О Среднесрочном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2007-2009 годы (второй этап)

Обновленный

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2006 года N 822

     В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Утвердить Среднесрочный план социально-экономического развития Республики Казахстан на 2007-2009 годы (второй этап) (далее - План) в следующем составе:
     1) основные направления социально-экономического развития Республики Казахстан на 2007-2009 годы (раздел 1) ;
     2) государственные регуляторы социально-экономического развития Республики Казахстан на 2007-2009 годы (раздел 2) ;
     3) перечень действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых (секторальных) программ на 2007-2009 годы (раздел 4) ;
     4) перечень приоритетных бюджетных инвестиционных проектов (программ) на 2007-2009 годы в разрезе действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых (секторальных) программ (раздел 5) .

     2. Секретно.

     3. Секретно.

     4. Одобрить в составе Плана прогноз важнейших показателей социально-экономического развития Республики Казахстан на 2007-2009 годы (раздел 3) .

     5. Принять к сведению основные направления и прогноз основных показателей развития национальных компаний на 2007-2009 годы (раздел 6) .

     6. Акимам областей, городов Астаны и Алматы обеспечить своевременную разработку и утверждение в установленном законодательством порядке среднесрочных планов социально-экономического развития на 2007-2009 годы соответствующих областей и городов.

     7. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан совместно с центральными исполнительными и иными государственными органами ежеквартально информировать Правительство Республики Казахстан о состоянии социально-экономического развития страны.

     8. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2006 года N 521 "О Среднесрочном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2007-2009 годы (первый этап)" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., N 22, ст. 215).

     9. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

     Премьер-Министр
  Республики Казахстан

Утвержден          
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 25 августа 2006 года N 822

Среднесрочный план социально-экономического развития
Республики Казахстан на 2007-2009 годы
(второй этап)

Раздел 1. Основные направления
социально-экономического развития
Республики Казахстан на 2007-2009 годы Содержание

Введение
1. Развитие мировой экономики в 2005-2006 годах и влияние внешних
  факторов на развитие экономики страны в 2007-2009 годах
2. Анализ развития экономики Казахстана в 2003-2005 годах
  и влияние внутренних факторов на развитие экономики страны
  в 2007-2009 годы
3. Цели, задачи и приоритеты развития страны на 2007-2009 годы
4. Модернизация и обеспечение прорывных направлений в отраслях
  экономики для обеспечения ускоренного экономического роста
  Казахстана в 2007-2009 годах
$ 1. Развитие промышленности в 2007-2009 годах
      Горнодобывающая промышленность
      Обрабатывающая промышленность
      Развитие электроэнергетической отрасли
$ 2. Транспортно-коммуникационный комплекс
$ 3. Развитие агропромышленного комплекса в 2007-2009 годах
$ 4. Торговая политика в 2007-2009 годах
5. Совершенствование государственного управления экономикой
  для обеспечения ускоренного роста экономики Казахстана
  в 2007-2009 годах
$ 1. Обеспечение макроэкономической устойчивости в 2007-2009 годах
      Устойчивый экономический рост
      Денежно-кредитная политика
      Развитие финансового сектора
$ 2. Государственное управление экономикой
      Фискальная политика
$ 3. Инвестиционная политика
$ 4. Политика в области управления государственным и
      гарантированным государством заимствованием и долгом
      Управление государственными активами
$ 5. Совершенствование государственной политики , направленной
      на развитие предпринимательства
      Развитие конкуренции и антимонопольная политика
      Тарифная политика
      Развитие системы технического регулирования
      Внешнеэкономическая деятельность и вступление в ВТО
      Развитие предпринимательства
      Профессиональное Правительство
6. Территориальное развитие
7. Социальная политика и развитие человеческого капитала
  в 2007-2009 годах
$ 1. Демография и социальное развитие на 2007-2009 годы
      Демографическая и миграционная политика
      Снижение бедности и безработицы
      Социальное обеспечение населения
$ 2. Образование и подготовка кадров на 2007-2009 годы
$ 3. Здравоохранение
$ 4. Развитие культуры, информации и спорта на 2007-2009 годы
$ 5. Гендерное развитие на 2007-2009 годы
$ 6. Жилищная политика на 2007-2009 годы
$ 7. Политика доходов
$ 8. Охрана окружающей среды и природопользование
      в 2007-2009 годах

Введение

     Среднесрочный план социально-экономического развития Республики Казахстан на 2007-2009 годы (далее - План) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан и Правилами разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647.
     План обосновывает темпы развития экономики на 2007-2009 годы в зависимости от внешних и внутренних факторов и определяет действия центральных и местных органов государственного управления в области создания благоприятных условий для развития частного и государственного секторов экономики.
     План определяет задачи на 2007-2009 годы в области развития отраслей экономики и пути их решения для достижения целей и реализации приоритетов, определенных в стратегических планах, посланиях Президента Республики Казахстан к народу Казахстана и Программе Правительства Республики Казахстан на 2006-2008 годы.

1. Развитие мировой экономики в 2005-2006 годах и
влияние внешних факторов на развитие экономики страны
в 2007-2009 годах

     В 2005 году в мировой экономике в целом продолжилась ситуация экономического подъема, сопровождаемая высокими темпами роста цен на нефть и, как следствие, ростом инфляционных ожиданий в развитых странах.
     Темп роста мировой экономики по итогам 2005 года в целом сохранился на достаточно высоком уровне, хотя и был ниже рекордных темпов 2004 года (5,8 %), и, по оценке Международного валютного фонда (далее - МВФ) составил 4,8 %. По оценке МВФ в 2005 году прирост ВВП Китая составил 9 %, США - 3,5 %, Японии - 2 %, Еврозоны - 1,2 %.
     За первое полугодие 2006 года положение мировой экономики не претерпело кардинальных изменений по сравнению с 2005 годом. Основные факторы, определяющие экономическое развитие в мире, остались неизменными:
     быстрый рост цен на нефть, повлекший за собой рост цен на других товарных рынках;
     рост экономик Китая, Индии и некоторых других стран, определявших рост спроса на сырьевых товарных рынках;
     замедление роста экономики США, значительный дефицит бюджета и платежного баланса в этой стране, нарушающие баланс мировой экономики;
     продолжение тенденции ослабления доллара как мировой валюты.
     Немаловажным негативным фактором явилась пандемия птичьего гриппа, которая нанесла урон пищевой промышленности ряда стран и вызвала сокращение экспортных поставок соответствующей продукции.
     По мнению МВФ, несмотря на повышение цен на нефть и стихийные бедствия, темпы экономического роста в мире по-прежнему превосходят ожидания, чему способствуют благоприятные условия на финансовых рынках и проведение взвешенной макроэкономической политики.
     По прогнозу МВФ, рост мировой экономики в 2006 и 2007 годах будет сохраняться на уровне 4,9 % и 4,7 %.
     По данным МВФ, объем мировой торговли в 2005 году возрос на 7,3 %.
     В 2005 году рынки нефти и металлов демонстрировали уверенную восходящую динамику. Предпосылками повышения цен на нефть явились геополитические трения и быстрый рост спроса со стороны Китая и США.
     По данным Всемирного Банка в 2005 году средняя мировая цена на нефть марки "Brent" составила 54,43 долларов за баррель, что на 42,1 % выше по сравнению с 2004 годом. Цена на медь увеличилась на 28,4 % и составила 3679 долларов за тонну, среднегодовая стоимость свинца сложилась на уровне 975,3 долларов за тонну, при этом цена на конец периода увеличилась относительно начала года на 16,5 %. Средняя цена на цинк составила 1380 долларов за тонну и в течение года увеличилась на 45,2 %. По сравнению с 2004 годом среднегодовая цена алюминия снизилась на 10 % и составила 1897,4 долларов за тонну. Согласно данным JP Morgan, цены на глинозем достигли рекорда в связи с низкими темпами его добычи и высоким спросом.
     В первом полугодии 2006 года рост цен на мировых рынках продолжился. Мировая цена на нефть сорта "Brent" выросла по сравнению с аналогичным периодом 2005 года на 32,7 % и составила в среднем около 65,9 долл. США за баррель. Цены на медь по сравнению с первым полугодием 2005 года выросли на 82,5 %, серебро - на 54,8 %, золото - на 38,3 %, свинец - на 19,2 %. Цены на цинк увеличились в 2,1 раза.
     Прогнозные оценки различных международных финансовых организаций развития мировой экономики, в том числе экономической ситуации, складывающейся в Китае, США и ЕС, а также на основных товарных рынках в целом показывают, что спрос и уровень мировых цен на основные товарные позиции казахстанского экспорта сохранятся.
     По прогнозу МВФ, рост мировой торговли в 2006 и 2007 годах составит соответственно 8,0 % и 7,5 %.
     Нефть. Глобальные доказанные запасы нефти и газа продолжают расти. Однако спрос на нефть остается на высоком уровне, что определяет высокие цены на это сырье.
     Согласно данным МЭА, потребление сырой нефти в мире в 2006 году возрастет на 2,2 % и составит в среднем 85,18 млн. баррелей в день.
     По мнению ОПЕК, несмотря на рекордно высокие цены на сырье, мировой спрос на нефть в 2006 году вырастет на 1,9 % по сравнению с 2005 годом и составит в среднем 84,9 млн. баррелей в день. Наиболее высокий спрос в 2006 году будет наблюдаться со стороны США, Китая и Индии. В 2006 году спрос в Китае вырастет на 6,1 %, что связано с активным экономическим ростом.
     Большинство экспертов и аналитиков ожидают дальнейший рост цен на нефть в краткосрочной перспективе. Вместе с тем, озвучиваются прогнозы о снижении цен. Так, по мнению британской нефтегазовой компании British Petroleum, в среднесрочной перспективе цена барреля нефти может снизиться до 40 долларов, а в долгосрочной перспективе - до 25-30 долларов. Прогноз снижения цен на нефть связывается с ожидаемым ростом добычи сырья в мире в связи с открытием новых перспективных месторождений.
     Медь. Эксперты ВНР Billiton также прогнозируют, что высокие цены на медном рынке сохранятся до конца 2007 года. Этому будет способствовать рост производства в Китае, который является основным потребителем меди в мире, а также возможные трудовые конфликты и производственные трудности на предприятиях в Мексике, Чили и Индонезии, которые являются крупнейшими производителями этого металла.
     По прогнозу Macquarie Bank, дефицит в поставках рафинированной меди на мировом рынке в 2006 году составит около 50 тыс. тонн. В 2007 году медный рынок будет сбалансирован, а в 2008-2009 годах может наблюдаться превышение предложения над спросом при условии замедления темпов развития мировой экономики. Продолжится увеличение интенсивности использования меди в различных секторах экономики, в первую очередь, в автомобилестроении.
     Свинец. Международная группа по изучению свинца и цинка прогнозирует рост мирового спроса на свинец в 2006 году на 5 %. Тенденция по опережению роста производства металла над спросом продолжится до конца 2006 года.
     Цинк. По мнению аналитиков Standard bank, средняя стоимость рафинированного цинка в 2006 году составит 2290 долларов за тонну. Согласно оценкам экспертов Morgan Stanley, стоимость цинка в 2006 году достигнет 2533 долларов за тонну, а специалисты Australia bank прогнозируют стоимость 2335 долларов за тонну.
     Алюминий. В 2006 году мировое потребление алюминия достигнет 8,3 млн. тонн.
     Крупнейшая горнодобывающая компания мира ВНР Billiton прогнозирует, что с 2005 по 2010 годы мировой спрос на первичный алюминий будет расти более чем на 5 % ежегодно.
     По прогнозу экспертов Mitsui Bussan Commodities, в 2007 году цены на алюминий понизятся в значительной степени благодаря ожидаемому росту производственных мощностей, особенно в Китае, который будет фактически единолично формировать уровень цен. В связи с этим, эксперты Mitsui прогнозируют среднюю цену алюминия при немедленных поставках на уровне 2546 долларов за тонну в 2006 году и 2325 долларов за тонну в 2007 году.
     Сталь. По прогнозу Международного форума нержавеющей стали, в 2006 году мировое производство нержавеющей стали вырастет на 8,6 % до 26,4 млн. тонн и превысит уровень 2005 года на 1,8 млн. тонн. Основной прирост производства будет достигнут за счет азиатского региона, в частности, Китая. Производство нержавеющей стали в Азии увеличится на 10 % до 13,75 млн. тонн. Мировое производство нержавеющей стали в 2007 году в среднем увеличится на 5 %.
     Пшеница. По данным Министерства сельского хозяйства США, прогноз мирового производства пшеницы в 2006-2007 маркетинговом году изменен с 600,47 млн. тонн до 599,83 млн. тонн, что на 20,53 млн. тонн ниже показателя 2005-2006 маркетингового года.
     В условиях ожидаемого повышения спроса и потребления нефти и металлов, а также роста мировых цен, Казахстан в 2007-2009 годах имеет все возможности сохранить экспортные позиции и увеличить объемы внешней торговли.
     Эти факторы также будут оказывать позитивное влияние на развитие горнодобывающего и металлургического комплексов Казахстана в предстоящие годы.

2. Анализ развития экономики Казахстана в 2003-2005 годах и влияние
внутренних факторов на развитие экономики страны в 2007-2009 годы

     В 2003-2005 годах высокие темпы роста экономики Казахстана сложились в условиях благоприятной конъюнктуры на основные экспортные товары Казахстана на мировых товарных рынках и расширения совокупного спроса и предложения.
     В 2003-2005 годах планировалось обеспечить среднегодовой прирост валового внутреннего продукта (ВВП) на 7-7,5 %. Фактический темп прироста в эти годы сложился в размере 9,5 %.
     В структуре ВВП произошло увеличение доли производства товаров. Доля производственного сектора в 2005 году возросла до 44,1 % против 42,9 % в 2003 году. Производство услуг в общей доле в 2005 году достигло 52,2 % против 51,8 % в 2003 году.
     Увеличение производства товаров произошло за счет роста объемов производства в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве.
     В течение 2003-2005 годов ежегодный прирост производства промышленной продукции в среднем составил 8,0 %, в том числе, в горнодобывающей промышленности - 8,8 %, обрабатывающей промышленности - 7,7 %, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 4,8 %.
     Объемы производства сельскохозяйственной продукции за 2003-2005 годы увеличились на 2,8 %, в том числе в растениеводстве - на 1,1 %, животноводстве - на 5,0 %.
     Среднегодовой прирост в строительстве составил 15,3 %.
     Рост производства услуг был обеспечен за счет транспорта и торговли, где ежегодные темпы оказываемых услуг составляли в среднем 8 % и 11 % соответственно. Высокими темпами развивалась связь, где ежегодный прирост составлял 28,5 %.
     В 2003-2005 годы было обеспечено расширение внутреннего спроса за счет увеличения расходов на потребление и валового накопления.
     Рост потребления произошел за счет увеличения расходов домашних хозяйств и государственных органов. В течение 2003-2005 годов потребление в среднем росло на 11,2 %, расходы домашних хозяйств и государственного сектора увеличивались соответственно на 10,9 % и 13,0 %.
     Одним из факторов, обеспечивших рост совокупного спроса, было увеличение реальных денежных доходов населения, которые в 2003-2005 годы ежегодно повышались на 12,1 %.
     Ежегодный прирост валового накопления в среднем составил 13 %, в том числе накопление основного капитала - 11,2 %.
     В 2003-2004 годы происходило укрепление платежного баланса страны. Если в 2003 году текущий счет сложился с дефицитом в 273 млн. долл. США, то в 2004 году профицит счета текущих операций составил 455 млн. долл. США.
     В 2005 году дефицит счета текущих операций в 486 млн. долл. США сложился в результате резкого роста расходов на международные услуги и выплаты нерезидентам инвестиционного дохода. Стоимость импорта международных услуг в 1,5 раза превысила уровень 2004 года и составила 7,5 млрд. долл. США. Объемы дивидендов, выплачиваемых прямым иностранным инвесторам составили 3,8 млрд. долл. США и по сравнению с 2004 годом увеличились в 2 раза.
     В 2003-2005 годах происходило увеличение экспорта товаров и услуг. В 2005 году доля экспорта товаров и услуг в структуре ВВП составила 54,5 % против 48,4 % в 2003 году. Темпы прироста экспорта товаров и услуг в эти годы в среднем составили 42,3 %.
     В 2005 году доля импорта товаров и услуг в структуре ВВП достигла 45,4 % против 43,1 % в 2003 году. Ежегодные темпы прироста импорта товаров и услуг в 2003-2005 годы составили в среднем 38,1 %.
     За 2003-2005 годы инвестиции в основной капитал возросли в 1,6 раза. В 2005 году объем инвестиций в основной капитал составил 2205,2 млрд. тенге.
     В 2003-2005 годы нетто-приток прямых иностранных инвестиций оставался положительным, однако в 2005 году отмечалось уменьшение его номинального объема. В 2005 году в Казахстан было привлечено 1,7 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций, что значительно ниже 5,4 млрд. долл. США в 2004 году.
     Международные резервы страны в целом на конец 2005 года составили 15143 млн. долл. США, в том числе, активы Национального Фонда - 8074 млн. долл. США.
     Рост производства товаров и услуг был обеспечен за счет роста производительности труда, которая в 2003-2005 году в среднем увеличивалась на 6,7 %.
     В 2003-2005 годах наблюдалось увеличение численности занятого населения, что, в свою очередь, привело к снижению уровня безработицы в 2005 году до 8,1 % против 8,8 % в 2003 году.
     В 2003-2005 годы инфляция в среднегодовом исчислении находилась в интервале 6,4-7,6 %.
     В первом полугодии 2006 года позитивные тенденции экономического роста продолжились: происходило расширение спроса на товары и услуги, увеличение объемов инвестиций в основной капитал, укрепление торгового баланса. По данным Агентства Республики Казахстан по статистике рост ВВП составил 9,3 %.
     В отчетном периоде около 50 % роста ВВП было обеспечено за счет сферы услуг, при этом, торговля обеспечила около 13 % роста ВВП, транспортные услуги - 6 %, услуги связи - 5 %, услуги по операциям с недвижимым имуществом и аренде - 16 %.
     Производство товаров обеспечило около 41 % роста ВВП. Вклад промышленности в рост ВВП составил 16 %, сельского хозяйства - 1 % и строительства - 24 %.
     В первом полугодии 2006 года в среднегодовом выражении инфляция составила 8,7 % и на 1,4 процентных пункта превысила показатель инфляции за аналогичный период 2005 года. Цены на продовольственные товары увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,5 %, непродовольственные товарные - на 6,5 %, платные услуги населению подорожали на 9,6 %.
     В январе-июне 2006 года инвестиции в основной капитал превысили аналогичный уровень 2005 года на 25,2 %.
     В первом полугодии 2006 года происходило улучшение конъюнктуры на основные казахстанские экспортные товары на мировых рынках. Так, средний индекс мировых цен на основные экспортные товары Казахстана вырос по сравнению с первым полугодием 2005 года на 33 %.
     За январь-июнь 2006 года экспорт товаров увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2005 года на 32,6 %, достигнув 17335,9 млн. долл. США, а импорт возрос на 25,6 %, составив 9944,5 млн. долл. США.
     За первое полугодие 2006 года чистые международные резервы страны увеличились на 51,4 % и достигли 22,9 млрд. долл. США, в том числе, активы Национального Фонда составили 10 млрд. долл. США.
     Среднемесячная номинальная заработная плата в январе-июне 2006 года составила 37769 тенге и возросла по сравнению с январем-июнем 2005 года на 24,2 %. Реальная заработная плата увеличилась на 14,3 %.
     Уровень безработицы во втором квартале 2006 года составил 7,7 % к численности экономически активного населения.
     В 2007-2009 годы для обеспечения высоких темпов развития экономики будут созданы благоприятные макроэкономические условия для ускоренного развития всех основных факторов роста экономики.
     Национальный Банк Республики Казахстан с целью удержания инфляции в заданном интервале будет принимать меры по ужесточению денежно-кредитной политики, в том числе:
     ограничение внешнего заимствования банковского сектора путем ужесточения резервных требований;
     усиление контроля за денежными агрегатами;
     увеличение объемов стерилизации денежной эмиссии.
     Кроме того, развитие новых инструментов фондового рынка позволит обеспечить связывание временно свободных денежных средств.
     В 2007-2009 годы проведение умеренной государственной политики в области государственных расходов предусматривает решение следующих основных задач:
     обеспечение темпов роста расходов государственного бюджета, не превышающих темпы роста ВВП;
     формирование и проведение фискальной политики, направленной на постепенное снижение ненефтяного дефицита бюджета;
     поэтапное достижение размера гарантированного трансферта из Национального Фонда в бюджет равному инвестиционному доходу фонда.
     Новая схема функционирования Национального Фонда, введенная в действие с 1-го июля 2006 года, будет способствовать повышению сбалансированности макроэкономического развития страны.
     В области тарифной политики будет усилен контроль за повышением тарифов на услуги субъектов естественных монополий.
     Развитие промышленности в 2007-2009 годах будет определяться Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы и Государственной программой освоения Казахстанского сектора Каспийского моря.
     Стабильное развитие нефтегазового сектора будет одним из основных условий обеспечения экономического роста в Казахстане. В 2007-2009 годах темп роста объемов добычи нефти и газового конденсата составит в среднем 108 %.
     Политика, направленная на повышение доходов населения, в том числе, повышение заработной платы работников бюджетной сферы, позволит обеспечить увеличение денежных доходов населения, что, в свою очередь, повлияет на повышение внутреннего спроса в стране.
     Расширение внутреннего спроса на товары и инвестиционные ресурсы позволит значительно увеличить импорт инвестиционных товаров.
     Увеличение реальных доходов населения в совокупности с улучшением финансового состояния предприятий создаст необходимые условия для роста инвестиций в реальный сектор экономики.

3. Цели, задачи и приоритеты развития страны
на 2007-2009 годы

     В 2007-2009 годы основные направления социально-экономической политики будут соответствовать целям и задачам, определенным в Послании Президента к народу Казахстана "Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии", Программе Правительства Республики Казахстан на 2006-2008 годы, Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы.
     Главной целью социально-экономической политики в 2007-2009 годы будет создание благоприятных институциональных и экономических условий для вхождения Казахстана в ближайшие десять лет в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира и повышения качества жизни граждан Казахстана.
     Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:
     создание и развитие производств, ориентированных на экспорт конечных продуктов, совместных предприятий в области нефтегазового, транспортного и других подотраслей машиностроения, металлургии, химии, агропромышленного комплекса;
     поддержание необходимой гибкости реального обменного курса;
     обеспечение стабильности финансового рынка;
     проведение гибкой налоговой и бюджетной политики, стимулирующей диверсификацию экономики, развитие новых отраслей и привлечение в них иностранного капитала и ноу-хау;
     создание прозрачной и ясной системы управления активами государства;
     обеспечение прозрачного и эффективного формирования и использования средств Национального Фонда;
     повышение конкуренции в металлургии, банковской сфере, страховании, химической промышленности путем реформирования антимонопольного законодательства и создания привлекательных и прозрачных условий для вхождения в эти сектора отечественных и иностранных компаний;
     создание благоприятных условий для производства товаров с защищенными правами интеллектуальной собственности и торговой маркой;
     дальнейшая модернизация социальной сферы;
     участие в многосторонних международных экономических проектах, способствующих интеграции Казахстана в мировую экономику;
     дальнейшее содействие расширению взаимовыгодного сотрудничества в рамках ЕврАзЭС и формированию Единого Экономического Пространства;
     проведение открытой политики использования природных ресурсов и обеспечение энергетической безопасности;
     территориальное развитие, соответствующее потребностям сбалансированного развития экономики.
     Приоритетами социально-экономического развития на 2007-2009 годы определены:
     дальнейшая модернизация и диверсификация экономики Казахстана как фундамента устойчивого экономического роста;
     принятие программ поддержки конкурентоспособности национальных товаров и услуг;
     эффективная интеграция в мировую экономику, как основа качественного прорыва в экономическом развитии страны;
     государственная поддержка кредитования экспорта несырьевых товаров и импорта высокотехнологичного оборудования;
     современная социальная политика, нацеленная на защиту уязвимых слоев населения и стимулирующая производительное развитие экономики;
     развитие современной системы образования, культуры и духовного потенциала народа;
     развитие научного потенциала и максимальное приближение прикладной науки к производству, бизнесу;
     развитие города Астаны по современным мировым стандартам и как одного из крупных центров международного взаимодействия в Евразии;
     развитие города Алматы как крупного регионального центра финансовой и деловой активности.

4. Модернизация и обеспечение прорывных направлений
в отраслях экономики для обеспечения ускоренного
экономического роста Казахстана в 2007-2009 годах

$ 1. Развитие промышленности в 2007-2009 годах

Горнодобывающая промышленность

Повышение уровня эффективности
топливно-энергетического комплекса

     В 2007-2009 годы основной целью горнодобывающей промышленности является динамичное развитие отрасли за счет проведения модернизации, использования и внедрения передовых технологий производства.
     В нефтяной промышленности для обеспечения эффективного освоения углеводородных ресурсов Казахстанского сектора Каспийского моря и подъема нефтедобычи на крупных месторождениях будут решаться следующие задачи:
     реализация второго этапа (2006-2010 годы) Государственной программы казахстанского сектора Каспийского моря;
     создание условий для развития отраслей с высокой степенью добавленной стоимости для предоставления конкурентоспособных товаров и услуг для нефтегазового комплекса;
     развитие глубокой переработки нефти и газа и увеличение производства нефтепродуктов.
     Пути решения указанных задач следующие:
     обеспечение роста разведанных запасов углеводородов и выведение добычи на стабильно высокий уровень;
     развитие мультимодальной системы транспортировки углеводородов;
     создание инфраструктуры для береговой поддержки морских операций, развитие морских портов и сооружений береговых инфраструктур по обеспечению морских нефтяных операций;
     реализация проекта строительства завода второго поколения и закачки сырого газа на месторождении Тенгиз;
     завершение реализации проекта реконструкции Атырауского нефтеперерабатывающего завода;
     строительство установки по производству водорода на Павлодарском нефтехимическом заводе в целях доведения качества нефтепродуктов до европейских стандартов (ЕВРО-3).
     Главной целью развития газовой отрасли в Казахстане является кратное повышение социально-экономического эффекта от увеличения добычи и рационального использования внутренних ресурсов газа, а также транзитных возможностей газотранспортной системы в интересах более полного обеспечения потребностей внутреннего рынка и дальнейшего увеличения экспортного потенциала страны.
     Для достижения вышеуказанных целей будут решаться следующие задачи:
     наращивание ресурсного потенциала по запасам газа и развитие мощностей по его добыче с разработкой новых газовых и нефтегазовых месторождений с внедрением мероприятий по утилизации попутных газов;
     реконструкция существующих и создание новых мощностей по переработке и утилизации добываемого газа с увеличением объемов выработки сжиженного газа и другой продукции нефтехимии;
     разработка и реализация региональных программ газификации новых территорий и расширение сферы использования газа в коммунальном хозяйстве, в электроэнергетике, в автотранспорте и т.д.;
     реализация мер по технической реконструкции объектов газотранспортной системы для обеспечения технической и экологической безопасности при их эксплуатации, а также строительство новых газопроводов и отработка экспортных маршрутов по транспортировке природного газа на внешние рынки;
     пересмотр нормативной базы газовой отрасли, оптимизация организационной структуры субъектов газотранспортной системы и совершенствование системы тарифообразования при транспортировке природного газа;
     обучение, переобучение и создание условий для привлечения специалистов в отрасль.
     В угольной промышленности необходимо обеспечить ее переход на международные стандарты серии ISO.
     Для развития геологической отрасли необходимо:
     техническое перевооружение геологоразведочных организаций;
     производство в Казахстане новейших образцов геологоразведочной техники;
     развитие прикладных научно-технических исследований в геологической отрасли.

Транспортировка энергоресурсов на мировые рынки

     В настоящее время планируется разработка технико-экономического обоснования проекта строительства газопровода из Казахстана в Китай, по результатам которого будет принято решение о реализации проекта.
     С разработкой новых месторождений наращиваются объемы добычи и выработки товарного газа, что, в свою очередь, повлечет увеличение экспортного потенциала и насыщение внутреннего рынка газа.
     Для Казахстана перспективными рынками сбыта углеводородов являются Восточная и Северо-Западная Европа, Средиземноморье, Китай. Полномасштабный прорыв на все эти направления невозможен без развитой и динамичной трубопроводной отрасли.
     Наиболее актуальным для газотранспортной отрасли республики является проект реконструкции и модернизации системы магистральных газопроводов, в особенности, магистрального газопровода Средняя Азия - Центр (МГ САЦ), который обслуживает экспортные поставки казахстанского и среднеазиатского газа для России, Украины, кавказских государств и Европы.
     К 2008 году планируется довести объем транспортировки природного газа по магистральным газотранспортным системам до 130 млрд. куб. м в год, объем международного транзита газа - до 116,6 млрд. куб. м в год, в том числе, увеличение пропускной способности МГ САЦ - до 60 млрд. куб. м в год.
     Для достижения этих целей в 2006-2008 годах намечена реализация трех крупных проектов строительства и капитального ремонта магистральных газопроводов на общую сумму 804 млн. долларов США.
     Необходимость расширения магистральных газотранспортных систем основывается на заключенных долгосрочных соглашениях между Россией и Туркменистаном и ОАО "Газпром" и НХК "Узбекнефтегаз" на куплю-продажу соответственно туркменского и узбекского газа и на прогнозируемом увеличении добычи казахстанского газа в западных регионах страны и шельфе Каспийского моря.
     Помимо задач по увеличению пропускной мощности существующей магистральной газотранспортной системы, необходимо диверсифицировать ее направления, чтобы не допускать чрезмерной зависимости от одного потребителя. В этом контексте следует рассматривать проект поставок казахстанских углеводородов в Китай как открывающий выход на чрезвычайно емкий рынок.
     Также приоритетной задачей является развитие внутреннего рынка газа республики.
     Ожидаемые производственные результаты
     В 2007 году объем добычи нефти и газового конденсата вырастет по сравнению с 2005 годом на 4,1 % и составит 64 млн. тонн. В 2009 году объемы ее добычи будут доведены до 78 млн. тонн.
     Добыча газа в 2007 году также возрастет до 33,3 млрд. куб. м, что на 27,1 % больше показателя 2005 года. В 2009 году данный показатель составит 39 млрд. куб. м. Это, в свою очередь позволит увеличить производство товарного газа с 14,8 млрд. куб. м в 2005 году до 24 млрд. куб. м в 2009 году.
     Планируемый рост добычи нефти и газа в 2007-2009 годах будет достигнут за счет реализации Государственной программы освоения казахстанского сектора Каспийского моря, Программы развития газовой отрасли Республики Казахстан на 2004-2010 годы, Программы развития ресурсной базы минерально-сырьевого комплекса страны на 2003-2010 годы.
     Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений сопровождается техногенным воздействием на окружающую природную среду и недра. Одним из основных источников загрязнения при разработке месторождений являются продукты от сжигания попутного газа в факелах, в связи с этим, утилизация попутных газов на нефтегазовых месторождениях страны является одной из главных задач недропользователей, работающих в Казахстане.
     С целью увеличения глубины переработки газа и утилизации газа необходимо внедрение современных инноваций с учетом зарубежного опыта применения передовых технологий.
     В 2007 году прогнозируется довести добычу угля до 87,3 млн. тонн, в 2009 году прогнозный объем добычи угля составит 88 млн. тонн.
     Для достижения указанных объемов будут приняты меры по обеспечению прироста добычи угля за счет:
     технического перевооружения действующих шахт угольного департамента акционерного общества "Миттал Стил Темиртау" с переходом на угледобывающую технику современного технического уровня;
     реализации комплексных планов эффективной отработки Экибастузского и Шубаркольского угольных месторождений;
     повышения добычи низкозольного угля на Майкубенском месторождении, а также на разрезе "Каражира" для более полного обеспечения потребностей тепловых электростанций, улучшения снабжения твердым топливом коммунального сектора и других отраслей;
     повышения конкурентоспособности казахстанского угля посредством внедрения международных стандартов серии ISO.
     Будут продолжены ликвидационные работы на шахтах Карагандинского угольного бассейна (в 2007 году - 2 шахты, 2008 году - 2 шахты).
     С выходом в 2006 году опытно-промышленной установки по производству спецкокса мощностью 300 тыс. тонн в год на полную мощность на Шубаркольском угольном месторождении, введенной в эксплуатацию Евразийской промышленной ассоциацией, будет полностью снята зависимость ферросплавных заводов республики от импорта спецкокса из России и Китая.

Обрабатывающая промышленность

Реализация Стратегии индустриально-инновационного
развития в 2007-2009 годах

     Главной целью Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы является достижение устойчивого развития страны через диверсификацию отраслей экономики путем отхода от сырьевой направленности развития, подготовка условий для перехода в долгосрочном плане к сервисно-технологической экономике.
     Производство конкурентоспособных и экспортоориентированных товаров, работ и услуг в обрабатывающей промышленности и сфере услуг является главным предметом государственной индустриально-инновационной политики.
     В течение 2007-2009 годов для обеспечения прорывов ускоренного экономического развития будут приняты меры, направленные на ускоренную диверсификацию и модернизацию промышленного сектора и сферы услуг.
     Особое значение приобретает информационно-аналитическое обеспечение индустриально-инновационной политики. В среднесрочной перспективе будет проводиться работа, связанная с проведением маркетинговых и технологических исследований рынков и отраслей, в целях определения ниш для казахстанского бизнеса.
     Планируется проведение маркетинговых, конъюнктурных и технологических исследований 23 потенциально конкурентоспособных секторов экономики.
     Основной целью проведения всех аналитических исследований станет выявление способов максимального повышения конкурентоспособности казахстанских предприятий.
     Продолжится выявление цепочек добавленных стоимостей (ЦДС), которые отличаются наилучшим соотношением "произведенные затраты - получаемый доход", с упором на такие показатели, как "выход продукции", "продажи", "затраты". При этом развитие ЦДС пойдет по двум направлениям - восполнение "пробелов" в цепочке и развитие, при необходимости, новых технологических укладов.
     Ключевым направлением предстоящего этапа должно стать создание ряда высокотехнологичных производств в приоритетных отраслях.
     Будут предприняты меры по совершенствованию государственной политики управления индустриально-инновационным развитием, функционирования институтов развития, государственно-частного партнерства.
     Будут определены конкретные меры по повышению производительности труда и по снижению энергоемкости с разработкой форм статистических отчетностей.
     Также, в среднесрочной перспективе будут решаться следующие задачи:
     повышение производительности основных фондов обрабатывающей промышленности;
     создание предпринимательского климата, структуры и содержание общественных институтов, которые будут стимулировать частный сектор производить и совершенствовать конкурентное преимущество;
     диверсификация экспортного потенциала страны в пользу товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью;
     переход к мировым стандартам качества;
     наращивание интеграции в региональную экономику и в мирохозяйственную систему с включением в мировые научно-технические и инновационные процессы.
     Приоритетными направлениями индустриально-инновационной политики являются все потенциально конкурентоспособные, в том числе, экспортоориентированные производства, реализуемые в отраслях экономики несырьевой направленности. В целях решения долгосрочных стратегических задач особое внимание будет уделено созданию условий для развития наукоемких и высокотехнологичных производств.

Кластерное развитие

     В 2005 году утверждены планы по созданию и развитию 7 пилотных кластеров, таких как кластер производства пищевых продуктов, кластер продукции нефтегазового машиностроения, кластер туристических услуг, кластер производства текстильной продукции, кластер производства металлургической продукции, кластер транспортно-логистических услуг, кластер производства строительных материалов.
     Данные планы включают в себя мероприятия по решению системных проблем указанных отраслей (совершенствование законодательства для стимулирования развития отрасли, подготовка и переподготовка кадров, вопросы стандартизация, развитие инфраструктуры) и меры, направленные на решение задач каждого отдельного кластера (выработка бизнес-стратегий, реализация инвестиционных проектов в рамках кластера, усиление внутрикластерной кооперации).
     В развитие кластерных идей весьма перспективным представляется использование такого инструмента государственного стимулирования реального производства как создание индустриальных зон. Данный механизм в настоящее время апробируется в рамках реализации проектов пилотных кластеров в г. Астана (Строительные материалы) и в Карагандинской области (Металлургия-Металлообработка).
     В случае получения положительных результатов данный опыт предусматривается распространить на все регионы: г. Павлодар (промышленность), г. Усть-Каменогорск (металлургия-металлообработка), Алматинская, Жамбылская, Костанайская области (переработка сельхозпродукции), Западно-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская область, г. Алматы (машиностроение).
     В настоящее время разрабатывается Концепция формирования и развития индустриальных зон в Республике Казахстан.
     В целом, данный инструмент имеет все предпосылки успешного использования в развитии частно-государственного партнерства. При этом, используя инструменты структурного финансирования, данный подход может иметь значительный экономический эффект для развития отраслей промышленности.

Нефтегазовое машиностроение

     К настоящему времени машиностроительными предприятиями освоен выпуск более 230 наименований продукции, в том числе, мобильные буровые установки грузоподъемностью 125 тонн, подъемные агрегаты для ремонта скважин, специальная техника, резервуары, емкости, отстойники и сепараторы, станки-качалки грузоподъемностью 6 и 8 тонн, центробежные и поршневые насосы, фонтанная арматура, задвижки, вентили, печи подогрева нефтяной эмульсии и другое оборудование.
     На 2006 год отечественными предприятиями запланировано освоить свыше 50 новых видов продукции для нефтегазовой отрасли.
     Выпуск буровых насосов НБ-125 налажен на Алматинском заводе тяжелого машиностроения ("АЗТМ-Ижнефтемаш"), вся производимая заводом продукция сертифицирована по требованиям международного стандарта DIN EN ISO 9001:2000.
     Акционерное общество "Казнефтегазмаш" (г. Алматы) может обеспечить предприятия нефтегазового комплекса недорогим и качественным фонтанно-устьевым оборудованием высокого давления, на предприятии действует система управления качеством ISO 9001.
     Акционерное общество "Усть-Каменогорский арматурный завод" выпускает задвижки и клапаны соответствующие международным стандартам ISO.
     На Актюбинском заводе нефтяного оборудования освоен выпуск насосно-компрессорных труб различного диаметра.
     Для обеспечения бесперебойной работы и оказания мобильного сервисного обслуживания поставляемого оборудования отечественные товаропроизводители переориентируют свое производство на выпуск запасных частей, что выводит на современный этап взаимоотношений схему "поставщик - потребитель".
     Привлекаются инвестиции в сферу производства нефтегазового оборудования: проект "Организация полного цикла производства штанг насосных, а также производство насосно-компрессорных труб и штанговых глубинных насосов" товариществом с ограниченной ответственностью "Актюбинский завод нефтяного оборудования" с объемом инвестиций 7,0 млн. долл. США.
     Развитие машиностроительной отрасли в целом в 2007-2009 годах будет осуществляться в рамках реализации Программы диверсификации и развития машиностроительной отрасли Республики Казахстан на 2006-2008 годы.
     Основной целью Программы является создание условий для дальнейшего развития машиностроительной отрасли на основе диверсификации и привлечения в отрасль современных технологий и оборудования для сокращения импорта и наращивания экспорта машиностроительной продукции.

Металлургия

     Казахстан обладает коммерческими запасами черных и цветных металлов, 84 видами промышленных минералов, а также энергоносителей.
     Кластер "Металлургия" представляет собой комплекс предприятий и производств, выстроенных в технологически - последовательную цепочку, где кластерообразующие компании производят сырье для других участников кластера - предприятий машиностроения и металлургии.
     В отрасли черной и цветной металлургии горно-металлургического комплекса основными хозяйствующими субъектами являются крупные компании - акционерное общество "Миталл Стил Темиртау" и товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс".
     В настоящее время в металлургическом секторе промышленности республики имеются следующие проблемы:
     низкое содержание полезного компонента в руде;
     многокомпонентность месторождений полезных ископаемых;
     низкий уровень автоматизации процессов планирования, проектирования и управления;
     нарастающий износ основных фондов;
     маломощность собственных предприятий горного машиностроения;
     низкие темпы развития новых экономичных технологий комплексной, безопасной и безотходной выемки и переработки минерального сырья;
     удаленность потребителей;
     неадекватность реальной ситуации нормативно-законодательной и налоговой баз в области недропользования, природоохранной деятельности;
     отсутствие современной системы подготовки и переподготовки специалистов;
     разрозненный характер деятельности предприятий горнодобывающих отраслей (отсутствие координации).
     Для успешного развития металлургического кластера, Казахстану необходимо сконцентрироваться на создании мощностей для производства металлургической продукции с добавленной стоимостью, обращая особое внимание на азиатские рынки.

Отрасль строительных материалов

     Основными направлениями в отрасли строительных материалов на 2007-2009 годы являются:
     разработка и внедрение высокоэффективных технологических линий (производств), обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью;
     разработка и освоение технологий, обеспечивающих использование отходов производства, энерго-ресурсосбережение и снижение техногенного воздействия на окружающую среду.
     Приоритетной задачей на ближайшие годы остается организация выпуска стекла, цемента, теплоизоляционных и кровельных материалов, лицевого кирпича, линолеума, красок и других необходимых строительных материалов.
     Намеченные на планируемый период цели и задачи будут достигаться путем:
     реализации "Программы развития промышленности строительных материалов, изделий и конструкций на 2005-2014 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2004 года N 1305;
     организации работ по привлечению отечественных и зарубежных инвестиций для решения задач, предусмотренных Программой;
     реализации региональных кластеров с учетом потенциала отдельных регионов, наличия источников сырья, действующих и простаивающих предприятий, внутренних региональных и межрегиональных рынков;
     развития научной базы отрасли и трансферта технологий;
     совершенствования системы стандартизации посредством разработки новых стандартов и адаптации действующих к международным;
     перехода на международные формы управления производством, в первую очередь, систему управления качеством, с целью выхода на зарубежные рынки сбыта и внутренний рынок, где оперируют иностранные фирмы;
     оптимизации системы подготовки кадров с выявлением общей потребности в специалистах.

Текстильная промышленность

     Текстильная промышленноcть объединяет группу производств отраслей легкой промышленности, занятых переработкой натуральных, искусственных и синтетических волокон в пряжу и ткани. В соответствии с Государственным Классификатором, текстильное производство Казахстана представлено 7 видами и 21 подвидами экономической деятельности.
     В Казахстане хлопчатник возделывается в Южно-Казахстанской области в Мактааральском, Сарыагашском, Шардаринском, Ордабасинском районах, городе Туркестан и на незначительных площадях в городах Шымкент, Арысь, районах Байдибек, Отырарском и Сайрамском.
     В целях развития текстильной промышленности республики планируется создание кластера по производству хлопчатобумажной пряжи и ткани в Южно-Казахстанской области.
     В области производства хлопка-сырца наиболее острыми проблемами являются раздробленность сельхозформирований, занимающихся возделыванием хлопчатника; отсутствие достаточного набора конкурентоспособных сортов, отвечающих возросшим запросам промышленности; недостаток квалифицированных специалистов; слаборазвитая сеть семеноводческих хозяйств по размножению семян до первой-третьей репродукций, несоблюдение сортовой агротехники, отсутствие аккредитованных структур по сертификации продукции и производства, стандартов, системы менеджмента качества, низкая загруженность отечественных перерабатывающих предприятий.
     Для разрешения проблемных вопросов в хлопководстве в 2007-2009 годы необходимо:
     принятие Закона Республики Казахстан "О развитии хлопковой отрасли";
     содействие внедрению на хлопкоперерабатывающих организациях систем менеджмента качества в соответствии с международными стандартами ISO серии 9000;
     расширение международного сотрудничества через международные организации по хлопководству и текстильной промышленности;
     строительство одного хлопкоперерабатывающего предприятия;
     строительство семяочистительного завода по подготовке посевных семян хлопчатника в Южно-Казахстанской области;
     строительство транспортно-логистического терминала на территории Южно-Казахстанской области.
     Для восстановления элементов ЦДС хлопково-текстильного сегмента текстильной отрасли необходимо динамично развивать отрасли по производству пряжи и ткани, являющиеся в настоящее время наиболее конкурентоспособными по сравнению с другими сегментами текстильной отрасли. На данный сегмент текстильного производства приходится около 80 % добавленной стоимости, в то время как на производство хлопковолокна - около 10 %, готовой одежды - около 1-3 %. Создание конкурентноспособного текстильного сегмента позволит перерабатывать производимый в Казахстане хлопок, тем самым увеличить добавленную стоимость и производить продукцию, необходимую для дальнейшей обработки на швейных предприятиях.
     Для повышения конкурентоспособности потенциального текстильного кластера в Казахстане необходимо повышение производительности труда, внедрение стандартов оценки качества хлопка (грединг), налаживание и упорядочение взаимоотношений между всеми компонентами кластера и с мировыми торговыми и логистическими цепочками, повышение качества сырья, обеспечение квалифицированной рабочей силы, внедрение новейших информационных и производственных технологий.

Пищевая промышленность

     Углубление уровня и повышение комплексности переработки сельскохозяйственной продукции предусматривается через реализацию кластерного подхода. Географическая близость участников, в частности, производителей сельскохозяйственного сырья и перерабатывающих предприятий, позволяет применять данный подход в развитии пищевой промышленности. Государственная поддержка в данном направлении будет направлена на модернизацию производственных мощностей и увеличению объемов экспорта продуктов переработки сельскохозяйственного сырья.
     В качестве пилотных кластерных проектов по регионам республики определены следующие:
     зерноперерабатывающий - в северном регионе (Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области);
     плодоовощной - в южном регионе (Алматинская, Жамбылская и Южно-Казахстанская области);
     молочный - в Костанайской области.
     Развитие кластерных инициатив позволит более чем в 2 раза увеличить объемы экспорта продукции переработки сельскохозяйственного сырья.
     В 2007-2009 годах планируется предпринять комплекс следующих мер.

     Зерноперерабатывающий кластер:
     разработка государственной стратегии увеличения экспортного потенциала зернопереработки;
     создание единого казахстанского бренда на продукцию глубокой переработки зерна;
     создание ассоциации экспортеров - зернопереработчиков;
     лицензирование деятельности по реализации зерна на экспорт;
     льготное кредитование экспортеров, льготные тарифы на перевозку сырья и готовой продукции, государственные гарантии экспортных поставок;
     развитие глубокой переработки зерна пшеницы, включая производство сухой клейковины и биоэтанола;
     строительство завода по глубокой переработке зерна;
     совместное развитие инфраструктуры экспорта и проведение политики протекционизма сельскохозяйственной продукции на территории государств-членов СНГ, ЕврАзЭС и ЕЭП;
     активизация загранучреждений Республики Казахстан по расширению рынков сбыта сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, особенно в Китай, Афганистан, Пакистан, Египет;
     увеличение уставного капитала акционерного общества "Ақ Бидай Терминал" и замена загрузочного устройства зернового терминала в порте Актау;
     строительство мельничного комплекса в городе Актау;
     приобретение товариществом с ограниченной ответственностью "Астык Коймалары" комплекса хранения зерна на Хлебной базе N 2;
     строительство приемных зерновых терминалов и мельничных комплексов в портах Баку (Азербайджан) и Амирабад (Иран), а также зернового терминала в порте Поти (Грузия).

     Плодоовощной кластер:
     разработка мер по восстановлению и развитию плодопитомников и семеноводства овощных культур для выращивания чистосортного посадочного материала и семян;
     упрощение процедур признания сертификатов пищевого оборудования;
     кредитование лизинга техники и оборудования для предприятий по производству и переработке плодоовощной продукции;
     разработка мер государственной поддержки работ по закладке и выращиванию многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда, по увеличению производства пригодных к переработке сортов плодоовощных культур.

     Молочный кластер:
     создание средних и крупных субъектов по животноводству и комплексное использование для этого средств сельхозформирований и бюджетных субсидий;
     создание базовых хозяйств по районированному направлению вида животных в сельских округах Костанайской области;
     субсидирование покупки племенного поголовья из средств областного бюджета;
     ужесточение правовой ответственности владельцев за несоблюдение правил обезвреживания инфицированного скота на законодательном уровне;
     организация машинного доения и пунктов сбора молока с его первичным охлаждением;
     развитие лабораторной базы по контролю качества сырья и готовой продукции, их техническое переоснащение;
     привлечение инвестиций на строительство комбикормового завода с современной технологией;
     разработка региональных программ по кормопроизводству;
     открытие дополнительных пунктов по искусственному осеменению для поголовья частого подворья.

Туризм

     Главной целью в области туризма на 2007-2009 годы является развитие конкурентоспособной туристской индустрии страны для содействия экономическому росту и повышению занятости населения.
     Для обеспечения устойчивого развития отечественного туризма в целях превращения его в доходный сектор экономики государства и создание высокорентабельной индустрии туризма в 2006 году необходимо решение следующих задач:
     дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы туристской отрасли и механизма ее реализации;
     дальнейшее развитие конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества с Всемирной Туристской Организацией и обеспечение участия Казахстана на мероприятиях, проводимых данной организацией, а также проведения их в республике;
     продолжение реализации 26 подписанных и подготовка к подписанию 10 разработанных международных соглашений о сотрудничестве в области туризма;
     обеспечение участия Казахстана в крупнейших международных туристских выставках и ярмарках.
     Для решения задач развития туристской отрасли и достижения поставленных целей в 2007-2009 годах предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
     разработка экономических и правовых механизмов развития отрасли;
     разработка, инвестирование и реализация проектов, предусматривающих развитие инфраструктуры туризма и международных туристских маршрутов совместно с сопредельными государствами;
     внедрение международного стандарта качества по ISO 9000, ISO 14000 в сфере предоставления гостиничных и туристских услуг;
     обеспечение широкого привлечения молодежи к реализации проекта "Моя Родина - Казахстан", а также при организации активных видов туризма в качестве гидов и экскурсоводов;
     обеспечение мер по развитию малого и среднего предпринимательства, стимулированию занятости населения в области туризма и обслуживающей сфере;
     разработка планов создания туристских кластеров в г. Астане, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Мангистауской и Южно-Казахстанской областях и мастер-планов по их развитию в целях обеспечения кластерного развития туристской отрасли в 2007 году, в остальных регионах - 2008 году.
     При условии комплексной реализации данных мер, основанной на развитии смежных с туризмом отраслей и стимулировании инвестиционной активности, будет обеспечен устойчивый рост объемов въездного и внутреннего туризма.
     В период с 2007 года по 2009 годы планируется также унификация государственной базы данных по туристским организациям и маршрутам, инфраструктуре туризма, статистике туристской отрасли.

Транспортно-логистические услуги

     В соответствии с Планом по созданию и развитию пилотного кластера "Транспортная логистика" предусматривается реализация проекта "Новая Евразийская Автотранспортная Инициатива (NELTI)" путем организации бесперебойных контейнерных автоперевозок сообщением Китай - Казахстан - Европа. В рамках проекта предусматривается строительство транспортно-логистического центра Бахты, увеличение пропускной способности пограничного автотранспортного пункта, организация сборки большегрузных автомобилей в Казахстане и приобретение в лизинг современных грузовых автомобилей.
     В предстоящем периоде будут завершены работы по созданию и развитию современного транспортно-логистического центра в городе Алматы на базе действующего контейнерного терминала акционерного общества "Астана-Контракт", оснащенного телекоммуникационным и грузоперерабатывающим оборудованием, отвечающим стандартам международного уровня, с предоставлением широкого перечня услуг.
     Кроме того, будут проводиться работы по созданию транспортно-логистических центров в порту Актау и станции Достык.

Развитие нефтехимической отрасли

     В 2007-2009 годах для повышения уровня эффективности и экономической отдачи топливно-энергетического и добывающего секторов экономики, а также создания и развития нефтехимических производств планируется:
     приступить к практической реализации комплексного Генерального плана развития нефтехимических производств в Казахстане на ближайшие десять лет, обеспечивающих глубокую переработку углеводородного сырья и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью;
     реализация второго этапа отраслевой Программы развития нефтехимической промышленности на 2004-2010 годы;
     формирование специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк в Атырауской области" (СЭЗ), которая позволит реализовывать проекты строительства производств по выпуску, как базовой нефтехимической продукции, так и продукции с высокой добавленной стоимостью;
     реализация в рамках СЭЗ проекта строительства первого интегрированного нефтехимического комплекса в Атырауской области по получению базовой нефтехимической продукции (полиэтилена, полипропилена, полистирола, этилбензола и т.д.) путем переработки попутных газов месторождений Тенгиза, Кашагана и Северного Каспия (начало строительства комплекса запланировано на 2007 г.);
     разработка и реализация ТЭО инвестиционных проектов строительства и расширения нефтехимических производств (получение бензола на Атырауском НПЗ, производства дорожного битума, создание производства по выпуску ароматических соединений);
     разработка проектов по обеспечению отечественным сырьем шинного производства (АО "Инкомтайр") и резинотехнических изделий (Караганда и Сараньрезинотехника), производству полистирола на Актауском заводе пластмасс и т.д.
     В 2007-2009 годах будет продолжена работа по привлечению потенциальных отечественных и иностранных инвесторов, созданию специальных экономических условий для строительства нефтехимических производств на основе инновационных технологий и установках по выпуску широкой гаммы конкурентоспособной нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью.
     Создание нефтехимических производств позволит наладить к 2010 году выпуск следующей продукции: этилена - 820 тыс. тонн, линейного полиэтилена низкой плотности и полиэтилена высокой плотности - 400 тыс. тонн, полиэтилена низкой плотности - 400 тыс. тонн, полипропилена - 400 тыс. тонн в год. На основе базовой нефтехимической продукции в дальнейшем будут создаваться предприятия по производству различной продукции из них (пластиковые трубы, строительные материалы, пленки различного назначения, химические волокна, товары народного потребления и т.д.).
     По результатам строительства нефтехимических объектов СЭЗ и реализации всех вышеперечисленных инвестиционных проектов в Атырауской области будет создана производственная инфраструктура, включающая энерго-водообеспечение, транспортную, коммуникационную, и социальную инфраструктуры, а также новые рабочие и инженерные места (ориентировочно 50 тысяч).

Развитие инновационной инфраструктуры

     Основной целью развития инновационной инфраструктуры является формирование инновационной системы открытого типа, обеспечивающей создание конкурентоспособного конечного продукта на основе использования отечественного, а также зарубежного научного потенциала и технологий.
     Развитие национальной инновационной системы предусматривает два основных направления - создание и развитие инновационной инфраструктуры и создание эффективной системы отношений между субъектами инновационной деятельности.
     В рамках создания инновационной инфраструктуры в целях обеспечения необходимых условий для эффективного функционирования механизма коммерциализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ созданы акционерное общество "Национальный инновационной фонд", сеть частных венчурных фондов, сеть национальных и региональных технопарков.
     В 2007-2009 годах будет продолжена работа по развитию физической инфраструктуры технопарков, технологическому наполнению, отбору инновационных проектов для их реализации в технопарках, созданию лабораторного комплекса, сертификационных и образовательных центров в технопарках.
     Акционерным обществом "Национальный инновационный фонд" создано шесть отечественных венчурных фондов и три зарубежных:
     "Фонд высоких технологий "Арекет" совместно с компанией "Туран Алем Секьюритис";
     Венчурный фонд "Адвант" с акционерным обществом "Lancaster Group";
     Акционерный инвестиционный фонд рискового инвестирования "Венчурный фонд Сентрас" совместно с ТОО "Сентрас Капитал";
     Акционерный инвестиционный фонд риского инвестирования "Center Capital" совместно с АО "Банк Центр Кредит";
     Акционерное общество "Halyk Private Equity" совместно с АО "Народный сберегательный банк Казахстана";
     Акционерное общество "Glotur Technology Fund" совместно с акционерным обществом "Glotur".
     По результатам анализа были выбраны три ведущих зарубежных венчурных фонда (с участием в качестве акционера акционерное общество "Национальный инновационный фонд"):
     Европейский технологический венчурный фонд "Wellington Partners Ventures III Technology Fund L.P.";
     Центрально-Азиатский фонд поддержки малых предприятий (CASEF);
     венчурный фонд "Flagship Ventures Fund 2004, L.P.".
     Национальным инновационным фондом финансируется проект по созданию технологического бизнес-инкубатора на территории КазНТУ им. Сатпаева.
     Планируется создать технологические бизнес-инкубаторы совместно с Казахстанско-Британским университетом, Южно-Казахстанским государственным университетом им. М. Ауэзова в г. Шымкент и Евразийским национальным университетом им. Л. Гумилева в г. Астане.

Парк информационных технологий

     Указом Президента Республики Казахстан от 18 августа 2003 года N 1166 в поселке Алатау близ города Алматы создана Специальная экономическая зона "Парк информационных технологий".
     Компанией "JURONG Consultants Pte Ltd" разработаны Концепция и Мастер-план развития Специальной экономической зоны "Парк информационных технологий".
     Концепцией предполагается создание смешанного информационно-технологического парка, включающего исследовательский, производственный, институциональный, жилой, коммерческий комплексы, Центры взаимодействия и выставочные центры.
     Мастер-планом развития предусматривается проектирование и разработка Генерального и финансового плана развития Специальной экономической зоны "Парк информационных технологий". Предполагается создание современного промышленного комплекса, обеспечивающего концентрацию научно-технического и промышленного потенциала, с высоким уровнем оснащенности и комфорта в соответствии с международными требованиями.

Парк ядерных технологий

     Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 августа 2005 года N 832 создана компания, управляющая технопарком "Парк ядерных технологий", акционерное общество "Парк ядерных технологий" со 100-процентным участием государства в уставном капитале.
     Для формирования целостной системы поддержки международной конкурентоспособности казахстанских товаров и услуг в ядерной энергетике в Парке ядерных технологий формируется собственная инновационная технологическая база, обеспечивающая в перспективе передовые позиции предприятий в добывающей и перерабатывающей промышленности.
     В 2006 году планируется приступить к строительству зданий административно-производственного сектора технопарка, восстановлению и ремонту внешних инженерных и коммуникационных сетей, подъездных путей в городе Курчатов.

Развитие науки, технологий и инноваций

     Главной целью в области развития науки и инноваций является концентрация научно-технической деятельности на разработке и реализации прорывных проектов инновационного характера.
     В соответствии с приоритетами Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы научные исследования в предстоящие 2007-2009 годы будут направлены на разработку ресурсосберегающих и экологически чистых технологий, отход от сырьевой направленности экономики, повышение экспортоориентированности предприятий промышленности и диверсификацию производства (развитие биотехнологий, нефтехимии, ядерных технологий, космических технологий, новых материалов и наноматериалов, переработки сельскохозяйственной продукции).
     Для реализации намеченных направлений необходимо обеспечение институциональных, организационных, финансовых, кадровых и нормативных правовых условий для устойчивого развития экономики страны на основе эффективного использования научного потенциала и инноваций.
     В этой связи, первоочередными задачами являются:
     реализация Программы по формированию и развитию национальной инновационной системы Республики Казахстан на 2005-2015 годы;
     разработка Государственной программы развития науки на 2007-2012 годы;
     развитие системы трансферта технологий;
     создание действенных механизмов развития и поддержки малых инновационных предприятий;
     создание системы подготовки и переподготовки кадров в области инновационного предпринимательства;
     развитие информационной поддержки инновационного предпринимательства;
     создание единой информационной системы инновационного развития;
     развитие финансовой инфраструктуры национальной инновационной системы посредством формирования системы венчурного финансирования с участием отечественного и зарубежного капитала;
     создание условий для коммерциализации научных разработок, внедрения новых высоких технологий, совершенствования системы оценки интеллектуальной собственности и рынка научно-технической продукции и инноваций, обеспечения действенной координации реализуемых в республике научно-технических и инновационных программ.
     Исходя из поставленных цели и задач, на среднесрочном этапе необходимо осуществить:
     создание организационных и экономических механизмов для повышения востребованности инноваций отечественным производством, обеспечения интенсивного развития фундаментальной науки, важнейших прикладных исследований и разработок;
     адаптация научно-технического комплекса к условиям рыночной экономики, обеспечение взаимодействия государства и частного бизнеса в целях развития науки, технологий и техники;
     выбор рациональных стратегий и приоритетов развития инновационной сферы при реализации в отраслях экономики критических технологий и инновационных проектов, оказывающих влияние на повышение эффективности производства и конкурентоспособности продукции;
     поддержка научных исследований и экспериментальных разработок в приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники с учетом мировых тенденций в этой сфере;
     изучение ближнего и дальнего космоса и получение результатов, которые обеспечат благоприятные условия для развития фундаментальных и прикладных исследований в области космических технологий (связи, материаловедения, биотехнологий и биомедицины и др.) и формирования научно-технологической базы для развития перспективных направлений космической деятельности;
     совершенствование системы подготовки научных и инженерных кадров высшей квалификации в области науки и технологий;
     рациональное сочетание государственного регулирования и рыночных механизмов, мер прямого и косвенного стимулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности при реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники;
     создание системы привлечения зарубежных передовых технологий.
     Реализация обозначенных на среднесрочную перспективу направлений будет способствовать концентрации ограниченных финансовых средств государства на приоритетных направлениях науки и технологий и ориентации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) на разработку принципиально новых технологий и материалов, а также решению актуальных проблем промышленности.

