О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2009 года № 2342

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2010 года № 1417

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2009 года № 2342 "Об утверждении Стратегического плана Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы" следующие изменения и дополнение:
      в Стратегическом плане Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе "3. Стратегические направления деятельности":
      в подразделе "Цели, стратегические направления и основные индикаторы деятельности":
      в Стратегическом направлении 1. "Управление риском потери (отсутствия) работы":
      в Цели 1.1.:
      в графе "Показатели" строки "1.1.1. Совершенствование законодательства Республики Казахстан о занятости населения" цифры "2010" заменить цифрами "2011";
      в Стратегическом направлении 2. "Управление риском нарушения трудовых прав":
      в Цели 2.1.:
      пункт 3 строки "Предупреждение риска нарушения трудовых прав"
"

3. Упорядочение проведение
проверок ГИТ продолжительность
проведения проверки (дней)

10

9

8

7

7

7

7

      исключить";
      в Цели 2.2.:
      в графах "2010 г.", "2011 г.", "2012 г.", "2013 г.", "2014 г." строки "2.2.5. Повышение эффективности надзорно-контрольной деятельности ГИТ" цифры "10", "10", "10", "10", "10" заменить соответственно цифрами "8", "8", "8", "8", "8";
      в Стратегическом направлении 3. "Управление миграционными процессами":
      в Цели 3.1.:
      пункты 1 и 3 строки "Предупреждение риска неуправляемой миграции":
"

1. Квота иммиграции
оралманов тыс. семей

15

20

20

20

20

20

20

3. Количество участников
Программы "Нұрлы көш" семей


1051

1488

1500

1500

10000

20000

      исключить";
      строки:

3.1.1.

Совершенствование
миграционного
законодательства

1. Разработка:
- Концепции Закона РК "О миграции населения"
(2009 г.)
- проекта Закона РК "О миграции населения"
(2009-2010 гг.)
- проекта Закона РК "О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам миграции
населения" (2009-2010 гг.)

3.1.2.

Улучшение мониторинга и
прогнозирования миграции
населения (совместно с
КНБ и МВД РК)

1. Создание единой АИС "Оралман" и ее интеграция
с базой данных заинтересованных госорганов
(2009-2011 гг.)

3.1.4.

Проведение
информационно-разъясни-
тельной работы среди
представителей казахской
диаспоры в зарубежных
странах (совместно с МИД)

1. Информацион-
ные материалы
ед.

200

2000

100

100

500

500

500

      исключить";
      дополнить строками 3.1.5. и 3.1.6. следующего содержания:
      "

3.1.5.

Оказание социальной
помощи оралманам
включенных в квоту
иммиграции оралманов

Количество
оралманов,
обратившихся за
выплатой
единовременных
пособий и
компенсаций,
тыс. семей

15

20

10,6

20

20

20

20

3.1.6.

Упрощение процедур
привлечения
высококвалифици-
рованной ИРС в
приоритетные отрасли
экономики

1. Удельный вес
ИРС I и II
категории в общей
численности
привлекаемой ИРС в %

39,0

40,0

42,0

44,0

44,0

50,0

55,0

      Цель 3.2.:


Цель 3.2.

Целевые индикаторы

3.2.

Совершенствование
механизма
регулирования
миграционных
процессов (совместно
с МВД)

1. Разработка предложений по эффективному регулированию
миграционных процессов способствующих социально-
экономическому развитию страны (2010-2014 гг.)


Задачи

Показатели

3.2.1.

Упорядочение
процессов внутренней
трудовой миграции
(совместно с
МСХ, МЭМР, МИТ, МОН,
МТК, Акимами
областей, городов
Алматы и Астаны)

1. Установление квоты внутренней миграции (2014 г.)

2. Разработка механизмов экономического стимулирования
привлечения рабочей силы в регионы с дефицитом трудовых
ресурсов (2014 г.)

3.2.2.

Прием и расселение
этнических мигрантов
(оралманов)

1. Доля этнических
мигрантов, расселенных
в соответствии с
Программой "Нұрлы көш"
в % к общему числу
принятых оралманов
в т.г.

-

5,3

7,4

7,5

7,5

100

100

3.2.3.

Упрощение процедур
привлечения
высококвалифици-
рованной ИРС в
приоритетные
отрасли экономики

1. Удельный вес ИРС
I и II категории в
общей численности
привлекаемой ИРС в %

39,0

40,0

42,0

44,0

44,0

50,0

55,0

3.2.4.

Улучшение условии
первичной адаптации
и интеграции
оралманов

1. Строительство
центров адаптации и
интеграции оралманов
ед.

-

1

-

-

-

1

2

2. Удельный вес
оралманов, охваченных
профессиональной
подготовкой и
переподготовкой в %
к общей численности
оралманов
трудоспособного
возраста

1,2

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,4

3. Доля трудоустроенных
оралманов в % от общего
числа трудоспособных
оралманов, обратившихся
за содействием в
трудоустройстве в
уполномоченные органы
занятости

65

67

70

72

74

75

75

4. Обеспеченность
оралманов жильем в %
к общей численности
семей оралманов

80

80,5

81

83

86

87

87

      исключить";
      в Стратегическом направлении 4. "Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков":
      в Цели 4.1.:
      пункт 3 строки "Совершенствование социального законодательства"
"

3. Разработка НПА в реализацию ЗРК "О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной поддержки отдельных
категорий граждан" (2010 г.)

      исключить";
      в графе "Целевой индикатор" в пункте 1 строки "4.1.3. Повышение уровня социальных выплат из ГФСС при наступлении основных социальных рисков" слово "Суммы" заменить словами "Рост средних размеров";
      в Цели 4.2.:
      строки "Обеспечение доступности специальных социальных услуг" и "4.2.2. Развитие социальной инфраструктуры" изложить в следующей редакции:
"

4.2.

Обеспечение
доступности
специальных
социальных
услуг

1. Охват
специальными
социальными
услугами человек,
в том числе:
- детей
- лиц с
ограниченными
возможностями
- пожилых людей

 
 
 
 
18784
2886
9311
 
 
6587

 
 
 
 
19990
3770
9410
 
 
6810

 
 
 
 
15215
4796
10419
 
 
-

 
 
 
 
22573
5224
10454
 
 
6895

 
 
 
 
22780
5306
10499
 
 
6975

 
 
 
 
23295
5396
10839
 
 
7060

 
 
 
 
23515
5486
10889
 
 
7140

4.2.2.

Развитие
социальной
инфраструктуры

1. Лица,
обслуживаемые в
государственном
секторе
- МСУ, человек
- дневных отделениях,
человек

 
 
 
 
-
30

 
 
 
 
2650
315

 
 
 
 
2650
385

 
 
 
 
19804
485

 
 
 
 
19804
585

 
 
 
 
20104
685

 
 
 
 
20104
785

2. Лица,
обслуживаемые в
частном секторе в
рамках социального
заказа
- уход на дому,
тыс. чел.
- дневных отделениях,
тыс. чел.

 
 
 
 
 
-
 
-

 
 
 
 
 
259
 
546

 
 
 
 
 
287
 
543

 
 
 
 
 
1731
 
553

 
 
 
 
 
1831
 
563

 
 
 
 
 
1931
 
573

 
 
 
 
 
2031
 
583

                                                                  ";

      раздел 8 "Перечень бюджетных программ" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение к        
постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 27 декабря 2010 года № 1417

                   8. Перечень бюджетных программ

Приложение 1

               Свод бюджетных расходов на 2010 - 2012 годы

Республиканский бюджет
Администратор программ Министерство труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан

Функц.
группа

Под-
функ-
ция

Прог-
рамма

Показатели

2008 год

Уточнен-
ный
бюджет
на 2009
год

Прогноз на

факти-
ческое
исполнение

кассо-
вое
испол-
нение

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3


6

7

8

9

10

11

I. Действующие программы, из них:

565 550 848

565 712 576

812 900 346

924 134 765

1 026 183 544

1 120 270 082

1. Текущие бюджетные программы

562 635 601

562 797 329

806 684 542

917 811 003

1 025 869 701

1 120 270 082

6



Социальное
обеспечение и
социальная помощь

534 881 565

535 038 747

644 431 275

780 631 654

973 343 226

1 072 318 477



1



Социальное
обеспечение

501 578 849

501 662 838

611 209 426

734 995 423

920 785 261

1 015 414 879





002

Пенсионная
программа

363 541 309

363 594 434

454 231 109

557 556 682

724 962 585

802 783 135





003

Государственные
социальные
пособия

92 029 542

92 052 358

105 870 902

115 607 711

121 319 832

131 410 037





004

Специальные
государственные
пособия

41 626 624

41 634 157

45 344 032

55 378 345

65 368 972

70 492 914





017

Государственные
специальные
пособия

4 381 373

4 381 889

5 763 383

6 452 685

9 133 872

10 728 793



2



Социальная помощь

33 302 716

33 375 909

33 221 849

45 636 231

52 557 965

56 903 598





005

Пособие на
погребение

1 876 116

1 943 700

2 061 455

2 145 528

2 475 373

2 857 329





007

Государственные
пособия семьям,
имеющим детей

27 841 310

27 842 306

30 336 875

43 212 412

49 978 861

53 988 311



008

Единовременные
государственные
денежные
компенсации
пострадавшим
вследствие
ядерных испытаний
на Семипалатинском
испытательном
ядерном полигоне

3 559 344

3 559 358

781 147

268 291

80 336

36 740



010

Единовременная
денежная
компенсация
реабилитированным
гражданам-жертвам
массовых
политических
репрессий

25 947

30 545

42 372

10 000

23 395

21 218



9



Прочие услуги в
области
социальной помощи
и социального
обеспечения

27 754 036

27 758 581

162 253 267

137 179 349

52 526 475

47 951 605





001

Услуги по
организации
деятельности в
области труда,
занятости,
социальной защиты
и миграции
населения

1 625 422

1 629 967

2 094 537

2 574 571

3 098 378

3 401 552





006

Оказание
социальной
помощи оралманам

12 096 284

12 096 284

13 027 595

8 548 863

17 431 680

18 837 726





009

Материально-
техническое
оснащение
Министерства
труда и
социальной защиты
населения РК

198 124

198 124

31 865

97 288

123 231

165 401





012

Прикладные
научные
исследования в
области охраны
труда

65 618

65 618

76 745

90 178

96 732

110 000





013

Услуги по
обеспечению
выплаты пенсий и
пособий

9 298 074

9 298 074

11 479 291

13 346 348

16 622 972

18 096 643





014

Услуги по
информационно-
аналитическому
обеспечению по
базе занятости и
бедности

66 226

66 226

73 485

89 561

88 097

97 480





015

Целевые текущие
трансферты
областным
бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы
на введение
стандартов
специальных
социальных услуг

0

0

936 694

2 026 145

5 358 149

5 116 570





016

Возмещение за
вред, причиненный
жизни и здоровью,
возложенное судом
на государство
в случае
прекращения
функционирования
юридического лица

1 500 000

1 500 000

1 000 000

250 000

300 000

200 000





018

Целевые текущие
трансферты
областным
бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы
на содержание
вновь вводимых
объектов
социального
обеспечения

15 243

15 243

212 012

337 973

878 529

911 576





020

Целевые текущие
трансферты
областным
бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы
на выплату
государственной
адресной
социальной помощи
и ежемесячного
государственного
пособия на детей
до 18 лет в связи
с ростом размера
прожиточного
минимума

2 785 500

2 785 500

3 280 631

0

3 730 617

0





022

Целевые текущие
трансферты
областным
бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы
на размещение
государственного
социального
заказа в неправи-
тельственном
секторе

0

0

165 120

453 467

592 263

282 661





023

Услуги по
методологическому
обеспечению
оказания
инвалидам
протезно-
ортопедической
помощи

21 448

21 448

17 914

23 951

27 509

32 806





024

Целевые текущие
трансферты
областным
бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы
на развитие сети
отделений
дневного
пребывания в
медико-социальных
учреждениях

0

0

151 100

202 346

519 720

284 589





025

Целевые текущие
трансферты
областным
бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы
на увеличение
норм питания в
медико-социальных
учреждениях

0

0

4 189 900

2 789 272

3 156 005

0





027

Переселение на
историческую
родину и
социальная защита
оралманов

44 367

44 367

71 954

126 412

176 590

192 711





028

Материально-
техническое
оснащение
организаций
социальной
защиты на
республиканском
уровне

0

0

379 779

420 108

201 003

200 521





029

Целевые текущие
трансферты
областным
бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы
на выплату
государственной
адресной
социальной помощи

0

0

0

1 115 973

0

0





030

Целевые текущие
трансферты
областным
бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы
на выплату
государственных
пособий на детей
до 18 лет

0

0

0

2 967 928

0

0





031

Целевые текущие
трансферты
областным
бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы
на расширение
программы
социальных
рабочих мест и
молодежной
практики

0

0

7 600 440

0

0

0





090

Исследования в
области труда,
занятости,
социальной защиты
и миграции
населения

37 730

37 730

38 563

80 000

125 000

21 369





115

Обеспечение
занятости
населения в
рамках реализации
стратегии
региональной
занятости и
переподготовки
кадров

0

0

117 425 642

101 638 965

0

0

2. Бюджетные программы развития

2 915 247

2 915 247

6 215 804

6 323 762

313 843

0



011

Создание единой
информационной
системы
социально-
трудовой сферы

0

0

330 050

596 762

313 843

0



019

Целевые
трансферты на
развитие
областным
бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы
на строительство
и реконструкцию
объектов
социального
обеспечения

2 915 247

2 915 247

5 885 754

5 727 000

0

0

II. Программы, предлагаемые к
разработке, из них:

0

0

0

5 135 483

34 725

0

1. Текущие бюджетные программы

0

0

0

4 284 885

34 725

0



054

Целевые текущие
трансферты
областным
бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы
на обеспечение
проезда
участникам и
инвалидам Великой
Отечественной
войны по странам
Содружества
Независимых
государств, по
территории
Республики
Казахстан, а
также оплаты им и
сопровождающим их
лицам расходов на
питание,
проживание,
проезд для
участия в
праздничных
мероприятиях в
городах Москве,
Астане к 65-летию
Победы в Великой
Отечественной
Войне

0

0

0

90 979

0

0



057

Целевые текущие
трансферты
областным
бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы
на выплату
единовременной
материальной
помощи участникам
и инвалидам
Великой
Отечественной
войны, а
также лицам,
приравненным
к ним;
военнослужащим,
в том числе
уволенным в запас
(отставку),
проходившим
военную службу в
период с 22 июня
1941 года по 3
сентября 1945
года в воинских
частях,
учреждениях, в
военно-учебных
заведениях,
не входивших
в состав
действующей
армии,
награжденным
медалью "За
Победу над
Германией в
Великой
Отечественной
войне 1941-1945
гг." или медалью
"За победу над
Японией", лицам,
проработавшим
(прослужившим)
не менее шести
месяцев в тылу
в годы Великой
Отечественной
войны, к 65-летию
Победы в Великой
Отечественной
Войне

0

0

0

4 153 631

0

0



059

Совершенствование
системы
социальной
защиты лиц с
ограниченными
возможностями в
рамках Конвенции
ООН о правах
инвалидов и
развитие системы
предоставления
специальных
социальных услуг

0

0

0

40 275

34 725

0

2. Бюджетные программы развития

0

0

0

850 598

0

0



026

Кредитование
областных
бюджетов,
бюджетов городов
Астаны и Алматы
на обеспечение
занятости
участников
Программы "Нұрлы
көш" на 2009-2011
годы в области
развития
тепличного
хозяйства

0

0

0

850 598

0

0

Всего расходов, из них:

565 550 848

565 712 576

812 900 346

929 270 248

1 026 218 269

1 120 270 082

Текущие бюджетные программы

562 635 601

562 797 329

806 684 542

922 095 888

1 025 904 426

1 120 270 082

Бюджетные программы развития

2 915 247

2 915 247

6 215 804

7 174 360

313 843

0

Приложение 2

                  Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

001 "Услуги по организации деятельности в области труда, занятости,
социальной защиты и миграции населения"

Описание

Содержание аппаратов Министерства и его территориальных органов;
обеспечение соблюдения конституционных гарантий в социально-
трудовой сфере; реализация единой социальной политики; осуществление
управления трудовой миграцией; государственный надзор за
соблюдением трудового и социального законодательства; контроль
качества оказания социальных услуг; разработка и реализация целевых
и международных программ в социально-трудовой сфере; создание
единого информационного обеспечения.

