О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2011 года № 183 "О Стратегическом плане Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2011 года № 1744

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2011 года № 183 «О Стратегическом плане Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 21, ст. 269) следующие изменения и дополнения:
      в Стратегическом плане Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы (далее – Стратегический план), утвержденном указанным постановлением:
      в разделе 2. «Анализ текущей ситуации и тенденции развития здравоохранения»:
      заголовок подраздела 1 изложить в следующей редакции:
      1. «Укрепление здоровья граждан и снижение уровня смертности. Основные параметры развития здравоохранения»;
      часть восемнадцатую подраздела 2 изложить в следующей редакции:
     «В рамках внедрения ЕНСЗ Министерством внедрена новая модель финансирования гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее – ГОБМП), ориентированная на конечный результат и оплату за фактические расходы за лечение каждого конкретного заболевания, оплату на основе контроля качества, прозрачность оплаты медицинских услуг, а также внедрен свободный выбор пациентом врача и медицинской организации»;
      подраздел 3.1. «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов» раздела 3. «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
      в разделе 4. «Развитие функциональных возможностей»:
      в графах «Мероприятия, реализуемые МЗ по развитию функциональных возможностей» и «Период реализации»:
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«

1-1. Разработка стандартов и регламентов государственных
услуг в сфере здравоохранения

2012 год

                                                                  »;
      пункт 11 изложить в следующей редакции
«

11. Перевод в электронный формат государственных услуг:
согласование контингента работников на прохождение
предварительного и периодического медосмотра; лицензирование
медицинской деятельности; лицензирование фармацевтической
деятельности, связанной с производством и оптовой
реализацией лекарственных средств, изделий медицинского
назначения и медицинской техники; лицензирование
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров в области здравоохранения

2013
год

                                                                  »;
      раздел 7. «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение 1        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 31 декабря 2011 года № 1744

3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов

      Стратегическое направление 1. Укрепление здоровья граждан и снижение уровня смертности
      Цель 1.1. Эффективная система профилактики, лечения и реабилитации заболеваний
      Коды бюджетной программы, направленной на достижение цели: 001, 005, 006, 008, 009, 010, 016, 021, 036, 038, 062, 103, 104

Целевой индикатор

Источник
информации

Еди-
ницаизме-
рения

отчетный
год

план
текущего
года

Плановый период

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

Позиция ГИК по
ожидаемой
продолжительности
жизни

данные ВЭФ

позиция

108

106

96

96

95

95

95

2

Позиция ГИК по
младенческой
смертности

данные ВЭФ

позиция

87

93

90

90

79

74

73

3

Позиция ГИК по
распространенности
туберкулеза

данные ВЭФ

позиция

94

103

101

86

86

85

85

4

Среднесрочное
воздействие на
бизнес туберкулеза

данные ВЭФ

позиция

111

104

102

90

90

89

89

5

Позиция ГИК по
распространенности
ВИЧ

данные ВЭФ

позиция

23

22

20

20

20

20

20

6

Среднесрочное
воздействие на
бизнес ВИЧ/СПИДа

данные ВЭФ

позиция

95

86

86

80

80

79

79

7

Прозрачность
решений,
принимаемых
государственными
органами

данные ВЭФ

позиция


75

53

46

44

43

42

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 1.1.1. Совершенствование подходов к профилактике заболеваний и формированию здорового
образа жизни

8

Ожидаемая
продолжительность
жизни*

АС

лет

68,33

68,41

68,7

69,2

69,5

69,8

70,1

9

Снижение общей
смертности*

АС

на
1000
насе-
ления

8,97

9,01

8,9

8,9

8,14

7,91

7,62

10

Снижение
распространенности
употребления
табака среди
населения

МЗ

%

27,0

27,0

27,0

26,8

19,5

18,8

18,2

11

Снижение
распространенности
злоупотребления
алкоголем среди
населения

МЗ

%

16,9

16,8

16,6

16,4

15

14,5

14

12

Обеспечение охвата
скрининговыми
осмотрами

МЗ

% от
целе-
вого
насе-
ления

80

80

80

80

80

80

80

13

Размещение
социальных
проектов среди НПО
по пропаганде ЗОЖ

МЗ

коли-
чество
проек-
тов



110

110

120

125

125

14

Доля проектов,
реализуемых
совместно
неправительствен-
ными организациями
и бизнес-
структурами, в общем
количестве проектов

МЗ

%

0

0

3

5

7

8

9

15

Увеличение
удельного веса
врачей общей
практики от общего
числа врачей ПМСП

данные МИО

%

25

26

27

35

40

45

50

16

Увеличение уровня
расходов на ПМСП
от общего объема
расходов на
здравоохранение до
30 % к 2015 году

МЗ

%

10

12

16

20

24

28

30


Мероприятия для достижения показателей прямых результатов:

17

Разработка и внедрение Национальной скрининговой программы

X





18

Внедрение и проведение мониторинга реализации Национальной
скрининговой программы, включающей в себя скрининги на
раннее выявление следующих видов заболеваний: болезней
системы кровообращения; сахарного диабета; онкопатологии;
вирусного гепатита В и С; глаукомы; врожденной и
наследственной патологии слуха у детей раннего возраста

X

X

X

X

X

19

Проведение информационно-разъяснительной работы по
вопросам пропаганды ЗОЖ

X

X

X

X

X

20

Мониторинг приведения сети организаций ЗОЖ в соответствие
с государственным нормативом

X

X

X

X

X

21

Обеспечение населения печатными
информационно-образовательными материалами

X

X

X

X

X

22

Активизация работы по привлечению НПО, предоставляющих
социальные услуги в области защиты общественного здоровья
(размещение государственного заказа)

X

X

X

X

X

23

Охват молодежи пропагандой здорового образа жизни через
развитие сети молодежных центров здоровья

X

X

X

X

X

24

Проведение социологического исследования по оценке
распространенности поведенческих факторов риска и
мотивации к ведению здорового образа жизни

X


X


X

25

Совершенствование нормативной правовой базы,
регламентирующей деятельность службы ПМСП

X

X

X

X

X

26

Укрепление материально-технической базы объектов ПМСП

X

X

X

X

X

27

Внедрение и развитие института социальных работников на
уровне ПМСП

X

X

X

X

X

28

Разработка и совершенствование протоколов диагностики и
лечения больных на амбулаторном уровне

X

X

X

X

X

Задача 1.1.2. Укрепление здоровья матери и ребенка

29

Снижение
материнской
смертности*

АС

на 100
тыс.
родив-
шихся
живыми

36,8

34,4

32,1

30,0

28,1

26,2

24,5

30

Снижение
младенческой
смертности*

АС

на
1000
родив-
шихся
живыми

18,23

17,4

17,1

16,0

14,1

13,2

12,3

31

Снижение
смертности детей в
возрасте до 5 лет*
с учетом
внедренных с 2008
года критериев
живо- и
мертворождения,
рекомендованных
ВОЗ

МЗ

на
1000
родив-
шихся
живыми

21,28

21,0

20,5

19,0

18,0

17,0

16,0

32

Индекс здоровья
женщин

МЗ

%

30,6

30,6

30,6

30,7

30,7

30,8

30,8

33

Доля беременных
женщин,
своевременно
вставших на учет в
учреждениях
родовспоможения

МЗ

%

73

65

70,1

72,5

72,7

73,0

75,0

34

Уровень
распространения
абортов

МЗ

на
1000
женс-
кого
насе-
ления
ферти-
льного
воз-
раста

25,6

23,3

23,0

22,8

22,5

22,0

21,0


Мероприятия для достижения показателей прямых результатов:

35

Регионализация перинатальной медицинской помощи и
внедрение (разработка и тиражирование) протоколов и
стандартов оказания пренатальной, перинатальной,
неонатальной и педиатрической медицинской помощи на основе
доказательной медицины

X

X

X

X

X

36

Совершенствование материально-технической базы в
соответствии с уровнем оказания помощи, оснащение детских
и родовспомогательных организаций здравоохранения
современным медицинским оборудованием в соответствии с
международными стандартами

X

X

X

X

X

37

Каскадное обучение по безопасному материнству, эффективным
перинатальным технологиям и интегрированное ведение
болезней детского возраста

X

X

X

X

X

38

Расширение ГОБМП в части увеличения проведения циклов ЭКО

X

X

X

X

X

39

Проведение конфиденциального аудита материнской смертности
и критических случаев акушерских осложнений в
родовспомогательных организациях

X

X

X

X

X

40

Проведение информационно-разъяснительной и
пропагандистской работы по охране репродуктивного здоровья

X

X

X

X

X

Задача 1.1.3. Совершенствование диагностики, лечения и реабилитации основных
социально-значимых заболеваний и травм