Участие институтов развития в реализации Стратегии
индустриально-инновационного развития

     Одним из основных инструментов проведения индустриально-инновационной политики является институциональное развитие. Важную роль в этом играют созданные финансовые и сервисные институты развития (акционерное общество "Банк Развития Казахстана", акционерное общество "Инвестиционный фонд Казахстана", акционерное общество "Национальный инновационный фонд", акционерное общество "Фонд развития малого предпринимательства", акционерное общество "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" и акционерное общество "Центр инжиниринга и трансферта технологий").
     В 2003-2004 годы институты развития проходили этап институционального становления, формирования административной и правовой базы, определения критериев и процедур оценки проектов.
     Каждый институт развития имеет свою специализацию, свою нишу, а в целом они образовали систему комплексной поддержки инвестиционных и инновационных проектов на любой стадии: от введения новых производств до их расширения с применением различных инструментов.
     В 2005 году институты продемонстрировали динамичный рост по количеству и объемам обслуживаемых проектов.
     По состоянию на 1 января 2006 года совокупный уставный капитал институтов развития (акционерных обществ "Банк развития Казахстана", "Инвестиционный фонд Казахстана", "Национальный инновационный фонд", "Центр инжиниринга и трансферта технологий", "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций") составляет 120,6 млрд. тенге, в том числе в 2005 году его пополнение составило 26,5 млрд. тенге.
     В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 16 марта 2006 года N 65 "О мерах по дальнейшему повышению конкурентоспособности национальной экономики в рамках индустриально-инновационной политики Республики Казахстан" создана национальная управляющая компания - акционерное общество "Фонд устойчивого развития "Қазына" (далее - АО "Қазына").
     АО "Қазына" переданы государственные пакеты акций акционерных обществ "Банк Развития Казахстана", "Инвестиционный Фонд Казахстана", "Национальный инновационный фонд", "Фонд развития малого предпринимательства", "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", "Центр маркетинговых аналитических исследований" и доли участия товарищества с ограниченной ответственностью "Казинвест".
     Основными целями АО "Қазына" определены:
     - повышение уровня корпоративного управления институтами развития;
     - улучшение координации между институтами развития;
     - интеграция усилий и капитала институтов развития для реализации крупных прорывных проектов;
     - улучшение взаимодействия государства с бизнесом;
     - выход на международный уровень для продвижения экспорта и инвестиций.
     АО "Қазына" призвана содействовать Правительству Республики Казахстан в диверсификации национальной экономики, используя преимущества экспортно-импортного сектора на основе координации деятельности институтов развития, определять баланс между специализацией институтов развития и разумной конкуренцией между ними.

Акционерное общество "Банк развития Казахстана"

     С начала деятельности акционерным обществом "Банк развития Казахстана" (далее - Банк) одобрены к финансированию 37 инвестиционных проектов на сумму 1 396,8 млн. долл. США с участием Банка 548,8 млн. долл. США, в том числе, в рамках реализации Стратегии индустриально-инновационного развития - 26 проектов на сумму 1 282,8 млн. долл. США с участием Банка - 465,7 млн. долл. США.
     Освоение по одобренным с начала деятельности Банка инвестиционным проектам составило 326,9 млн. долл. США, в том числе, с момента утверждения Стратегии индустриально-инновационного развития - 266,4 млн. долл. США или 81,5 % от общего объема освоения.
     По состоянию на 1 января 2006 года, на стадии реализации находится 26 проектов на общую сумму 1 230,5 млн. долл. США с объемом кредитования Банком 442,6 млн. долл. США, на стадии заключения 5 кредитных соглашений на сумму 75,2 млн. долл. США по инвестиционным проектам на сумму 115 млн. долл. США.
     Отраслевая структура участия Банка в одобренных к финансированию инвестиционных проектах: производство и распределение электроэнергии, газа и воды (22 %), транспорт и связь (17 % от общего объема), текстильная и швейная промышленность (15 %), химическая (13 %), производство прочих неметаллических минеральных продуктов и производство строительных материалов (12 %), производство машин и оборудования (9 %) и пищевая промышленность (3 %) и прочие отрасли экономики (9 %).

Акционерное общество "Инвестиционный фонд Казахстана"

     На 1 января 2006 года профинансировано 22 проекта на сумму 67,8 млрд. тенге, участие Фонда составляет 18,3 млрд. тенге.
     Кроме того, в предварительном рассмотрении находятся порядка 40 проектов на сумму свыше 1,7 млрд. долларов США.
     В результате реализации данных проектов ожидается развитие конкурентоспособного производства, создание и модернизация объектов инфраструктуры, рост объемов налоговых поступлений, рост занятости населения.

Акционерное общество "Национальный инновационный фонд"

     Акционерному обществу "Национальный инновационный фонд" (далее - Фонд) отведена ключевая роль в реализации Программы по формированию и развитию Национальной инновационной системы до 2015 года.
     По состоянию на 1 января 2006 года Фондом одобрено к финансированию 62 проекта на общую сумму 767,4 млн. долл. США, с участием фонда на сумму 182,6 млн. долл. США. Указанные обязательства включают инвестиции в 11 венчурных фондов, 15 инновационных проектов, 1 технологический бизнес-инкубатор, а также гранты на реализацию 35 проектов прикладных НИОКР.

Акционерное общество "Государственная страховая корпорация
по страхованию экспортных кредитов и инвестиций"

     По состоянию на 1 января 2006 года в акционерное общество "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (далее - Корпорация) подано 147 заявлений на страхование экспортных кредитов и инвестиций на сумму 37,9 млрд. тенге (284 млн. долл. США).
     Из 133 рассмотренных проектов на общую сумму 30 млрд. тенге Правлением Корпорации приняты решения о страховании 114 экспортных проектов на общую сумму 23,1 млрд. тенге (173,3 млн. долл. США), из которых по 69 проектам на общую сумму 14,9 млрд. тенге - подписаны договора страхования. При этом по 39 проектам договора страхования уже завершены, по 30 - договора реализуются.

Акционерное общество "Центр инжиниринга
и трансферта технологий"

     Акционерным обществом "Центр инжиниринга и трансферта технологий" (далее - Центр) проведена работа по формированию инновационной инфраструктуры, в частности, созданию региональных технопарков в городах Уральск, Караганде и Алматы, строительству первой очереди "Парка информационных технологий", инжиниринговому сопровождению ряда высокотехнологичных проектов.
     На проведение технологической экспертизы проектов и оказание инжиниринговых услуг по коммерциализации инновационных разработок в Центр поступило 46 проектов, по 8 из них ведется экспертиза с привлечением внешних экспертов.

Развитие электроэнергетической отрасли

     В 2007-2009 годы в электроэнергетической отрасли будут решаться следующие задачи:
     создание условий для достижения энергетической независимости страны, надежного обеспечения растущих потребностей экономики и населения в электроэнергии и угле;
     дальнейшее развитие оптового рынка и развитие конкуренции на рынке поставок электроэнергии розничным потребителям;
     увеличение транзитного потенциала Национальной электрической сети Республики Казахстан (НЭС);
     повышение надежности параллельной работы энергосистемы Республики Казахстан с энергосистемами Центральной Азии и России;
     снижение существующего и прогнозируемого дефицитов электрической энергии и мощности, повышение надежности электроснабжения потребителей Западного региона и Юга Казахстана;
     сокращение импорта из сопредельных государств регулирующей мощности и электрической энергии;
     восстановление и реконструкция существующих энергетических мощностей;
     оптимизация структуры генерирующих мощностей.
     Для достижения энергетической независимости страны, надежного обеспечения растущих потребностей экономики и населения в электроэнергии, устранения регионального дефицита планируется реализовать ряд крупных проектов.
     Одним из таких проектов является строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана". Его строительство планируется завершить в 2009 году.
     Начата реализация проекта строительства Мойнакской ГЭС стоимостью 250 млн. долл. США, завершение строительства которой предполагается в 2008 году.
     В 2006 году будет начата реализация проекта "Строительство межрегиональной линии электропередачи "Северный Казахстан - Актюбинская область" протяженностью 500 км, его завершение предполагается в 2008 году.
     Акционерным обществом "KEGOC" продолжится реализация проекта "Модернизация НЭС Республики Казахстан".
     На западе страны, с целью увеличения объемов производства электрической энергии, предусматривается ввод новых мощностей с использованием природного и попутного газа нефтяных месторождений (в том числе, строительство к 2008 году Кандыагашской газотурбинной электростанции (ГТЭС) мощностью 100 МВт, ГТЭС Завод второго поколения ТШО мощностью 240 МВт, ГТЭС Agip KCO (береговая) мощностью 160 МВт, ГТЭС Кашаган мощностью 120 МВт).
     Планируемый ввод новых мощностей в Северной зоне Казахстана (строительство на Акмолинской ТЭЦ-2 одного энергоблока мощностью 120 МВт в 2007 году, завершение строительства и ввод в действие к 2010 году энергоблока N 3 на Экибастузской ГРЭС-2 мощностью 500 МВт, реабилитация блоков на Экибастузской ГРЭС-1, реконструкция блоков на Аксуйской ГРЭС) будет усиливать положительный энергобаланс с доведением его до 5-6 млрд. кВтч, что очень важно для покрытия дефицитов Южной и Западной зон республики и экспорта электроэнергии из Казахстана в Российскую Федерацию.
     Основными целями развития ядерно-энергетической отрасли страны являются:
     создание благоприятных экономических условий для развития наукоемких ядерных технологий, выхода отечественных наукоемких разработок на внешний рынок, внедрение их в промышленное производство;
     освоение в Казахстане новейших ядерных и смежных технологий, ключевых для развития высокотехнологичных секторов национальной экономики, международного признания.
     Сооружение атомной электростанции является инновационным экологически предпочтительным по сравнению с угольными электростанциями проектом, позволяющим диверсифицировать производство электроэнергии с привлечением альтернативного источника энергоресурсов.
     Экономически эффективное производство тепла и электричества в необходимых количествах обеспечит удовлетворение спроса на энергию внутри страны и даст возможность экспорта электроэнергии.
     Достижение намеченных целей в развитии атомной энергетики и урановой промышленности поставит Казахстан в один ряд с такими странами, имеющими развитый атомный промышленно-энергетический комплекс, как США, Япония, Франция, Великобритания, Россия, Южная Корея, Китай.
     Для принятия решения о строительстве атомной электростанции в Республике Казахстан в 2006 году завершится проведение работ по технико-экономическим исследованиям.
     Производство электроэнергии в 2007 году прогнозируется в объеме 76 млрд. кВтч., в 2009 году - 82 млрд. кВтч, рост по отношению к 2007 году составит 7,9 %.
     Потребление электроэнергии в 2007 году прогнозируется на уровне 73,7 млрд. кВтч., в 2009 году - 78 млрд. кВтч, рост по отношению к 2007 году составит 5,8 %.

$ 2. Транспортно-коммуникационный комплекс

Развитие транспортно-коммуникационного комплекса
в 2007-2009 годах

     Реализация государственной политики в области транспорта в среднесрочной перспективе будет осуществляться в рамках Транспортной стратегии Республики Казахстан до 2015 года.
     Главной целью Стратегии является интеграция транспортного комплекса Казахстана в евразийскую транспортную систему, развитие транспортной отрасли в соответствии с ростом экономики государства, формирование широтно-меридианальной системы транспортных коридоров, повышение конкурентоспособности транспортной системы Казахстана за счет кластерного развития инфраструктуры.
     Достижение поставленной цели позволит осуществить переход транспортной системы на качественно новый уровень функционирования, снизить конечную стоимость казахстанских товаров и повысить их конкурентоспособность на мировых рынках, сократить сроки доставки грузов путем развития логистики, модернизации, ноу-хау, повысить уровень и качество жизни населения, проживающего вдоль транспортных артерий, а также увеличить транзит через территорию Казахстана.

Развитие автомобильных дорог

     Развитие автомобильных дорог республики будет осуществляться в рамках Программы развития автодорожной отрасли Республики Казахстан на 2006-2012 годы, ее целью является совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования для удовлетворения потребностей населения и экономики страны в автотранспортных перевозках.
     В целях развития транзитного потенциала страны реконструкция участков автомобильных дорог республиканского значения будет производиться в соответствии с приоритетами Программы на следующих направлениях: Ташкент - Шымкент - Тараз - Алматы - Хоргос, Шымкент - Кызылорда - Актобе - Уральск - Самара, включая обход городов Туркестана и Актобе, Алматы - Караганда - Астана - Петропавловск - граница Российской Федерации, на участках "Астана - Щучинск", "Боровое - Кокшетау - Петропавловск - граница Российской Федерации", "Астрахань - Атырау -Актау - граница Туркменистана", строительство моста через реку Кигач, Омск - Павлодар - Семипалатинск - Майкапчагай (выборочно), Астана - Костанай - Челябинск, Алматы - Аягуз - Георгиевка, Таскескен - Бахты, Чунджа - Кольжат, Ушарал - Достык (выборочно), Кызылорда - Жезказган - Павлодар - граница Российской Федерации (выборочно), Жезказган - Петропавловск - граница Российской Федерации (выборочно), Бейнеу - Акжигит - граница Узбекистана (второй этап).
     В отрасли продолжится проведение последовательной работы по совершенствованию нормативно-технической базы и ее гармонизации с международными требованиями.
     Начиная с 2006 года, планируется довести объем финансирования капитального, среднего, текущего ремонтов и содержания автодорог до уровня в соответствии с утвержденными нормативами.
     Будут продолжены работы по повышению безопасности дорожного движения и транспорта, обеспечению инженерного обустройства, обстановки пути и дорожного сервиса на дорогах общего пользования республиканского значения в соответствии с Планом мероприятий по развитию придорожной инфраструктуры на основных международных транзитных коридорах на 2004-2008 годы.

Автомобильный транспорт

     В 2007-2009 годах приоритетными направлениями развития автомобильного транспорта станут:
     создание условий для развития рынка автотранспортных услуг путем совершенствования нормативной правовой базы функционирования отрасли;
     защита интересов отечественных перевозчиков, повышение их конкурентоспособности и расширение рынка международных автотранспортных услуг в условиях вступления Казахстана в ВТО и интеграции в рамках региональных интеграционных сообществ путем заключения двусторонних межправительственных соглашений об осуществлении международных перевозок и присоединения к международным конвенциям и соглашениям.
     В целях расширения рынка международных автомобильных перевозок Казахстана, способствующего увеличению объема перевозок и повышению конкурентоспособности отечественных перевозчиков в условиях вступления Казахстана в ВТО, в области международных автомобильных перевозок продолжатся работы по заключению двусторонних межправительственных соглашений с 16 странами.
     Продолжатся работы по решению проблем загрязнения окружающей среды отходами от деятельности автотранспорта, связанных с вводом новых Евро стандартов с повышенными экологическими требованиями, ужесточением контроля за техническим состоянием автотранспортных средств, а также с утилизацией отходов деятельности автотранспорта (аккумуляторная кислота, шины, кузова списанных автомобилей и т.д.).

Железнодорожный транспорт

     В области железнодорожного транспорта будут продолжены мероприятия по комплексному обновлению технической базы за счет модернизации действующего оборудования и механизмов, реструктуризации основных фондов с внедрением новых технологий.
     В целях развития транспортно-логистических центров и терминалов в 2006 году проводятся мероприятия в рамках соглашения Японского Агентства международного сотрудничества (JIСА) по разработке технико-экономического обоснования проекта "Центры интегрированных логистических комплексов и маркетинговый план мероприятий по развитию контейнерных перевозок в Республике Казахстан".
     В предстоящий период продолжится дальнейшее развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта.
     Планируется реализация следующих проектов:
     строительство железной дороги Мангышлак - Баутино, протяженностью 14,4 км;
     строительство железной дороги Ералиево - Курык, протяженностью 31,8 км;
     строительство железной дороги Бейнеу - Шалкар, протяженностью 440 км;
     проведение работ по модернизации верхнего строения пути, расширение действующих и открытие дополнительных раздельных пунктов, строительство дополнительных путей, модернизация электрической централизации, повышение перерабатывающей способности.
     Будут продолжены мероприятия по субсидированию пассажирских перевозок железнодорожным транспортом по социально значимым сообщениям.
     В соответствии с Программой реструктуризации железнодорожного транспорта Республики Казахстан на 2004-2006 годы в 2006 году областными акиматами будет завершен прием в коммунальную собственность объектов тепло- и водоснабжения и зданий железнодорожных вокзалов и с 2007 года обеспечено их содержание в соответствии с требованиями, необходимыми для выполнения технологического процесса.
     В целях модернизации и обновления парка подвижного состава будут продолжены мероприятия по созданию предприятия по сборке локомотивов и железнодорожного подвижного состава.

Водный транспорт

     В целях занятия доминирующего положения на рынке морских грузоперевозок и увеличения объемов перевалки грузов через морские порты Казахстана разработан проект Программы развития морского транспорта на 2006-2012 годы. Данной Программой предусматривается формирование национального морского торгового флота, создание развитой портовой и сервисной инфраструктуры, совершенствование нормативно-правовой базы, подготовка и переподготовка кадров в отрасли морского транспорта.
     Кроме этого, в рамках вышеназванной программы предусматривается формирование крупнотоннажного танкерного и сухогрузного флотов, а также развитие флота поддержки морских операций.
     В предстоящем периоде будет завершена работа по развитию портовой инфраструктуры в рамках реализации проекта "Расширение порта Актау в северном направлении" на основе государственно-частного партнерства и по созданию Системы управления движением судов в Тупкараганском заливе Мангистауской области.
     Будут продолжены работы по обеспечению и содержанию внутренних водных путей в безопасном для судоходства состоянии.
     Для расширения транспортного сообщения с портами Каспийского моря и увеличения грузоперевозок по международному коридору "Север-Юг" Транспортной стратегией до 2015 года предусматривается реконструкция Атырауского речного (устьевого) порта с привлечением частных инвестиций.
     В рамках разрабатываемой Программы развития судоходства и обеспечения безопасности на внутренних водных путях на 2007-2012 годы предусматривается проведение комплекса мероприятий, направленных на безопасность судоходства по внутренним водным путям при осуществлении перевозок пассажиров и грузов речным транспортом, реконструкцию и модернизацию сооружений и оборудования судоходных шлюзов, поэтапную замену и дополнительное приобретение судов государственного технического речного флота, снижение стоимости услуг при выполнении мероприятий по содержанию водных путей в судоходном состоянии.
     В результате реализации программы объем грузоперевозок речным транспортом возрастет до 7 млн. тонн.
     В целях проведения ремонта и технического обслуживания казахстанских и иностранных судов, оперирующих в Казахстанском секторе Каспийского моря планируется создание судоремонтной судостроительной инфраструктуры на казахстанском побережье Каспийского моря.

Воздушный транспорт

     Развитие отрасли гражданской авиации будет осуществляться в соответствии с программой развития гражданской авиации на 2006-2008 годы.
     Основной целью программы является создание эффективной, конкурентоспособной, отвечающей международным требованиям авиатранспортной системы государства для удовлетворения нарастающей потребности граждан в качественных авиационных услугах.
     В рамках ее реализации предусмотрено завершить реконструкцию пассажирского терминала аэропорта г. Актобе, аэродрома г. Павлодар и аэропорта г. Шымкент.
     В предстоящем периоде планируется провести с применением государственно-частного партнерства строительство пассажирского и грузового терминала в аэропорту г. Атырау и реконструкцию аэропорта г. Актау (реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы и строительство пассажирского терминала).
     Для дальнейшего обновления авиационной техники и наземных средств обслуживания предполагается приобретение современных воздушных судов и аэронавигационного оборудования. Продолжится подготовка аэронавигационного комплекса страны к внедрению спутниковой системы навигации, наблюдения/управления воздушным движением.
     На базе модернизированных аэропортовых комплексов в городах Астана, Алматы и Атырау будут проводиться мероприятия по расширению воздушного сообщения.
     Для осуществления социально значимых рейсов необходимо продолжить субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок.

Развитие телекоммуникаций и почтовой связи

     Основной целью развития отрасли телекоммуникаций в 2007-2009 годах станет совершенствование условий и механизмов, направленных на дальнейшее развитие телекоммуникационного сектора как одного из главных условий дальнейшего формирования информационного общества и конкурентной экономики Казахстана.
     Для обеспечения перехода к информационному обществу выделяются три основных направления государственной политики: совершенствование государственного регулирования отрасли, инновационно-технологическое развитие и обеспечение технической базы отрасли, реализация социально-экономических и политических задач в отрасли.
     Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих первоочередных задач.
     Будет продолжена работа по гармонизации законодательства в области телекоммуникаций и его приближение с законодательством ЕС и требованиями ВТО и Международного союза электросвязи.
     Предполагается реализация следующих приоритетных направлений модернизации и развития сети телекоммуникаций:
     продолжение строительства Национальной информационной супермагистрали;
     модернизация и развитие местной сети телекоммуникаций;
     развитие сети передачи данных;
     развитие сотовой связи;
     развитие сети нового поколения;
     конверсия радиочастотного спектра;
     развитие системы спутниковой связи.
     Для достижения поставленной цели будут разработаны новые нормативные правовые акты, а также внесены соответствующие изменения и дополнения в действующее законодательство, направленные на развитие конкуренции на рынке услуг телекоммуникаций, на высвобождение и конверсию радиочастотного спектра.
     В целях привлечения инвестиций в сферу телекоммуникаций будет проработан вопрос о возможности снятия ограничений на присутствие иностранного капитала в уставном фонде операторов междугородной и международной связи с соблюдением интересов национальной безопасности.
     В целях дальнейшего развития конкуренции и повышения уровня проникновения сотовой связи будут продолжены мероприятия по развитию третьего оператора сотовой связи стандарта GSM.
     В планируемом периоде будет прорабатываться вопрос запуска спутника связи и вещания "KAZSAT-2", что позволит Казахстану выйти на арену международных операторов спутниковой связи, а также войти в состав стран, имеющих более 1-го собственного спутника связи, которых сейчас насчитывается не более 30-ти.
     В результате завершения строительства Национальной информационной супермагистрали (далее - НИСМ) произойдет оптимальное соединение всех регионов республики в форме трех крупных колец, имеющих не менее трех выходов во всемирную информационную сеть. Это, в свою очередь, должно удешевить эксплуатацию магистральной сети, повысить качество соединений, а также обеспечить развитие рынка телекоммуникаций в республике на основе предоставления высококачественных цифровых каналов связи, транспортной среды и будет способствовать технологическому опережению и созданию технической базы для обеспечения долгосрочных конкурентных преимуществ страны.
     Также полное завершение строительства НИСМ создаст предпосылки по обеспечению национальной конкурентоспособности на мировом телекоммуникационном рынке. Создание цифровой магистрали будет способствовать развитию телекоммуникаций на всех уровнях и повышению информатизации и деловой активности регионов через которые проходит ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи), будет организован второй мощный независимый шлюз на сеть России.
     Будет обеспечена телефонизация всех нетелефонизированных сельских населенных пунктов с численностью населения свыше 50 человек.
     Ожидаемые результаты
     Реализация поставленных направлений и намеченных мероприятий позволит Казахстану достигнуть к 2008 году следующих ключевых индикаторов:
     плотность фиксированных телефонных линий - 23 на 100 жителей страны;
     плотность абонентов сотовой связи - 50 на 100 жителей страны;
     уровень цифровизации местных сетей телекоммуникаций - 80 процентов;
     10 пользователей Интернета на 100 жителей.
     Переход существующих операторов спутниковой связи на "KAZSAT" будет способствовать информационной безопасности, экономии валютных средств республики, динамичному развитию услуг спутниковой связи для всех отраслей Республики Казахстан. Планируется предоставлять в аренду каналы спутниковой связи и операторам стран СНГ.
     В отрасли почтовой связи основной целью на 2007-2009 годы является развитие и модернизация региональной инфраструктуры, способной обеспечить свободный доступ населению к почтово-сберегательным услугам, предоставляемым на высоком качественном уровне.
     Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
     совершенствование материально-технической базы акционерного общества "Казпочта" и внедрение современных технологий;
     повышение качества предоставления почтово-сберегательных услуг;
     расширение спектра оказываемых услуг и создание технологической базы для внедрения современных банковских продуктов и Интернет-ориентированных услуг;
     формирование финансовых механизмов для развития почтово-сберегательных услуг;
     внедрение современных технологий управления.
     Приоритетными определены мероприятия, направленные на улучшение показателей эксплуатации почтовой связи, включая увеличение частоты и сроков сокращения доставки почтовых отправлений, которые предусматривают оптимизацию функционирования и магистральных маршрутов.
     В целях содействия успешной реализации государственной программы развития сельских территорий в отрасли почтовой связи планируется внедрить современное оборудование и обновить производственные технологии, что позволит сократить разрыв по уровню обеспечения доступа к социально значимым услугам между городом и селом.
     В целях обеспечения расширения охвата банковскими услугами, особенно населению, проживающему в сельской местности, акционерным обществом "Казпочта" будет проводиться работа по расширению ассортимента финансовых услуг. Кроме того, планируется активизировать деятельность Общества в сфере расширения спектра агентских услуг путем подключения к другим банковским услугам, а также к услугам фондов микрокредитования населения и субъектов малого бизнеса.
     Особое внимание в предстоящем периоде будет уделено наращиванию новых высокотехнологических услуг, таких как выпуск и обслуживание почтовой платежной карточки на базе собственной сети банкоматов и POS-терминалов, а также развитие трансфер-агентских услуг путем создания пунктов регистрации сделок по ценным бумагам для физических и юридических лиц.
     Для реализации государственного проекта по созданию "электронного правительства" планируется усовершенствовать региональную сеть Общества путем внедрения современных телекоммуникационных и Интернет-технологий.
     Выполнение намеченных целей и поставленных задач позволит создать развитую региональную инфраструктуру, способную на всей территории страны обеспечить свободный доступ к почтово-сберегательным услугам, предоставляемым на уровне международных стандартов.
     Улучшение материально-технической базы Национального оператора почты и внедрение современных технологий позволит оказывать почтово-сберегательные услуги на высоком качественном уровне: частота перевозки почты по внутриобластным маршрутам составят до 5 раз в неделю, по внутрирайонным маршрутам до 3 раз в неделю, почтовые денежные переводы на всей территории страны будут осуществляться в течение одного дня.
     Снижение разрыва в ассортиментном ряде спектра почтово-сберегательных услуг и качества их предоставления между городом и селом создаст благоприятные условия для социально-экономического развития сельских территорий.
     Через почтовые отделения будет предоставляться более широкий спектр финансовых услуг, будут внедрены эффективные и самоокупаемые передовые продукты на базе технологий смарт-карт и сети терминалов. Благодаря развитию почтово-сберегательной системы финансовые услуги станут доступными для людей, проживающих как в городской, так и в сельской местности.

Развитие "электронного правительства"

     Для более быстрого продвижения Казахстана по пути формирования информационного общества, с учетом мирового опыта будет продолжена реализация Государственной программы формирования "электронного правительства" в Республике Казахстан на 2005-2007 годы.
     Основной целью "электронного правительства" в предстоящем периоде будет обеспечение населения и бизнеса быстрым и качественным доступом к услугам государственных органов.
     Для реализации этой цели будут активизированы работы по формированию "электронного правительства" и ускорению внедрения пилотных проектов, в том числе, направленных на повышение уровня готовности населения к информационному обществу.
     Планируется организовать работу по развитию контента казахстанского сегмента всемирной сети Интернет и обеспечить доступность компьютерной техники для населения.
     В 2007-2009 годы предусматривается понижение тарифов на Интернет и проведение активных работ по популяризации инициатив "электронного правительства" с проведением работы в средствах массовой информации, организации ИТ-обучения при школах, вузах, пунктах общественного доступа, с участием местных исполнительных органов. В этой связи будут реализованы пилотные проекты по созданию "е-акиматов".
     В целях успешного функционирования "электронного правительства" будет принята отраслевая программа по снижению информационного неравенства в Казахстане, характеризующегося разным уровнем компьютерной грамотности населения и неравными возможностями доступа к современным инфокоммуникационным технологиям. Мероприятия данной программы будут направлены на достижение 20 % уровня компьютерной грамотности населения Казахстана и 20 % уровня пользователей Интернет, а также повышения социальной и экономической значимости информационных ресурсов в жизни граждан Казахстана.

$ 3. Развитие агропромышленного комплекса в 2007-2009 годах

     Основной целью государственной политики в сфере агропромышленного комплекса на предстоящий период является обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса на основе роста производительности и доходности его отраслей, развития национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции.
     Для достижения поставленной цели в 2005 году принят Закон Республики Казахстан "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий". Законом заложены правовые основы приоритетного развития агропромышленного комплекса (далее - АПК) и сельских территорий, установлены основные положения, принципы и инструменты государственного регулирования, направленные на повышение конкурентоспособности продукции сельского хозяйства, обеспечение устойчивости аграрного рынка и повышение стандартов качества жизни сельского населения.
     В рамках принятых Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса на 2006-2010 годы, Плана мероприятий и  Программы первоочередных мер на 2006-2008 годы по ее реализации предусматривается решение следующих основных задач:
     индустриализация агропромышленного комплекса;
     развитие инфраструктуры агропромышленного комплекса;
     развитие национальных конкурентных преимуществ агропромышленного комплекса;
     государственное регулирование рынка продукции агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности страны.
     Индустриализация будет обеспечиваться через техническую и технологическую модернизацию отраслей АПК, повышение доли высокорентабельных культур в структуре посевных площадей, перевод животноводства на промышленную основу, усиление научного обеспечения и внедрение инновационных разработок, формирование системы кадрового обеспечения в соответствии с потребностями реального сектора.
     В среднесрочной перспективе планируется создание системы по обеспечению безопасности продовольственных товаров, модернизировать систему контроля качества и оценки рисков безопасности продукции, развитие финансовой и страховой инфраструктуры, улучшение информационно-маркетингового и консультационного обеспечения субъектов агропромышленного комплекса.
     В предстоящие три года будет построена четкая система продвижения товаров от производителя до потребителя через создание разветвленной сети специально оборудованных заготовительно-закупочных кооперативов.
     Повышение производительности в агропромышленном комплексе и качества продукции, совершенствование технологий и модернизации оборудования в среднесрочном периоде будет обеспечиваться развитием кластерных взаимоотношений.
     В целях обеспечения сбалансированности развития производства продукции агропромышленного комплекса и рынков сбыта в 2007-2009 годах предполагается:
     проведение закупочных и ценовых интервенций;
     создание коммунальных оптовых рынков сельхозпродукции с развитой транспортно-логистической и информационной инфраструктурой;
     развитие биржевой торговли.

Развитие конкурентных преимуществ агропромышленного комплекса

     Аграрный сектор республики имеет ряд преимуществ, которые могут быть успешно использованы в конкурентной борьбе.
     Наличие огромных площадей земельных угодий, высококвалифицированных кадров, экологическая чистота продукции, концентрация перерабатывающих мощностей в местах производства сырья позволяет максимально использовать экстенсивные факторы и климатические условия для увеличения объемов производства и получения продукции с относительно низкой себестоимостью.
     Для материализации этих преимуществ предполагается наладить систему качественной переработки сырья, создать льготные условия для транспортировки продукции как внутри страны, так и по территории транзитных государств, организовать рекламирование в странах-импортерах, предусмотреть меры тарифного регулирования и субсидирования экспорта отечественной продукции.
     Для дальнейшего развития конкурентных преимуществ агропромышленного комплекса необходимо:
     имеющиеся резервы увеличения господдержки АПК направить на программы удешевления необходимых товарно-материальных ресурсов, развитие сельскохозяйственной инфраструктуры агробизнеса;
     субсидирование процентных ставок при кредитовании субъектов агропромышленного комплекса с целью повышения материально-технической оснащенности;
     направление мер прямой поддержки на позиционирование Казахстана в качестве значимого поставщика отечественной продукции на мировые рынки продовольствия;
     разработка и создание нормативно-правовой базы в сфере агропромышленного комплекса, соответствующей международным требованиям в области технического регулирования;
     разработка новых и гармонизация действующих стандартов на продукцию агропромышленного комплекса с требованиями международных стандартов;
     разработка и реализация мер по ускоренному переходу предприятий агропромышленного комплекса на международные стандарты качества ISO и HASSP (анализ рисков критических точек);
     внедрение на предприятиях переработки сельхозпродукции и пищевой промышленности систем менеджмента качества, соответствующих требованиям международных стандартов ISO и HASSP;
     субсидирование затрат предприятий пищевой промышленности на разработку, внедрение и сертификацию систем менеджмента качества на базе ISO и HASSP;
     внедрение технологической цепи контроля безопасности переработки продуктов и животноводческого сырья в перерабатывающие отрасли АПК в соответствии с международными нормами;
     выработка предложений по актуализации и гармонизации действующих межгосударственных стандартов СНГ (ГОСТов) и методов испытаний с международными аналогами;
     финансирование разработки технических регламентов и стандартов, рекомендаций и руководств по внедрению на предприятиях агропромышленного комплекса современных систем качества;
     содействие в создании отраслевых объединений (ассоциаций) предприятий-экспортеров сельхозсырья и продуктов его глубокой переработки;
     принятие Закона Республики Казахстан "О безопасности пищевой продукции" и принятие на его основе технических регламентов на отдельные виды продовольствия.

Техническая и технологическая модернизация

     Основной целью развития сельскохозяйственного машиностроения является повышение уровня технической оснащенности сельскохозяйственного производства посредством разработки и внедрения мероприятий по обеспечению и сохранению работоспособности существующего парка машин и развития производства высокоэффективной и конкурентоспособной сельскохозяйственной техники, оборудования и запасных частей, обеспечивающих выполнение основных сельскохозяйственных работ в оптимальные сроки, а также хранение и переработку сельскохозяйственной продукции.
     Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
     совершенствование действующих нормативных правовых актов в сфере сельскохозяйственного машиностроения;
     определение перспективных направлений развития производства сельскохозяйственной техники и оборудования для сельскохозяйственного производства с учетом потребностей и перспектив потенциального спроса на внутреннем и внешнем рынках;
     мониторинг возможностей машиностроительных предприятий и маркетинг потребности АПК в сельскохозяйственной машиностроительной продукции;
     координирование действий предприятий сельскохозяйственного машиностроения по освоению новых сельскохозяйственных машин и оборудования с учетом их технических, технологических и производственных мощностей и возможностей;
     формирование инновационных проектов, направленных на выпуск конкурентоспособной продукции;
     привлечение инвестиций для обновления основных производственных фондов и внедрения новых технологий, диверсификация производства, улучшение качества продукции;
     расширение рынка лизинга сельскохозяйственной техники и увеличение разновидностей лизинга;
     внедрение в производство международных стандартов управления качеством;
     формирование кооперационных связей отечественных предприятий сельскохозяйственного машиностроения с предприятиями стран СНГ и дальнего зарубежья;
     организация сервисного обслуживания на машиностроительных предприятиях;
     развитие современных элементов научной и инновационной инфраструктуры - создание межотраслевых технологических парков;
     создание в основных почвенно-климатических зонах республики машинно-испытательных станций и обеспечение их эффективного функционирования;
     развитие машинно-тракторных станций (сервис-центров);
     подготовка квалифицированных кадров для сельхозмашиностроения с высшим, среднетехническим и профессиональным образованием.

Создание и развитие сельской кооперации
и крупных фермерских хозяйств

     Основным направлением Программы первоочередных мер на 2006-2008 годы по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса на 2006-2010 годы является стимулирование объединения сельскохозяйственных товаропроизводителей в средние и крупные формирования.
     В этом направлении предполагаются следующие мероприятия:
     субсидирование стоимости горюче-смазочных материалов для проведения весенне-полевых и уборочных работ, минеральных удобрений и стоимости доставки поливной воды;
     содействие объединению мелких товаропроизводителей в кооперативы путем предоставления кредитов на приобретение специального технологического оборудования (доильное и холодильное оборудование, оборудование для кормления и выдачи кормов), транспортных средств, мини-цехов по первичной переработке животноводческой продукции и сырья;
     субсидирование стоимости комбикормов, вовлечение отрасли животноводства в лизинговую программу для технического и технологического переоснащения.
     В системе заготовки сельскохозяйственной продукции предусматривается:
     стимулирование объединения сельхозформирований путем льготного кредитования кооперативов по заготовке, хранению, переработке и сбыту сельхозпродукции, а также по оказанию других сервисных услуг, оснащенных специализированной техникой, холодильным и специализированным оборудованием;
     обеспечение выгодных условий реализации, сортировки и формирования товарных партий продукции, консультирования членов кооператива по вопросам производства и сбыта продукции, предоставления маркетинговой информации;
     кооперация интересов переработчиков и производителей сырья для удовлетворения их потребностей в сбыте, хранении и переработке на некоммерческой основе;
     развитие сети производственных баз, имеющих спецоборудование для убоя скота, заготовки, первичной переработки и хранения животноводческой продукции;
     в районах производства плодоовощной продукции максимальное использование имеющихся плодоовощехранилищ и баз и их строительство.

Развитие финансовой и страховой инфраструктуры

     В настоящее время сформирована и действует многоканальная система финансовых инструментов, ориентированных на потребности сельхозтоваропроизводителей: льготное кредитование на проведение весенних и уборочных работ, лизинг сельхозтехники и оборудования для перерабатывающих предприятий, система сельских кредитных товариществ, форвардные закупки зерна, зерновые расписки и их использование в качестве залога, микрокредитование сельского населения.
     В области развития финансовой и страховой инфраструктуры АПК в среднесрочной перспективе предполагается расширить существующую систему сельских кредитных товариществ, перечень оказываемых финансовых услуг и увеличить объемы кредитования. Наряду с этим также будут увеличиваться объемы микрокредитования сельского населения, поддержки системы гарантирования зерновых расписок, обязательного страхования в сельском хозяйстве.
     В реализацию этих направлений предполагается проведение следующих мер:
     увеличение кредитных ресурсов акционерного общества "Аграрная кредитная корпорация" на расширение сети сельских кредитных товариществ и их кредитование;
     повышение эффективности производства через стимулирование объединения мелких сельхозформирований в средние и крупные предприятия и предоставление льготных кредитных ресурсов;
     осуществление оперативного и постоянного контроля за финансовым состоянием сельских кредитных товариществ;
     внедрение государственного ипотечного и потребительского кредитования сельского населения и субъектов агропромышленного комплекса;
     разработка и внедрение информационной системы по проведению кредитной политики и управленческой деятельности сельских кредитных товариществ;
     создание условий для повышения жизненного уровня сельского населения и обеспечения занятости через кредитование на развитие несельскохозяйственного бизнеса;
     увеличение уставного капитала акционерного общества "КазАгроГарант", объемов гарантирования по зерновым распискам и применения данной схемы на другие виды сельскохозяйственной продукции;
     внедрение электронной системы учета зерновых расписок в режиме он-лайн;
     выделение государственных средств на организацию микрокредитования сельского населения;
     развитие сети микрокредитных организаций на селе;
     облегчение доступа к финансово-кредитным ресурсам экономически активного сельского населения;
     проведение обучающих семинаров сельского населения основам предпринимательства;
     совершенствование системы обязательного страхования в растениеводстве.
      Сноска. Подраздел с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 04.04.2008 N 318 .

Расширение информационно-маркетингового и
консультационного обеспечения

     Для обеспечения эффективности функционирования агробизнеса путем расширения доступности к информационно-маркетинговым услугам и повышения информационного уровня субъектов агропромышленного комплекса предусматривается:
     обеспечение регулярного проведения на базе сельских информационно-консультационных центров обучающих семинаров по основам ведения агробизнеса;
     расширение перечня информации и услуг через сеть сельских информационно-консультационных центров субъектам агропромышленного комплекса на безвозмездной основе, в рамках государственной поддержки информационно-маркетингового обеспечения агропромышленного комплекса;
     создание единой автоматизированной системы управления отраслями агропромышленного комплекса "E-Agriculture" в информационно-маркетинговой системе агропромышленного комплекса, формирование системы электронной коммерции сельхозпродукции в режиме он-лайн;
     развитие информационно-маркетинговой системы до уровня сельских округов в рамках пилотных проектов;
     организация и проведение региональных выставочно-ярмарочных мероприятий.
     Ожидаемые результаты
     В результате мероприятий, планируемых к выполнению в предстоящие годы, к 2009 году производство зерна в республике, по прогнозным данным, составит 15,0 млн. тонн, в том числе, пшеницы 11,7 млн. тонн. Ожидается повышение качества зерновых, в результате чего экспорт зерна пшеницы возрастет до 6,0 млн. тонн.
     В 2009 году по сравнению с 2006 годом возрастет производство животноводческой продукции: мяса скота и птицы (в убойном весе) на 15,8 %, молока - 17,4 %, яиц - 19,2 %, шерсти - 14,4 %.
     В 2009 году по сравнению с 2006 годом возрастет производство молока сгущенного на 14 %, сахара - 6,1 %, крупы - 12,5 %, консервов мясных и мясорастительных - 15,8 %, колбасных изделий - 7,2 %, муки - 9 %, масла сливочного - 15 %, сыров и творогов - 9 %.
     К 2009 году значительно повысится техническая и технологическая оснащенность агропромышленного комплекса.
     В эти годы будет сформирована система оценки безопасности и качества сельскохозяйственной продукции в соответствии с международным стандартами.
     Институциональная инфраструктура будет адаптирована к потребностям аграрного рынка.
     Будет сформирован эффективный механизм регулирования внутреннего продовольственного рынка.
     Ожидается, что принятые в среднесрочном периоде комплексные меры позволят довести долю производства сельскохозяйственной продукции крупных и средних хозяйств в общем объеме производства до 60 %.

$ 4. Торговая политика в 2007-2009 годах

     В 2007-2009 годы в области торговой политики будут выработаны комплекс мер по:
     защите прав потребителей;
     обеспечению контроля и усилению ответственности за соблюдением действующего законодательства в сфере торговой деятельности, в особенности, за безопасность и качество товаров, реализуемых на внутреннем рынке;
     введению инноваций в торговлю путем дальнейшего развития электронной торговли, в том числе, внедрение безналичного расчета в торговую сеть и сферу обслуживания;
     пересмотру и внедрению системы подготовки и переподготовки специалистов в сфере торговли и общественного питания в целях повышения уровня обслуживания и сервиса в соответствии с современными требованиями международных стандартов;
     развитию торговой инфраструктуры.
     В среднесрочной перспективе во внешнеторговой политике основной акцент будет сделан на решение следующих задач:
     диверсификация экспорта и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме экспорта;
     проведение мероприятий по урегулированию антидемпинговых разбирательств, инициированных иностранными государствами в отношении казахстанских товаров путем проведения консультаций с уполномоченными органами и заинтересованными предприятиями;
     проведение необходимой работы, направленной на защиту интересов отечественных производителей от возросшего импорта товаров, путем проведения разумной тарифной политики и применения защитных, антидемпинговых и компенсационных мер;
     совершенствование нормативной правовой базы в сфере внешней, приграничной и внутренней торговли;
     стимулирование различных видов торговли (биржевой, оптовой);
     проведение гибкой таможенно-тарифной политики, направленной на защиту интересов потребителей, развитие и поддержку отечественного производства;
     разработка механизмов кредитования и страхования экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью;
     увеличение экспортных поставок в страны СНГ.

5. Совершенствование государственного управления
экономикой для обеспечения ускоренного роста экономики
Казахстана в 2007-2009 годах

$ 1. Обеспечение макроэкономической устойчивости
в 2007-2009 годах

Устойчивый экономический рост

     В целях продолжения динамичного развития экономики в 2007-2009 годах будет достигнут среднегодовой реальный прирост ВВП в размере 9,5 %.
     Общий рост экономики за три года составит 31,3 %. Это позволит решить стратегическую задачу по удвоению ВВП в 2008 году по отношению к 2000 году.
     В целях повышения качества и стандартов жизни народа Казахстана ВВП на душу населения будет доведен в 2009 году до 9393 долларов США.
     Учитывая влияние дестабилизирующих факторов, которые могут выразиться в непредвиденных изменениях цен на нефть, ожидается, что в 2007 году мировая цена на нефть в среднем достигнет 69,5 долл. США за баррель, в 2008-2009 годах будет находиться на уровне 60 долл. США за баррель.
     Положительное сальдо внешнеторгового баланса в 2007-2009 годах в среднем будет составлять свыше 7,8 млрд. долл. США в год.
     Расширение инвестиционного спроса будет связано, в первую очередь, с внутренними источниками финансирования инвестиций, получаемых за счет собственных средств предприятий. Темпы роста объемов инвестиций в основной капитал составят в планируемом периоде 111,5 %.
      Сноска. Подраздел с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 21 мая 2007 г. N 395 (вводится в действие со дня официального опубликования); от 16 октября 2007 г. N 953-1 (вводится в действие со дня официального опубликования).

Денежно-кредитная политика

     Денежно-кредитная политика в 2007-2009 годы будет ориентирована на обеспечение стабильности цен. Будет продолжена работа по переходу к принципам инфляционного таргетирования. Это предполагает построение прогнозов основных параметров денежно-кредитной политики, исходя из целевых ориентиров по инфляции.
     В области денежно-кредитной политики Национальный Банк в 2007-2009 годы продолжит работу по повышению эффективности использования денежно-кредитных операций и дальнейшему усилению влияния принимаемых мер на состояние денежного рынка.
     Национальный Банк будет регулировать ставки по своим операциям, включая официальную ставку рефинансирования, в зависимости от ситуации на денежном рынке и уровня инфляции.
     Основными инструментами регулирования ставок вознаграждения на финансовом рынке, а также стерилизации избыточной ликвидности банков, останутся депозиты банков второго уровня в Национальном Банке и выпуск краткосрочных нот.
     Будет продолжена работа по повышению воздействия Национального Банка на рыночные ставки вознаграждения путем установления коридора ставок для банков второго уровня (нижняя ставка - ставка по привлечению депозитов банков второго уровня, верхняя ставка - ставка по предоставлению займов банкам второго уровня).
     Будет совершенствоваться модель трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики Национального Банка, позволяющая оценивать влияние инструментов денежно-кредитной политики на основные макроэкономические показатели, в частности, на инфляцию.
     Для снижения остроты проблемы избыточной ликвидности Национальный Банк намерен производить дальнейшее совершенствование механизма расчета минимальных резервных требований путем расширения обязательств банков, по которым они должны соблюдать нормативы. Несмотря на предусмотренные меры по ограничению ликвидности, предложение денег будет обеспечивать достаточно высокие темпы экономического роста.
     Национальный Банк продолжит проведение политики плавающего обменного курса без определения какого-либо долговременного установленного коридора, осуществляя вмешательство в формирование валютного курса лишь с целью ослабления последствий кратковременных и спекулятивных колебаний валютного курса. Колебания курса будут обуславливаться соотношением спроса и предложения денег на валютном рынке. Будет осуществляться мониторинг потоков иностранной валюты.
     Будут продолжены работы по мониторингу предприятий реального сектора экономики в целях оценки тенденций и направлений развития сектора нефинансовых корпораций, сложившейся экономической конъюнктуры и финансового состояния предприятий, уровня платежеспособности и потребности в привлечении капитала, спроса на кредитные ресурсы, инвестиционной политики предприятий.
     Меры по сдерживанию инфляции потребуют усиления совместных действий Национального Банка и Правительства Республики Казахстан.
     В области валютного регулирования и валютного контроля будет продолжена политика, направленная на дальнейшую либерализацию валютного режима в Казахстане, выработку новых подходов к регулированию рисков, связанных с движением капитала. Будет совершенствоваться информационная база по внешнеэкономическим операциям, что позволит с 2007 года обеспечить эффективный переход от разрешительного порядка проведения валютных операций к системе последующего мониторинга и селективного контроля.
     В области обеспечения функционирования платежных систем будут предприняты дальнейшие меры по повышению эффективности и безопасности платежных систем, созданию эффективной системы управления рисками и надзора за платежными системами.
     В целях обеспечения бесперебойного и непрерывного функционирования, увеличения мощности и повышения уровня безопасности платежных систем будет проведена работа по построению нового резервного центра платежных систем.
     Приоритетным направлением в области развития рынка платежных карточек на 2007-2009 годы будет дальнейшее внедрение и развитие Национальной межбанковской системы платежных карточек. В рамках ее внедрения особое внимание будет уделено расширению применения платежных карточек "KazCard" внутри страны и развитию инфраструктуры их обслуживания.
     В области наличного денежного обращения Национальным Банком будут введены в обращение банкноты нового дизайна, что обусловлено развитием полиграфических и компьютерных технологий. Банкноты будут содержать новые защитные и машиночитаемые элементы.
     В рамках содействия обеспечению стабильности финансовой системы Национальный Банк будет тесно координировать свою деятельность с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
     Будет продолжено активное сотрудничество с международными финансовыми организациями (Международный Валютный Фонд, Всемирный Банк, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Азиатский Банк Развития, Исламский Банк Развития и др.).
     В рамках интеграционных объединений Национальный Банк продолжит работы по организации общей платежной системы, по созданию интегрированного валютного рынка стран-членов ЕврАзЭС, а также по участию в работе межгосударственных и межведомственных групп по формированию Единого экономического пространства, Шанхайской Организации Сотрудничества.

Развитие финансового сектора

Регулирование и надзор финансового рынка и
финансовых организаций

     Регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций в среднесрочной перспективе будут осуществляться с учетом интересов государственной политики в этой сфере, современного развития экономики страны и условий международного сотрудничества.

Либерализация и повышение конкуренции банковского сектора

     В целях либерализации доступа иностранных банков на отечественный финансовый рынок, повышения эффективности управления ростом внешних заимствований банками, мониторинга влияния роста внешних заимствований на качество активов банков, содействия снижению возможного негативного влияния дестабилизации рынка недвижимости на качество активов банковского сектора, повышения уровня прозрачности деятельности отечественных банков второго уровня в предстоящие годы будет продолжено дальнейшее совершенствование системы государственного регулирования банковского сектора экономики.
     В 2007-2009 годы предстоит выполнение следующих мероприятий:
     внесение изменений и дополнений в действующее банковское законодательство республики в целях либерализации доступа иностранных банков на отечественный финансовый рынок;
     принятие нормативных правовых актов, способствующих определению оптимальных параметров внешних заимствований с учетом складывающейся ситуации, экономической целесообразности и международной практики в этом направлении, повышению устойчивости банков рискам, связанным со снижением цен на недвижимость, повышению уровня прозрачности деятельности отечественных банков второго уровня, совершенствованию правил классификации активов и создания провизии по ним.

Страховой рынок

     В 2007-2009 годах повышение уровня прозрачности деятельности страховых организаций, увеличение емкости отечественного рынка страховых услуг, развитие внутреннего сектора перестрахования, системы накопительного страхования, повышение страховой культуры хозяйствующих субъектов и населения страны, эффективности системы обязательного страхования будут достигнуты путем дальнейшего совершенствования системы государственного регулирования страхового сектора экономики.
     В целях дальнейшего совершенствования системы государственного регулирования страхового сектора экономики в предстоящем периоде предполагается:
     принятие нормативных правовых актов, способствующих повышению уровня прозрачности деятельности страховых организаций;
     совершенствование системы обязательного страхования;
     принятие мер по повышению уровня страховой культуры населения республики, включая проведение разъяснительной работы.

Рынок ценных бумаг

     В целях повышения уровня прозрачности деятельности акционерных обществ, обеспечения ликвидности фондового рынка, развития рынка акций, мобилизации индивидуальных накоплений населения, расширения спектра предлагаемых финансовых инструментов в планируемом периоде необходимо дальнейшее совершенствование системы государственного регулирования рынка ценных бумаг.
     Повышение уровня прозрачности деятельности акционерных обществ будет достигнуто через внедрение принципов корпоративного управления.
     Создание Регионального финансового центра в городе Алматы обеспечит ликвидность фондового рынка.
     Планируемое обучение инвесторов - физических лиц на казахстанском рынке ценных бумаг и развитие коллективных форм инвестирования будет способствовать мобилизации индивидуальных накоплений населения.
     В целях внедрения системы корпоративного управления необходимо подготовить предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан по вопросам корпоративного управления, предусматривающих:
     усиление государственного регулирования участников рынка ценных бумаг в части выполнения ими требований по раскрытию информации об их деятельности, повышению платежной дисциплины при начислении и выплате доходов по ценным бумагам;
     усиление административной ответственности руководителей компаний за нарушение прав владельцев ценных бумаг, принятие нормативных актов, защищающих права акционеров, не владеющих контрольным пакетом акций.
     Также необходимо привлечь ведущие рейтинговые агентства к оценке уровня корпоративного управления в казахстанских компаниях, соблюдения норм и принципов корпоративного управления.
     Будут осуществляться меры по повышению уровня информированности населения о рынке ценных бумаг путем:
     освещения деятельности на рынке ценных бумаг в средствах массовой информации;
     выпуска специализированной литературы;
     проведения семинаров для потенциальных эмитентов ценных бумаг.
     В целях расширения спектра предлагаемых для инвестирования финансовых инструментов предусматривается дальнейшее развитие рынка государственных ценных бумаг, запуск механизмов секьюритизации, развитие механизмов государственно-частного партнерства путем выпуска облигаций с полной или частичной гарантией государства.

Накопительная пенсионная система

     В 2007-2009 годах в области накопительной пенсионной системы необходимо достичь:
     повышения доступности и качества пенсионных услуг населению;
     расширения спектра финансовых инструментов для инвестирования пенсионных активов;
     повышения эффективности оценки деятельности накопительных пенсионных фондов и управляющих пенсионными активами;
     защиты прав вкладчиков и получателей;
     повышения эффективности функционирования системы уплаты обязательных пенсионных взносов.
     Основными направлениями по достижению поставленных целей и задач в среднесрочной перспективе станут дальнейшее развитие и обеспечение большей прозрачности, стабильности накопительной пенсионной системы, повышение эффективности регулирования и надзора.
     В реализацию этих направлений предполагается:
     дальнейшее совершенствование законодательства, регулирующего вопросы функционирования накопительной пенсионной системы;
     совершенствование методики определения доходности накопительными пенсионными фондами и компаниями по управлению пенсионными активами, выработка реалистичного "эталонного портфеля" (т.н. "бенчмарка");
     вовлечение самозанятого населения в накопительную пенсионную систему;
     оптимизация системы платежей в накопительные пенсионные фонды;
     внедрение пенсионных планов, отличающихся друг от друга составом финансовых инструментов в портфеле пенсионных активов, доходностью и степенью инвестиционного риска для различных групп вкладчиков;
     совершенствование корпоративного управления и системы управления рисками.
     Реализация направлений и мер по совершенствованию отечественной системы государственного регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций будет способствовать:
     расширению участия финансовых организаций в приоритетных направлениях инвестиционной политики государства;
     повышению уровня прозрачности, устойчивости и конкурентоспособности отечественного финансового рынка путем либерализации торговли финансовыми услугами;
     активизации рынка ценных бумаг и расширению спектра предоставляемых финансовых услуг, диверсификации рисков;
     обеспечению соответствия международным стандартам и принципам финансового надзора, что должно повысить уровень устойчивости финансового рынка к внешним и внутренним дестабилизирующим факторам, а также полноценное вхождение отечественного рынка финансовых услуг в международное экономическое пространство;
     обеспечению условия для вхождения Казахстана в ВТО с минимизацией негативных последствий для отечественных поставщиков финансовых услуг.
     Прогнозируется расширение присутствия финансовых организаций - нерезидентов Республики Казахстан, что приведет к повышению уровня конкуренции на рынке финансовых услуг и, соответственно, качества предоставляемых услуг и снижению их стоимости. При этом повысится уровень доверия населения, инвесторов, рейтинговых агентств к отечественной финансовой системе.

$ 2. Государственное управление экономикой

Фискальная политика

Налоговая политика

     В 2007-2009 годы основными направлениями налоговой политики станут:
     снижение ставки социального налога в целях минимизации теневых выплат заработной платы;
     снижение ставки налога на добавленную стоимость с целью последующего развития и расширения производства;
     усовершенствование механизма возмещения налога на добавленную стоимость, как по экспорту, так и внутри страны;
     рассмотрение возможности постепенного перераспределения налогового бремени с доходов юридических лиц на доходы физических лиц с целью усиления конкурентоспособности казахстанской экономики при условии роста благосостояния населения;
     рассмотрение возможности перехода на всеобщее декларирование доходов физических лиц в целях предоставления дополнительного перечня вычетов расходов социального характера при определении налогооблагаемого дохода налогоплательщика;
     дальнейшее совершенствование законодательства в части налогового администрирования с целью снижения коррупции, упрощения отчетности с одновременным ужесточением мер к неплательщикам налогов.

Бюджетная политика

     Основной целью бюджетной политики на 2007-2009 годы является обеспечение эффективного и полного выполнения финансовых обязательств государства с соблюдением жесткой бюджетной дисциплины.
     В 2007-2009 годы основными направлениями бюджетной политики станут:
     реализация Концепции формирования и использования средств Национального Фонда Республики Казахстан на среднесрочную перспективу путем совершенствования бюджетного законодательства и системы бюджетного планирования;
     повышение роли перспективного бюджетного планирования;
     повышение эффективности и результативности государственных расходов путем проведения ограничительной бюджетной политики, при которой рост текущих расходов напрямую зависит от роста ненефтяных доходов;
     укрепление национальной безопасности;
     финансовое обеспечение проводимых социальных реформ по улучшению состояния здоровья населения и продолжительности жизни, повышению образовательного и культурного уровня;
     обеспечение прозрачности и стабильности межбюджетных отношений, усиление самостоятельности каждого уровня управления.

$ 3. Инвестиционная политика

     В 2007-2009 годах будет продолжена политика стимулирования притока отечественных и прямых иностранных инвестиций в приоритетные сектора экономики, рационализации и повышения эффективности использования государственных инвестиций и мобилизации внутренних сбережений.
     Для повышения инвестиционной привлекательности страны и улучшения инвестиционного климата будет продолжена работа по совершенствованию существующей нормативной правовой базы.
     В рамках повышения инвестиционной привлекательности приоритетных производств государством будут предприняты дальнейшие меры, направленные на:
     усиление защиты прав миноритарных акционеров;
     введение упрощенной системы регистрации предприятий;
     создание транспарентной системы лицензирования видов деятельности;
     ускорение перехода предприятий на международные стандарты финансовой отчетности (ISO-9000, ISO-14000);
     продолжение работы по развитию новой системы управления экономическим развитием - Национальной инновационной системы;
     активизацию действий по усилению координации работы государственных институтов развития, повышению прозрачности их деятельности;
     создание специализированной структуры по содействию инвестициям и продвижению экспорта с сетью торгово-инвестиционных представительств за рубежом;
     активизацию работы с международными финансовыми институтами в части обеспечения казахстанского участия в синдицированном финансировании крупных международных проектов с учетом интересов отечественного бизнеса, особенно экспортеров;
     продолжение работы по презентации инвестиционных возможностей Казахстана и поиску зарубежных партнеров, в частности, транснациональных компаний.
     Приоритетами бюджетных инвестиций в предстоящем периоде остаются:
     обеспечение эффективной реализации функций государственного управления;
     развитие социального сектора;
     развитие базовой инфраструктуры;
     содействие развитию аграрного сектора;
     развитие города Астаны.
     Также будут дополнительно капитализированы институты развития для финансирования проектов с высокой добавленной стоимостью в приоритетных секторах экономики и развития инновационной системы.
     В целом, распределение объемов бюджетных инвестиций будет осуществляться в рамках Перечня государственных и отраслевых (секторальных) программ на 2007-2009 годы.