1. Мониторинг, координация, стратегическое, методическое и методологическое
обеспечение в сфере труда, занятости, миграции и социальной защиты населения

Стратегическое
направление

1. Управление риском потери (отсутствия) работы.
2. Управление риском нарушения трудовых прав.
3. Управление миграционными процессами.
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков.
5. Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового
минимума.

Цели

1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы.
1.2. Развитие трудовых ресурсов.
1.3. Содействие эффективной занятости.
2.1. Предупреждение риска нарушения трудовых прав.
2.2. Защита трудовых прав граждан.
3.1. Предупреждение риска неуправляемой миграции.
4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат.
4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг.
5.1. Содействие снижению уровня бедности.

Задачи

1.1.1. Совершенствование законодательства Республики Казахстан о
занятости населения.
1.2.1. Содействие установлению соответствия профессионального
образования потребностям экономики в трудовых ресурсах
(объему и структуре прогнозируемого спроса на рабочую силу)
(совместно с МОН РК)
1.2.2. Содействия повышению конкурентоспособности целевых групп
населения.
1.2.3. Развития государственно-частного партнерства в
профессиональной подготовке и переподготовке кадров.
2.1.1. Совершенствование трудового законодательства.
2.1.2. Разработка и внедрение современных стандартов труда.
2.2.1. Совершенствование системы нормирования труда.
2.2.2. Совершенствование системы квалификационных характеристик
работников с учетом их адекватности современным организационно-
техническим условиям производства и рекомендации ЕврАзЭС.
2.2.3. Совершенствование системы оплаты труда работников бюджетной
сферы.
3.1.6. Упрощение процедур привлечения высококвалифицированной ИРС в
приоритетные отрасли экономики.
4.1.1. Совершенствование социального законодательства.
4.1.2. Повышение размеров пенсионных выплат.
4.1.3. Повышение уровня социальных выплат из ГФСС при наступлении
основных социальных рисков.
4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения.
4.1.5 Обеспечение эффективной системы администрирования социальных
выплат.
4.2.1. Совершенствование системы предоставления специальных
социальных услуг.
4.2.3. Совершенствование системы стандартизации и сертификации
протезно-ортопедических изделий.
5.1.3. Стимулирование экономической активности трудоспособной части
малообеспеченного населения.

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012 год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
разработанных стратегических
документов (законы, гос.
программы)

шт.


6

3

2

2

Ориентировочное количество
разработанных
нормативно-правовых актов

ед.

30

29

31

25

25

Ориентировочное количество
согласованных типовых норм и
нормативов

ед.

44

30

15

7

5

Ориентировочное количество
пересмотренных выпусков
ЕТКС, КС и квалификационных
характеристик должностей
служащих

ед.

7

10

12

12

15

Ориентировочное количество
разработанных методических
рекомендаций по вопросам
социально-трудовой сферы

ед.

2

2

2

-

-

Ориентировочное количество
подписантов, присоединившихся
к Соглашению по продвижению
принципов Глобального
договора ООН в сфере трудовых
отношений

кол-
во
пред-
прия-
тий

300

230

250

300

350

Проведение конкурса по
социальной ответственности
бизнеса "Парыз"

ед.

1

1

1

1

1

Показатели
качества

X

X

X

X

X

X

X

Показатели
эффективности

X

X

X

X

X

X

X

Показатели
результата

Обеспечение реализации государственной политики в области труда,
занятости, миграции и социальной защиты населения

2. Обеспечение государственного контроля в сфере труда, занятости и социальной защиты
населения

Стратегическое
направление

1. Управление риском потери (отсутствия) работы.
2. Управление риском нарушения трудовых прав.
3. Управление миграционными процессами.

Цели

1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы.
1.2. Развитие трудовых ресурсов.
1.3. Содействие эффективной занятости.
2.1. Предупреждение риска нарушения трудовых прав.
2.2. Защита трудовых прав граждан.
3.1. Предупреждение риска неуправляемой миграции.

Задачи

1.1.2. Улучшение системы мониторинга и прогнозирования ситуации на
рынке труда (совместно с МЭБП, МИТ, МЭМР, МОН, МСХ, МТК, МКИ, МТС,
АС).
2.1.3. Обеспечение безопасных условий трудовой деятельности.
2.1.4. Мониторинг состояния безопасности и охраны труда.
2.2.5. Повышение эффективности надзорно-контрольной деятельности
ГИТ.
3.1.3. Ужесточение контроля за соблюдением миграционного и
трудового законодательства РК.

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012 год

Показатели
количества

Ориентировочное количество объектов, аттестованных по условиям труда

ед.

8000

9500

10000

11000

12000

Охват проверками ГИТ
предприятий (от общей
численности предприятий)

%

8

9

8

8

8

Доля предприятий охваченных
системой коллективно-
договорных отношений (от
общей численности
действующих предприятий
(крупные, средние)

%

91,8

90,0

91,0

92,0

93,0

Ориентировочное количество
назначенных пенсионных и
социальных выплат

тыс.
чел.

308,7

315

331

340

340

Охват проверками дел
получателей пенсионных и
социальных выплат (от общего
числа назначенных выплат)

%

1,5

2,5

3

3,5

3,5

Ориентировочное количество
лиц, впервые признанных
инвалидами

тыс.
чел

42,6

42,1

47,0

47,5

47,5

Ориентировочное количество
разработанных индивидуальных
программ реабилитации
инвалидов

тыс.
ед.

263

263,5

220

264

264

Охват проверками работы
низовых отделов МСЭ
(от общего числа отделов
МСЭ по РК)

%

13,5

14

15

16

16

Ориентировочное количество
выполненных индивидуальных
программ реабилитации
общему количеству ИПР)

%

64,5

65

65,5

66

66

Ориентировочное количество обращений физических и юридических лиц

ед.

13 200

6 600

10 000

10 000

10 000

Показатели
качества

X

X

X

X

X

X

X

Показатели
эффективности

X

X

X

X

X

X

X

Показатели результата

Улучшение условий труда работников, обеспечение трудовых прав и
гарантий.
Увеличение уровня устраненных нарушений трудового законодательства.
Повышение качества услуг по назначению пенсионных и социальных
выплат, снижение числа жалоб и заявлений получателей пенсионных и
социальных выплат.
Улучшение показателя полной и частичной реабилитации инвалидов.

3. Обеспечение реализации государственной миграционной политики

Стратегическое
направление

3. Управление миграционными процессами.

Цели

3.1. Предупреждение риска неуправляемой миграции.

Задачи

3.1.5. Оказание социальной помощи оралманам, включенных в квоту
иммиграции оралманов
3.1.6. Упрощение процедур привлечения высококвалифицированной ИРС в
приоритетные отрасли экономики.

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012 год

Показатели
количества

Количество оралманов,
обратившихся за выплатой
единовременных пособий и
компенсаций

тыс.
семей

15

20

10,6

20

20

Показатели
качества

X

X

X

X

X

X

X

Показатели
эффективности

X

X

X

X

X

X

X

Показатели
результата

Полный охват выплатой единовременных пособий и компенсаций обратившихся оралманов и членов их семей

%

100

100

100

100

100

4. 0беспечение функционирования, организация планирования деятельности Министерства.
Развитие международного сотрудничества.

Стратегическое
направление

1. Управление риском потери (отсутствия) работы.
2. Управление риском нарушения трудовых прав.
3. Управление миграционными процессами.
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков.

Цели

1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы.
1.2. Развитие трудовых ресурсов.
1.3. Содействие эффективной занятости.
2.1. Предупреждение риска нарушения трудовых прав.
2.2. Защита трудовых прав граждан.
3.1. Предупреждение риска неуправляемой миграции.
4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат.
4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг.

Задачи

1.1.2. Улучшение системы мониторинга и прогнозирования ситуации на
рынке труда (совместно с МЭБП, МИТ, МЭМР, МОН, МСХ, МТК, МКИ, МТС,
АС).
1.1.3. Предотвращение массового высвобождения наемных работников
вследствие реструктуризации, сокращения объемов производства и
банкротства предприятий.
2.2.4. Повышение социальной ответственности бизнеса.
3.1.6. Упрощение процедур привлечения высококвалифицированной ИРС в
приоритетные отрасли экономики.
4.2.3. Совершенствование системы стандартизации и сертификации
протезно-ортопедических изделий.

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012 год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
разработанных стандартов
оказываемых государственных
услуг

ед.

3

5

26

10

10

Ориентировочное количество
отчетов о финансовой
деятельности Министерства

ед.

87

87

184

184

184

Ориентировочное количество
экспертиз разработанных
нормативно-правовых актов
Министерством

ед.

25

70

51

70

70

Ориентировочное количество
сотрудников прошедших
повышение квалификации,
обучение государственному и
английскому языку

чел.

628

509

581

733

759

Ориентировочное количество
подписанных международных
меморандумов, договоров
(соглашений) с
уполномоченными органами
иностранных государств и
международными
организациями

ед.

4

6

2

10

10

Ориентировочное количество
внутренних проверок
подведомственных организаций

ед.

14

10

15

15

15

Ориентировочное количество
разработанных технических
документов для проведения
конкурсных процедур
(технических спецификаций,
технических заданий)

ед.

8

15

26

25

25

Показатели
качества

х

х

х

х

х

х

х

Показатели
эффективности

х

х

х

х

х

х

х

Показатели
результата

Улучшение системы планирования Министерства, нацеленного на
достижение конечных результатов. Эффективное и качественное
исполнение бюджетных программ Министерства. Формирование профессионального аппарата.

Обеспечение функционирования деятельности аппарата Министерства

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

1 629 967

2 094 537

2 574 571

3 098 378

3 401 552

                     Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной зашиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

002 "Пенсионная программа"

Описание

Выплата:
- базовых пенсионных выплат;
- солидарных пенсий;
- надбавок к пенсиям граждан пострадавших вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне;
- обязательств по государственной гарантии сохранности обязательных
пенсионных взносов в накопительных пенсионных фондах.

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат.

Задачи

4.1.2. Повышение размеров пенсионных выплат

Показатели


Наименование показателя 

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012 год

Показатели
количества

Среднегодовая
численность получателей:

чел.

3 281 578

3 327 273

3 379 940

3 359 764

3 392 455

- базовой пенсионной
выплаты

1 651 282

1 680 884

1 702 999

1 687 950

1 701 032

- солидарной пенсии

1 630 237

1 646 104

1 677 614

1 671 574

1 691 183

- надбавок к пенсиям
граждан, пострадавших
вследствие ядерных
испытаний на
Семипалатинском
испытательном ядерном
полигоне

59

285

90

240

240

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

Средний размер базовой
пенсионной выплаты

тенге

4 810

5 487

5 981

8 112

8 761

Средний размер
солидарных пенсий

тенге

13 675

17 367

21 500

27 950

30 745

Показатели
результата

Обеспечение своевременной выплаты пенсий и пособий

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

363 594 434

454 231 109

557 556 682

724 962 585

802 783 135

                        Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

003 "Государственные социальные пособия"

Описание

Выплата государственных социальных пособий по инвалидности, по
случаю потери кормильца, по возрасту.

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат

Задачи

4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012 год

Показатели
количества

Среднегодовая
численность получателей
госсоцпособий:

чел.

638 979

654 563

657 244

657 276

658 079

по инвалидности

414 534

432 249

445 273

439 614

443 618

по случаю потери
кормильца

210 486

206 310

193 833

200 301

198 389

по возрасту

13 959

15 985

18 138

17 362

16 071

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

Средний размер
госсоцпособий по
инвалидности от общего
заболевания, в т.ч.

тенге






1 группа

16 148

18 655

20 335

22 165

24 159

2 группа

13 023

14 540

15 849

17 276

18 830

3 группа

9 514

10 151

11 064

12 061

13 145

по случаю потери
кормильца, в т.ч.






при 1 иждивенце

7 937

9 053

9 868

10 757

11 724

при 2 иждивенцах

13 709

15 637

17 045

17 753

17 753

при 3 иждивенцах

16 955

19 341

21 082

21 958

21 958

при 5 иждивенцах

18 639

21 261

23 176

24 138

24 138

по возрасту

6 333

6 859

7 476

8 149

8 882

Показатели
результата

Обеспечение своевременной выплаты госсоцпособий

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

92 052 358

105 870 902

115 607 711

121 319 832

131 410 037

                      Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

004 "Специальные государственные пособия"

Описание

Оказание дополнительной материальной поддержки отдельным
категориям граждан в виде выплат специальных государственных
пособий взамен натуральных льгот

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат

Задачи

4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям
населения

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012 год

Показатели
количества

Среднегодовая
численность получателей
спецгоспособий

чел.

1 137 515

1 159 975

1 190 006

1 210 026

1 213 889

Показатели
качества

X







Показатели
эффективности

Отношение среднего
размера СГП к величине
непродовольственной
части ПМ:

%






- инвалидов 1 и 2 группы

34

34

33

33

33

- инвалидов 3 группы

15

15

14

14

15

- дети инвалидов до 16
лет

22

22

28

31

33

- многодетные матери,
награжденные подвесками
"Алтын алка" и "Кумис
алка" и многодетные
семьи

95

95

142

142

142

Показатели
результата

Обеспечение своевременной выплаты спецгоспособий

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тен-
ге

41 634 157

45 344 032

55 378 345

65 368 972

70 492 914

                        Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

005 "Пособие на погребение"

Описание

Выплата пособий:
на погребение пенсионеров, участников и инвалидов ВОВ;
на погребение получателей государственных социальных пособий и
государственных специальных пособий.

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат

Задачи

4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Среднегодовая численность
получателей:

чел.