41

Снижение
смертности от
болезней системы
кровообращения*

АС

на 100
тыс.
насе-
ления

416,4

403,99

401,3

395,2

374,8

364,4

353,9

42

Снижение
смертности от
онкологических
заболеваний

АС

на 100
тыс.
насе-
ления

111,76

108,93

106,5

102,8

99,5

96,2

95,8

43

Уровень смертности
от рака молочной
железы

МЗ

на
100
тыс.
насе-
ления

8,5

8,7

8,7

8,6

8,5

8,4

8,3

44

Снижение
смертности от
травм, несчастных
случаев и
отравлений*

АС

на 100
тыс.
насе-
ления

108,37

108,72

107,0

100,3

97,6

94,9

92,1

45

Снижение
смертности от
туберкулеза*

АС

на 100
тыс.
насе-
ления

12,9

10,6

10,4

10,1

9,7

9,4

9,1

46

Снижение
заболеваемости
туберкулезом*

АС

на 100
тыс.
насе-
ления

105,3

95,3

95,0

94,6

87,0

84,4

81,8

47

Удержание
распространенности
ВИЧ-инфекции в
возрастной группе
15-49 лет*

МЗ

%

0,2

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

48

Число койко-мест в
дневных
стационарах при
больничных и
амбулаторно-
поликлинических
организациях

МЗ

коли-
чество
коек

11 691

17 558

17 558

17 600

17 600

17 600

17 600

49

Снижение
количества вызовов
к больным с
хроническими
заболеваниями в
часы работы
организаций ПМСП
(с 8 до 19 часов)*

данные МИО

%

30

29

28

27

26

25

24


Мероприятия для достижения показателей прямых результатов:

50

Поэтапное расширение перечня гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи за счет внедрения новых
видов высокотехнологичной помощи

X

X

X

X

X

51

Разработка, совершенствование и дальнейшее внедрение
клинических руководств и протоколов диагностики и лечения
заболеваний, оказания паллиативной помощи,
восстановительного лечения и реабилитации в соответствии с
международными стандартами и доказательной медицины

X

X

X

X

X

52

Внесение в работу доврачебных кабинетов методов
экпресс-диагностики раннего выявления АГ, ИБС, сахарного
диабета путем определения холестерина, глюкозы крови среди
взрослого населения

X

X

X

X

X

53

Укрепление материально-технической базы организаций
здравоохранения

X

X

X

X

X

54

Усиление надзора за распространением ВИЧ-инфекции

X

X

X

X

X

55

Обеспечить референс-лаборатории РЦ СПИД тест-системами для
определения вирусной нагрузки у ВИЧ-инфицированных

X

X

X

X

X

56

Обеспечение доступа ВИЧ-инфицированных к антиретровирусной
терапии

X

X

X

X

X

57

Совершенствование материально-технической базы станций
скорой медицинской помощи и стационаров

X

X

X

X

X

58

Координация и мониторинг деятельности службы санитарной
авиации

X

X

X

X

X

59

Совершенствование службы скорой медицинской помощи и
медицинской транспортировки (санитарной авиации) в
соответствии с международными стандартами

Х





60

Оснащение бригад скорой помощи мобильными терминалами с
системами GPS-навигации

X

X

X

X

X

Задача 1.1.4. Недопущение роста инфекционной заболеваемости

61

Удержание
показателя
заболеваемости
корью

АС

на 100
тыс.
нас.

0,13

0,2

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

62

Снижение
показателя
заболеваемости
острым вирусным
гепатитом В

АС

на 100
тыс.
нас.

3,2

4,2

4,0

3,9

3,8

3,6

3,4

63

Снижение
показателя
заболеваемости
острым вирусным
гепатитом А

АС

на 100
тыс.
нас

31,6

40,2

40,0

39,8

39,6

39,4

39,2

64

Удержание
показателя
заболеваемости
чумой на уровне не
более 0,03

АС

на 100
тыс.
нас

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03


Мероприятия для достижения показателей прямых результатов:

65

Гармонизация нормативных правовых актов
санитарно-эпидемиологической службы с международными
стандартами и требованиями Таможенного союза

X

X

X

X

X

66

Организовать на базе существующих центров сеть
специализированных лабораторий по диагностике ККГЛ,
сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза

X

X




67

Создание специализированных лабораторий по контролю за
безопасностью пищевых продуктов


X

X

X

X

68

Разработка стандартов для лабораторий
санитарно-эпидемиологической службы

X





69

Внедрить в деятельность лабораторий
санитарно-эпидемиологической службы систему внешней оценки
качества

X

X

X

X

X

70

Создание Центральной лаборатории по диагностике особо
опасных и карантинных инфекций на базе Казахского научного
центра карантинных и зоонозных инфекций





X

71

Внедрить в деятельность организаций
санитарно-эпидемиологической службы экспресс-исследования
на определение бактериологических и химических веществ

X

X

X

X

X

72

Поэтапное внедрение вакцинации детского населения против
пневмококковой вакцины

X

X

X

X

X

      Цель 1.2. Совершенствование системы образования, науки и
внедрение инновационных технологий
      Коды бюджетной программы, направленной на достижение цели: 002, 003, 007, 014, 018, 020, 024, 026

Целевой индикатор

Источник
информации

Единица
измерения

отчетный
год

план
текущего
года

Плановый период

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

73

Снижение дефицита
врачебных кадров*

УЗ
областей,
городов
Астаны,
Алматы

чел.

5083

5474

4583

4333

4083

3833

3583

74

Увеличение доли
публикаций в
международных
рецензируемых
изданиях

МЗ

%

6

7

8

9

10

11

12

75

Увеличение доли
международных
патентов

МЗ

%

2

2,5

3

3,5

4

5

5

Задача 1.2.1. Развитие науки и кадровых ресурсов

76

Количество
аккредитованных
медицинских вузов

МЗ

ед.

0

1

3

4

5

6

6

77

Доля
трудоустроенных
выпускников
медицинских ВУЗов

МЗ

%

88,0

89,0

90,0

91,0

92,0

92,0

92,0

78

Количество
собственных
клиник
медицинских ВУЗов

МЗ

Ед.

2

2

2

2

2

2

2

79

Увеличение
количества
центров
доказательной
медицины

МЗ

количество
центров

12

15

17

20

25

25

25

80

Увеличение доли
организаций
медицинской
науки, внедривших
систему
менеджмента
качества,
сертифицированных
по стандартам ISO

МЗ

%

1

10

27

30

30

30

30

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов:

81

Проведение аккредитации медицинских организаций
образования

X

X

X



82

Увеличение стоимости подготовки по медицинским и
фармацевтическим специальностям по государственному
заказу, увеличение государственного заказа и стоимости
подготовки на обучение в магистратуре, резидентуре и
докторантуре PhD

X

X

X

X

X

83

Создание и оснащение Республиканских центров оценки
знаний и навыков (гг. Астана и Алматы), а также 16
региональных симуляционных центров для отработки навыков
практикующими врачами и средними медицинскими работниками

X

X

X

X

X

84

Обучение медицинских кадров за рубежом

X

X

X

X

X

85

Строительство 3-х студенческих общежитий по 1000 мест для
медицинских вузов городов Алматы, Семей и Актобе




X


86

Совершенствование нормативной правовой базы в области
медицинского и фармацевтического образования

X

X

X



87

Совершенствование Государственных общеобразовательных
стандартов медицинского и фармацевтического образования

X





88

Укрепление материально-технической базы организаций
медицинского образования и науки

X

X

X

X

X

89

Увеличение финансирования научно-технических программ

X

X

X

X

X

90

Преобразование организаций науки в государственные
предприятия на праве хозяйственного введения и
акционерные общества

X

X

X

X

X

91

Создание 2 современных научных лабораторий коллективного
пользования, оснащенных оборудованием, соответствующим
лучшим мировым стандартам


X




92

Создание научных кластеров, научных консорциумов для
обеспечения качества проведения научных исследований

X

X

X



      Стратегическое направление 2. Повышение эффективности системы здравоохранения
      Цель 2.1. Повышение конкурентоспособности организаций здравоохранения
      Коды бюджетной программы, направленной на достижение цели: 001, 013, 017, 019, 023, 029, 031

Целевой индикатор

Источник
информации

Единица
изме-
рения

отчет-
ный
год

план
теку-
щего
года

Плановый период

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

93

Уровень
удовлетворенности
населения качеством
медицинских услуг

МЗ, МИО

%

70

75

80

85

85

90

90

94

Лекарственное
обеспечение в рамках
ГОБМП через систему
единой дистрибуции
(планируемое
доведение объемов
закупа к 2015 году)

МЗ,
МИНТ, МИО

%

0

50

60

65

70

75

80

95

Уровень потребления
стационарной помощи
в рамках системы
финансирования из
средств
республиканского
бюджета

МЗ, МИО

число
койко-
дней на
1000
населе-
ния

1522,6

1460

1416

1372

1328

1250

1172

96

Обеспеченность
населения
больничными койками
(в системе МЗ)

МЗ

на 10
тыс.
населе-
ния

65,9

65,7

65

64,5

64

62

60

97

Удельный вес частных
медицинских
организаций вошедших
в систему
финансирования из
средств
республиканского
бюджета

МЗ, МИО

%

-

10

12

13

14

15

16

98

Производство услуг
здравоохранения и
социальных услуг

МЗ, МТСЗН,
МИО

ИФО в %
к
преды-
дущему
году



106,6

106,6

106,6

106,7

106,7

Задача 2.1.1. Совершенствование управления и финансирования организаций здравоохранения

99

Увеличение доли
многопрофильных
стационаров

МЗ, данные МИО

%

35,4

38

40

45

50

55

60

100

Увеличение
количества больных,
получивших
высокоспециализиро-
ванную медицинскую
помощь на
региональном уровне

МЗ, МИО

Коли-
чество
боль-
ных

814

3 519

14 499

15 000

16 000

17 000

17 500

101

Удельный вес
медицинских
организаций,
прошедших
аккредитацию

МЗ

%

96,4

96,4

95

95

96

96

96,1

102

Увеличение числа
объектов,
осуществляющих
отпуск лекарственных
средств в рамках
ГОБМП в сельских
населенных пунктах
(через аптечные
организации,
организации ПМСП)

МЗ
МИНТ, МИО

ед.