$ 4. Политика в области управления государственным и
гарантированным государством заимствованием и долгом

     В 2007-2009 годы политика Правительства Республики Казахстан в сфере государственного и гарантированного государством заимствования и долга будет реализовываться в следующих направлениях:
     совершенствование системы по управлению государственным долгом;
     определение параметров дефицита республиканского бюджета и правительственного долга с учетом проводимой политики сбережений, исходя из размера складывающегося ненефтяного дефицита бюджета;
     постепенное снижение доли внешнего долга в структуре правительственного долга.
     Постепенное снижение доли внешнего долга в структуре правительственного долга будет осуществляться путем сокращения доли финансирования дефицита республиканского бюджета за счет внешних займов в общей структуре финансирования дефицита республиканского бюджета.
     В целях диверсификации долгового портфеля Правительства будут сокращаться объемы внешнего заимствования при одновременном увеличении заимствования на внутреннем рынке.
     Увеличение объема внутреннего заимствования также связано с необходимостью предоставления накопительным пенсионным фондам надежных и ликвидных финансовых инструментов (в том числе, государственных ценных бумаг) для размещения пенсионных активов.
     Правительственное заимствование будет использоваться также с целью поддержания достаточного объема государственных ценных бумаг в обращении для установления соответствующего ориентира на фондовом рынке. В целях реального сбережения в среднесрочной перспективе политика правительственного заимствования будет ориентирована на достижение 50-70 % соотношения правительственного долга с учетом гарантированного долга к рыночной стоимости активов Национального Фонда.
     Кроме того, будет пересмотрена система управления государственным долгом Республики Казахстан. Мониторинг будет проводиться не только по государственному долгу, но и по долгу всего государственного сектора, включающего в себя долговые обязательства акционерных обществ с преобладающим участием государства. Для улучшения мониторинга необходимо наладить систему обмена информацией между соответствующими государственными органами.
     В целях снижения рисков по условным обязательствам Правительства Республики Казахстан будут приняты меры по усилению мониторинга и контроля за финансовым состоянием юридических лиц, чьи долговые обязательства перед третьими лицами обеспечены государственными гарантиями и поручительствами. Также в этих целях необходимо принять меры по своевременному реагированию и устранению недостатков в управлении долгом юридических лиц, чьи долговые обязательства перед третьими лицами обеспечены государственными гарантиями и поручительствами.
     Совершенствование системы управления государственным внутренним и внешним долгом будет проводиться в соответствии с Концепцией по управлению государственным и валовым внешним долгом, разработка которой планируется в 2006 году. В Концепции найдут отражение вопросы стратегии управления долгом, структуры государственного долга, организационные основы управления государственным долгом, развития внутреннего долгового рынка.
     В 2007-2009 годы в рамках проводимой политики в сфере государственного и гарантированного государством заимствования и долга предполагается решение следующих задач:
     определение оптимального размера правительственного долга в рамках политики сбережений;
     в части внутреннего заимствования:
     составление на среднесрочный период графика эмиссии государственных ценных бумаг в разбивке по годам и видам бумаг;
     применение различных инструментов заимствования в зависимости от сроков привлечения внутренних займов;
     минимизация процентных рисков путем установления оптимального соотношения в общем объеме заимствования между индексированными и купонными обязательствами в зависимости от ситуации на рынке;
     установление ориентиров ("бэнчмарк") на рынке ценных бумаг;
     увеличение объемов выпусков государственных ценных бумаг при сокращении общего количества выпусков;
     уменьшение периодичности выплаты процентов с увеличением срока обращения;
     снижение риска неисполнения обязательств и сглаживание пиков выплат по погашению внутреннего правительственного долга в кратко- и среднесрочной перспективе, для чего предполагается переориентация на выпуск преимущественно среднесрочных и долгосрочных обязательств;
     в части внешнего заимствования:
     усиление требований к отбору новых проектов и осуществлению Банком Развития Казахстана банковской экспертизы инвестиционных проектов, предлагаемых к финансированию на возвратной основе;
     привлечение внешних займов на льготных условиях для финансирования инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики в целях трансферта передового опыта и процедур контроля реализации проектов внешними донорами;
     эффективное использование заемных средств путем улучшения качества подготовки и экспертизы проектов, включаемых в перечень республиканских инвестиционных проектов;
     диверсификация портфеля внешних займов Правительства Республики Казахстан по валютам займов с целью снижения негативных последствий в случае изменения обменного курса тенге;
     в части погашения и обслуживания долга:
     активное управление правительственным долгом путем досрочного погашения наиболее дорогих в обслуживании правительственных займов;
     принятие местными исполнительными органами активных мер по погашению просроченных долговых обязательств и скорейшему разрешению проблемы неурегулированных долговых обязательств;
     прогнозирование фискальных рисков.

Управление государственными активами

     На 2007-2009 годы политика в области управления государственными активами будет направлена на концентрацию усилий по формированию государства как эффективного собственника. В этих целях будет создан механизм, который позволит значительно улучшить эффективность управления государственными активами.
     Приоритетными задачами в области управления государственной собственностью являются:
     создание прозрачной и ясной системы управления активами государства;
     проведение инвентаризации государственной собственности и создание единой базы данных;
     применение единых критериев при принятии решений о реабилитации или банкротстве нерентабельных государственных предприятий, совершенствование механизма отбора конкурсных управляющих.
     Для создания прозрачной и ясной системы управления активами государства будет осуществляться последовательное принятие мер, направленных на модернизацию существующей системы управления государственными активами, систематизацию законодательства и методологической базы в области управления государственными активами. Будет осуществлен анализ сфер деятельности государственных предприятий, государственных учреждений и организаций, контрольные пакеты акций (доли участия) которых принадлежат государству, с целью определения сфер деятельности, в которых должны функционировать данные организации для оказания общественно значимых услуг и развития сфер деятельности, требующих государственной поддержки.
     Для проведения инвентаризации государственной собственности и создания единой базы данных для всей страны необходимо последовательно реализовать меры, направленные на:
     проведение инвентаризации имущества государственных предприятий, учреждений и организаций, контрольные пакеты акций (доли участия) которых принадлежат государству;
     определение состава имущества (с учетом интеллектуальной собственности и объектов недвижимости), необходимого данным организациям для реализации возложенных на них задач;
     определение перечня государственных предприятий, государственных учреждений и имущества, закрепленного за государственными юридическими лицами, организациями, пакеты акций (доли участия) которых принадлежат государству, подлежащих передаче в конкурентную среду;
     финансирование работ из местных бюджетов по предоставлению местным исполнительным органам доступа к Реестру государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале (далее - Реестр) и поддержание его в режиме "on-line";
     предоставление информации держателю Реестра в электронном формате из создаваемой в рамках "электронного правительства" государственной базы данных "Юридические лица" в целях актуализации данных Реестра по объектам учета.
     Для применения единых критериев при принятии решений о реабилитации или банкротстве, а также совершенствования механизма привлечения конкурсных управляющих, Правительством Республики Казахстан будет определен перечень нерентабельных государственных предприятий, к которым возможно применение процедур реабилитации и реструктуризации, механизма проведения мониторинга и анализа состояния их платежеспособности. Будет сформирована база данных нерентабельных государственных предприятий, на которых возможна организация новых производств с применением новых технологий, изучен мировой опыт антикризисного управления, адаптации его к условиям современного Казахстана.
     В результате принимаемых мер будет создана прозрачная система управления активами государства, единая база данных государственной собственности, разработаны механизмы по принятию решений о реабилитации или банкротстве нерентабельных предприятий.
     Создание новых институтов по эффективному управлению государственными активами, внедрение мирового опыта корпоративного управления, государственно-частного партнерства будет способствовать повышению эффективности управления государственными активами, реализации Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы и развитию фондового рынка.
     Будет активно проводиться работа по совершенствованию механизмов государственного и частного партнерства, что позволит привлечь средства частного сектора на финансирование процессов улучшения и строительства общественно значимых объектов.

$ 5. Совершенствование государственной политики,
направленной на развитие предпринимательства

Развитие конкуренции и антимонопольная политика

     Развитие конкурентной и антимонопольной политики будет осуществляться на основе совершенствования законодательства в соответствии с требованиями международного конкурентного права и развития свободы конкуренции, обеспечения предсказуемости и стабильности уровней тарифов субъектов естественных монополий и повышения инвестиционной привлекательности отраслей экономики, в которых они задействованы, модернизации и расширения их инфраструктурных сетей, институциональных преобразований.
     В настоящее время на конкурентном рынке наблюдаются факты ценового сговора, злоупотребления доминирующим (монопольным) положением, недобросовестной конкуренции и чрезмерной экономической концентрации, что приводит к ограничению конкуренции, усилению позиций крупных холдингов путем установления контроля над менее крупными компаниями.
     В 2007-2009 годы необходимо провести комплекс мер по совершенствованию организационных и правовых основ предупреждения, ограничения и пресечения недобросовестной конкуренции, созданию благоприятных условий для развития конкурентных отношений на товарных рынках, эффективного и оперативного применения мер антимонопольного реагирования в случаях злоупотреблений монополистическим (доминирующим) положением.
     Для развития конкуренции на внутренних товарных рынках необходимо осуществление контроля за чрезмерной экономической концентрацией, принятие мер по демонополизации "скрытых монополий", усилению контрольных функций антимонопольного органа.
     Основными целями конкурентной и антимонопольной политики являются повышение эффективности государственного регулирования в сферах естественных монополий, развитие свободной конкуренции, предпринимательства и создание условий для динамичного функционирования рынков.
     Для достижения указанных целей планируется:
     разработка нормативных правовых актов в реализацию принятого  Закона Республики Казахстан "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности";
     усиление государственного контроля по вопросам пресечения злоупотреблений субъектами рынка доминирующим положением, сговора между субъектами, необоснованного отказа от заключения договоров субъектами-монополистами, необоснованного сокращения производства и поставки монопольных товаров и услуг, устранения с рынка и ограничения доступа на него других субъектов и недобросовестной конкуренции;
     ужесточение мер уголовного и административного наказания за нарушения антимонопольного законодательства;
     устранение влияния финансовых структур на ограничение конкуренции в других секторах экономики путем принятия нормативных правовых актов в части пресечения злоупотреблений финансовыми организациями своим доминирующим положением, сговора между ними и недобросовестной конкуренции;
     устранение практики применения предоставления льгот, скидок хозяйствующим субъектам со стороны государства, а также поэтапный отказ от согласования тарифов, цен на товары (работы, услуги) субъектов - доминантов с учетом вступления Казахстана в ВТО;
     изучение мирового антимонопольного законодательства, проведение сравнительного анализа законодательства по защите конкуренции и регулирования естественных монополий развитых стран и Казахстана;
     разработка Программы защиты и развития конкуренции на среднесрочный период, предусматривающей мероприятия по усилению контроля за чрезмерной экономической концентрацией, мониторингу "скрытых" монополий, существующих в различных отраслях экономики, принятию мер по их демонополизации, укреплению общественной системы защиты свободы предпринимательства, развитию электронной базы данных по мониторингу деятельности монополистов.
     В результате реализации планируемого комплекса мер ожидается обеспечение равных условий для всех участников рынка и поэтапный уход от жесткого государственного регулирования тарифов на конкурентном рынке с одновременным ужесточением мер антимонопольного реагирования.

Тарифная политика

     Развитие тарифной политики будет осуществляться через совершенствование нормативной правовой и методологической базы тарифного регулирования в сферах естественных монополий.
     Основными мероприятиями, проводимыми в этом направлении, станут реализация Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О естественных монополиях"; разработка порядка утверждения среднесрочных и долгосрочных тарифов; либерализация и дебюрократизация порядка государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий.
     Важной составляющей государственного тарифного регулирования является наличие методологической базы, адекватной уровню состояния и перспективам развития экономики Казахстана. Для этого предусматривается разработка целого ряда методик расчета тарифов, моделей оценки влияния динамики уровней тарифов на секторы экономики, создание системы мониторинга деятельности субъектов на основе сбалансированного комплекса их оценочных показателей.
     В 2007 году планируется разработать Программу совершенствования тарифной политики в сферах естественных монополий на 2008-2010 годы.
     В результате реализации планируемого комплекса мер будут обеспечены предсказуемость и стабильность уровней тарифов субъектов естественных монополий на среднесрочный и долгосрочный периоды и созданы условия для повышения инвестиционной привлекательности отраслей, в которых задействованы субъекты естественных монополий.
     В целях развития конкуренции и ограничении монополистической деятельности предусматривается разработка предложений по номенклатуре товаров, на которые необходимо введение регулируемых государством цен.

Развитие системы технического регулирования

     Принятие за основу международно признанных стандартов при разработке технических регламентов и стандартов призвано способствовать выходу отечественной продукции на внешние рынки. Это также должно повысить конкурентоспособность казахстанских товаров по отношению к импорту на внутреннем рынке.
     В настоящее время, в соответствии с принимаемыми мероприятиями по предстоящему вступлению Республики Казахстан в ВТО, разрабатываются проекты нормативных правовых актов, направленные на приведение национального законодательства в области технического регулирования в соответствие с международной практикой.
     В течение 2006 года будут приняты 5 законов и внесены изменения и дополнения в 33 действующих Закона Республики Казахстан по вопросам технического регулирования.
     В 2007-2009 годы необходимо продолжить гармонизацию национальных стандартов с международными стандартами и осуществить пересмотр действующего плана по гармонизации стандартов с учетом основных направлений политики государства по повышению конкурентоспособности товаров отечественного производства, а также продолжить внедрение международных стандартов на производстве в Республике Казахстан.
     Кроме того, необходимо разработать Программу развития государственной системы технического регулирования на 2007-2009 годы, целями которой является дальнейшее развитие и совершенствование государственной системы технического регулирования, обеспечение безопасности продукции и процессов для жизни и здоровья и окружающей среды, предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно безопасности продукции, повышение конкурентоспособности продукции, а также устранение технических барьеров в торговле.
     В целях ориентирования отечественных производителей на экспортную деятельность необходимо периодически осуществлять информирование производителей о действующих требованиях к продукции в государствах, в которые экспортируется товары казахстанского происхождения.
     В целях оптимизации работ в сфере подтверждения соответствия необходимо осуществить работы по гармонизации процедур подтверждения соответствия с международной практикой.
     В целях защиты от недостоверных результатов измерений необходимо разработать Программу развития государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан на 2007-2009 годы.
     В целях повышения конкурентоспособности казахстанской продукции на внутреннем и внешнем рынках, а также стимулирования перехода казахстанских предприятий на международные стандарты планируется:
     разработать меры по стимулированию перехода казахстанских предприятий на международные стандарты, в том числе и для субъектов малого и среднего бизнеса;
     обеспечить подготовку экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия систем менеджмента международного уровня;
     активизировать работу по пропаганде внедрения международных стандартов путем организации постоянных публикаций и рубрик в печати, выступлений на радио и телевидении по вопросам внедрения и сертификации систем менеджмента в соответствии с международными стандартами ISO 9001, 14001, 22000 и OHSAS 18001, SА 8000;
     организовать проведение конкурсов на соискание премии Правительства Республики Казахстан "За достижение в области качества" и конкурса-выставки "Лучшие товары Казахстана";
     проводить отраслевые и региональные семинары (конференции) по внедрению систем менеджмента в соответствии с международными стандартами ISO 9001, 14001, 22000 и OHSAS 18001, SA 8000;
     осуществлять мониторинг разработки и внедрения систем менеджмента, соответствующих международным стандартам ISO 9001, 14001, 22000 и OHSAS 18001, SА 8000.

Внешнеэкономическая деятельность и вступление в ВТО

Поддержка преимуществ экспортно-импортного сектора

     В целях содействия продвижению казахстанских товаров несырьевого сектора на мировые рынки будут осуществлены следующие мероприятия:
     изучение позитивного опыта зарубежных стран по стимулированию развития экспорта;
     проведение с привлечением соответствующих зарубежных организаций аналитических исследований товарных рынков ряда стран, в частности, Афганистана, Пакистана, Индии, Монголии, Ирана, Ирака, Египта, Южно-Африканской Республики, Саудовской Аравии, Соединенных Штатов Америки, Бразилии, стран Европейского Союза и Центральной Азии, Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины, Китайской Народной Республики;
     проведение с привлечением соответствующих зарубежных организаций исследований на предмет использования отечественными предприятиями видов компонентов (комплектующих, составных, полуфабрикатов) для производства готовой продукции в целях выработки предложений по созданию собственных производств;
     проведение презентационных мероприятий в зарубежных странах - потенциальных рынках сбыта отечественных товаров в целях укрепления международного имиджа Казахстана в качестве производителя широкого ассортимента несырьевых товаров;
     содействие продвижению отечественных товаров на внешние рынки посредством урегулирования внешнеторговых споров, возникающих при осуществлении внешней торговли;
     организация проведения конкурса "Лучший экспортер готовой отечественной продукции Казахстана";
     проведение в регионах республики информационно-разъяснительных мероприятий среди отечественных деловых кругов и производителей по вопросам экспортопродвижения отечественной готовой продукции на внешние рынки, в том числе, с привлечением зарубежных экспертов.

Вступление Казахстана в ВТО

     Построение конкурентоспособной экономики Казахстана тесно связано с интеграцией в мировую экономику. В этой связи, становится актуальным вступление республики во Всемирную торговую организацию, на которую приходится 95 % всей мировой торговли.
     Вступление в ВТО приведет не только к открытию рынка Казахстана для импортных товаров и услуг, но и потребует дальнейшего углубления реформ в экономике республики.
     В ходе переговоров принимаются обязательства республики по самому широкому кругу вопросов: по минимизации роли государства в процессе ценообразования на товары и услуги, обеспечению транспарентности торгово-экономической политики и прозрачности таможенных процедур, защите интеллектуальной собственности, выдаче лицензий и ветеринарных сертификатов.
     Вступление в ВТО предполагает также дальнейшую либерализацию финансового, телекоммуникационного, энергетического и транспортного секторов экономики. Развитие конкуренции в этих секторах должно привести к улучшению качества и снижению стоимости услуг для потребителей, включая население и хозяйствующие субъекты, что в конечном итоге благоприятно скажется на конкурентоспособности казахстанских товаров и услуг.
     Приведение внешнеторгового режима в соответствие с нормами ВТО должно усилить прозрачность процедур и сократить возможности для коррупции. Упрощение лицензионных и таможенных процедур, наряду с сокращением количества лицензируемых видов товаров и услуг, обеспечат предсказуемость экономической политики в целом и окажут позитивный эффект на развитие предпринимательства в Казахстане.
     Вопрос о конкретных объемах субсидий сельскохозяйственным производителям является наиболее важным в переговорах по вступлению Казахстана в ВТО, так как более 40 % населения Казахстана проживает в сельской местности.
     Важной задачей является необходимость подготовки высококвалифицированных казахстанских кадров в областях международной торговли и права.

Развитие предпринимательства

     Главной целью развития малого и среднего бизнеса на 2007-2009 годы является повышение конкурентоспособности продукции предпринимательства, в том числе на основе обеспечения государственной поддержки предпринимательства.
     Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
     укрепление партнерства бизнеса и государства;
     создание условий для ускоренного развития малого и среднего предпринимательства;
     эффективное взаимодействие частного предпринимательства и государства;
     разработка новых подходов к формированию государственной политики поддержки частного предпринимательства.
     Для сокращения давления на предпринимательство и устранение административных барьеров необходим организованный, структурированный и комплексный подход, предусматривающий:
     формирование экспертных советов по вопросам предпринимательства, создаваемых при центральных государственных и местных исполнительных органах;
     выработку мер, направленных на дальнейшее стимулирование малых и средних предприятий производственного и инновационного профиля, финансовой поддержки малого предпринимательства, касающихся вопросов упрощения процедур выдачи кредитов, сроков кредитования и снижения процентных ставок;
     упрощение механизма взаимодействия между предпринимательством и государственными органами, обеспечение эффективности, информационной открытости и прозрачности механизмов государственного администрирования;
     рассмотрение целесообразности создания Единой лицензионной палаты Казахстана в рамках совершенствования системы лицензирования;
     создание во всех регионах объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности;
     расширение представительской сети акционерного общества "Фонд развития малого предпринимательства" и усиление работы в регионах по вопросам предоставления информационно-аналитических, консалтинговых и учебно-методических услуг.

Профессиональное Правительство

     Приоритетными задачами в 2007-2009 годах в сфере профессионального Правительства будут:
     контроль за соблюдением законодательства о государственной службе и антикоррупционного законодательства;
     укрепление борьбы с коррупционными правонарушениями;
     повышение эффективности дисциплинарных советов Агентства по делам государственной службы в областях, городах Астана и Алматы, укрепление статуса начальников территориальных управлений Агентства;
     создание эффективного и оптимального по количеству и составу государственного аппарата;
     разработка и внедрение стандартов государственных услуг, осуществление контроля за качеством услуг, предоставляемых государственными органами;
     развитие электронного правительства;
     совершенствование системы оплаты труда, повышение заработной платы государственных служащих и дальнейшие меры по их социальной защите;
     расширение взаимодействия государственных органов и общества в предотвращении коррупционных правонарушений и совершенствовании государственной службы;
     развитие системы обучения государственных служащих, укрепление научной, кадровой и материально-технической базы центров подготовки кадров государственной службы, повышение квалификации государственных служащих в престижных учебных центрах за рубежом.
     Для подготовки современных государственных менеджеров на базе Академии государственного управления будет создана с участием зарубежных партнеров национальная управленческая школа, отвечающая международным стандартам.

6. Территориальное развитие

     Региональная политика в 2007-2009 годах будет определяться в соответствии со Стратегией территориального развития Республики Казахстан до 2015 года и приоритетом станет территориальное развитие, соответствующее потребностям сбалансированного развития экономики, основанное на формировании конкурентоспособной специализации в региональной и мировой экономике, рациональной пространственной организации экономического потенциала.
     На смену концепции равномерного развития будет принята концепция поляризованного развития, где "полюсами роста" должны стать наиболее динамично развивающиеся города или регионы, интегрированные в региональные и глобальные рынки и выступающие в роли "локомотивов" для всех остальных регионов страны, а в перспективе - для всего центральноазиатского региона.
     Целью региональной политики в предстоящие годы будет концентрация экономических и трудовых ресурсов в экономически перспективных районах и благоприятных для жизнедеятельности природно-климатических зонах, формирование конкурентоспособной специализации страны и ее регионов в региональной и мировой экономике.
     В этих целях предстоит решить следующие задачи:
     выработка новой политики территориального развития, направленной на активизацию экономической деятельности в развитых региональных центрах;
     формирование конкурентоспособных специализаций регионов;
     развитие проблемных территорий.
     Для достижения поставленной цели и решения задач предполагается развитие конкурентоспособной специализации регионов и инфраструктуры территорий во взаимоувязке со становлением кластеров, создание региональных социально-предпринимательских корпораций, а также дальнейшее развитие сельских и проблемных территорий, малых городов.

Развитие конкурентоспособной специализации регионов

     Для выработки новой политики территориального развития, направленной на активизацию экономической деятельности в развитых региональных центрах, формирования конкурентоспособной специализации регионов, в 2007 году предусматривается:
     создать Советы по конкурентоспособности в качестве консультативно-совещательных органов при акиматах регионов с участием представителей государственных органов, частных предприятий, бизнес-ассоциаций, научно-исследовательских институтов и других заинтересованных структур;
     принять конкурентные стратегии развития регионов.

Развитие инфраструктуры территорий во взаимоувязке
со становлением кластеров

     Инфраструктурное обеспечение территориального развития будет направлено на создание условий для роста экономической активности, благоприятной среды жизнедеятельности населения и обеспечение скоординированного развития производственной, энергетической, жизнеобеспечивающей, транспортной, телекоммуникационной, водно-хозяйственной, социальной и рекреационной инфраструктур.
     Предусматривается новая идеология формирования и перспективного развития Национальной транспортной инфраструктуры как концептуально и технологически взаимоувязанной системы различных ее магистральных и узловых элементов, рассматриваемой в качестве целостного объекта государственного регулирования.
     Коммуникационные коридоры и узлы должны:
     образовать ключевую, инфраструктурную составляющую Северо-Казахстанского, Центрального (опорного) и Южно-Казахстанского торгово-экономических коридоров, формируемых в рамках стратегических осей развития страны;
     способствовать как интеграции страны в региональные и глобальные рынки (включая реализацию транзитного потенциала), так и процессу развертывания в пространстве страны торгово-логистических центров в качестве базы формирования эффективно развивающихся зон экономической активности.

Создание региональных
социально-предпринимательских корпораций

     В целях повышения конкурентоспособности регионального бизнеса, обеспечения организационных и экономических условий для привлечения инвестиций, а также создания новых производств на базе нерентабельных предприятий и эффективного использования объектов государственной собственности будут предусмотрены меры по созданию предпосылок для взаимовыгодного сотрудничества малого и среднего бизнеса с крупными диверсифицированными и финансово стабильными предприятиями, которые могут выступать в роли заказчика и "локомотива" для развития предпринимательства при ясных условиях организации бизнеса.
     Одним из механизмов мобилизации ресурсов станет формирование в наиболее развитых региональных центрах Социально-предпринимательских корпораций, ориентированных на активизацию предпринимательского фактора в нескольких взаимосвязанных регионах.
     Они будут представлять собой крупные региональные холдинги, сочетающие в себе общественные интересы и прибыльную деятельность.
     В соответствии с Концепцией создания региональных социально-предпринимательских корпораций главным направлением деятельности этих корпораций будет управление активами, инициирование новых проектов и привлечение дополнительных инвестиций в интересах развития региона, создание в регионе на долгосрочной основе прибыльного спроса на товары и услуги малых и средних предприятий.
     Развитие таких корпораций будет способствовать созданию крупных региональных центров, концентрирующих в себе экономическую активность не только своего, но и смежных регионов и способных выступить катализаторами формирования конкурентоспособных региональных кластеров.

Развитие сельских и проблемных территорий

     Для обеспечения эффективного развития сельских территорий продолжится реализация Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы.
     В среднесрочном периоде будут реализованы меры по сохранению и развитию экономического потенциала и обеспечивающей инфраструктуры приграничных населенных пунктов, повышению административной значимости крупных поселений приграничных районов.
     Планируется внесение дополнения и изменения в Закон Республики Казахстан "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", в рамках которого акиматами областей будет проведена инвентаризация сельских населенных пунктов на предмет их соответствия Закону Республики Казахстан "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан".
     Для развития проблемных территорий предусматривается дальнейшая реализация Программы по комплексному решению проблем бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона на 2005-2007 годы, развития города Семипалатинска на 2006-2008 годы.
     Будет реализована новая Программа по комплексному решению проблем Приаралья на 2007-2009 годы.

Развитие города Астаны

     В 2007-2009 годах с целью развития города Астаны является обеспечение развития его как города, соответствующего современным мировым стандартам, одного из крупных центров международного взаимодействия в Евразии.
     В этот период предстоит решить следующие задачи:
     становление Астаны как образцовой столицы на евразийском пространстве;
     формирование сетевой "зоны роста" с вовлечением близлежащих городов.
     Для формирования сетевой "зоны роста" намечается реализация комплекса согласованных действий по:
     формированию полифункциональной зоны с вовлечением в нее городов Темиртау, Карагандинской агломерации и Щучинско-Боровской курортной зоны;
     торговой дистрибуции в центральноазиатском регионе, а в последствии, и на мировом рынке;
     транспортно-логистических и логистическо-процессинговых услуг;
     технологического трансферта и инновационного развития;
     туристско-рекреационной специализации: на базе крупных концентраций рекреационных ресурсов Щучинско-Боровской курортной зоны и Коргалжинского заповедника;
     созданию индустриальной зоны, специализированной на производстве строительных материалов, мебельной, пищевой промышленности и в других конкурентоспособных отраслях;
     созданию авиационного "хаба" для обеспечения качественных перевозок Европа-Азия и сервисного центра для обеспечения качественного обслуживания авиационных перевозок.
     Для достижения поставленной цели и решения задач предусматривается реализация Стратегического плана устойчивого развития города Астаны до 2030 года, Государственной программы социально-экономического развития города Астаны на 2006-2010 годы.
     Результатом достижения поставленной цели будет позиционирование Астаны как национального коммуникационного центра, управляющего товарными, финансовыми, технологическими потоками, научными и культурными обменами, органично интегрированного с мировой транспортной системой, а также формирование в городе постиндустриальной "средовой зоны", стимулирующей приток в нее наиболее ценного вида капитала - человеческого.

Развитие города Алматы

     В 2007-2009 годы целью дальнейшего развития города Алматы является становление города Алматы в качестве крупного регионального центра финансовой и деловой активности.
     В этот период предстоит решить следующие задачи:
     создание нормативной правовой базы функционирования регионального финансового центра;
     формирование условий для привлечения в экономику страны новых инвестиций, импорта передовых финансовых знаний и техники;
     принятие мер по диверсификации экономики и созданию новых конкурентных преимуществ города Алматы.
     Для диверсификации экономики и создания новых конкурентных преимуществ города Алматы Правительством Республики Казахстан будет осуществлена последовательная реализация мер, направленных на:
     формирование в городе Алматы регионального образовательно-инновационного комплекса на базе крупных университетов, НИИ, предоставляющих качественные услуги международного уровня на рынке образовательных услуг и инновационных разработок;
     развитие в городе Алматы транспортно-логистических и логистическо-процессинговых услуг; инновационное развитие; разворачивание процессинговых центров ведущих иностранных компаний (филиалов, совместных предприятий), ориентированных на казахстанский и центральноазиатский рынки;
     развитие туристско-рекреационной специализации на базе Алматинского региона.
     Для достижения поставленной цели и решения задач предусматривается дальнейшая реализация Государственной программы развития города Алматы на 2003-2010 годы.
     Посредством становления в качестве регионального центра финансовой и деловой активности к 2009 году город Алматы получит дальнейшее развитие как крупный международный центр деловой активности, центр притяжения для ведущих международных финансовых, страховых и других компаний; мультипликативный эффект от развития регионального финансового центра окажет содействие дальнейшему экономическому развитию страны.

7. Социальная политика и развитие человеческого
капитала в 2007-2009 годах

$ 1. Демография и социальное развитие на 2007-2009 годы

Демографическая и миграционная политика

     В 2007-2009 годах основными целями в сфере демографии и миграции станут регулирование миграционных процессов с учетом геополитических интересов страны, социально-экономической ситуации и перспектив развития регионов для ускоренного экономического развития Казахстана.
     Для реализации вышеуказанных целей предстоит решение следующих задач:
     принятие современной Концепции миграционной политики и Программы миграционной политики Республики Казахстан на 2008-2010 годы;
     либерализация миграционного режима в сочетании с защитой национальных интересов и привлечением высококвалифицированных иностранных специалистов;
     разработка объективных критериев включения в квоту иммиграции оралманов;
     создание специальных центров адаптации и интеграции оралманов;
     активное содействие трудоустройству оралманов уполномоченными государственными органами;
     привлечение высококвалифицированной иностранной рабочей силы, которая по своему профессиональному уровню отвечает потребностям ведущих сфер экономики;
     совершенствование регулирования трудовой миграции с учетом ситуации на рынке труда, территориальных особенностей и в интересах привлечения высококвалифицированной рабочей силы.
     В 2006 году Правительством Республики Казахстан с учетом опыта других стран будет разработан механизм проведения разовой акции по легализации незаконных трудовых мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность на территории республики путем их регистрации в органах внутренних дел и других органах.

Снижение бедности и безработицы

     В 2007-2009 годах для снижения бедности и безработицы будет проводиться активная политика, направленная на обеспечение продуктивной занятости, снижение уровня безработицы и повышение качества рабочей силы.
     Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
     усиление адресного характера оказания социальной помощи;
     использование действенных механизмов активного преодоления бедности трудоспособной частью малообеспеченного населения.
     С целью расширения возможностей для достойного труда, повышения гибкости рынка труда будут приняты системные меры, предусматривающие:
     создание рабочих мест на основе оптимального размещения производства в региональных центрах, кластерного развития отраслей, приоритетного развития несырьевого сектора экономики;
     повышение профессионально-квалификационного уровня рабочей силы через профессиональное обучение, стимулирование участия работодателей в организации внутрипроизводственного обучения персонала, профессиональной подготовки и переподготовки кадров;
     эффективную социальную поддержку безработных по повышению их конкурентоспособности на рынке труда.
     Будут приняты меры по проведению активной политики занятости молодежи через реализацию программ кредитования и выделение грантов на получение ими профессионального образования, создание собственного дела, привлечение молодежи в сферу малого и среднего бизнеса.
     В 2007 году будет проведена работа по совместной деятельности бизнеса и образовательной системы в области подготовки квалифицированных кадров для экономики. С этой целью будут приняты меры по обучению и профессиональной подготовке национальных кадров через систему профессионально-технических и высших образовательных заведений, предусматривающей использование потенциала иностранных компаний, работающих на территории Казахстана, частного бизнеса.

Социальное обеспечение населения

     С целью совершенствования системы социального обеспечения и повышение его уровня в зависимости от финансово-экономических возможностей государства в 2007-2009 годах предусматривается решение следующих задач:
     разработка мер по обеспечению долгосрочной финансовой стабильности и надежности многоуровневой системы социального обеспечения, основанной на распределении ответственности между государством, работодателем и работником;
     расширение перечня социальных рисков, подлежащих обязательному страхованию.
     На базовом уровне будет продолжена политика роста базовых социальных выплат, адекватных финансово-экономическим возможностям государства.
     На обязательном уровне предстоит расширить охват населения системой обязательного социального страхования и накопительной пенсионной системой; создать условия для роста страховых (в том числе, пенсионных) накоплений и инвестиционного дохода. Будут разработаны меры по повышению эффективности управления пенсионными активами.
     На добровольном уровне социального обеспечения будут приняты меры по стимулированию добровольных форм пенсионных и страховых накоплений.
     Будут приняты меры по улучшению качества жизни инвалидов, усилению их социальной поддержки и созданию условий для их действенной интеграции в общество.
     С 2007 года выплата пенсий и пособий будет осуществляться по принципу "месяц в месяц".
     В целях расширения сферы социального обслуживания, объема социальных услуг и повышения их качества предстоит разработать проект Закона Республики Казахстан "О социальных услугах", предусматривающий перечень гарантированных социальных услуг и порядок их предоставления.

$ 2. Образование и подготовка кадров на 2007-2009 годы

Развитие дошкольного и среднего образования

     В 2007-2009 годах в дошкольном и среднем образовании необходимо решить следующие задачи:
     обеспечение равного доступа к дошкольному образованию всех детей;
     развитие сети дошкольных организаций и организаций среднего общего образования;
     создание условий для приобретения детьми основ личностной культуры, навыков, необходимых для обучения в школе;
     изучение государственного языка, интеллектуального и эмоционального развития детей;
     совершенствование нормативной правовой базы функционирования среднего образования;
     обновление материально-технической базы общеобразовательных школ путем оснащения кабинетами физики, химии, биологии, мультимедийными кабинетами;
     создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей;
     переподготовка учительских кадров с учетом интеграции и профилизации обучения;
     дальнейшая информатизация системы среднего общего образования, качественное обновление содержания образования за счет разработки программно-методических средств, стандартов образования и образовательных технологий нового поколения;
     реализация региональных программ развития образования, учитывающих местные уровни социально-экономического развития;
     профилизация обучения на старшей ступени общеобразовательной школы в связи с переходом на 12-летнее среднее общее образование.
     Для решения поставленных задач будут предприняты следующие меры:
     осуществление строительства дошкольных организаций и организаций среднего общего образования;
     воспитание и обучение детей из малообеспеченных семей в государственных дошкольных организациях;
     увеличение уровня охвата детей дошкольными организациями;
     определение дифференцированных подходов к системе среднего общего образования и создание условий для продолжения обучения в организациях начального и среднего профессионального образования;
     внедрение дистанционной и инновационных форм организации учебного процесса;
     разработка и внедрение отечественных учебников, в том числе, электронных.
     Соотношение обеспеченности компьютерами учеников будет доведено до 1 к 20 к 2008 году.

Развитие системы подготовки специалистов со средним
профессиональным образованием и рабочих кадров

     В 2007-2009 годах в сфере технического и профессионального образования для обеспечения подготовки обучающихся к эффективной профессиональной деятельности в соответствии с требованиями новейших технологий и потребностью рынка труда необходимо решение следующих основных задач:
     реструктуризация системы профессионального образования и подготовки кадров в соответствии с критериями международной стандартной классификации образования;
     обеспечение доступности технического и профессионального образования для всех слоев населения;
     создание условий для приобретения обучающимися профессиональных навыков, обеспечивающих их конкурентоспособность на рынке труда.
     Для решения поставленных задач необходимо:
     развитие и расширение сети организаций технического и профессионального образования посредством строительства, укрепления материально-технической базы;
     информатизация организаций технического и профессионального образования;
     гармонизация программ технического и профессионального образования на основе кредитной системы обучения;
     обеспечение внедрения системы независимой оценки качества профессиональной подготовленности, присвоения и подтверждения квалификации по специальностям технического и обслуживающего труда;
     создание новой модели взаимодействия "государство-учебные заведения-работодатели", позволяющей привести систему профессионального образования в соответствие с практическими нуждами развивающейся экономики.

Развитие высшего образования

     В 2007-2009 годах для улучшения качества подготовки специалистов и в целях дальнейшего развития системы высшего профессионального образования необходимо:
     дальнейшее совершенствование правовых, научно-методических, финансово-материальных условий;
     диверсификация и гибкость образовательных программ;
     оптимизация сети вузов и расширение академических свобод;
     внедрение кредитной системы обучения;
     обеспечение прохождения студентами производственной практики, стажировок, проведения лабораторных и практических занятий, трудоустройства выпускников с привлечением социальных партнеров;
     обеспечение доступности высшего образования путем совершенствования системы образовательного кредитования;
     осуществление перехода на международную модель аккредитации высших учебных заведений;
     проведение дальнейшей интеграции науки и образования и осуществление трансферта новых знаний в образование;
     внедрение новых магистерских и докторских программ на технические специальности;
     привлечение зарубежных преподавателей и консультантов в национальные вузы.
     Для совершенствования послевузовского образования необходимо:
     развитие ряда перспективных научных направлений и специальностей, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития страны и организация подготовки по этим направлениям;
     обновление образовательных программ послевузовского образования.
     Для обучения по программам высшего и послевузовского профессионального образования в ведущие зарубежные вузы в рамках программы "Болашак" ежегодно будут направляться 3 тысячи граждан Казахстана.
     Будет создан престижный университет международного уровня в городе Астане.

$ 3. Здравоохранение

     Целью реализации политики в области здравоохранения является улучшение состояния здоровья населения путем создания эффективной системы оказания медицинской помощи, основанной на принципах солидарной ответственности за охрану здоровья между государством и человеком, приоритетном развитии первичной медико-санитарной помощи.
     Реализация Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы будет способствовать дальнейшей стабилизации здоровья населения и системы здравоохранения.
     К 2008 году будет осуществлено поэтапное приведение действующей сети организаций первичной медико-санитарной помощи (далее - ПМСП) в соответствие с новым государственным нормативом сети ПМСП, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2005 года N 1304.
     В 2007-2009 годах будет создана Единая информационная система здравоохранения, отвечающая потребностям всех физических и юридических лиц в информации о состоянии здоровья населения, потреблении медицинских услуг и других параметрах.
     В 2007-2009 годах продолжится реализация проекта по развитию телемедицины в сельском здравоохранении Республики Казахстан.
     В целях улучшение медико-демографической ситуации, которая, в первую очередь, связана с охраной здоровья матери и ребенка будут приняты следующие меры:
     обеспечение оказания медицинской помощи женщинам репродуктивного возраста и детям в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
     проведение ежегодных медицинских осмотров, диспансеризации и оздоровления детей и женщин репродуктивного возраста;
     завершение строительства в 2006 году в г. Астане Республиканского центра материнства и детства, отвечающего мировым стандартам, и укомплектование его высококвалифицированными кадрами;
     обеспечение лекарственными средствами начатого с 2005 года беременных женщин для лечения заболеваний, влияющих на репродуктивное здоровье и здоровье ребенка, а также отдельных категорий детей при амбулаторном лечении (детей до 5 лет - с 2005 года, детей, состоящих на диспансерном учете - с 2006 года);
     полное оснащение к 2008 году детских и родовспомогательных лечебно-профилактических организаций современным медицинским оборудованием в соответствии с утвержденными нормативами;
     реализация мероприятий по планированию семьи и формированию здорового образа жизни, включая профилактику алкоголизма, наркомании, табакокурения среди детей и подростков;
     активизация работы по внедрению в общеобразовательных школах обучающих программ, рекомендованных ВОЗ, направленных на сохранение и укрепление здоровья школьников.
     Реализация вышеуказанных мер позволит укрепить и совершенствовать систему охраны здоровья матери и ребенка, снизить материнскую и младенческую смертность, улучшить демографические показатели населения.
     В целях дальнейшего повышения качества и продолжительности жизни населения будут проводиться мероприятия по профилактике, раннему выявлению, эффективному лечению и реабилитации социально-значимых заболеваний. В этом направлении предусматривается:
     внедрение международных стандартов противовирусного лечения ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом;
     разработка и внедрение комплексных программ лечения и реабилитации больных с психическими и поведенческими расстройствами;
     проведение профилактических осмотров целевых групп с использованием передовых методов диагностики и лечения, особенно в части ранней диагностики злокачественных новообразований;
     дальнейшее проведение мероприятий по профилактике и эффективному лечению больных с бронхиальной астмой, сахарным диабетом, артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца и другими заболеваниями путем бесплатного или льготного обеспечения их лекарственными средствами на амбулаторном уровне;
     завершение укомплектования поликлиник районного и городского уровней врачами по основным профилям специальностей.
     В 2007 году будут завершены подготовительные работы по внедрению международных стандартов в отечественную фармацевтическую отрасль, начало внедрения, которых планируется с 2007 года.
     В области медицинского и фармацевтического образования предполагается:
     проведение мероприятий по дальнейшей реализации Концепции развития медицинского и фармацевтического образования Республики Казахстан, в том числе:
     совершенствование нормативной правовой базы в сфере медицинского и фармацевтического образования;
     повышение требований к приему, обучению студентов, учащихся и к профессорско-преподавательскому составу в медицинских организациях образования.
     В 2007 году планируется разработка Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения.

$ 4. Развитие культуры, информации и спорта на 2007-2009 годы

Развитие культуры и информации

     В 2007-2009 годах основными целями в сфере культуры и информации будут формирование современной развитой системы культуры, укрепление единого культурно-информационного пространства, создание условий для развития культуры и ее дальнейшей модернизации в рыночных условиях, а также укрепление в обществе и государственном устройстве демократических начал и внутриполитической стабильности.
     Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
     формирование условий для развития культуры на основе лучших традиций классического и народного искусства;
     создание условий для поддержки творческих деятелей, талантливых музыкантов и исполнителей;
     формирование целостной системы создания условий для развития государственного и других языков;
     продолжение работы по созданию и совершенствованию архивного дела;
     последовательное развитие институтов гражданского общества и системы патриотического воспитания.
     Основными приоритетами в среднесрочной перспективе станут:
     дальнейшая реализация Программы развития сферы культуры на 2006-2008 годы;
     разработка Программы развития архивного дела и систем документации на 2007-2009 годы, направленной на совершенствование архивного дела;
     реализация разрабатываемых Концепций "Развития гражданского общества на 2006-2011 годы" и "Развития конкурентоспособности информационного пространства на 2006-2009 годы", а также Государственной программы по патриотическому воспитанию граждан Республики Казахстан на 2006-2008 годы.
     Особое внимание будет уделено созданию благоприятных условий для развития государственного языка в рамках Государственной программы функционирования и развития языков на 2001-2010 годы. В этих целях предусматривается внедрение методики обучения государственному языку и системы объективной оценки уровня владения им.
     Продолжится реализация государственной информационной политики путем размещения государственного заказа на проведение государственной информационной политики в периодических печатных изданиях, а также на телевидении и радио.

Развитие физической культуры и спорта

     В 2007-2009 годах основной целью в области спорта является создание эффективной системы физического воспитания населения и развития спорта для повышения конкурентоспособности казахстанских спортсменов на международной спортивной арене.
     Основными задачами и приоритетами, направленными на реализацию поставленных целей, будут:
     совершенствование системы физического воспитания населения;
     подготовка спортивного резерва и воспитание спортсменов мирового уровня;
     создание и модернизация инфраструктуры спорта в соответствии с международными стандартами.
     Будет разработана и реализована Государственная программа развития физической культуры и спорта на 2007-2009 годы, включающая комплекс мероприятий по подготовке к проведению спортивных соревнований международного уровня.
     Будет завершено строительство Республиканской базы олимпийской подготовки для спортсменов высокого класса в Алматинской области, велотрека в городе Астане и лыжной базы в городе Щучинске, республиканской школы-интерната для одаренных в спорте детей в городе Алматы.

$ 5. Гендерное развитие на 2007-2009 годы

     В 2007-2009 годах основными целями гендерного развития будут создание условий для реализации равных прав и равных возможностей мужчин и женщин во всех сферах жизнедеятельности общества, разработка основ принятия более устойчивых решений.
     Основными задачами, направленными на реализацию поставленных целей, будут:
     реализация Плана мероприятий на 2006-2008 годы по реализации Стратегии гендерного равенства Республики Казахстан на 2006-2016 годы;
     принятие Закона Республики Казахстан "О бытовом насилии";
     разработка проекта Закона Республики Казахстан "О равных правах и равных возможностях мужчин и женщин";
     внедрение гендерных знаний в систему образования;
     улучшение репродуктивного здоровья мужчин и женщин;
     изучение положения семьи, прав и возможностей мужчин и женщин в браке;
     информационное просвещение населения по гендерным вопросам;
     разработка мер и механизмов достижения гендерного равенства.
     Для достижения поставленных целей и задач планируется проведение мероприятий, способствующих повышению конкурентоспособности женщин на рынке труда, дальнейшему развитию предпринимательства и самозанятости среди женщин. Будут разработаны предложения по расширению доступности женщин в получении финансовых ресурсов.
     Будет проводиться постоянный мониторинг прав женщин на защиту от насилия.
     Планируется разработать предложения по развитию сети кризисных центров, телефонов доверия, убежищ и приютов для жертв насилия.
     В соответствии с мировым опытом будет совершенствоваться гендерная статистика.

$ 6. Жилищная политика на 2007-2009 годы

     Основными целями и задачами жилищной политики на 2007-2009 годы станут:
     комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее доступность жилья широким слоям населения;
     дальнейшее привлечение частных инвестиций в жилищное строительство;
     стимулирование развития индивидуального жилищного строительства;
     развитие арендного сектора жилья;
     сохранение и повышение эффективности использования и эксплуатации жилищного фонда, создание современной и эффективной жилищно-коммунальной сферы.
     Для достижения поставленных целей и задач реализуется Государственная программа развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 11 июня 2004 года N 1388.
     Государственной программой предусматривается:
     строительство коммунального жилья для социально защищаемых слоев населения за счет средств республиканского бюджета;
     строительство жилья за счет кредитных средств, выделенных из республиканского бюджета;
     дальнейшее совершенствование систем ипотечного кредитования и жилищных строительных сбережений в целях обеспечения доступности жилья населению;
     принятие мер по развитию и обустройству инженерно-коммуникационной инфраструктуры районов жилищной застройки, в том числе, районов индивидуального жилищного строительства;
     развитие арендного сектора жилья.
     Будут приняты меры по снижению стоимости строительства жилья путем дальнейшего развития производства эффективных строительных материалов, внедрения новых технологий и расширения ассортимента высококачественных строительных материалов. В жилищном строительстве будут использованы современные эффективные и энергосберегающие архитектурно-строительные решения.

$ 7. Политика доходов

     Целью в области повышения благосостояния граждан страны в среднесрочной перспективе станет дальнейшее повышение доходов населения.
     Повышению доходов в 2007-2009 годах будет способствовать сохранение политики повышения минимального размера заработной платы. Его уровень будет опережать рост прожиточного минимума, размера минимальной пенсии, обеспечивая работнику необходимый уровень потребительского бюджета и стимулируя занятость в формальном секторе экономики.
     Минимальный размер заработной платы будет устанавливаться для работников, занятых простым неквалифицированным трудом.
     В 2007 году в соответствии с Посланием Президента Республики Казахстан заработная плата работников бюджетной сферы будет увеличена дифференцированно в среднем на 30 %.
     В целях оптимальной дифференциации заработной платы и стимулирования роста квалификации работников будет усовершенствован Реестр должностей и сетка коэффициентов оплаты труда работников организаций, финансируемых из бюджета.
     Система оплаты труда работников бюджетной сферы будет основываться на критериях производительного труда и качества работы. Будут поощряться творческие и инновационные подходы, степень вклада каждого работника в эффективность работы организации.
     Повышение мотивации к высокопроизводительному труду потребует, прежде всего, совершенствования организации нормирования труда. Разработка и введение технически (научно) обоснованных норм труда, замена и пересмотр их в соответствии с достигнутым уровнем техники, технологий, организации производства труда в организациях создаст необходимые условия для установления прямой зависимости уровня заработной платы от характера труда и его результатов.

$ 8. Охрана окружающей среды и природопользование
в 2007-2009 годах

Охрана окружающей среды

     Экологическая политика будет направлена на дальнейшую реализацию Концепции экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы.
     В 2007-2009 годы целями в области охраны окружающей среды являются снижение уровня загрязнения окружающей среды, обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с международными стандартами, стабилизация качества окружающей среды, создание основ перехода к устойчивому развитию общества.
     Основными задачами в области охраны окружающей среды являются:
     оптимизация системы управления качеством окружающей среды;
     снижение влияния хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и проведение природоохранно-восстановительных работ.
     Для достижения поставленных целей и задач в 2007-2009 годах будет продолжено дальнейшее реформирование экологического законодательства, направленное на его систематизацию и повышение действенности в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан, отвечающее современным требованиям международного законодательства в области охраны окружающей среды.
     В целях информационного обеспечения принятия управленческих и хозяйственных решений для обеспечения экологической безопасности, сохранения воспроизводства и рационального использования природных ресурсов, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в Республике Казахстан в 2007 году планируется создать Единую государственную систему мониторинга окружающей среды и природных ресурсов.
     Будут приняты меры по выполнению обязательств Республики Казахстан, принятых в соответствии с двусторонними и многосторонними договоренностями, в частности, конвенциями ООН и решениями глобальных международных форумов в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития.
     В рамках международного сотрудничества будет осуществлен переход на более качественный уровень реализации ратифицированных Казахстаном природоохранных конвенций.
     В рамках реализации Программы "Охрана окружающей среды Республики Казахстан на 2005-2007 годы" будет выполняться:
     в 2007 году:
     разработка нормативной методической документации;
     обеспечение разработки научно-технического обоснования работ в сфере охраны окружающей среды;
     совершенствование системы непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения.
     Для стабилизации показателей качества окружающей среды и совершенствования экологических требований к природопользованию в 2007 году будет разработан План мероприятий по реализации второго этапа (2008-2010 годы) Концепции экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы.
     Приостановление и предотвращение процесса опустынивания предполагает поэтапную реализацию положений Программы по борьбе с опустыниванием в Республике Казахстан на 2005-2015 годы.
     В рамках реализации Программы на первом этапе (2005-2007 годы) будут:
     проведены инвентаризация и оценка состояния земель, подверженных опустыниванию;
     разработаны и реализованы пилотные проекты по восстановлению земель и предотвращению их деградации;
     проведены работы по информированию и обеспечению участия всех слоев населения в процессе принятия решений по проблемам с опустыниванием.
     В 2007 году предполагается разработка Плана мероприятий на 2008-2010 годы (второй этап) по реализации Программы по борьбе с опустыниванием в Республике Казахстан на 2005-2015 годы.
     В 2008-2009 годах будет проводиться разработка и внедрение нормативных требований и экономических механизмов устойчивого землепользования, обеспечивающих сохранение и восстановление ресурсной базы, мероприятия по обеспечению консолидированной реализации международных экологических конвенций, сокращению масштабов и предотвращению развития процесса опустынивания и негативного воздействия засух.
     В 2007-2009 годах будут созданы основы экологически устойчивого общества в соответствии с международными стандартами.
     Будет развиваться экологическое страхование и аудит, экологическое образование, введено понятие экологической маркировки, эффективности природоохранной деятельности и его критерии.
     Будет расширяться доступ общественности к экологической информации и участию в принятии решений.
     В 2007-2009 годах продолжится реализация мероприятий, направленных на реабилитацию опустыненных земель, сохранение биоразнообразия, создание системы биобезопасности, инвентаризацию и ликвидацию стойких органических загрязнителей, сокращение выбросов парниковых газов, утилизацию отходов производства и потребления.
     В целях решения водно-экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития Балхаш-Алакольского бассейна и повышения жизненного уровня населения данного региона будет разработана Программа "Обеспечение устойчивого развития Балхаш-Алакольского бассейна на 2007-2009 годы".
     В результате принятых мер законодательство в области охраны окружающей среды будет отвечать основным директивам Европейского Союза по охране окружающей среды, будет снижен уровень загрязнения окружающей среды и созданы условия для стабилизации ее качества, что создаст основы экологически устойчивого развития общества.

Природопользование

     В 2007-2009 годах основными задачами в области природопользования будут:
     развитие сети особо охраняемых природных территорий;
     расширение, воспроизводство лесов и лесоразведение;
     озеленение населенных пунктов и создание зеленых зон вокруг них;
     сохранение биоразнообразия;
     обеспечение устойчивого водопользования;
     восстановление и сохранение природных водных источников;
     полное обеспечение граждан Казахстана водой надлежащего качества и водоотведение.

Лесное и охотничье хозяйство

     В 2007 году будет завершена реализация Программы "Жасыл ел" на 2005-2007 годы, направленная на сохранение и воспроизводство лесного фонда, расширение зеленых зон, озеленение населенных пунктов в республике, а также на стабилизацию ситуаций в сфере охраны, защиты и воспроизводства лесов и обеспечение их рационального использования.
     Для полноценного ведения охотничьего хозяйства будет проводиться систематический государственный учет и вестись кадастр ресурсов диких видов животных.
     В 2007-2009 годах будет усилена охрана лесов от лесных пожаров и незаконных рубок леса.
     Будет продолжена реализация Программы сохранения и восстановления редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков на 2005-2007 годы.
     В 2007 году начнется реализация Программы развития сети особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан на 2007-2009 годы, основными целями которой являются увеличение особо охраняемых природных территорий, сохранение природно-заповедного фонда, усиление охраны ландшафтного и биологического разнообразия, развитие экологического туризма, улучшение качества окружающей среды и здоровья населения страны.

Рыбное хозяйство

     Основными направлениями дальнейшего развития рыбного хозяйства страны в 2007-2009 годах будут:
     создание условий для сохранения и развития ценных видов рыб, формирование и пополнение промысловых запасов ценных видов рыб в рыбохозяйственных водоемах;
     усиление научно-исследовательского потенциала для обеспечения устойчивости запасов рыбных ресурсов, разработка технологий, необходимых для развития аквакультуры и сохранения редких и исчезающих видов рыб;
     формирование устойчивой сырьевой базы промышленного рыболовства за счет сохранения и рационального использования имеющихся запасов рыбных ресурсов и усиления мероприятий по искусственному воспроизводству;
     содействие развитию товарного рыбоводства и предприятий по добыче и переработке рыбной продукции;
     создание условий для развития озерно-товарных, прудовых, садковых и других приспособленных рыбоводных хозяйств;
     привлечение инвестиций для развития товарного рыбоводства и осетроводства;
     совершенствование системы мониторинга, контроля и надзора путем создания интегрированной информационной системы управления рыбным хозяйством;
     усиление мер по борьбе с браконьерством и другими формами нарушений в рыбном хозяйстве через соответствующее нормативное правовое регулирование, а также организацию мониторинга отрасли и укрепление институциональных возможностей;
     дальнейшее реформирование законодательства в области охраны, воспроизводства, рационального и эффективного использования рыбных ресурсов;
     ведение государственного учета кадастра рыбных ресурсов и других водных животных.

Водное хозяйство

     В 2007-2009 годах вопросы сохранения и рационального использования водных ресурсов страны, обеспечение баланса потребности социально-экономического развития и возможности воспроизводства водных ресурсов на уровне требований нормативного качества вод будут рассматриваться в рамках Концепции развития водного сектора экономики и водохозяйственной политики Республики Казахстан до 2010 года.
     Для устойчивого обеспечения населения питьевой водой в необходимом количестве и гарантированного качества будет продолжена реализация Программы "Питьевые воды" на 2002-2010 годы.
     Также в целях рационального использования и воспроизводства водных ресурсов для обеспечения устойчивого водопользования и охраны окружающей среды планируется разработка программы по водосбережению.
     Данной программой предусматривается внедрение водосберегающих технологий, оборотных и замкнутых систем водопользования, оснащение водохозяйственных систем современными средствами учета и регулирования.
 

Утвержден          
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 25 августа 2006 года N 822

      Сноска. Раздел 2 в редакции постановления Правительства РК от 16 октября 2007 г. N 953-1 (вводится в действие со дня официального опубликования).

                   Раздел 2. Государственные регуляторы социально-экономического
                развития Республики Казахстан на 2007-2009 годы

                             Астана, 2007 год

Наименование

2006 г.
отчет

прогноз

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Минимальный размер заработной платы,
тенге

9200

9752

10435

11165

Размер базовой пенсионной выплаты,
тенге

3000

3000

4050

4334

Минимальный размер пенсии, тенге

6700

7236

7888

8598

Прожиточный минимум, тенге

7945

8861

10125

10834

Месячный расчетный показатель, тенге

1030

1092

1168

1250

Квота на импорт рабочей силы
(с учетом трудящихся-мигрантов,
привлекаемых для осуществления
трудовой деятельности на
сельскохозяйственных работах
в приграничных областях
Республики Казахстан), в %

0,70

0,98

1,60

2,40

            Прогноз предельного роста цен и тарифов на
         регулируемые услуги (товары, работы) субъектов
           естественных монополий на 2007-2009 годы

Показатели

Декабрь
2007 г.
к
декабрю
2006 г.,
%,
прогноз

Декабрь
2008 г.
к
декабрю
2007 г.,
%,
прогноз

Декабрь
2009 г.
к
декабрю
2008 г.,
%,
прогноз

Передача электрической энергии
по электрическим сетям
межрегионального уровня

115,5

115,8

113,5

Передача и распределение
электрической энергии по сетям
регионального и местного уровней

118,2

158,0

107,0

Техническая диспетчеризация
отпуска в сеть и потребления
электрической энергии

115,0

115,0

104,8

Транспортировка природного газа:




по распределительным
трубопроводам

110

110

108

по магистральным трубопроводам

100

100

100

Транспортировка нефти по
магистральным трубопроводам

125

100

100

Снабжение тепловой энергией, в
том числе производство, передача
и (или) распределение тепловой
энергии

130

168

107

Услуги водохозяйственной
системы:




по магистральным трубопроводам
и (или) каналам

117,5

113,3

108,9

подача воды по
распределительным трубопроводам

107,4

196

109

Отведение сточных вод

112,7

176

108

Услуги портов:




погрузочно-разгрузочные работы

108

108

103

судозаход

108

108

103

Услуги аэропортов:




услуги по обеспечению взлета
и посадки воздушного судна

108

108

112

услуги по обеспечению
авиационной безопасности

138

138

101

услуги по обеспечению места
стоянки сверх 3-х часов для
грузовых и 6-ти часов для
грузопассажирских ВС

108

108

112

услуги по базированию
воздушного судна

108

103

112

Общедоступные услуги почтовой
связи:




пересылка простого письма

102

102

102

пересылка простой карточки

102

102

102

пересылка простой бандероли

102

102

102

Услуги подъездных путей:




предоставление подъездного пути
для проезда подвижного состава

127

127

102

предоставление подъездного пути
для маневровых работ

108

103

103

Одобрен          
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 25 августа 2006 года N 822

      Сноска. Раздел 3 в редакции постановления Правительства РК от 16 октября 2007 г. N 953-1 (вводится в действие со дня официального опубликования).

                    Раздел 3. Прогноз важнейших показателей
         социально-экономического развития Республики Казахстан
                              на 2007-2009 годы

                            Астана, 2007 год

Показатели

2006 г.
отчет

прогноз

2009 г.
в % к
2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Социально-демографические показатели

Общая численность
населения, тыс.чел.

15306,7

15488,9

15675,2

15865,6

103,6

Численность занятых в
экономике, тыс.чел.

7427,6

7558,2

7720,2

7870,5

106

Численность пенсионеров
(среднегодовая),
тыс.чел.

1641,4

1635,1

1640,6

1644,4

100,2

Среднемесячный размер
пенсии, тенге

9912

10855

13660

14889

150,2

Темп роста реальной
заработной платы, %

110,4

114,5

106,6

107,1


Наименование

2006 г.
отчет

прогноз

2009 г.
в % к
2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Важнейшие макроэкономические показатели

Валовой внутренний
продукт, млрд. тенге

темп реального роста
ВВП, %

10213,7

13315,2

15249,4

18145,0


110,7

109,7

109,6

109,2

130

ВВП на душу населения, долл. США

5291,6

7007

7994

9393

177,5

Отраслевая структура
ВВП, %

100

100

100

100


Производство товаров
  в том числе:
промышленность
 
сельское хозяйство
 
 
  строительство

44,8

45,5

43,7

43,7


29,5

29

27,4

26,7


5,5

5,4

4,2

3,8


9,8

11,1

12,1

13,2


Производство услуг

51,7
 

52,2

54,9

55,9


Чистые налоги

6,5

6,9

7

7,3


Услуги финансового
посредничества

-3

-4,6

-5,6

-6,9


Дефицит государст-
венного бюджета в %
к ВВП

0,8

-1,7

-1,3

-1,0


Инвестиции в
основной капитал в
% к предыдущему году

110,6

112

111,5

111


Экспорт товаров
(ФОБ), млрд. долл.
США
в % к предыдущему
году

38630,4
 
 
  137,1

45862,2
 
 
  118,7

50201,7
 
 
  109,5

57213,9
 
 
  114

148,1

Импорт товаров
(ФОБ), млрд. долл.
США
в % к предыдущему
году

24190,9
 
 
  134,9

33174,1
 
 
  137,1

43519,7
 
 
  131,2

51560,6
 
 
  118,5

213,1

Торговый баланс,
млн. долл. США

14439,5

12688,1

6682,0

5653,4

39,1

Объем промышленной
продукции (товаров,
услуг), млрд. тенге
темп реального роста,
%

6509,9
 
 
  107,2

8351,5
 
 
  104,5

8944,5
 
 
  107,6

10368,8
 
 
  109,1


Валовая продукция
сельского хозяйства,
млрд. тенге
темп реального роста,
%

859,5
 
 
  107

927,5
 
 
  107

991,2
 
 
  103

1061,7
 
 
  103


Строительство, млрд.
тенге
темп реального роста,
%

1231,9
 
135,6

1844,7
 
126

2312,1
 
122
 

3001,1
 
118


Услуги транспорта,
млрд. тенге
темп реального роста,
%

1793,7
 
107

2018,4
 
108,4

2289,7
 
106,5

2599,2
 
106,5


Связь, млрд. тенге
темп реального роста,
%

274,2
120,4

386,6
133

487,1
124

629,9
122


Торговля, млрд.тенге
темп реального роста,
%

2061,2
109,8

2524,5
109,8

3089,4
109,3

3680,6
109,3



                    Утвержден          
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 25 августа 2006 года N 822

      Сноска. Раздел 4 в редакции постановления Правительства РК от 16.04.2008 N 354 .