96 046

97 131

95 683

101 486

108 183

на погребение пенсионеров,
участников и инвалидов ВОВ

79 245

79 578

79 486

85 306

92 021

на погребение получателей
государственных социальных
пособий и государственных
специальных пособий

16 801

17 553

16 197

16 181

16 162

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

Средний размер пособий:

тенге











на погребение участников
и инвалидов ВОВ

40 880

45 360

49 455

53 655

57 960

на погребение пенсионеров,
получателей
государственных
(социальных пособий и
государственных
специальных пособий

17 520

19 440

21 195

22 995

24 840

Показатели
результата

Обеспечение своевременной выплаты пособий

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

1 943 700

2 061 455

2 145 528

2 475 373

2 857 329

                      Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

006 "Оказание социальной помощи оралманам"

Описание

Содействие росту численности населения Республики за счет
миграционных процессов и созданию условий для интеграции
оралманов в новые общественные условия

Стратегическое
направление

3. Управление миграционными процессами

Цель

3.1. Предупреждение риска неуправляемой миграции

Задачи

3.1.5. Оказание социальной помощи оралманам, включенных в квоту
иммиграции оралманов

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Количество оралманов,
обратившихся за выплатой
единовременных пособий и
компенсаций

тыс. семей

15

20

10,6

20

20

Показатели
качества

X







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

Полный охват выплатой
единовременных пособий и
компенсаций обратившихся
оралманов и членов их семей

%

100

100

100

100

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

12 096 284

13 027 595

8 548 863

17 431 680

18 837 726

                      Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

007 "Государственные пособия семьям, имеющим детей"

Описание

Социальная поддержка семей, имеющих детей в виде выплат:
1) единовременного пособия на рождение ребенка
2) пособия по уходу за ребенком до одного года
3) пособия родителям, опекунам, воспитывающим детей-инвалидов

Стратегическое
направление

5. Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового
минимума

Цель

5.1 Содействие снижению уровня бедности

Задачи

5.1.1. Социальная поддержка семей с детьми

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Среднегодовая численность
получателей государственных
пособий:

чел.

489 205

495 621

519 475

583 334

582 585

- на рождение ребенка

чел.

347 851

351 582

341 033

343 719

342 923

- по уходу за ребенком до одного
года

чел.

141 354

144 039

139 084

190 764

190 322

- родителей, опекунов,
воспитывающих детей-инвалидов

чел.


-

39 358

48 851

49 340

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

Размеры пособий на рождение
ребенка, в % к предыдущему году

%

107

109

145

108,5

108

Размеры пособий по уходу за
ребенком до одного года, в % к
предыдущему году

107

109

124

108,5

108

Показатели
результата

Обеспечение своевременной выплаты пособий

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

27 842 306

30 336 875

43 212 412

49 978 861

53 988 311

                     Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

008 "Единовременные государственные денежные компенсации пострадавшим
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном
полигоне"

Описание

Выполнение государством обязательств прошлых лет по выплате
единовременных государственных денежных компенсаций пострадавшим
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном
полигоне

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1 Обеспечение адекватности размеров социальных выплат

Задачи

4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Среднегодовая численность:

чел.

233 051

51 697

11 200

8 941

3 861

- пенсионеров и получателей
государственных социальных
пособий

чел.

4 082

1 128

1 000

595

448

- работающего и неработающего
населения, проживающего и
проживавших в зонах
чрезвычайного и максимального
радиационного рисков с 1949 по
1990 годы

чел.

228 969

50 569

10 200

8 346

3 413

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Полный охват выплатой единовременной денежной компенсацией обратившихся
граждан из числа граждан, пострадавших вследствие ядерного испытания на
СИЯП

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

3 559 358

781 147

268 291

80 336

36 740

                      Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

009 "Материально-техническое оснащение Министерства труда и социальной
защиты населения Республики Казахстан"

Описание

Материально-техническое оснащение и информационно-техническое
обеспечение центрального аппарата и территориальных органов
министерства

Стратегическое
направление

Управление:
- риском потери (отсутствия) работы;
- риском нарушения трудовых прав;
- миграционными процессами;
- риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности,
потери кормильца и иных социальных рисков;
- риском снижения дохода ниже установленного порогового минимума

Цель

Материально-техническое оснащение, информационно-техническое
обеспечение центрального аппарата и территориальных органов
министерства в целях качественного и эффективного исполнения
возложенных на них функций

Задачи

Повышение уровня материально-технической оснащенности и поддержка
информационных систем

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
приобретенных автотранспортных
средств

шт.


0

0

10

11

Ориентировочное количество
приобретенной вычислительной и
информационной техники, бытовой
техники, оргтехники,
медицинского оборудования

шт.


561

995

781

1061

Ориентировочное количество
приобретенной офисной мебели

шт.


0

0

294

194

Ориентировочное количество
приобретенных нематериальных
активов

шт


-

1115

778

1099

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Уровень оснащения
государственного органа в
области труда, занятости,
социальной защиты и миграции
населения:

%






- материально-техническое

77

77

80

85

85

- информационно-техническое

70

80

90

100

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

198 124

31 865

97 288

123 231

165 401

                    Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

010 "Единовременная денежная компенсация реабилитированным
гражданам-жертвам массовых политических репрессий"

Описание

Выполнение государством обязательств прошлых лет по выплате
единовременных государственных денежных компенсаций реабилитированным
гражданам, признанным жертвами массовых политических репрессий

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1 Обеспечение адекватности размеров социальных выплат

Задачи

4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Среднегодовая численность
реабилитированных граждан

чел.

360

990

112

479

449

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Полный охват выплатой единовременной денежной компенсацией обратившихся
граждан из числа граждан жертв массовых политических репрессий

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

30 545

42 372

10 000

23 395

21 218

                    Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

011 "Создание единой информационной системы социально-трудовой
сферы"

Описание

Создание единой информационной системы социально-трудовой сферы в
целях интеграции с программой "Е-Правительство"

Стратегическое направление

1. Управление риском потери (отсутствия) работы.
2. Управление риском нарушения трудовых прав.
3. Управление миграционными процессами.
5. Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового
минимума.

Цель

1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы
2.1. Предупреждение риска нарушения трудовых прав
3.1. Предупреждение риска неуправляемой миграции
5.1. Содействие снижению уровня бедности

Задачи

1.1.2. Улучшение системы мониторинга и прогнозирования ситуации на
рынке труда
1.1.4. Повышение информированности населения о состоянии спроса и
предложения на национальном рынке труда, возможностях и условиях
трудоустройства
2.1.4. Мониторинг состояния безопасности и охраны труда
5.1.4. Повышение информированности населения по вопросам социальной
поддержки населения

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
интегрированных баз данных

шт.

-

6

5

8


Ориентировочное количество
разработанных баз данных

шт.

-

6

2



Ориентировочное количество
приобретенной вычислительной
и информационной техники

шт.

-

-

933

487


Ориентировочное количество
приобретенных нематериальных
активов

шт.

-

-

528

40


Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Сокращение времени оказания
государственных услуг по
назначению пенсий и пособий

дней

10

10

10

5

0

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

330 050

596 762

313 843

0

                     Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

012 "Прикладные научные исследования в области охраны труда"

Описание

Проведение научно-исследовательских работ в области безопасности и
охраны труда, рынка труда

Стратегическое
направление

2. Управление риском нарушения трудовых прав

Цель

2.2. Защита трудовых прав граждан

Задачи

2.2.1. Совершенствование системы нормирования труда
2.2.2. Совершенствование системы квалификационных характеристик
работников с учетом их адекватности современным
организационно-техническим условиям производства и рекомендации
ЕврАзЭС

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
завершенных тематических
заданий НИР

шт

8

9

6

7

8

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Количество предприятий, на
которых внедрены результаты
НИР

шт

12

14

15

15

16

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

65 618

76 745

90 178

96 732

110 000

                    Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

013 "Услуги по обеспечению выплаты пенсий и пособий"

Описание

Осуществление своевременных и полных выплат пенсий и пособий

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат

Задачи

4.1.5. Обеспечение эффективной системы администрирования социальных
выплат

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Среднемесячное количество
получателей пенсий и всех
видов пособий

чел

5 316 827

5 442 721

6 011 151

5 944 751

5 988 651

Показатели
качества

Сроки назначения и выплат
пенсий и пособий

дней

10

10

10

10

5

Показатели
эффективности

Удельный вес
административных затрат ГЦВП
в общем объеме обслуживаемых
финансовых потоков

%

0,92

0,91

0,85

0,83

0,83

Показатели
результата

Обеспечение своевременной
выплаты пенсий и пособий

%

100

100

100

100

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

9 298 074

11 479 291

13 346 348

16 622 972

18 096 643

                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

014 "Услуги по информационно-аналитическому обеспечению по базе
занятости и бедности"

Описание

Совершенствование информационных баз данных занятости и бедности

Стратегическое
направление

1. Управление риском потери (отсутствия) работы

Цель

1.3. Содействие эффективной занятости

Задачи

1.3.1. Обеспечение реализации прав граждан на защиту в случае потери
работы: а) содействие в трудоустройстве; б) социальное страхование
риска потери работы

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
обрабатываемой информации

тыс.
ед

5 159

5 800

7 545

9 366

9 464

Показатели
качества

Достоверность и полнота представленной информации

Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Обеспечение Министерства качественными аналитическими материалами
для принятия решения.

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

66 226

73 485

89 561

88 097

97 480

                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

015 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на введение стандартов специальных социальных услуг"

Описание

Предупреждение различных социальных рисков, использование социальных
услуг в качестве одного из факторов социальной безопасности
населения

Стратегическое направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг

Задачи

4.2.1. Совершенствование системы предоставления специальных
социальных услуг

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с
акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны, Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

936 694

2 026 145

5 358 149

5 116 570

                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

016 "Возмещение за вред, причиненный жизни и здоровью, возложенное
судом на государство, в случае прекращения деятельности
юридического лица"

Описание

Выполнение обязательств государства по возмещению вреда потерпевшим,
в случае прекращения деятельности юридического лица

Стратегическое
направление

2. Управление риском нарушения трудовых прав

Цель

2.1 Предупреждение риска нарушения трудовых прав

Задачи

2.1.3. Обеспечение безопасных условий трудовой деятельности

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
судебных исков, по которым
осуществлена выплата

исп.
лист

978

978

91

783

683

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Своевременность и адресность
выплаты

%

100

100

100

100

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

1 500 000

1 000 000

250 000

300 000

200 000

                     Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

017 "Государственные специальные пособия"

Описание

Выплата государственных специальных пособий по списку № 1, № 2

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1 Обеспечение адекватности размеров социальных выплат

Задачи

4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Среднегодовая численность
получателей:

чел.

33 302

42 317

43 658

58 240

63 396

- госспецпособий:







а) по Списку № 1

24 533

26 837

27 715

30 594

32 727

б) по Списку № 2

8 769

15 480

15 943

27 646

30 669

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

Средний размер
госспецпособий:

тенге






а) по Списку № 1

тенге

10 512

11 664

12 717

13 797

14 904

б) по Списку № 2

тенге

9 344

10 368

11 304

12 264

13 248

Показатели
результата

Обеспечение своевременной выплаты пособий

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

4 381 889

5 763 383

6 452 685

9 133 872

10 728 793

                     Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

018 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов социального
обеспечения"

Описание

Содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения:
в 2010 году - 4 ед., в 2011 году - 8 ед., в 2012 году - 5 ед.

Стратегическое направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг

Задачи

4.2.2. Развитие социальной инфраструктуры

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с
акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны, Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

15 243

212 012

337 973

878 529

911 576

                     Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

019 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов
социального обеспечения"

Описание

Программой предусматривается строительство:
- медико-социальных учреждений - 3 шт.;
- центра реабилитации инвалидов - 1 шт.

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг

Задачи

4.2.2. Развитие социальной инфраструктуры

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с
акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны,
Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

2 915 247

5 885 754

5 727 000

0

0

                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

020 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на выплату государственной адресной социальной
помощи и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет
в связи с ростом размера прожиточного минимума"

Описание

Государственная поддержка лиц (семей) с доходами ниже черты
бедности, а также семей, имеющих детей до 18 лет, с доходами ниже
стоимости продовольственной корзины.

Стратегическое
направление

5. Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового
минимума

Цель

5.1. Содействие снижению уровня бедности

Задачи

5.1.1. Социальная поддержка семей с детьми
5.1.2. Социальная поддержка малообеспеченных семей

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны,
Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

2 785 500

3 280 631

0

3 730 617

0

                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

022 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на размещение государственного социального заказа в
неправительственном секторе"

Описание

Размещение госсоцзаказа в негосударственном секторе на оказание
соцуслуг

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг

Задачи

4.2.1. Совершенствование системы предоставления специальных
социальных услуг

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с
акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны, Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

165 120

453 467

592 263

282 661

                      Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

023 "Услуги по методологическому обеспечению оказания инвалидам
протезно-ортопедической помощи"

Описание

Разработка технологических процессов на новые виды изделий для
протезно-ортопедических предприятий;
проведение опытно-экспериментальных работ по протезированию инвалидов
со сложными, особо сложными и атипичными формами увечья

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг

Задачи

4.2.3. Совершенствование системы стандартизации и сертификации
протезно-ортопедических изделий

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

1. Протезирование инвалидов
с особо сложными и атипичными
видами увечья, а также
первичное протезирование

шт.

111

60

96

70

70

2. Разработка стандартов в
области протезостроения

шт.

4

1

4

2

0

3. Разработка технологических
процессов на новые виды
протезно-ортопедических
изделий

шт.

15

4

3

5

4

4. Разработка технологических
процессов на комплектующие
изделия к протезам



0

8

4

7

8

5. Количество методических
рекомендаций по
протезированию,
протезостроению и ортопедии

шт.

17

6

5

12

12

6. Количество разработок и
испытаний комплектующих
изделий

шт.