3000

3015

3050

3100

3200

3250

3300

103

Доля отечественных
лекарственных
средств в общем
объеме закупаемых в
рамках ГОБМП через
систему единой
дистрибуции (в
денежном выражении)

МЗ
МИНТ, МИО

%

0

23

30

35

40

45

50

104

Снижение
операционных
издержек, связанных
с регистрацией и
ведением бизнеса
(получением
разрешений, лицензий,
сертификатов;
аккредитацией;
получением
консультаций),
включая время и
затраты на 30 % к
2011 году и еще на
30 % к 2015 году по
сравнению с 2011
годом

МЗ

%


30




30


105

Сокращение плановых
проверок
контрольными
органами в области
здравоохранения
(согласно годовому
плану проверок)

МЗ

в % от
коли-
чества
прове-
рок
прове-
денных
в 2011
году



2

10

20

28


106

Количество
государственных
услуг МЗ РК и
ведомств,
оказываемых в
электронном формате

МЗ

к-во
услуг

0

0

0

0

6

6

6

107

Удельный вес
государственных
услуг, оказанных в
регламентированные
сроки

МЗ

%




100

100

100

100

108

Уменьшение средней
продолжительности
процедуры оказания
государственной
услуги

МЗ

в % от 2011 года



5

5

5

5


109

Средняя оценка
эффективности
деятельности
сотрудников
Министерства

МЗ

балл



98

99

100

100

100

110

Доля женщин –
административных
государственных
служащих, занимающих
руководящие
должности

МЗ

%

50

50

50

50

50

50

50

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов:

111

Укрепление материально-технической базы организаций
здравоохранения, оказывающих специализированную
помощь, организаций судебно-медицинской экспертизы,
лабораторной и службы крови

X

X

X

X

X

112

Совершенствование перечня патологий, подлежащих
лечению в условиях круглосуточного стационара,
поликлиники и стационар замещающих организаций,
дальнейшее совершенствование и внедрение протоколов
диагностики и лечения заболеваний

X

X

X

X

X

113

Укрепление партнерских взаимоотношений с
зарубежными клиниками по вопросам оказания
высокоспециализированной медицинской помощи и
трансферт высокотехнологичных медицинских услуг на
областной уровень

X

X

X

X

X

114

Разработка системы теоретических основ, стандартов
судебно-медицинских экспертиз и внедрение
международных стандартов ISO 2009 для оценки
качества судебно-медицинских экспертиз

X

X

X

X

X

115

Организация научно-производственного центра
трансфузиологии и создание референс-лаборатории для
службы крови на базе Центра крови города Астаны

X





116

Строительство завода по производству препаратов
крови


X

X

X

X

117

Совершенствование процедуры аккредитации в области
здравоохранения, включая разработку системы
мотивации к участию в аккредитации в области
здравоохранения

X

X

X

X

X

118

Разработка и внедрение системы внешнего мониторинга
качества медицинских услуг

X

X

X

X

X

119

Обеспечение равных прав граждан на получение ГОБМП

X

X

X

X

X

120

Предоставление электронных услуг здравоохранения
населению



X

X

X

121

Расширение Национальной телемедицинской сети

X

X

X

X

X

122

Развитие формулярной системы

X

X

X

X

X

123

Открытие аптечных организаций, в том числе в
сельской местности на базе объектов ПМСП, включая
передвижные аптечные пункты

X

X

X

X

X

124

Обучение представителей центрального и местных
органов управления здравоохранением системе
управления рисками (СУР)


X

X



125

Обучение менеджменту здравоохранения

X

X

X

X

X

126

Поэтапный перевод организаций здравоохранения в
статус государственных предприятий на праве
хозяйственного ведения и акционерные общества

X

X

X

X

X

127

Создание ИТ-инфраструктуры, коммуникаций и
программных решений ЕИСЗ для отдаленных сельских
населенных пунктов

X

X

X

X

X

128

Разработка детальных инвестиционных планов развития
каждого региона республики на основе единой
методики определения потребности в объектах
здравоохранения

X

X




129

Проведение исследований в области совершенствования
системы здравоохранения

X

X

X

X

X

130

Совершенствование механизмов финансирования
организаций здравоохранения и оплаты медицинских
услуг (частичное фондодержание, двухкомпонентный
подушевой норматив, клинико-затратные группы)

X

X

X

X

X

131

Внедрение Единой национальной системы
здравоохранения

Х

Х

Х



132

Совершенствование системы добровольного
медицинского страхования, а также разработка и
внедрение механизма страхования иностранных граждан


X

X

X

X

133

Обеспечение равных условий при отборе кандидатов на
занятие вакантных должностей и продвижения по
службе

Х

Х

Х

Х

Х

      Примечание * - уровень показателей зависит от деятельности местных исполнительных органов

Приложение 2      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 31 декабря 2011 года № 1744

Раздел 7. Бюджетные программы
Бюджетные программы

Бюджетная
программа

001 «Формирование государственной политики в области здравоохранения»

Описание

Содержание аппаратов Министерства, ведомств и их территориальных органов;
обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных
служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями;
совершенствование системы управления здравоохранением; контроль качества
оказания медицинских услуг; аккредитация субъектов здравоохранения;
развитие института независимой экспертизы; совершенствование системы
присвоения квалификационных категорий и системы аттестации на
профессиональную компетентность; проведение лицензирования; повышение
качества, эффективности и безопасности лекарственных средств и
фармацевтических услуг; обеспечение государственного
санитарно-эпидемиологического надзора за подконтрольными объектами,
санитарная охрана границ от завоза и распространения инфекционных и
паразитарных заболеваний; рассмотрение обращений граждан; сопровождение и
эксплуатация информационных систем веб-ресурсов Министерства; обеспечение
системного и технического обслуживания вычислительной техники, локальных
вычислительных сетей системы здравоохранения; сопровождение и
эксплуатация информационных систем веб-ресурсов Министерства; обеспечение
системного и технического обслуживания вычислительной техники, локальных
вычислительных сетей системы здравоохранения, поддержка информационной
связи и обмена информацией с организациями здравоохранения, с Европейским
региональным бюро ВОЗ и другими международными организациями; услуги по
информационному обеспечению функций Единого плательщика в рамках Единой
информационной системы здравоохранения Республики Казахстан, а также по
формированию статистических и аналитических данных на республиканском
уровне
Учебно-методическое обеспечение и совершенствование
образовательного процесса в медицинском образовании; разработка и
эффективное внедрение стандартов медицинского образования нового
поколения с учетом современных тенденций.
Проведение исследований по наиболее актуальным тематикам в области
здравоохранения с целью повышения эффективности управления системой
здравоохранения.

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

подпрог-
рамма

100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области
здравоохранения»

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Ориентировочное
количество
государственных
служащих МЗ,
обученных за рубежом

чел.

46

9






Предполагаемое
количество
разработанных
государственных
общеобязательных
стандартов
образования

ед.



9



2

2

3


Предполагаемое
количество
разработанных типовых
учебных программ

ед.



0

109

16

35

30


Количество отчетов о
финансовой,
оперативной
деятельности

ед.

138

138

138

138

138

138


показатели
конечного
результата

Обеспечение отрасли
государственной
службы
профессиональными
кадрами

чел.

46

46

28

120

150

100


Количество
специалистов
прошедших языковое
обучение

чел.

65

50

140

70

60

50


показатели
эффектив-
ности

Средняя стоимость
обучения одного
государственного
служащего МЗ за
рубежом

тыс.
тенге

1170,2

1445,8






Средняя стоимость
языкового обучения
одного специалиста

тыс.
тенге

18,7

14,4

15

16

17

18


под-
программа

103 «Проведение социологических, аналитических исследований и
оказание консалтинговых услуг»

наименование
показателей бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Ориентировочное
количество
проведенных
исследований и
выполненных работ

ед.