             Раздел 4. Перечень действующих и разрабатываемых
               государственных и отраслевых (секторальных)
                      программ на 2007-2009 годы
                              (секретно)

                               Утвержден          
постановлением Правительства
Республики Казахстан    
от 25 августа 2006 года N 822

      Сноска. Раздел 5 в редакции постановления Правительства РК от 16 октября 2007 г. N 953-1 (вводится в действие со дня официального опубликования). Раздел с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 6 декабря 2007 г. N 1195 ; от 10 декабря 2007 г. N 1210 ; от 26 декабря 2007 года N 1288 ; от 26 декабря 2007 года N 1289 ; от 26 декабря 2007 года N 1290 ; от 26 декабря 2007 года N 1291 ; от 28 декабря 2007 года N 1333 ; от 04.04.2008 N 318 ; от 28.04.2008 N 395 ; от 27.08.2008 N 776 ; от 20.07.2009 N 1101 .

               Раздел 5. Перечень приоритетных бюджетных
        инвестиционных проектов (программ) на 2007-2009 годы
      в разрезе действующих и разрабатываемых государственных
                и отраслевых (секторальных) программ

               Перечень приоритетных республиканских бюджетных
       инвестиционных проектов (программ) на 2007-2009 годы

                                                          тыс. тенге

N
п/п

Наименование
проекта

Адми-
нис-
тратор
бюд-
жетной
прог-
раммы

Пери-
од
реа-
лиза-
ции

Общая
стои-
мость

до
2007
года

Прогноз

после
2009
года

2007
год

2008
год

2009 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Государственная программа развития образования
в Республике Казахстан на 2005-2010 годы

1

Строительст-
во Республи-
канской
школы-интер-
ната для
одаренных
детей в го-
роде Астане

МОН

2005-
2009

1958670

515500

131550

704670

606950


2

Строительст-
во образо-
вательного
центра для
детей-сирот
с обучением
на казахском
языке в го-
роде Алматы

МОН

2004-
2008

6290049

3087869

2194363

1007817



3

Строительст-
во объектов
второй оче-
реди универ-
ситетского
городка
Казахского
националь-
ного универ-
ситета имени
аль-Фараби
в городе
Алматы

МОН

2005-
2009

6609837

1976864

1491950

1806568

1334455


4

Строительст-
во школы-
интерната
для детей с
проблемами
зрения в
городе
Караганде
на 250 мест

МОН

2005-
2008

1286928

363450

185000

738478



5

Строительст-
во школы-
интерната
для детей с
проблемами
зрения на
250 мест в
городе Есик
Енбекши-
казахского
района
Алматинской
области

МОН

2005-
2009

1362885

30000


747885

585000


6

Строительст-
во библио-
теки
Евразийского
национально-
го универси-
тета имени
Л. Гумилева
в городе
Астане

МОН

2005-
2008

1110400

668900


441500



7

Строительст-
во машино-
строительно-
го факуль-
тета и учеб-
но-производ-
ственного
центра
Западно-
Казахстан-
ского аграр-
ного техни-
ческого
университета
имени Жангир
-хана

МОН

2006-
2007

561188

335000

226188




8

Строительст-
во здания
учебного
корпуса
инженерно-
технического
института
в составе
студенческого
городка
Актауского
государст-
венного
университета

МОН

2007-
2009

2698355


187196

1000000

1511159


9

Реконструк-
ция и строи-
тельство
объектов
республикан-
ского
эстрадно-
циркового
колледжа
имени
Ж.Елебекова
в городе
Алматы

МОН

2005-
2007

122916

94800

28116




10

Строительст-
во плава-
тельного
бассейна
Северо-
Казахстан-
ского госу-
дарственного
университета
имени
М.Козыбаева

МОН

2006-
2008

694777

210149

200000

284628



11

Строительство
Межрегио-
нального
центра по
подготовке и
переподго-
товке кадров
технического
и обслужи-
вающего труда
для нефте-
газовой
отрасли на
700 мест в
городе Атырау
Атырауской
области

МОН

2005-
2009

3370096

790000

636044

513852

1430200


12

Строительство
главного
учебного
корпуса
Международ-
ного казах-
ско-турец-
кого универ-
ситета имени
Х.А.Ясави в
городе
Туркестане
Южно-Казах-
станской
области

МОН

2006-
2007

766284

200000

566284




13

Строительство
Межрегио-
нального
профессио-
нального
центра по
подготовке и
переподго-
товке кадров
технического
и обслужи-
вающего труда
для топлив-
но-энергети-
ческой
отрасли на
700 мест в
городе
Экибастузе
Павлодарской
области

МОН

2007-
2009

2075651


66302

891096

1118253


14

Подготовка
специалистов
с высшим и
послевузовым
профессио-
нальным
образованием

МОН

2007-
2009

68820280


22132139

23384793

23303348


15

Разработка и
апробация
учебников и
учебно-мето-
дических
комплексов
для органи-
заций обра-
зования,
издание и
доставка
учебной
литературы
для респуб-
ликанских
организаций,
предостав-
ляющих услуги
в области
образования,
и казахской
диаспоры за
рубежом

МОН

2007-
2009

609542


191463

202951

215128



ИТОГО по
Программе:





28236595

31724238

30104493



Государственная программа реформирования и развития
здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы

16

Строительство
республикан-
ского
детского
реабилита-
ционного
центра в
городе Астане

МЗ

2004-
2007

6530700

6322287

208413




17

Строительство
лечебного
корпуса на
150 коек при
РГКП
"Научный
центр педи-
атрии и
детской
хирургии" в
городе Алматы

МЗ

2005-
2008

5742566

723500

1200000

3819066



18

Строительство
республикан-
ского науч-
ного центра
нейрохирур-
гии на 160
коек в городе
Астане

МЗ

2005-
2007

7243700

3541745

3701955




19

Строительство
диагности-
ческого
центра на
500 посещений
в смену в
городе Астане

МЗ

2005-
2007

6154200

4881091

1273109




20

Строительство
НИИ скорой
медицинской
помощи на
240 коек со
станцией
скорой
помощи в
городе Астане

МЗ

2005-
2007

6940229

4240000

2700229




21

Создание
информацион-
ных систем
здравоохра-
нения

МЗ

2005-
2009

12747905

1170158

551608

6512294

4513845


22

Подготовка
специалистов
со средним,
высшим и
послевузов-
ским профес-
сиональным
образованием
в области
здравоохра-
нения

МЗ

2007-
2009

10557238


3096541

3250920

4209777


23

Прикладные
научные
исследования
в области
здравоохра-
нения

МЗ

2007-
2009

2166000


722000

722000

722000



ИТОГО по
Программе:





13453855

14304280

9445622



Программа реабилитации инвалидов на 2006-2008 годы

24

Корректировка
и проведение
вневедомст-
венной
экспертизы
проектно-
сметной
документации
проекта
строительства
спального
корпуса
Республикан-
ского
детского
реабилита-
ционного
центра
"Балбулак"
на 125 коек
в городе
Алматы

МЗ

2007

7000


7000




25

Развитие
информацион-
ной системы
Государст-
венного
центра по
выплате
пенсий

МТСЗН

2007

436000


436000





ИТОГО по
Программе:





443000





Государственная программа развития сельских
территорий на 2004-2010 годы

26

Развитие
телемедицины
и мобильной
медицины в
сельском
здравоохра-
нении

МЗ

2004-
2009

2941795

1034546

518050

629689

759510



ИТОГО по
Программе:





518050

629689

759510



Комплексная программа "Здоровый образ жизни" на
1999-2010 годы

27

Прикладные
научные
исследования
в области
здравоохра-
нения

МЗ

2007-
2009

58467


18365

19467

20635



ИТОГО по
Программе:





18365

19467

20635



Программа развития сферы культуры на 2006-2008 годы

28

Организация
(строитель-
ство)
историко-
культурного
заповедника
музея
"Берель" в
Катон-Кара-
гайском
районе
Восточно-
Казахстанской
области

МКИ

2007-
2008

90995


40000

50995



29

Организация
(строитель-
ство)
историко-
культурного
заповедника-
музея
"Ыссык" в
Енбекши-
казахском
районе
Алматинской
области

МКИ

2007-
2008

90431


40000

50431




ИТОГО по
Программе:





80000

101426




Программа развития автодорожной отрасли
Республики Казахстан на 2006-2012 годы

30

Реконструкция
автомобильной
дороги
"Граница
Российской
Федерации
(на Самару)-
Шымкент,
через города
Уральск,
Актобе,
Кызылорда"
на участке
"граница
Российской
Федерации-
Уральск-
Актобе"

МТК

2002-
2009

32009793

11594194

2900000

10740872

6774727


31

Реконструкция
автомобильной
дороги
"Граница
Российской
Федерации
(на Самару)-
Шымкент,
через города
Уральск,
Актобе,
Кызылорда"
на участке
"Карабутак-
Иргиз-граница
Кызылординской
области"

МТК

2007

901000


901000




32

Реконструкция
автомобильной
дороги
"Граница
Российской
Федерации
(на Омск)-
Майкапшагай
(выход на
Китайскую
Народную
Республику),
через города
Павлодар,
Семипалатинск"

МТК

2002-
2010

83404492

2596257

2872000

5579617

14423794

57932824

33

Реконструкция
автодороги
"Астана-
Костанай-
Челябинск"

МТК

2003-
2009

36123156

22959708

4426483

7336965

1400000


34

Реконструкция
автодороги
"Астана-
Петропавловск,
через город
Кокшетау"
на участке
"Астана-
Щучинск"

МТК

2004-
2008

65640000

6658078

41000000

17981922



35

Реконструкция
автодороги
"Астана-
Петропавловск,
через город
Кокшетау"
на участке
"Щучинск -
Кокшетау -
Петропавловск
- граница
Российской
Федерации"

МТК

2003-
2010

25571097

1026140

4064000

6241000

3950000

10289957

36

Реконструкция
автомобильной
дороги
"Граница
Российской
Федерации (на
Екатеринбург)
Алматы,
через города
Костанай,
Астана,
Караганда"
на участке
"Курты -
Бурубайтал"

МТК

2006-
2011

17532000

40000


3000000

5530000

8962000

37

Реабилитация
автодороги
"Алматы -
Астана"

МТК

1999-
2007

22831071

22618071

213000




38

Реконструкция
автодороги
"Актау -
Атырау" на
участке
"Карабатан -
Бейнеу"

МТК

2001-
2008

25491397

9344496

11640710

4506191



39

Реконструкция
автодороги
"Актау -
Атырау" на
участке
"Бейнеу -
Актау"

МТК

2006-
2009

37173800

93400


14355292

22725108


40

Строительство
моста через
реку Кигач на
автомобильной
дороге
"Актобе -
Атырау -
граница
Российской
Федерации (на
Астрахань)"

МТК

2006-
2007

1176840

602500

574340




41

Проект
развития
автодорожной
отрасли
(Алматы -
Бишкек)

МТК

2001-
2007

16367775

14480775

1887000




42

Реконструкция
автодороги
"Таскескен -
Бахты"
(граница
Китайской
Народной
Республики)

МТК

2005-
2009

15284340

1312380

2269000

6886293

4816667


43

Реконструкция
автодороги
"Аксай -
Чунджа -
Кольжат -
граница
Китайской
Народной
Республики"
на участке
"Чунджа -
Кольжат
(граница
Китайской
Народной
Республики)"

МТК

2005-
2008

7154130

2149130

2105000

2900000



44

Реконструкция
дорожной
сети в
Западном
Казахстане

МТК

2001-
2007

55553216

51932349

3620867




45

Реконструкция
автодороги
Ушарал-
Достык

МТК

2005-
2010

4241714

403001

50800


1682392

2105521

46

Разработка
проектно-
сметной
документации
по проекту
"Строитель-
ство авто-
дороги
граница
Узбекистана-
Шымкент -
Тараз -
Алматы -
Хоргос"

МТК

2007

110000


110000




47

Разработка
проектно-
сметной
документации
по проекту
"Строитель-
ство авто-
дороги
Алматы -
Талдыкорган"

МТК

2007

62000


62000




48

Большая
Алматинская
кольцевая
автомобильная
дорога
(БАКАД)

МТК

2007

5000000


5000000




49

Прикладные
научные
исследования
в дорожной
отрасли

МТК

2007-
2009

155678


48900

51834

54944



ИТОГО по
Программе:





83745100

79579986

61357632

79290302


Государственная программа формирования "электронного
правительства" в Республике Казахстан на 2005-2007 годы

50

Развитие
информационной
системы "Реестр
налогоплатель-
щиков и объек-
тов налогооб-
ложения "РНИОН"

МФ

2001-
2008

771177

466716

141795

162666



51

Развитие инте-
грированной
налоговой
информационной
системы "ИНИС
РК"

МФ

2001-
2008

11044783

6320141

2589728

2134914



52

Развитие
информационной
системы по
государствен-
ным закупкам

МФ

2002-
2008

339800

159850

109210

70740



53

Развитие
таможенной
информационной
системы "ТАИС"

МФ

2002-
2008

1328996

1053279

122450

153267



54

Создание
информационной
системы
"Электронная
таможня"

МФ

2005-
2008

1655000

998961

249000

407039



55

Развитие
информационной
системы "Реестр
государственной
собственности"

МФ

2007-
2009

92337


47337

20000

25000


56

Создание
государственных
баз данных

АИС

2002-
2009

2256503

1535546

445044

127216

148697


57

Создание единой
системы элект-
ронного доку-
ментооборота
государственных
органов

АИС

2001-
2008

1827215

1633085

72517

121613



58

Создание
информационной
инфраструктуры
государственных
органов

АИС

2002-
2009

2885378

772925

485115

793824

833514


59

Создание центра
компетенции
"электронного
правительства"

АИС

2006-
2009

463825

54000

130000

136500

143325


60

Создание сетей
общедоступных
пунктов доступа
и обучения
населения
основам
взаимодействия
с "электронным
правительством"

АИС

2006-
2007

1029581

470007

559574




61

Создание
комплексной
системы
предоставления
услуг
"Government to
Government",
"Government
to Consumer"

АИС

2006-
2009

1300379

210000

337005

367500

385874


62

Создание
инфраструктуры
открытых ключей
национальной
идентификаци-
онной системы
Республики
Казахстан

АИС

2006-
2009

2901104

200000

455228

845876

1400000


63

Создание
системы защиты
инфраструктуры
"электронного
правительства"

АИС

2006-
2009

767952

100000

47952

310000

310000


64

Создание
информационной
системы "Реестр
государственных
услуг"

АИС

2006-
2009

467504

94993

143089

111913

117509


65

Создание
автоматизиро-
ванной системы
"Платежный
шлюз "элект-
ронного
правительства"

АИС

2007-
2009

385056


155634

111913

117509


66

Создание авто-
матизированной
информационной
системы Госу-
дарственного
земельного
кадастра

АУЗР

2002-
2008

3405556

1454900

796800

1153856



67

Создание единой
автоматизиро-
ванной системы
управления
отраслями
агропромышлен-
ного комплекса
Республики
Казахстан
"E-Agriculture"

МСХ

2006-
2010

2307201

53700

345054

816526

625474

466447

68

Создание
электронного
архива
нормативных
правовых актов

КПМ

2007

149608


149608





ИТОГО по
Программе:





7382140

7845363

4106902

466447


Государственная программа "Развитие космической
деятельности в Республике Казахстан на 2005-2007 годы"

69

Создание на
космодроме
"Байконур"
космического
ракетного
комплекса
"Байтерек"

НКА

2005-
2010

28352800

12579400


4351020

4351020

7071360

70

Создание
авиационного
ракетно-
космического
комплекса
"Ишим"

НКА

2005-
2009

18404422

1500000


16404422

500000


71

Научно-иссле-
довательские
и опытно-
конструктор-
ские работы

МОН

2005-
2007

1169600


1169600





ИТОГО по
Программе:





1169600

20755442

4851020

7071360


Стратегия индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан на 2003-2015 годы

72

Строительство
Национального
центра
биотехнологий
Республики
Казахстан
в городе
Астане

МОН

2006-
2009

5650000

800000

1500000

2425000

925000



ИТОГО по
Стратегии:





1500000

2425000

925000



Государственная программа социально-экономического
развития города Астаны на 2006-2010 годы

73

Строительство
республикан-
ского
велотрека
в городе
Астане

МТС

2005-
2009

11898 545

4900000

4000000

2998545



74

Строительство
стадиона в
городе Астане
(левый
берег)

УДП

2005-
2007

8831433

3000000

5831433




75

Строительство
крытого
гаража на
400 легко-
вых автомо-
билей со
вспомога-
тельными
помещениями
на левом
берегу реки
Ишим в
городе
Астане

УДП

2004-
2008

2285615

444728

1325274

515613




ИТОГО по
Программе:





11156707

3514158




Государственная программа развития города Алматы
на 2003-2010 годы

76

Реконструкция
комплекса
зданий
Республикан-
ского госу-
дарственного
казенного
предприятия
"Центральная
научная
библиотека"
в городе
Алматы

МОН

2005-
2008

2370218

432681

500000

1437537



77

Строительство
республикан-
ской школы-
интерната
для одаренных
в спорте
детей в
микрорайоне
"Шанырак" в
городе
Алматы

МТС

2003-
2007

2869501

1643010

1226491





ИТОГО по
Программе:





1726491

1437537




Государственная программа развития физической
культуры и спорта на 2006-2008 годы в Республике Казахстан

78

Строительство
республикан-
ской базы
олимпийской
подготовки в
Алматинской
области

МТС

2003-
2009

15614002

5311237

2000000

5302765

3000000


79

Строительство
республикан-
ской лыжной
базы в городе
Щучинске
Акмолинской
области

МТС

2005-
2009

9346640

2653760

1000000

2992880

2700000


80

Строительство
объектов
спорта для
проведения
Азиатских игр

МТС

2006-
2009

18257000

1000000

4626166

5950000

6680834



ИТОГО по
Программе:





7626166

14245645

12380834



Отраслевая программа "Питьевые воды" на
2002-2010 годы

81

Водоснабжение
и канализация
сельских
территорий

МСХ

2005-
2010

5740652

204580

550344

2411675

1550304

1023749

82

Проведение
реконструкции
в рамках
проекта
"Водоснабжение
Казалинска/
Новоказалинска"
Кызылордин-
ской области

МСХ

2005-
2007

1035486

957297

78189




83

Сельское
водоснабжение
Карагандин-
ской области

МСХ

2004-
2009

1405239

194197

586081

193396

431565


84

Строительство
ветки
подключения
поселка
Боровое
Акмолинской
области к
Кокшетаускому
промводопро-
воду

МСХ

2006-
2008

645297

250000

274602

120695



85

Строительство
локального
водоснабжения
села Иванов-
ское
Аккольского
района
Акмолинской
области

МСХ

2007-
2008

37266


20000

17266



86

Строительство
локального
водоснабжения
села Макинка
Енбекшильдер-
ского района
Акмолинской
области

МСХ

2007-
2008

34883


20000

14883



87

Строительство
локального
водоснабжения
села
Селетинское
Ерейментау-
ского района
Акмолинской
области

МСХ

2007-
2008

27920


15000

12920



88

Реконструкция
Бозойского
группового
водопровода
Алматинской
области
(1 очередь)

МСХ

2006-
2007

256201

50000

206201




89

Реконструкция
Тургеньского
группового
водопровода в
Енбекши-
Казахском
районе
Алматинской
области.
2-я очередь
строительства,
второй пуско-
вой комплекс
(поселок
Шатай,
поселок
Талдыбулак,
поселок
Ленино)

МСХ

2006-
2007

197500

120670

76830




90

Строительство
Кояндинского
группового
водопровода
3-й очереди
Курмангазин-
ского района
Атырауской
области с
подключением
населенных
пунктов
Коныртерек,
Батырбек,
Егиндикудук

МСХ

2007-
2008

86984


10000

76984



91

Реконструкция
Бельагачского
группового
водопровода
в Восточно-
Казахстанской
области (II-я
очередь)

МСХ

2005-
2008

733918

335000

250000

148918



92

Реконструкция
Северной ветки
Каменского
группового
водопровода
(2-я очередь)
в Западно-
Казахстанской
области

МСХ

2006-
2007

120396

76426

43970




93

Реконструкция
ветки подклю-
чения поселка
Сайхин к
Урдинскому
групповому
водопроводу в
Западно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

147460


141170

6290



94

Реконструкция
Урдинского
группового
водопровода
(1-я очередь)
в Западно-
Казахстанской
области

МСХ

2004-
2007

86360

78555

7805




95

Магистральный
водовод
Токрау-Балхаш
от площадки
ГНС до
площадки
резервуаров
на отметке
425
Карагандинской
области

МСХ

2006-
2008

1469282

350000

658286

460996



96

Строительство
группового
водовода
"Жайрем -
Каражал"
(Тузкольский
водозабор)
Карагандинской
области

МСХ

2007-
2009

850300


50000

250000

550300


97

Строительство
Арало-Сарыбу-
лакского
группового
водопровода
(V очередь) в
Кызылординской
области

МСХ

2005-
2009

2251900

167400

500000

800000

784500


98

Реконструкция
Арало-Сарыбу-
лакского
группового
водопровода
ПК 673+03-
ПК 722+03 и
ПК 1849+79-
ПК 1943+79 в
Аральском
районе
Кызылординской
области

МСХ

2007-
2009

590990


93481

250000

247509


99

Строительство
Октябрьского
группового
водопровода
Кызылординской
области

МСХ

2005-
2008

861100

200500

363300

297300



100

Строительство
ветки подклю-
чения поселка
Жанакорган к
Жиделинскому
групповому
водопроводу в
Кызылординской
области

МСХ

2006-
2008

453654

60000

200000

193654



101

Реконструкция
Жиделинского
группового
водовода и
веток подклю-
чения к ним в
Шиелийском
районе
Кызылординской
области

МСХ

2007-
2009

366750


15000

251750

100000


102

Реконструкция
Жиделинского
группового
водовода.
Ветка подклю-
чения к ЖГВ
от КП-2 до
населенного
пункта
Бекет-22,
Полуказарма,
Акмая Шиелий-
ского района
Кызылординской
области

МСХ

2007-
2009

127348


15000

50000

62348


103

Реконструкция
Жиделинского
группового
водопровода.
Ветка подклю-
чения от ЖГВ
до населен-
ного пункта
Енбек и насе-
ленного пункта
Екпинди
Жанакорган-
ского района
Кызылординской
области

МСХ

2007-
2008

61752


23845

37907



104

Строительство
локального
водоснабжения
из подземных
вод в селе
Балуан района
Шал акына
Северо-
Казахстанской
области

МСХ

2007

35108


35108




105

Строительство
локального
водоснабжения
из подземных
вод в селе
Волошинка
Есильского
района
Северо-
Казахстанской
области

МСХ

2007

33067


33067




106

Строительство
локального
водоснабжения
из подземных
вод в селе
Спасовка
Есильского
района
Северо-
Казахстанской
области

МСХ

2007

29419


29419




107

Строительство
локального
водоснабжения
из подземных
вод в селе
Ясновка
Есильского
района Северо-
Казахстанской
области

МСХ

2007

29819


29819




108

Реконструкция
Тасты-Шуйско-
го группового
водопровода
Сузакского
района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2006-
2007

246438

139644

106794




109

Реконструкция
(сегментация)
Дарбазинского
группового
водопровода
Сарыагашского
района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2006-
2007

488114

250000

238114




110

Реконструкция
Жетысайского
группового
водопровода
Махтаараль-
ского района
Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2006-
2008

797636

100000

300000

397636




ИТОГО по
Программе:





4971425

5992270

3726526

1023749


Программа по комплексному решению проблем Приаралья
на 2007-2009 годы

111

Регулирование
русла реки
Сырдарьи и
сохранение
северной
части
Аральского
моря

МСХ

2002-
2009

10691758

10231591

312100

48067

100000


112

Водоснабжение
и санитария
населенных
пунктов
региона
Аральского
моря

МСХ

2002-
2007

2117136

2097633

19503




113

Строительство
главных
напорных
коллекторов с
канализаци-
онно-насос-
ными станциями
1 и 12 до
станции
биологической
очистки
сточных вод
в городе
Кызылорде
Кызылордин-
ской области

МООС

2006-
2007

955731

755731

200000





ИТОГО по
Программе:





531603

48067




Программа "Жасыл ел" на 2005-2007 годы

114

Сохранение
лесов и
увеличение
лесистости
территории
республики

МСХ

2006-
2010

7626878

54246

95314

3018386

2349020

2109912

115

Строительство
кордона N 1
Алакольского
государст-
венного
природного
заповедника

МСХ

2007

3285


3285




116

Строительство
кордона N 2
Алакольского
государст-
венного
природного
заповедника

МСХ

2007

3285


3285




117

Строительство
3-х кордонов
Устюртского
государст-
венного
природного
заповедника

МСХ

2007

21870


21870




118

Строительство
5-ти кордонов
в Каркара-
линском
государст-
венном
национальном
природном
парке

МСХ

2007

28617


28617





ИТОГО по
Программе:





152371

3018386

2349020

2109912


Программа развития отрасли гражданской авиации
на 2006-2008 годы

119

Реконструкция
международно-
го аэропорта
в городе
Актобе
Актюбинской
области

МТК

2004-
2007

6046234

4547564

1498670




120

Реконструкция
аэропорта в
городе
Шымкенте
Южно-Казах-
станской
области

МТК

2006-
2008

6158886

2305013

3060872

793001



121

Реконструкция
искусственной
взлетно-поса-
дочной полосы
и аэровокзала
аэропорта
Костаная

МТК

2007-
2010

9275900


80000

3500000

4344700

1351200

122

Реконструкция
взлетно-поса-
дочной полосы
и переоснаще-
ние сервисной
и аэродромной
спецтехникой
аэропорта
"Коркыт Ата"
города
Кызылорды

МТК

2007-
2010

8605530


192000

3800000

2542500

2071030


ИТОГО по
Программе:





4831542

8093001

6887200

3422230


Государственная программа освоения Казахстанского
сектора Каспийского моря

123

Создание
системы
управления
движением
судов в
Тупкараган-
ском заливе
Мангистауской
области

МТК

2006-
2007

319000

160690

158310





ИТОГО по
Программе:





158310





Отраслевая программа "Развитие таможенной службы
Республики Казахстан на 2004-2006 годы"

124

Строительство
единого конт-
рольно-пропус-
кного пункта
"Котяевка" в
Атырауской
области

МФ

2007

175786


175786




125

Строительство
единого конт-
рольно-пропус-
кного пункта
"Южный
Карабатан"
Атырауской
области

МФ

2007

192002


192002




126

Строительство
единого конт-
рольно-пропус-
кного пункта
"Баутино" в
Мангистауской
области

МФ

2007

191522


191522




127

Строительство
единого конт-
рольно-пропус-
кного пункта
"Бырлик" в
Западно-
Казахстанской
области

МФ

2007-
2008

962657


262657

700000



128

Строительство
единого конт-
рольно-пропус-
кного пункта
"Бидаик" в
Северо-Казах-
станской
области

МФ

2007-
2008

684821


300001

384820



129

Строительство
инфраструктуры
таможенного
поста
"Каргалы" в
Актюбинской
области

МФ

2007-
2008

356929


156929

200000



130

Департамент
таможенного
контроля с
центром
таможенного
оформления в
городе Актау
Мангистауской
области

МФ

2007-
2009

657071


25242

200000

431829


131

Строительство
инфраструктуры
таможенного
поста
"Аухатты"
таможни
"Кордай" в
Жамбылской
области

МФ

2007-
2008

249200


49200

200000



132

Строительство
инфраструктуры
таможенного
поста
"Сортобе"
таможни
"Кордай" в
Жамбылской
области

МФ

2007-
2008

248727


48727

200000



133

Строительство
инфраструктуры
таможенного
поста
"Мангистау" в
Мангистауской
области

МФ

2008-
2009

149092



49092

100000


134

Строительство
пассажирского
терминала на
таможенном
посту "Жана
Жол" в Северо-
Казахстанской
области

МФ

2007-
2008

328752


128752

200000



135

Строительство
единого
контрольно-
пропускного
пункта
"Косак" в
Павлодарской
области

МФ

2009-
2010

450000




150000

300000

136

Строительство
единого
контрольно-
пропускного
пункта
"Атамекен" в
Южно-Казах-
станской
области

МФ

2009-
2010

574569




174569

400000

137

Строительство
единого
контрольно-
пропускного
пункта "Аят"
в Костанайской
области

МФ

2009-
2010

609450




209450

400000

138

Строительство
инфраструктуры
контрольно-
пропускного
пункта
"Камышановка"
таможенного
поста "Шу" в
Жамбылской
области

МФ

2009-
2010

511131




111131

400000

139

Строительство
инфраструктуры
таможенного
поста
"Карашатау" в
Актюбинской
области

МФ

2009-
2010

321521




121521

200000

140

Строительство
инфраструктуры
таможенного
поста
"Житикара" в
Костанайской
области

МФ

2009-
2010

278907




78907

200000

141

Строительство
инфраструктуры
таможенного
поста
"Желкуар" в
Костанайской
области

МФ

2009-
2010

279299




79299

200000

142

Строительство
инфраструктуры
таможенного
поста
"Амангельды" в
Павлодарской
области

МФ

2009-
2010

354785




259785

95000

143

Строительство
инфраструктуры
таможенного
поста "Сулу
агаш" в
Павлодарской
области

МФ

2009-
2010

306511




211511

95000

144

Строительство
инфраструктуры
таможенного
поста
"Байтанат"
таможни
"Семей" в
Восточно-
Казахстанской
области

МФ

2009-
2010

322906




122906

200000

145

Строительство
инфраструктуры
таможенного
поста
"Жескент"
таможни
"Семей" в
Восточно-
Казахстанской
области

МФ

2009-
2010

226007




126007

100000

146

Строительство
единого
контрольно-
пропускного
пункта
"Кызылжар" в
Северо-Казах-
станской
области

МФ

2009-
2010

396047




96047

300000

147

Строительство
таможенного
поста
"Аэропорт" в
городе Астане

МФ

2009-
2010

303185




103185

200000

148

Строительство
таможенного
поста
"Костанай-
Центр
таможенного
облуживания" в
Костанайской
области

МФ

2009-
2010

255912




115912

140000


ИТОГО по
Программе:





1530818

2133912

2492058

3230000


Программа по комплексному решению проблем бывшего
Семипалатинского испытательного ядерного полигона
на 2005-2007 годы

149

Создание
Казахстанского
термоядерного
материаловед-
ческого
реактора
Токамак

МЭМР

2003-
2007

3651678

2849869

801809





ИТОГО по
Программе:





801809





Программа дальнейшего развития уголовно-исполнительной
системы Республики Казахстан на 2007-2009 годы

150

Реконструкция
учреждения
РУ-170/3 под
исправительную
колонию
строгого
режима на
900 мест в
Западно-
Казахстанской
области в
городе
Уральске

МЮ

2001-
2007

1171730

601830

569900




151

Реконструкция
производст-
венной базы
ТОО "Лейла"
под женскую
исправительную
колонию на
300 мест в
городе Атырау

МЮ

2001-
2007

502000

387000

115000




152

Реконструкция
производст-
венных
корпусов
N 822 и 823
ОАО "Химпром"
под исправи-
тельную
колонию
особого
режима на
1500 мест в
городе
Павлодаре
Павлодарской
области

МЮ

2004-
2008

3860000

795000

1532500

1532500



153

Реконструкция
и расширение
следственного
изолятора в
городе Шым-
кенте Южно-
Казахстанской
области

МЮ

2000-
2008

1237780

583000

200000

454780



154

Реконструкция
и расширение
следственного
изолятора в
городе
Алматы

МЮ

2007-
2009

3073640

1155500

200000

1418140

300000


155

Строительство
Патентного
дворца в го-
роде Астане

МЮ

2006-
2010

848867

32000


300000

300000

216867

156

Строительство
следственного
изолятора на
1500 мест в
городе Семи-
палатинске
Восточно-
Казахстанской
области

МЮ

2008-
2010

2872720



100000

1386360

1386360

157

Строительство
следственного
изолятора в
городе
Уральске
Западно-
Казахстанской
области

МЮ

2008-
2010

3336900



100000

1618450

1618450

158

Строительство
следственного
изолятора на
1500 мест в
городе Усть-
Каменогорске
Восточно-
Казахстанской
области

МЮ

2008-
2010

2972840



100000

1436420

1436420

159

Создание ин-
формационной
системы "Го-
сударственная
база данных
"Документиро-
вание и
регистрация
населения"

МЮ

2007

497244


497244




160

Подготовка
специалистов
со средним
профессио-
нальным обра-
зованием

МЮ

2007

188300


188300





ИТОГО по
Программе:





3302944

4005420

5041230

4658097


Программа профилактики правонарушений и борьбы с
преступностью в Республике Казахстан на 2005-2007 годы

161

Государствен-
ный проект
3 (фаза 3)

МВД

2005-
2008

6353419

3500881

2046102

806436



162

Строительство
госпиталя с
поликлиникой
в городе
Астане

МВД

2004-
2010

3756852

30000


400000

1714802

1612050

163

Завершение
строительства
жилых домов и
пристройки к
учебному кор-
пусу объектов
Карагандин-
ского юриди-
ческого
института
Министерства
внутренних
дел Республики
Казахстан

МВД

2005-
2007

549998

274838

275160





ИТОГО по
Программе:





2321262

1206436

1714802

1612050


Государственная программа предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2006-2015 годы

164

Защита города
Астаны от
затопления
паводковыми
водами реки
Есил

МЧС

2006-
2009

10583400

819900

1000000

5563500

3200000


165

Строительство
пожарного
депо на 6
автомобилей в
новом админи-
стративном
центре в
городе Астане

МЧС

2006-
2007

760048

380100

379948




166

Строительство
учебного
комплекса
Кокшетауского
технического
института в
Акмолинской
области

МЧС

2006-
2009

7774381

43420

202920

2030440

5497601



ИТОГО по
Программе:





1582868

7593940

8697601



Программы силовых органов

167

Строительство
баз хранения
(в городах
Алматы,
Караганде,
Шымкенте,
Актобе)

МВД

2005-
2007

314104

154296

159808




168

Строительство
учебного центра
боевой и
методической
подготовки
Министерства
внутренних дел
Республики
Казахстан с
военным
городком в
поселке
Заречный
Алматинской
области

МВД

2008-
2010

2911695



211695

1700000

1000000

169

Строительство
учебного центра
по горной
подготовке
внутренних
войск
Министерства
внутренних дел
Республики
Казахстан в
городе Шымкенте
Южно-
Казахстанской
области

МВД

2005-
2007

150290

116050

34240




170

Строительство
малосемейного
общежития на
100 семей
сотрудникам
подразделения
специального
назначения
"Сункар" в
городе Алматы

МВД

2006-
2007

387816

196754

191062




171

Строительство и
развитие учебно-
материальной
базы в
Петропавловском
высшем военном
училище
Министерства
внутренних дел
Республики
Казахстан

МВД

2005-
2007

123672

49650

74022





ИТОГО по
Программе:





459132

211695

1700000

1000000


Программа по борьбе с опустыниванием в Республике
Казахстан на 2005-2015 годы

172

Проект
реабилитации
залежных земель
Шетского
района
Карагандинской
области

МООС

2003-
2009

873744

493740

181439

126213

72352


173

Прикладные
научные
исследования
в области
охраны
окружающей
среды

МООС

2007-
2009

43297


13600

14416

15281



ИТОГО по
Программе:





195039

140629

87633



Программа "Охрана окружающей среды на 2005-2007 годы"

174

Строительство
Национального
центра метео-
рологии в
городе Астане

МООС

2006-
2009

2300000

94000

700000

1200000

306000


175

Реконструкция
комплекса
очистных
сооружений
на реке Илек
города Актобе

МООС

2008-
2009

2317150



1158575

1158575


176

Ликвидация
загрязнения
подземных вод
авиационным
керосином
(город
Семипалатинск)

МООС

2008-
2010

195503



114710

61380

19413

177

Строительство
Регионального
центра по
гидрометеоро-
логии и
изменению
климата в
городе Астане

МООС

2008-
2009

803053



400000

403053


178

Создание и
развитие
информационной
системы
охраны
окружающей
среды

МООС

2004-
2008

1644150

202441

466641

975068



179

Прикладные
научные
исследования
в области
охраны
окружающей
среды

МООС

2005-
2007

273100


273100





ИТОГО по
Программе:





1439741

3848353

1929008

19413


Программа обеспечения устойчивого развития
Балхаш-Алакольского бассейна на 2007-2009 годы

180

Прикладные
научные
исследования
в области
охраны
окружающей
среды

МООС

2007-
2009

82774


26000

27560

29214



ИТОГО по
Программе:





26000

27560

29214



Программа развития промышленности строительных
материалов, изделий и конструкций в Республике Казахстан
на 2005-2014 годы

181

Прикладные
научные
исследования
в области
строительства

МИТ

2007-
2009

168731


53000

56180

59551



ИТОГО по
Программе:





53000

56180

59551



Программа развития системы технического регулирования
Республики Казахстан на 2007-2009 годы

182

Прикладные
научные
исследования
в области
технического
регулирования

МИТ

2007-
2009

51765


16260

17236

18270



ИТОГО по
Программе:





16260

17236

18270



Программа развития системы обеспечения единства измерений
Республики Казахстан на 2007-2009 годы

183

Прикладные
научные
исследования
в области
метрологии

МИТ

2007-
2009

35975


11300

11978

12697



ИТОГО по
Программе:





11300

11978

12697



Государственная программа развития науки в Республике
Казахстан на 2007-2012 годы

184

Фундаменталь-
ные и
прикладные
научные
исследования

МОН

2007-
2009

22130189


6338624

9420618

6370947



ИТОГО по
Программе:





6338624

9420618

6370947



Научно-техническая программа "Разработка и организация
производства оригинальных экспортоориентированных
фитопрепаратов для развития фармацевтического кластера в
Республике Казахстан на 2007-2009 годы"

185

Научно-иссле-
довательские
и опытно-
конструкторские
работы

МОН

2007-
2009

394225


123830

131260

139135



ИТОГО по
Программе:





123830

131260 

139135



Научно-техническая программа "Разработка современных
технологий для формирования кластера по биотехнологии в
Республике Казахстан на 2006-2008 годы"

186

Научно-иссле-
довательские
и опытно-
конструкторские
работы

МОН

2006-
2008

982620


477000

505620




ИТОГО по
Программе:





477000

505620




Научно-техническая программа "Научно-техническое
обеспечение биологической и химической безопасности
Республики Казахстан на 2006-2008 годы"

187

Научно-иссле-
довательские
и опытно-
конструкторские
работы

МОН

2006-
2008

207442


100700

106742




ИТОГО по
Программе:





100700

106742




Научно-техническая программа "Грипп птиц: изучение,
разработка средств и методов борьбы на 2006-2008 годы"

188

Научно-иссле-
довательские
и опытно-
конструкторские
работы

МОН

2006-
2008

396089


192276

203813




ИТОГО по
Программе:





192276

203813




Научно-техническая программа "Развитие нанонауки и
нанотехнологий в Республике Казахстан на 2007-2009 годы"

189

Научно-иссле-
довательские
и опытно-
конструкторские
работы

МОН

2007-
2009

734902


230840

244690

259372



ИТОГО по
Программе:





230840

244690

259372



Государственная программа функционирования и развития
языков на 2001-2010 годы

190

Прикладные
научные
исследования

МОН

2007

23126


23126




191

Создание
информационных
систем по
развитию
государствен-
ного языка и
других языков
народов
Казахстана

МКИ

2007-
2009

2837717


948440

983272

906005



ИТОГО по
Программе:





971566

983272

906005



Научно-техническая программа "Развитие атомной энергетики
в Республике Казахстан" на 2004-2008 годы

192

Научно-иссле-
довательские
и опытно-
конструкторские
работы

МЭМР

2004-
2008

1268540


615796

652744




ИТОГО по
Программе:





615796

652744




Научно-техническая программа "Разработка новых
противоинфекционных препаратов на 2004-2007 годы"

193

Научно-иссле-
довательские и
опытно-конст-
рукторские
работы

МИТ

2004-
2007

578900


578900





ИТОГО по
Программе:





578900





Научно-техническая программа "Разработка перспективных
новых материалов различного назначения на 2006-2008 годы"

194

Научно-иссле-
довательские и
опытно-конст-
рукторские
работы

МИТ

2006-
2008

365840


177592

188248




ИТОГО по
Программе:





177592

188248




Программа обеспечения безопасности и охраны труда
Республики Казахстан на 2005-2007 годы

195

Прикладные
научные
исследования
в области
охраны

МТСЗН

2007

61325


61325





ИТОГО по
Программе:





61325





Программа дальнейшего углубления социальных реформ в
Республике Казахстан на 2005-2007 годы

196

Развитие
информационной
системы Государствен-
ного центра
по выплате
пенсий

МТСЗН

2007

239000


239000





ИТОГО по
Программе:





239000





Программа развития накопительной пенсионной системы
Республики Казахстан на 2005-2007 годы

197

Развитие
информационной
системы
Государствен-
ного центра
по выплате
пенсий

МТСЗН

2007

75000


75000





ИТОГО по
Программе:





75000





Программа "Возрождение древнего Отрара" на 2005-2009 годы

198

Прикладные
научные
исследования
в области
культуры

МКИ

2007-
2009

70036


21999

23319

24718



ИТОГО по
Программе:





21999

23319

24718



Программа развития государственной правовой статистики
и специальных учетов в Республике Казахстан
на 2005-2007 годы

199

Создание
информационной
системы
Комитета по
правовой
статистике и
специальным
учетам
Генеральной
прокуратуры
Республики
Казахстан

ГП

2002-
2008

2484991

777567

626405

1081019




ИТОГО по
Программе:





626405

1081019




Программа совершенствования государственной
статистики на 2006-2008 годы

200

Распространение
статистической
и аналитической
информации
Агентства
Республики
Казахстан по
статистике и его
территориальных
подразделений
через единый
интернет-портал

АС

2007-
2008

100000


50000

50000



201

Регистр для
социальной
статистики

АС

2007-
2008

255000


80000

175000



202

"Хранилище
первичной
статистической
информации"

АС

2007-
2008

210300


130300

80000




ИТОГО по
Программе:





260300

305000




Программа развития ресурсной базы минерально-сырьевого
комплекса страны на 2003-2010 годы

203

Развитие
информационной
системы о
недрах и
недропользова-
телях

МЭМР

2007-
2009

1210900


211037

404000

595863



ИТОГО по
Программе:





211037

404000

595863



Концепция устойчивого развития агропромышленного
комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы

204

Строительство
учебного
корпуса
технического
факультета
Казахского
государствен-
ного агротех-
нического
университета
имени
С.Сейфулина в
городе Астане

МСХ

2006-
2008

660068

94000

250000

316068



205

Строительство
общежития
Казахского
государствен-
ного агротех-
нического
университета
имени
С.Сейфуллина в
городе Астана

МСХ

2007-
2008

337664


24675

312989



206

Строительство
Национального
хранилища
генетических
ресурсов
растений и
животных

МСХ

2005-
2008

5509159

378612

349

5130198



207

Второй этап
проекта
"Постпривати-
зационная
поддержка
сельского
хозяйства"

МСХ

2005-
2009

9073203

380483

152372

3493817

5046531


208

Проект
"Повышение
конкуренто-
способности
сельскохозяй-
ственной
продукции"

МСХ

2005-
2010

8447497

420436

669359

2574234

3103656

1679811

209

Совершенство-
вание управле-
ния водными
ресурсами и
восстановление
земель
(1 этап)

МСХ

1998-
2007

7521613

7517845

3768




210

Приведение в
соответствие с
требованиями
международных
стандартов
зданий и
ветеринарных
лабораторий
Республики
Казахстан

МСХ

2007-
2009

16033700


450400

8816300

6767000



ИТОГО по
Программе:





1550923

20643606

14917187

1679811


Программа развития отрасли телекоммуникации
Республики Казахстан на 2006-2008 годы

211

Модернизация и
развитие спут-
никовой сети
передачи дан-
ных и телефонии
Министерства
внутренних дел
Республики
Казахстан

МВД

2007-
2009

1218632


103188

618588

496856



ИТОГО по
Программе:





103188

618588

496856



Программа снижения информационного неравенства в
Республике Казахстан на 2007-2009 годы

212

Развитие
человеческого
капитала в
рамках
"электронного
правительства"

АИС

2007-
2009

3394619


1719729

836030

838860


213

Развитие
человеческого
капитала в
рамках
"электронного
правительства"

АС

2007-
2009

44571


14000

14840

15731


214

Развитие
человеческого
капитала в
рамках
"электронного
правительства"

МЮ

2007-
2009

29800


19800

5000

5000


215

Развитие
человеческого
капитала в
рамках
"электронного
правительства"

МОН

2007

541324


541324




216

Развитие
человеческого
капитала в
рамках
"электронного
правительства"

МЗ

2007-
2009

121270


111270

5000

5000


217

Развитие
человеческого
капитала в
рамках
"электронного
правительства"

МИТ

2007-
2009

133700


123700

5000

5000



ИТОГО по
Программе:





2529823

865870

869591



Вне программ

218

Создание Единой
автоматизиро-
ванной
информационно-
телекоммуника-
ционной системы
АБЭКП РК

АБЭКП
(АФП)

2002-
2007

651500

337500

314000




219

Подготовка
специалистов с
высшим профес-
сиональным
образованием

АБЭКП
(АФП)

2007-
2009

965529


321843

321843

321843


220

Реконструкция
учебного кор-
пуса и приле-
гающих к нему
помещений
Академии
финансовой
полиции в
поселке Кощи
Акмолинской
области

АБЭКП
(АФП)

2007

162800


162800




221

Строительство
общежития для
молодых специ-
алистов цент-
ральных
аппаратов
государствен-
ных органов,
содержащихся
за счет
республикан-
ского бюджета

АДГС

2006-
2008

2908516

100000

1783674

1024842



222

Приобретение
квартир для
сотрудников
центральных
аппаратов
государственных
органов,
содержащихся
за счет респу-
бликанского
бюджета

АДГС

2007

1108200


1108200




223

Прикладные
научные иссле-
дования в
области госу-
дарственного
управления и
государствен-
ной службы

АДГС

2007-
2009

19102


6000

6360

6742


224

Прикладные
научные иссле-
дования в
области
информатизации
и связи

АИС

2007-
2009

103467


32500

34450

36517


225

Прикладные
научные иссле-
дования в
области управ-
ления земель-
ными ресурсами

АУЗР

2007-
2009

137121


43071

45655

48395


226

Прикладные
научные иссле-
дования в
области госу-
дарственной
статистики

АС

2007-
2009

50642


15907

16861

17873


227

Строительство
пристройки к
зданию
Акмолинского
областного
суда по улице
Горького 39 в
городе Кокшетау
Акмолинской
области

ВС

2007-
2008

218687


100000

118687



228

Разработка
проектно-
сметной
документации и
проведение
экспертизы
строительства
пристройки к
зданию Алмати-
нского
областного
суда в городе
Талдыкоргане
Алматинской
области

ВС

2007

9600


9600




229

Расширение
административ-
ного здания
областного
суда в городе
Актобе
Актюбинской
области.
Строительство
пристройки для
присяжных
заседателей

ВС

2007-
2009

250643


68231

91206

91206


230

Строительство
административ-
ного здания по
проспекту
Сатпаева в
городе Атырау
Атырауской
области

ВС

2007-
2009

380000


150000

115000

115000


231

Строительство
пристройки к
зданию
областного
суда для суда
присяжных
заседателей в
городе Усть-
Каменогорске
Восточно-
Казахстанской
области

ВС

2007-
2008

188092


90000

98092



232

Строительство
трехэтажной
пристройки к
административ-
ному зданию
суда Жамбыл-
ской области
в городе Таразе
Жамбылской
области

ВС

2007-
2009

401857


68232

166813

166812


233

Строительство
двухэтажной
пристройки
зданий суда
присяжных к
общественному
зданию город-
ского суда по
улице Карева
51 в городе
Уральске
Западно-Казах-
станской
области

ВС

2007-
2009

250898


68231

91333

91334


234

Строительство
пристройки
суда присяжных
заседателей на
проспекте
Бухар-Жырау 37
в городе
Караганде
Карагандинской
области

ВС

2007

118413


118413




235

Строительство
пристройки к
зданию област-
ного суда для
расширения
помещений по
улице Пушкина
100/1 в городе
Костанае
Костанайской
области

ВС

2007

88212


88212




236

Расширение
административ-
ного здания
областного
суда в городе
Кызылорде
Кызылординской
области.
Строительство
пристройки для
присяжных
заседателей

ВС

2007-
2008

169153


80000

89153



237

Строительство
пристройки к
административ-
ному зданию
Мангистауского
областного
суда в городе
Актау
Мангистауской
области

ВС

2007-
2009

314371


68232

123069

123070


238

Строительство
пристройки к
административ-
ному зданию
по улице
Дюсенова 11
в городе
Павлодаре
Павлодарской
области

ВС

2007

93326


93326




239

Разработка
проектно-
сметной
документации
строительства
зданий админи-
стратора судов
Павлодарской
области

ВС

2007

5000


5000




240

Строительство
4-х этажной
пристройки к
зданию суда по
улице Горького
209 в городе
Петропавловске
Северо-Казах-
станской
области

ВС

2007-
2008

203377


100000

103377



241

Строительство
пристройки к
административ-
ному зданию
областного
суда по улице
Тыныбаева 42
в городе
Шымкенте Южно-
Казахстанской
области

ВС

2007

84689


84689




242

Строительство
пристройки к
зданию город-
ского суда по
улице Казыбек
би 66 в городе
Алматы

ВС

2007-
2008

296675


142434

154241



243

Строительство
надстройки
здания
Жетысуского
суда города
Алматы

ВС

2008

94203



94203



244

Разработка
проектно-
сметной
документации
строительства
зданий город-
ского суда с
участием
присяжных
заседателей и
двух районных
судов на левом
берегу реки
Ишим города
Астаны

ВС

2007

8500


8500




245

Строительство
здания
Карасайского
районного суда
по улице
Макашева в
городе
Каскелене
Алматинской
области

ВС

2007-
2009

614895


70400

250278

294217


246

Создание единой
автоматизиро-
ванной инфор-
мационно-ана-
литической
системы органов
судебной
системы
Республики
Казахстан

ВС

2002-
2008

678425

279818

350000

48607



247

Строительство
комплекса
зданий и
сооружений для
размещения
полка полиции
Министерства
внутренних дел
Республики
Казахстан по
охране
дипломатических
представительств

МВД

2007-
2009

1449103


52000

698000

699103


248

Подготовка
специалистов
со средним
профессиональным
образованием

МВД

2007-
2009

1909220


642018

633601

633601


249

Подготовка
специалистов с
высшим профес-
сиональным
образованием

МВД

2007-
2009

6228354


2086876

2070739

2070739


250

Строительство
кардиохирурги-
ческого центра
на 180 коек в
городе Астане

МЗ

2007-
2009

8300000


650000

3300000

4350000


251

Строительство
Центра судебной
медицины в
городе Астане

МЗ

2007-
2010

2765241


50000

226390

2000000

488851

252

Строительство
пристройки 4-х
этажного
операционного
блока с прием-
ным отделением
НИИ травмото-
логии и
ортопедии в
городе Астане

МЗ

2007-
2008

428354


169761

258593



253

Строительство
кардиохирурги-
ческого центра
на 50 коек в
городе
Павлодаре
Павлодарской
области

МЗ

2007-
2008

500000


300000

200000



254

Строительство
кардиохирурги-
ческого центра
на 100 коек в
городе Алматы

МЗ

2007-
2010

7195000


295000

550000

3300000

3050000

255

Строительство
студенческого
общежития на
500 койко-мест
при Казахской
государственной
медицинской
академии в
городе Астане

МЗ

2008-
2010

1545962



191558

900000

454404

256

Строительство
бактериологи-
ческой лабора-
тории Шубар-
кудукского
отделения ГУ
"Актюбинская
противочумная
станция" в
поселке
Шубаркудук
Темирского
района
Актюбинской
области

МЗ

2008-
2009

122586



40000

82586


257

Строительство
зданий
лаборатории и
общежития на
20 мест
Меркенского
горного
противоэпиде-
миологического
отряда ГУ
"Жамбылская
противочумная
станция"

МЗ

2008-
2009

170622



34748

135874


258

Расширение и
реконструкция
РГКП "Казах-
ский научно-
исследователь-
ский институт
глазных
болезней" в
городе Алматы

МЗ

2007

63150


63150




259

Строительство
кабельный линий
от ПС "Новая"
по РПК - 88 на
левом берегу
г. Астаны (для
медицинского
кластера)

МЗ

2007

540837


540837




260

Разработка и
проведение го-
сударственной
вневедомствен-
ной экспертизы
проектно-
сметной доку-
ментации и
строительство
наружных
электрических
сетей от
трансформатор-
ной подстанции
"РПК-88" до
объекта НИИ
скорой меди-
цинской помощи
на 240 коек со
станцией ско-
рой помощи в
городе Астане

МЗ

2007

30600


30600




261

Расширение и
реконструкция
Казахской
государственной
медицинской
академии по
ул. Бейбитшилик
в г. Астане

МЗ

2005-
2007

1934832

1743694

191138




262

Прикладные
научные
исследования в
области
здравоохранения

МЗ

2007-
2009

3155221


991086

1050551

1113584


263

Подготовка
специалистов
со средним,
высшим и
послевузовским
профессиональным
образованием
в области
здравоохранения

МЗ

2007-
2009

8205582


3238263

2787903

2179416


264

Завершение
строительства
(реконструкции)
административ-
ного здания
Посольства
Республики
Казахстан в
Швейцарии
(город Женева)

МИД

2003-
2007

547395

453390

94005




265

Завершение
строительства
(реконструкции)
административ-
ного здания
Посольства
Республики
Казахстан в
Кыргызской
Республике

МИД

2004-
2007

135233

122460

12773




266

Завершение
строительства
административ-
ного здания
Посольства
Республики
Казахстан в
Итальянской
Республике
(город Рим) с
учетом архео-
логических
раскопок

МИД

2004-
2007

2112265

1394562

717703




267

Приобретение
здания для
администра-
тивного
размещения
Посольства
Республики
Казахстан в
Великобритании
(город Лондон)

МИД

2007

3835400


3835400




268

Начало
строительства
резиденции
Посла и адми-
нистративного
здания
Посольства
Республики
Казахстан в
Объединенных
Арабских
Эмиратах
(город
Абу-Даби)

МИД

2007-
2008

872307


428403

443904



269

Строительство
семейного
общежития на
55 квартир для
ученых-храни-
телей государ-
ственных
эталонов в
городе Астане

МИТ

2006-
2009

201744

3870


110000

87874


270

Прикладные
научные иссле-
дования в
области
строительства

МИТ

2007-
2009

63736


20020

21221

22494


271

Прикладные
научные иссле-
дования техно-
логического
характера

МИТ

2007-
2009

1483558


466000

493960

523598


272

Строительство
этнокультурного
центра и
мавзолея
аль-Фараби в
городе Дамаске
(Сирия)

МКИ

2007-
2008

480000


450400

29600



273

Реставрация и
восстановление
Соборной мечети
Султана Бейбарса
в городе Каире
(Арабская
Республика
Египет)

МКИ

2007-
2008

293000


140000

153000



274

Прикладные
научные иссле-
дования в
области
культуры и
информации

МКИ

2007-
2009

689937


216716

229719

243502


275

Развитие
человеческого
капитала в
рамках
"электронного
правительства"

МКИ

2007-
2009

913000


393000

260000

260000


276

Создание
информационной
системы
вооруженных
сил

МО

2002-
2010

8409641

2138472

804576

949400

1120292

3396901

277

Модернизация и
приобретение
вооружения,
военной и иной
техники,
систем связи

МО

2007-
2009

120865072


55187043

32038063

33639966


278

Подготовка
специалистов
со средним,
высшим и
послевузовским
профессиональным
образованием
для оборонного
комплекса

МО

2007-
2009

15465731


4857938

5149414

5458379


279

Развитие
человеческого
капитала в
рамках
"электронного
правительства"

МО

2007-
2009

520501


111861

204320

204320


280

Реконструкция
здания
Алматинского
хореографичес-
кого училища
имени
А.Селезнева в
городе Алматы

МОН

2007

99964


99964




281

Расширение
комплекса
зданий Респуб-
ликанской
средней школы-
интерната им.
О.Жаутыкова в
городе Алматы

МОН

2007-
2009

1313771


99876

450000

763895


282

Завершение
строительства
института
гармоничного
развития
человека
(школа "Мирас"
на 240 мест в
г. Алматы)

МОН

2005-
2007

812034

394000

418034




283

Информатизация
системы
образования

МОН

2007-
2009

1099674


4000

534475

561199


284

Прикладные
научные
исследования

МОН

2007-
2008

790600


555580

235020



285

Прикладные
научные иссле-
дования в
области
образования

МОН

2007-
2009

443281


139239

147593

156449


286

Подготовка
специалистов
со средним,
высшим и
послевузовским
профессиональным
образованием

МОН

2007-
2009

86803214


25887197

28364190

32551827


287

Участок по
первичной
подготовке к
утилизации
конденсаторов
РЛС "Дарьял-У"
в городе
Балхаше-9
Карагандинской
области

МООС

2007-
2008

1369571


385000

984571



288

Реабилитация
и управление
окружающей
среды бассейна
рек Нура и
Ишим

МСХ

2004-
2010

7474764

836875

1372844

2858048

2248070

158927

289

Реконструкция
Тасмурунского
магистрального
канала Акдалин-
ского массива
орошения в
Балхашском
районе
Алматинской
области

МСХ

2007-
2008

209937


49484

160453



290

Реконструкция
правой ветки
магистральной
Каратальской
рисовой системы
в Каратальском
районе Алматин-
ской области

МСХ

2007

76799


76799




291

Реконструкция
плотины на
реке Кендерлык
Зайсанского
района Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

343723

4170

70000

269553



292

Реконструкция
Тасоткельского
водохранилища
Жамбылской
области

МСХ

2007-
2009

737431

25800

95211

273000

343420


293

Берегоукрепи-
тельные и
русловыпрями-
тельные работы
на реке Шу в
Кордайском
районе
Жамбылской
области

МСХ

2007-
2009

596556


235482

250000

111074


294

Реконструкция
Албарбугетской
системы
орошения в
Джангельдинском
районе
Костанайской
области

МСХ

2007

73717


73717




295

Реконструкция
водопроводящего
тракта по
руслу реки
Щидерты с
сооружениями в
Павлодарской
области

МСХ

2007-
2009

744601


70000

244601

430000


296

Реконструкция
верхового
откоса
Бугунской
плотины
Ордабасинского
района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

231851

16600

60000

155251



297

Охрана
подземных вод
и очистка
промышленных
стоков в городе
Усть-
Каменогорске

МСХ

2008-
2010

4565407



652201

652201

3261005

298

Прикладные
научные иссле-
дования в
области агро-
промышленного
комплекса

МСХ

2007-
2009

8469812


2660451

2820078

2989283


299

Строительство
объездной
дороги "Южный
обход города
Астаны"

МТК

2006-
2008

4561521

500000

2553000

1508521



300

Создание
информационной
аналитической
базы данных и
мониторинга
динамики
безопасности
перевозок

МТК

2005-
2007

501944

329441

172503




301

Оснащение
постов
транспортного
контроля
стационарным
весовым
оборудованием

МТК

2008-
2010

636402



212125

212152

212125

302

Прикладные
научные иссле-
дования в
области
транспорта и
коммуникаций

МТК

2007-
2009

188603


59242

62797

66564


303

Строительство
объектов
туристской
индустрии и
создание
инфраструктуры
туризма

МТС

2007

689000


689000




304

Создание и
развитие
информационной
системы туризма
и спорта

МТС

2007-
2009

159180


50000

53000

56180


305

Прикладные
научные иссле-
дования в
области спорта

МТС

2007-
2009

350196


110000

116600

123596


306

Подготовка
специалистов со
средним про-
фессиональным
образованием в
области спорта