0

9

4

10

10

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Повышение реабилитационного потенциала инвалидов

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

21 448

17 914

23 951

27 509

32 806

                    Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

024 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на развитие сети отделений дневного пребывания в
медико-социальных учреждениях"

Описание

Развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных
учреждениях

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг

Задачи

4.2.1. Совершенствование системы предоставления специальных
социальных услуг

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны,
Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

151 100

202 346

519 720

284 589

                    Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

025 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на увеличение норм питания в медико-социальных
учреждениях"

Описание

Установление новых норм питания для лиц, содержащихся в МСУ

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг

Задачи

4.2.1. Совершенствование системы предоставления специальных
социальных услуг

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны, Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

4 189 900

2 789 272

3 156 005

0

                     Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

026 "Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и
Алматы на обеспечение занятости участников Программы "Нұрлы көш" на
2009-2011 годы в области развития тепличного хозяйства"

Описание

Предоставление бюджетного кредита местным исполнительным огранам
Южно-Казахстанской области на развитие тепличного хозяйства для
обеспечения занятости участников пилотного проекта в мкр. Асар
г. Шымкент в рамах программы "Нұрлы көш"

Стратегическое
направление

1. Управление риском потери (отсутствия) работы

Цель

1.3. Содействие эффективной занятости

Задачи

1.3.1. Обеспечение реализации прав граждан на защиту в случае потери
работы: а) содействие в трудоустройстве; б) социальное страхование
риска потери работы

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены кредитным договором, заключенными с Акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Своевременное предоставление кредитов Южно-Казахстанской области на
развитие тепличного хозяйства для обеспечения занятости участников
пилотного проекта в мкр. Асар г. Шымкент

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

0

850 598

0

0

                      Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

027 "Переселение на историческую родину и первичная адаптация
оралманов"

Описание

Содействие росту численности населения Республики за счет
миграционных процессов и созданию условий для интеграции оралманов в
новые общественные условия

Стратегическое
направление

3. Управление миграционными процессами

Цель

3.1. Предупреждение риска неуправляемой миграции

Задачи

3.1.5. Оказание социальной помощи оралманам, включенных в квоту
иммиграции оралманов

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Ориентировочное количество оралманов, охваченных услугами первичной адаптации

чело-
век

673

1220

1220

2340

2340

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х

тыс.
тенге

66,1

60,9

55,2

53,3

53,3

Показатели
результата

Улучшение условий первичной адаптации оралманов и скорейшая их
интеграция в казахстанское общество

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

44 367

71 954

126 412

176 590

192 711

                    Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная программа

028 "Материально-техническое оснащение организаций социальной
защиты на республиканском уровне"

Описание

Материально-техническое оснащение и информационно-техническое
обеспечение подведомственных организаций Министерства труда и
социальной защиты населения Республики Казахстан

Стратегическое направление

1. Управление риском потери (отсутствия) работы
2. Управление риском нарушения трудовых прав
3. Управление миграционными процессами
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

1.3. Содействие эффективной занятости
2.2. Защита трудовых прав граждан
4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат
4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг

Задачи

1.3.1. Обеспечение реализации прав граждан на защиту в случае
потери работы: а) содействие в трудоустройстве; б) социальное
страхование риска потери работы
2.2.2. Совершенствование системы квалификационных характеристик
работников с учетом их адекватности современным организационно-
техническим условиям производства и рекомендации ЕврАзЭС
4.1.5. Обеспечение эффективной системы администрирования социальных
выплат
4.2.3. Совершенствование системы стандартизации и сертификации
протезно-ортопедических изделий

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Ориентировочное количество
приобретенной
вычислительной и
информационной техники

шт.

0

881

967

501

500

Ориентировочное количество
приобретенной офисной
мебели

шт.

0

9

40

15

1

Ориентировочное количество
приобретенных
нематериальных активов

шт

-

-

1749

1732

1858

Показатели качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Уровень оснащения
государственного органа в
области труда, занятости,
социальной защиты и
миграции населения:

%






- материально-техническое

77

77

77

77

77

- информационно-
техническое

70

80

80

80

80

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

379 779

420 108

201 003

200 521

                      Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

029 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на выплату государственной адресной социальной
помощи"

Описание

Государственная поддержка лиц (семей) с доходами ниже черты бедности

Стратегическое
направление

5. Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового
минимума

Цель

5.1. Содействие снижению уровня бедности

Задачи

5.1.2. Социальная поддержка малообеспеченных семей

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с
акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны,
Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

0

1 115 973

0

0

                       Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

030 " Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на выплату государственных пособий на детей
до 18 лет"

Описание

Государственная поддержка семей, имеющих детей до 18 лет с доходами
ниже стоимости продовольственной корзины.

Стратегическое
направление

5. Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового
минимума

Цель

5.1. Содействие снижению уровня бедности

Задачи

5.1.1. Социальная поддержка семей с детьми

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны,
Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

0

2 967 928

0

0

                      Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

054 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на обеспечение проезда участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны по странам Содружества Независимых
государств, по территории Республики Казахстан, а также оплаты им и
сопровождающим их лицам расходов на питание, проживание, проезд для
участия в праздничных мероприятиях в городах Москве, Астане к
65-летию Победы в Великой Отечественной Войне"

Описание

Предоставление бесплатного проезда участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны в период проведения праздничных мероприятий на
территории Казахстана и стран СНГ

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат

Задачи

4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с
акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны, Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

0

90 979

0

0

                     Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

057 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на выплату единовременной материальной помощи
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также лицам,
приравненным к ним; военнослужащим, в том числе уволенным в запас
(отставку), проходившим военную службу в период с 22 июня 1941 года
по 3 сентября 1945 года в воинских частях, учреждениях, в
военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии,
награжденным медалью "За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг." или медалью "За победу над
Японией", лицам, проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев
в тылу в годы Великой Отечественной войны, к 65-летию Победы в
Великой Отечественной Войне"

Описание

Оказание единовременной материальной помощи инвалидам и участникам
ВОВ в связи с празднованием 65-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат

Задачи

4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны,
Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

0

4 153 631

0

0

                      Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Бюджетная
программа

059 "Совершенствование системы социальной защиты лиц с
ограниченными возможностями в рамках Конвенции ООН о правах
инвалидов и развитие системы предоставления специальных социальных
услуг"

Описание

Совершенствование системы социальной защиты лиц с ограниченными
возможностями в рамках Конвенции ООН о правах инвалидов и развитие
системы предоставления специальных социальных услуг

Стратегическое
направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг
потребителям

Задачи

4.2.1. Совершенствование системы предоставления специальных
социальных услуг

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Проведение
научно-практических
исследований

шт.

-

-

4

4

-

Семинары, круглые столы

шт.

-

-

3

3

-

Подготовка телевизионных
передач, статей, тематических
публикаций и обучающих
материалов

шт.

-

-

3

3

-

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Разработка национального плана действий на долгосрочную перспективу
по обеспечению прав и улучшения качества жизни людей с ограниченными
возможностями

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

0

40 275

34 725

0

                      Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

090 "Исследования в области труда, занятости, социальной защиты и
миграции населения"

Описание

- проведение актуальных исследований в области труда, занятости,
социальной защиты и миграции населения;
- разработка норм и нормативов по труду Республикой Казахстан в
рамках сотрудничества СНГ;
- проведение социологических исследований социально-трудовой сферы

Стратегическое
направление

1. Управление риском потери (отсутствия) работы
2. Управление риском нарушения трудовых прав
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель

1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы
2.1. Предупреждение риска нарушения трудовых прав
2.2. Защита трудовых прав граждан
4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат
4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг

Задачи

1.1.1. Совершенствование законодательства Республики Казахстан о
занятости населения
2.1.1. Совершенствование трудового законодательства
2.1.2. Разработка и внедрение современных стандартов труда
2.2.1. Совершенствование системы нормирования труда
2.2.3.Совершенствование системы оплаты труда работников бюджетной
сферы
4.1.1.Совершенствование социального законодательства
4.2.1 Совершенствование системы предоставления специальных
социальных услуг

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Ориентировочное количество, проведенных исследований в области труда, занятости, социальной защиты и миграции населения

шт.



6

7

3

3

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Выработка предложений и рекомендаций по вопросам труда, занятости,
социальной защиты и миграции населения

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

37 730

38 563

80 000

125 000

21 369

                      Форма бюджетной программы

Администратор
бюджетной
программы

Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан

Бюджетная
программа

115 "Обеспечение занятости населения в рамках реализации стратегии
региональной занятости и переподготовки кадров"

Описание

1) реконструкция и развитие системы жилищно-коммунального хозяйства
(водоснабжение и канализация, теплоснабжение, электроснабжение;
2) ремонт и утепление школ, больниц и других социальных объектов;
3) ремонт, реконструкция и строительство дорог республиканского и
местного значения;
4) финансирование приоритетных социальных проектов в городах,
поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах.

Стратегическое
направление

Управление риском потери (отсутствия) работы.

Цель

Содействие эффективной занятости.

Задачи

Обеспечение реализации прав граждан на защиту от безработицы путем
содействия в трудоустройстве.

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(факт)

2009
год
(план)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с Акимами областей, городов Астана и Алматы

Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из
республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны, Алматы

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

117 425 642

101 638 965

0

0

                                                        Приложение 3

             Распределение расходов по стратегическим
       направлениям, целям, задачам и бюджетным программам

Цели/задачи

Источник
финанси-
рования
(код БП)

Отчетный период

Прогноз

2008

2009

2010

2011

2012


РБ, в т.ч.


565 712 576

812 900 346

929 270 248

1 026 218 269

1 120 270 082


базовые


565 712 576

812 900 346

924 134 765

1 026 218 269

1 120 270 082


новые инициативы




5 135 483

0

0


Административные
расходы

РБ (001.
009.028)

1 828 091

2 506 181

3 091 967

3 422 612

3 767 474

Стратегическое направление 1. Управление риском потери (отсутствия) работы

Цель 1.1

Предупреждение риска
потери (отсутствия)
работы


0

330 050

596 762

313 843

0

Задача 1.1.2.

Улучшение системы
мониторинга и
прогнозирования
ситуации на рынке
труда

РБ (011)

0

330 050

596 762

313 843

0

Цель 1.3.

Содействие эффективной
занятости


66 226

125 099 567

102 579 124

88 097

97 480

Задача
1.3.1.

Обеспечение реализации
прав граждан на защиту
в случае потери
работы:
а) содействие в
трудоустройстве;
б) социальное страхование риска
потери работы

РБ (014)

66 226

73 485

89 561

88 097

97 480

РБ (026)

0

0

850 598

0

0

РБ (031)

0

7 600 440

0

0

0

РБ (115)

0

117 425 642

101 638 965

0

0

Стратегическое направление 2. Управление pиском нарушения трудовых прав

Цель 2.1

Предупреждение риска
нарушения трудовых
прав



1 537 730

1 038 563

330 000

425 000

221 369

Задача
2.1.1

Совершенствование
трудового
законодательства

РБ (090)

37 730

38 563

80 000

125 000

21 369

Задача
2.1.3

Обеспечение безопасных
условий трудовой
деятельности

РБ (016)

1 500 000

1 000 000

250 000

300 000

200 000

Цель 2.2

Защита трудовых прав
граждан



65 618

76 745

90 178

96 732

110 000

Задача 2.2.1
 
Задача 2.2.2

Совершенствование
системы нормирования
труда
Совершенствование
системы
квалификационных
характеристик
работников с учетом
их адекватности
современным
организационно-
техническим условиям
производства и
рекомендаций ЕврАзЭС


РБ (012)


65 618


76 745


90 178


96 732


110 000

Стратегическое направление 3. Управление миграционными процессами

Цель 3.1.

Предупреждение риска
неуправляемой миграции



12 140 651

13 099 549

8 675 275

17 608 270

19 030 437

Задача
3.1.5.

Оказание социальной
помощи оралманам,
включенных в квоту
иммиграции оралманов

РБ (006)

12 096 284

13 027 595

8 548 863

17 431 680

18 837 726

РБ (027)

44 367

71 954

126 412

176 590

192 711

Стратегическое направление 4. Управление риском уязвимости вследствие наступления
старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков

Цель 4.1

Обеспечение
адекватности размеров
социальных выплат



516 494 515

625 573 691

755 010 200

939 987 337

1 036 426 809

Задача
4.1.2

Повышение размеров
пенсионных выплат

РБ
(002.102)

96 044 706

109 677 691

122 888 809

164 311 757

178 832 899

РБ
(002.100.
101.103)

267 549 728

344 553 418

434 667 873

560 650 828

623 950 236

Задача
4.1.4.

Оказание социальной
поддержки отдельным
категориям населения

РБ
(003.100,
101,102)

92 052 358

105 870 902

115 607 711

121 319 832

131 410 037

РБ (004.)

41 634 157

45 344 032

55 378 345

65 368 972

70 492 914

РБ (005.)

1 943 700

2 061 455

2 145 528

2 475 373

2 857 329

РБ (017.)

4 381 889

5 763 383

6 452 685

9 133 872

10 728 793

РБ (010.)

30 545

42 372

10 000

23 395

21 218

РБ (008.)

3 559 358

781 147

268 291

80 336

36 740

РБ (057)

0

0

4 153 631

0

0

РБ (054)

0

0

90 979

0

0

Задача
4.1.5.

Обеспечение
эффективной
системы организации
социальных выплат

РБ (013.)

9 298 074

11 479 291

13 346 348

16 622 972

18 096 643

Цель 4.2.

Обеспечение
доступности
специальных социальных
услуг


2 951 938

11 558 494

11 600 429

10 566 900

6 628 202

Задача
4.2.1

Совершенствование
системы предоставления
специальных социальных
услуг

РБ (022)

0

165 120

453 467

592 263

282 661

РБ (024)

0

151 100

202 346

519 720

284 589

РБ (025)

0

4 189 900

2 789 272

3 156 005

0

РБ (015)

0

936 694

2 026 145

5 358 149

5 116 570

РБ (059)

0

0

40 275

34 725

0

Задача
4.2.2

Расширение социальной
инфраструктуры

РБ (018)

15 243

212 012

337 973

878 529

911 576

РБ (019)

2 915 247

5 885 754

5 727 000

0

0

Задача
4.2.3

Совершенствование
системы
стандартизации и
сертификации
протезно-
ортопедических
изделий

РБ (023)

21 448

17 914

23 951

27 509

32 806

Стратегическое направление 5. Управление риском снижения дохода ниже установленного
порогового минимума

Цель 5.1

Содействие снижению
уровня бедности


30 627 806

33 617 506

47 296 313

53 709 478

53 988 311

Задача
5.1.1.

Социальная поддержка
семей с детьми

РБ
(007.100)

11 854 828

13 584 823

15 014 018

17 114 397

18 444 780


РБ
(007.101)

15 987 478

16 752 052

19 918 260

23 354 347

25 169 800


РБ
(020.101)

1 709 900

2 130 569

0

2 505 015

0


РБ (030)

0

0

2 967 928

0

0


РБ
(007.102)

0

0

8 280 134

9 510 117

10 373 731

Задача
5.1.2

Социальная поддержка
малообеспеченных семей

РБ
(020.100)

1 075 600

1 150 062

0

1 225 602

0

РБ (029)

0

0

1 115 973

0

0

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 желтоқсандағы № 2342 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 27 желтоқсандағы № 1417 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2010-2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 желтоқсандағы № 2342 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      «3. Қызметінің стратегиялық бағыттары» деген бөлімде:
      «Қызметінің стратегиялық бағыттары, даму мақсаты және негізгі индикаторлары» деген кіші бөлімде:
      «Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару» деген 1-стратегиялық бағытта:
      1.1-мақсатта:
      «1.1.1. Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасын жетілдіру» деген жолдың «Көрсеткіштер» деген бағанындағы «2010» деген сандар «2011» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Еңбек құқығының бұзылу қатерін басқару» деген 2-стратегиялық бағытта:
      2.1-мақсатта:
      «Еңбек құқығының бұзылу қатерінің алдын алу» деген жолдың

«

3. МЕИ тексеру жүргізуін ретке келтіру тексеру жүргізудің ұзақтығы (күн)

10

9

8

7

7

7

7

                                                      »

      деген 3-тармағы алып тасталсын;
      2.2-мақсатта:
      «2.2.5. Мемлекеттік еңбек инспекторларының қадағалау-бақылау қызметінің тиімділігін арттыру» деген жолдың «2010 ж.», «2011 ж.», «2012 ж.», «2013 ж.», «2014 ж.» деген бағандарындағы «10», «10», «10», «10», «10» деген сандар тиісінше «8», «8», «8», «8», «8» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Көші-қон процестерін басқару» деген 3-стратегиялық бағытта:
      3.1-мақсатта:
      «Басқарылмайтын көші-қон қатерінің алдын алу» деген жолдың

«

1. Оралмандардың көшіп келу квотасы, мың отбасы

15

20

20

20

20

20

20

3. «Нұрлы көш» бағдарламасына қатысушылардың саны, отбасы


1051

1488

1500

1500

10000

20000

                                               »

      деген 1 және 3-тармақтары алып тасталсын;

«

3.1.1.