12

12

16

18

10


Ориентировочное
количество
государственного
социального заказа по
взаимодействию с НПО

кол-во
проек-
тов



17

17

17

17


показателя
конечного
результата

Ориентировочное
количество
подготовленных
методических
рекомендаций,
сборников

ед.



7

6

5

7

3


Ориентировочное
количество отчетов по
проведенным
аналитическим
работам, обзорам и
мониторингам

ед.



5

6

11

11

7


Ориентировочное
количество
методических
рекомендаций,
сборников, отчетов по
проведенным
аналитическим
работам, обзорам и
мониторингам в рамках
государственного
социального заказа
НПО

ед.





17

17

17

17


показатели
эффектив-
ности

Средняя стоимость
проведения одного
исследования

тыс.
тенге


6 235,5

22 637,5

14 152,1

14 061

220 38,4


подпрог-
рамма

104 "Обеспечение функционирования информационных систем и
информационно-техническое обеспечение государственных органов"

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество
функционирующих узлов
Национальной
телемедицинской сети

ед.

154

180

183

183

183

183


показатели
конечного
результата

Количество
проведенных
телемедицинских
консультаций

ед.

10611

10 283

10 500

11000

11 000

11 000


показатели
эффектив-
ности

Средние расходы на
проведение
1-ой телемедицинской
консультации

тыс.
тенге

148,8

68,0

74,5

51,4

53,5

55,4


объем бюджетных расходов по
программе

тыс.тг


8 900 913

10 536 347

12 793 823

13 33 6 320

14 677 759


Бюджетная
программа

002 «Подготовка специалистов в организациях технического и
профессионального, послесреднего образования и оказание социальной
поддержки обучающимся»

Описание

Обеспечение подготовки квалифицированных кадров отрасли здравоохранения с
техническим и профессиональным, послесредним образованием. Социальная
поддержка учащихся медицинских колледжей в период получения ими
технического и профессионального образования

вид
бюджетной
программы

в
зависимости
от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Ожидаемый прием в
медицинские колледжи

чел.

500

500

500

500

500

500


Среднегодовой
контингент учащихся

чел.

1261

1325

1370

1414

1427

1438


Предполагаемый
среднегодовой
контингент
учащихся-стипендиатов

чел.

964

1019

1064

1078

1093

1104


показатели
конечного
результата

Ожидаемое количество
выпускников с
техническим и
профессиональным,
послесредним
образованием

чел.

374

452

465

508

505

500


показатели
качества

Своевременная и полная
выплата стипендий и
компенсаций на проезд
обучающимся

%

100

100

100

100

100

100


Доля трудоустроенных
выпускников медицинских
колледжей

%

88

90

93

93

93

93


показатели
эффектив-
ности

Средняя стоимость
обучения 1 студента

тыс.
тенге

215,5

241,8

269,3

307,4

314,1

320,4


Средняя стоимость
обучения 1 студента из
Афганистана

тыс.
тенге


257,8

280,7

325,7

336

342,3


Средний размер
стипендии студента
колледжа (без надбавок)

тенге

7 500

8 906,3

12 188

12188

12 188

12 188


Средний размер
повышения
государственной
стипендии студенту
колледжа, имеющего по
результатам
экзаменационной сессии
только оценки «отлично»
к стипендии студента
колледжа (без надбавок)

тенге

1 125

1 335,9

1 828,2

1 828,2

1 828,2

1 828,2


Средний размер
повышения
государственной
стипендии слепому
студенту, к стипендии
студента колледжа (без
надбавок)

тенге


6 679,7

9 141

9 141

9 141

9141


Средний размер
повышения
государственной
стипендии студенту
колледжа из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, но
находящемуся под опекой
(попечительством)
граждан к стипендии
студентов колледжей
(без надбавок)

тенге

2 250

2 671,9

3 656,4

3 656,4

3 656,4

3 656,4


Средний размер
стипендии обучающегося
из Афганистана

тенге


17 812,5

24 376

24 376

24 376

24 376


объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.

363 380

440 048

558 147

633 128

662 290

686
871


Бюджетная
программа

003 «Подготовка специалистов с высшим, послевузовским
образованием и оказание социальной поддержки обучающимся»

Описание

Обеспечение подготовки квалифицированных кадров отрасли здравоохранения с
высшим и послевузовским образованием, обеспечение военной подготовки
студентов высших учебных заведений по программе офицеров запаса по
медицинским специальностям. Социальная поддержка студентов и интернов
ВУЗов, докторантов, докторантов PhD, аспирантов, клинических ординаторов,
слушателей резидентуры и магистрантов здравоохранения в период получения
ими высшего и послевузовского образования

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименованиe показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Ожидаемый прием в
медицинские вузы
по программам
высшего
образования на
основе
государственного
образовательного
заказа:

чел.

5000

5000

5000

5000

5000

5000


Ожидаемый прием по
программам
магистратуры

чел.

70

100

150

150

150

150


Ожидаемый прием по
программам
докторантуры PhD

чел.

10

20

30

30

30

30


Ожидаемый прием по
программам
резидентуры

чел.

278

400

730

840

840

840


Среднегодовой
контингент
обучающихся по
гранту в ВУЗах

чел.

18 558

21 847

25 280

28 145

29 784

30 631


Среднегодовой
контингент
стипендиатов,
обучающихся по
гранту, в ВУЗах

чел.

13 547

17 142

20 629

22 115

23 340

24 064


Среднегодовой
контингент
специалистов,
получающих
послевузовское
профессиональное
образование
(докторантов,
докторантов PhD,
аспирантов,
магистрантов,
клинических
ординаторов и
слушателей
резидентуры)

чел.

625

665

1102

1852

2268

2333


показатели
конечного
результата

Количество
выпускников по
программам высшего
образования на
основе
государственного
образовательного
заказа

тыс.
чел.

1,3

1,5

1,9

2,8

3,9

4,4


Обеспеченность
стипендией
студентов,
продолжающихся
курсов

%

73

75

75

75

75

75


Обеспеченность
стипендией
специалистов,
обучающихся в рамках
послевузовского
профессионального
образования

%

100

100

100

100

100

100


показатели
качества

Доля трудоустроенных
выпускников
медицинских вузов

%

90,0

91

92

92

92

92


Средний балл
промежуточного
государственного
контроля

балл

92,0

100,94

101,7

98

98

98


показатели
эффектив-
ности

Средняя стоимость
обучения 1 студента
национального вуза
(новый прием)

тыс.
тенге

412,2

520,3

719,3

770,1

785,9

806,5


Средняя стоимость
обучения 1 студента
национального
вуза, (поступившего
до 2009 года)

тыс.
тенге

318,2

444,0

543,2

606,5

616,1

626,3


Средняя стоимость
обучения 1 студента
национального вуза,
(поступившего с 2009
года)

тыс.
тенге

412,2

520,3

578,6

637,7

649,4

655,7


Средняя стоимость
обучения 1 студента
обычного вуза (новый
прием)

тыс.
тенге

318,2

349,3

558,0

609

627,7

648


Средняя стоимость
обучения 1 студента
обычного вуза

тыс.
тенге

318,2

349,3

399,1

444,1

456,6

457,6


Средняя стоимость
обучения 1 студента
офицера запаса

тыс.
тенге

47,4

57,1

69,7

106,6

108,4

110,2


Средняя стоимость
обучения 1 студента
из Афганистана

тыс.
тенге


541,3

578,6

665,6

677,3

683,6


Средняя стоимость
обучения 1 аспиранта

тыс.
тенге

144,9

166,2

176





Средняя стоимость
обучения 1 слушателя
резидентуры
национального вуза
(новый прием)

тыс.
тенге

260,9

303,9

895,7

996,8

1015, 7

1032,2


Средняя стоимость
обучения 1 слушателя
резидентуры
национального вуза

тыс.
тенге

260,9

303,9

807,6

854,1

863

868,7


Средняя стоимость
обучения 1 слушателя
резидентуры обычного
вуза, новый прием

тыс.
тенге

260,9

303,9

752,2

815,5

834,4

850,9


Средняя стоимость
обучения 1 слушателя
резидентуры обычного
вуза

тыс.
тенге

260,9

303,9

644,3

672,7

681,7

687,4


Средняя стоимость
обучения 1
магистранта
национального
вуза, новый прием

тыс.
тенге

406,3

486,1

863,1

945,1

957,3

973,8


Средняя стоимость
обучения 1
магистранта
национального вуза

тыс.
тенге

406,3

486,1

729,6

802,3




Средняя стоимость
обучения 1
магистранта обычного
вуза, новый прием

тыс.
тенге

406,3

486,1

717,5

780,5

854,9

871,4


Средняя стоимость
обучения 1
магистранта
обычного вуза
(продолжающего
обучение)

тыс.
тенге

406,3

486,1

584,0

696,7




Средняя стоимость
обучения 1 докторанта

тыс.
тенге

79,6

93,8

197





Средняя стоимость
обучения 1 докторанта
PhD национального
вуза

тыс.
тенге

771,3

786,4

1 429,7

1 516,0

1 531,3

1547,7


Средняя стоимость
обучения 1 докторанта
PhD обычного вуза
(новый прием)