МТС

2007-
2009

443141


139195

147547

156400


307

Прикладные
научные иссле-
дования в
области охраны
труда

МТСЗН

2008-
2009

133910



65005

68905


308

Создание
информационной
системы
Комитета
казначейства
Министерства
финансов
Республики
Казахстан

МФ

1996-
2008

5215991

3257307

1729686

228998



309

Создание
информационной
системы
Министерства
финансов
Республики
Казахстан

МФ

2000-
2008

2253391

1087136

84607

1081648



310

Кредитование
АО "Казахстан-
ская ипотечная
компания" для
финансирования
жилищного
строительства

МФ

2007

12000000


12000000




311

Прикладные
научные иссле-
дования в
области
чрезвычайных
ситуаций

МЧС

2007-
2009

304040


95502

101232

107306


312

Подготовка
специалистов с
высшим профес-
сиональным
образованием

МЧС

2007-
2009

1014650


330421

332150

352079


313

Повышение
квалификации
руководящих
работников и
менеджеров в
сфере экономики

МЭБП

2007

123772


123772




314

Модернизация
информационных
систем в сфере
государствен-
ного планиро-
вания

МЭБП

2007

413750


413750




315

Создание
Центра
ядерной
медицины и
биофизики

МЭМР

2006-
2009

6936122

250000


2895885

3790237


316

Прикладные
научные иссле-
дования в
области
геологии и
использования
недр

МЭМР

2007-
2009

297180


93347

98948

104885


317

Прикладные
научные иссле-
дования техно-
логического
характера
в области
топливно-энер-
гетического
комплекса,
нефтехимии и
минеральных
ресурсов

МЭMP

2007-
2009

723467


227248

240883

255336


318

Строительство
общежития для
военнослужащих
по контракту
на 60 семей в
городе Алматы

РГ

2006-
2007

338435

50000

288435




319

Проектирование
строительства
многоквартирного
жилого комплекса
со встроенными
помещениями и
гаражами в
городе Астане

РГ

2007-
2008

515964


258000

257964



320

Подготовка
специалистов
с высшим
профессиональ-
ным образова-
нием

РГ

2007-
2009

12218


3978

4120

4120


321

Развитие
информационной
базы данных
Счетного
комитета по
контролю за
исполнением
республиканского
бюджета

Счет-
ный
Коми-
тет

2007-
2009

54001


4001

25000

25000


322

Строительство
авиационного
ангара и
стоянки авиа-
ционной техник
и
авиакомпании
"Беркут" в
международном
аэропорту
города Астаны

УДП

2007-
2008

1047611


520611

527000



323

Строительство
визит-центра
на территории
музея природы
в поселке
Бурабай
Щучинского
района
Акмолинской
области

УДП

2007

186210


186210




324

Строительство
теплого перехода
между зданиями
Дома Прави-
тельства
Республики
Казахстан и
Домом
министерств

УДП

2007

119040


119040




325

Строительство
дизельной
подстанции Дома
министерств в
Новом центре
города Астаны

УДП

2007

78613


78613




326

Подготовка и
специализация
врачей за
рубежом

УДП

2007-
2009

25262


7935

8411

8916


327

Развитие
туристическо-
развлекатель-
ного комплекса
на озере Щучье
Щучинско-
Боровской
курортной зоны
Акмолинской
области.
Инженерная
инфраструктура

УДП

2007

2984902


2984902




328

Реконструкция
русла реки
Есил на
территории
Резиденции
Президента
Республики
Казахстан
"Кзыл-Жар" в
городе Астане

УДП

2007

243022


243022




329

Резиденция
Президента
Республики
Казахстан
"Нура".
Благоустройство
участка N 1 в
городе Астане

УДП

2007

101993


101993




330

Диагностический
центр с много-
профильной
клиникой на
левом берегу
реки Есил в
районе улиц
N 31 и N 35 в
городе Астане

УДП

2007-
2010

39004776


300000

5000000

5352640

28352136

331

Реконструкция
и расширение
санатория
"Алматы" в
Карасайском
районе
Алматинской
области

УДП

2007-
2009

3533128


127071

1500000

1906057


332

Строительство
детского сада
на 240 мест в
городе Астане

УДП

2007

10100


10100




333

Строительство
ангара для
воздушного
судна А-319 в
городе Астане

УДП

2007

75900


75900




334

Строительство
комплекса по
производству,
переработке и
реализации
продукции
животноводства
на территории
села Красноярка
Целиноградского
района
Акмолинской
области

УДП

2007

31700


31700




335

Завершение
строительства
Дворца Мира и
Согласия в
городе Астане

УДП

2005-
2007

10957121

7300000

3657121




336

Создание
автоматизиро-
ванной системы
мониторинга
законопроектов

ХОЗУ
Пар-
ла-
мента

2003-
2010

782727

24042

300000

71268


387417

337

Секретно










ИТОГО вне
программ:





154629262

122387370

120889322

86708734

        Перечень приоритетных местных бюджетных инвестиционных
     проектов (программ), финансируемых за счет целевых
             трансфертов на развитие и кредитования
        из республиканского бюджета, на 2007-2009 годы

                                                         тыс. тенге

N
п/
п

Наименование
проекта

Ад-
ми-
нис-
тра-
тор
бюд-
жет-
ной
про-
гра-
ммы

Пе-
риод
реа-
лиза-
ции

Общая
стои-
мость

до
2007
года

Прогноз

после
2009
года

2007
год

2008
год

2009
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Государственная программа развития образования
в Республике Казахстан на 2005-2010 годы

1

Строитель-
ство казахской
средней
школы на
520 учени-
ческих мест
в городе
Есиль
Есильского
района
Акмолинской
области

МОН

2006-
2007

360544

100000

260544




2

Строитель-
ство обще-
образова-
тельной
школы на
1200 мест
в городе
Кокшетау
Акмолинской
области

МОН

2007-
2008

1411800


423540

988260



3

Строитель-
ство средней
школы на
1200 мест
в микрора-
йоне Шанхай
города
Актобе
Актюбинской
области

МОН

2007-
2008

1411800


423540

988260



4

Строитель-
ство
средней
школы на
1200 мест
в городе
Шалкаре
Шалкарского
района
Актюбинской
области

МОН

2007-
2008

1411800


423540

988260



5

Строитель-
ство средней
школы на
504 места с
оборудова-
нием в
городе
Хромтау
Актюбинской
области

МОН

2008

167850



167850



6

Строитель-
ство
средней
школы на
600 мест в
городе Есик
Енбекшика-
захского
района
Алматинской
области
интернат
на 500 мест

МОН

2007-
2008

705900


211770

494130



7

Строитель-
ство
средней
школы на
600 мест в
городе
Талгаре
Талгарского
района
Алматинской
области
интернат
на 500 мест

МОН

2007-
2008

705900


211770

494130



8

Строитель-
ство
средней
школы на
1200 мест
в городе
Талдыкор-
гане
Алматинской
области

МОН

2007-
2008

1411800


423540

988260



9

Строитель-
ство
средней
школы на
1200 мест в
городе
Капшагае
Алматинской
области

МОН

2007-
2008

1411800


423540

988260



10

Строитель-
ство
средней
школы на
600 мест в
городе
Кульсары
Жылыойского
района
Атырауской
области
интернат
на 400 мест

МОН

2007-
2008

705900


211770

494130



11

Строитель-
ство
средней
школы на
600 мест в
микрорайоне
Сары-Арка
города
Атырау
Атырауской
области
интернат
на 400 мест

МОН

2007-
2008

705900


211770

494130



12

Строитель-
ство
средней
школы на
600 мест в
микрорайоне
Центральный
города
Атырау
Атырауской
области

МОН

2007-
2008

705900


211770

494130



13

Строитель-
ство
средней
школы на
600 мест в
городе
Атырау
Атырауской
области
Интернат
на 400 мест

МОН

2007-
2008

705900


211770

494130



14

Строитель-
ство
средней
школы на
750 мест с
государст-
венным
языком
обучения в
поселке
Восточный
города
Семипала-
тинска
Восточно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2005-
2007

613609

390000

223609




15

Строитель-
ство
средней
школы на
1200 мест в
левобереж-
ной части
города
Семипала-
тинска
Восточно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2007-
2008

1411800


423540

988260



16

Строитель-
ство
средней
школы на
1000 мест с
государст-
венным
языком
обучения в
городе
Усть-Каме-
ногорске
Восточно-
Казахстан-
ской области

МОН

2008-
2009

600000



200000

400000


17

Строитель-
ство
средней
школы на
400 мест в
поселке
Холодный
ключ города
Семипала-
тинска
Восточно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2008-
2009

520000



300000

220000


18

Строитель-
ство школы
на 1029
мест в
микрорайо-
не комплек-
сной
застройки
по улице
Толе би
города
Тараз
Жамбылской
области

МОН

2005-
2007

624420

400000

217000




19

Строитель-
ство школы
на 1200
мест в
городе
Тараз
Жамбылской
области

МОН

2007-
2008

1411800


423540

988260



20

Строительство
школы на 700
мест в городе
Шу Шуйского
района
Жамбылской
области

МОН

2008

91320



91320



21

Строительство
школы на 1200
мест с
государст-
венным языком
обучения в
городе
Уральске
Западно-
Казахстан-
ской области

МОН

2007-
2008

1411800


423540

988260



22

Строительство
средней школы
на 1176 мест
в городе
Балхаше
Карагандин-
ской области

МОН

2007-
2008

551262


382147

169115



23

Строительство
средней школы
на 464 места
в городе Абае
Карагандин-
ской области

МОН

2007

244991


244991




24

Строительство
школы на 1200
мест в городе
Сатпаеве
Карагандин-
ской области

МОН

2007-
2008

1411800


303540

1108260



25

Строительство
средней школы
с государст-
венным языком
обучения на
900 мест в
городе
Костанае
Костанайской
области

МОН

2005-
2007

514541

300000

214541




26

Завершение
реконструкции
начальной
казахской
школы N 24а
на 480 мест в
городе
Костанае
Костанайской
области

МОН

2005-
2007

277700

212700

65000




27

Строительство
средней школы
с государст-
венным языком
обучения на
400 мест в
городе Рудном
Костанайской
области

МОН

2008-
2009

320000



100000

220000


28

Реконструкция
государствен-
ного учрежде-
ния
"Костанайская
школа-интер-
нат имени
И.Алтынсарина
для одаренных
детей" в
Костанайской
области

МОН

2008-
2009

560000



214069

345931


29

Строительство
комплекса
"школа-
детский сад"
на 1200 мест
в городе
Байконыре
Кызылордин-
ской области

МОН

2006-
2008

1020000

150000

420000

450000



30

Строительство
средней школы
на 624 места
по улице
аль-Фараби в
городе
Кызылорде
Кызылордин-
ской области

МОН

2006-
2007

342996

100000

242996




31

Строительство
средней школы
на 1200 мест
в городе
Аральске
Аральского
района
Кызылордин-
ской области

МОН

2007-
2008

1411800


423540

988260



32

Строительство
школы на 1248
мест в районе
нового моста
"Арай" в
городе
Кызылорде
Кызылордин-
ской области

МОН

2007-
2009

1052916


100000

200000

752916


33

Строительство
средней школы
на 960 мест в
микрорайоне
"Рахат"
города
Жанаозен
Мангистауской
области

МОН

2007-
2008

844487


201380

643107



34

Строительство
средней школы
на 1200 мест
в селе
Мангистау
Мунайлынского
района
Мангистауской
области

МОН

2007-
2008

1411800


423540

988260



35

Строительство
средней школы
на 1200 мест
в городе
Жанаозене
Мангистауской
области

МОН

2007-
2008

1411800


423540

988260



36

Строительство
школы с
государствен-
ным языком
обучения на
1078 учащихся
в городе
Павлодаре
Павлодарской
области

МОН

2005-
2007

800800

450000

350800




37

Строительство
средней школы
на 1200 мест
в городе Аксу
Павлодарской
области

МОН

2007-
2009

1411800


150000

988260

273540


38

Строительство
школы с
государствен-
ным языком
обучения на
420 мест в
городе
Павлодаре
Павлодарской
области

МОН

2008-
2009

410000



100000

310000


39

Строительство
школы с
казахским
языком
обучения на
1100 мест с
оздоровитель-
ным комплек-
сом в 19-м
микрорайоне
города Петро-
павловска
Северо-
Казахстанской
области

МОН

2005-
2007

1060570

410000

650570




40

Строительство
школы-интер-
ната с
государствен-
ным языком
обучения на
260 мест со
спальным
корпусом на
100 мест в
городе
Мамлютка
Мамлютского
района
Северо-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

420700



100000

320700


41

Строительство
школы на 1200
мест в
микрорайоне
"Нурсат"
города
Шымкента
Южно-
Казахстанской
области

МОН

2005-
2007

469645

359500

110145




42

Строительство
средней школы
на 550 мест в
микрорайоне
"Азат" города
Шымкента
Южно-
Казахстанской
области

МОН

2006-
2007

378450

100000

278450




43

Строительство
школы на 500
мест в дачном
массиве
"Кайнарбулак"
города
Шымкента
Южно-
Казахстанской
области

МОН

2006-
2007

334918

80837

254081




44

Строительство
школы на 1200
мест в
поселке
"Кайтпас-1"
города
Шымкента
Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008

286561



286561



45

Строительство
школы на 336
мест в
микрорайоне
"Жайлау"
города
Шымкента
Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

125760




125760


46

Строительство
школы на 1200
мест в
микрорайоне
"Кулагер"
города Алматы

МОН

2007-
2009

1550576


553070

500000

497506


47

Строительство
детского сада
на 320 мест в
городе
Кокшетау
Акмолинской
области

МОН

2008-
2009

231640



70000

161640


48

Строительство
детского сада
на 140 мест в
городе
Державинске
Жаркаинского
района
Акмолинской
области

МОН

2007

122587


122587




49

Строительство
детского сада
на 140 мест
в городе
Шалкаре
Актюбинской
области

МОН

2006-
2007

154335

60000

94335




50

Строительство
детского сада
на 140 мест
в городе
Хромтау
Актюбинской
области

МОН

2009

150000




150000


51

Строительство
детского сада
на 280 мест в
селе Шамалган
Карасайского
района
Алматинской
области

МОН

2006-
2007

400997

217600

183397




52

Строительство
детского сада
на 280 мест
на станции
Достык
Алакольского
района
Алматинской
области

МОН

2007-
2008

380000


200000

180000



53

Строительство
детского сада
на 165 мест в
районе
микрорайона
"Геолог-2"
города Атырау
Атырауской
области

МОН

2007

119650


119650




54

Строительство
детского сада
на 165 мест
в районе
микрорайона
"Лесхоз"
города Атырау
Атырауской
области

МОН

2006-
2007

172706

119710

52996




55

Строительство
детского сада
на 320 мест в
городе
Семипалатинск
Восточно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

320000



100000

220000


56

Строительство
детского сада
на 320 мест в
микрорайоне
"Карасу"
города Тараза
Жамбылской
области

МОН

2007-
2008

242240


150000

92240



57

Строительство
детского
сада-яслей на
280 мест в
7-м микро-
районе города
Уральска
Западно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2010

444960



103131

138360

203469

58

Реконструкция
здания
детского сада
на 140 мест
в селе
Амангельды
Амангельдин-
ского района
Костанайской
области

МОН

2007

165862


165862




59

Строительство
детского сада
на 320 мест
в поселке
Тасбогет
города
Кызылорды
Кызылордин-
ской области

МОН

2009

180000




180000


60

Строительство
детского сада
на 330 мест в
городе
Павлодаре
Павлодарской
области

МОН

2006-
2007

351632

142240

209392




61

Строительство
детского сада
на 320 мест с
бассейном по
улице Победы
в городе
Петро-
павловске
Северо-
Казахстанской
области

МОН

2006-
2008

357120

100000

150000

107120



62

Строительство
детского
сада-яслей на
140 мест в
селе Шаян
Байдибекского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2006-
2007

133240

106310

26930




63

Строительство
детского
сада-яслей на
280 мест в
микрорайоне
"Нурсат"
города
Шымкента
Южно-
Казахстанской
области

МОН

2007-
2008

203200


129800

73400



64

Строительство
детского сада
на 280 мест в
микрорайоне
"Шанырак"
города Алматы

МОН

2008-
2009

350000



100000

250000


65

Строительство
школы на 1200
мест по улице
Оренбургской
в городе
Астане

МОН

2005-
2007

1046242

758161

288081




66

Строительство
школы на 1200
мест, левый
берег, южнее
улицы N 19 в
городе Астане

МОН

2005-
2007

1053015

445492

607523




67

Строительство
школы на 600
мест в
поселке
Промышленный
в городе
Астане

МОН

2005-
2007

756106

400000

332813




68

Строительство
школы на 1200
мест на улице
Карталинская
в городе
Астане

МОН

2004-
2007

713399

356449

332347




69

Строительство
школы на 1200
мест на улице
Джангильдина
в городе
Астане

МОН

2005-
2007

706441

352966

325395





ИТОГО
по Программе:





14643532

20280073

4566353

203469


Государственная программа реформирования и
развития здравоохранения на 2005-2010 годы

70

Строительство
корпуса
родильного
отделения на
50 коек
Акмолинского
областного
перинаталь-
ного центра в
городе
Кокшетау
Акмолинской
области

МЗ

2006-
2007

245433

50000

195433




71

Строительство
детского
отделения на
70 коек
Акмолинского
областного
противотубер-
кулезного
диспансера
имени
К.Курманбаева
в городе
Кокшетау
Акмолинской
области

МЗ

2005-
2007

318080

216450

101630




72

Строительство
центральной
районной
больницы на
150 коек в
городе
Державинске
Жаркаинского
района
Акмолинской
области

МЗ

2008-
2009

1920000



576000

1344000


73

Строительство
областного
центра крови
в городе
Кокшетау
Акмолинской
области

МЗ

2008-
2009

2423262



1000000

1423262


74

Строительство
городской
поликлиники
на 500
посещений в
смену в
городе
Кокшетау
Акмолинской
области

МЗ

2008-
2009

1040000



312000

728000


75

Строительство
городской
поликлиники
на 500
посещений в
смену в
городе
Щучинске
Акмолинской
области

МЗ

2008-
2009

1040000



312000

728000


76

Реконструкция
акушерского
корпуса на
100 коек в
городе Есике
Енбекшиказах-
ского района
Алматинской
области

МЗ

2004-
2007

746313

645930

100383




77

Строительство
центральной
районной
больницы на
250 коек в
городе Есике
Енбекшиказах-
ского района
Алматинской
области

МЗ

2008-
2009

2657171



798000

1859171


78

Строительство
районной
больницы на
150 коек в
городе
Талгаре
Талгарского
района
Алматинской
области

МЗ

2008-
2009

2287694



967000

1320694


79

Строительство
городской
многопрофиль-
ной больницы
на 300 коек
в городе
Талдыкоргане
Алматинской
области

МЗ

2008-
2009

2900000



940000

1960000


80

Строительство
областной
многопрофиль-
ной детской
больницы на
200 коек в
городе Актобе
Актюбинской
области

МЗ

2008-
2009

1466667



440000

1026667


81

Строительство
областной
многопрофиль-
ной больницы
на 300 коек в
городе Актобе
Актюбинской
области

МЗ

2008-
2009

2550000



765000

1785000


82

Строительство
городской
поликлиники
на 500
посещений в
смену в
городе Актобе
Актюбинской
области

МЗ

2008-
2009

1300000



400000

900000


83

Строительство
городской
поликлиники
на 500
посещений в
смену в
городе Актобе
Актюбинской
области

МЗ

2008-
2009

1300000



400000

900000


84

Строительство
городской
противо-
туберкулезной
больницы на
100 коек в
городе Атырау
Атырауской
области

МЗ

2004-
2007

989117

919760

69357




85

Строительство
городского
родильного
дома на 100
коек в городе
Атырау
Атырауской
области

МЗ

2006-
2008

2033493

100000

933493

1000000



86

Строительство
городской
поликлиники
на 500
посещений в
смену в
городе Атырау
Атырауской
области

МЗ

2008-
2009

1167898



400000

767898


87

Строительство
центра луче-
вой терапии
при онкологи-
ческом
диспансере в
городе Усть-
Каменогорске
Восточно-
Казахстанской
области

МЗ

2005-
2008

1457990

400000

400000

657990



88

Строительство
детской
городской
больницы на
200 коек в
городе Усть-
Каменогорске
Восточно-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

1500000



300000

1200000


89

Строительство
детской
городской
больницы на
200 коек в
городе
Семипалатинске
Восточно-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

1500000



300000

1200000


90

Строительство
городской
многопрофиль-
ной больницы
на 300 коек
в городе
Семипалатинске
Восточно-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

2200000



350000

1850000


91

Строительство
областной
многопрофиль-
ной больницы
на 300 коек
в городе
Усть-
Каменогорске
Восточно-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

2200000



350000

1850000


92

Строительство
областного
центра крови
в городе
Усть-
Каменогорске
Восточно-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

2423262



1000000

1423262


93

Строительство
онкологического
диспансера в
городе
Уральске
Западно-
Казахстанской
области

МЗ

2005-
2008

1325600

350000

400000

575600



94

Строительство
областной
многопрофиль-
ной детской
больницы на
200 коек в
городе
Уральске
Западно-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

2100000



630000

1470000


95

Строительство
городской
многопрофиль-
ной больницы
на 300 коек
в городе
Уральске
Западно-
Казахстанской
области

МЗ

2008-2009

2860000



700000

2160000


96

Строительство
городской
поликлиники
на 500
посещений в
смену в
городе
Уральске
Западно-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

1300000



390000

910000


97

Строительство
поликлиники
на 1000
посещений в
смену в
микрорайоне
"Гульдер"
города
Караганды
Карагандинской
области

МЗ

2006-
2008

858534

200000

300000

358534



98

Строительство
городской
поликлиники с
диагностическим
центром на
500 посещений
в городе
Темиртау
Карагандинской
области

МЗ

2007-
2008

614581


180003

434578



99

Строительство
областного
центра крови
в городе
Караганде
Карагандинской
области

МЗ

2008-
2009

2423262



1000000

1423262


100

Строительство
областной
многопрофиль-
ной детской
больницы на
200 коек в
городе
Караганде
Карагандинской
области

МЗ

2008-
2009

2100000



500000

1600000


101

Строительство
областной
многопрофиль-
ной детской
больницы на
300 коек в
городе
Караганде
Карагандинской
области

МЗ

2008-
2009

630906



180000

450906


102

Строительство
многопрофиль-
ной детской
больницы на
300 коек при
РГКП "Кара-
гандинская
государствен-
ная медицин-
ская академия"
Карагандин-
ской области

МЗ

2008-
2009

4200000



500000

3700000


103

Строительство
городской
поликлиники
на 500
посещений в
смену в
городе
Сатпаеве
Карагандинской
области

МЗ

2008-
2009

708571



220000

488571


104

Завершение
реконструкции
областной
детской
больницы на
310 коек в
городе
Костанае
Костанайской
области

МЗ

2004-
2007

622793

394693

228100




105

Реконструкция
здания регио-
нальной
больницы в
городе
Аркалыке
Костанайской
области

МЗ

2005-
2007

350000

210000

140000




106

Строительство
городской
поликлиники
на 500
посещений в
городе Рудном
Костанайской
области

МЗ

2008-
2009

1300000



500000

800000


107

Строительство
областного
центра крови
в городе
Костанае
Костанайской
области

МЗ

2008-
2009

2423262



1000000

1423262


108

Строительство
городской
многопрофиль-
ной детской
больницы на
200 коек в
городе
Рудном
Костанайской
области

МЗ

2008-
2009

3000000



500000

2500000


109

Строительство
областной
многопрофиль-
ной больницы
на 300 коек
в городе
Костанае
Костанайской
области

МЗ

2008-
2009

4000000



500000

3500000


110

Строительство
городской
поликлиники
на 500
посещений в
смену в городе
Костанае
Костанайской
области

МЗ

2008-
2009

1300000



500000

800000


111

Строительство
родильного
дома с женской
консультацией
в городе
Байконыре
Кызылординской
области

МЗ

2006-
2009

1620000

100000

400000

400000

720000


112

Строительство
городского
перинатального
центра на 200
коек в городе
Кызылорде
Кызылординской
области

МЗ

2008-
2009

2248600



400000

1848600


113

Строительство
областной
многопрофиль-
ной детской
больницы на
200 коек в
городе
Кызылорде
Кызылординской
области

МЗ

2008-
2009

3500000



500000

3000000


114

Строительство
городской
многопрофиль-
ной больницы
на 300 коек
в городе
Кызылорде
Кызылординской
области

МЗ

2008-
2009

2541000



450000

2091000


115

Строительство
городской
поликлиники
на 500
посещений
в городе
Кызылорде
Кызылординской
области

МЗ

2008-
2009

800000



240000

560000


116

Строительство
городской
многопрофиль-
ной больницы
на 300 коек
в городе
Актау
Мангистауской
области

МЗ

2008-
2009

3000000



500000

2500000


117

Строительство
областного
центра
крови в
Мангистауской
области

МЗ

2008-
2009

2423262



1000000

1423262


118

Строительство
противотубер-
кулезного
диспансера
на 210 коек и
100 посещений
в смену в
городе
Павлодаре
Павлодарской
области

МЗ

2007-
2009

1727412


150000

700000

877412


119

Строительство
городской
поликлиники с
поликлиникой
на 500
посещений в
смену в
городе
Павлодаре
Павлодарской
области

МЗ

2008-
2009

1600000



480000

1120000


120

Строительство
городской
поликлиники
на 500
посещений
в смену в
городе Аксу
Павлодарской
области

МЗ

2008-
2009

1000000



400000

600000


121

Строительство
областного
центра крови
в городе
Петропавловске
Северо-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

2423262



1000000

1423262


122

Строительство
городской
поликлиники
на 500
посещений в
смену в городе
Петропавловске
Северо-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

485684



180000

305684


123

Строительство
детской
областной
больницы на
300 коек с
поликлиникой
на 240
посещений в
городе
Шымкенте
Южно-Казах-
станской
области

МЗ

2005-
2007

2223707

490540

1733167




124

Строительство
Центра крови
в городе
Шымкенте Южно-
Казахстанской
области

МЗ

2007

1468000


1468000




125

Строительство
многопрофиль-
ного стацио-
нара на 360
коек (левый
берег) в
городе Астане

МЗ

2005-
2008

2729392

400948

1256181

1072263



126

Амбулаторно-
поликлинический
комплекс
(взрослая
поликлиника
на 350
посещений в
смену, детская
поликлиника
на 150
посещений по
улице
Оренбургской
в районе
Агрогородка)
в городе
Астане

МЗ

2004-
2009

1534277

451300

867216

156939

28447 


127

Амбулаторно-
поликлиничес-
кий комплекс
(взрослая
поликлиника
на 350
посещений в
смену,
детская
поликлиника
на 150
посещений по
ул.Грязнова -
Колхозная -
Репина) в
городе Астане

МЗ

2005-
2007

1153373

902500

250873




128

Амбулаторно-
поликлиничес-
кий комплекс
(взрослая
поликлиника
на 350
посещений в
смену, детская
поликлиника
на 150
посещений) на
левобережье в
городе Астана

МЗ

2004-
2008

572355

400000


156181




ИТОГО по
Программе:





9173836

27392085

59989622



Государственная программа развития сельских
территорий на 2004-2010 годы

129

Строительство
средней школы
на 900 мест в
селе Жаксы
Жаксынского
района
Акмолинской
области

МОН

2006-
2008

539048

176110

160000

202938



130

Строительство
школы на 132
места в селе
Когам Енбек-
шильдерского
района
Акмолинской
области

МОН

2006-
2007

129667

94400

35267




131

Строительство
школы на 200
мест в селе
Малтабар
Ерейментау-
ского района
Акмолинской
области

МОН

2006-
2007

202010

50000

152010




132

Строительство
школы на 1200
мест в посел-
ке Шортанды
Шортандинско-
го района
Акмолинской
области

МОН

2007-
2008

1411800


423540

988260



133

Завершение
строительства
Копинской
средней школы
на 320 мест в
селе Кенесту
Темирского
района
Актюбинской
области

МОН

2005-
2007

289529

177220

112309




134

Строительство
Баскудукской
средней школы
на 270 мест в
селе Тымабу-
лак Айтеке-
бийского
района
Актюбинской
области

МОН

2006-
2007

155000

100000

55000




135

Строительство
средней школы
на 464 места
в селе Кобда
Кобдинского
района
Актюбинской
области

МОН

2006-
2007

262856

100000

162856




136

Строительство
Коргантузской
средней школы
на 270 мест в
селе Байкадам
Шалкарского
района
Актюбинской
области

МОН

2006-
2007

204137

52170

151967




137

Завершение
строительства
школы на 340
учащихся в
поселке
Кызыл-жар
города Актобе
Актюбинской
области

МОН

2006-
2007

206285

65196

141089




138

Строительство
Кызылжулдызс-
кой средней
школы на 270
мест в селе
Аралтобе Ай-
текебийского
района
Актюбинской
области

МОН

2008

182000



182000



139

Строительство
Карашатауской
средней школы
на 504 места
в селе Кумку-
дук Айтеке-
бийского
района
Актюбинской
области

МОН

2008-
2009

283000



100000

183000


140

Строительство
средней школы
на 320 мест в
селе Шубарши
Темирского
района
Актюбинской
области

МОН

2009

178000




178000


141

Строительство
Кенкиякской
средней школы
на 504 места
в селе Кен-
кияк Темирс-
кого района
Актюбинской
области

МОН

2009-
2010

283000




67131

215869

142

Строительство
средней школы
на 600 мест в
селе Достык
Алакольского
района
Алматинской
области

МОН

2005-
2007

505280

391700

113580




143

Строительство
средней школы
N 9 на 600
мест в селе
Байсерке
Илийского
района
Алматинской
области

МОН

2006-
2007

363392

100000

263392




144

Строительство
средней школы
имени Косуно-
ва на 480
мест в селе
Айтей Кара-
сайского
района
Алматинской
области

МОН

2007-
2008

378051


150000

228051



145

Строительство
средней школы
на 1200 мест
в поселке
Боралдай
Илийского
района
Алматинской
области

МОН

2007-
2008

1411800


423540

988260



146

Строительство
средней школы
на 300 мест в
селе Абай
Карасайского
района
Алматинской
области

МОН

2007-
2008

352950


105885

247065



147

Строительство
средней школы
на 600 мест в
селе Акжар
Карасайского
района
Алматинской
области

МОН

2007-
2008

705900


211770

494130



148

Строительство
средней школы
на 300 мест в
селе Райымбек
Карасайского
района
Алматинской
области

МОН

2007-
2008

352950


105885

247065



149

Строительство
средней школы
на 600 мест в
селе Балпыкби
Коксуйского
района
Алматинской
области

МОН

2007-
2008

705900


211770

494130



150

Строительство
средней школы
N 4 на 500
мест в селе
Каргалы
Жамбылского
района
Алматинской
области

МОН

2008

142500



142500



151

Строительство
средней школы
имени Молда-
гуловой на
400 мест в
селе Октябрь
Карасайского
района
Алматинской
области

МОН

2009-
2010

228000




40000

188000

152

Строительство
общежития на
250 мест для
школы-интер-
ната имени
Шарипова в
поселке
Доссор
Макатского
района
Атырауской
области

МОН

2005-
2007

434200

357570

76630




153

Строительство
средней школы
имени Валиха-
нова на 624
места в по-
селке Индер-
борский
Индерского
района
Атырауской
области

МОН

2006-
2008

601890

120000

180000

301890



154

Строительство
средней школы
имени Энгель-
са на 624
места в селе
Сафоновка
Курмангазинс-
кого района
Атырауской
области

МОН

2006-
2008

482980

130000

130000

222980



155

Строительство
средней школы
на 320 мест в
селе Исатай
Исатайского
района
Атырауской
области

МОН

2006-
2007

415570

193500

222070




156

Строительство
средней школы
имени Гоголя
на 600 мест в
селе Кудряшо-
во Атырауской
области

МОН

2007-
2008

705900


211770

494130



157

Строительство
средней школы
имени Нысан-
баева на 600
мест в селе
Бирлик города
Атырау
Атырауской
области
интернат на
400 мест

МОН

2007-
2008

705900


211770

494130



158

Строительство
средней школы
на 320 мест в
селе Миялы
Кызылкогин-
ского района
Атырауской
области

МОН

2007

359577


359577




159

Строительство
средней школы
на 250 мест в
селе Редут
Махамбетского
района
Атырауской
области

МОН

2008

207710



207710



160

Строительство
средней школы
имени
Тайманова на
624 места
в селе
Жумыскер
города Атырау
Атырауской
области

МОН

2008-
2009

309600



150000

159600


161

Строительство
средней школы
имени Сланова
на 220 мест в
селе Тайсоган
Кызылкогинс-
кого района
Атырауской
области

МОН

2009

139320




139320


162

Строительство
средней школы
имени Тайма-
нова на 220
мест в селе
Талгарьян
города Атырау
Атырауской области

МОН

2009

139320




139320


163

Строительство
средней школы
имени
Шахатова на
424 места в
поселке Макат
Макатского
района
Атырауской
области

МОН

2008-
2009

309600



100000

209600


164

Строительство
средней школы
на 170 мест в
селе Тасбас-
тау Зайсан-
ского района
Восточно-
Казахстанской
области

МОН

2006-
2007

134906

98530

36376




165

Строительство
средней школы
на 420 мест в
селе Бестерек
Урджарского
района
Восточно-
Казахстанской
области

МОН

2006-
2007

322215

180000

142215




166

Строительство
средней школы
на 180 мест в
селе Уштобе
Тарбагатай-
ского района
Восточно-
Казахстанской
области

МОН

2007

104514


104514




167

Строительство
средней школы
на 320 мест в
поселке
Благодарное
Восточно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

376480



125570

250910


168

Строительство
средней школы
на 360 мест в
селе Бегень
Бескарагайс-
кого района
Восточно-
Казахстанской
области

МОН

2007-
2008

391262


140000

251262



169

Строительство
средней школы
на 600 мест в
селе Караколь
Урджарского
района
Восточно-
Казахстанской
области

МОН

2007-
2008

705900


211770

494130



170

Строительство
средней школы
на 600 мест в
селе Кокпекты
Кокпектинско-
го района
Восточно-
Казахстанской
области

МОН

2007-
2009

705900


211770

494130



171

Строительство
средней школы
на 250 мест в
селе Ушбиик
Жарминского
района
Восточно-
Казахстанской
области

МОН

2008

187650



187650



172

Строительство
школы Акбакай
на 502 места
в поселке
Акбакай
Мойынкумского
района
Жамбылской
области

МОН

2006-
2007

268999

100000

168999




173

Строительство
школы имени
Чкалова на
834 места в
селе Жалпак-
тобе Жамбылс-
кого района
Жамбылской
области

МОН

2007-
2008

309637


100000

209637



174

Строительство
школы на 300
мест в отде-
лении Сыпатай
Меркенского
района
Жамбылской
области

МОН

2007-
2008

279052


71600

207452



175

Строительство
школы на 600
мест в посел-
ке Шолдала
Жамбылского
района
Жамбылской
области
интернат на
200 мест

МОН

2007-
2008

705900


211770

494130



176

Строительство
школы имени
Макатаева на
780 мест в
селе Толе би
Шуйского ра-
йона Жамбылс-
кой области

МОН

2008

294705



294705



177

Строительство
новой средней
школы на 250
мест в селе
имени
Б. Момышулы
Жуалынского
района
Жамбылской
области

МОН

2009

131000




131000


178

Строительство
школы имени
Амангельды на
180 мест в
селе Дуйсе-
баева Жуалын-
ского района
Жамбылской
области

МОН

2007

187700


187700




179

Строительство
школы на 345
мест в селе
Шоптыкуль
Каратобинско-
го района
Западно-
Казахстанской
области

МОН

2005-
2007

344020

302940

41080




180

Строительство
школы на 444
места в селе
Переметное
Зеленовского
района
Западно-
Казахстанской
области

МОН

2006-
2007

411466

85500

325966




181

Строительство
школы на 264
места в селе
Трекино
Зеленовского
района
Западно-
Казахстанской
области

МОН

2006-
2007

256570

147000

109570




182

Строительство
школы на 464
места в селе
Чапаево
Акжаикского
района
Западно-
Казахстанской
области

МОН

2006-
2007

425230

130000

295230




183

Строительство
школы на 300
мест в селе
Подстепное
Теректинского
района
Западно-
Казахстанской
области

МОН

2007-
2008

352950


105885

247065



184

Строительство
школы на 600 мест в селе
Сайхин
Бокейордынс-
кого района
Западно-
Казахстанской
области

МОН

2007-
2008

705900


211770

494130



185

Строительство
школы на 360
ученических
мест в посел-
ке Джангала
Джангалинско-
го района
Западно-
Казахстанской
области

МОН

2007

356784


356784




186

Строительство
Акжальской
школы для начальных
классов на
250 мест Шет-
ского района
Карагандин-
ской области

МОН

2006-
2007

247245

50000

197245




187

Строительство
средней школы
с казахским
языком обуче-
ния на 250
мест в селе
Акколь
Джангельдин-
ского района
Костанайской
области

МОН

2006-
2008

410132

74700

316247

19185



188

Строительство
средней школы
на 180 мест в
сельском
округе
Фурманово го-
рода Аркалыка
Костанайской
области

МОН

2006-
2007

212425

100000

112425




189

Реконструкция
здания дет-
ского сада
под среднюю
школу с госу-
дарственным
языком обуче-
ния на 200
мест в селе
Кумкешу Аман-
гельдинского
района
Костанайской
области

МОН

2007-
2008

244824


238037

6787



190

Строительство
средней школы
на 200 мест с
государствен-
ным языком
обучения в
селе Карасу
Джангельдинс-
кого района
Костанайской
области

МОН

2008-
2009

390000



100000

290000


191

Строительство
средней школы
с государ-
ственным язы-
ком обучения
на 180 мест в
селе Милысай
Джангельдин-
ского района
Костанайской
области

МОН

2007-
2008

339619


166951

172668



192

Строительство
средней школы
на 624 места
в поселке
Жаксыкылыш
Аральского
района
Кызылордин-
ской области

МОН

2006-
2007

336661

100000

236661




193

Строительство
средней школы
на 464 места
в поселке
Торетам
Кармакшинско-
го района
Кызылордин-
ской области

МОН

2006-
2007

154850

100000

54850




194

Строительство
средней школы
на 464 места
в поселке
Шиели
Шиелийского
района
Кызылордин-
ской области

МОН

2006-
2007

272318

100000

172318




195

Строительство
средней школы
на 464 места
в поселке
Сулутобе
Шиелийского
района
Кызылордин-
ской области

МОН

2006-
2007

314278

100000

214278




196

Строительство
средней школы
N 249 на 1200
мест в
поселке
Айтеке би
Казалинского
района
Кызылордин-
ской области

МОН

2007-
2008

1411800


423540

988260



197

Строительство
средней школы
на 1200 мест
в поселке
Жалагаш Жала-
гашского
района Кызы-
лординской
области
интернат на
200 мест

МОН

2007-
2008

1411800


423540

988260



198

Строительство
средней школы
на 1200 мест
в поселке
Кызылжарма
города
Кызылорды
Кызылординс-
кой области

МОН

2007-
2008

1411800


423540

988260



199

Строительство
средней школы
на 1200 мест
в селе Жосалы
Кармакшинско-
го района
Кызылординс-
кой области

МОН

2007-
2008

1411800


423540

988260



200

Строительство
средней школы
на 640 мест в
поселке Шиели
Шиелийского
района
Кызылординс-
кой области

МОН

2007-
2008

568860


200000

368860



201

Строительство
пристройки к
средней школе
N 216 на 400
мест в селе
Кент - Айтеке
би Казалинс-
кого района
Кызылординс-
кой области

МОН

2009

151600




151600


202

Строительство
пристройки к
средней школе
N 47 на 250
мест в посел-
ке Шиели
Шиелийского
района
Кызылординс-
кой области

МОН

2009

159750




159750


203

Строительство
школы на 392
места с при-
стройкой на 4
учебных
помещения в
поселке
Сайотес
Мангистауской
области

МОН

2006-
2007

227454

100000

127454




204

Строительство
средней школы
на 624 места
в поселке
Тенге
Мангистауской
области

МОН

2006-
2007

498923

200000

298923




205

Строительство
средней школы
на 1200 мест
в селе Курык
Каракиянского
района
Мангистауской
области
интернат на
200 мест

МОН

2007-
2008

1411800


423540

988260



206

Строительство
школы на 520
мест в селе
Актогай
Актогайского
района
Павлодарской
области

МОН

2005-
2007

590980

200000

390980




207

Строительство
школы на 600
мест в селе
Шидерты
сельской зоны
города
Экибастуза
Павлодарской
области

МОН

2006-
2007

473252

137400

335852




208

Строительство
школы-интер-
ната на 600
мест в селе
Баянаул
Баянаульского
района
Павлодарской
области

МОН

2006-
2009

1548113

100000

512350

475493

460270


209

Строительство
школы на 350
мест в селе
Коктобе Майс-
кого района
Павлодарской
области

МОН

2007-
2008

391737


200000

191737



210

Строительство
школы на 420
мест в селе
Павлодарское
сельской зоны
города Павлодара
Павлодарской
области

МОН

2008-
2009

280000



100000

180000


211

Строительство
школы-интер-
ната с казах-
ским языком
обучения на
400 мест со
спальным
корпусом на
150 мест в
селе
Тимирязево
Тимирязевско-
го района
Северо-
Казахстанской
области

МОН

2005-
2007

811916

370000

441916




212

Строительство
школы с госу-
дарственным
языком
обучения на
400 мест в
селе
Пресновка
Жамбылского
района
Северо-
Казахстанской
области

МОН

2006-
2007

376653

100000

276653




213

Строительство
средней школы
на 180 мест
в селе
Полтавка
Аккаинского
района
Северо-
Казахстанской
области

МОН

2006-
2007

333698

111780

221918




214

Строительство
средней школы
на 250 мест
в селе Пески
Северо-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

215114



100000

115114


215

Строительство
средней школы
на 350 мест в
селе Кетебай
Мактаараль-
ского района
Южно-
Казахстанской
области

МОН

2005-
2007

207690

116410

91280




216

Строительство
средней школы
N 53 имени
Ауэзова на
600 мест в
селе Каратобе
Сайрамского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2006-
2007

245091

114420

130671




217

Строительство
средней школы
на 320 мест в
селе Акжар
Казыгуртского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2006-
2007

175269

127000

48269




218

Строительство
средней школы
Кокарал на
600 мест в
селе Торткуль
Ордабасинско-
го района
Южно-
Казахстанской
области

МОН

2006-
2007

320589

171130

149459




219

Строительство
средней школы
на 350 мест в
селе Жылысу
Мактаараль-
ского района
Южно-
Казахстанской
области

МОН

2006-
2007

164195

126730

37465




220

Строительство
средней школы
имени Ибраги-
мова на 624
места в селе
Арысь Отрар-
ского района
Южно-
Казахстанской
области

МОН

2005-
2007

267205

194480

72725




221

Строительство
школы имени
Сатбаева на
200 мест в
селе Алмалы
Байдибекского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2006-
2007

236599

105000

131599




222

Строительство
средней школы
на 1176 мест
в жилом мас-
сиве Ново-
стройка села
Жанаауыл
Мактараль-
ского района
Южно-
Казахстанской
области

МОН

2005-
2007

384028

231188

152840




223

Строительство
средней школы
Мырзашол на
350 мест в
селе Талапты
Мактаараль-
ского района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2006-
2007

171328

70000

101328




224

Строительство
средней школы
имени Омарова
на 420 мест в
селе Берген
Ордабасинско-
го района
Южно-
Казахстанской
области

МОН

2006-
2007

200526

80000

120526




225

Строительство
средней школы
имени Токма-
гамбетова на
500 мест в
селе Сиргели
Сарыагашского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2006-
2007

302686

108135

194551




226

Строительство
средней школы
имени Сей-
фуллина на
622 места в
селе Жуантюбе
Созакского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2006-
2007

275000

68600

206400




227

Строительство
средней школы
на 800 мест в
селе Ортак
города Тур-
кестана Южно-
Казахстанской
области

МОН

2005-
2007

374550

280340

94210




228

Строительство
спального
корпуса,
учебного
блока на 250
мест со
спортзалом,
столовой,
хозблоком и
котельной
школы-интер-
ната N 5 в
селе Шорнак
города
Туркестана
Южно-
Казахстанской
области

МОН

2006-
2007

349174

70000

279174




229

Завершение
строительства
средней школы
имени Сат-
паева на 1200
мест в селе
Казыгурт
Казыгуртского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2006-
2007

455643

341837

113806




230

Завершение
строительства
средней школы
на 260 мест в
селе Жусансай
Ордабасинско-
го района
Южно-
Казахстанской
области

МОН

2006-
2007
 

161907

108135

53772




231

Строительство
средней школы
имени Мурат-
баева на 260
мест в селе
Костерек
Отрарского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2007

92160


92160




232

Строительство
средней школы
имени
Сейфуллина на
350 мест в
селе Сейфул-
лина Макта-
аральского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2007-
2008

278372


70000

208372



233

Строительство
средней школы
на 1200 мест
в селе Асык-
ата Макта-
аральского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2007-
2008

296231


70000

226231



234

Строительство
средней школы
N 138 на 260
мест в посел-
ке Достык
Сарыагашского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2007-
2008

267392


74216

193176



235

Строительство
школы на 700
мест с интер-
натом на 350
мест в селе
Шаян Байди-
бекского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2007-
2009

1033761


100000

400000

533761


236

Строительство
средней школы
имени
Макатаева на
250 мест
в селе
Коктобе Мак-
тааральского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

154740




154740


237

Строительство
средней школы
на 250 мест в
селе Шугыла
Мактааральс-
кого района
Южно-Казахс-
танской
области

МОН

2009

154750




154750


238

Строительство
средней школы
имени
С.Ерубаева на
800 мест в
селе Акдала
Арысского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009-
2010

575280




100000

475280

239

Строительство
школы Турмыс
на 250 мест в
селе Казата
Байдибекского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

154750




154750


240

Строительство
средней школы
имени
Тажибаева на
400 мест в
селе Рабат
Казыгуртского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009-
2010

247600




30000

217600

241

Строительство
средней школы
Достык на 320
мест в
Мактаалинском
сельском
округе села
Алмалы Мак-
тааральского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008

133140



133140



242

Строительство
средней школы
имени Бекта-
сова на 250
мест в селе
Тегестик Мак-
тааральского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008

154750



154750



243

Расширение
школы имени
Мусрепова на
400 мест в
селе Достык
Мактааральс-
кого района
Южно-Казахс-
танской
области

МОН

2009-
2010

247660




50000

197660

244

Строительство
средней школы
имени Навои
на 250 мест в
селе 40 лет
КазССР Мак-
тааральского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2010

154750





154750

245

Расширение
школы на 400
мест в селе
Атакент Мак-
тааральского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009-
2010

247600




80000

167600

246

Строительство
средней школы
имени Тауке-
хана на 360
мест в селе
Тореарык Ор-
дабасинского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008

90550



90550



247

Расширение
средней школы
имени Курба-
нова на 250
мест в селе
Колкент
Сайрамского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

104800




104800


248

Строительство
средней школы
имени 1 Мая
на 812 мест в
селе Манкент
Сайрамского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

207360



100000

107360


249

Строительство
средней школы
Сайрам на 800
мест в селе
Сайрам
Сайрамского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

256000



80000

176000


250

Строительство
школы на 900
учащихся име-
ни Хусанова
на участке
"Пахтакор"
отделения
имени Ахмета
яссави
Сайрамского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2005-
2007

470954

173640

297314




251

Строительство
средней школы
на 250 мест в
селе Коммуна
Сайрамского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009-
2010

154750




34750

120000

252

Строительство
средней школы
имени Торай-
гырова на 660
мест в селе
Таскескен
Сарыагашского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008

222930



222930



253

Расширение
средней школы
N 53 на 900
мест в селе
Кызылжар го-
рода Шымкента
Южно-Казахс-
танской
области

МОН

2009

270000




270000


254

Расширение
средней школы
N 49 на 900
мест в посел-
ке Курсай го-
рода Шымкента
Южно-Казахс-
танской
области

МОН

2009-
2010

270000




50000

220000

255

Расширение
средней школы
N 52 на 600
мест в селе
Куйбышева го-
рода Шымкента
Южно-Казахс-
танской
области

МОН

2009

180000




180000


256

Расширение
средней школы
N 56 на 400
мест в селе
Ленино города
Шымкента
Южно-Казахс-
танской
области

МОН

2009

120000




120000


257

Расширение
средней школы
N 48 на 250
мест в посел-
ке Haурыз го-
рода Шымкента
Южно-Казахс-
танской
области

МОН

2009

75000




75000


258

Строительство
корпуса на 50
мест детского
противотубер-
кулезного
санатория
"Бурабай" в
поселке
Боровое
Щучинского
района
Акмолинской
области

МЗ

2004-
2007

222653

178550

44103




259

Строительство
центральной
районной
больницы на
120 коек в
селе Малинов-
ка Целино-
градского
района
Акмолинской
области

МЗ

2008-
2009

1920000



576000

1344000


260

Строительство
сельской
больницы на
50 коек в по-
селке Достык
Алакольского
района
Алматинской
области

МЗ

2008-
2009

950000



355000

595000


261

Строительство
районной
поликлиники
на 250 посе-
щений в смену
в селе Кеген
Райымбекского
района
Алматинской
области

МЗ

2008-
2009

1620000



556000

1064000


262

Строительство
детской боль-
ницы на 200
коек в посел-
ке Отеген
Батыра Илийс-
кого района
Алматинской
области

МЗ

2008-
2009

2200000



870000

1330000


263

Завершение
строительства
Байганинской
центральной
районной
больницы на
60 коек с
поликлиникой
на 200 посе-
щений в смену
в селе
Байганин
Байганинского
района
Актюбинской
области

МЗ

2005-
2007

633731

358900

274831




264

Строительство
центральной
районной по-
ликлиники на
250 посещений
с детской и
женской кон-
сультациями,
дневным ста-
ционаром на
30 коек и
детской мо-
лочной кухней
в городе
Шалкаре
Шалкарского
района
Актюбинской
области

МЗ

2006-
2007

230000

100000

130000




265

Строительство
центральной
районной
больницы на
60 коек в
селе Уил
Уилского
района
Актюбинской
области

МЗ

2007-
2008

366771


50000

316771



266

Строительство
туберкулезной
больницы на
75 коек в
поселке Куль-
сары Жылыойс-
кого района
Атырауской
области

МЗ

2006-
2008

985063

50000

200000

735063



267

Строительство
туберкулезной
больницы на
40 коек в по-
селке Доссор
Макатского
района
Атырауской
области

МЗ

2006-
2007

389350

50000

339350




268

Строительство
туберкулезной
больницы на
30 коек в
селе Миялы
Кзылкогинско-
го района
Атырауской
области

МЗ

2007

342738


342738




269

Строительство
районной
поликлиники
на 250 посе-
щений в смену
в селе Ганюш-
кино Курман-
газинского
района
Атырауской
области

МЗ

2008-
2009

450000



135000

315000


270

Строительство
районной
поликлиники
на 250 посе-
щений в смену
в селе Миялы
Кызылкогинс-
кого района
Атырауской
области

МЗ

2008-
2009

400000



120000

280000


271

Строительство
районной
поликлиники
на 250 посе-
щений в смену
в селе Макат
Макатского
района
Атырауской
области

МЗ

2008-
2009

400000



120000

280000


272

Строительство
районной
поликлиники
на 250 посе-
щений в смену
в селе Махам-
бет Махам-
бетского ра-
йона Атыраус-
кой области

МЗ

2008-
2009

400000



120000

280000


273

Махамбетская
межрайонная
туберкулезная
больница на
100 коек в
селе Сарыто-
гай Махам-
бетского ра-
йона Атыраус-
кой области

МЗ

2008-
2009

998000



400000

598000


274

Строительство
районной
поликлиники
на 250 посе-
щений в смену
в селе Аккис-
тау Исатайс-
кого района
Атырауской
области

МЗ

2008-
2009

400000



200000

200000


275

Строительство
районной
больницы на
75 коек с
поликлиникой
на 100
посещений в
селе Аксуат
Тарбагатай-
ского района
Восточно-
Казахстанской
области

МЗ

2006-
2007

723495

31206

692289




276

Строительство
туберкулезной
больницы на
50 коек в
селе Акжар
Тарбагатай-
ского района
Восточно-
Казахстанской
области

МЗ

2006-
2007

294740

35000

259740




277

Строительство
стационарного
корпуса на 50
коек
центральной
районной
больницы в
селе Большая
Владимировка
Бескарагай-
ского района
Восточно-
Казахстанской
области

МЗ

2006-
2007

496294

140000

356294




278

Строительство
центральной
районной
больницы на
100 коек с
поликлиникой
на 150 посе-
щений в селе
Кокпекты Кок-
пектинского
района
Восточно-
Казахстанской
области

МЗ

2007-
2009

1102880


50000

300000

752880


279

Строительство
центральной
районной
больницы на
75 коек в се-
ле Катон-Ка-
рагай Катон-
Карагайского
района
Восточно-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

1000000



300000

700000


280

Строительство
противотубер-
кулезного
диспансера на
40 коек в
селе Кулан
района им.
Рыскулова
Жамбылской
области

МЗ

2005-
2007

330156

275000

55156




281

Строительство
центральной
районной
больницы на
150 коек в
селе Толе би
Шуского райо-
на Жамбылской
области

МЗ

2008-
2009

3200000



960000

2240000


282

Строительство
противотубер-
кулезной
больницы на
50 коек в
селе Чапаево
Акжаикского
района
Западно-
Казахстанской
области

МЗ

2005-
2007

381629

310480

71149




283

Строительство
туберкулезной
больницы на
50 коек в
селе Дарьин-
ское Зеленов-
ского района
Западно-
Казахстанской
области

МЗ

2005-
2007

399822

308380

91442




284

Строительство
межрайонной
больницы
восстанови-
тельного ле-
чения на 100
коек в посел-
ке Джангала
Джангалинско-
го района
Западно-
Казахстанской
области

МЗ

2009-
2010

773590




100000

673590

285

Строительство
центральной
районной
больницы на
120 коек в
селе Перемет-
ное Зеленовс-
кого района
Западно-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

1509600



452000

1057600


286

Строительство
центральной
районной
больницы на
100 коек в
селе Акжаик
Теректинского
района
Западно-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

1258000



377000

881000


287

Строительство
районной
поликлиники
на 250 посе-
щений в смену
в селе Чапае-
во Акжаикс-
кого района
Западно-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

570000



178000

392000


288

Строительство
центральной
районной
больницы на
100 коек с
поликлиникой
на 200
посещений в
поселке
Осакаровка
Карагандин-
ской области

МЗ

2004-
2007

874406

599840

274566




289

Строительство
Каркаралин-
ской
центральной
районной
больницы на
100 коек с
поликлиникой
на 200
посещений в
городе Карка-
ралинске
Карагандин-
ской области

МЗ

2004-
2007

942795

650740

292055




290

Строительство
центральной
районной
больницы на
100 коек в
поселке Бота-
кара Бухар-
Жирауского
района Кара-
гандинской
области

МЗ

2007-
2009

766912


129894

430000

207018


291

Строительство
туберкулезной
больницы на
100 коек в
поселке
Затобольске
Костанайского
района
Костанайской
области

МЗ

2005-
2007

538590

261620

276970




292

Строительство
Жанакорган-
ской
центральной
районной
больницы на
190 коек в
поселке
Жанакорган
Кызылордин-
ской области

МЗ

2005-
2007

1140620

349554

791066




293

Строительство
противотубер-
кулезной
больницы на
100 коек в
кенте Айтеке
би Казалин-
ского района
Кызылордин-
ской области

МЗ

2006-
2007

804154

100000

704154




294

Строительство
поликлиники
на 300 посе-
щений в смену
в городе
Аральске
Кызылордин-
ской области

МЗ

2006-
2007

349499

100000

249499




295

Строительство
противотубер-
кулезной
больницы на
100 коек в
городе
Аральске
Кызылордин-
ской области

МЗ

2003-
2007

726567

441970

284597




296

Строительство
районной
поликлиники
на 250 посе-
щений в смену
в поселке
Жосалы Кар-
макшинского
района Кызы-
лординской
области

МЗ

2008-
2009

314800



100000

214800


297

Строительство
районной
больницы на
100 коек в
селе Жетыбай
Каракиянского
района
Мангистауской
области

МЗ

2006-
2007

334187

100000

234187




298

Строительство
поликлиники
на 150 посе-
щений в смену
с дневным
стационаром
на 50 мест в
поселке
Жетыбай
Каракиянского
района
Мангистауской
области

МЗ

2007-
2008

251606


114000

137606



299

Строительство
туберкулезной
больницы на
30 коек в
городе Форт-
Шевченко Туп-
караганского
района
Мангистауской
области

МЗ

2007-
2008

268885


107700

161185



300

Строительство
Мангистауской
центральной
районной
больницы на
150 коек в
поселке Шетпе
Мангистауской
области

МЗ

2008-
2009

1050000



315000

735000


301

Строительство
районной
поликлиники
на 250 посе-
щений в смену
в поселке
Курык
Мангистауской
области

МЗ

2008-
2009

365669



100000

265669


302

Строительство
поликлиники
на 480
посещений в
городе
Экибастузе
Павлодарской
области

МЗ

2005-
2007

573862

517550

56312




303

Строительство
центральной
районной
больницы на
75 коек с
поликлиникой
на 100 посе-
щений в смену
в селе Кокто-
бе Майского
района Павло-
дарской
области

МЗ

2006-
2008

833520

100000

407177

326343



304

Строительство
поликлиники
на 200 посе-
щений в Пав-
лодарском
районе
Павлодарской
области

МЗ

2006-
2008

833520

80000

100000

653520



305

Строительство
центральной
районной
больницы на
60 коек и 100
посещений в
смену в селе
Железинка
Железинского
района
Павлодарской
области

МЗ

2008-
2009

1000000



400000

600000


306

Строительство
центральной
районной
больницы на
100 коек с
поликлиникой
на 200
посещений в
селе Талшик
Акжарского
района
Северо-
Казахстанской
области

МЗ

2005-
2007

1115808

370900

744908




307

Строительство
противотубер-
кулезного
диспансера на
100 коек с
поликлиникой
на 90 посеще-
ний в смену в
селе Преснов-
ка Жамбылско-
го района
Северо-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

900000



400000

500000


308

Строительство
межрайонного
противотубер-
кулезного
диспансера на
100 коек с
поликлиникой
на 90 посеще-
ний в селе
Новоишимский
района имени
Г. Мусрепова
Северо-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

900000



400000

500000


309

Строительство
районной по-
ликлиники на
250 посещений
в смену в
селе Смирново
Аккайынского
района
Северо-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

338363



100000

238363


310

Строительство
районной по-
ликлиники на
250 посещений
в селе Явлен-
ка Есильского
района
Северо-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

338443



100000

238443


311

Строительство
родильного
дома на 40
коек в селе
Шолаккорган
Созакского
района Южно-
Казахстанской
области

МЗ

2006-
2007

430664

100000

330664




312

Строительство
туберкулезной
больницы на
50 коек в
городе Арысь
Арысского
района Южно-
Казахстанской
области

МЗ

2005-
2007

573847

200000

373847




313

Строительство
центральной
районной
больницы на
240 коек с
поликлиникой
на 500 посе-
щений в смену
в селе Темир-
лановка Орда-
басинского
района Южно-
Казахстанской
области

МЗ

2004-
2008

2878739

568060

1328960

981719



314

Центральная
районная
больница на
150 коек с
поликлиникой
на 200 посе-
щений в смену
в селе Абая
Сарыагашского
района Южно-
Казахстанской
области

МЗ

2004-
2007

1024580

678070

346510




315

Строительство
туберкулезной
больницы на
50 коек в
селе Шаульдер
Отрарского
района Южно-
Казахстанской
области

МЗ

2005-
2007

590024

320320

269704




316

Завершение
строительства
центральной
районной
больницы
(корректиров-
ка проекта со
150 на 240
коек с полик-
линикой на
500 посещений
в смену) в
городе Жеты-
сае Макта-
аральского
района Южно-
Казахстанской
области

МЗ

2003-
2008

2581348

644480

1000000

936868



317

Строительство
противотубер-
кулезной
больницы на
80 коек в
поселке Аксу
Сайрамского
района Южно-
Казахстанской
области

МЗ

2004-
2007

480313

418800

61513




318

Строительство
центральной
районной
больницы на
150 коек в
городе Арысь
Арысского
района Южно-
Казахстанской
области

МЗ

2009-
2010

1129000




150000

979000

319

Реконструкция
локального
водоснабжения
из подземных
вод в селе
Жаксы
Жаксынского
района
Акмолинской
области