Көші-қон заңнамасын жетілдіру

1. Мынадай жобаларды әзірлеу:
- «Халықтың көші-қоны туралы» Қазақстан Республикасы Заңының тұжырымдамасы (2009 ж.);
- «Халықтың көші-қоны туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы (2009 - 2010 жж.);
- «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне халықтың көші-қоны мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы (2009 - 2010 жж.).

3.1.2.

Халықтың көші-қоны мониторингін және болжауды жақсарту (ҰҚК және ІІМ бірлесіп)

1. «Оралман» дерекқорын жасауды және оның «Бүркіт» дерекқорымен біріктіруді аяқтау (2009-2011 жж.)

3.1.4.

Шет елдегі қазақ диаспорасы өкілдерімен ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу (СІМ бірлесіп)

1. Ақпараттық материалдар, бірлік

200

2000

100

100

500

500

500

                                                           »

      деген жолдар алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 3.1.5. және 3.1.6 деген жолдармен толықтырылсын:

3.1.5.

Оралмандардың көшіп келу квотасына енгізілген оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету

Біржолғы жәрдемақылар мен өтемақыларға  өтініш берген оралмандардың саны, мың отбасы

15

20

10,6

20

20

20

20

3.1.6.

Экономиканың басым салаларына жоғары білікті ШЖК тарту рәсімдерін жеңілдету

Тартылатын ШЖК жалпы санында I және II санаттағы ШЖК үлес салмағы %

39,0

40,0

42,0

44,0

44,0

50,0

55,0

                                                              »;

      мына:

«


3.2-мақсат

Нысаналы индикаторлар

3.2.

Халықтың көші-қон процестерін реттеу тетігін жетілдіру (ІІМ бірлесіп)

1. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуына әсер ететін көші-қон процестерін тиімді реттеу жөніндегі ұсыныстар әзірлеу (2010 - 2014 жж.)


Міндеттер

Көрсеткіштер

3.2.1.

Ішкі еңбек көші-қоны процестерін тәртіпке келтіру (АШМ, ЭМРМ, ИСМ, БҒМ, ККМ, облыстардың, Алматы және Астана қалаларының әкімдерімен бірлесіп)

1. Ішкі көші-қон квотасын белгілеу (2014 ж.)

2. Еңбек ресурстарына тапшы өңірлерге жұмыс күшін тартуды экономикалық ынталандыру тетігін әзірлеу (2014 ж.)

3.2.2.

Этникалық көшіп-қонушыларды (оралмандарды) қабылдау және қоныстандыру

1. «Нұрлыкөш» бағдарламасына сәйкес қоныстандырылған этникалық көшіп қонушылардың үлесі ү.ж. қабылданған оралмандардың жалпы санына %

-

5,3

7,4

7,5

7,5

100

100

3.2.3.

Экономиканың басымды салаларына және серпінді жобаларды іске асыруға жоғары биікті ШЖК тарту рәсімдерін жеңілдету

1. Тартылатын ШЖК жалпы санында I және II санаттағы ШЖК үлес  салмағы %

39,0

40,0

42,0

44,0

44,0

50,0

55,0

3.2.4.

Оралмандардың бастапқы бейімделуі мен кірігуі жағдайларын жақсарту

1. Оралмандардың бейімделуі мен кірігуі орталықтарын құру, бірлік

-

1

-

-

-

1

2

2. Кәсіби оқуды қамтыған оралмандардың үлес салмағы, еңбекке қабілетті жастағы оралмандардың жалпы санынан %

1,2

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,4

3. Жұмысқа орналастырылған оралмандардың үлесі, жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдарға жәрдемдесуі үшін өтініш берген еңбекке қабілетті оралмандардың жалпы санынан %

65

67

70

72

74

75

75

4. Меншігінде тұрғын үйі бар оралман отбасыларының үлес салмағы оралман отбасыларының жалпы санына %

80

80,5

81

83

86

87

87

                                                                  »

      деген 3.2-мақсат алынып тасталсын;
      «Қарттық, мүгедектік, асыраушысынан айрылу және өзге әлеуметтік қатерлердің басталуы салдарынан туындайтын қатерлерді басқару» деген 4-стратегиялық бағытта:
      4.1-мақсатта:
      «Әлеуметтік заңнаманы жетілдіру» деген жолдың

«

3. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау мәселелері жөнінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру үшін НҚА әзірлеу (2010 ж.)

                                                             »

      деген 3-тармағы алып тасталсын;
      «4.1.3. Негізгі әлеуметтік қатерлердің басталуы кезінде МӘСҚ берілетін әлеуметтік төлемдердің деңгейін арттыру» деген жолдың 1-тармағының «нысаналы индикаторлар» деген бағанындағы «сомалары» деген сөз «орташа мөлшерінің өсімі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4.2-мақсатта:
      «Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетудің қол жетімділігін қамтамасыз ету» және «4.2.2. Әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту» деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

«

4.2.

Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетудің қолжетімділігін қамтамасыз ету

1. Арнаулы әлеуметтік қызметтермен қамту адам, оның ішінде:

18784

19990

15215

22573

22780

23295

23515

- балалар

2886

3770

4796

5224

5306

5396

5486

- мүмкіндігі шектеулі адамдар

9311

9410

10419

10454

10499

10839

10889

- қарт адамдар

6587

6810

-

6895

6975

7060

7140

4.2.2.

Әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту

1. Мемлекеттік секторда қызмет көрсетілетін адамдар:
- МӘМ-де, адам
- күндізгі бөлімшелерде, адам

-
30

2650 315

2650 385

19804 485

19804 585

20104 685

20104 785

2. Әлеуметтік тапсырыс шеңберінде жеке секторда қызмет көрсетілетін адамдар:
- үйде қызмет көрсету, мың адам
- күндізгі бөлімшелерде, адам

-
-

259 546

287 543

1731 553

1831 563

1931 573

2031 583

                                                                   »;

      «Бюджеттік бағдарламалардың тізбесі» деген 8-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2010 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 1417 қаулысына   
қосымша        

8. Бюджеттік бағдарламалардың тізбесі

1-қосымша

2010-2012 жылдарға арналған бюджеттік шығыстардың жиынтығы

Республикалық бюджет
Бағдарламаның әкімшісі Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Функционалдық топ

Кіші функция

Бағдарлама

Көрсеткіштер

2008 жыл

2009 жылға арналған нақтыланған бюджет

Болжам

Нақты орындалуы

Кассалық орындалуы

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

I. Қолданыстағы бағдарламалар, оның ішінде:

565 550 848

565 712 576

812 900 346

924 134 765

1 026 183 544

1 120 270 082

1. Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

562 635 601

562 797 329

806 684 542

917 811 003

1 025 869 701

1 120 270 082

6



Әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек

534 881 565

535 038 747

644 431 275

780 631 654

973 343 226

1 072 318 477


1


Әлеуметтік қамсыздандыру

501 578 849

501 662 838

611 209 426

734 995 423

920 785 261

1 015 414 879



002

Зейнетақы бағдарламасы

363 541 309

363 594 434

454 231 109

557 556 682

724 962 585

802 783 135



003

Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар

92 029 542

92 052 358

105 870 902

115 607 711

121 319 832

131 410 037



004

Арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар

41 626 624

41 634 157

45 344 032

55 378 345

65 368 972

70 492 914



017

Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар

4 381 373

4 381 889

5 763 383

6 452 685

9 133 872

10 728 793


2


Әлеуметтік көмек

33 302 716

33 375 909

33 221 849

45 636 231

52 557 965

56 903 598



005

Жерлеуге берілетін жәрдемақы

1 876 116

1 943 700

2 061 455

2 145 528

2 475 373

2 857 329



007

Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар

27 841 310

27 842 306

30 336 875

43 212 412

49 978 861

53 988 311



008

Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккендерге төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

3 559 344

3 559 358

781 147

268 291

80 336

36 740



010

Ақталған азаматтарға - жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарына біржолғы ақшалай өтемақы

25 947

30 545

42 372

10 000

23 395

21 218


9


Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы өзге де қызметтер

27 754 036

27 758 581

162 253 267

137 179 349

52 526 475

47 951 605



001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы қызметті ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

1 625 422

1 629 967

2 094 537

2 574 571

3 098 378

3 098 378



006

Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету

12 096 284

12 096 284

13 027 595

8 548 863

17 431 680

18 837 726



009

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

198 124

198 124

31 865

97 288

123 231

165 401



012

Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

65 618

65 618

76 745

90 178

96 732

110 000



013

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

9 298 074

9 298 074

11 479 291

13 346 348

16 622 972

18 096 643



014

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

66 226

66 226

73 485

89 561

88 097

97 480



015

Облыстық бюджеттерге, Астана  және Алматы қалаларының бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтер стандарттарын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

936 694

2 026 145

5 358 149

5 116 570



016

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, сот мемлекетке жүктеген адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу

1 500 000

1 500 000

1 000 000

250 000

300 000

200 000



018

Облыстық бюджеттерге, Астана  және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

15 243

15 243

212 012

337 973

878 529

911 576



020

Облыстық бюджеттерге, Астана  және Алматы қалаларының бюджеттеріне е4 төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінің өсуіне байланысты мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек пен 18 жасқа дейінгі балаларға ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 785 500

2 785 500

3 280 631

0

3 730 617

0



022

Облыстық бюджеттерге, Астана  және Алматы қалаларының бюджеттеріне үкіметтік емес секторда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

165 120

453 467

592 263

282 661



023

Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 448

21 448

17 914

23 951

27 509

32 806



024

Облыстық бюджеттерге, Астана  және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде күндіз емделу бөлімшелері желісін дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

151 100

202 346

519 720

284 589



025

Облыстық бюджеттерге, Астана  және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде тамақтану нормаларын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

4 189 900

2 789 272

3 156 005

0



027

Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және бастапқы бейімдеу

44 367

44 367

71 954

126 412

176 590

192 711



028

Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

0

0

379 779

420 108

201 003

200 521



029

Облыстық бюджеттерге, Астана  және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

0

1 115 973

0

0



030

Облыстық бюджеттерге, Астана  және Алматы қалаларының бюджеттеріне 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

0

2 967 928

0

0



031

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік жұмыс орындары және жастар практикасы бағдарламасын кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

7 600 440

0

0

0



090

Еңбек, жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және халықтың көші-коны саласындағы зерттеулер

37 730

37 730

38 563

80 000

125 000

21 369



115

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде халықты жұмыспен қамтамасыз ету

0

0

117 425 642

101 638 965

0

0

2. Бюджеттік даму бағдарламалары

2 915 247

2 915 247

6 215 804

6 323 762

313 843

0



011

Әлеуметтік-еңбек саласында бірыңғай ақпараттық жүйе құру

0

0

330 050

596 762

313 843

0



019

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру объектілерді салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

2 915 247

2 915 247

5 885 754

5 727 000

0

0

Әзірлеуге ұсынылатын бағдарламалар, оның ішінде:

0

0

0

5 135 483

34 725

0

1. Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

0

0

0

4 284 885

34 725

0



054

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының елдері бойынша Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жол жүруін, сондай-ақ оларға және олармен бірге жүретін адамдарға Мәскеу, Астана қалаларына мерекелік іс-шараларға қатысуы үшін тамақтануына, тұруына, жол жүруіне арналған шығыстарын төлеуді қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

0

90 979

0

0



057

Облыстық бюджеттерге, Астана  және Алматы қалаларының бюджеттеріне Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне, сондай-ақ оларға теңестірілген адамдарға; 1941 жылғы 22 маусым - 1945 жылғы 3 қыркүйек аралығындағы кезеңде майдандағы армия құрамына кірмеген әскери бөлімдерде, мекемелерде, әскери-оқу орындарында әскери қызмет өткерген, «1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысында Германияны жеңгені үшін» медалімен немесе «Жапонияны жеңгені үшін» медалімен марапатталған әскери қызметшілерге, оның ішінде запасқа (отставкаға) шыққандарға, Ұлы Отан соғысы жылдарында тылда кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет өткерген) адамдарға біржолғы материалдық көмек төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

0

4 153 631

0

0



059

Мүгедектердің құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы шеңберінде мүмкіндіктері шектеулі адамдарды-әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін дамыту




40 275

34 725

0

2. Бюджеттік даму бағдарламалары









026

Облыстық бюджеттерге, Астана  және Алматы қалаларының бюджеттеріне 2009-2011 жылдарға арналған «Нұрлы көш» бағдарламасының қатысушыларын жылыжай шаруашылығын дамыту облысында жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге кредит беру

0

0

0

850 598

0

0

Шығыстардың барлығы, оның ішінде

565 550 848

565 712 576

812 900 346

929 270 248

1 026 218 269

1 120 270 082

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

562 635 601

562 797 329

806 684 542

922 095 888

1 025 904 426

1 120 270 082

Бюджеттік даму бағдарламалары

2 915 247

2 915 247

6 215 804

7 174 360

313 843

0

2-қосымша

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

001 «Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және халықтың көші-коны саласындағы қызметті ұйымдастыру жөніндегі қызметтер»

Сипаттамасы

Министрліктің және оның аумақтық органдарының аппараттарын ұстау; әлеуметтік-еңбек саласындағы конституциялық кепілдіктердің сақталуын қамтамасыз ету; бірыңғай әлеуметтік саясатты іске асыру; еңбек көші-қонын басқаруды жүзеге асыру; жұмыс күшін сыртқа шығаруды лицензиялауды жүргізу; еңбек және әлеуметтік заңнаманың сақталуын мемлекеттік қадағалау; әлеуметтік қызмет көрсету сапасын бақылау; әлеуметтік еңбек саласында нысаналы және халықаралық бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру; бірыңғай ақпараттық қамтамасыз етуді құру.

1. Еңбек, халықты жұмыспен қамту, халықты әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы мониторинг, үйлестіру, стратегиялық, әдістемелік  және әдіснамалық қамтамасыз ету.