тыс.
тенге

771,3

786,4

1 410,0

1 445,0

1 460,3

1 476,8


Средняя стоимость
обучения 1 докторанта
PhD обычного вуза

тыс.
тенге

771,3

786,4

1 269,6

1 302,1

1 307,5



Размер стипендии
(без надбавок) с 1
января:









студентам

тенге

9 375

9 375

15 235

15 235

15 235

15 235


интернам

тенге

16 983

16 983

27 596

27 596

27 596

27 596


обучающимся из
Афганистана

тенге





30 470

30 468

30 468

30 468


магистрантам,
слушателям
резидентуры
(клиническим
ординаторам)

тенге

27 552

27 552

44 772

44 772

44 772

44 772


докторантам

тенге

36 699

36 699

59 635

59 636

59 636

59 636


аспирантам

тенге

28 750

28 750

46 718





Размер стипендии
(без надбавок) с 1
апреля 2010 года









студентам

тенге

9 375

11719

15 235

15 235

15
235

15 235


интернам

тенге

16 983

21228

27 596

27 596

27 596

27 596


обучающимся из
Афганистана

тенге



23 438

30 470

30 468

30 468

30 468


магистрантам,
слушателям
резидентуры
(клиническим
ординаторам)

тенге

27 552

34 440

44 772

44 772

44 772

44 772


докторантам

тенге

36 699

45 874

59 635

59 636

59 636

59 636


аспирантам

тенге

28 750

35 938

46 718





Средний размер
повышения
государственной
стипендии
студентам и
магистрантам,
имеющим по
результатам
экзаменационной
сессии только
оценки «отлично»

тенге

1 406,25

1670

2 285,25

2 285,25

2 285,25

2 285,25


Средний размер
повышения
государственной
стипендии студентам и
магистрантам, из
числа детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей, но
находящихся под
опекой
(попечительством)
граждан

тенге

2 812,5

3 339,9

4 570,5

4 570,2

4 570,2

4 570,2


Средний размер
повышения
государственной
стипендии
студентам и
магистрантам,
получающим
государственные
именные стипендии

тенге

4 218,75

5 009,9

6 855,75

6 855,3

6 855,3

6 855,3


Средний размер
повышения
государственной
стипендии
обучающимся,
которым назначена
стипендия
Президента
Республики
Казахстан

тенге

9 375

11 133

15 235

15 235

15 235

15 235


объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.

8 610 259

11 815 647

17 541 151

22 932 339

25 93 2 935

27 857 932


Бюджетная
программа

005 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и
реконструкцию объектов здравоохранения и областному бюджету
Алматинской области и бюджету города Алматы для сейсмоусиления
объектов здравоохранения»

Описание

Финансовая поддержка местных бюджетов для осуществления строительства
и реконструкции объектов здравоохранения областей, городов Астаны и
Алматы и для сейсмоусиления объектов здравоохранения Алматинской
области и города Алматы

вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

развитие

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество финансируемых
проектов здравоохранения

шт

83

82

44

31

24

5



в том числе
сейсмоусиляемых объектов



5

5

5

9

1





показатели
конченого
результата

Количество завершенных
проектов здравоохранения

шт

18

54

25

18

16

3



в том числе в рамках
проекта 100 больниц



11

33

9

3

10

2



в том числе в рамках 350
врачебных амбулаторий,
поликлиник и
фельдшерско-акушерских
пунктов









6

2

1



в том числе
сейсмоусиляемых



3

4

3

8

1




показатели
эффективности

Средняя стоимость одного
построенного
стационарного объекта

млн.
тенге

2 491

2 931,3

6 517,8

4 402,4

5 688,3

4 784,2


Средняя стоимость одного
построенного объекта
амбулаторно-
поликлинической службы

млн.
тенге

1 051,5

1 085,2

667,7

903,1

1 754,7

1 034,8


Средняя стоимость одного
построенного центра крови

млн.
тенге

2 682,9

2 563,9


3 078,9




Средняя стоимость одного
сейсмоусиленного объекта

млн.
тенге

145,9

534,6

61,6

92,1

830,5



объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг

61 613 277,1

90 887 799

46 502 306

33 490 651

37 458 809

12 586 270


Бюджетная
программа

006 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на республиканском уровне»

Описание

Профилактика возникновения, распространения и снижение инфекционной,
паразитарной и профессиональной заболеваемости населения, в том числе
особо опасными инфекциями, охрана границ от завоза и распространения
инфекционных и особо опасных заболеваний

вид
бюджетной
программы

в
зависимости
от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед. изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Создание
санитарно-защитных зон
вокруг неблагополучных
по ККГЛ населенных
пунктов

к-во
насел.
пунктов

168

168

168

168

168

168


Обработка площадей
против чумы

тыс.
кв.км

805,1

805,1

805,1

805,1

805,1

805,1


Количество выездов в
очаги и другие
эндемичные регионы

к-во
выездов

68

71

71

72

73

73


Количество выполненных
лабораторных
исследований

млн.ед

0,086

11,1

10,87

10,87

10,87

10,87


показатели
конечного
результата

Удержание
заболеваемости ККГЛ на
уровне не более 0,2

на 100
тыс.
населе-
ния

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2


Удержание показателя
заболеваемости чумой на
уровне не более 0,03

на 100
тыс.
населе-
ния

0,03

0

0,03

0,03

0,03

0,03


Снижение общей
инфекционной
заболеваемости

на 100
тыс.
населе-
ния

1843,4

1842,8

1841,5

1840,5

1839,4

1839,1


Показатели
эффектив-
ности

Средние затраты на 1
лабораторное
исследование

тенге

357,65

443,9

541,05

605,2

647,6

692,9


Средняя стоимость 1
дез. препарата

тенге

590,0

633,6

664,46

692,4

740,84

792,7


объем бюджетных расходов по
программе

тыс.тг.

7 035 875

8 252 453

9 747 135

10 833 032

11 064 669

11 311 491


      

Бюджетная
программа

007 «Прикладные научные исследования»

Описание

Разработка и совершенствование методов и средств профилактики,
диагностики, лечения, реабилитации в рамках приоритетных направлений
прикладных научных исследований в области здравоохранения

вид
бюджетной
программы
 

 
 
 

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

подпрог-
рамма

100 «В области здравоохранения»

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Общее количество
выполняемых
научно-технических
программ

ед.

31

29

31

24

15

9


показатели
конечного
результата

Количество разрешенных
МЗ РК заявок по
внедрению новых
технологий

ед.

1

1

1

2

4

6



Удельный вес
заключительных отчетов
по научно-техническим
программам, получивших
положительное заключение
государственной
научно-технической
экспертизы МОН

%

100

100

100

100

100

100


показатели
качества

Удельный вес
международных патентов
(число международных
патентов * 100 / общее
количество патентов)

%

2

2

2

2

2

3


Удельный вес публикаций
в международных изданиях
(число публикаций в
международных изданиях *
100 / общее количество
публикаций)



%



6



11,1



7



7



8



9


Показатели
эффектив-
ности

Средняя стоимость одной
научно-технической
программы

тыс.
тенге

34 509

36 518

59 084

54 567

67 672

70 910


объем бюджетных расходов по
подпрограмме

тыс.
тг.

1 069 716

1 059 029

1 831 601

1 309 629

1 015 084

638 195


объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.

1 069 716

1 059 029

1 831 601

1 309 629

1 015 084

638 195


Бюджетная
программа

008 «Хранение специального медицинского резерва»

Описание

Осуществление организационно-методического руководства органам и учреждениям
системы здравоохранения по обеспечению мобилизационной готовности отрасли,
организация учета и бронирования медицинских кадров для учреждений и
формирований системы здравоохранения в период мобилизации, военного положения
и в военное время, хранение медицинского имущества мобилизационного резерва
системы здравоохранения Республики Казахстан.

вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг


в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная


текущая/
развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период
 

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.

22 984

37 087

28 908

52 629

31 479

32 599


Бюджетная
программа

009 «Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на
капитальный ремонт сейсмоусиляемых объектов здравоохранения»

Описание

Улучшение технического состояния зданий, помещений и сооружений
сейсмоусиляемых объектов здравоохранения г. Алматы

вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество финансируемых
проектов здравоохранения

шт


2

7

8




показатели
конечного
результата

Количество завершенных
проектов здравоохранения

шт



7

8




показатели
эффектив-
ности

Средняя стоимость завершенного капитального ремонта сейсмоусиляемого объекта

млн.
тенге



145

191




объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.


