436,0



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 120 436,0

15



Трансферттер

23 878 934,4


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

23 878 934,4



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

14 986,7



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

23 490 510,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

373 437,7




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

1 021 011,0

4



Қаржы активтерін сатып алу

1 021 011,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 021 011,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

1 021 011,0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-2 240 916,7




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

2 240 916,7

7



Қарыздар түсімдері

10 799 999,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

10 799 999,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

10 799 999,0

16



Қарыздарды өтеу

9 021 487,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

9 021 487,0



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

9 021 487,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

462 404,7


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

462 404,7



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

462 404,7