Стратегиялық бағыты

1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару
2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару
3. Көші-кон процестерін басқару
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару
5. Табыстың белгіленген ең төменгі шекті деңгейден төмендеу қатерін басқару

Мақсаты

1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерінің алдын алу
1.2. Еңбек ресурстарын дамыту
1.3. Тиімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу
2.1. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерінің алдын алу
2.2. Азаматтардың еңбек құқықтарын қорғау
3.1. Басқарылмайтын көші-қон қатерінің алдын алу
4.1. Әлеуметтік төлемдер мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету
4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің кол жетімділігін қамтамасыз ету
5.1. Кедейшілік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу

Міндеттері

1.1.1. Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасын жетілдіру.
1.2.1. Кәсіптік білімнің экономиканың еңбек ресурстарына деген қажеттіліктеріне (жұмыс күшіне болжамды сұраныстың көлемі мен құрылымына) сәйкестігін белгілеуге жәрдемдесу (БҒМ-мен бірлесе отырып).
1.2.2. Халықтың нысаналы топтарының бәсекеге қабілеттілігін арттыруға жәрдемдесу
1.2.3. Кадрларды кәсіптік даярлау және қайта даярлауда мемлекеттік-жеке меншік әріптестікті дамыту
2.1.1. Еңбек заңнамасын жетілдіру.
2.1.2. Еңбектің заманауи стандарттарды әзірлеу және енгізу.
2.2.1. Еңбекті нормалау жүйесін жетілдіру.
2.2.2. Қызметкерлердің біліктілік сипаттамалары жүйесін олардың заманауи ұйымдық-техникалық өндіріс жағдайларына және ЕурАзЭҚ ұйғарымдарына барабарлығын ескере отырып жетілдіру.
2.2.3. Бюджет саласының қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесін жетілдіру.
4.1.1. Әлеуметтік заңнаманы жетілдіру.
4.1.2. Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру.
4.1.3. Негізгі әлеуметтік қатерлер басталған кезде МӘСҚ-нан төленетін әлеуметтік төлемдердің деңгейін арттыру.
4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету.
4.1.5. Әлеуметтік төлемдерді әкімшілендірудің тиімді жүйесін қамтамасыз ету.
4.2.1. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін жетілдіру.
4.2.3. Протездік-ортопедиялық бұйымдарды стандарттау және сертификаттау жүйесін жетілдіру.
5.1.3. Аз қамтамасыз етілген халықтың еңбекке жарамды бөлігінің экономикалық белсенділігін ынталандыру.

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Әзірленген стратегиялық құжаттардың (заңдар, мемлекеттік бағдарламалар) болжамды саны

дана


6

3

2

2

Әзірленген және енгізілген өзге де нормативтік-құқықтық актілердің болжамды саны

бірлік

30

29

31

25

25

Келісілген үлгілік нормалар мен нормативтердің болжамды саны

бірлік

44

30

15

7

5

Қайта қаралған қызметшілердің Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығының, Біліктілік анықтамалығының және Біліктілік сипаттамасының болжамды саны

бірлік

7

10

12

12

15

Әлеуметтік-еңбек саласы мәселелері жөніндегі әзірленген әдістемелік ұсынымдардың болжамды саны

бірлік

2

2

2

-

-

Еңбек қатынастары саласында БҰҰ Ғаламдық шартының қағидаттарын ілгерілету жөніндегі келісімге қосылған қол қоюшылардың болжамды саны

кәсіпорын саны

300

230

250

300

350

Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі «Парыз» конкурсын өткізу

бірлік

1

1

1

1

1

Сапа көрсеткіштері

X

X

X

X

X

X

X

Тиімділік көрсеткіштері

X

X

X

X

X

X

X

Нәтиже көрсеткіштері

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, көші-қон және әлеуметтік қорғау саласында мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ету

2. Еңбек, халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау саласында мемлекеттік бақылауды қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару
2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару
3. Көші-кон процестерін басқару

Мақсаты

1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерінің алдын алу
1.2. Еңбек ресурстарын дамыту
1.3. Тиімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу
2.1. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерінің алдын алу
2.2. Азаматтардың еңбек құқықтарын қорғау
3.1. Басқарылмайтын көші-қон қатерінің алдын алу

Міндеттері

1.1.2. Еңбек нарығы жағдайының мониторингі және болжау жүйесін жақсарту (ЭБЖМ, СИМ, ЭМРМ, БҒМ, АШМ, ККМ, МАМ, ТСМ, СА).
2.1.3. Еңбек қызметінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету.
2.1.4. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жағдайының мониторингі.
2.2.5. МЕИ қадағалау-бақылау қызметінің тиімділігін арттыру.
3.1.3. ҚР еңбек және көші-қон заңнамасының сақталуын бақылауды күшейту.

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Еңбек жағдайлары бойынша аттестатталған нысандардың болжамды саны

бірлік

8000

9500

10000

11000

12000

Кәсіпорындарды МЕИ тексерулерімен қамтуы (кәсіпорындардың жалпы санынан)

%

8

9

8

8

8

Ұжымдық-шарттық қатынастар жүйесімен қамтылған кәсіпорындардың үлесі (жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың (ірі, орта) жалпы санынан)

%

91,8

90,0

91,0

92,0

93,0

Тағайындалған зейнетақы және әлеуметтік төлемдердің болжамды саны

мың адам

308,7

315

331

340

340

Тағайындалған зейнетақылық және әлеуметтік төлемдердің болжамды саны (тағайындалған төлемдердің жалпы санынан)

%

1,5

2,5

3

3,5

3,5

Алғаш рет мүгедек деп танылған адамдардың болжамды саны

мың адам

42,6

42,1

47,0

47,5

47,5

Мүгедектерді оңалтудың әзірленген жеке бағдарламаларының болжамды саны

мың бірлік

263

263,5

220

264

264

МӘС-тің төменгі бөлімдерінің жұмысын тексерумен қамту (Қазақстан Республикасы бойынша МӘС бөлімдерінің жалпы санынан)

%

13,5

14

15

16

16

Оңалтудың орыңдалған жеке бағдарламаларының болжамды саны (ОЖБ жалпы санына)

%

64,5

65

65,5

66

66

Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерінің болжамды саны

бірлік

13200

6600

10 000

10 000

10 000

Сапа көрсеткіштері

х

х

х

х

х

х

х

Тиімділік көрсеткіштері


х

х

х

х

х

х

Нәтиже көрсеткіштері

Қызметкерлердің еңбек жағдайларын жақсарту, еңбек құқықтары мен кепілдіктерін қамтамасыз ету.
Еңбек заңнамасының жойылған бұзушылықтары деңгейін көбейту.
Зейнетақы және әлеуметтік төлемдерді тағайындау жөніндегі қызметтердің сапасын арттыру, зейнетақы және әлеуметтік төлем алушылардың шағымдары мен өтініштерінің санын азайту.
Мүгедектерді толық және ішінара оңалту көрсеткіштерін жақсарту.

3. Халықтың көші-коны туралы заңнаманың сақталуын бақылауды қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

3. Көші-қон процестерін басқару

Мақсаты

3.1. Басқарылмайтын көші-қон қатерінің алдын алу

Міндеттері

3.1.1. Оралмандардың көшіп келу квотасына кірген оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету
3.1.6. Экономиканың басым салаларына жоғары білікті ШЖК тарту рәсімдерін жеңілдету.

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Біржолғы жәрдемақыларды және өтемақыларды төлеуге өтініш берген оралмандардың саны

мың отбасы

15

20

10,6

20

20

Сапа көрсеткіштері

х

х

х

х

х

х

х

Тиімділік көрсеткіштері

х

х

х

х

х

х

х

Нәтиже көрсеткіштері

Өтініш берген оралмандардың және олардың отбасы мүшелердің біржолғы жәрдемақымен және өтемақымен толық қамтылуы

%

100

100

100

100

100

4. Министрліктің жұмысын қамтамасыз ету, қызметін жоспарлауды ұйымдастыру. Халықаралық ынтымақтастықты дамыту.

Стратегиялық бағыты

1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару
2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару
3. Көші-қон процестерін басқару
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерінің алдын алу
1.2. Еңбек ресурстарын дамыту
1.3. Тиімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу
2.1. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерінің алдын алу
2.2. Азаматтардың еңбек құқықтарын қорғау
3.1. Басқарылмайтын көші-кон қатерінің алдын алу
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету
4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігін қамтамасыз ету

Міндеттері

1.1.2. Еңбек нарығы жағдайының мониторингі және болжау жүйесін жақсарту (ЭБЖМ, СИМ, ЭМРМ, БҒМ, АШМ, ККМ, МАМ, ТСМ, СА).
1.1.3. Қайта құрылымдау, өндіріс көлемін қысқарту және банкротқа ұшырау салдарынан жалдамалы қызметкерлерді жаппай босатудың алдын алу
2.2.4. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін арттыру.
3.1.6. Экономиканың басымды салаларына жоғары білікті ШЖК тарту рәсімдерін жеңілдету.
4.2.3. Протездік-ортопедиялық бұйымдарды стандарттау және сертификаттау жүйесін жетілдірү.

Көрсеткіштер

Сандық көрсеткіші

Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Әзірленген стандарттар және көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерінің саны

бірлік

3

5

26

10

10

Министрліктің қаржы қызметі туралы есептердің болжамды саны

бірлік

87

87

184

184

184

Министрлік әзірленген нормативтік-құқықтық актілер сараптамасының болжамды саны

бірлік

25

70

51

70

70

Біліктілікті арттыру, мемлекеттік және ағылшын тілін оқытудан өткен қызметкерлердің болжамды саны

адам

628

509

581

733

759

Шетелдік мемлекеттердің уәкілетті органдарымен мен халықаралық ұйымдармен кол қойылған халықаралық меморандумдар, шарттардың (келісімдердің) болжамды саны

бірлік

4

6

2

10

10

Ведомстволық бағынысты ұйымдарды ішкі тексерулердің болжамды саны

бірлік

14

10

15

15

15

Конкурстық рәсімдерді өткізу үшін әзірленген техникалық құжаттардың (техникалық айрықшалықтардың, техникалық тапсырмалардың) болжамды саны

бірлік

8

15

26

25

25

Сапа көрсеткіштері

X

X

X

X

X

X

X

Тиімділік көрсеткіштері

Х

X

X

X

X

X

X

Нәтиже көрсеткіштері

Министрліктің түпкілікті нәтижелерге кол жеткізуге бағытталған жоспарлау жүйесін жақсарту. Министрліктің бюджеттік бағдарламаларын тиімді және сапалы орындау. Кәсіби аппаратты қалыптастыру.

Министрлік аппаратының қызметін қамтамасыз ету

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

1 629 967

2 094 537

2 574 571

3 098 378

3 401 552

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

002 «Зейнетақы бағларламасы»

Сипаттамасы

- базалық зейнетақы төлемдерін;
- ынтымақты зейнетақыларды
- Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтардың зейнетақыларына үстеме ақыларды;
- жинақтаушы зейнетақы қорларындаға міндетті зейнетақы жарналарын сақтаудың мемлекеттік кепілдемесі жөніндегі міндеттемесін төлеу.

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету

Міндеттері

4.1.2. Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Алушылардағы орташа жылдық саны:

адам

3 281 578

3 327 273

3 379 940

3 359 764

3 392 455

- базалық зейнетақы төлемін;

1 651 282

1 680 884

1 702 999

1 687 950

1 701 032

Сандық көрсеткіштері

- ынтымақты зейнетақы;

адам

1 630 237

1 646 104

1 677 614

1 671 574

1 691 183

- Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтардың зейнетақысына үстеме ақылар;

59

285

90

240

240

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

Базалық зейнетақы төлемінің орташа мөлшері

теңге

4 810

5 487

5 981

8 112

8 761

Ынтымақты зейнетақының орташа мөлшері

теңге

13 675

17 367

21 500

27 950

30 745

Нәтиже көрсеткіштері

Зейнетақы мен жәрдемақыны уақтылы төленуін қамтамасыз ету

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

363 594 434

454 231 109

557 556 682

724 962 585

802 783 135

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

003 «Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар»

Сипаттамасы

Мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды төлеу

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетакы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету

Міндеттері

4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Мемәлеуметтік жәрдемақы алушылардың жылдық орташа саны:

адам

638 979

654 563

657 244

657 276

658 079

мүгедектігі бойынша

414 534

432 249

445 273

439 614

443 618

асыраушысынан айрылу бойынша

210 486

206 310

193 833

200 301

198 389

жасына байланысты

13 959

15 985

18 138

17 362

16 071

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

Жалпы аурудан болған мүгедектік бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемакылардың орташа мөлшері:

теңге






1 топ

16 148

18 655

20 335

22 165

24 159

2 топ

13 023

14 540

15 849

17 276

18 830

3 топ

9 514

10 151

11 064

12 061

13 145

асыраушысынан айрылуы бойынша, оның ішінде






асырауында 1 адам болғанда

7 937

9 053

9 868

10 757

1 724

асырауында 2 адам болғанда

13 709

15 637

17 045

17 753

17 753

асырауында 3 адам болғаңда

16 955

19 341

21 082

21 958

21 958

асырауында 5 адам болғанда

18 639

21 261

23 176

24 138

24 138

жасына байланысты

6 333

6 859

7 476

8 149

8 882

Нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды уақтылы төленуін қамтамасыз ету

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

92 052 358

105 870 902

115 607 711

121 319 832

131 410 037

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

004 «Арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар»

Сипаттамасы

Азаматтардың жекелеген санаттарына заттай жеңілдіктердің орнына арнайы мемлекеттік жәрдемакы түрінде материалдық көмек көрсету

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету

Міндеттері

4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету

Көрсеткіштер



Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Мемәлеуметтік жәрдемақы алушылардың жылдық орташа саны

адам

1 137 515

1 159 975

1 190 006

1 210 026

1 213 889

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

Ең төмен күнкөріс деңгейінің азық-түлік емес бөлігінде әлеуметтік мемлекеттік жәрдемақының орташа мөлшеріне ара қатынасы:

%






- 1 және 2-топтағы мүгедектер

34

34

33

33

33

- 3-топтағы мүгедектер

15

15

14

14

15

- 16 жасқа дейінгі мүгедек балалар

22

22

28

31

33

- «Алтын алқамен» және «Күміс алқамен» марапатталган көп балалы аналар және көп балалы отбасылар

95

95

142

142

142

Нәтиже көрсеткіштері

Арнаулы мемлекеттік жәрдемақыны уақтылы төленуін қамтамасыз ету

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

41 634 157

45 344 032

55 378 345

65 368 972

70 492 914

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

005 «Жерлеуге берілетін жәрдемақы»

Сипаттамасы

Зейнеткерлерді, ҰОС қатысушылары мен мүгедектерін жерлеуге; мемлекеттік әлеуметтік жәрдемакы және мемлекеттік арнайы жәрдемақы алушыларды жерлеуге берілетін жәрдемақыларды төлеу

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету

Міндеттері

4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Алушылардың орташа жылдық саны:

адам

96 046

97 131

95 683

101 486

108 183

зейнеткерлерді, ҰОС қатысушылары мен мүгедектерін жерлеуге берілетін;

79 245

79 578

79 486

85 306

92 021

мемәлеуметтік жәрдемақы және мемлекеттік арнайы жәрдемақы алушыларын жерлеуге берілетін

16 801

17 553

16 197

16 181

16 162

Сапа көрсеткіштері

Х







Тиімділік көрсеткіштері

Жәрдемақының орташа мөлшері;

теңге






зейнеткерлерді, ҰОС қатысушылары мен мүгедектерін жерлеуге берілетін;

40 880

45 360

49 455

53 655

57 960

мемәлеуметтік жәрдемақы және мемлекеттік арнайы жәрдемақы алатын зейнеткерлерді жерлеуге берілетін

17 520

19 440

21 195

22 995

24 840

Нәтиже көрсеткіштері

Жәрдемақыны уақтылы төленуін қамтамасыз ету

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

1 943 700

2 061 455

2 145 528

2 475 373

2 857 329

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

006 «Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету»

Сипаттамасы

Көші-қон процестерінің есебінен республика халқының өсуіне және оралмандарды жаңа қоғамдық жағдайларға кіріктіру үшін жағдай жасауға жәрдемдесу

Стратегиялық бағыты

3. Көші-қон процестерін басқару

Мақсаты

3.1. Басқарылмайтын көші-қон қатерінің алдын алу

Міндеттері

3.1.5. Оралмандардың көшіп келу квотасына кірген оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Біржолғы жәрдемақыларды және өтемақыларды төлеуге өтініш берген оралмандардың саны

мың отбасы

15

20

10,6

20

20

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Өтініш берген оралмандардың және олардың отбасы мүшелердің біржолғы жәрдемақымен және өтемақымен толық қамтылуы

%

100

100

100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

12 096 284

13 027 595

8 548 863

17 431 680

18 837 726

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

007 «Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар»

Сипаттамасы

Балалы отбасыларды әлеуметтік қолдау:
1) бала тууына байланысты біржолғы жәрдемақы
2) бір жасқа дейінгі баланың күтімі бойынша жәрдемақы
3) мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған ата-аналарға, қамқоршыларға жәрдемакы түрінде

Стратегиялық бағыты

5. Табыстың белгіленген ең төменгі шекті деңгейінен төмен болуы қатерін басқару

Мақсаты

5.1. Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу

Міндеттері

5.1.1. Балалы отбасыларды әлеуметтік қолдау

Көрсеткіштер



Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Мемлекеттік жәрдемақы алушылардың орташа жылдық саны:

адам

489 205

495 621

519 475

583 334

582 585

- баланың туылуына байланысты

адам

347 851

351 582

341 033

343 719

342 923

- бір жасқа толғанға дейін баланың күтімі бойынша

адам

141 354

144 039

139 084

190 764

190 322

- мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған ата-аналар, қамқоршылар

адам


_

39 358

48 851

49 340

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

Бала тууына байланысты жәрдемақының мөлшері, өткен жылға %-бен.