361 314

640 074

1 528 217




Бюджетная
программа

010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на обеспечение и расширение гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи»

Описание

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и
Алматы на закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических
препаратов, на финансирование мероприятий по формированию здорового образа
жизни

вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

подпрограмма

100 «Обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи, финансируемых за счет местного бюджета»

наименование показателей
бюджетной программы

ед. изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Проведение дозорногоэпидемиологи-
ческого
надзора

количество
исследо-
ваний



17 180

17 180

17 180

17 180


Охват населения
скрининговыми
осмотрами на
раннее выявление
болезней системы
кровообращения

чел.

1 318211

177 975

2 713 630

2 534 088

2580736

2 611 512


Охват населения
скрининговыми
осмотрами на
раннее выявление
сахарного диабета

чел.


22 141

1012 664

2 534 088

2 328 298

2 363 270


Обеспечение
заместительной
терапией
потребителей
инъекционных
наркотиков

чел.




1273

1396

1396


Охват детей
скрининговыми
осмотрами на
выявление вирусного
гепатита

чел.



324 556

120696

120796

120 896


Охват взрослых
скрининговыми
осмотрами на
выявление вирусного
гепатита

чел.




277926

279495

280 495


Внедрение в
организациях ПМСП
социальных
работников и
психологов

чел.



2521/389

2147, 75/481,5

2147, 75/481,5

2147, 75/481,5


Оказание
ортодонтической
помощи на
амбулаторном уровне
детям с врожденной
патологией челюстно-
лицевой области с
использованием
аппарата для
устранения
зубочелюстных
аномалий

чел.



2 019

2 295

2 442

2 616


Размещение
социальных
проектов среди HПО
по пропаганде ЗОЖ

ед.





110

110

120

125


Развитие и
функционирование
сети центров
здоровья

Кол-во
центров


17

44

70

75

80


Обеспечение
населения печатными
информационно-
образовательными
материалами

% к общей
числен-
ности
целевых
групп
населения

10%

50%

55%

60%

65%

70%


Выпуск и прокат на телевидении и радио видео-,
аудиоматериалов
по аспектам
формирования
здорового образа
жизни и
профилактики
заболеваний на
республиканских
и региональных
каналах

коли-
чество
выходов


4200

4500

4750

4900

5150


Показатели
конечного
результата

Общая смертность

на 1000
населе-
ния

8,97

9,01

8,9

8,9

8,14

7,91


Смертность от
болезней системы
кровообращения

на 100
тыс. нас.

416,4

403,99

401,3

395,2

374,8

364,4


Распространен-
ность
употребления
табака среди
населения

%

27,0

27,0

27,0

26,8

19,5

18,8


Распространен-
ность
злоупотребления
алкоголем среди
населения

%

16,9

16,8

16,6

16,4

15

14,5


Смертность от
онкологических
заболеваний

на 100
тыс.нас.

111,76

108,93

106,5

102,8

99,5

96,2


Показатели
качества

Увеличение
уровня
информирован-
ности целевых
групп населения
в вопросах
сохранения
и укрепления
здоровья

% (1 раз
в год)

84%

86%

88%

89%

90%

91%


Готовность
населения
вести здоровый
образ жизни

% (1 раз в 3
года)


59%



62%



Показатели
эффективности

Уровень
потребления
стационарной
помощи
в рамках системы
финансирования
из средств
республиканского
бюджета

число
койко-
дней на
1000 нас.

1522,6

1460

1416

1372

1328

1250


Средняя стоимость
разработки
видеоролика

тыс.тенге



2 199 000





Средняя стоимость
разработки
аудиоролика

тенге



306 430





Средняя
стоимость
проката одного
видеоролика на
телевидении

тенге



235 000





Средняя стоимость
проката одного
аудиоролика на
радио

тенге



47 000





Средняя
стоимость
скрининга одного
человека на
раннее выявление
болезней системы
кровообращения

тенге



120

236

252,5

270,2


Средняя
стоимость
скрининга одного
человека на
раннее выявление
сахарного
диабета

тенге



100

84

89,9

96,2


Средняя стоимость
скрининга одного
ребенка на
выявление
вирусного гепатита

тыс. тенге



25,4

3,9

4,3

4,6


Средняя
стоимость
скрининга одного
взрослого на
выявление
вирусного
гепатита

тыс. тенге




6,0

6,7

7,1



Средняя
стоимость
оказания
ортодонтической
помощи на
амбулаторном
уровне одному
ребенку с
врожденной
патологией
челюстно-лицевой
области с
использованием
аппарата для
устранения
зубочелюстных
аномалий

тыс. тенге



21,4

21,4

21,4

21,4


объем бюджетных расходов по
подпрограмме

тыс.тг.

15 440 313

13 882 136

23 482 001

49 098 929

52 980 925

55 698 891


подпрог-
рамма

101 «Закуп лекарственных средств, вакцин и других
иммунобиологических препаратов»

наименование показателей
бюджетной программы

ед. изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество
получателей
вакцин

ед.

6 373 967

4 658 065

4 569 954 

4 825 244

4 907 193

4 949 886


Обеспечение
противотуберку-
лезными
препаратами

чел.

37 118

36 220

30 330

31270

29221

28025


Обеспечение
противодиабети-
ческими
препаратами

чел.

37163

41 123

41481

47 137

51012

51 052


Обеспечение
взрослых
онкогематологи-
ческих больных
химиопрепаратами

чел.

1680

1730

1451

2313

2517

2551


Обеспечение
тромболитическими
препаратами
больных с острым
инфарктом
миокарда

чел.



5992

4793

4646

4646

4646


Обеспечение
факторами
свертывания крови
больных
гемофилией
(включая
гемофилию В)

чел.



385

387

417

435

435


Обеспечение
антианемическими
препаратами
больных с
хронической
почечной
недостаточностью
(с ренальной
анемией) на
додиализном
периоде

чел.





820

902

902

902



Обеспечение
больных с
аутоиммунными (в
т.ч. миастенией) и
иммунодефицитными
состояниями

чел.







278

278

278


Обеспечение
антиретровирусным
и
препаратами
(лечение ВИЧ
инфекции)

чел.

1035

1335

1620

2560

3035

3358


Обеспечение
противовирусными
препаратами
(вирусные
гепатиты В и С)
детей (с 3-х до
18 лет)

чел.



568

386

272

272

272


Обеспечение
противовирусными
препаратами
(вирусные
гепатиты В и С)
-взрослые

чел.







1082

1082

1082


Охват вакцинацией
детей до 18 лет

%

95

96,1

95,5

96

96

96


показатели
конечного
результата

Снижение
смертности от
ишемической
болезни сердца
(среднереспу-
бликанский
показатель)

на 100
тыс. нас.

420,7

119,04

116,0

114,7

113,1

105,7


Снижение
смертности от
туберкулеза

на 100
тыс.нас.

12,9

10,6

10,4

10,1

9,7

9,4


Снижение
смертности
от онкологических
заболеваний

на 100
тыс.нас.

111,76

108,93

106,5

102,8

99,5

96,2


Снижение
заболеваемости
туберкулезом

на 100
тыс. нас.

105,3

95,3

95,0

94,6

87,0

84,4


Снижение
заболеваемости
острым вирусным
гепатитом А

на 100
тыс. нас.

31,6

40,2

40,0

39,8

39,6

39,4


Снижение
заболеваемости
острым вирусным
гепатитом В

на 100
тыс. нас.

3,2

4,2

4,0

3,9

3,8

3,6


Выживаемость
ВИЧ-
инфицированных
пациентов
(Процент
пациентов на
антиретровирусной
терапии,
продолжающих
лечение)

%

67

70

70

72

73

74


Удержание
показателя
заболеваемостью
корью

на 100
тыс. нас.

0,13

0,2

1,0

1,0

1,0

1,0


показатели
эффективности

Средние затраты
на обеспечение
противотуберку-
лезными
препаратами
одного больного

тыс.тг.

41,4

39,5

46,1

68,3

78,2

89,5


Средние затраты
на обеспечение
противодиабети-
ческими
препаратами
одного больного

тыс.тг.

72,7

69,94

68,8

83,8

82,9

88,6


Средние затраты
на обеспечение
одного взрослого
онкогематоло-
гического
больного
химиопрепаратами

тыс.тг.





1329,0

1401

1377,4

1454,2


Средние затраты
на обеспечение
тромболитическими
препаратами
одного больного с
острым инфарктом
миокарда

тыс.тг.


102,5

187,8

273,2

292,3

312,8


Средние затраты
на обеспечение
факторами
свертывания крови
одного взрослого
больного
гемофилией
(включая
гемофилию В)

тыс.тг.

-

9439,05

9385,0

8728

8952,2

9578,8


Средние затраты
на обеспечение
антианемическими
препаратами
одного больного с
хронической
почечной
недостаточностью
(с ренальной
анемией) на
додиализном
периоде

тыс.тг.





506,4

625,2

669,0

715,8


Средние затраты
на обеспечение
препаратами
одного больного
миастенией
(матазан,
вазанитин,
октагам)

тыс.тг.





2 564,0

2507,0

2682,5

2870,3


Средние затраты
на обеспечение
одного больного
ребенка
антиретрови-
русными
препаратами
(лечение ВИЧ
инфекции)

тыс.тг.