МСХ

2006-
2007

75465

70767

4698




320

Реконструкция
поселковых
сетей и
площадки
водозаборных
сооружений в
селе
Егиндыколь
Егиндыколь-
ского района
Акмолинской
области

МСХ

2006-
2007

233500

100000

133500




321

Реконструкция
сетей и соо-
ружений
водопровода в
селе Кощи
Целиноградс-
кого района
Акмолинской
области

МСХ

2006-
2008

285000

15000

85133

184867



322

Реконструкция
водопровода с
разводящими
сетями сел
Новобратское
и Буденовка
Буландынского
района
Акмолинской
области

МСХ

2006-
2007

145105

30000

115105




323

Реконструкция
водопроводных
сетей в селах
Раздольное и
Байдалы
Аршалинского
района
Акмолинской
области

МСХ

2007-
2008

152358


20000

132358



324

Реконструкция
водопроводных
сетей в селе
Раздольное
Целиноградс-
кого района
Акмолинской
области

МСХ

2007-
2008

141809


30000

111809



325

Реконструкция
поселковых
сетей и пло-
щадки водо-
проводных
сооружений
села Полтавс-
кое Егинды-
кольского
района
Акмолинской
области

МСХ

2007-
2008

145846


70000

75846



326

Реконструкция
водовода,
поселковых
разводящих
сетей и пло-
щадки водо-
проводных
сооружений в
селе Спиридо-
новка Егинды-
кольского
района
Акмолинской
области

МСХ

2007-
2008

124659


70000

54659



327

Реконструкция
водопроводных
сетей в селе
Симферопольс-
кое Зерен-
динского
района
Акмолинской
области

МСХ

2007-
2008

110447


20000

90447



328

Реконструкция
водопроводных
сетей в
поселке
Жолымбет
Шортандинско-
го района
Акмолинской
области

МСХ

2007-
2008

136598


60000

76598



329

Реконструкция
водопроводных
сетей сел
Дамса, Степ-
ное и поселка
Научный
Шортандинско-
го района
Акмолинской
области
(II очередь)

МСХ

2007-
2008

138922


60000

78922



330

Строительство
водопроводных
сетей в селе
Петровка
Астраханского
района
Акмолинской
области

МСХ

2007-
2008

76987


20000

56987



331

Строительство
разводящих
водопроводных
сетей в селе
Жаксы
Жаксынского
района
Акмолинской
области

МСХ

2007-
2008

150000


70000

80000



332

Реконструкция
водопроводных
сетей в селе
Мадениет
Сандыктауско-
го района
Акмолинской
области

МСХ

2007

40826


40826




333

Реконструкция
скважинного
водозабора и
системы водо-
снабжения
села Новоры-
бинка
Аккольского
района
Акмолинской
области

МСХ

2007-
2008

130359


50000

80359



334

Реконструкция
водопроводных
сетей в селе
Бузулук
Есильского
района
Акмолинской
области

МСХ

2007

17053


17053




335

Реконструкция
водопроводных
сетей села
Наумовка
Аккольского
района
Акмолинской
области

МСХ

2007-
2008

57570


15000

42570



336

Реконструкция
водопроводных
сетей сел
Журавлевка и
Воробьевка
Буландынского
района
Акмолинской
области

МСХ

2007-
2008

229524


40000

189524



337

Реконструкция
разводящих
водопроводных
сетей сел
Жана-Кийма и
Кийма
Жаксынского
района
Акмолинской
области

МСХ

2007-
2008

198445


30000

168445



338

Строительство
комбинирован-
ных блок-
модулей по
очистке воды
в села Шубары
Целиноград-
ского района
Акмолинской
области

МСХ

2007

22754


22754




339

Установка
комбинирован-
ного блок-
модуля для
чистки воды
на станции
Жайнак
Целиноград-
ского района
Акмолинской
области

МСХ

2007

22187


22187




340

Строительство
комбинирован-
ных блок-
модулей по
очистке воды
в села
Каратомар
Целиноград-
ского района
Акмолинской
области

МСХ

2007

27732


27732




341

Реконструкция
системы
водоснабжения
села Тургай с
подключением
железнодорож-
ной станции
Тургай Ере-
ментауского
района
Акмолинской
области

МСХ

2007

40455


40455




342

Реконструкция
и расширение
системы
водоснабжения
села Мартук
Мартукского
района
Актюбинской
области

МСХ

2005-
2007

321800

130000

191800




343

Реконструкция
существующего
водопровода
села Уил
Уилского
района
Актюбинской
области

МСХ

2005-
2007

235600

216307

19293




344

Реконструкция
системы
водоснабжения
в поселке
Кенкияк
Темирского
района
Актюбинской
области

МСХ

2006-
2007

186155

90000

96155




345

Реконструкция
сетей водо-
провода по-
селка Ново-
степановка
Благодарного
сельского
округа
Актюбинской
области

МСХ

2007-
2009

254679


40000

154679

60000


346

Реконструкция
системы водо-
снабжения
села Бадамша
Каргалинского
района
Актюбинской
области

МСХ

2007-
2008

173000


40000

133000



347

Реконструкция
водопроводно-
го комплекса
села
Карабутак
Каргалинского
района
Актюбинской
области

МСХ

2007

60154


60154




348

Реконструкция
сетей и соо-
ружений водо-
провода в се-
ле Карабутак
Айтекебийско-
го района
Актюбинской
области

МСХ

2007-
2009

248287


30000

110000

108287


349

Реконструкция
магистрально-
го водовода к
"селу Иргиз-
селу Тельман-
селу Комин-
терн" Иргизс-
кого района
Актюбинской
области

МСХ

2007-
2009

399423


40000

140000

219423


350

Реконструкция
системы водо-
снабжения се-
ла Алтыкарасу
Темирского
района
Актюбинской
области

МСХ

2007-
2008

170029


50000

120029



351

Реконструкция
системы водо-
снабжения и
разводящих
сетей в по-
селке Шубар-
кудук Темирс-
кого района
Актюбинской
области

МСХ

2007-
2008

185534


50000

135534



352

Строительство
системы водо-
снабжения в
селе Саркуль
Темирского
района
Актюбинской
области

МСХ

2007-
2008

95643


60000

35643



353

Реконструкция
водопроводно-
го комплекса
в села Алим-
бетовка
Каргалинского
района
Актюбинской
области

МСХ

2007-
2009

230018


50000

160000

20018


354

Реконструкция
водопроводно-
го комплекса
в поселке
Сарбие
Уилского
района
Актюбинской
области

МСХ

2007-
2008

70384


50000

20384



355

Реконструкция
водопроводных
сетей и соо-
ружений в
городе
Кандыагаш
Мугалжарского
района
Актюбинской
области

МСХ

2007-
2008

380104


50000

260000

70104


356

Строительство
группового
водопровода
для водоснаб-
жения
населенных
пунктов
Капшагайского
региона
Алматинской
области

МСХ

2006-
2007

292006

140000

152006




357

Реконструкция
и строи-
тельство сис-
темы водо-
снабжения
села Бекболат
Ашекеев
Карасайского
района
Алматинской
области

МСХ

2007-
2008

84153


30000

54153



358

Реконструкция
и строитель-
ство системы
водоснабжения
села Береке
Карасайского
района
Алматинской
области

МСХ

2007

35358


35358




359

Реконструкция
и строитель-
ства системы
водоснабжения
села Шанханай
Кербулакского
района
Алматинской
области

МСХ

2007

51388


51388




360

Реконструкция
и строитель-
ство системы
водоснабжения
села Бесагаш
(II очередь)
Талгарского
района
Алматинской
области

МСХ

2007

57985


57985




361

Реконструкция
и строи-
тельство сис-
темы водо-
снабжения
села Чунджа
Уйгурского
района
Алматинской
области

МСХ

2007-
2009

293709


137319

50000

106390


362

Реконструкция
и строи-
тельство
водозаборных
сооружений и
водовода сис-
тем водоснаб-
жения города
Уштобе
Каратальского
района
Алматинской
области

МСХ

2007-
2009

808165


100000

400000

308165


363

Водоснабжение
сельского
микрорайона
поселка Акжар
Карасайского
района
Алматинской
области
(бурение
разведочно-
эксплуата-
ционной
скважины)

МСХ

2007

47819


47819




364

Реконструкция
и строитель-
ство системы
водоснабжения
села Ельтай
Каратальского
района
Алматинской
области
(корректиров-
ка сметной
стоимости)

МСХ

2007

19558


19558




365

Блочные
водоочистные
сооружения и
внутрипосел-
ковые водо-
проводные
сети в селе
Орлы Курман-
газинского
района
Атырауской
области

МСХ

2007-
2008

88172


65000

23172



366

Блочные
водоочистные
сооружения и
внутрипосел-
ковые водо-
проводные
сети в селе
Нуржау Кур-
мангазинского
района
Атырауской
области

МСХ

2007-
2008

98822


70000

28822



367

Блочные
водоочистные
сооружения и
внутрипосел-
ковые водо-
проводные
сети в селе
Дашино Кур-
мангазинского
района
Атырауской
области

МСХ

2007-
2008

116486


50000

66486



368

Блочные
водоочистные
сооружения и
внутрипосел-
ковые водо-
проводные
сети в селе
Сафоновка
Курмангазинс-
кого района
Атырауской
области

МСХ

2007-
2008

111883


50000

61883



369

Блочные
водоочистные
сооружения и
внутрипосел-
ковые водо-
проводные
сети в селе
Коптогай Кур-
мангазинского
района
Атырауской
области

МСХ

2007-
2008

86046


40000

46046



370

Блочные
водоочистные
сооружения и
внутрипосел-
ковые водо-
проводные
сети в селе
Приморье Кур-
мангазинского
района
Атырауской
области
(корректиров-
ка)

МСХ

2007

54694


54694




371

Блочные
водоочистные
сооружения и
внутрипосел-
ковые водо-
проводные се-
ти в поселке
городского
типа Индер-
борский
Индерского
района
Атырауской
области

МСХ

2007-
2009

341782


100000

100000

141782


372

Магистральный
водовод
Талкайран-
Бесикты и
внутрипосел-
ковый водо-
провод в по-
селке Бесикты
города Атырау
Атырауской
области

МСХ

2007-
2008

142557


100000

42557



373

Строительство
водоочистного
сооружения с
водопроводны-
ми сетями в
селе Береке
Махамбетского
района
Атырауской
области

МСХ

2007-
2008

82978


50000

32978



374

Строительство
внутрипосел-
кового водо-
провода и
водоочистного
сооружения в
селе Акколь
Аккольского
сельского
округа
Атырауской
области

МСХ

2007-
2008

218513


40000

178513



375

Строительство
внутрипосел-
ковых водо-
проводных се-
тей и водо-
проводных
башен в насе-
ленных пунк-
тах Енбекши,
Дайлеткерей,
Жана аул с
реконструк-
цией сущест-
вующего ВОС в
селе Даулет-
керей Енбек-
шинского
сельского
округа
Атырауской
области

МСХ

2007-
2008

86984


50000

36984



376

Водоочистное
сооружение в
селе Забуру-
нье Исатайс-
кого района
Атырауской
области

МСХ

2007-
2008

57223


40000

17223



377

Реконструкция
сетей водо-
снабжения се-
ла Георгиевка
Жарминского
района
Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2006-
2008

604797

150000

200000

254797



378

Реконструкция
водопроводных
сетей в селах
Косагаш-Маде-
ниет-Бидайык
Аягозского
района
Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2006-
2008

344427

130000

190000

24427



379

Реконструкция
сетей водо-
снабжения се-
ла Бородулиха
(2-я очередь)
Бородулихинс-
кого района
Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

187116


100000

87116



380

Реконструкция
системы
водоснабжения
в селе
Таврическое
Уланского
района
Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2007

80937


80937




381

Реконструкция
водопровода и
канализации в
селе Урджар
Урджарского
района
Восточно-
Казахстанской
области (2-я
очередь
строительства
-водоснабже-
ние-1-й, 2-й,
3-й пусковые
комплексы)

МСХ

2007-
2008

160649


60000

100649



382

Реконструкция
водопровода в
селе Коктерек
Урджарского
района
Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

43669


20000

23669



383

Реконструкция
водопровода в
селе Южное
Урджарского
района
Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

57062


20000

37062



384

Реконструкция
водопровода в
селе Тас-Арык
Урджарского
района
Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

42134


20000

22134



385

Реконструкция
водопровода в
селе Алтын-
шокы Урджарс-
кого района
Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2009

170567


20000

80000

70567


386

Реконструкция
поселкового
водопровода с
водозабором в
селе Айгыз
Аягозского
района
Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

107362


30000

77362



387

Реконструкция
водопроводных
сетей в селе
Кокжира Тар-
багатайского
района
Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

120134


30000

90134



388

Реконструкция
поселкового
водопровода с
водозабором в
селе Тарбага-
тай Аягозско-
го района
Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

92816


30000

62816



389

Водоснабжение
аулов Косто-
бе, Енбек и
имени Жамбыла
Жамбылского
района
Жамбылской
области

МСХ

2006-
2007

281419

120000

161419




390

Реконструкция
группового
водопровода в
селе Ынтымак
Байзакского
района
Жамбылской
области

МСХ

2005-
2007

271560

155000

116560




391

Водоснабжение
села Талапты
Таласского
района
Жамбылской
области

МСХ

2006-
2007

40000

25000

15000




392

Восстановле-
ние систем
водоснабжения
в ауле Жаугаш
Батыр Меркен-
ского района
Жамбылской
области

МСХ

2007

24607


24607




393

Восстановле-
ние систем
водоснабжения
в ауле Сурат
Меркенского
района
Жамбылской
области

МСХ

2007-
2008

82504


20000

62504



394

Реконструкция
систем водо-
снабжения в
селе Интерна-
циональное
Меркенского
района
Жамбылской
области

МСХ

2007-
2008

84112


20000

64112



395

Реконструкция
водозаборных
сооружений и
водопровода в
селе Когершин
(2 очередь)
район
Т.Рыскулова
Жамбылской
области

МСХ

2007-
2008

196934


60000

136934



396

Восстановле-
ние систем
группового
водоснабжения
аулов Жайлма
и Маятас Са-
рысуского ра-
йона Жамбылс-
кой области.
Пересчет
сметной
документации

МСХ

2007-
2008

96043


15000

81043



397

Реконструкция
водопроводных
сетей (водо-
вода) второй
очереди
строительства
в ауле Акколь
Таласского
района
Жамбылской
области

МСХ

2007-
2008

58665


15000

43665



398

Водоснабжение
аула Бирлесу
Енбек Жам-
былского ра-
йона Жамбылс-
кой области

МСХ

2007-
2008

126985


42476

84509



399

Водозаборные
сооружения и
системы водо-
снабжения
села Орнек
района имени
Т.Рыскулова
Жамбылской
области

МСХ

2007-
2008

73984


30000

43984



400

Реконструкция
систем водо-
снабжения
аула Тамды
Таласского
района
Жамбылской
области

МСХ

2007-
2008

145459


30000

115459



401

Водоснабжение
в селе
Кабыршакты
Акжаикского
района
Западно-
Казахстанской
области

МСХ

2007

83243


83243




402

Строительство
водопровода
села Тихонов-
ка Бурлинско-
го района
Западно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

61223


30000

31223



403

Реконструкция
водопровода в
селе
Фурманова
Зеленовского
района
Западно-
Казахстанской
области

МСХ

2007

10301


10301




404

Реконструкция
водопровода в
поселке
Железнова
Зеленовского
района
Западно-
Казахстанской
области

МСХ

2007

14179


14179




405

Реконструкция
водопровода в
селе Дарьинск
Зеленовского
района
Западно-
Казахстанской
области

МСХ

2007

41449


41449




406

Реконструкция
системы водо-
снабжения се-
ла Ростоши
Зеленовского
района
Западно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

111560


50000

61560



407

Водоснабжение
села Кособа
Сырымского
района
Западно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

83422


40000

43422



408

Улучшение
водоснабжение
в селе Комин-
терн Сырымс-
кого района
Западно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

119073


90000

29073



409

Водоснабжение
села Чижа-2
Таскалинского
района
Западно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

96853


70000

26853



410

Водоснабжение
села Лубенка
Чингирлауско-
го района
Западно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

88467


40000

48467



411

Водообеспече-
ние поселка
Сулыколь
Каратобинского
района
Западно-
Казахстанской
области (кор-
ректировка
сметной
документации)

МСХ

2007-
2008

82998


50000

32998



412

Строительство
водопровода
села Кирово
Бурлинского
района
Западно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

57889


30000

27889



413

Водоснабжение
поселка Жана-
жол Казта-
ловского ра-
йона Западно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

36014


20000

16014



414

Строительство
водоснабжения
села Новопет-
ровка Чин-
гирлауского
района
Западно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

65533


40000

25533



415

Водоснабжение
села Булан
Сырымского
района
Западно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

64322


40000

24322



416

Реконструкция
внутриквар-
тальных
водопроводных
сетей поселка
Шахан Кара-
гандинской
области 2-я
очередь

МСХ

2006-
2007

76501

45000

31501




417

Строительство
водопровода в
поселке Сор-
тировка горо-
да Караганды

МСХ

2006-
2008

244953

50000

100000

94953



418

Реконструкция
внутриквар-
тальных водо-
проводных
сетей поселка
Шахан,
3-очередь

МСХ

2007-
2009

285048


80000

151867

53181


419

Реконструкция
водопроводных
сетей поселка
Южный Абайс-
кого района
Карагандинс-
кой области

МСХ

2007

49593


49593




420

Реконструкция
водопроводных
сетей села
Кокпекты
Бухар-Жыраус-
кого района
Карагандинс-
кой области

МСХ

2007-
2008

84812


40000

44812



421

Реконструкция
водопроводных
сетей поселка
Киевка
Нуринского
района Кара-
гандинской
области

МСХ

2007-
2008

77008


30000

47008



422

Реконструкция
водопроводных
сетей поселка
Осакаровка
Осакаровского
района Кара-
гандинской
области

МСХ

2007-
2009

111759


40000

50000

21759


423

Реконструкция
внутриквар-
тальных водо-
проводных
сетей поселка
Южный (2 оче-
редь) Абайс-
кого района
Карагандинс-
кой области

МСХ

2007-
2008

35176


25000

10176



424

Реконструкция
водопроводных
сетей поселка
Шашубай Акто-
гайского
района
Карагандинс-
кой области

МСХ

2007-
2008

139661


20000

119661



425

Реконструкция
городских
сетей
водопровода
по проспекту
Мира города
Темиртау
Карагандин-
ской области

МСХ

2007

27917


27917




426

Реконструкция
городских се-
тей водопро-
вода по улице
Восточная го-
рода Темиртау
Карагандин-
ской области

МСХ

2007

18377


18377




427

Реконструкция
Ишимского
группового
водопровода в
Узункольском
районе
Костанайской
области

МСХ

2005-
2007

410000

250000

160000




428

Реконструкция
объектов во-
доснабжения
поселка Куш-
мурун Аулие-
кольского
района
Костанайской
области

МСХ

2007-
2009

444652


50000

200000

194652


429

Строительство
водоснабжения
(с монтажем
опреснитель-
ной установ-
ки) села Збан
Джангельдин-
ского района
Костанайской
области

МСХ

2007

53000


53000




430

Реконструкция
Волгоградско-
го группового
водопровода
Житикаринско-
го района се-
ла Муктиколь
и села Волго-
градское
Костанайской
области

МСХ

2007-
2009

282844


40000

82844

160000


431

Реконструкция
системы водо-
снабжения
села Камысты
Камыстинского
района
Костанайской
области

МСХ

2007-
2008

106920


30000

76920



432

Реконструкция
Железнодорож-
ного группо-
вого водопро-
вода из
Тюнтюгурского
месторождения
подземных вод
для водоснаб-
жения насе-
ленных пунк-
тов Целинное,
Прогресс,
Челгаши,
Октябрьское,
Железнодорож-
ное, Жаныспай
Костанайской
области

МСХ

2007-
2009

138807


30000

50000

58807


433

Реконструкция
разводящей
сети водопро-
вода поселка
Сарыколь
Сарыкольского
района
Костанайской
области

МСХ

2007-
2008

120923


30000

90923



434

Реконструкция
разводящих
сетей водо-
провода в се-
ле Федоровка
Федоровского
района
Костанайской
области

МСХ

2007-
2008

102461


30000

72461



435

Реконструкция
водоснабжения
села Аулие-
коль Аулие-
кольского
района
Костанайской
области

МСХ

2007-
2009

425851


30000

100000

295851


436

Реконструкция
и расширение
систем водо-
снабжения и
водоотведения
в поселке
Тасбогет
Кызылордин-
ской области

МСХ

2005-
2007

407500

137500

270000




437

Реконструкция
разводящих
сетей в по-
селке Торетам
Кармакшинско-
го района
Кызылордин-
ской области

МСХ

2006-
2007

178700

88700

90000




438

Реконструкция
водопроводной
сети в по-
селке Шиели
34,4 км
Жиделинского
группового
водопровода
Кызылордин-
ской области

МСХ

2006-
2007

278452

150000

128452




439

Реконструкция
существующих
водопроводных
сетей в насе-
ленном пункте
Басыкара
Казалинского
района Кызы-
лординской
области

МСХ

2007-
2008

40953


20000

20953



440

Реконструкция
существующих
водопроводных
сетей в насе-
ленном пункте
Жалантос
батыра
Казалинского
района
Кызылордин-
ской области

МСХ

2007

52895


52895




441

Реконструкция
существующих
водопроводных
сетей в насе-
ленном пункте
Примова Каза-
линского
района Кызы-
лординской
области

МСХ

2007-
2008

56975


20000

36975



442

Строительство
водопровода в
районном
центре Жосалы
Кармакшинско-
го района Кы-
зылординской
области.
Внутрипосел-
ковые сети
(3-этап)

МСХ

2007-
2009

445604


100000

210000

135604


443

Расширение
водопроводной
сети в район-
ном центре
Жалагаш Жала-
гашского
района
Кызылординс-
кой области.
Внутрипосел-
ковые сети
(III-этап)

МСХ

2007-
2008

74411


28299

46112



444

Реконструкция
и расширение
системы водо-
снабжения в
населенном
пункте имени
Наги Ильясова
Сырдарьинско-
го района
Кызылординской
области

МСХ

2007-
2008

110338


40000

70338



445

Реконструкция
и расширение
систем водо-
снабжения в
населенном
пункте Шир-
кейли Сыр-
дарьинского
района
Кызылординской
области

МСХ

2007-
2008

173829


20000

153829



446

Реконструкция
системы водо-
снабжения в
поселке Жана-
корган Жана-
корганского
района Кызы-
лординской
области.
Внутрипосел-
ковые водо-
проводные
сети (3-этап)

МСХ

2007-
2009

183481


30000

80000

73481


447

Реконструкция
внутрипосел-
ковой водо-
проводной се-
ти в поселке
Шиели в
составе ЖГВ.
Микрорайон
Кокшокы

МСХ

2007-
2008

116345


35865

80480



448

Реконструкция
систем водо-
снабжения
поселка
Саксаульск
Аральского
района Кы-
зылординской
области

МСХ

2007-
2008

141626


30000

111626



449

Реконструкция
систем водо-
снабжения в
населенном
пункте Кожа-
кент Жанакор-
ганского
района Кы-
зылординской
области

МСХ

2007-
2008

88481


40000

48481



450

Реконструкция
системы водо-
снабжения в
населенном
пункте Жанаа-
рык Жанакор-
ганского
района Кы-
зылординской
области

МСХ

2007-
2008

164725


40000

124725



451

Реконструкция
системы водо-
снабжения н.п
Сунаката Жа-
накорганского
района
Кызылординской
области

МСХ

2007-
2008

52339


20000

32339



452

Реконструкция
системы водо-
снабжения в
пос. Жанакор-
ган Жанакор-
ганского
района Кы-
зылординской
области.
Внутрипосел-
ковые водо-
проводные
сети - 2 этап
(Дополнитель-
ные работы)

МСХ

2007

37369


37369




453

Реконструкция
и расширение
систем водо-
снабжения и
водоотведения
в поселке
Тасбогет Кы-
зылординской
области.
2-й этап

МСХ

2007-
2009

631068


114333

350000

166735


454

Строительство
водовода в
поселке Тенге
города
Жанаозен
Мангистауской
области

МСХ

2007

109060


109060




455

Строительство
водовода в
селе Кызыл-
Сай города
Жанаозен
Мангистауской
области

МСХ

2007

117232


117232




456

Строительство
второй нитки
водовода
"Актау-Курык"
в селе Курык
Каракиянского
района
Мангистауской
области

МСХ

2007-
2009

164126


80000

50000

34126


457

Строительство
внутрипосел-
кового магис-
трального
водопровода в
поселке Акшу-
кур Тупкара-
ганского
района
Мангистауской
области - 1
этап

МСХ

2007

54077


54077




458

Реконструкция
головной на-
сосной стан-
ции группово-
го водопрово-
да Акжигит-
Майлинский
Бейнеуского
района
Мангистауской
области

МСХ

2007-
2008

47824


35000

12824



459

Строительство
сборных желе-
зобетонных
двух резер-
вуаров,
объемом 1000
м3 и насосной
станции для
подачи воды
во внутрипо-
селковую сеть
села Курык
Каракиянского
района
Мангистауской
области

МСХ

2007-
2008

115365


40000

75365



460

Строительство
магистрально-
го водовода
протяженнос-
тью 16 км от
насосной
станции 2-го
подъема села
Курык Кара-
киянского
района
Мангистауской
области

МСХ

2007-
2008

205372


40000

165372



461

Реконструкция
и расширение
водопроводных
сетей в селе
Кашир Качир-
ского района
Павлодарской
области (II-я
очередь)

МСХ

2005-
2007

270773

133033

137740




462

Реконструкция
водовода в
селе Песчаное
Павлодарской
области

МСХ

2005-
2007

225156

160000

65156




463

Реконструкция
II этапа
внутрипосел-
ковых сетей и
сооружений в
селе Акку
Лебяжинского
района
Павлодарской
области

МСХ

2006-
2007

208321

50000

158321




464

Реконструкция
водопровода и
водопроводных
сооружений в
селе Щербакты
Щербактинско-
го района
Павлодарской
области

МСХ

2006-
2008

334566

40000

100000

194566



465

Реконструкция
водопровода и
водопроводных
сооружений
села Байконыс
Качирского
района
Павлодарской
области

МСХ

2007-
2008

77578


20000

57578



466

Третья оче-
редь локаль-
ной системы
строительства
водоснабжения
населенных
пунктов в
области.
Часть VIII.
Железинский
район.
Реконструкция
существующей
водопроводной
сети села
Енбекши
Павлодарской
области

МСХ

2007

30673


30673




467

Развитие и
реконструкция
систем водо-
снабжения и
водоотведения
поселка
Шидерты
Павлодарской
области

МСХ

2007-
2009

650988


50000

300000

300988


468

Модернизация
водопроводных
сооружений,
насосной
станции 1
подъема и
водопроводных
сетей в селе
Песчанное
Качирского
района

МСХ

2007-
2008

54756


30000

24756



469

Реконструкция
водопровода в
селе Жылы-
Булак Щербак-
тинского
района
Павлодарской
области

МСХ

2007-
2008

71002


30000

41002



470

Водоснабжение
сельских
населенных
пунктов Уали-
хановского и
Акжарского
районов (II-я
очередь)
Северо-Казахс-
танской об-
ласти. Водо-
вод "Водоза-
бор-насосная
станция 2
подъема в
селе Чехово".
Село Чехово
Уалихановско-
го района

МСХ

2006-
2008

224802

20000

100000

104802



471

Строительство
кустовых
скважинных
водозаборов в
Жамбылском
районе (II-я
очередь)
Северо-
Казахстанской
области.
Екатериновс-
кий участок
подземных вод
села Светлое,
Матросово,
Екатериновка,
Чапаево,
Сабит, Свято-
духовка,
Зеленая Роща
Жамбылского
района

МСХ

2006-
2008

223346

20000

100000

103346



472

Реконструкция
разводящих
сетей водо-
провода в
селе Талшик
Акжарского
района
Северо-
Казахстанской
области

МСХ

2007

56934


56934




473

Водоснабжение
сельских
населенных
пунктов Уали-
хановского и
Акжарского
районов (II-я
очередь)
Северо-
Казахстанской
области. Во-
довод "село
Чехово-село
Карашилик-
село Молодая
Гвардия".
Село Караши-
лик и с.Моло-
дая Гвардия
Уалихановско-
го района

МСХ

2007

74295


74295




474

Водоснабжение
сельских
населенных
пунктов Уали-
хановского и
Акжарского
районов (II-я
очередь)
Северо-
Казахстанской
области. Во-
довод "Место-
рождение
"Ближний" -
село Ленин-
градское".
Село Ленин-
градское,
повышение
водообеспе-
ченности сел
Талшилик,
Даут, Совхоз-
ное, Ульгули,
Кызылтуское
Кулыколь
Акжарского
района

МСХ

2007

101939


101939




475

Строительство
локального
водоснабжения
в селе
Светлое
Айыртауского
района
Северо-
Казахстанской
области

МСХ

2007

47963


47963




476

Реконструкция
Булаевского
группового
водопровода
(3-я очередь)
в Северо-
Казахстанской
области (кор-
ректировка
проекта)

МСХ

2007-
2008

491501


50000

441501



477

Реконструкция
разводящих
сетей в селе
Бишкуль
Кызылжарского
района
Северо-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2010

742308


40000

300000

300000

102308

478

Реконструкция
отвода на
селе Енбек
Есильского
района
Северо-
Казахстанской
области

МСХ

2007

8793


8793




479

Реконструкция
отвода на
селе Талшик
Акжарского
района
Северо-
Казахстанской
области

МСХ

2007

14533


14533




480

Реконструкция
отвода на
селе Сулы
Темирязевского
района
Северо-
Казахстанской
области

МСХ

2007

36274


36274




481

Реконструкция
отвода на
селе
Александровка
Есильского
района
Северо-
Казахстанской
области

МСХ

2007

9252


9252




482

Реконструкция
отвода на
селе
Токаревка
Мамлютского
района
Северо-
Казахстанской
области

МСХ

2007

12386


12386




483

Развитие и
реконструкция
водопроводных
сетей в селе
Новоишимское
района имени
Г. Мусрепова
Северо-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2009

370892


50000

200000

120892


484

Развитие и
реконструкция
разводящих
сетей водо-
провода в
селе Смирново
Аккайынского
района
Северо-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2009

211444


38762

151444

21238


485

Развитие и
реконструкция
водопроводных
сетей в селе
Пресновка
Жамбылского
района
Северо-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

109638


40000

69638



486

Водоснабжение
населенных
пунктов
Алтын-Тобе,
Каржан
Казыгуртского
района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2006-
2007

70139

30000

40139




487

Реконструкция
водопроводных
сетей и
сооружений
сельского ок-
руга Балыкты
и поселка
Састобе Тюль-
кубасского
района Южно-
Казахстанской
области
(сельский ок-
руг Балыкты)

МСХ

2006-
2007

150000

118099

31901




488

Строительство
водопроводной
сети в селе
Сайрам Сай-
рамского
района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2006-
2009

997499

74823

80000

300000

542676


489

Водоснабжение
села Абай и
близлежащих
аулов Южно-
Казахстанской
области
(завершение)

МСХ

2004-
2008

528566

303847

104719

120000



490

Завершение
строительства
водопровода в
селе Мырза-
кент Мактаа-
ральского
района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2006-
2007

58660

20000

38660




491

Водоснабжение
населенного
пункта Молбу-
лак и 2, 4,
6, 13 и 16
кварталов
районного
центра Казы-
гурт Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2003-
2007

116990

105248

11742




492

Водоснабжение
села Шолак-
Корган
Созакского
района Южно-
Казахстанской
области. 2-ая
очередь
строительства

МСХ

2007-
2009

278032


30000

100000

148032


493

Строительство
водопроводных
сооружений и
расширение
существующих
водопроводных
сетей в селе
Каракум Орда-
басинского
района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

77012


40000

37012



494

Водовод
Кемербастау-
Тюлькубас -
село
Т. Рыскулова
Тюлькубасского
района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2009

376428


15000

100000

261428


495

Реконструкция
существующего
водозабора
СГВ с подаю-
щим водоводом
до резервуара
и квартальные
сети поселка
Молбулак
Казыгуртского
района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

66442


23286

43156



496

Строительство
водопровода в
селе 1 Мая
Толебийского
района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

261213


40000

221213



497

Водоснабжение
села Шакпак
Байдибекского
района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

206150


30000

176150



498

Водоснабжение
села Акбастау
Байдыбекского
района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

153065


34627

118438



499

Строительство
водовода от
улицы Жибек
жолы, до
населенных
пунктов Жул-
дыз, Карабас-
тау, Бадам-1,
Бадам-2 и
Сайрам,
Сайрамского
района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2009

285939


20000

100000

165939


500

Водоснабжение
села Жаскешу
Тюлькубасско-
го района
Южно-Казахс-
танской
области

МСХ

2007-
2008

101787


30000

71787



501

Реконструкция
сетей и соо-
ружений водо-
провода
сельского
населенного
пункта Рабат
и водоснабже-
ние сельского
населенного
пункта
Атбулак
Казыгуртского
района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

172722


20000

152722



502

Водоснабжение
приграничных
населенных
пунктов
Сарыагашского
района Южно-
Казахстанской
области (село
Достык Жарты-
тюбинского
сельского
округа)

МСХ

2007

89554


89554




503

Водоснабжение
приграничных
населенных
пунктов Сары-
агашского
района Южно-
Казахстанской
области (село
Акжол
Алпамысского
сельского
округа)

МСХ

2007

62716


62716




504

Водоснабжение
приграничных
населенных
пунктов Сары-
агашского
района Южно-
Казахстанской
области (село
28 гвардейцев
Бирлисуйского
сельского
округа)

МСХ

2007

49983


49983




505

Водоснабжение
приграничных
населенных
пунктов Сары-
агашского
района Южно-
Казахстанской
области (село
Достык
Ушкынского
сельского
округа)

МСХ

2007

75934


75934




506

Водоснабжение
приграничных
населенных
пунктов Сары-
агашского
района Южно-
Казахстанской
области (село
Коралас
Ушкынского
сельского
округа)

МСХ

2007

66058


66058




507

Водоснабжение
приграничных
населенных
пунктов Сары-
агашского
района Южно-
Казахстанской
области (село
Кауншы
Алпамысского
сельского
округа)

МСХ

2007

42665


42665




508

Реконструкция
системы водо-
снабжения в
сельском
населенном
пункте Кара-
кай Макта-
аральского
района Южно-
Казахстанская
область

МСХ

2007

43720


43720




509

Реконструкция
системы
водоснабжения
в сельском
населенном
пункте Абибола
Махтаараль-
ского района
Южно-
Казахстанская
область

МСХ

2007

42821


42821




510

Реконструкция
внутренних
водопроводных
сетей в селе
Маякум
Отрарского
района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

87042


30000

57042



511

Строительство
Кажымукан-
Караспанского
группового
водопровода
Ордабасинско-
го района
Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2009

836123


43151

442972

350000


512

Реконструкция
внутренних
водопроводных
сетей села
Балтаколь
Отрарского
района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

102995


30000

72995



513

Реконструкция
внутренних
водопроводных
сетей села
Кожатогай
Отрарского
района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

94281


30000

64281




ИТОГО по
Программе:





38695384

43402006

25799424

3711657


Государственная программа развития жилищного строительства
в Республике Казахстан на 2005-2007 годы

514

Развитие ин-
женерно-ком-
муникацион-
ных сетей

МИТ

2006-
2007

50500
000

20000000

30500000




515

Бюджетное
кредитование
местных ис-
полнительных
органов на
строительст-
во жилья

МИТ

2005-
2007

100260000

76460000

23800000





ИТОГО по
Программе:





54300000





Программа развития автодорожной отрасли Республики
Казахстан на 2006-2012 годы

516

Реконструкция
участка (55-
108 км) авто-
дороги "Пет-
ровка-Камен-
ка-Острогор-
ка" с выходом
на автодорогу
"Мадениет-
Мариновка"
Акмолинской
области

МТК

2007-
2009

1321773


353000

484387

484386


517

Строительство
автодороги
"Подъезд к
железнодорож-
ной станции
Хромтау Актю-
бинской
области"
(5,95 км)

МТК

2007-
2008

184794


92000

92794



518

Реконструкция
мостового пе-
рехода через
реку Уил на
участке 163-
169 км авто-
дороги "Шу-
баркудук-Уил-
Кобда-Соль-
Илек"
Актюбинской
области

МТК

2007-
2009

503976


68000

150000

285976


519

Реконструкция
автомобильной
дороги "Тал-
дыкорган-Те-
кели, км 0-31
Алматинской
области"

МТК

2007-
2009

2038615


800000

678620

559995 


520

Строительство
автомобильной
дороги
"Объездная
дорога города
Риддер" Вос-
точно-Казахс-
танской
области

МТК

2007-
2009

1559413


153000

173582

1232831


521

Строительство
автомобильной
дороги
"Каракемер-
Карасай баты-
ра" участок
0-28,8 км
Жамбылской
области

МТК

2007-
2008

201850


162000

39850



522

Реконструкция
автомобильной
дороги "Прос-
торное-
Жарык-Аксу-
Аюлы-Актогай-
Балхаш", 255-
265 км Кара-
гандинской
области

МТК

2007-
2008

493366


222716

270650



523

Реконструкция
автомобильной
дороги "Кара-
ганда-Шах-
тинск-Есен-
гельды-Щер-
баковский-
Киевка, км
106-113" Ка-
рагандинской
области

МТК

2007

283950


283950




524

Реконструкция
автомобильной
дороги общего
пользования
"Узунколь-
Сарыколь",
км 0-79
Костанайской
области

МТК

2007-
2009

4598975


357506

1822126

2419343


525

Реконструкция
автомобильной
дороги общего
пользования
"Федоровка-
Ленино-Виш-
невка"
Костанайской
области

МТК

2007-
2009

3363058


469255

612100

2281703


526

Реконструкция
автодороги
общего поль-
зования "Кой-
багор-Карасу-
Севастопольс-
кий" участок
0-63 км
Костанайской
области

МТК

2007-
2009

3444428


437333

1999360

1007735


527

Реконструкция
автомобильной
дороги общего
пользования
"Карасу-Боль-
шая Чураков-
ка" км 0-114,
09 Костанайс-
кой области

МТК

2007-
2010

6478679


34906

1088882

5038007

316884

528

Реконструкция
автодороги
КНА-9
"М32 Самара-
Шымкент"-
Камыстыбас-
Аманоткель-
Бугень Кызылординс-
кой области

МТК

2007-
2008

514915


161000

353915



529

Строительство
автодороги
Тущыкудук-
Шебир Мангис-
тауской об-
ласти, 17 км

МТК

2007

216366


216366




530

Реконструкция
автомобильной
дороги Ива-
новка Трофи-
мовка км 74-
80 (6 км)
Павлодарской
области

МТК

2007

238000


238000




531

Реконструкция
автомобильной
дороги Шакат-
Восточное-
Шалдай км 82-
86 (4 км)
Павлодарской
области

МТК

2007

169000


169000




532

Реконструкция
автомобильной
дороги КТ-1
"М-51-Петер-
фельд-Новока-
менка-А-16" в
Северо-
Казахстанской
области

МТК

2007-
2008

1424157


300000

1124157



533

Реконструкция
автомобильной
дороги Ок-37
"Шымкент-
Туетас-Сары-
булак" Южно-
Казахстанской
области

МТК

2007

153620


153620




534

Строительство
мостового пе-
рехода через
реку Келес на
31 км автомо-
бильной доро-
ги "Дербисек-
Курорт Са-
рыагаш-Арын-
ши" Южно-
Казахстанской
области

МТК

2007-
2008

150557


116307

34250



535

Строительство
моста через
реку Келес у
поселка Ушбу-
лак Казы-
гуртского
района Южно-
Казахстанской
области

МТК

2007-
2008

111965


95714

16251



536

Реконструкция
автодорог в
приграничных
населенных
пунктах
Сарыагашского
района Южно-
Казахстанской
области.
Автодорога
Р/ДА Алматы-
Ташкент,
Подъезд к
селу Кызыл-
Саркырама,
км 0-8,6,
длина 8,6 км

МТК

2007-
2008

199682


129754

69928



537

Реконструкция
автодорог в
приграничных
населенных
пунктах
Сарыагашского
района Южно-
Казахстанской
области. Ав-
тодорога ОК-
50 подъезд к
селу Достык-
2, км 3-7,
длина 3,9 км

МТК

2007

76628


76628




538

Реконструкция
автодорог в
приграничных
населенных
пунктах
Сарыагашского
района Южно-
Казахстанской
области.
Автодорога
ОК-50 подъезд
к селу 20 лет
Казахстана
км 0-5,
длина 5 км

МТК

2007

114850


114850




539

Реконструкция
автодорог в
приграничных
населенных
пунктах
Сарыагашского
района Южно-
Казахстанской
области. Ав-
тодорога ОК-
52 Капланбек-
Жибек жолы,
км 4-10,5
длина 6,5 км

МТК

2007-
2008

153759


47323

106436



540

Реконструкция
автодорог в
приграничных
населенных
пунктах
Сарыагашского
района Южно-
Казахстанской
области. Ав-
тодорога Р/Д
А15-Бозсу-
Куйган-Киян-
жол, км 0-8,
длина 8 км

МТК

2007-
2008

179933


89950

89983



541

Реконструкция
автодорог в
приграничных
населенных
пунктах Са-
рыагашского
района Южно-
Казахстанской
области. Ав-
тодорога ОК-
50 Дербисек
курорт Са-
рыагаш-Кана-
гат-Арыншы
км 41-56,
длина 15,2 км

МТК

2007-
2008

317984


103863

214121



542

Реконструкция
автодорог в
приграничных
населенных
пунктах Са-
рыагашского
района Южно-
Казахстанской
области. Ав-
тодорога Ка-
ратобе-
Г.Муратбаева
км 0-8,
длина 8 км

МТК

2007-
2008

198505


49625

148880




ИТОГО по
Программе:





5495666

9570272

13309376

316884


Государственная программа социально-экономического
развития города Астаны на 2006-2010 годы

543

Строительство
школы на 1200
мест на левом
берегу в пер-
вом жилом ра-
йоне микрора-
йон 3 в горо-
де Астане

МОН

2004-
2009

1131790


262896

724105

106852


544

Строительство
профессио-
нальной школы
на 800 мест
район Сары-
Арка в городе
Астане (по
строительному
профилю)

МОН

2004-
2009

1556277


200000

678622

671701 


545

Строительство
школы на 1200
мест по улице
Московская в
городе Астане

МОН

2007-
2008

1030228


300000

692597



546

Строительство
родильного
дома на 150
коек с отде-
лением 2 эта-
па выхажива-
ния новорож-
денных с
женской кон-
сультацией на
250 посещений
в смену в го-
роде Астане

МЗ

2006-
2009

2413372


100000

800000

1460104


547

Строительство
центра крови
в городе
Астане

МЗ

2007-
2008

3852620


1000000

2379920



548

Строительство
корпуса и ре-
конструкция
городского
онкологичес-
кого диспан-
сера в городе
Астане

МЗ

2005-
2008

2543794

479806

1031000

1032988



549

Инженерная
защита от
подтопления,
дренаж, пони-
жение уровня
грунтовых вод
левобережной
территории
застройки в
городе Астане

МИТ

2002-
2010

11374880

1058273


2000000

3000000

5316607

550

Реконструкция
русла реки
Ишим в городе
Астане

МИТ

2002-
2009

14106105

5647778

3977278

1497005

2984044


551

Ликвидация
накопителя
сточных вод
Талдыколь с
рекультива-
цией (1 и 2
очереди) в
городе Астане

МИТ

2002-
2010

69379
000

13139530

1361000

5000000

5000000

44878470

552

Организация
судоходства
по реке Есиль
(1 очередь
строительства
от улицы
Сары-Арка до
резиденции
Президента) в
городе Астане

МИТ

2006-
2009

3446522


1300000

677680

1403842


553

Инженерные
сети и бла-
гоустройство
к первооче-
редным объек-
там города
Астаны

МИТ

2004-
2007

974380

474380

500000




554

Строительство
главной пло-
щади в горо-
де Астане

МИТ

2003-
2007

11830300

8580300

3250000




555

Развитие сис-
темы ливневой
канализации в
городе Астане

МИТ

2004-
2010

19635
722

2365528

1000000

4500000

5000000

6712695

556

Водоснабжение
и водоотведе-
ние города
Астаны

МИТ

2004-
2009

40869912

4758697

10222493

25224831

663891


557

Президентский
парк в городе
Астане

МИТ

2005-
2008

14182
759

7450000

5713858

1018901



558

Строительство
парка Арай в
городе Астане

МИТ

2006-
2007

1497316

1253608

236708




559

Строительство
парка вдоль
реки Ишим в
городе Астане

МИТ

2007-
2008

15100000


2000000

13100000



560

Реконструкция
второй нитки
водовода с
Вячеславского
водохранилища
в городе
Астане

МИТ

2007-
2008

1689457


1000000

689457



561

Строительство
инфраструкту-
ры новой про-
мышленной зо-
ны (индус-
триальный
парк) в
городе Астане

МИТ

2006-
2008

5500000

1000000

3000000

1500000



562

Строительство
инженерных
коммуникаций
нового уни-
верситета в
городе Астане

МИТ

2006-
2008

10000
000

2500000

1416507

6083493



563

Зона кратко-
временного
отдыха для
жителей горо-
да Астаны на
водохранилище
реки Коянды

МКИ

2005-
2007

1237140

659115

578025




564

Строительство
универсально-
го кинокон-
цертного зала
на 3500 мест
в городе
Астане

МКИ

2005- 2008

11472500

2223441

5238486

4010573



565

Строительство
Конгресс-
холла в горо-
де Астане

МКИ

2007-
2008

15000000


3000000

11995000



566

Строительство
дворца твор-
чества
"Шабыт" в го-
роде Астане

МКИ

2007-
2009

5056572


1000000

1189427

2867145


567

Строительство
теннисного
корта в горо-
де Астане

МТС

2005-
2007

3653242

1424900

2218903




568

Строительство
конькобежного
стадиона по
проспекту Ка-
банбай батыра
в городе
Астане

МТС

2006-
2008

11250
000

203500

1000000

9987500



569

Строительство
транспортной
развязки в
районе улиц
А. Иманова и
Л. Гумилева в
городе Астане

МТК

2004-
2007

3877471

2686000

1158673




570

Строительство
участка улицы
Сарыарка от
улицы N 4 до
улицы N 23 в
городе Астане

МТК

2006-
2008

788454

359108

238491

190855



571

Строительство
нового моста
М-2 в городе
Астане

МТК

2004-
2008

3999664

2676046

1208618

115000



572

Строительство
нового моста
М-3 в городе
Астане

МТК

2006-
2008

4315000

300000

2053757

1961243



573

Строительство
улицы Гастел-
ло от аэро-
порта до ули-
цы N 19 в
городе Астане

МТК

2006-
2009

5155710

225757

1274243

955710

2700000


574

Строительство
улицы N 23 от
улицы Сары-
Арка до улицы
N 36 (на гра-
достроитель-
ные комплексы
и к улице
Гастелло) в
городе Астане

МТК

2007

1070000


1070000




575

Реконструкция
моста по
проспекту
Кабанбай
батыра
через реку
Ишим (район
Торгового
центра
"Рамстор") в
городе Астане

МТК

2005-
2007

2683000

183000

2500000




576

Реконструкция
проспекта
Богенбая на
участке от
улицы Сары-
Арка до
транспортной
развязки на
северном
объезде в го-
роде Астане.
3 участок от
начала эста-
кады до конца
транспортной
развязки в
двух уровнях
на пересече-
нии с улицей
Угольная

МТК

2004-
2008

7955747

1700000

4250000

2005747



577

"Реконструк-
ция проспекта
Богенбая на
участке от
улицы Сары
Арка до
транспортной
развязки на
Северном
объезде" IV-
V участок -
от конца
транспортной
развязки в
двух уровнях
на пересече-
нии с улицей
Угольная до
транспортной
развязки на
автодороге
"Обход города
Астаны"

МТК

2007

2024213


2024213




578

Строительство
улицы N 41 от
Манаса до
улицы N 12 в
городе Астане

МТК

2007

371139


371139




579

Строительство
улицы N 42 от
Манаса до
улицы N 19 в
городе Астане

МТК

2007

424771


424771




580

Реконструкция
проспекта
Тлендиева на
участке от
улицы Кумис-
бекова до
северо-запад-
ного обхода
города Астаны

МТК

2007-
2008

7349131


2550000

4799131



581

Строительство
транспортной
развязки на
пересечении
улиц N 19 и
Гастелло в
городе Астане

МТК

2006-
2009

6011287


618980

3396020

1974787


582

Строительство
улицы Гастел-
ло на участке
от улицы N 12
до улицы N 1
и улицы N 2
до улицы N 19
в городе
Астане

МТК

2004-
2007

97868


94614




583

Строительство
улицы Гастел-
ло на участке
от моста М-2
до реки Ак-
Булак (с
устройством
шумозащитных
экранов) в
городе Астане

МТК

2007

745048


745048




584

Мост через
реку Ак-Булак
по улице
Гастелло в
городе Астане

МТК

2006-
2007

158979


143979




585

Строительство
магистральной
автодороги
Центр левого
берега-
проспект
Абылайхана с
автодорожным
мостом М-1
через реку
Ишим (магис-
тральная
автодорога
улиц N 12,
N 13) в
городе Астане

МТК

2002-
2007

5068412

4572209

496203




586

Реконструкция
проспекта
Абая от реки
Ак-Булак до
микрорайона
Юго-Восток в
городе Аста-
на, участок
от ручья Ак-Булак до
улицы N 12

МТК

2007-
2008

2088422


522788

1565634



587

Строительство
магистральной
дороги,
проходящей по
улицам Уголь-
ная, N 14, N
12 и Бейсеко-
вой в городе
Астане

МТК

2006-
2010

50351643


8500000

4579534

24000000

13272109

588

Реконструкция
транспортной
развязки на
пересечении
проспекта
Республики -
улицы Барае-
ва - улицы
Ташенова в
город Астане

МТК

2006-
2008

9393057


4000000

5393057



589

Расширение и
реконструкция
ТЭЦ-2, тепло-
вых сетей и
энергосетевых
объектов го-
рода Астаны

МЭМР

2003-
2008

31553143

19760755

6266970

5525418



590

Строительство
ПС 110/10 кВ
"Степная" в
городе Астане

МЭМР

2005-
2007

1211111

1031065

130746




591

Расширение и
реконструкция
ТЭЦ-2 с уста-
новкой кот-
лоагрегатов
ст. N 7, 8,
турбоагрега-
тов ст. N 5, 6 и водогрей-
ной котельной
города Астаны

МЭМР

2005-
2015

57658
940

850000

1250000

6030000

7200000

42238640

592

Реконструкция
ПС 110/10 кВ
"ПНФ" в горо-
де Астане

МЭМР

2007-
2008

1513746

34950

400000

1078796



593

Строительство
подстанции
ПС 110/10 Кв
"Жилой район
N 17 (Жул-
дыз)" с
трансформато-
рами 2x40 МВА
и ЛЭП 110 кВ"
в городе
Астане

МЭМР

2005-
2007

1582330

839055

743275




594

Строительство
ПС 110/10 кВ
"Заречная" в
городе Астане

МЭМР

2006-
2007

1153122

1004426

148696




595

Строительство
подстанции ПС
110/10 кВ
"Жилая зона
14" в городе
Астане

МЭМР

2006-
2008

1512337


500000

973337



596

Строительство
тепломагист-
рали III вво-
да от ТЭЦ-2 в
левобережную
часть города
Астаны

МЭМР

2006-
2008

14081
940


5000000

8981940




ИТОГО по
Программе:





99592358

169207657

33620955

112418521


Государственная программа развития города
Алматы на 2003-2010 годы

597

Строительство
первой очере-
ди метрополи-
тена в городе
Алматы

МТК

1988-
2009

99791000

36194000

20000000

23597000

20000000


598

Строительство
транспортной
развязки
Рыскулова-
Сейфуллина в
городе Алматы

МТК

2006-
2007

5539757

4509887

1029870




599

Строительство
транспортной
развязки
Рыскулова -
Бокейханова в
городе Алматы

МТК

2006-
2007

4462755

3000000

1462755




600

Строительство
транспортной
развязки на
пересечении
проспекта
Рыскулова и
улицы Кудери-
на в городе
Алматы

МТК

2006-
2007

4479849

3000000

1479849




601

Транспортная
развязка на
пересечении
улицы Саина -
улицы Шаляпи-
на в Ауэзов-
ском районе
города Алматы

МТК

2007-
2009

3923701


1673702

1500000

749999


602

Строительство
транспортной
развязки на
пересечении
улицы Саина-
улицы Жандо-
сова в
Ауэзовском
районе города
Алматы

МТК

2007

4157047


4157047




603

Строительство
транспортной
развязки на
пересечении
улицы Саина-
проспекта
Абая в
Ауэзовском
районе города
Алматы

МТК

2007

4130029


4130029




604

Сейсмоусиле-
ние с восста-
новительными
работами зда-
ния школы
N 155 в
городе Алматы

МОН

2007

203969


203969




605

Сейсмоусиле-
ние школы
N 29 в городе
Алматы

МОН

2007

143669


143669




606

Сейсмоусиле-
ние с восста-
новительными
работами зда-
ния школы
N 69 в городе
Алматы по
улице Габдул-
лина, 67

МОН

2007

152362


152362




607

Сейсмоусиле-
ние городско-
го перина-
тального
центра (па-
вильон N 4) в
городе Алматы
по адресу
улица Жубано-
ва, 11

МЗ

2007

166115


166115




608

Сейсмоусиле-
ние городско-
го перина-
тального
центра (па-
вильон N 1,
2, 3) в
городе Алматы
по адресу
улица Жубано-
ва, 11

МЗ

2007

318123


318123




609

Сейсмоусиле-
ние противоту-
беркулезного
диспансера
Турксибского
района города
Алматы

МЗ

2007

15762


15762




610

Реконструкция
и расширение
районной ко-
тельной
"Орбита" в
городе Алматы

МЭМР

2006-
2008

2889059

840000

1644559

404500



611

Реконструкция
инженерных
сетей тепло-
снабжения
города Алматы

МЭМР

2007

3000000


3000000





ИТОГО по
Программе:





39577811

25501500

20749999



Отраслевая программа "Питьевые воды" на 2002-2010 годы

612

Реконструкция
Нуринского
группового
водопровода
(II-я
очередь)
Акмолинской
области

МСХ

2003-
2007

389500

272100

117400




613

Реконструкция
водопроводных
сетей в горо-
де Щучинске
Щучинского
района
Акмолинской
области

МСХ

2006-
2008

561009

97500

151126

312383



614

Реконструкция
водопроводных
сетей в горо-
де Есиле
Есильского
района Акмо-
линской
области

МСХ

2006-
2008

403045

9236

100000

293809



615

Реконструкция
водопроводных
сетей в горо-
де Акколе Ак-
кольского ра-
йона Акмо-
линской
области (II
очередь)

МСХ

2007-
2008

101504


20000

81504



616

Реконструкция
водопроводной
сети в городе
Есике Енбек-
шиказахского
района Алма-
тинской
области

МСХ

2007

45677


45677




617

Реконструкция
и строитель-
ство системы
водоснабжения
в городе Сар-
канде Сар-
кандского
района Алма-
тинской
области

МСХ

2007

67991


67991




618

Реконструкция
и строитель-
ство системы
водоснабжения
в городе
Капшагае
Алматинской
области

МСХ

2007-
2008

85524


30000

55524



619

Вторая оче-
редь реконст-
рукции водо-
заборных соо-
ружений и во-
допроводных
сетей в горо-
де Аягоз
Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2006-
2008

345301

100000

205301

40000



620

Водоснабжение
города Риддер
Восточно-
Казахстанской
области из
подземного
источника

МСХ

2004-
2008

608540

389270

199270

20000



621

Реконструкция
водопроводных
сетей города
Каражал Кара-
гандинской
области

МСХ

2005-
2007

289389

146250

143139




622

Реконструкция
системы водо-
снабжения
города Сарани
и поселка
Актас Кара-
гандинской
области

МСХ

2005-
2007

114688

80000

34688




623

Реконструкция
Ащи-Тастин-
ского магис-
трального во-
довода Коста-
найской
области

МСХ

2004-
2007

624000

548196

75804




624

Реконструкция
Ишимского
группового
водопровода в
Сарыкольском
районе Коста-
найской
области

МСХ

2007-
2010

1616000


40000

400000

500000

676000

625

Реконструкция
водоснабжения
из подземных
источников
села Фурмано-
во города Ар-
калыка Коста-
найской
области

МСХ

2007-
2009

246390


24518

126390

95482 


626

Реконструкция
существующих
водопроводных
сетей в горо-
де Казалинске
и поселке
кент Айтеке
би Казалинс-
кого района
Кызылординс-
кой области

МСХ

2006-
2008

564921

80000

100000

384921



627

Хлораторная
на территории
НПС-3 в горо-
де Жанаозен
Мангистауской
области

МСХ

2007

43721


43721




628

Водозаборные
сооружения в
городе Форт-
Шевченко 2-
этап Мангис-
тауской
области

МСХ

2007

105325


105325




629

Реконструкция
водопровода в
городе Аксу
Павлодарской
области

МСХ

2006-
2008

532110

69042

100957

362111



630

Реконструкция
магистральных
сетей водо-
провода горо-
да Экибастуза
Павлодарской
области.
Корректировка

МСХ

2006-
2007

251914

100000

151914




631

Реконструкция
разводящих
сетей в горо-
де Мамлютка
Мамлютского
района
Северо-
Казахстанской
области

МСХ

2006-
2007

158565

70000

88565




632

Реконструкция
разводящих
сетей водо-
провода в го-
роде Булаево
района
М. Жумабаева
Северо-
Казахстанской
области

МСХ

2006-
2008

284133

14642

100000

169491



633

Реконструкция
системы водо-
снабжения в
городе Сер-
геевка района
Шалакына
Северо-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

124927


30000

94927



634

Завершение
строительства
водоснабжения
города
Сарыагаш
Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2006-
2007

137304

69788

67516




635

Водоснабжение
города
Туркестана
Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2005-
2007

615292

300000

315292




636

Реконструкция
водопроводной
сети в городе
Жетысай Мак-
тааральского
района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2009

193036


40124

50000

102912



ИТОГО по
Программе:





2398328

2391060

698394

676000


Программа по комплексному решению
проблем Приаралья на 2007-2009 годы

637

Реконструкция
и расширение
водопроводных
и канализа-
ционных сетей
в городе
Кызылорде (1
очередь)

МИТ

2006-
2007

723629

200000

523629




638

Строительство
спортивно-
оздоровитель-
ного комплек-
са в городе
Аральске Кы-
зылординской
области

МТС

2007-
2008

231000


100000

131000




ИТОГО по
Программе:





623629

131000




Программа развития города Семипалатинска Восточно-
Казахстанской области на 2006-2008 годы

639

Строительство
моста через
реку Иртыш в
городе Семи-
палатинске
Восточно-
Казахстанской
области

МТК

1997-
2007

31073886

30321685

752201




640

Модернизация
существующих
мощностей
котельных и
ТЭЦ, сохра-
нившихся в
схеме цент-
рального теп-
лоснабжения,
реконструкция
тепловых
сетей в городе
Семипалатинске
Восточно-
Казахстанской
области

МЭМР

2006-
2007

8600000

1500000

7100000





ИТОГО по
Программе:





7852201





Программа развития газовой отрасли
Республики Казахстан на 2004-2010 годы

641

Строительство
подводящего
газопровода
"Актобе-
Мартук"
Актюбинской
области

МЭМР

2006-
2008

2072072

300000

783215

988857




ИТОГО по
Программе:





783215

988857




Программа реабилитации инвалидов на 2006-2008 годы

642

Строительство
дома-интерна-
та для умст-
венно-отста-
лых детей на
210 мест в
городе Актау
Мангистауской
области

МТСЗН

2007-
2008

666864


150000

516864



643

Реконструкция
здания го-
родской боль-
ницы под пси-
хоневрологи-
ческий интер-
нат в городе
Рудном в
Костанайской
области

МТСЗН

2007-
2008

411359


100000

311359



644

Строительство
областного
центра реаби-
литации инва-
лидов в горо-
де Атырау
Атырауской
области

МТСЗН

2007-
2008

652730


257000

395730



645

Строительство
психоневроло-
гического до-
ма-интерната
для взрослых
на 300 мест в
поселке Алек-
сандровка го-
рода Кызылор-
де Кызылор-
динской
области

МТСЗН

2008-
2010

1915398



100000

1000000

815398

646

Строительство
психоневроло-
гического до-
ма-интерната
для детей на
200 мест в
поселке Алек-
сандровка го-
рода Кызылор-
да Кызылор-
динской
области

МТСЗН

2008

1698804



1698804




ИТОГО по
Программе:





507000

3022757

1000000

815398


Стратегия индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан на 2003-2015 годы

647

Строительство
индустриаль-
ного парка в
городе Темир-
тау Караган-
динской
области

МИТ

2006-
2007

498000

335000

163000




648

Строительство
объектов ин-
фраструктуры
специальной
экономической
зоны
"Оңтүстік" в
Сайрамском
районе Южно-
Казахстанской
области

МИТ

2006-
2007

3789046

818500

2970546





ИТОГО по
Стратегии:





3133546





Программа снижения информационного неравенства

649

Развитие
человеческого
капитала в
рамках
"электронного
правительст-
ва"

МОН

2007

1784242


1784242





ИТОГО по
Программе:





1784242





Вне программ

650

Сейсмоусиление
с восстанови-
тельными рабо-
тами здания
сельской боль-
ницы в селе
Нарынкол
Райымбекского
района
Алматинской
области

МЗ

2007

29112


29112




651

Сейсмоусиление
с восстанови-
тельными рабо-
тами здания
многопрофиль-
ной больницы
на 180 коек в
городе Алматы
Алматинской
области

МЗ

2007

138696


138696




652

Сейсмоусиление
с восстанови-
тельными рабо-
тами здания
ГКП Караталь-
ской централь-
ной районной
больницы на
200 коек с по-
ликлиникой на
500 посещений
в смену в
городе Уштобе
Каратальского
района
Алматинской
области

МЗ

2007

129714


129714




653

Сейсмоусиление
и восстанови-
тельные работы
здания цент-
ральной район-
ной больницы в
поселке Балпык
би Коксуского
района Алма-
тинской облас-
ти. 2-ая
очередь

МЗ

2007

158632


158632




654

Строительство
Казахского
театра имени
Сакена Сейфул-
лина на 700
мест в городе
Караганде

МКИ

2006-
2009

2099426

200000

700000

799426

400000


655

Реконструкция
Дома культуры
в селе Шамал-
ган Карасай-
ского района
Алматинской
области

МКИ

2007

93000


93000




656

Сооружение на-
весной конст-
рукции над
раскопами в
городище Отрар
и городищах
Отрарского
оазиса Южно-
Казахстанской
области

МКИ

2007

54000


54000




657

Строительство
профессиональ-
ной школы на
360 мест в го-
роде Каркара-
линске Кара-
гандинской
области

МОН

2007-
2008

453447


100000

353447



658

Сейсмоусиление
и восстанови-
тельные работы
экономико-
технологичес-
кого колледжа
в городе Тал-
дыкоргане Ал-
матинской об-
ласти (заверша-
ющие работы)

МОН

2007

115053


115053




659

Сейсмоусиление
с восстанови-
тельными рабо-
тами здания
Талгарского
колледжа агро-
бизнеса и
менеджмента
имени М.Бейсе-
баева в городе
Талгаре Тал-
гарского райо-
на Алматинской
области

МОН

2007

118229


118229




660

Сейсмоусиление
с восстанови-
тельными рабо-
тами здания
средней школы
в селе Тасаши
Райымбекского
района Алма-
тинской
области

МОН

2007

89610


89610




661

Сейсмоусиление
с восстанови-
тельными рабо-
тами школы-
интерната име-
ни Смагулова в
городе Алматы
Алматинской
области (2-ая
очередь)

МОН

2007

92264


92264




662

Сейсмоусиление
средней школы
имени Алдабер-
генова в по-
селке Балпык
би Коксуского
района Алма-
тинской облас-
ти (2-ая
очередь)

МОН

2007

43423


43423




663

Продолжение
строительства
мостового
перехода через
реку Урал в
городе Атырау
Атырауской
области

МТК

2003-
2008

5592400

1550000

3800000

242400



664

Строительство
дворца спорта
по улице
Жансугурова
в городе
Талдыкоргане
Алматинской
области

МТС

2007-
2009

1500000


300000

600000

600000


665

Строительство
жилья для
сотрудников
родильного
дома города
Жаркент
Алматинской
области

МИТ

2007

64671


64671




666

Строительство
и реконструк-
ция объектов
инженерно-
коммуникацион-
ной инфра-
структуры в
городе Атырау

МИТ

2007

2750000


2750000




667

Строительство
объектов
инженерно-
коммуникацион-
ной инфра-
структуры к
новым жилым
кварталам в
городе Актобе
Актюбинской
области

МИТ

2007

2000000


2000000




668

Берегоукрепле-
ние рекреаци-
онной зоны
озера Алаколь
у села Кабан-
бай Урджарско-
го района
Восточно-
Казахстанской
области

МЧС

2007

681689


681689




669

Разработка
проектно-
сметной доку-
ментации на
строительство
ограждающей
дамбы озера
Алаколь на
территории
Алматинской
области

МЧС

2007

30000


30000




670

Строительство
и реконструк-
ция объектов
электроснабже-
ния города
Атырау и
Атырауской
области

МЭМР

2007-
2008

10028500


4500000

5528500



671

Строительство
и реконструк-
ция тепловых
сетей города
Кентау Южно-
Казахстанской
области

МЭМР

2007

880800


880800





ИТОГО вне
Программ:





16868893

7523773

1000000


           Бюджетные инвестиции на формирование и увеличение
                  уставного капитала юридических лиц

                                                         тыс. тенге

N
п/п

Наимено-
вание
пред-
приятия

Адми-
нис-
тра-
тор
бюд-
жет-
ной
прог-
раммы

2006
год

2007
год

Цель

1

2

3

4

5

6


Стратегия индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан на 2003-2015 годы

1

АО "Фонд
устойчивого
развития
"Қазына"

МИТ

34593600

204840000

Для повышения и стимулирования инвес-
тиционной и инновационной активности
во всех секторах экономики. Проведе-
ние мероприятий, связанных с продви-
жением экспорта и привлечением инвес-
тиций в несырьевой сектор экономики
путем повышения эффективности инсти-
тутов развития. Создание фонда
"Kazyna Capital Management" (казах-
станско-китайский фонд совместного
инвестирования) - 39140000 тыс. тенге.
Для последующего рефинансирования инс-
титутами развития реализации крупных,
перспективных инвестиционных проектов,
а также финансирование проектов малого
и среднего бизнеса, относящихся к
реальному сектору экономики.