%

107

109

145

108,5

108

Бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты, өткен жылға %-бен

107

109

124

108,5

108

Нәтиже көрсеткіштері

Жәрдемақыны уақтылы төленуін қамтамасыз ету

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

27 842 306

30 336 875

43 212 412

49 978 861

53 988 311

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

008 «Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккендерге төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар»

Сипаттамасы

Мемлекеттің Семей сынақ ядролық полигонында ядролық сынақ салдарынан зардап шеккендерге біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеу жөніндегі өткен жылдардың борышын орындауы

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету

Міндеттері

4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезек

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Орташа жылдық саны:

адам

233 051

51 697

11 200

8 941

3 861

- зейнеткерлердің және мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылардың

адам

4 082

1 128

1000

595

448

- төтенше және ең жоғары радиациялық қатер аймақтарында 1949 жылдан 1990 жылға дейін тұратын және тұрған жұмыс істейтін және жұмыс істемейтін халықтың

адам

228 969

50 569

10 200

8 346

3 413

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Семей сынақ ядролық полигонында ядролық сынақ салдарынан зардап шеккендердің қатарынан өтініш берген азаматтарды біржолғы ақшалай өтемақымен толық қамту

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

3 559 358

781 147

268 291

80 336

36 740

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

009 «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру»

Сипаттамасы

Министрліктің орталық аппараты мен аумақтық органдарын материалдық-техникалық жарақтандыру және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

- жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару
- еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару
- көші-кон процестерін басқару
- қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын катерді басқару
- табыстың белгіленген ең төменгі шекті деңгейінен төмен болуы қатерін басқару

Мақсаты

Жүктелген функциялардың сапалы және тиімді орындалуы мақсатында Министрліктің орталық аппараты мен аумақтық органдарын материалдық-техникалық жарақтандыру және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету.

Міндеттері

Материалдық-техникалық жарақтандыру деңгейін арттыру және ақпараттық жүйелерді қолдау

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сатып алынған автокөлік құралдарының болжамды саны

дана


0

0

10

11

Сатып алынған есептеу және ақпараттық, тұрмыстық, ұйымдастыру техникасының, медициналық жабдықтардың болжамды саны

дана


561

995

781

1061

Сатып алынған кеңселік жиhаздың болжамды саны

дана


0

0

294

194

Сатып алынған материалдық емес активтердің болжамды саны

дана


-

1115

778

1099

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қоны саласындағы мемлекеттік органның жарақтандырылу деңгейі:







- материалдық-техникалық

%

77

77

80

85

85

- ақпараттық-техникалық

70

80

90

100

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

198 124

31 865

97 288

123 231

165 401

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

010 «Ақталған азаматтарға - жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарына біржолғы ақшалай өтемақы»

Сипаттамасы

Жаппай саяси қуғын-сүргіннің құрбандары болып танылған азаматтарды ақтауға мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеу жөніндегі өткен жылдардағы мемлекеттің міндеттемелерін орындауы

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету

Міндеттері

4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Ақталған азаматтардың орташа жылдық саны

адам

360

990

112

479

449

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандардың қатарынан өтініш берген азаматтардың біржолғы ақшалай өтемақымен толық қамтылуы

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

30 545

42 372

10 000

23 395

21 218

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

011 «Әлеуметтік-еңбек саласында бірыңғай ақпараттық жүйе құру»

Сипаттамасы

Е-Үкімет бағдарламасымен кіріктіру мақсатында әлеуметтік-еңбек саласы бірыңғай ақпараттық жүйесін құру

Стратегиялық бағыты

1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару
2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару
3. Көші-кон процестерін басқару
5. Табыстың белгіленген ең төменгі шекті деңгейінен төмен болуы қатерін басқару

Мақсаты

1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін алдын алу
2.1. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерінің алдын алу
3.1. Басқарылмайтын көші-қон қатерінің алдын алу
5.1. Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу

Міндеттері

1.1.2. Еңбек нарығы жағдайының мониторингі және болжау жүйесін жақсарту
1.1.4. Ұлттық еңбек нарығында сұраныс пен ұсыныстың жағдайы, жұмысқа орналасу мүмкіндігі мен шарттары туралы халықтың хабардар болуын арттыру
2.1.4. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жағдайының мониторингі.
5.1.4. Халықты әлеуметтік қолдау мәселелері жөнінде халықтың хабардар болуын арттыру.

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Деректер қорына кіріктірілгендердің болжамды саны

дана

-

6

5

8


Әзірленген дерекқорлардың болжамды саны

дана

-

6

2

-


Сатып алынған есептеу және ақпараттық техникасының болжамды саны

дана

-

-

933

487


Сатып алынған материалдық емес активтердің болжамды саны

дана

-

-

528

40


Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Зейнетақы және жәрдемақыларды тағайындау жөніндегі мемлекеттік қызмет көрсету уақытын қысқарту

күн

10

10

10

5

0

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

330 050

596 762

313 843

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

012 «Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»

Сипаттамасы

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу

Стратегиялық бағыты

2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару

Мақсаты

2.2. Азаматтардың еңбек құқығын қорғау

Міндеттері

2.2.1. Еңбекті нормалау жүйесін жетілдіру.
2.2.2. Өндірістің заманауи ұйымдастыру-техникалық жағдайларымен барабарлығын және ЕурАзЭҚ ұсынымдарын ескере отырып, қызметкерлердің біліктілік сипаттамасының жүйесін жетілдіру.

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

ҒЗЖ аяқталған тақырыптық тапсырмаларының болжамды саны

дана

8

9

6

7

8

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

ҒЗЖ нәтижелері енгізілген кәсіпорындардың саны

дана

12

14

15

15

16

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

65 618

76 745

90 178

96 732

110 000

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

013 «Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Сипаттамасы

Зейнетақы және жәрдемақының уақтылы және толық төленуін жүзеге асыру

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету

Міндеттері

4.1.5. Міндетті зейнетақы жарналарының ЖЗҚ уақытында түсуін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Зейнетақы және жәрдемақының барлық түрін алушылардың орташа айлық саны

адам

5 316 827

5 442 721

6 011 151

5 944 751

5 988 651

Сапа көрсеткіштері

Зейнетақы және жәрдемақыны тағайындау және төлеу

күн

10

10

10

5

5

Тиімділік көрсеткіштері

Қызмет көрсетілетін қаржы ағынының жалпы көлеміндегі ЗТМО-ның әкімшілік шығындарының ара салмағы

%

0,92

0,91

0,85

0,83

0,83

Нәтиже көрсеткіштері

Зейнетақы және жәрдемақыларды уақтылы төленуін қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

9 298 074

11 479 291

13 346 348

16 622 972

18 096 643

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

014 «Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Сипаттамасы

Кедейлік және жұмыспен қамтудың ақпараттық базасын жетілдіру

Стратегиялық бағыты

1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару

Мақсаты

1.3. Өнімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу

Міндеттері

Жұмысынан айрылған жағдайда азаматтарды әлеуметтік қорғау құқықтарын іске асыруды қамтамасыз ету: а) жұмысқа орналасуға жәрдемдесу ә) жұмысынан айрылу қатерін әлеуметтік сақтандыру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Өңделетін ақпараттың болжамды саны

Мың бірлік

5 159

5800

7545

9 366

9 464

Сапа көрсеткіштері

Берілген ақпараттың дұрыстығы және толықтығы

Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Шешім қабылдау үшін Министрлікті сапалы талдау материалдарымен қамтамасыз ету

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

66 226

73 485

89 561

88 097

97 480

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

015 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтер стандарттарын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Әр түрлі әлеуметтік қатерлердің алдын алу, әлеуметтік қызметті халықтың әлеуметтік қауіпсіздігі нақты қорларының бірі ретінде пайдалану

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігін қамтамасыз ету

Міндеттері

4.2.1. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді уақтылы аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

936 694

2 026 145

5 358 149

5 116 570

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

016 «Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, сот мемлекетке жүктеген адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу»

Сипаттамасы

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, зардап шегушілерге зиянды өтеу жөніндегі мемлекеттің міндеттемелерін орындау.

Стратегиялық бағыты

2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару

Мақсаты

2.1. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерінің алдын алу

Міндеттері

2.1.3. Еңбек қызметінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Төлем жүргізілген сот қуынымдарының болжамды саны

Атқару парағы

978

978

91

783

683

Сапа көрсеткіштері

Х







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Төлемнің уақтылығы және атаулылығы

%

100

100

100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

1 500 000

1 000 000

250 000

300 000

200 000

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

017 «Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар»

Сипаттамасы

№ 1, № 2 тізім бойынша мемлекеттік арнайы жәрдемақыларды төлеу

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету

Міндеттері

4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Алушылардың орташа жылдық саны:

адам

33 302

42 317

43 658

58 240

63 396

- мемлекеттік арнайы жәрдемақылар







а) № 1 тізім бойынша

24 533

26 837

27 715

30 594

32 727

б) № 2 тізім бойынша

8 769

15 480

15 943

27 646

30 669

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

мемлекеттік арнайы жәрдемакылардың орташа мөлшері:

теңге






а) № 1 тізім бойынша

теңге

10 512

11 664

12 717

13 797

14 904

б) № 2 тізім бойынша

теңге

9 344

10 368

11 304

12 264

13 248

Нәтиже көрсеткіштері

Жәрдемақыны уақтылы төленуін қамтамасыз ету

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

4 381 889

5 763 383

6 452 685

9 133 872

10 728 793

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

018 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Жаңадан пайдалануға берілетін әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстау: 2010 жыл - 4 бірлік, 2011 жыл - 8 бірлік, 2012 жыл - 5 бірлік,

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігі

Міндеттері

4.2.2. Әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

15 243

212 012

337 973

878 529

911 576

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

019 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттамасы

Бағдарламада:
- 3 дана - медициналық-әлеуметтік мекемесін,
- 1 дана - мүгедектерге арналған оңалту орталығын салу көзделеді

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің кол жетімділігін қамтамасыз ету

Міндеттері

4.2.2. Әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезек

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері.

X







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

2 915 247

5 885 754

5 727 000

0

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

020 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ең төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінің өсуіне байланысты мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек пен 18 жасқа дейінгі балаларға ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Табысы ең төменгі кедейлік шегінен аз, сондай-ақ азық-түлік себетінің құнынан төмен, 18 жасқа дейінгі балалары бар адамдарды (отбасыларды) мемлекет тарапынан қолдау

Стратегиялық бағыты

5. Белгіленген ең төмен табалдырық деңгейінен төмен табыстың төмендеуі қатерін басқару

Мақсаты

5.1. Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу

Міндеттері

5.1.1. Балалы отбасыларды әлеуметтік қолдау
5.1.2. Аз қамтамасыз етілген отбасыларды әлеуметтік қолдау

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

2 785 500

3 280 631

0

3 730 617

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

022 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне үкіметтік емес секторда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Әлеуметтік қызмет көрсетуге арналған мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарды мемлекеттік емес секторда орналастыру

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігін қамтамасыз ету

Міндеттері

4.2.1. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

165 120

453 467

592 263

282 661

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

023 «Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Сипаттамасы

Протездік-ортопедиялық кәсіпорындар үшін жаңа өнім түрлеріне технологиялық процестерді әзірлеу; күрделі, ерекше күрделі және қалыпты емес зақымдануы бар мүгедектерді протездеу жөніндегі сынақ-тәжірибе жұмыстарын жүргізу

Стратегиялық бағыты

4. Қарттық, мүгедектік, асырушысынан айрылу және өзге әлеуметтік қатерлердің басталуы салдарынан туыңдайтын қатерлерді басқару

Мақсаты

4.2. Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетудің кол жетімділігін қамтамасыз ету

Міндеттері

4.2.3. Протездік-ортопедиялық бұйымдарды стандарттау және сертификаттау жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

1. Ерекше күрделі және қалыпты емес зақымдануы бар мүгедектерді протездеу, сондай-ақ алғашқы протездеу

дана

111

60

96

70

70

2. Протез жасау саласындағы стандарттарды әзірлеу

дана

4

1

4

2

0

3. Протездік-ортопедиялық бұйымдардың жаңа түрлеріне технологиялық процестерді әзірлеу

дана

15

4

3

5

4

4. Протездің жинақтаушы бұйымдарына технологиялық процестерді әзірлеу



8

4

7

8

5. Протездеу, протез жасау және ортопедия саласындағы әдістемелік ұсынымдар саны

дана

17

6

5

12

12

6. Жинақтаушы бұйымдарды жасау және сынау саны

дана

0

9

4

10

10

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Мүгедектерді оңалту әлеуетін арттыру

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

21 448

17 914

23 951

27 509

32 806

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

024 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде күндіз емделу бөлімшелері желісін дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Медициналық-әлеуметтік мекемелердің күндізгі бөлімшелері желісін дамыту

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігін қамтамасыз ету

Міндеттері

4.2.1. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

151 100

202 346

519 720

284 589

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

025 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде тамақтану нормаларын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Медициналық-әлеуметтік мекемелердегі адамдарға арналған тамақтандырудың жаңа нормаларын белгілеу

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігін қамтамасыз ету

Міндеттері

4.2.1. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

4 189 900

2 789 272

3 156 005

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

026 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне 2009-2011 жылдарға арналған «Нұрлы көш» бағдарламасының қатысушыларын жылыжай шаруашылығын дамыту облысында жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге кредит беру»