617,1

660,3

706,5

756


Средние затраты
на обеспечение
одного взрослого
больного
антиретро-
вирусными
препаратами
(лечение ВИЧ
инфекции)

тыс.тг.





594,4

636,0

680,5

728,14


Средние затраты
на обеспечение
одного больного
ребенка
противовирусными
препаратами
(вирусные
гепатиты В и С)
(с 3-х до 18 лет)

тыс.тг.


1 547,8

1678,0

2191,2

2344,5

2508,6


Средние затраты
на обеспечение
одного взрослого
больного
противовирусными
препаратами
(вирусные
гепатиты В и С)

тыс.тг.



2 805,1

2535,4

2712,8

2902,7


Средние затраты
на вакцины на 1
прививаемого

тенге

1380

1967

1 380,7

1833

2299

2748


объем бюджетных расходов по
подпрограмме

тыс.тг.

11356 092

14 700 984

20 863 731

39 791 370

44 289 828

48 948 623


объем бюджетных расходов по
программе

тыс.тг.

26 796

405

28 583 120

44 345

732

88 890 299

97270 7 53

104 647
514


Бюджетная
программа

013 «Капитальные расходы Министерства здравоохранения Республики
Казахстан»

Описание

Проведение капитального ремонта зданий территориальных органов Министерства
здравоохранения Республики Казахстан, укрепление материально-технической базы
Министерства здравоохранения Республики Казахстан; обеспечение функционирования
информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственных
органов

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая / развитие

Текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество организаций,
финансируемых на
капитальный ремонт

ед.



2

1

3







Количество оснащаемых
организаций
территориальных
подразделений Комитета
оплаты медицинских услуг
МЗ РК

ед.

16

16

16

16

16

16



Количество оснащаемых
организаций
территориальных
подразделений Комитета
контроля медицинской и
фармацевтической
деятельности МЗ РК

ед.

16

16

16

16

16

16



Количество оснащаемых
организаций
территориальных
подразделений Комитета
государственного
санитарно-
эпидемиологического
надзора МЗ РК

ед.

12

25

32

28

24

21



показатели
конечного
результата

Обеспеченность
сотрудников Министерства
здравоохранения
компьютерами,
оргтехникой, офисной
мебелью и помещениями
для стабильной работы

%

100

100

100

100

100

100



показатели качества

Удельный вес работ,
проведенных согласно
строительным нормам и
правилам

%



100

100

100

100

100



Своевременное завершение
запланированного объема
работ по капитальному
ремонту в зданиях,
помещениях и сооружениях
(в т.ч. отдельных
компонентов)

ед.



2

1

3







показатели
эффективности

Средняя стоимость затрат
на капитальный ремонт
зданий, помещений и
сооружений (в т.ч.
отдельных компонентов)

млн.
тенге



23,5

13,3

20,6







Средняя стоимость
материально-технического
оснащения одной
организации
территориального
подразделения Комитета
оплаты медицинских услуг
МЗ РК

тыс.
тенге

5 822,9

3 519,5

1 314,0

537,5

580,9

682,2



Средняя стоимость
материально-технического
оснащения одной
организации
территориального
подразделения Комитета
контроля медицинской и
фармацевтической
деятельности МЗ РК

тыс.
тенге



1 427,2

8 462,2

8159,9

596,1

762,2



Средняя стоимость
материально-технического
оснащения одной
организации
территориального
подразделения Комитета
государственного
санитарно-
эпидемиологического
надзора М ЗРК

тыс.
тенге

1 685,9

2 082,9

1 774,1

4455,3

6530,6

7320,4



объем бюджетных расходов по программе

тыс.
тенге

112 655

127 042

188 822

332 885

183 138

189 495



Бюджетная
программа

014 «Повышение квалификации и переподготовка кадров
государственных организаций здравоохранения»

Описание

Повышение профессионального уровня кадров государственных организаций
здравоохранения, углубление их профессиональных знаний и навыков в
соответствии с современными требованиями практического здравоохранения

вид
бюджетной
программы
 

 
 
 

в
зависимости
от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество
специалистов,
направленных на
повышение квалификаций
и переподготовку за
рубеж

чел.

209

229

137

46

46

46



Количество
специалистов,
направленных на
повышение квалификации
и переподготовку
внутри страны

чел

14 242

13 700

33 333

17 026

17 026

17 026



Количество
привлеченных
специалистов из-за
рубежа

чел.

42

84

35

44

44

44



показатели
конечного
результата

Доля врачей,
повысивших
квалификацию внутри
страны и за рубежом от
общего числа врачей
государственных
организаций
здравоохранения (не
менее)

%

18,7

19,0

20

20

20

20



показатели эффективности

Средняя стоимость
повышения квалификации
и переподготовки 1
специалиста за рубежом

тыс.
тг.

1694,6

1447,8

1377,9

1845,0

1833,4

1849,2



Средняя стоимость
повышения квалификации
и переподготовки 1
специалиста внутри
страны

тыс.
тг.

43,42

53,9

60,14

67,5

68,2

69,3



Средняя стоимость
привлечения 1
специалиста из-за
рубежа

тыс.
тг.

3289,6

3959,3

7650,5

8193,4

8200,6

8208,2



объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.

1098 872

1 179 386

2 461 291

1 594 214

1606 922

1625 437


Бюджетная
программа

016 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения»

Описание

Формирование инфраструктуры путем строительства и реконструкции объектов
республиканского уровня соответствующей международным стандартам, создание
условий для населения по оказанию высококвалифицированной медицинской
помощи

вид
бюджетной
программы

в
зависимости
от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

развития

наименование показателей
бюджетной программы

ед. изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Показатели
прямого
результата

Кол-во финансируемых
проектов
здравоохранения, в
том числе
проектируемых

шт

12

7

7

4

2

2



Показатели
конечного
результата

Кол-во завершенных
проектов
здравоохранения, в
том числе
проектируемых

шт

5



5

2







Показатели
эффектив-
ности

Средняя стоимость
одного завершенного
объекта
строительства

млн.
тенге

7 783,6



7927,9

7642,5







Средняя стоимость
завершения одного
объекта
проектирования

млн.
тенге

223



104,5

141,1







объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тенге

8 041 344,7

15 740 877,4

2 876 239

2 449 502

4 912 000

7 137 462



Бюджетная
программа

017 «Услуги по судебно-медицинской экспертизе»

Описание

Обеспечение прав и законных интересов лиц, являющихся участниками
уголовного, административного или гражданского процессов, предусмотренных
уголовным, гражданским процессуальным законодательством, мотивированным
определением суда, проведение судебно-медицинской экспертизы

вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная
 
 
 
 

текущая/
развитие

текущая
 
 
 
 

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество
судебно-медицинских
экспертиз

ед.

228 400

196 639

180 680

180 680

180 680

180 680



показатели
конечного
результата

Доля комиссионных
экспертиз

ед.

1 120

1073

1 040

1 000

1 000

950



показатели
качества

Снижение доли повторных
комиссионных экспертиз

%

8,9

8,3

8

7,8

7,6

7,4



показатели
эффектив-
ности

Средняя стоимость одной
судебно-медицинской
экспертизы

тенге

6 175

8 275

10 658

11 880

12 009

12 166



объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.

1 410 335

1 627 092

1 925 727

2 146 492

2 169 897

2 198 191



Бюджетная
программа

018 «Услуги по хранению ценностей исторического наследия в области
здравоохранения»

Описание

Обеспечение сохранности историко-культурных ценностей в области
отечественной медицины, осуществление культурно-просветительской
деятельности, обеспечение доступа заинтересованных лиц к изучению
историко-культурных ценностей отечественной медицины

вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Ориентировочное
количество единиц,
подлежащих хранению

ед.

54 763

54 763

55 774

55 800

55 850

55 900



Ориентировочное
количество проводимых
выставок

ед.

62

66

70

70

70

70



показатели
конечного
результата

Ориентировочное
количество посещений в
музей

ед.

3 000

3 500

3 400

3 400

3 400

3 400



показатели
эффектив-
ности

Средние расходы на одного
посетителя

тенге

2417

2424

2693

2980

3114

3241



объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.

7 250

7 756

9 156

10 132

10 588

11 020



Бюджетная
программа

019 «Создание информационных систем здравоохранения»

Описание

Создание информационной структуры здравоохранения Республики Казахстан,
обеспечивающей предоставление равных возможностей в получении качественной
медицинской помощи населением Республики Казахстан, рациональное
использование ресурсов здравоохранения, повышение уровня управления отрасли;
развитие информационных систем здравоохранения, обеспечивающих организацию
единой системы сбора, хранения и анализа информации, рационализацию схем и
сокращение сроков передачи информации, обеспечение оперативного доступа к
информации; внедрение и обучение пользователей информационных систем
здравоохранения

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

развитие

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество
созданных
рабочих мест
Единой
информационной
системы
здравоохранения
Республики
Казахстан

шт.