Итого по
Программе:



204840000



Программа по комплексному решению проблем бывшего
Семипалатинского испытательного полигона на 2005-2007 годы

2

Создание
технопарка
"Парк
ядерных
технологий
в городе
Курчатове"

МЭМР

1100000

3470000

Для строительства инфраструктуры Парка
ядерных технологий в городе Курчатове,
содействия развития производств атом-
ной отрасли и привлечения инвестиций в
наукоемкие технологии


Итого по
Программе:



3470000



Государственная программа "Развитие космической
деятельности в Республике Казахстан на 2005-2007 годы"

3

АО "Нацио-
нальная
компания
"Казкосмос"

НКА

1300000

8224165

Строительство и реконструкция зданий
для специализированного конструктор-
ского бюро в городе Байконыре, начало
проведения работ по созданию космичес-
кой системы дистанционного зондирова-
ния Земли Республики Казахстан

4

АО "Респуб-
ликанский
центр
космической
связи и
электромаг-
нитной сов-
местимости
радиоэлек-
тронных
средств"

АИС

1680000

8510000

Проведение работ по созданию и запуску
национального геостационарного спутни-
ка связи и вещания "KazSat-2"


Итого по
Программе:



16734165



Программа развития почтово-сберегательной
системы на 2005-2010 годы

5

Увеличение
уставного
капитала АО
"Самрук"

МЭБП

1800000

4533728

Развитие почтовой инфраструктуры в
сельской местности, строительство и
техническая укрепленность 247 сельских
отделений связи, приобретение мебели
для оснащения операционных залов отде-
лений почтовой связи и сельских авто-
мобилей общего назначения, приобрете-
ние 10 почтовых вагонов - 2533728
тыс. тенге.
Развитие сельской связи путем увеличе-
ния уставного капитала АО "Казахтеле-
ком" - 2000000 тыс. тенге.


Итого по
Программе:



4533728



Программа развития отрасли
гражданской авиации на 2006-2008 годы

6

АО "Каз-
авиализинг"

МТК


1874425

Увеличение уставного капитала АО для
централизованного закупа специальной
техники


Итого по
Программе:



1874425



Транспортная стратегия Республики Казахстан до 2020 года

7

АО "Казаэ-
росервис"

МООС


874000

Увеличение уставного капитала АО "Каз-
аэросервис" на закуп:
- полного комплекта метеорологических
датчиков и метеорологических радиоло-
каторов для взлетно-посадочной полосы
аэропортов гг. Алматы, которые будут
сертифицированы по категории III В;
- автоматизированной системы метеоро-
логических измерений метеовеличин в
аэропортах городов Актау, Костанай,
Павлодар


Итого по
Программе:



874000



Государственная программа борьбы с коррупцией
на 2006-2010 годы

8

РГП "Центр
по исследо-
ванию
финансовых
нарушений"

Счет-
ный
Коми-
тет


10920

Для создания центра по проведению
исследований финансовых нарушений в
рамках Государственной программы
борьбы с коррупцией


Итого по
Программе:



10920



Государственная программа развития науки в
Республике Казахстан на 2007-2012 годы

9

Формирова-
ние устав-
ного капи-
тала АО
"Фонд
науки"

МОН


1873791

Для дальнейшего содействия развитию
научных исследований, опытно-конструк-
торских работ, а также привлечения
инвестиций со стороны частного сектора


Итого по
Программе:



1873791



Государственная программа развития города Алматы
на 2003-2010 годы

10

Создание
АО "Регио-
нальный
финансовый
центр"
города
Алматы

АРДРФЦГА


1500000

С целью создания условий для размеще-
ния ценных бумаг нерезидентов на
торговой площадке АО "Региональный
финансовый центр" города Алматы


Итого по
Программе:



1500000



Вне программ

11

Приобрете-
ние здания
для АО
"Фонд ус-
тойчивого
развития
"Қазына"

КПМ

2500000

3000000

Для выкупа административного здания
для АО "Фонд устойчивого развития
"Қазына"

12

Фомирова-
ние устав-
ного капи-
тала РГП
"Республи-
канский
детский
реабилита-
ционный
центр"

МЗ


10920

Для создания предприятия по управлению
Республиканским детским реабилитацион-
ным центром

13

Создание
АО "Между-
народный
центр при-
граничного
сотрудни-
чества
"Хоргос"

МИТ

1100000

5000000

Для создания современного международ-
ного транспортно-торгового узла на
приграничной территории путем строи-
тельства транспортно-логистических
терминалов, административного центра с
соответствующей инфраструктурой в
соответствии с технико-экономическим
обоснованием проекта

14

Создание
АО "Соци-
ально-
предприни-
мательская
корпора-
ция"

МИТ


14000000

На создание 7-ми центральных офисов и
9-ти областных филиалов АО "Социально-
предпринимательская корпорация". Про-
ведение мероприятий по развитию новых
конкурентоспособных производств и
технологий с участием отечественного
и иностранного капитала

15

Формирова-
ние устав-
ного капи-
тала АО
"Центр
развития
торговой
политики"

МИТ


200000

Для формирования и развития торговой
политики Республики Казахстан, с целью
диверсификации экономики и стимулиро-
вания производства с высокой добавлен-
ной стоимостью

16

Институци-
ональное
развитие
средств
массовой
информации

МКИ


3502164

На увеличение уставного капитала АО
ТРК "Казахстан", АО "РГ Казахстанская
правда", АО "РГ Егемен Казахстан", АО
"Национальная компания "Казахстанское
информационное агентство"

17

Увеличение
уставного
капитала
АО "Казах-
стан ГИС
центр"

МО


145500

На разработку проектно-сметной доку-
ментации и начало реконструкции воен-
ного санатория "Золотые пески" в горо-
де Капшагае Алматинской области для
обеспечения санаторно-курортного лече-
ния военнослужащих

18

Формирова-
ние устав-
ного капи-
тала АО
"Нацио-
нальный
научно-
технологи-
ческий
холдинг
"Самгау"

МОН


15299654

На формирование уставного капитала АО
"ННТХ "Самгау" - 100000 тыс. тенге.
На техническую модернизацию и развитие
АО "Казтелерадио" - 2999654 тыс. тенге
На создание благоприятных условий с
целью формирования и развития
конкурентоспособного сектора
телерадиовещания - 12200000 тыс. тенге

19

Организа-
ция дея-
тельности
АО "Финан-
совый
центр"
путем уве-
личения
уставного
капитала
на обеспе-
чение
гарантиро-
вания сту-
денческих
кредитов в
банках
второго
уровня

МОН

350000

350000

На обеспечение гарантирования кредитов
в банках второго уровня

20

Формирова-
ние устав-
ного капи-
тала АО
"Националь-
ный управ-
ляющий
холдинг
"КазАгро"

МСХ


27275600

Формирование уставного капитала
АО "Национальный управляющий холдинг
"КазАгро" для стимулирования
эффективного развития агропромышленого
сектора и повышения его
конкурентоспособности на внутренних и
внешних рынках в том числе:
1) АО "Аграрная кредитная корпорация"
- 9208900 тыс. тенге для реализаций
мероприятий, предусмотренных Концеп-
цией устойчивого развития АПК РК на
2006-2010 годы: в том числе обеспече-
ние льготными кредитными ресурсами
сельхозтоваропроизводителей;
2) АО "КазАгроФинанс" - 7000000 тыс.
тенге для закупа сельскохозяйственной
техники и оборудования для последующей
передачи в лизинг, закупа технологи-
ческого оборудования и специальной
техники для субъектов агропромышленно-
го комплекса (АПК) для последующей пе-
редачи в лизинг, финансирования приоб-
ретения технологического оборудования
по переработке сельскохозяйственной
продукции для субъектов АПК;
3) АО "КазАгроГарант" -
500000 тыс. тенге с целью поддержания
на необходимом уровне системы гаранти-
рования зерна;
4) АО "Mал өнімдері корпорациясы" -
2969700 тыс. тенге для формирования
инфраструктуры экспорта животноводчес-
кой продукции через развитие сети за-
готовительных пунктов и откормочных
площадок для сельскохозяйственных жи-
вотных и проведения закупочных опера-
ций для формирования и поставки на
экспорт животноводческой продукции;
5) АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" - 3730700 тыс. тенге для
строительства завода по производству
сортового семенного материала хлопчат-
ника; для строительства завода по глу-
бокой переработке зерна; для увеличе-
ния пропускной способности зернового
терминала в порту Актау; для строи-
тельства мельничного комплекса в порту
Баку (Азербайджанская Республика); для
строительства и оснащения зернового
терминала в комплексе с мельницей в
порту Поти (Грузия), строительства
зернового терминала в порту Амирабад
(Исламская Республика Иран), для
строительства завода по производству
биодизеля, завода по производству
биоэтанола, строительства оптового
рынка в городе Астане;
6) АО "Казагромаркетинг" - 866300 тыс.
тенге для создания методического цент-
ра с целью выпуска специализированных
тематических изданий, укрепления ма-
териально-технической базы АО "Казаг-
ромаркетинг" путем приобретения зданий
/помещений для областных представи-
тельств. Строительство выставочно-
ярмарочнрго комплекса;
7) АО "Фонд финансовой поддержки
сельского хозяйства" - 2500000 тыс.
тенге для микрокредитования сельского
населения, организации обучения сельс-
кого населения основам предпринима-
тельства и повышения квалификации ра-
ботников общества, а также на мате-
риально-техническое оснащение и доле-
вое участие в уставном капитале вновь
создаваемых микрокредитных организа-
ций.

21

Формирова-
ние устав-
ного капи-
тала АО
"Республи-
канский
туристский
информа-
ционный
центр"

МТС


54600

Формирование уставного капитала АО
"Республиканский туристский
информационный центр" для развития
инфраструктуры туристического
кластера на территории Республики
Казахстан

22

АО "Евра-
зийский
банк
развития"

МФ

12700 000

23400000

На выплату второго транша казахстан-
ской части для формирования уставного
капитала банка

23

Приобрете-
ние акций
Междуна-
родных
финансовых
организа-
ций

МФ

357831

369494

На выполнение обязательств по
своевременной оплате членских
взносов международным финансовым
организациям

24

Увеличение
уставного
капитала
АО "Казах-
станская
ипотечная
компания"

МФ


8500000

В целях повышения ликвидности банков
второго уровня путем приобретения
прав требований по выданным ими
ипотечным кредитам, соответствующим
требованиям АО "Казахстанская
ипотечная компания"

25

Увеличение
уставного
капитала
АО "Казах-
станский
фонд
гарантиро-
вания ипо-
течных
кредитов"

МФ


1025000

В целях стабилизации выдачи ипотечных
кредитов банками второго уровня по-
средством их рефинансирования через АО
"Казахстанский фонд гарантирования
ипотечных кредитов" путем гарантиро-
вания ипотечных кредитов для поддержки
рынка строительства жилья

26

Формирова-
ние устав-
ного капи-
тала АО
"Достык
Энерго"

МЭМР


1849826

Проведение мероприятий по выкупу прав
требований по обязательствам юридичес-
ких лиц Республики Казахстан перед
хозяйствующими субъектами
Туркменистана

27

АО "Куйген
жар"

УДП


522088

Увеличение уставного капитала для
увеличения объемов производства
сельскохозяйственной продукции

28

Увеличение
уставного
капитала
НАО "Теле-
радиокомп-
лекс
Президента
Республики
Казахстан"

УДП


200000

Увеличение уставного капитала АО для
приобретения оборудования, с целью
проведения качественного и оперативно-
го информационного обслуживания дея-
тельности Главы государства, его
рабочих поездок по регионам страны и
иных особо важных мероприятий

29

Секретно






Итого вне
Программ:



133391039


   

                                 Перечень
объектов образования на основе государственно-частного
партнерства с началом реализации в 2007 году

      Сноска. Перечень в редакции постановления Правительства РК от 6 декабря 2007 г. N 1195 .

N
п/п

Наименование проекта

Проект-
ная
мощ-
ность

Общая
стои-
мость

Прогноз

2010
год

2007
год

2008
год

2009
год

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Строительство средней
школы на 1200 мест в
микрорайоне"Казыгурт"
города Шымкента Южно-
Казахстанской области

1200

1 396 076

418 823


977 253


2

Строительство средней
школы на 1200 мест в
микрорайоне "Сауле"
города Шымкента Южно-
Казахстанской области

1200

1 336 398

400 919


935 479


3

Строительство средней
школы на 1200 мест в
микрорайоне "Самал-3"
города Шымкента Южно-
Казахстанской области

1200

1 336 608

400 982


935 626


4

Строительство средней
школы на 1200 мест в
поселке Кайтпас 2
города Шымкента Южно-
Казахстанской области

1200

1 345 984

403 795


942 189


5

Строительство средней
школы имени Фуркат на
1200 мест в селе
Карабулак Сайрамского
района Южно-
Казахстанской области

1200

1 361 133

408 340


952 793


6

Строительство средней
школы на 1200 мест в
городе Ленгере Толе-
бийского района Южно-
Казахстанской области

1200

1 418 378

425 513


992 865


7

Строительство средней
школы имени Б. Момыш-
улы по улице 1 Мая на
1200 мест в селе
Тулькубас Тюлькубас-
ского района Южно-
Казахстанской области

1200

1 436 695

431 009


1 005 686


8

Строительство средней
школы N 24 на 1200
мест в городе
Шымкенте Южно-
Казахстанской области

1200

1 382 557

414 767


967 790


9

Строительство средней
школы на 1200 мест в
поселке Турлан города
Шымкента Южно-
Казахстанской области

1200

1 442 613

432 784


1 009 829


10

Строительство средней
школы на 1200 мест в
селе Шубарсу Ордаба-
синского района Южно-
Казахстанской области

1200

1 408 091

422 427


985 664


11

Строительство средней
школы Кызыл дала на
300 мест в селе Рабат
Казыгуртского района
Южно-Казахстанской
области

300

366 567

109 970


256 597


12

Строительство средней
школы на 300 мест в
селе Мадени Толебий-
ского района Южно-
Казахстанской области

300

367 649

110 295


257 354


13

Строительство средней
школы на 600 мест в
селе Алгабас Тюльку-
басского района Южно-
Казахстанской области

600

737 301

221 190


516 111


14

Строительство средней
школы на 320 мест в
селе Кайнар Байди-
бекского района Южно-
Казахстанской области

320

346 733

104 020


242 713


15

Строительство средней
школы имени Н. Арапо-
ва на 300 мест в селе
Каратас Байдибекского
района Южно-
Казахстанской области

300

368 352

110 506


257 846


16

Строительство средней
школы имени Валихано-
ва на 320 мест в селе
Келтемашат Тюлькубас-
ского района Южно-
Казахстанской области

320

366 356

109 907


256 449


17

Строительство школы
на 1200 мест в жилом
массиве "Хлопзавод"
Мактааральского райо-
на Южно-Казахстанской
области

1200

1 465 862

439 759


1 026 103


18

Строительство средней
школы имени Абылай
хана на 1200 мест в
поселке Мырзакент
Мактааральского райо-
на Южно-Казахстанской
области

1200

1 456 340

436 902


1 019 438


19

Строительство средней
школы Бала Боргем на
600 мест в городе
Кентау Южно-
Казахстанской области

600

621 737

186 521


435 216


20

Строительство школы
на 600 мест в селе
Оралманов города
Туркестана Южно-
Казахстанской области

600

595 115

178 535


416 580


21

Строительство школы
на 600 мест в селе
Яссы города Туркеста-
на Южно-Казахстанской
области

600

590 712

177 214


413 498


22

Строительство средней
школы на 900 мест в
селе Енбекши Макта-
аральского района
Южно-Казахстанской
области

900

1 529 350

458 805


1 070 545


23

Строительство средней
школы на 600 мест в
селе Атамекен Ордаба-
синского района Южно-
Казахстанской области

600

754 610

226 383


528 227


24

Строительство средней
школы имени Уалихано-
ва на 300 мест в селе
Әсіл округа Кайнарбу-
лак Сайрамского
района Южно-
Казахстанской области

300

368 104

110 431


257 673


25

Строительство средней
школы на 600 мест в
селе Достык Тассай-
ского сельского окру-
га Сайрамского района
Южно-Казахстанской
области

600

728 640

218 592


510 048


26

Строительство средней
школы на 300 мест в
селе Жыныс Созакского
района Южно-
Казахстанской области

300

345 282

103 585


241 697


27

Строительство средней
школы на 600 мест в
селе Жаушыкум Шарда-
ринского района Южно-
Казахстанской области

600

761 796

228 539


533 257


28

Строительство много-
профильной школы на
600 мест в селе Абай
Сарыагашского района
Южно-Казахстанской
области

600

742 185

222 656


519 529


29

Строительство школы
на 600 мест в селе
Отрар Отрарского
района Южно-
Казахстанской области

600

669 827

200 948


468 879


30

Строительство средней
школы на 900 мест
имени Курмангазы в
селе Бозсу Сарыагаш-
ского района Южно-
Казахстанской области

900

1 566 080

469 824


1 096 256


31

Строительство средней
школы Майбулак на 300
мест в селе Жулдыз
Байдибекского района
Южно-Казахстанской
области

300

365 166

109 550


255 616


32

Строительство средней
школы на 900 мест в
микрорайоне "Стадион"
города Арысь Южно-
Казахстанской области

900

1 525 917

457 775*


1 068 142


33

Строительство средней
школы на 900 мест в
городе Сарыагаш
Сарыагашского района
Южно-Казахстанской
области

900

1 499 568

449 870*


1 049 698


34

Строительство средней
школы на 600 мест в
селе Карагур Созак-
ского района Южно-
Казахстанской области

600

644 743

193 423*


451 320


35

Строительство средней
школы на 1200 мест в
микрорайоне "Айгерим"
города Алматы

1200

2 072 624

621 787


1 450 837


36

Строительство средней
школы на 1200 мест в
микрорайоне "Улжан"
города Алматы

1200

1 398 728

419 618


979 110


37

Строительство средней
школы на 1200 мест в
микрорайоне "Калка-
ман" города Алматы

1200

1 538 853

461 656


1 077 197


38

Строительство средней
школы на 1200 мест в
районе Пятилетка
Турксиба города
Алматы

1200

1 691 828

507 548


1 184 280


39

Строительство средней
школы на 1200 мест в
поселке Ильинка
города Астаны

1200

1 107 741

332 322


775 419


40

Строительство средней
школы на 1200 мест в
мкр. Юго-Восток
(левая сторона ул.
Мактумкули) города
Астаны

1200

1 195 297

358 589


836 708


41

Строительство средней
школы на 1200 мест в
районе гаражного
кооператива (Степной)
города Астаны

1200

1 134 382

340 314


794 068


42

Строительство средней
школы на 1200 мест в
районе проспекта
Тлендиева города
Астаны

1200

1 117 559

335 268


782 291


43

Строительство средней
школы на 1200 мест в
районе южнее
проспекта Тлендиева
города Астаны

1200

1 119 066

335 720


783 346


44

Строительство средней
школы на 1200 мест в
районе административ-
ного городка (левый
берег) города Астаны

1200

1 491 102

447 331


1 043 771



Итого:

38 440

46 515 705

13 954 712


32 560 993


        * с учетом средств из резерва Правительства Республики Казахстан

Приняты к сведению  
постановлением Правительства
Республики Казахстан  
от 25 августа N 822  

Раздел 6. Основные направления и прогноз основных
показателей развития национальных компаний на 2007-2009 годы СОДЕРЖАНИЕ

      Сноска. Содержание с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 28.04.2008 N 395 ; от 27.08.2008 N 776 .

     Введение

     Анализ за 2004-2006 годы

     АО "НК "КазМунайГаз"
     АО "НАК "Казатомпром"
     АО "Продовольственная контрактная корпорация"
     АО "Национальные информационные технологии"
     АО "Казпочта"
     АО "Қазақтелеком"
     АО "НК "Казахстан темір жолы"
     АО "НК "Казахстан инжиниринг"
     АО "Международный аэропорт Астана"
     АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"
     АО "НК "Казахстанское информационное агентство"
     АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары"

     Перспективы на 2007-2009 годы

     АО "НК "КазМунайГаз"
     АО "НАК "Казатомпром"
     АО НК "Продовольственная контрактная корпорация"
     АО "Национальные информационные технологии"
     АО "Казпочта"
     АО "Қазақтелеком"
     АО "НК "Казахстан темір жолы"
     АО "НК "Казахстан инжиниринг"
     АО "Международный аэропорт Астана"
     АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"
     АО "НК "Казахстанское информационное агентство"
     АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары"
     Основные показатели национальных компаний на 2007-2009 годы

Раздел 6. Основные направления и прогноз
основных показателей развития национальных компаний
на 2007-2009 годы

      Сноска. Раздел 6 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 27.08.2008 N 776 .
 

           В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2004 года N 182 "Об утверждении перечня национальных компаний" к национальным компаниям отнесены 12 акционерных обществ:
     АО "Национальная компания "КазМунайГаз";
     АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями";
     АО "Казпочта";
     АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация";
     АО "Национальная атомная компания "Казатомпром";
     АО "Национальные информационные технологии";
     АО "Казакстан темір жолы";
     АО "Казахтелеком";
     АО "Международный аэропорт Астана";
     АО "Национальная компания "Казахское информационное агентство (Казинформ)";
     АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг";
     АО «Национальная компания "Казкосмос".
     В целях совершенствования управления государственным сектором экономики в отраслях, имеющих стратегическое значение, а также создания благоприятных условий для обеспечения экономического роста государства и в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 28 января 2006 года N 50 "О мерах по дальнейшему обеспечению интересов государства в управлении государственным сектором экономики", постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 февраля 2006 года N 117 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 28 января 2006 года N 50" создано акционерное общество "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук" (далее - АО "Холдинг "Самрук").
     В этой связи в оплату уставного капитала АО "Холдинг Самрук" переданы государственные пакеты акций национальных компаний: АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", АО "Казпочта", АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями "KEGOC", АО "Казахтелеком", АО "Национальная компания "КазМунайГаз".
     Создание национального холдинга, как самостоятельного субъекта рыночной экономики, позволит внедрить современные методы корпоративного управления, производить координацию стратегических планов отраслевых компаний и целенаправленно применять рыночные механизмы ведения бизнеса, что будет способствовать повышению эффективности управления государственными активами и развитию фондового рынка в Казахстане.

Анализ за 2004-2006 годы

АО "НК "КазМунайГаз"

     АО "НК "КазМунайГаз" (далее - компания) было создано в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2002 года N 811 "О мерах по дальнейшему обеспечению интересов государства в нефтегазовом секторе экономики страны".
     В соответствии с Указом компания должна стать стратегически важной национальной вертикально-интегрированной компанией и выполнять функции полномочного органа по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, а также представлять интересы государства в нефтяном секторе Казахстана.
     В 2005 году АО "Разведка и добыча", дочерней организацией Компании, добыто 9,4 млн. тонн нефти и газового конденсата, что на 5,6 % превышает уровень 2004 года. Дополнительно к плану получено 100 тыс. тонн нефти.
     Сверхплановая добыча нефти достигнута за счет работ по своевременному проведению организационно-технических мероприятий, оптимизации системы разработки месторождений, восстановления и обновления основных фондов, включая фонд скважин, строительство и реконструкцию важных объектов наземного обустройства месторождений, обновление парка специальной техники, применение новых методов повышения нефтеотдачи пласта и химизацию процессов нефтедобычи.
     В 2006 году добыча нефти и газового конденсата оценивается в объеме 9,45 млн. тонн, что превысит уровень 2005 года на 86 тыс. тонн.
     Компания имеет два основных направления продажи нефти: экспорт и внутренний рынок. В 2005 году поставка нефти на экспорт составила около 6,7 млн. тонн, на внутренний рынок - 2,2 млн. тонн. По сравнению с 2004 годом, поставки нефти на экспорт возросли на 389 тыс. тонн. В 2006 году поставки на экспорт составят около 7,1 млн. тонн, на внутренний рынок - 2,1 млн. тонн.
     Дочерней организацией компании АО "Атырауский НПЗ" (далее АО "АНПЗ") за 2004 год переработано 2,9 млн. тонн нефти. В 2005 году объем переработки на АНПЗ составил 3,5 млн. тонн при плане 2,9 млн. тонн. В 2006 году объем переработки нефти на АНПЗ ожидается на уровне 3,5 млн. тонн, в том числе 2,2 млн. тонн из ресурсов компании.
     Общий объем транспортировки нефти магистральными нефтепроводами в 2005 году составил 38,4 млн. тонн. Объем транспортировки нефти по системе АО "КазТрансОйл" в 2006 году ожидается в объеме 36,65 млн. тонн.
     В 2004 году АО "НМСК "КазМорТранФлот" были оказаны международные услуги по транспортировке грузов морским транспортом, в том числе нефти в объеме 4 млн. тонн в порты Азербайджана (Баку), Грузии (Батуми), Иран (Нека), России (Махачкала).
     Транспортировка нефти танкерами в 2005 году составила 4,2 млн. тонн, при плане 4,6 млн. тонн. Недовыполнение плана составляет 9 %. Объем транспортировки нефти морем превышает аналогичный показатель 2004 года на 120 тыс. тонн или на 3 %, за счет увеличения транспортировки маршрутом Актау-Нека на 283 тыс. тонн.
     В 2006 году транспортировка нефти оценивается в объеме 4,3 млн. тонн, что на 3 % превышает аналогичный показатель 2005 года. Транспортировка осуществляется по направлениям Актау-Махачкала - 2 млн. тонн, Актау-Нека - 1,6 млн. тонн, Актау-Баку-Батуми - 0,69 тыс. тонн.
     Общий объем транспортировки газа по магистральным газопроводам АО "Интергаз Центральная Азия" в 2004 году составил 121,6 млрд. куб. м.
     В 2005 году объем транспортировки составил 129,4 млрд. куб. м. против 116,7 млрд. куб. м. плановых, рост к плану составил 11 %. При этом внутренняя транспортировка в 2005 году составила 6 млрд. куб. м, международный транзит - 116 млрд. куб. м, транспортировка газа на экспорт - 7,6 млрд. куб.м.
     Увеличение объема транспортировки в 2005 году отмечается увеличением объемов транспортировки узбекского газа.
     В 2006 году ожидается снижение объема транспортных услуг на 4,8 млрд. куб. м (123,2 млрд. куб. м), вызванное снижением объемов международного транзита российского и узбекского газа.
     В 2004 году общие доходы компании составили 487,4 млрд. тенге. Средневзвешанная цена реализации 1 тонны нефти (без НДС) в 2004 году составила 31,7 тыс. тенге.
     Доходы в 2005 году составили 642,8 млрд. тенге, что превысило план на 32 % и выше уровня 2004 года на 32 %. Рост доходов связан с увеличением добычи нефти, ростом экспортных цен на нефть по сравнению с 2004 годом, увеличением грузооборота нефти, увеличением доходов от процессинга нефти и реализации нефтепродуктов, доходов от реализации нефти.
     Оценка доходов в 2006 году составляет 603,7 млрд. тенге, что выше уровня 2005 года на 24 %.
     Общие расходы компании в 2005 году составили 410 418,85 млн. тенге, в 2006 году - 414 408,75 млн. тенге.
     Чистый доход компании в 2004 году составил 69,9 млрд. тенге. В 2005 году чистый доход получен в сумме 100,9 млрд. тенге при плане 48,2 млрд. тенге, рост к плану составляет 109 %, в сравнении с 2004 годом на 44,3 %. Чистый доход компании 2006 года оценивается на уровне 95,1 млрд. тенге. Наблюдается снижение чистого дохода Компании в сравнении с 2005 годом на 5,8 %.
     Компания является крупным налогоплательщиком Республики Казахстан. В 2004 году внесено налогов и платежей в бюджет на общую сумму 101,2 млрд. тенге. В 2005 году в бюджет Республики Казахстан фактически внесено налогов и платежей на общую сумму 171 млрд. тенге.
     Налоговые выплаты по сравнению с 2004 годом возросли на 69 % или на 70 млрд. тенге. Рост платежей в бюджет достигнут благодаря увеличению объемов добычи нефти, благоприятной конъюнктуре цен на нефть, а также обусловлен ростом объемов транспортировки газа. Выплаты в бюджет в 2006 году оцениваются в размере 135,3 млрд. тенге. Налоговые выплаты по сравнению с 2004 годом возросли на 34 % или на 34,4 млрд. тенге.
     Компанией в 2004 и 2005 годах были уплачены дивиденды на государственный пакет акций в следующих размерах: 2004 год - 5 278,50 млн. тенге, 2005 год - 4 879,92 млн. тенге.

АО "НАК "Казатомпром"

     АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (далее - компания) образована в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 14 июля 1997 года N 3593. Компания является генеральным оператором по экспорту и импорту урана и его соединений, ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального оборудования и технологий, материалов двойного применения.
     В 2005 году добыча урана составила 3 837,6 тонн, что на 7 % выше показателей 2004 года, в том числе совместными предприятиями добыто: СП "Катко" - 37,8 тонн, СП "Инкай" - 176,8 тонн, СП "Бетпак Дала" - 726,0 тонн. Всего в Республики Казахстан добыто 4 345,5 тонн урана.
     Производство закиси-окиси в 2005 году, компаниями, входящими в АО "НАК "Казатомпром", составило 3 690,6 тонн, что ниже показателя 2004 года на 0,4 % (3 704,1 тонны). Общий выпуск закиси-окиси в 2005 году составил 4 193,7 тонн.
     Устойчивый рост объема добычи природного урана достигнут за счет реализации следующих мероприятий:
     увеличение объемов производства за счет освоения новых месторождений и развития действующих рудников;
     интенсификация производства за счет внедрения новой техники и передовых технологий, научно-исследовательских и опытных работ, производств, совершенствование организации работ.
     В 2004 году доход компании составил 36 849,3 млн. тенге. При этом 51,07 % (18 818,4 млн. тенге) дохода составила реализация урановой продукции, 4, 72 % (1 732,3 млн. тенге) - реализация бериллиевой продукции, 7,04 % (2 596,8 млн. тенге) - реализация тантал-ниобиевой продукции, 0,57 % (208,7 млн. тенге) - реализация плавиковой кислоты, 27,83 % (10 255,3 млн. тенге) от общего объема реализации составляет реализация продукции энергетического комплекса, 8,79 % (3 237,7 млн. тенге) приходится на доход от прочей реализации.
     За 2004 год финансовый результат по бухгалтерскому учету составил: по "НАК "Казатомпром" - 3 206,4 млн. тенге, по АО "Ульбинскому металлургическому заводу" (далее - АО "УМЗ") - 438,0 млн. тенге, по АО "Волковгеология" - 220,3 млн. тенге, по ТОО "Институт высоких технологий" - убыток 3,8 млн. тенге, АО "Геотехнология" - 3,3 млн. тенге. Кроме того, в 2004 году получен доход от доли участия в совместных предприятиях, в частности по СП "Заречное" - 2,9 млн. тенге и по СП "Катко" - 134,2 млн. тенге. Убыток от деятельности ТОО "МАЭК - Казатомпром" составил 374,4 млн. тенге. Причиной этого явилось создание резерва по сомнительным долгам ТОО "Актал ЛТД" на сумму 550 млн. тенге в связи с объявлением о банкротстве указанного предприятия. Убыток от деятельности ТОО "Горнорудная компания" составил 515,8 млн. тенге. Убыток связан с отсутствием реализации готовой продукции вследствие непродолжительного периода деятельности предприятия. Консолидированный чистый доход Компании составил 2 920 млн. тенге, что превышает показатель 2003 года на 58,6 %.
     Налогооблагаемый доход 2004 года по компании составил 4 928,8 млн. тенге.
     В 2005 году консолидированный доход компании составил 63 293,8 млн. тенге, совокупные расходы компании 2005 года составили 51 738,7 млн. тенге.
     Консолидированный доход от реализации продукции 2005 года увеличился на 48 % и составил 51 108,9 млн. тенге. При этом, 56,75 % дохода составляет реализация урановой продукции, 6,35 % - реализация бериллиевой продукции, 5,65 % - реализация тантал-ниобиевой продукции, 0,4 % - реализация плавиковой кислоты, 21,25 % от общего объема реализации составляет реализация продукции энергетического комплекса.
     Чистый доход компании за 2005 год составил - 11 841,8 млн. тенге, в том числе доход от неосновной деятельности в размере 9 899,4 тыс. тенге. Консолидированный чистый доход компании составил 11 722,4 млн. тенге. Резкий рост чистого дохода в 2005 году по сравнению с 2004 годом, объясняется переоценкой имущественного комплекса ТОО "МАЭК - Казатомпром".
     Благоприятная ситуация на урановом рынке позволяет определить доход компании до налогообложения за 2006 год в размере 18 566,6 млн. тенге, что на 7,1 % выше дохода до налогообложения 2005 года. В 2006 году ожидается получение консолидированного чистого дохода компании в размере 12 322,6 млн. тенге. Основная доля в этом доходе принадлежит АО "УМЗ" - 8 768,2 млн. тенге, который планирует получить его за счет продажи гексафторита урана.
     Общая сумма налогов, начисленных к уплате в бюджет за 2004 год по всем предприятиям компании составила 7 030,3 млн. тенге, за 2005 год - 11 801,91 млн. тенге, рост налоговых платежей в 2005 году составил 67,9 % и за 2006 года - 11 647,02 млн. тенге.

АО "Продовольственная контрактная корпорация"

     АО "Продовольственная контрактная корпорация" (далее - компания) осуществляет обеспечение сохранности и обновления государственных ресурсов зерна, а также регулирование внутренней конъюнктуры цен на зерно и продукты его переработки, что направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны. Помимо этого компания занимается развитием хлопкоперерабатывающей отрасли, повышением конкурентоспособности хлопко-волокна, поддержкой производства рапса.
     По итогам деятельности компании за 2004 год получен чистый доход в сумме 559,2 млн. тенге, из них в республиканский бюджет в виде дивидендов перечислено 274,5 млн. тенге.
     Общий доход за 2004 год составил 34 485,9 млн. тенге, в том числе:
     доход от управления государственными ресурсами зерна - 3 464,7 млн. тенге;
     доход от собственной финансово-хозяйственной деятельности - 31 021,2 млн. тенге.
     Общие расходы за 2004 год составили 33 926,7 млн. тенге, в том числе:
     расходы от управления государственными ресурсами зерна - 3 454,6 млн. тенге;
     расходы от собственной финансово-хозяйственной деятельности - 30 472,2 млн. тенге, из них административные расходы - 521,0 млн. тенге.
     Налогооблагаемый доход за 2004 год составил 530,8 млн. тенге.
     Всего из урожая 2005 года Корпорацией было закуплено:
     по программе государственного закупа зерна - 549,999 тыс. тонн на сумму 6 208,4 млн. тенге;
     по программе закупа зерна за счет привлеченных кредитных ресурсов - 1 002,4 тыс. тонн на сумму 13 330,1 млн. тенге.
     По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2005 год компанией получен чистый доход в размере 452,8 млн. тенге, в том числе от деятельности по государственным ресурсам - 12,0 млн. тенге, от собственной деятельности в размере 440,8 млн. тенге.
     По итогам 2005 года компанией планируется в установленном порядке перечислить дивиденды на государственный пакет акций в размере 220,4 млн. тенге.
     Общий доход компании 2005 года составил 33 391,9 млн. тенге, в том числе:
     доход от управления государственными ресурсами зерна - 7 677,0 млн. тенге;
     доход от собственной финансово-хозяйственной деятельности - 25 714,9 млн. тенге.
     Общие расходы компании за 2005 год составили 32 939,0 млн. тенге, в том числе:
     расходы от управления государственными ресурсами зерна - 7 665,0 млн. тенге;
     расходы по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 25 274,0 млн. тенге, из них административные расходы - 746,3 млн. тенге.
     Налогооблагаемый доход за 2005 год 463,2 млн. тенге.
     На 1 января 2006 года компанией сформированы государственные ресурсы зерна в объеме 1 151,0 тыс. тонн, в том числе государственный резерв продовольственного зерна - 500,0 тыс. тонн, государственные ресурсы семян - 95,9 тыс. тонн, государственные ресурсы фуражного зерна - 4,0 тыс. тонн, государственные реализационные ресурсы зерна - 551,1 тыс. тонн.
     Государственные ресурсы зерна размещены на 75 хлебоприемных предприятиях республики.
     Закуп зерна проводится в целях формирования государственного резерва продовольственного зерна и поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей.
     В 2006 году предусмотрен закуп зерна из урожая 2006 года:
     по государственному закупу - 502,703 по цене 12 350 тенге за одну тонну зачтенного физического веса, включая НДС, и без учета НДС для плательщиков единого земельного налога, на условиях поставки франко-элеватор на сумму 6208,4 млн. тенге;
     по коммерческому закупу - 2 млн. тонн.
     Закуп зерна, как и в предыдущие годы, будет производиться в два этапа: посредством финансирования в весенне-летний период на основе договора поставки и осенью посредством прямого закупа.
     В 2006 году планируется получить чистый доход в размере 456,4 млн. тенге, в том числе чистый доход от собственной деятельности составит 445,4 млн. тенге, от управления государственными ресурсами 10,97 млн. тенге.
     За 2006 год компанией планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 222,7 млн. тенге.
     На 2006 год общие доходы компании запланированы в размере 31164,2 млн. в тенге, в том числе:
     доход от управления государственными ресурсами зерна - 6 781,3 млн. тенге;
     доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 24 382,9 млн. тенге.
     Общие расходы на 2006 год запланированы в размере 30 707,9 млн. тенге, в том числе:
     расходы от управления государственными ресурсами зерна - 6 770,4 млн. тенге;
     расходы по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 23 937,5 млн. тенге.
     Налогооблагаемый доход за 2006 год планируется в размере 429,8 млн. тенге.

АО "Национальные информационные технологии"

     АО "Национальные информационные технологии" (далее - компания) создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2000 года N 492 "О развитии единого информационного пространства в Республике Казахстан и создании закрытого акционерного общества "Национальные информационные технологии".
     Основным предметом деятельности компании является создание коммуникационной среды и системы взаимодействия государственных информационных ресурсов, формирование информационной базы общего пользования, а также сотрудничество с международными информационными системами.
     Основными функциями общества, как Национального оператора в сфере информатизации, определены:
     обеспечение взаимодействия государственных информационных систем, их интегрируемость в мировые информационные системы и информационные ресурсы;
     осуществление сопровождения и эксплуатации межведомственных государственных информационных систем;
     обеспечение организации технических условий для доступа физических и юридических лиц к общедоступным государственным информационным ресурсам с целью удовлетворения их информационных потребностей;
     осуществление технического обеспечения ведения государственного регистра информационных ресурсов и информационных систем.
     На 1 июня 2006 года в Государственном регистре информационных ресурсов и информационных систем государственными органами зарегистрированы 228 баз данных, 208 программных продуктов, 40 web-сайтов и 17 сетей передач данных.
     По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2004 год общий доход общества составил 548,3 млн. тенге при плане 560,8 млн. тенге (97,8 %). По сравнению с 2003 годом (443,7 млн. тенге) рост составил 23,6 %.
     Причинами неисполнения доходной части бюджета от основной деятельности общества являются: снижение объемов телекоммуникационных услуг; невыполнение в полном объеме графика перехода государственных органов на централизованное сервисное техническое обслуживание, предусмотренное Планом развития общества на 2004-2006 годы.
     За 2004 год общие расходы общества составили 493,3 млн. тенге (89,3 %) при плане 553,4 млн. тенге (расходная часть снижена на 59,1 млн. тенге). По сравнению с 2003 годом общие расходы уменьшились на 46 млн. тенге или на 9,1 %.
     По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2004 год обществом после налогообложения получен чистый доход - 50,4 млн. тенге, из них 46,3 млн. тенге направлено по решению общего собрания акционеров на пополнение резервного капитала.
     За 2004 год уплаченная сумма налогов и других платежей в государственный бюджет составила 123,7 млн. тенге. По сравнению с 2003 годом отмечается рост отчислений и платежей в бюджет государства на 31,1 млн. тенге, что обусловлено стабилизацией финансового состояния и увеличением объема производства продукции.
     В 2005 году общий объем выполненных работ (услуг) составил 594,8 млн. тенге, что превышает аналогичный показатель 2004 года на 53,2 млн. тенге, но ниже плана на 11,7 %.
     Объем работ по Государственной программе составил 279 млн. тенге. Данный показатель выше фактического за 2004 год на 2,2 %, но ниже планового на 19,9 %.
     По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2005 год общий доход общества составил 602,86 млн. тенге (88,8 % от ранее запланированного), при плане 678,6 млн. тенге. Фактический размер дохода выше аналогичного показателя 2004 года на 9,9 % или на 54,5 млн. тенге.
     Основными причинами неисполнения доходной части бюджета общества, как указано выше, являются снижение объемов оказываемых телекоммуникационных услуг, заключение договоров по бюджетным программам развития на меньшую сумму, чем запланировано в Плане развития и несоблюдение министерствами графика перехода на централизованное сервисное системно-техническое обслуживание к национальному оператору.
     За 2005 год расходы общества составили 568,3 млн. тенге (90,7 %) при плане 626,8 млн. тенге ("экономия" расходов составила 58,4 млн. тенге). Фактический показатель превышает аналогичный показатель 2004 года на 15 %, что в денежном эквиваленте составляет 75 млн. тенге.
     По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2005 год обществом получен чистый доход в размере 34,52 млн. тенге (при плане 51,9 млн. тенге). При этом по итогам 2005 года выплачено дивидендов на государственный пакет акций в сумме - 4,89 млн. тенге.
     За отчетный период уплаченная сумма налогов и других платежей в государственный бюджет составила 173,1 млн. тенге.
     В 2006 году основными направлениями деятельности общества будут выполнение работ в рамках Государственной программы формирования "электронного правительства" в Республики Казахстан на 2005-2007 годы, сервисное системно-техническое обслуживание аппаратно-программных средств и сопровождение информационных систем государственных органов, и оказание телекоммуникационных услуг.
     В 2006 году обществом ожидается получение доходов на общую сумму 865,7 млн. тенге, ожидаемые расходы составят 838,9 млн. тенге.
     По итогам 2006 года ожидается получение чистого дохода в сумме 26,77 млн. тенге, из них 8,03 млн. тенге будет направлено на выплату дивидендов на государственный пакет акций.
     Обществом в 2006 году планируется уплата налогов и других обязательных платежей в бюджет в сумме 225,6 млн. тенге.

АО "Казпочта"

     АО "Казпочта" (далее - общество) создано в результате реорганизации Республиканского государственного предприятия почтовой связи согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 1999 года N 1940 "О реорганизации Республиканского государственного предприятия почтовой связи и его дочерних государственных предприятий".
     Миссия компании заключается в обеспечении свободного доступа почтово-сберегательных услуг на всей территории Казахстана на высоком качественном уровне.
     По итогам 2004 года обществом обработано 32,8 млн. ед. письменной корреспонденции, количество принятых посылок составило 1,5 млн. ед., доставленных периодических изданий - 156,9 млн. ед. В 2005 году было принято 41,6 млн. единиц письменной корреспонденции, что на 26,8 % выше уровня предыдущего года. Количество принятых посылок - 1,8 млн. единиц, что на 20,0 % выше предыдущего года, периодических изданий - 162,3 млн. единиц, что также выше уровня предыдущего года на 3,4 %. Объем денежных выплат увеличился по сравнению с 2004 годом на 26,7 % и составил 198,1 млрд. тенге.
     В 2006 году ожидается увеличение объема исходящего платного обмена на 6,1 % к уровню 2005 года, объемов денежных выплат на 6,5 %.
     Структура объема платного обмена выглядит следующим образом: подписка и реализация периодических изданий - 81,9 %, письменной корреспонденции - 17,1 %, посылок - 0,8 %, услуг ускоренной почты - 0,2 %.
     В объеме денежных выплат пенсии и пособия составляют 73,7 %, заработная плата - 22,5 %, денежные переводы - 3,8 %.
     В 2005 году было продолжено внедрение следующих видов агентских услуг: потребительское кредитование в качестве агента банков второго уровня и прием платежей за услуги сотовой связи.
     За период 2004-2005 годы выдано потребительских кредитов на общую сумму более 7,9 млрд. тенге, количество заемщиков достигло 40 тыс. человек; принято платежей за сотовую связь на сумму более 6,4 млн. тенге.
     По результатам финансово-хозяйственной деятельности доходы общества в 2004 году составили 7 111,0 млн. тенге, в 2005 году - 9087,9 млн. тенге, рост по сравнению с показателем 2004 года - 27,8 %. Расходы в 2004 году составили 6 952,2 млн. тенге, в 2005 году - 8 914,8 млн. тенге, в результате чистый доход общества в 2005 году достиг уровня 173,15 млн. тенге, что выше показателя 2004 года на 9,0 %.
     В 2006 году доходы ожидаются на уровне 9 673,11 млн. тенге, расходы - 9 483,01 млн. тенге, чистый доход - 190,10 млн. тенге, который возрастет в сравнении с 2005 годом на 9,8 % или на 16,95 млн. тенге.

АО "Казахтелеком"

     Акционерное общество "Казахтелеком" (далее - компания) создано в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 17 июня 1994 года N 666 "О создании национальной акционерной компании "Казахтелеком" путем передачи имущества государственных региональных и специализированных предприятий телекоммуникаций в уставный фонд создаваемого акционерного общества национального масштаба, предоставляющего широкий диапазон услуг связи на всей территории Республики.
     По оценке компании, объем казахстанского рынка услуг телекоммуникаций в 2006 году увеличится по сравнению с 2005 годом и превысит 260 млрд. тенге. Изменение структуры рынка произойдет за счет роста доли рынка доли сотовой связи, удельный вес которой составит 40,5 % объема телекоммуникационного рынка.
     Доля компании на рынке телекоммуникаций в 2005 году снизилась с 50 % в 2004 году до 48 % в 2005 году.
     На рынке местной связи доля компании в 2005 году оценивается 95 %, междугородной - 90 %, международной со странами СНГ - 84 %, со странами дальнего зарубежья - 74 %. Оценка доли компании на рынке передачи данных составляет 60 %, сети Интернет - 61 %.
     Высокие доли рынка во многом объясняются исторически сложившейся клиентской базой. На некоторых локальных рынках и рынке корпоративных клиентов доля компании гораздо ниже.
     Совокупный доход компании составил в 2004 году - 95 238 млн. тенге, в 2005 году - 118 231 млн. тенге, в 2006 году планируется получить совокупный доход в размере 115 973 млн. тенге.
     Совокупные расходы сложились следующим образом: 2004 год - 68 316 млн. тенге, 2005 год - 83 808 млн. тенге и в 2006 году - 86 578 млн. тенге.
     Размер чистого дохода 2004 года составил - 26 917,6 млн. тенге. По итогам 2004 года в бюджет государства уплачено дивидендов на государственный пакет акций в сумме - 2 451,7 млн. тенге. Размер налогов и других обязательных платежей, уплаченных в государственный бюджет в 2004 году, составил 19 384 млн. тенге.
     В 2005 году чистый доход компании составил 33 982,3 млн. тенге. По итогам 2005 года дивиденды на государственный пакет акций составил - 3 095,2 млн. тенге. Размер налогов и других платежей в бюджет, уплаченных в 2005 году в государственный бюджет, составил 23 093,4 млн. тенге.
     Размер чистой прибыли 2006 года оценивается на уровне 29 394,8 млн. тенге. Размеров налогов и других платежей, планируемых к уплате в государственный бюджет в 2006 году, составит 23 190,4 млн. тенге.

АО "НК "Қазақстан темір жолы"

     АО "НК "Казакстан темір жолы" (далее - компания) имеет холдинговую структуру, основанную на обеспечении функциональной целостности и управляемости железнодорожной отрасли в перевозочном процессе. Реформирование железнодорожной отрасли в Казахстане было начато в 1997 году объединением трех казахстанских железных дорог в составе образованного республиканского государственного предприятия "Казакстан темір жолы" и одновременным созданием в его составе шести управлений дорог.
     Основная товарная продукция, предъявляемая к перевозке, представляет собой массовые насыпные и наливные грузы, такие как уголь, зерно, нефть, руда, минеральные удобрения и т. д.
     Грузооборот в 2004 году составил 163 420 млн. т-км, что превышает уровень 2003 года на 10,7 % за счет роста объема погрузки грузов.
     Совокупный доход компании в период с 2004 - по 2006 года сложился следующим образом: 2004 год - 248 925 млн. тенге, 2005 год - 259 847,22 млн. тенге, 2006 год - 316 274,21 млн. тенге.
     Совокупный расход компании в 2004 году составил 237 452 млн. тенге, в 2005 году - 263 028,05 млн. тенге и в 2006 году - 316 274,21 млн. тенге.
     Чистый доход, полученный компанией в 2004 году, составил 11472 млн. тенге. Дивиденды на государственный пакет акций составил 1 147 млн. тенге. По результатам 2004 года в бюджет уплачено налогов и других платежей в сумме - 16 272,7 млн. тенге.
     По результатам 2005 года компанией получен убыток - 3 180,8 млн. тенге. В 2005 году в бюджет уплачено налогов и других обязательных платежей в размере - 13 435 млн. тенге.
     Совокупный доход и совокупный расход компании 2006 года планируется на уровне 316 274,2 млн. тенге. По результатам 2006 года в бюджет планируется перечислить налогов и других обязательных платежей на сумму - 17 070 млн. тенге.

АО "НК "Казахстан инжиниринг"

     АО "НК "Казахстан инжиниринг" (далее - компания) создано на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2003 года N 244 "О некоторых вопросах оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан" со стопроцентным участием государства в уставном капитале, осуществляющая деятельность в машиностроительной отрасли.
     В настоящее время предприятиями компании освоен выпуск продукции для топливно-энергетического, транспортного, информационно-телекоммуникационного секторов экономики страны. Номенклатура производимой продукции и оказанных услуг показывает, что структура производства в значительной степени является унаследованной от бывшего оборонно-промышленного комплекса и не отвечает потребностям развивающейся экономики страны - преобладает производство запасных частей и комплектующих, текущий и капитальный ремонт техники и оборудования.
     В 2004 году наблюдалась положительная тенденция улучшения финансовых показателей деятельности компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
     По данным финансовой отчетности (подтвержденной независимым аудитором ТОО "Делойт и Туш"), 2004 год компания завершила с положительным финансовым результатом в сумме 351,00 млн. тенге, в то время как в аналогичном периоде прошлого года убытки компании составляли 529,40 млн. тенге.
     В 2004 году на безубыточный уровень вышли как головная компания, так и большинство входящих в ее состав предприятий.
     Значительное улучшение основного финансового показателя обусловлено увеличением в 2004 году по сравнению с 2003 годом объемов произведенной и реализованной продукции, что в свою очередь, является результатом проведенной компанией работой по поиску рынков сбыта продукции, выпускаемой предприятиями.
     Общий доход компании за 2004 год составил 7 817,49 млн. тенге, увеличение данного показателя к параметрам 2003 года (4 274,84 млн. тенге) составило 83 %.
     Значительный рост доходов обусловлен преимущественно увеличением объемов реализации готовой продукции (услуг).
     Общие расходы за 2004 год составили 7 466,48 млн. тенге, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 2 514,7 млн. тенге или на 52 %. Рост расходов связан в основном с увеличением объемов производства. За 2004 год в бюджет компанией перечислено налогов и других обязательных платежей в размере 1 282,69 млн. тенге.
     По результатам 2004 года компанией на государственный пакет акций были выплачены дивиденды в размере 31, 85 млн. тенге.
     Отчетный 2005 год компания завершила также с положительным финансовым результатом в размере 96,90 млн. тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистый доход компании сократился на 254,11 млн. тенге. За 2005 год компанией на государственный пакет акций планируется выплатить 0,99 млн. тенге.
     По итогам 2005 года общий доход компании составил 10 991,28 млн. тенге, что превышает показатели 2004 года (7 817,49 млн. тенге) на 3 173,79 тыс. тенге. Таким образом, темпы роста доходов за указанный период составили 41 %.
     Рост доходов обусловлен преимущественно увеличением объемов реализации готовой продукции (услуг).
     Общие расходы компании составили 10 894,38 млн. тенге, что превышает показатели прошлого года (7 466,48 млн. тенге) на 3 427,90 тыс. тенге или на 46 %. Рост расходов связан в основном с увеличением объемов реализации продукции.
     Сумма налогов и других обязательных платежей за 2005 год составила 1 572,77 млн. тенге.
     Согласно бюджету компании на 2006 год объем произведенной продукции предприятиями составит 8 756,41 млн. тенге, что составит рост по сравнению с предыдущим годом на 30%. Данный рост связан с расширением номенклатуры производимой продукции и организацией сборочного производства на ТОО "КАМАЗ-Инжиниринг".
     При данном объеме производства ожидаемый чистый доход составит 1 040,26 млн. тенге, что превысит уровень предыдущего года (96,90 млн. тенге) в 10,7 раз. Резкий скачок чистого дохода связан с большим объемом доходов от неосновной деятельности, которые АО "Машзавод им. С.М. Кирова" планирует получить в результате реализации доли участия предприятия в АООТ "Улан" (992,33 млн. тенге), а также реализации простаивающих зданий и оборудования на предприятии.
     В целом ожидаемые доходы компании в 2006 году составят 12 254,32 млн. тенге. В сравнении с предыдущим годом рост данного показателя планируется на 11,5 %, что связано с увеличением объемов реализованной продукции.
     Расходы компании составят 11 214,06 млн. тенге.
     В 2006 году компанией планируется выплатить в бюджет налогов и других поступлений в размере 1 460,92 млн. тенге.
     По результатам 2006 года компанией планируется выплатить дивиденды на государственный пакет акций в размере 15,44 млн. тенге.