Сипаттамасы

«Нұрлы көш» бағдарламасы шеңберінде Шымкент қаласындағы Асар шағын ауданындағы пилоттық жобаға қатысушыларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету үшін жылыжай шаруашылығын дамытуға Оңтүстік Қазақстан облысының жергілікті атқарушы органына бюджеттік кредиттер беру

Стратегиялық бағыты

1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару

Мақсаты

1.3. Тиімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу

Міндеттері

1.3.1. Жұмысынан айрылған жағдайда азаматтардың жұмыссыздықтан қорғалу құқығын іске асыруды қамтамасыз ету: а) жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу; б) жұмысынан айрылу қатерін әлеуметтік сақтандыру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған кредиттік шарттармен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Шымкент қаласындағы Асар шағын ауданындағы пилоттық жобаға қатысушыларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету үшін жылыжай шаруашылығын дамытуға Оңтүстік Қазақстан облысына кредиттерді уақтылы беру

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

0

850 598

0

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

027 «Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және бастапқы бейімдеу»

Сипаттамасы

Көші-кон процестері және оралмандарды кіріктірудің жаңа қоғамдық шарттарына жағдай туғызу есебінен Республика халқы санының өсуіне жәрдемдесу

Стратегиялық бағыты

3. Көші-кон процестерін басқару

Мақсаты

3.1. Басқарылмайтын көші-қон қатерінің алдын алу

Міндеттері

3.1.1. Оралмандардың көшіп келу квотасына кірген оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Бастапқы бейімделу қызметтерімен қамтылған оралмандардың болжамды саны

адам

673

1220

1220

2340

2340

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Оралмандардың бастапқы бейімделу жағдайын жақсарту және оларды қазақстандық қоғамға тездетіп кіріктіру

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

44 367

71 954

126 412

176 590

192 711

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

028 «Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарының материалдық-техникалық жарақтандыру»

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ведомстволық ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтаңдыру және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару
2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару
3. Көші-қон процестерін басқару
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

1.3. Өнімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу
2.2. Азаматтардың еңбек құқығын қорғау
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету
4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігін қамтамасыз ету

Міндеттері

1.3.1. Жұмысынан айрылған жағдайда азаматтардың жұмыссыздықтан қорғалу құқығын іске асыруды қамтамасыз ету:
а) жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу;
б) жұмысынан айрылу қатерін әлеуметтік сақтандыру
2.2.2. Өндірістің заманауи ұйымдық-техникалық шарттарына және ЕурАзЭҚ ұсынымдарына барабарлығын ескере отырып қызметкерлердің біліктілік сипаттамалары жүйесін жетілдіру
4.1.5 Әлеуметтік төлемдерге әкімшілік етудің тиімді жүйесін қамтамасыз ету
4.2.3. Протездік-ортопедиялық бұйымдарды стандарттау және сертификаттау жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 ЖЫЛ

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сатып алынған есептеу және ақпараттық техникасының болжамды саны

дана

0

881

967

501

500

Сатып алынған кеңселік жиhаздың болжамды саны

дана

0

9

40

15

1

Сатып алынған материалдық емес активтердің болжамды саны

дана

-

-

1749

1732

1858

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қоны саласындағы мемлекеттік органды жабдықтау деңгейі:

%






- материалдық-техникалық

77

77

77

77

77

- ақпараттық-техникалық

70

80

80

80

80

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

379 779

420 108

201 003

200 521

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

029 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Табысы кедейлік шегінен төмен адамдарды (отбасыларды) мемлекеттік қолдау

Стратегиялық бағыты

5. Табыстың белгіленген ең төменгі шекті деңгейінен төмен болуы қатерін басқару

Мақсаты

5.1. Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу

Міндеттері

5.1.2. Аз қамтамасыз етілген отбасыларды әлеуметтік қолдау

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

0

1 115 973

0

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

030 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ең төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінің өсуіне байланысты мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек пен 18 жасқа дейінгі балаларға ай сайынғы мемлекеттік жәрдемакы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Табысы ең төменгі кедейлік шегінен аз, сондай-ақ азық-түлік себетінің құнынан төмен, 18 жасқа дейінгі балалары бар адамдарды (отбасыларды) мемлекет тарапынан қолдау

Стратегиялық бағыты

5. Табыстың белгіленген ең төменгі шекті деңгейінен төмен болуы қатерін басқару

Мақсаты

5.1. Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу

Міндеттері

5.1.1. Балалы отбасыларды әлеуметтік қолдау

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалык бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың. теңге

0

2 967 928

0

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

054 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының елдері, Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жол жүруін, сондай-ақ оларға және олармен бірге жүретін адамдарға Мәскеу, Астана қалаларында мерекелік іс-шараларға қатысуы үшін тамақтануына, тұруына, жол жүруіне арналған шығыстарын төлеуді қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Қазақстан және ТМД елдерінің аумақтарында мерекелеу іс-шараларын жүргізу кезеңінде Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне тегін жолақы беру

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету

Міндеттері

4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

0

90 979

0

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

057 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне, сондай-ақ оларға теңестірілген адамдарға; 1941 жылғы 22 маусым -1 945 жылғы 3 қыркүйек аралығындағы кезеңде майдандағы армия құрамына кірмеген әскери бөлімдерде, мекемелерде, әскери-оқу орындарында әскери қызмет өткерген, «1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысында Германияны жеңгені үшін» медалімен немесе «Жапонияны жеңгені үшін» медалімен марапатталған әскери қызметшілерге, оның ішінде запасқа (отставкаға) шыққандарға, Ұлы Отан соғысы жылдарында тылда кеміңде алты ай жұмыс істеген (қызмет өткерген) адамдарға біржолғы материалдық көмек төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерге біржолғы материалдық көмек көрсету

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету

Міндеттері

4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

0

4 153 631

0

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

059 «Мүгедектердің құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы щеңберінде мүмкіндіктері шектеулі адамдарды әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін дамыту»

Сипаттамасы

Мүгедектердің құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы шеңберінде шектеулі мүмкіндіктері адамдарды әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін дамыту

Стратегиялық бағыты

Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

Арнаулы әлеуметтік қызметтердің кол жетімділігін қамтамасыз ету

Міндеттері

Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Ғылыми- тәжірибелік зерттеулерді өткізу

дана

-

-

4

4

-

Семинарлар, дөңгелек үстелдер

дана

-

-

3

3

-

Телевизиялық хабарлар, мақалалар, тақырыптық жарияланымдар және оқу материалдарын даярлау

дана

-

-

3

3

-

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Мүмкіндігі шектеулі адамдардың құқығын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту бойынша ұзақ мерзімді перспективаға арналған ұлттық іс-қимыл жоспарын әзірлеу

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың  теңге

0

0

40 275

34 725

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

090 «Еңбек, жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және халықтың көші-қоны саласындағы зерттеулер»

Сипаттамасы

- еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласында өзекті зерттеулер жүргізу;
- ТМД-мен өзара ынтымақтастық шеңберінде Қазақстан  Республикасының еңбек жөніндегі нормалары мен нормативтерін әзірлеу;
- әлеуметтік еңбек саласында әлеуметтік зерттеулер жүргізу

Стратегиялық бағыты

1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару
2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін алдын алу
2.1. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін алдын алу
2.2. Азаматтардың еңбек құқығын қорғау
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету
4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің кол жетімділігін қамтамасыз ету

Міндеттері

1.1.1. Қазақстан Республикасы жұмыспен қамту туралы заңнамасын жетілдіру
2.1.1. Еңбек заңнамасын жетілдіру
2.1.2. Еңбектің заманауи стандарттарын әзірлеу және енгізу
2.2.1. Еңбекті нормалау жүйесін жетілдіру
2.2.3. Бюджет саласының қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесін жетілдіру
4.1.1. Әлеуметтік заңнаманы жетілдіру
4.2.1. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-кон саласында жүргізілген зерттеулердің болжамды саны

дана


6

7

3

3

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-кон мәселелері бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлеу

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

37 730

38 563

80 000

125 000

21 369

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

115 «Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру щеңберінде халықты жұмыспен қамтамасыз ету»

Сипаттамасы

1) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жүйесін қайта құру және дамыту (сумен жабдықтау және кәріз, жылумен жабдықтау, электрмен жабдықтау);
2) мектептерді, ауруханаларда және басқа да әлеуметтік объектілерді жөндеу және жылыту;
3) республикалық және жергілікті маңызы бар жолдарды жөндеу, қайта жаңарту және салу;
4) қалалардағы, кенттердегі, ауылдардағы (селолардағы), ауылдық (селолық) округтердегі басым әлеуметтік жобаларды қаржыландыру.

Стратегиялық бағыты

Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару.

Мақсаты

Тиімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу.

Міндеттері

Жұмысқа орналастыруға көмектесу жолымен азаматтардың жұмыссыздықтан қорғалу құқығын іске асыруды қамтамасыз ету.

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

117 425 642

101 638 965

0

0

3-қосымша

Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер және бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстарды бөлу

Мақсат/міндеттер

Қаржыландыру көзі (БЖ коды)

Есепті кезең

Болжам

2008

2009

2010

2011

2012


РБ, оның ішінде:


565 712 576

812 900 346

929 270 248

1 026 218 269

1 120 270 082


базалық


565 712 576

812 900 346

924 134 765

1 026 218 269

1 120 270 082


жаңа бастамалар


0


5 135 483


0


Әкімшілік шығыстар

РБ (001. 009. 028)

1 828 091

2 506 181

3 091 967

3 422 612

3 767 474

1-стратегиялық бағыт. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару

1.1-мақсат

Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін алдын алу


66 226

330 050

596 762

313 843

0

1.1.2-міндет

Еңбек нарығынын мониторингі және еңбек нарығындағы жағдайды болжау жүйесін жақсарту

РБ (011)

0

330 050

596 762

313 843

0

1.3-мақсат

Тиімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу


66 226

125 099 567

102 579 124

88 097

97 480

1.3.1-міндет

Жұмысынан айрылған жағдайда азаматтарды әлеуметтік қорғау құқықтарын іске асыруды қамтамасыз ету
а) жұмысқа орналасуға жәрдемдесу
ә) жұмысынан айрылу қатерін әлеуметтік сақтандыру.

РБ (014)

66 226

73 485

89 561

88 097

97 480

РБ (026)

0

0

850 598

0

0

РБ (031)

0

7 600 440

0

0

0

РБ (115)

0

117 425 642

101 638 965

0

0

2-стратегиялық бағыт. Еңбек құқығының бұзылу қатерін басқару

2.1-мақсат

Еңбек құқығының бұзылу қатерінің алдын алу


1 537 730

1 038 563

330 000

425 000

221 369

2.1.1-міндет

Еңбек заңнамасын жетілдіру

РБ (090)

37 730

38 563

80 000

125 000

21 369

2.1.3-міндет

Еңбек қызметінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету

РБ (016)

1 500 000

1 000 000

250 000

300 000

200 000

2.2-мақсат

Азаматтардың еңбек құқықтарын қорғау


65 618

76 745

90 178

96 732

110 000

2.2.1-міндет

Еңбекті нормалау жүйесін жетілдіру


65 618

76 745

90 178

96 732

110 000

2.2.2-міндет

Өндірістің заманауи ұйымдық-техникалық шарттарына және ЕурАзЭҚ ұсынымдарына барабарлығын ескере отырып қызметкерлердің біліктілік сипаттамалары жүйесін жетілдіру

РБ (012)

3-стратегиялық бағыт. Көші-кон процестерін басқару

3.1-мақсат

Басқарылмайтын көші-қон қатерінің алдын алу


12 140 651

13 099 549

8 675 275

17 608 270

19 030 437

3.1.5-міндет

Оралмандардың көшіп келу квотасына кірген оралмандарға  әлеуметтік көмек көрсету

РБ (006)

12 096 284

13 027 595

8 548 863

17 431 680

18 837 726

РБ (027)

44 367

71 954

126 412

176 590

192 711

4-стратегиялық бағыт. Қарттық, мүгедектік, асыраушысынан айрылу және өзге әлеуметтік қатерлердің басталуы салдарынан туындайтын қатерлерді басқару

4.1-мақсат

Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету


516 494 515

625 573 691

755 010 200

939 987 337

1 036 426 809

4.1.2-міндет

Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру

РБ (002.102)

96 044 706

109 677 691

122 888 809

164 311 757

178 832 899

РБ (002.100.101.103)

267 549 728

344 553 418

434 667 873

560 650 828

623 950 236

4.1.4-міндет

Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету

РБ (003.100,101,102)

92 052 358

105 870 902

115 607 711

121 319 832

131 410 037

РБ (004)

41 634 157

45 344 032

55 378 345

65 368 972

70 492 914

РБ (005)

1 943 700

2 061 455

2 145 528

2 475 373

2 857 329

РБ (017)

4 381 889

5 763 383

6 452 685

9 133 872

10 728 793

РБ (010)

30 545

42 372

10 000

23 395

21 218

РБ (008)

3 559 358

781 147

268 291

80 336

36 740

РБ (057)

0

0

4 153 631

0

0

РБ (054)

0

0

90 979

0

0

4.1.5-міндет

Әлеуметтік төлемдерді әкімшілендірудің тиімді жүйесін қамтамасыз ету

РБ(013)

9 298 074

11 479 291

13 346 348

16 622 972

18 096 643

4.2-мақсат.

Арнаулы әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігін қамтамасыз ету


2 951 938

11 558 494

11 600 429

10 566 900

6 628 202

4.2.1-міндет

Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру

РБ (022)

0

165 120

453 467

592 263

282 661

РБ (024)

0

151 100

202 346

519 720

284 589

РБ (025)

0

4 189 900

2 789 272

3 156 005

0

РБ (015)

0

936 694

2 026 145

5 358 149

5 116 570

РБ(059)

0

0

40 275

34 725

0

4.2.2-міндет

Әлеуметтік инфрақұрылымды кеңейту

РБ (018)

15 243

212 012

337 973

878 529

911 576

РБ (019)

2 915 247

5 885 754

5 727 000

0

0

4.2.3-міндет

Протездік-ортопедиялық бұйымдарды стандарттау және сертификаттау жүйесін жетілдіру

РБ (023)

21 448

17 914

23 951

27 509

32 806

5-стратегиялық бағыт. 5. Табыстың белгіленген е4 төменгі шекті деңгейінен төмен болуы қатерін басқару

5.1-мақсат

Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу


30 627 806

33 617 506

47 296 313

53 709 478

53 988 311

5.1.1- міндет

Балалы отбасыларды әлеуметтік қолдау

РБ (007.100)

11 854 828

13 584 823

15 504 018

17 114 397

18 444 780

РБ (007.101)

15 987 478

16 752 052

19 918 260

23 354 347

25 169 800

РБ (020.101)

1 709 900

2 130 569

0

2 505 015

0

РБ (030)

0

0

2 967 928

0

0

РБ (007.102)

0

0

8 280 134

9 510 117

10 373 731

5.1.2-міндет

Аз қамтамасыз етілген отбасыларын әлеуметтік қолдау

РБ (020.100)

1 075 600

1 150 062

0

1 225 602

0

РБ (029)

0

0

1 115 973

0

0