АО "Международный аэропорт Астана"

     Миссия АО "Международный аэропорт Астана" (далее - общество) заключается в обеспечении образцового, безопасного и регулярного обслуживания воздушных судов и пассажиров, багажа, почты и грузов в соответствии с законодательством Республики Казахстан и требованиями международных стандартов.
     Производственная деятельность аэропорта рассмотрена на основе двух основных показателей объемов движения через аэропорт: количество обслуженных рейсов и количество обслуженных пассажиров.
     Тенденция развития количества обслуженных рейсов в сравнении с предыдущим периодом характеризуется увеличением на 15 % в 2004 году и на 25 % в 2005 году. Соответственно количество обслуженных пассажиров также возросло на 25 % и 33 %. Среднесуточные данные по указанным показателям составили в 2004 году - 36 взлет-посадок воздушных судов и 1 366 обслуженных пассажира, в 2005 году - 45 и 1 801 соответственно.
     Определяющим фактором данной тенденции является увеличение частоты рейсов на существующих маршрутах и открытие новых. Следует отметить, что в общем объеме обслуженных рейсов и пассажиров в аэропорту г. Астаны в 2004-2005 годы основную долю составляют внутренние авиаперевозки (70 %), обусловленные расширением сети внутренних воздушных линий для обеспечения связи крупных городов Казахстана со столицей.
     Общая положительная динамика роста объемов производства в аэропорту отразилась и на тенденции финансовых показателей.
     Доходы аэропорта г. Астаны в 2005 году составили 5 142,27 млн. тенге, что превысило уровень плана на 16 % (на 710 млн. тенге) и уровень 2004 года на 30 %.
     Доходы от операционной деятельности общества за 2005 год характеризуются ростом на 21 % (на 734 млн. тенге) от плана. Основным фактором роста доходов от операционной деятельности явилось увеличение доходов, полученных от предоставления аэропортовых услуг на 31 %.
     Расходы аэропорта 2005 года составили 4 742,92 млн. тенге, что превысило уровень плана на 16 % (на 670 млн. тенге) и уровень 2004 года на 45 %.
     Причиной увеличения расходов к уровню 2004 года явилось увеличение затрат на эксплутационные расходы в связи с вводом в эксплуатацию нового аэропорта, в т.ч.:
     на коммунальные услуги - на 74 % (на 55 млн. тенге);
     на содержание зданий на 34 % (на 15 млн. тенге);
     по налогу на имущество на 37 % (на 22 млн. тенге).
     По итогам деятельности общества за 2005 год характеризуются положительным финансовым результатом и составят 399,36 млн. тенге. Чистый доход после налогообложения оценивается в 384,08 млн. тенге.
     Суммы налогов и других платежей в бюджет за 2004 и 2005 годы составили - 556,5 млн. тенге и 750,4 млн. тенге по годам соответственно.
     Всего сумма основных платежей в бюджет в 2005 году увеличилась по сравнению с 2004 годом на 34,8 %. Значительное увеличение платежей объясняется следующим:
     увеличение суммы имущественного налога на 28 % связано с вводом в эксплуатацию реконструированной взлетно-посадочной полосы;
     увеличение платежей по корпоративному подоходному налогу более чем в 4 раза (на 62,7 млн. тенге) связано с увеличением полученной прибыли по итогам 2003 года по сравнению с 2002 годом;
     в связи с ростом средней заработной платы сотрудников в 2004 году, наблюдается увеличение платежей по индивидуальному подоходному налогу в 2004 году по сравнению с 2003 годом на 48 % (9,2 млн. тенге).
     Решением совета директоров и общего собрания акционеров, чистый доход общества, полученный по итогам 2003 года, в полном размере направлен на погашение кредитных обязательств, а по итогам 2004 года - на погашение кредитных обязательств и на приобретение основных средств.
     Производственные показатели 2006 года предположительно составят 17 130 обслуженных рейсов и 706 825 обслуженных пассажиров, что превысит ранее запланированный уровень на 3,2 % (на 540 рейсов) и обслуженных пассажиров на 8 % (на 49 275 пассажира). Данная тенденция связана с увеличением частоты рейсов и степени их коммерческой загрузки. Доходы аэропорта г. Астаны в 2006 году составят в сумме 9 015,71 млн. тенге, что превышает уровень 2005 года на 75,3 % или 3 873,4 млн. тенге.
     Расходы аэропорта в 2006 году составят 10 223,97 млн. тенге, что превысит уровень 2005 года на 115,6 % (на 5 481,0 млн. тенге).
     Основной причиной роста расходов является повышение стоимости приобретаемых материалов для реализации на 37,6 % (на 597 млн. тенге).
     По предварительной оценке итоги деятельности общества за 2006 год планируется убыток в сумме 1 208,26 млн. тенге.

АО "Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями"

     Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" (далее - компания) создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 1996 года N 1188 "О некоторых мерах по структурной перестройке управления энергетической системой Республики Казахстан".
     Миссия компании - обеспечение устойчивого функционирования Единой энергетической системы Республики Казахстан и осуществление надежного управления Национальной электрической сетью (далее - НЭС), соответствующего современным техническим, экономическим, экологическим требованиям в рамках государственной политики.
     В соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях" компания включено в Государственный регистр субъектов естественной монополии как поставщик услуг по передаче электрической энергии по сетям межрегионального уровня и по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии.
     В 2004 году компанией оказаны услуги по передаче электроэнергии в объеме 32,80 млрд. кВт.ч, что составляет рост на 22 % по сравнению с 2003 годом. Основной причиной значительного увеличения объема передачи послужило заключение договора на транзит электроэнергии через сети общества "Кыргызстан - Казахстан - Кыргызстан".
     В 2005 году объем передачи электроэнергии по сетям компании составил 31,40 млрд. кВт.ч., что на 4,3 % ниже показателя 2004 года и связано со снижением объемов экспортных поставок электроэнергии от "Экибастузской ГРЭС-2".
     В 2006 году объем передачи электроэнергии по сетям компании оценивается в размере 30,40 млрд. кВт.ч, что на 3,3 % ниже показателя 2005 года. При этом объем услуг по передаче электроэнергии с учетом предоставленных скидок увеличится по сравнению с 2005 годом на 1,9 %.
     Доходы компании от основной деятельности в 2004 году составили 16 835,70 млн. тенге (на 6,9 % выше уровня 2003 года), в 2005 году - 18 904,90 млн. тенге (на 12,3 % выше показателя 2004 года). Рост доходов компании в 2005 году связан с введением с 1 апреля 2005 года новых тарифов на регулируемые виды услуг, увеличением средней протяженности передачи электроэнергии и увеличением объемов услуг по регулированию электрической мощности.
     В 2006 году доходы компании от основной деятельности оцениваются в размере 20 968,4 млн. тенге.
     В 2004 году расходы компании по основной деятельности сложились в размере 14 958,5 млн. тенге. В 2005 году расходы компании по основной деятельности составили 17 250,7 млн. тенге или на 15,3 % выше показателя 2004 года, а в 2006 году - 20 222,7 млн. тенге (на 16,0 % выше, чем 2005 в году). Рост расходов от основной деятельности в основном связан с увеличением амортизационных отчислений и налога на имущество, обусловленным вводом основных средств в эксплуатацию, увеличением процентов по кредитам, относимых на текущие расходы, что также связано с вводом основных средств по проекту Модернизации Национальной энергетической сети  Казахстана. Кроме того, в 2005 году заключены кредитные соглашения с Международным Банком Реконструкции и Развития (далее - МБРР), Европейским Банком Реконструкции и Развития (далее - ЕБРР) и АО "Банк Развития Казахстана" (далее - БРК) в рамках реализации проекта "Строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита Север-Юг Казахстана", в соответствии с которыми обществом будут выплачены комиссии, а также другие расходы, в соответствии с подписанными кредитными соглашениями.
     Чистый доход компании за 2004 год составил 1 191,00 млн. тенге. По итогам 2005 года чистый доход компании составил 8,80 млн. тенге. По итогам 2006 года чистый доход компании оценивается в размере 130,00 млн. тенге. Снижение чистого дохода в 2005 и 2006 годах, по сравнению с 2004 годом связано со значительным увеличением затрат по обслуживанию кредитов, привлеченных по проектам, относимых на текущие расходы, а также в связи с реализацией жилья работникам компании, передислоцированным в г. Астана. Кроме того, на финансовый результат компании по итогам 2005 года повлияло начисление убытков от курсовой разницы.
     В целях повышения надежности и эффективности функционирования всей энергосистемы Казахстана компания реализует проект "Модернизация Национальной электрической сети Республики Казахстан" с привлечением заемных средств МБРР и ЕБРР. Общая стоимость проекта составляет порядка 43,8 млрд. тенге. За период реализации проекта освоено 77,7 % средств, направленных на техническое перевооружение Национальной электрической сети на базе внедрения высоковольтных коммутационных аппаратов нового поколения и другого электротехнического оборудования ведущих мировых производителей.
     В 2004 году компанией начата работа по реализации проекта "Строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита Север-Юг Казахстана", общая стоимость проекта составляет порядка 41,4 млрд. тенге. С начала реализации проекта освоено порядка 7 % от проектной стоимости.
     Строительство осуществляется за счет привлечения заемных средств международных и казахстанских институтов развития на сумму порядка 326 млн. долларов США:
     займ МБРР, предоставленный под государственную гарантию 100 долл. США;
     синдицированный займ ЕБРР - 147,8 млн. долл. США;
     займ АО "Банк Развития Казахстана" - 21 млн. долл. США и 6,97 млрд. тенге.
     Так же компания участвует в реализации Проекта "Строительство межрегиональной ЛЭП Северный Казахстан - Актюбинская область".
     Между Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан и АО "Батыс Транзит" заключено концессионное соглашение на базе государственно-частного партнерства. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2005 года N 1008 компания, являясь одним из акционеров АО "Батыс транзит" (20 % размера уставного капитала), участвует в реализации проекта.
     В соответствии с изменениями и дополнениями , внесенными в Закон Республики Казахстан "Об электроэнергетике" в апреле 2006 года, межрегиональные линии электропередачи, подстанции и распределительные устройства напряжением 220 кВ и выше, построенные на основании концессионных соглашений, по окончании их действия передаются в состав национальной электрической сети.
     Согласно дивидендной политике компания ежегодно выплачивала дивиденды на государственный пакет акций 10 % от чистой прибыли.
     В 2004 году размер инвестиций компании составил 10,9 млрд. тенге, в 2005 году - 11,8 млрд. тенге, в 2006 году планируется освоить 11,0 млрд. тенге.

АО "НК "Казахстанское информационное агентство"

     АО "Казинформ" (далее - компания) создана в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2002 года N 1186 "О реорганизации Республиканского казенного предприятия "Казахское информационное агентство" (КазААГ) Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан".
     По сравнению с показателями 2004 года в 2005 году наблюдается увеличение доходов до 207,5 млн. тенге, т.е. на 75,83 млн. тенге, или на 57 % , в том числе по основному виду деятельности на 77,97 млн. тенге, или на 60,2 %. Данный рост обусловлен, в первую очередь, увеличением объемов государственного заказа и повышением ее качества, расширение рынков сбыта, модернизации продуктовой линейки. В 2006 году доходы компании составят 227,8 млн. тенге, при этом следует отметить, что основным источником доходов являются средства республиканского бюджета, выделяемые в рамках проведения государственной информационной политики, а также информационного сопровождения веб-сайта Правительства Республики Казахстан.
     В структуре расходов преобладает себестоимость производимой продукции, составляющая 79,53 млн. тенге в 2004 году и 156,06 млн. тенге в 2005 году. Удельный вес себестоимости реализованных услуг составляет более 75 %. Расходы периода за 2004 год составили 49,72 млн. тенге и 46,94 млн. тенге в 2005 году. В 2006 году расходы компании планируются 120,70 млн. тенге.
     В 2004 году в результате производственно-финансовой деятельности компании чистый доход составил 1,97 млн. тенге. С учетом убытка прошлых лет (- 8, 643 млн. тенге) убыток составил: 6,67 млн. тенге.
     В 2005 году компанией получен убыток в размере - 6,17 млн. тенге. По итогам 2006 года предусматривается получение чистого дохода в размере 2,83 млн. тенге.
     Налоговые отчисления в 2004 году составили 11,28 млн. тенге, в 2005 году 45,12 млн. тенге.

АО "Казкосмос"

     АО "Национальная компания "Казкосмос" (далее - компания) создано в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 25 января 2005 года N 1513 "О развитии космической деятельности в Республике Казахстан на 2005-2007 годы" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 года N 242 "О создании акционерного общества "Национальная компания "Казкосмос", со стопроцентным участием государства в уставном капитале.
     Миссия компании - способствовать формированию и развитию национальной космической инфраструктуры Республики Казахстан, используя имеющийся научно-технический потенциал и современные космические технологии, и развитию космической деятельности в целях обеспечения экономического роста, научно-технического развития и укрепления национальной безопасности Республики Казахстан.
     Компания начала осуществление своей деятельности в 2005 году. За этот период важнейшие экономические показатели сложились следующим образом. Общие доходы компании за 2005 год составили 708 442 тыс. тенге, общие расходы - 708 902 тыс. тенге. Убыток компании 2005 года составил 460 тыс. тенге.
     Общий доход компании за 2006 год планируется в размере 2 140 072 тыс. тенге, общие расходы - 2 104 631 тыс. тенге. В 2006 году компанией планируется получить чистый доход в размере 35 440 тыс. тенге.
     Выплата дивидендов на государственный пакет акций не планируется.

Перспективы на 2007-2009 годы

      Сноска. Перспективы с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 27.08.2008 N 776 .
 

       АО "НК "КазМунайГаз"

     АО "НК "КазМунайГаз" (далее - компания) ставит перед собой следующие долгосрочные стратегические цели:
     1) улучшение финансово-экономических показателей;
     2) прирост запасов;
     3) рост производства;
     4) увеличение экономического эффекта от крупных нефтегазовых проектов;
     5) развитие транспортных возможностей;
     6) содействие развитию нефтехимии;
     7) совершенствование системы управления.
     Развитие производственных мощностей нефтедобывающих предприятий компании на период 2007-2009 годов заключается в строительстве, реконструкции и модернизации наземных объектов, применении надежного и высокопроизводительного подземного оборудования, создания высокоэффективной системы контроля за разработкой месторождений на основе компьютерных геологических моделей.
     Ежегодные объемы добычи нефти в период 2007-2009 годы будут держаться на уровне 9,5 млн. тонн. Расчетный темп роста добычи нефти в период 2007-2009 годы базируется на данных геолого-промыслового изучения и текущего состояния разработки месторождения Узень.
     Транспортировка нефти магистральными нефтепроводами планируется в 2007 году в объеме 44,4 млн. тонн, в 2008 году - 46,7 млн. тонн, в 2009 году - 47,8 млн. тонн. Планируемый объем транспортировки нефти определен на основе прогнозируемого уровня добычи нефти в республике с учетом конъюнктуры рыночных условий и пропускной способности транспортных систем.
     Транспортировка природного газа по магистральным газопроводам планируется в 2007 году - 122,5 млрд. куб. м, в 2008 году - 123,7 млрд. куб. м, в 2009 году - 124,4 млрд. куб. м.
     Объем реализации газа на внутреннем рынке в 2007 году планируется на уровне 2,4 млрд. куб. м, в 2008 году - 2,3 млрд. куб. м, в 2009 году - 2,3 млрд. куб.
     Переработка нефти в 2007 году планируется на уровне 3,6 млн. тонн, в 2008 году - 3,8 млн. тонн, в 2009 году - 3,9 млн. тонн.
     Прогнозируемые показатели доходов компании планируются в 2007 году на уровне 650,99 млрд. тенге., в 2008 году - 682,51 млрд. тенге, в 2009 году - 676,18 млрд. тенге.
     Показатели расходов за период с 2007 - по 2009 года планируются на следующем уровне: 2007 год - 416,22 млрд. тенге, 2008 год - 415,14 млрд. тенге, 2009 год - 416,98 млрд. тенге.
     По результатам финансово-хозяйственной деятельности компанией за период с 2007 - по 2009 годы планируется получить чистый доход в следующих размерах: 2007 год - 99,13 млрд. тенге, 2008 год -140,67 млрд. тенге и 2009 год - 135,85 млрд. тенге.
     В течение 2007-2009 годов компания сохранит позицию крупного налогоплательщика в государственный бюджет. Прогнозные платежи в бюджет за период 2007-2009 годы планируются в объеме 500,06 млн. тенге: 2007 год - 175,35 млн. тенге; 2008 год - 164,21 млн. тенге; 2009 год - 160,50 млн. тенге.

АО "НАК "Казатомпром"

     Приоритетной задачей в планируемый период на 2007-2009 годы будет выход на устойчивый и динамичный режим работы за счет создания новых производств, дальнейшего обновления основных средств и закрепления позиций на мировых рынках.
     Исходя из анализа производственных возможностей и спроса на мировых рынках по каждой продукции, на 2007-2009 годы АО "НАК "Казатомпром" (далее - компания) определяет следующие приоритеты развития:
     В производстве природного урана:
     1) наращивание объемов добычи урана на действующих месторождениях ("Восточный Мынкудук", "Канжуган", "Акдала");
     2) строительство новых рудников на месторождениях "Инкай", "Моинкум", "Торткудук", "Заречное", "Ирколь", "Харасан", "Центральный Мынкудук", "Южный Инкай", "Западный Мынкудук", "Буденовское";
     3) развитие мощностей по переработке химконцентрата природного урана до закиси-окиси;
     4) запуск Сернокислотного завода на Степногорском горно-химическом комбинате мощностью 400 тыс. тонн.
     В производстве урановой продукции:
     1) с охранение своих позиций на российском рынке урана с услугами переработки урансодержащих материалов и регенерированного урана до топливных таблеток для реакторов российского дизайна;
     2) сохранение позиций монополиста на мировом рынке переработки трудновскрываемых урансодержащих скрапов;
     3) выход на внешние рынки с порошками диоксида урана природного обогащения, низкого обогащения, "слабообогащенных";
     4) выход на мировой рынок с таблетками для реакторов западного дизайна.
     В производстве бериллиевой продукции:
     1) выход на лидирующие позиции в поставках первичной бериллиевой продукции на китайский рынок;
     2) расширение позиции на рынке США;
     3) сохранение монопольного статуса на рынке России;
     4) укрепление и расширение позиций на рынке Европы.
     В производстве тантал-ниобиевой продукции:
     1) обеспечение производства сырьем;
     2) повышение конкурентоспособности продукции танталового производства за счет организации производств по выпуску высокотехнологичной продукции:
     - высокоемких танталовых конденсаторных порошков;
     - усовершенствованных видов продукции из тантала.
     За период с 2007 - по 2009 годы планируется получение чистого дохода в следующих размерах:
     2007 год - 17 191,70 млн. тенге;
     2008 год - 26 476,29 млн. тенге;
     2009 год - 36 773,97 млн. тенге.
     Сумма налогов и других обязательных платежей в бюджет в 2007 году составила - 15 332,94 млн. тенге, в 2008 году - 18 859,89 млн. тенге и в 2009 году 23 876,64 млн. тенге.
     Инвестиционные приоритеты и направления развития добывающих предприятий компании ориентированы на дальнейшее освоение урановых месторождений Республики Казахстан.

АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"

     Основная цель деятельности АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" (далее - компания) в 2007-2009 годах заключается в обеспечении продовольственной безопасности страны, предотвращение демпинга цен на зерно, расширение рынков сбыта зерна, развитии хлопкоперерабатывающей отрасли, повышении конкурентоспособности хлопко-волокна.
     Для достижения поставленных целей перед компанией стоят следующие задачи:
     обеспечение сохранности и обновления государственных ресурсов зерна;
     осуществление ежегодного закупа зерна у отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей;
     продвижение казахстанского зерна на мировые рынки и укрепление позиций на традиционных рынках;
     повышение конкурентоспособности производимого в Казахстане хлопко-волокна.
     Для достижения поставленных в 2007-2009 годах целей и задач предусматриваются следующие меры:
     проведение работы по улучшению качества семенного материала;
     регулирование цен на зерно на внутреннем рынке;
     повышение надежности сохранности государственного резерва продовольственного зерна;
     повышение эффективности реализации казахстанского зерна, в том числе путем решения проблем по его транспортировке;
     совершенствование порядка реализации зерна зерноперерабатывающим организациям с целью обеспечения ее своевременности и эффективности;
     продвижение казахстанского зерна на международные рынки;
     организация эффективной деятельности сельхозтоваропроизводителей по выращиванию хлопка;
     повышение качества производимого хлопко-волокна;
     обеспечение стабильного ценообразования на хлопко-сырец;
     проведение обязательной экспертизы качества производимого хлопко-сырца и хлопко-волокна.
     По сравнению с 2006 годом в 2007 году планируется рост общих доходов на 11,2 % за счет изменения дохода от основной деятельности на 11,6 %, что объясняется в большей степени прогнозируемым увеличением реализационной цены, а также увеличением объема реализации зерна. Соответственно этому прогнозируется увеличение расходов.
     Так, общие доходы на 2007 год запланированы в размере 34 650,1 млн. в тенге, в том числе:
     доход от управления государственными ресурсами зерна - 8 947,9 млн. тенге;
     доход от собственной финансово-хозяйственной деятельности - 25 702,2 млн. тенге.
     Общие расходы на 2007 год запланированы в размере 34 175,7 млн. тенге, в том числе:
     расходы от управления государственными ресурсами зерна - 8 924,7 млн. тенге;
     расходы от собственной финансово-хозяйственной деятельности - 25 251,0 млн. тенге.
     В 2007 году планируется получить чистый доход в размере 467,4 млн. тенге, в том числе чистый доход от собственной деятельности составит 451,2 млн. тенге, от операций с государственными ресурсами зерна - 16,2 млн. тенге.
     За 2007 год планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 225,6 млн. тенге.
     В 2007 году планируется перечислить в бюджет всего налогов и других обязательных платежей в сумме 200,3 млн. тенге.
     Общие доходы на 2008 год запланированы в размере 37 075,5 млн. тенге, в том числе:
     доход от управления государственными ресурсами зерна - 9 574,2 млн. тенге;
     доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 27 501,3 млн. тенге.
     Общие расходы на 2008 год запланированы в размере 36 568,0 млн. тенге, в том числе:
     расходы от управления государственными ресурсами зерна - 9 549,4 млн. тенге;
     расходы от собственной финансово-хозяйственной деятельности - 27 018,6 млн. тенге.
     В 2008 году планируется получить чистый доход в размере 500,1 млн. тенге, в том числе чистый доход от собственной деятельности составит 482,7 млн. тенге, от управления государственными ресурсами зерна - 17,4 млн. тенге.
     За 2008 год планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 241,4 млн. тенге.
     В 2008 году планируется перечислить в бюджет всего налогов и других обязательных платежей в сумме 457,5 млн. тенге.
     Общие доходы на 2009 год запланированы в размере 39 670,8 млн. тенге, в том числе:
     доход от управления государственными ресурсами зерна - 10 244,4 млн. тенге;
     доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 29 426,4 млн. тенге.
     Общие расходы на 2009 год запланированы в размере 39 127,8 млн. тенге, в том числе:
     расходы от управления государственными ресурсами зерна - 10 217,9 млн. тенге;
     расходы от собственной финансово-хозяйственной деятельности - 28 909,9 млн. тенге.
     В 2009 году планируется получить чистый доход в размере 535,1 млн. тенге, в том числе чистый доход от собственной деятельности составит 516,5 млн. тенге. За 2009 год планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 258,3 млн. тенге.
     В 2009 году планируется перечислить в бюджет всего налогов и других обязательных платежей в сумме 475,8 млн. тенге.
     Основными приоритетными направлениями инвестиционной политики корпорации в среднесрочном периоде является расширение рынков сбыта казахстанского зерна, увеличение объема его экспорта, оказание поддержки производителям хлопка, а также увеличение уровня капитализации корпорации для дальнейшего динамичного развития компании.

АО "Национальные информационные технологии"

     В этой связи основными задачами на 2007 год в рамках реализации Государственной программы формирования "электронного правительства" на 2005-2007 годы являются:
     управление проектами и обслуживание инфраструктуры "электронного правительства", создание обеспечивающих информационных систем и интеграция информационных ресурсов и систем государственных органов;
     формирование сервисных центров общества для обеспечения системно-технического обслуживания и сопровождения информационных систем государственных органов, оказания телекоммуникационных услуг.
     Для достижения поставленных целей в 2007 году обществом планируется продолжать развитие следующих основных направлений деятельности:
     изучение опыта и сотрудничество с передовыми международными компаниями в сфере информационных технологий;
     обучение и формирование высококвалифицированного коллектива;
     участие в формировании и совершенствовании нормативной правовой базы национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан.
     Динамика изменения объемов оказываемых работ и услуг (доходов от основной деятельности) на 2007-2009 годы прогнозируется следующей:
     2007 год - 951,99 млн. тенге, в том числе: телекоммуникационные услуги - 10 млн. тенге, по сервисному системно-техническому обслуживанию и сопровождению информационных систем - 324,6 млн. тенге, мероприятия Государственной программы - 617,4 млн. тенге. По отношению к 2006 году рост составит 10,7 %.
     2008 год - 1054,96 млн. тенге, в том числе: телекоммуникационные услуги - 5 млн. тенге, по сервисному системно-техническому обслуживанию и сопровождению информационных систем - 340,8 млн. тенге, мероприятия Государственной программы - 679,1 млн. тенге, прочие - 30 млн. тенге. По отношению к 2007 году рост составит 10,8 %;
     2009 год - 1 148,00 млн. тенге, в том числе: по сервисному системно-техническому обслуживанию и сопровождению информационных систем - 374,9 млн. тенге, мероприятия Государственной программы - 713 млн. тенге, прочие - 60 млн. тенге. По отношению к 2008 году рост составит 8,8 %.
     Объем совокупных доходов планируется в следующих размерах: 2007 год - 957,99 млн. тенге, 2008 год - 1 061,46 млн. тенге, 2009 год - 1 155,00 млн. тенге.
     Совокупные расходы общества в период с 2007 - по 2009 годы запланированы в следующих размерах: 2007 год - 908,06 млн. тенге, 2008 год - 996,89 млн. тенге, 2009 год - 1 093,04 млн. тенге.
     По прогнозу сумма чистого дохода в 2007 году составит 49,93 млн. тенге, в 2008 году - 64,56 млн. тенге, в 2009 году - 61,96 млн. тенге.
     Общество планирует выплату дивидендов на государственный пакет акций в размере 30 % от чистого дохода:
     2007 год - 14,98 млн. тенге;
     2008 год - 19,37 млн. тенге;
     2009 год - 18,59 млн. тенге.
     Обществом в 2007 году планируется уплата налогов и других обязательных платежей в бюджет в сумме 271,4 млн. тенге.

АО "Казпочта"

     Целью общества на ближайшие три года является развитие и модернизация региональной инфраструктуры, способной обеспечить свободный доступ к почтово-сберегательным услугам, предоставляемым на повышенном качественном уровне.
     Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
     совершенствование материально-технической базы общества и внедрение современных технологий;
     повышение качества предоставления почтово-сберегательных услуг;
     расширение спектра оказываемых услуг и создание технологической базы для внедрения современных банковских продуктов и Интернет-ориентированных услуг;
     формирование финансовых механизмов для развития почтово-сберегательных услуг;
     внедрение современных технологий управления.
     В 2007 году основная цель направлена на усовершенствование розничной сети отделений почтовой связи путем их капитального обустройства, технической укрепленности и оснащения инфо-коммуникационным и банковским оборудованием.
     Это предполагает решение следующих задач:
     мобилизация источников финансирования на развитие региональной сети на городском, районном и сельском уровнях;
     расширение спектра оказываемых услуг во вновь обустроенных отделениях почтовой связи;
     повышение качества предоставления почтово-сберегательных услуг.
     Успешному достижению поставленных целей будет содействовать расширение спектра оказываемых услуг путем внедрения новых их видов, в том числе:
     развитие курьерской службы EMS Kazpost и сотрудничество с крупнейшими почтовыми администрациями мира в области международной ускоренной почты;
     развитие теле-и инфо-коммуникационных услуг для подключения к системе "электронное правительство";
     внедрение Интернет-ориентированных услуг;
     расширение сферы оказания агентских услуг страховым организациям, банкам и пенсионным фондам по заключению договоров, обслуживанию кредитов и жилстройсбережений.
     Особое внимание в 2007 году будет уделено наращиванию новых высокотехнологических услуг, таких как выпуск и обслуживание почтовой платежной карточки на базе собственной сети банкоматов и POS-терминалов, а также развитие трансфер-агентских услуг путем создания пунктов регистрации сделок по ценным бумагам для физических и юридических лиц.
     В 2007-2009 годах по услугам почтовой связи планируется увеличить платный почтовый обмен относительно ожидаемого уровня 2006 года до 245,97 единиц или на 12,4 %.
     Важнейшими показателями деятельности общества в 2007 году являются следующие. Планируемый уровень совокупных доходов составит 10 619,73 млн. тенге, что выше 2006 года на 9,8 % в результате роста дохода от почтовых услуг на 11,9 %, от финансовых услуг - на 21,6 %. Совокупные расходы планируются в сумме 10 389,71 млн. тенге, рост составил 9,6 % по сравнению с 2006 годом. Чистый доход составит 230,02 млн. тенге, что превышает показатель 2006 года на 21,0 %.
     В 2008 году эти показатели планируются в следующих размерах: совокупный доход - 11 775,75 млн. тенге, совокупный расход - 11 473,69 млн. тенге, чистый доход - 300,06 млн. тенге.
     В 2009 году данные показатели запланированы в размерах: совокупный доход - 12 890,15 млн. тенге, совокупный расход - 12 530,07 млн. тенге.
     Рост доходов планируется достичь за счет увеличения востребованности потребителями почтово-сберегательных услуг, а также формирования оптимальной стратегии ценообразования, предусматривающей выравнивание тарифных ставок (комиссионного вознаграждения) по социально значимым услугам до уровня реальных затрат при сохранении их доступности.
     При формировании расходов общества в 2007-2009 годах запланировано ежегодное увеличение заработной платы работников, производственных расходов, связанных с повышением параметров качества услуг, а также увеличение амортизационных отчислений и расходов на обслуживание основных средств в результате обновления и расширения производственных фондов.
     Рост чистого дохода в 2007 году планируется в размере 21,0 % к уровню предыдущего года, в 2008 году - 30,5 %. По завершению освоения средств республиканского бюджета на пополнение уставного капитала общества чистый доход в 2009 году возрастет на 20,0% по сравнению с 2008 годом и составит 360,07 млн. тенге.
     В течение 2007-2009 годов обществом планируется направить в республиканский и местные бюджеты налоговых платежей в сумме 8 277,6 млн. тенге.
     Основным приоритетом инвестиционной программы общества является усовершенствование почтово-сберегательной инфраструктуры. Это предполагает решение в 2007-2009 годах следующих задач:
     создание собственной розничной сети, способной предоставлять широкий спектр почтовых и банковских услуг;
     совершенствование системы магистральных перевозок;
     создание вычислительного центра;
     создание инфо-логистической системы.

АО "Казахтелеком"

     Благоприятные макроэкономические факторы, характеризующиеся подъемом экономики, оживлением деловой активности, повышением доходов населения, формируют повышенный спрос на услуги телекоммуникаций и предполагают динамичное развитие рынка телекоммуникаций в прогнозируемом периоде.
     Главные цели и задачи АО "Казахтелеком" (далее - компания) на 2007 год являются:
     предоставление клиентам максимального перечня услуг с одновременным обеспечением сервиса на высоком уровне;
     преобразование в бизнес-ориентированную компанию, быстро реагирующую на внешние изменения для удержания рыночных позиций в условиях конкурентного рынка, на основе совершенствования административного менеджмента.
     Пути достижения поставленных целей и задач:
     завершение формирования современной телекоммуникационной инфраструктуры;
     активизация бизнеса в высокодоходных сегментах;
     выход на новые рынки.
     Согласно прогнозным данным совокупный доход компаний в 2007 году составит - 111 101,0 млн. тенге, в 2008 году - 110 597,8 млн. тенге, в 2009 году - 107 781,6 млн. тенге.
     Совокупные расходы компании 2007-2009 годов запланированы на уровне: 2007 год - 85 209,7 млн. тенге, 2008 год - 87 414,8 млн. тенге, 2009 год - 87 255,4 млн. тенге.
     Чистая прибыль в 2007 году запланирована на уровне 25 957,8 млн. тенге, в 2008 году - 23 258,8 млн. тенге, в 2009 году - 23 026,2 млн. тенге.
     Сумма налогов и других обязательных платежей в государственный бюджет планируется в размерах: 2007 год - 22 168 млн. тенге, 2008 год - 22 657 млн. тенге, 2009 год - 21 834 млн. тенге.
     Инвестиционная политика компании носит инновационный характер и направлена на формирование современной телекоммуникационной инфраструктуры на базе новейших технологий ведущих мировых производителей связи и увеличении транзита информационных потоков через территорию Республики Казахстан.
     Инвестиционная политика компании основана на следующих приоритетных направлениях модернизации и развития сети телекоммуникаций:
     продолжение строительства национальной информационной супермагистрали;
     модернизация и развитие местной сети телекоммуникаций;
     развитие сети передачи данных;
     развитие коммерческих проектов.

АО "НК "Қазақстан темір жолы"

     Основными целями развития компании являются:
     обеспечение безопасности движения при перевозках пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений;
     переход отрасли на качественно новый информационный и технический уровень, обеспечивающий дальнейшее устойчивое развитие;
     повышение объемов транзитных перевозок путем развития транзитного потенциала Казахстана;
     проведение электрификации грузонапряженных участков;
     дальнейшая реструктуризация железнодорожного транспорта;
     укрепление финансовой устойчивости.
     Для достижения указанных целей компания предусматривает решение следующих задач:
     обновление и модернизация основных средств;
     создание единой информационной сети, интегрирующей все информационные потоки и консолидирующей все данные о перевозочном процессе;
     автоматизация и механизация производственных процессов;
     строительство новых железнодорожных линий, что позволит перевозить грузы по кратчайшим маршрутам по территории страны без использования железнодорожных участков сопредельных стран, а также освоение перспективных месторождений природных ресурсов и новых промышленных центров, решение таких важных задач национальной экономики, как рационализация межрайонных транспортных связей, создание новых транспортных маршрутов и транзитных коридоров;
     улучшение и развитие приемо-сдаточных пунктов;
     совершенствование нормативной правовой базы в области железнодорожного транспорта;
     оптимизация расходов при рациональном использовании ресурсов.
     Прогнозируемый грузооборот в 2007 году составит 188 690 млн. т-км (увеличение на 4,1 % по отношению к 2006 году) за счет роста объема погрузки грузов.
     Прогнозируемый грузооборот в 2008 году увеличится на 5,8 % по сравнению с показателем 2007 года за счет роста объема погрузки грузов и составит 199 558 млн. т-км.
     Прогнозируемый грузооборот в 2009 году увеличится на 5,0 % по сравнению с показателем 2008 года за счет роста объема погрузки грузов и составит 209 462 млн. т-км.
     Совокупный доход компании планируется в следующих размерах: 2007 год - 344 341 млн. тенге, 2008 год - 389 864 млн. тенге, 2009 год - 204 220 млн. тенге.
     Расходы компании планируются в следующих размерах: 2007 год - 343 279 млн. тенге, 2008 год - 386 439 млн. тенге, 2009 год - 203 491 млн. тенге.
     По итогам 2007 года прогнозируется положительный финансовый результат в размере 1 062,93 млн. тенге. Планируется перечислить в бюджет налогов и других обязательных платежей в сумме - 19 926 млн. тенге.
     По итогам 2008 года прогнозируется положительный финансовый результат в размере 3 424,85 млн. тенге. В 2008 году планируется выплатить налогов и других обязательных платежей в сумме - 22 815 млн. тенге.
     По итогам 2009 года прогнозируется положительный финансовый результат в размере 728,32 млн. тенге. В 2009 году планируется перечислить в бюджет налогов и других обязательных платежей в сумме - 23 735 млн. тенге.
     Определение стратегических приоритетов инвестиционной деятельности компании осуществлено на базе следующих основных принципов:
     внедрение прогрессивных и высокоэкономичных инженерных мероприятий, обеспечивающих повышение производительности труда, снижение эксплуатационных расходов и повышение безопасности движения;
     оценка обоснованности предлагаемых капитальных вложений;
     расчет эффективности инвестиционных проектов;
     инвестиционные проекты, имеющие общеотраслевой и социально-значимый характер, эффект от внедрения которых оценивается в масштабах экономики республики в целом.

АО "НК "Казахстан инжиниринг"

     Целью деятельности компании является увеличение доли товаров, работ и услуг для вооруженных сил Республики Казахстан, нефтегазового, железнодорожного и других комплексов и развития экспортоориентированного производства, путем диверсификации выпускаемой продукции, обновления станочного парка предприятий, реализации инвестиционных и инновационных проектов, проведения комплекса мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности предприятий компании и поиска стратегических инвесторов.
     Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
     эффективное использование производственного потенциала предприятий;
     внедрение прогрессивных методов менеджмента, маркетинга, финансового учета;
     привлечение государственных инвестиций, а также инвестиций иностранных и отечественных компаний;
     внедрение и поддержка системы менеджмента качества по международному стандарту ИСО 9000;
     привлечение мировых производителей машиностроительной продукции с целью трансферта технологий через систему франчайзинга и межгосударственной кооперации;
     проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и производство новых видов высокотехнологичной продукции с освоением новых рынков сбыта продукции.
     Объем произведенной продукции в 2007 году в целом по предприятиям компании ожидается в размере 11 157,84 млн. тенге, что превысит данный показатель 2005 года (6 725,61 млн. тенге) на 66 % и 2006 года (8 756,41 млн. тенге) на 27 % к показателю 2005 года.
     В 2008 году объем производимой продукции планируется увеличить до 11 386,89 млн. тенге, что составит 102 % к уровню предыдущего года.
     В 2009 году производство продукции планируется в объеме 13 005,00 млн. тенге, что составляет 114 % к 2008 году.
     В период с 2007 - по 2009 годы компания ставит перед собой задачу динамичного наращивания своей доходной базы. Так, к 2009 году прогнозируется рост доходов по сравнению с 2006 годом в 1,3 раза. В разрезе 2007-2009 гг. компания планирует получить доходы:
     в 2007 году в размере 13 194 636 тыс. тенге;
     в 2008 году прогнозируется, что уровень доходов компании возрастет до 14 356 961 тыс. тенге, что составит 109 % к уровню 2006 года;
     в 2009 году доходная база компании достигнет уровня 15 949 181 тыс. тенге, что показывает рост на 11 % к 2008 году.
     Рост доходов компании обусловлен повышением потребности предприятий нефтегазового, железнодорожного и строительного комплексов (КАМАЗ) в продукции компании, а также за счет увеличения объемов производства и реализации военной продукции.
     Для реализации поставленных производственных задач компания планирует на период 2007-2009 г.г. следующие расходы:
     в 2007 году в размере 12 513,58 млн. тенге, что выше параметров 2006 года (11 214,06 млн. тенге) на 11,6 %;
     в 2008 году расходы планируются в сумме 13 466,20 млн. тенге, рост к 2007 году составит 7,6 %;
     в 2009 году - в сумме 15 113,52 млн. тенге, рост к 2008 году составит 12,2 %.
     Планируемый рост расходов в период с 2007-2009 годы связан с увеличением плановых затрат общих и административных расходов, за счет таких статей, как "Проведение рекламы и маркетинга", "Спонсорская (благотворительная) помощь", "Повышение квалификации и обучения персонала компании".
     Чистый доход компании в 2007 году планируется в размере 681,05 млн. тенге (спад к 2006 году - 359,21 млн. тенге), в 2008 году - 690,76 млн. тенге (рост к 2007 году 1,4 %), в 2009 году - 735,66 млн. тенге (рост к 2008 году - 6,5 %).
     Рост чистого дохода в планируемом периоде обусловлен внедрением с 2006 года ряда инвестиционных проектов с высоким уровнем доходности, а также реализацией предприятиями компании неиспользуемого вооружения и военной техники Министерства обороны Республики Казахстан, переданной компании в оплату уставного капитала.
     Ежегодно 30 % чистого дохода головной компании идет на выплату дивидендов на государственный пакет акций, 70 % - направляется на развитие компании.
     Компания планирует перечислить в бюджет налоги и другие обязательные платежи за 2007-2009 годы в следующих объемах:
     2007 год - 1 631,85 млн. тенге;
     2008 год - 1 679,26 млн. тенге;
     2009 год - 1824,36 млн. тенге.
     В рамках основных направлений инвестиционной политики на 2007-2009 годы инвестиционная программа предприятий компании предполагает привлечение инвестиций на общую сумму 7 039,70 млн. тенге, в том числе:
     в производство оборудования для нефтегазового комплекса - 258,90 млн. тенге;
     в производство продукции в сфере транспортного машиностроения - 3 555,60 млн. тенге;
     в производство продукции электротехнического и энергетического назначения - 704,00 млн. тенге;
     в производство продукции в сфере горного машиностроения - 541,20 млн. тенге;
     на освоение производства новых видов продукции специального и двойного назначения - 1 980,00 млн. тенге.

АО "Международный аэропорт Астана"

     Стратегической целью АО "Международный аэропорт" (далее - общество) на 2007-2009 годы является повышение качества обеспечения образцового, безопасного и регулярного обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа, почты.
     Целью общества на 2007 год является улучшение качественных и количественных показателей деятельности, эффективное использование введенных в эксплуатацию производственных мощностей для достижения безубыточной деятельности.
     Задачами общества на планируемый 2007 год являются:
     1) использование транзитного потенциала;
     2) улучшение инфраструктуры аэропорта и повышение технической оснащенности аэропорта в соответствии с требованиями международных стандартов;
     3) достижение высоких стандартов качества в предоставлении услуг по обслуживанию воздушных судов и пассажиров;
     4) совершенствование финансово-экономических показателей деятельности общества.
     В целях реализации поставленных задач основными направлениями деятельности определены:
     1) привлечение в Астану иностранных авиакомпаний, совершающих полеты в направлении Юго-Восток-Запад;
     2) совершенствование реконструированных и возведенных объектов инфраструктуры аэропорта до уровня международных стандартов и улучшение технической оснащенности аэропорта в соответствии с требованиями международных стандартов;
     3) постоянное совершенствование качества предоставляемых авиационных услуг;
     4) разработка и предоставление новых видов высокотехнологичных услуг, а также развитие неавиационной деятельности (предоставление в аренду помещений, площадей в терминалах аэропорта, размещение рекламы, паркинг, концессионная деятельность).
     Обществом за 2007-2009 годы планируется получить совокупные доходы в размере 42 294 млн. тенге, в том числе: в 2007 году - 13 205,28 млн. тенге, в 2008 году - 13 633,53 млн. тенге и в 2009 году - 15 456,05 млн. тенге.
     В связи со значительным ростом совокупных расходов, связанных с введением в эксплуатацию объектов нового аэропортового комплекса (выплаты налогов, процентов за кредит, амортизационных отчислений, расходов на коммунальные услуги), расходы общества за 2007-2009 годы прогнозируются в размере 42 277 млн. тенге, в том числе: в 2007 году - 13 796,21 млн. тенге, в 2008 году - 14 080,10 млн. тенге, в 2009 году - 14 401,55 млн. тенге.
     Вследствие значительного опережения темпов роста расходов над доходами, чистый доход общества прогнозируется с отрицательным результатом: в 2007 году - -590,93 млн. тенге; в 2008 году - -446,57 млн. тенге и в 2009 году планируется получение прибыли в размере 738,15 млн. тенге.
     Платежи в бюджет в виде налогов и других обязательных платежей в период с 2007 - по 2009 годы планируются в сумме 3 789,4 млн. тенге:
     2007 год - 603,30 млн. тенге;
     2008 год - 641,40 млн. тенге;
     2009 год - 643,50 млн. тенге.
     Приоритетные обществом направления инвестиционной политики включают в себя:
     1) совершенствование объектов аэропорта г. Астана;
     2) увеличение его пропускной способности;
     3) повышение уровня авиационной безопасности обслуживания воздушных судов;
     4) повышение культуры обслуживания пассажиров и груза клиентуры на уровне международных стандартов;
     5) расширение спектра типов обслуживаемых самолетов при обеспечении аэродромно-технического сервиса;
     7) совершенствование инфраструктурного комплекса воздушных ворот столицы.
     В 2007 году общество намеревается осуществлять инвестиционную деятельность по двум основным направлениям:
     1) замена основных фондов (спецтехника, оборудование и другие) за счет собственных средств;
     2) строительство сервисного авиационно-технического центра в аэропорту г. Астана.

АО "Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями"

     Развитие энергопроизводящих предприятий, электросетевых компаний, проведение мероприятий, направленных на развитие существующих электрических сетей позволит повысить качество и надежность энергоснабжения потребителей, обеспечит развитие конкурентной среды, достижение самообеспеченности электроэнергией экономики Республики и как следствие, достижение энергетической независимости как части национальной безопасности страны. С этой целью компания планирует:
     1. завершить реализацию Проекта модернизации Национальной электрической сети (далее - НЭС), направленного на реабилитацию транспортной системы компании и усовершенствование диспетчерского управления энергосистемой;
     2. обеспечить дальнейшее развитие НЭС, включая реализацию проекта "Север-Юг Казахстана", который позволит повысить надежность действующего транзита, а также покрыть дефицит электроэнергии и мощности в Южном Казахстане;
     3. обеспечить исполнение обязательств компании по заемным средствам, привлеченным для реализации Проекта модернизации НЭС и проекта "Север-Юг Казахстана";
     4. проводить необходимые работы по ремонту и эксплуатации электросетевых объектов, находящихся на балансе компании, а также осуществлять необходимые инвестиции на реновацию устаревшего и установку нового оборудования;
     5. способствовать развитию рыночных отношений;
     6. обеспечить безубыточную деятельность компании.
     Для решения поставленных задач компания планирует:
     1. проводить работы по совершенствованию структуры управления компанией и Единой энергетической системой (далее - ЕЭС) Республики Казахстан, развитию электрических сетей, внедрению новых современных технологий для обеспечения нормального функционирования НЭС, повышения качества предоставляемых услуг и надежности функционирования ЕЭС Республики Казахстан;
     2. дальнейшее совершенствование тарифной политики;
     3. участвовать в разработке нормативно-правовых актов, направленных на дальнейшее развитие рыночных отношений в электроэнергетической отрасли, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об электроэнергетике";
     4. осуществить строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана";
     5. совместно с Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий продолжить работу по совершенствованию тарифной методологии;
     В 2007-2009 годах в связи с ростом потребления в Республике Казахстан планируется ежегодное увеличение объемов услуг по технической диспетчеризации до 69,43 млрд. кВт.ч в 2007 году, 72,21 млрд. кВт.ч в 2008 году и 75,82 млрд. кВт.ч. в 2009 году.
     Объем передачи электроэнергии по сетям компании в 2007 году планируется в размере 33,3 млрд. кВт.ч. В 2008 году он составит 34,0 млрд. кВт.ч, а в 2009 году объем передачи электроэнергии по сетям компании планируется в объеме 34,7 млрд. кВт.ч.
     В соответствии с прогнозируемым объемом услуг, а также с учетом планируемого роста тарифов на регулируемые виды услуг компания планирует в 2007-2009 годах получить чистый доход в размере:
     в 2007 году - 715,10 млн. тенге;
     в 2008 году - 2 618,20 млн. тенге;
     в 2009 году - 4 209,10 млн. тенге.

АО "НК "Казахское информационное агентство"

     Целью АО "НК "Казинформ" (далее - компания) на период 2007-2009 годы является формирование информационно-аналитического агентства с сильной международной корреспондентской сетью, обеспечивающей информационные потребности Республики Казахстан и стран Центральной Азии и Прикаспия, работающего с применением высоких информационных технологий в области получения, передачи и обработки информации.
     Основной целью компании на предстоящий период является улучшение качественных и количественных показателей формирования и распространения сообщений информационного характера, а также улучшение производственно-хозяйственной деятельности компании.
     Задачами компании являются:
     формирование и реализация бизнес-ориентированной стратегии развития;
     повышение конкурентоспособности информационной продукции;
     совершенствование информационной и технической инфраструктуры;
     обеспечение оперативного и полномасштабного сервиса по предоставлению новостей информации резидентам Казахстана и зарубежных потребителей;
     расширение корреспондентской сети, а также создания условий для улучшения деятельности корреспондентских пунктов внутри республики и за рубежом;
     совершенствование финансово-экономических показателей деятельности компании.
     В 2007 году планируется получить общий доход на уровне 259,1 млн. тенге, в 2008 году - 282,4 млн. тенге, в 2009 году - 296,6 млн. тенге, расходы составят - 219,7 млн. тенге, 232,5 млн. тенге и 243,3 млн. тенге. Основным источником доходов компании в указанный период будет производство информационных продуктов.
     По результатам финансово-хозяйственной деятельности предполагается получить следующий чистый доход:
     в 2007 году - 3,30 млн. тенге;
     в 2008 году - 6,50 млн. тенге;
     в 2009 году - 10,90 млн. тенге.
     В 2007 году сумму в размере 15 000 тыс. тенге прогнозируется израсходовать на реализацию инвестиционного проекта по материально-техническому оснащению вновь созданных корреспондентских пунктов, созданных за рубежом.
     В 2008 году предполагается направить на дальнейшую реализацию инвестиционного проекта 30 000 тыс. тенге.
     В 2009 году на завершение инвестиционного проекта будут направлены средства в размере 10 000 тыс. тенге.
     Объемы отчислений в бюджет в виде налогов и платежей представлены в таблице 6.
     Объем налоговых отчислений в период с 2007 - по 2009 годы планируется на уровне 232,59 млн. тенге: 2007 год - 63,13 млн. тенге, 2008 год - 81,88 млн. тенге, 2009 год - 87,58 млн. тенге.
     В рамках инвестиционной программы компании предполагается в 2007-2009 годах осуществить реализацию инвестиционного проекта по созданию и материально-техническому оснащению зарубежных корреспондентских пунктов. В рамках данного проекта предполагается открытие корреспондентских пунктов компании более чем в 10 странах дальнего и ближнего зарубежья. Для решения данных проблем предполагается осуществить закуп необходимого компьютерного, коммуникационного и прочего технического оборудования. Ориентировочные расходы на реализацию данного проекта составляют 55 000 тыс. тенге. Срок реализации проекта 2007-2009 годы. Источником финансирования инвестиционного проекта являются собственные средства компании.

АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары"

     Основываясь на положениях Стратегии вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира, а также в целях формирования условий для постоянного и устойчивого роста космической отрасли государства, компания определила для себя следующие приоритетные цели и задачи на 2007-2009 годы:
     1. Обеспечение устойчивого положения экономики компании;
     2. Создание основы для формирования национальной наземной инфраструктуры по прикладному применению и предоставлению услуг в области космических технологий;
     3. Привлечение отечественных и зарубежных инвесторов для участия в проектах, реализуемых компанией как в рамках Государственной программы развития космической отрасли на 2005-2007 годы, так и вне программы;
     4. Подготовительные работы по созданию Системы дистанционного зондирования Земли;
     5. Создание основ для создания и запуска отечественных космических аппаратов;
     6. Развитие наземной космической инфраструктуры для управления КА различного назначения;
     7. Развитие информационных космических технологий на основе спутниковых телекоммуникационных систем;
     8. Разработка перспективных наукоемких космических технологий.
     Основными задачами на 2007 год для компании являются:
     выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию космической техники и технологий в рамках Государственной программы развития космической деятельности;
     разработка и реализация средне и долгосрочных инвестиционных проектов в области космической деятельности, с целью формирования рынка услуг;
     продолжение строительства и реконструкции зданий в гор. Байконур для создания филиала компании в Байконуре;
     формирование системы стратегического планирования и развития компании на основе методологии сбалансированных показателей (Balance Scorecard);
     формирование и внедрение систему управления проектами и сертификация общества по стандартам ISO.
     В 2007 году общие доходы компании планируются на уровне 19 484 455 тыс. тенге, расходы всего - 18 876 885 тыс. тенге. Чистый доход компании 2007 года запланирован в размере 607 570 тыс. тенге. За 2007 год компанией планируется перечислить в бюджет налоги в объеме 142 182 тыс. тенге.
     Общие доходы компании 2008 года запланированы в размере 9 928 861 тыс. тенге, общие расходы в размере 8 272 741 тыс. тенге. В 2008 году компанией планируется получить чистый доход в размере 1 656 120 тыс. тенге. Объем налогов и других обязательных платежей в бюджет за 2008 год составит 142 316 тыс. тенге.
     Общие доходы за 2009 год планируются в размере 10 788 279 тыс. тенге, общие расходы составят 8 914 287 тыс. тенге. Чистый доход компании 2009 года запланирован в размере 1 873 993 тыс. тенге. Объем налогов и других обязательных платежей в бюджет планируемых к уплате в 2009 году составит 158 158 тыс. тенге.
     Учитывая необходимость последовательного и устойчивого развития космической отрасли Республики Казахстан, инвестиционная политика компании будет направлена на поэтапное формирование современной космической инновационной инфраструктуры страны. Основным документом, определяющим векторы движения компании в средне- и долгосрочной перспективе, должна стать разрабатываемая Концепция развития космической отрасли Республики Казахстана до 2020 года.
     Формирование инвестиционного портфеля компании будет производиться с учетом имеющегося научно-технического потенциала, новейших технологий ведущих мировых производителей космической техники, а также мировых тенденций развития космической отрасли.

                 Основные показатели развития национальных компаний
                             на 2007-2009 годы
      Сноска. Таблица с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 28.04.2008 N 395 ; от 27.08.2008 N 776 .

Показатели среднемесячной заработной платы (тыс. тенге)

Наименование компаний

2005 г. факт.

2006 г. оценка

2007 г.
прогноз

2008 г.
прогноз

2009 г. прогноз

АО "KEGOC"

59,10

60,52

62,17

63,87

68,34

АО "КазМунайГаз"

114,14

129,65

132,79

135,29

136,75

АО "Казатомпром"

53,01

63,59

67,10

69,99

73,93

АО "Международный
аэропорт Астана"

55,41

61,21

62,45

64,94

65,50

АО "Казахтелеком"

51,45

59,60

63,02

65,61

69,22

АО "Казпочта"

24,17

27,06

29,62

32,41

35,55

АО "Қазақстан темір жолы"

45,76

53,06

58,31

64,09

68,66

АО "Национальные информационные технологии"

64,00

83,58

84,39

85,97

87,51

АО "НК "Продкорпорация"

111,48

136,40

145,75

151,62

157,85

АО "Казинформ"

76,80

65,90

73,90

85,60

91,59

АО "Казахстан инжиниринг"

30,42

36,66

40,49

42,52

47,17

АО "Қазақстан Ғарыш Сапары"

129,00

270,00

290,00

316,00

341,00

Численность работников (человек)

Наименование компаний

2005 г.
факт.

2006 г.
оценка

2007 г.
прогноз

2008 г.
прогноз

2009 г.
прогноз

АО "KEGOC"

3 904

4 110

4 308

4 350

4 350

АО "КазМунайГаз"

34 849

33 725

33 207

33 264

33 437

АО "Казатомпром"

16 741

17 610

18 479

19 147

19 660

АО "Международный аэропорт Астана"

970

970

970

970

1 000

АО "Казахтелеком"

32 602

32 220

31 720

31 720

31 720

АО "Казпочта"

15 106

15 350

15 810

16 285

16 774

АО "Қазақстан темір жолы"

79 133

79 031

80 068

81 119

79 018

АО "Национальные
информационные
технологии"

371

460

500

550

600

АО "Продкорпора-
ция"

320

340

350

360

370

АО "Казинформ"

118

157

160

165

165

АО "Казахстан инжиниринг"

5 536

5 802

6 083

6 018

6 138

АО "Қазақстан Ғарыш Сапары"

92

338

341

292

292

Итого

189 742

190 113

191 996

194 240

193 524

Фонд заработной платы (млн. тенге)

Наименование
компаний

2005 г.
факт

2006 г.
оценка

2007 г. прогноз

2008 г.
прогноз

2009 г.
прогноз

АО "KEGOC"

2 765,30

2984,60

3 213,80

3 333,80

3 567,20

АО "КазМунайГаз"

52981,71

52763,20

53208,12

54306,56

55187,74

АО "Казатомпром"

10648,50

13392,04

14878,31

16081,34

17441,23

АО "Международный
аэропорт Астана"

644,96

712,53

726,97

755,90

785,99

АО "Казахтелеком"

20129,12

23044,49

23989,31

24972,87

26346,38

АО "Казпочта"

4 424,67

5113,09

5 763,39

6 495,34

7 339,74

АО "Қазақстан темір жолы"

43457,06

50322,34

56027,87

62382,29

65100,59

АО "Национальные
информационные
технологии"

284,94

461,36

506,36

567,40

630,07

АО "Продкорпора-
ция"

428,07

556,49

612,14

654,99

700,84

АО "Казинформ"

90,60

124,20

141,90

169,40

181,26

АО "Казахстан инжиниринг"

2 021,06

2552,38

2955,67

3070,84

3474,63

АО "Қазақстан Ғарыш Сапары"

71,39

546,45

593,15

553,98

597,83

Итого

137947,38

152573,17

162616,99

173344,71

181353,50

Доход от основной деятельности (млн. тенге)

Наименование компаний

2005 г.
факт.

2006 г.
оценка

2007 г.
прогноз

2008 г.
прогноз

2009 г.
прогноз

АО "KEGOC"

18 904,90

20935,50

23216,60

25 696,00

28534,90

АО "КазМунайГаз"

580603,74

579661,43

638388,27

640487,26

632315,88

АО "Казатомпром"

7 296,63

17192,80

22 802,60

29 357,88

41678,72

АО "Международный аэропорт Астана"

4 295,91

9 015,71

13 205,28

13 633,53

15456,05

АО "Казахтелеком"

99 558,27

100019,17

93751,00

93247,80

92781,60

АО "Казпочта"

8 308,02

8 916,04

10 039,13

11323,55

12648,29

АО "Қазақстан темір жолы"

-5364,76

-4130,82

1518,48

4 892,64

1040,46

АО "Национальные
информационные
технологии"

594,77

859,74

951,99

1 054,96

1 148,00

АО "Продкорпора-
ция"

23 270,10

24084,73

25497,95

27 282,81

29192,61

АО "Казинформ"

207,50

227,80

259,10

282,50

376,90

АО "Казахстан инжиниринг"

10 119,39

10885,38

12740,09

13224,46

14280,93

АО "Қазақстан Ғарыш Сапары"

697,30

2 007,05

19 304,27

9 711,25

10488,15

Итого

748491,77

769674,53

861674,76

870194,64

879942,49

Чистая прибыль (млн. тенге)

Наименование компаний

2005 г.
факт

2006 г.
оценка

2007 г.
прогноз

2008 г.
прогноз

2009 г.
прогноз

АО "KEGOC"

8,80

130,00

715,10

2 618,20

4 209,10

АО "КазМунайГаз"

100948,84

95080,99

99134,76

140665,90

135854,79

АО "Казатомпром"

11 722,45

12322,64

17191,70

26476,29

36773,97

АО "Международный
аэропорт Астана"

384,08

-1208,26

-590,93

-446,57

738,15

АО "Казахтелеком"

33 982,26

29394,76

25957,82

23258,80

23026,20

АО "Казпочта"

173,15

190,10

230,02

300,06

360,07

АО "Қазақстан
темip жолы"

-3 180,83

0

1 062,93

3 424,85

728,32

АО "Национальные
информационные
технологии"

34,52

26,77

49,93

64,56

61,96

АО "Продкорпора-
ция"

452,84

456,38

467,39

500,10

535,11

АО "Казинформ"

-6,17

2,83

3,30

6,50

10,90

АО "Казахстан инжиниринг"

96,90

1040,26

681,05

690,76

735,66

АО "Қазақстан Ғарыш Сапары"

-0,46

35,44

607,57

1 656,12

1 873,99

Итого

144604,38

137460,91

145494,41

199198,21

204889,64

Дивиденды (млн. тенге)

Наименование компаний

2005 г.
факт

2006 г.
оценка

2007 г.
прогноз

2008 г.
прогноз

2009 г.
прогноз

АО "KEGOC"

0,88


  государственные пакеты акций
данных национальных компаний
переданы в оплату уставного
капитала АО "Холдинг Самрук"

АО "КазМунайГаз"

4 879,00

АО "Казахтелеком"

3 095,18

АО "Қазақстан темір жолы"

-

АО "Казпочта"

-

АО "Казатомпром"

-

-

-

-

1 593,40

АО "Международный
аэропорт Астана"

-

-

-

-

-

АО "Национальные
информационные
технологии"

4,89

8,03

14,98

19,37

18,59

АО "Продкорпора-
ция"

220,42

222,71

225,58

241,37

258,27

АО "Казинформ"

-

-

-

-

-

АО "Казахстан инжиниринг"

0,99

15,44

23,61

26,59

25,24

АО "Қазақстан Ғарыш Сапары"

-

-

-

-

-

Итого

8 201,38

246,18

1747,19

287,33

1 895,5

Инвестиции (млн. тенге)

Наименование компаний

2005 г.
факт

2006 г.
оценка

2007 г.
прогноз

2008 г.
прогноз

2009 г.
прогноз

АО "KEGOC"

11 781,50

11043,00

21754,00

20640,10

5000,00

АО "КазМунайГаз"

194270,04

170993,88

163915,04

116318,44

98832,58

АО "Казатомпром"

20538,17

59280,39

58817,95

34384,95

15420,89

АО "Международный
аэропорт Астана"

4 446,22

1223,82

5 100,00

3 155,60

-

АО "Казахтелеком"

30 229,83

35928,55

27063,02

28234,00

30386,00

АО "Казпочта"

2 748,80

2087,82

4 513,98

1 850,61

1 430,87

АО "Қазақстан темір жолы"

30 428,65

39000,00

43 000,00

47000,00

49000,00

АО "Национальные
информационные
технологии"

34,44

69,99

75,00

80,00

85,00

АО "Продкорпора-
ция"

7 761,76

5258,13

10 194,85

12550,72

8 797,50

АО "Казинформ"

-

-

15,00

30,00

10,00

АО "Казахстан инжиниринг"

688,68

277,06

396,80

585,76

650,43

АО "Қазақстан Ғарыш Сапары"

370,91

1896,35

11 080,00

6 760,00

5 980,00

Итого

302928,09

327058,99

345925,64

271590,18

215593,27

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.