7 719

11967

6 378



Количество
организаций
здравоохранения,
обеспеченных
информационным
сопровождением
ЕНСЗ

ед.







1064

1 064

1064



Доля
казахстанского
содержания в
ИТ-услугах

%



38

50

65

80


Доля
казахстанского
содержания в
ИКТ оборудовании

%



5

8

11

15


Доля
казахстанского
содержания в
программном
обеспечении

%





5

7

8

10



показатели
конечного
результата

Количество
реализованных в
ЕИСЗ электронных
услуг
здравоохранения

ед.







8

9

9



Количество
обращений
населения за
электронными
услугами
здравоохранения

ед.



1 200

1200

1 500

2 500

2500



показатели
эффективности

Средние расходы
на приобретение
компьютерного
оборудования на
одно рабочее
место

тыс.
тг.







171,8

171,8

171,8



объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.

594 938,5

521 815

2 296 361

1 685 413

3 002 944

3 065 503



Бюджетная
программа

020 «Услуги по обеспечению доступа к информации в библиотеках
республиканского значения»

Описание

Повышение интеллектуального уровня населения путем расширения доступа к
информации в области здравоохранения, сохранение и расширение библиотечного
фонда, библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание населения

вид бюджетной
программы

в
зависимости
от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Ориентировочный
библиотечный фонд

ед.

348 538

350 193

351 742

353 283

354 823

356 393



Ориентировочное
пополнение книжного
фонда

ед.

1 520

1549

1 140

1 140

1200

1250



показатели
конечного
результата

Показатель посещаемости
библиотеки читателями
(число посещений/число
читателей)

ед.

12,5

12,5

12,7

12,8

12,8

12,9



показатели
эффективности

Средние расходы на
одного читателя (объем
бюджетных расходов по
программе/количество
посещений)

тенге

201,8

257,9

284,8

312,4

323,5

334,9



объем бюджетых расходов по
программе

тыс.
тг.

9 183

11 826

13 156

14 556

15 141

15 776



   
 

Бюджетная
программа

021 «Капитальные расходы государственных организаций
здравоохранения на республиканском уровне»

Описание

Проведение капитального ремонта помещений (зданий, сооружений) и получение
государственной экспертизы, и материально-техническое оснащение
государственных организаций здравоохранения на республиканском уровне с
целью создания условий для повышения качества оказания медицинских услуг

вид
бюджетной
программы
 

в
зависимости
от
содержания

осуществление капитальных расходов

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы
 

ед.
изм.
 

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата
 

Количество
организаций,
финансируемых на
капитальный ремонт

ед.

15

19

17

12

3

2


Количество оснащаемых
организаций

ед.

69

48

31

55

46

39


показатели
конечного
результата

Своевременное
завершение
запланированного
объема работ по
капитальному ремонту в
зданиях, помещениях и
сооружениях (в т.ч.
отдельных компонентов)

ед.

16

25

20

12

3

2


Показатели
качества

Согласно строительным
нормам и правилам

%

100

100

100

100

100

100


показатели
эффектив-
ности

Средняя стоимость
затрат на капитальный
ремонт зданий,
помещений и сооружений
(в т.ч. отдельных
компонентов)

млн.
тенге

32,7

31,6

34,2

41,7

22,4

40


объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.

3 022 222

3 631 617

6 618 986

3 149 431

2 560 568

1 494 706


Бюджетная
программа

023 «Развитие мобильной и телемедицины в здравоохранении аульной
(сельской) местности»

Описание

Улучшение диагностических и лечебных возможностей сельских медицинских
учреждений, обеспечение доступа сельских жителей Казахстана к
консультативно-диагностической медицинской помощи за счет создания и
расширения Национальной сети телемедицины

вид
бюджетной
программы

в
зависимости
от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

развитие

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество
функционирующих узлов
Национальной
телемедицинской сети

ед.

154

180

183





показатели
конечного
результата

Количество проведенных
телемедицинских
консультаций

ед.

10 611

10 283

10 500





показатели
эффектив-
ности

средние расходы на
создание и
функционирование 1-го
узла Национальной
телемедицинской сети

тыс.
тенге

10 255,2

3 885,4

3 205,2





средние расходы на
проведение 1-ой
телемедицинской
консультации

тыс.
тенге

148,8

68,0

31,0





объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.

1 579 308

699 367

586 557





Бюджетная
программа

024 «Капитальные расходы государственных организаций образования
системы здравоохранения»

Описание

Проведение капитального ремонта помещений (зданий, сооружений), разработка
проектно-сметной документации и получение государственной экспертизы,
улучшение материально-технического оснащения медицинских вузов с целью
создания условий для повышения качества преподавания, дооснащение
современным лабораторным и медицинским оборудованиями учебно-клинических
центров путем перечисления капитальных трансфертов

вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество оснащаемых
организаций

ед.

0

6

6

5

5

5


Количество финансируемых
организаций образования
на капитальный ремонт

ед.

5

4

5

4

3

1


показатели
конечного
результата

Своевременное завершение
запланированного объема
работ по капитальному
ремонту в зданиях,
помещениях и сооружениях
(в т.ч. отдельных
компонентов)

ед.

6

7

9

8

6

1


Показатели
качества

Согласно строительным
нормам и правилам

%

100

100

100

100

100

100


показатели
эффективности

Средняя стоимость затрат
на капитальный ремонт
зданий, помещений и
сооружений (в т.ч.
отдельных компонентов)

млн.
тенге

62,7

57,2

56,2

35,2

28,7

36,6


объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.

376 762

568 976

755 690

1625 858

285 385

157 086


Бюджетная
программа

026 «Строительство и реконструкция объектов образования»

Описание

Формирование инфраструктуры путем строительства и реконструкции объектов
образования для создания и улучшения условий для подготовки специалистов в
отрасли здравоохранения.

вид бюджетной программы

в
зависимости
от содержания


осуществление бюджетных инвестиций

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная
 

текущая/
развитие

развитие

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Показатели
прямого
результата

Кол-во строящихся
объектов медицинского
образования, в том
числе проектируемых

шт.

2

1

4

3

3

3


Показатели
конечного
результата

Кол-во завершенных
объектов медицинского
образования, в том
числе проектируемых

шт.

1


4



3


Показатели
эффективности

Средняя стоимость
одного завершенного
объекта реконструкции
или строительства

млн.
тенге

2 902,0


187,2



1 500


Средняя стоимость
завершения одного
объекта проектирования

млн.
тенге



100





объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тенге

154 634,3

25 316,7

306 081

1 500 000

1 500 000

1 500 000


Бюджетная
программа

029 «Реформирование системы здравоохранения»

Описание

Модернизация системы финансирования и управления здравоохранением, повышение
качества предоставляемой медицинской помощи, реформирование медицинского,
фармацевтического образования и медицинской науки, развитие информационной
системы здравоохранения, улучшение качества и доступности лекарственного
обеспечения, обеспечение безопасности пищевой продукции в рамках вступления
Казахстана во Всемирную торговую организацию

вид
бюджетной
программы

в
зависимости
от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

развития

наименование показателей
бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Показатели
прямого
результата

Привлечение
консалтинговых
компаний для
передачи
технологий на
основе
партнерского
взаимодействия

ед.


10

12





Обеспечение
деятельности
по
аккредитации
организаций
здравоохра-
нения

ед.

1

1

1

1

1



Обеспечение
деятельности
центра
стандартизации
по разработке
и внедрению
клинических
протоколов/
руководств,
внедрению ОМТ

ед.

1

1

1

1

1



Создание
Лекарственного
информацион-
ного центра и
16 филиалов

ед.

1

5

13

17




Оснащение
учебно-
медицинских
клинических
центров

ед.




5




Обеспечение
Центра
информатизации
здравоохра-
нения

ед.

1

1

1

1

1



Обеспечение
комиссии
Кодекс
Алиментариус

ед.


1

1

1

1



Показатели
конечного
результата

Количество
организаций
здравоохра-
нения
аккредитован-
ных по новым
международным
стандартам

ед.



5

15




Количество
разработанных
клинических
протоколов на
основе
доказательной
медицины

ед.



60

40




Оснащение
информационно-
техническим
оборудованием
ЕИСЗ трех
областей
(Акмолинская,
Карагандин-
ская,
Восточно-
Казахстанская)

обл


1
(Акмолин-
ская)


2
(Кара-
гандин-
ская,
ВКО)




Количество
врачей
аттестованных
/переаттесто-
ванных в
соответствии с
новыми
разработанными
правилами по
лицензирова-
нию,
основанными на
международных
стандартах

Кол-
во
вра-
чей



500

500

500



Увеличение
числа
объектов,
осуществляющих
отпуск
лекарственных
средств в
рамках ГОБМП в
сельских
населенных
пунктах (через
аптечные
организации,
организации
ПМСП)

ед.


3015

3050

3100

3200



Показатели качества

Практическое
применение 60
процентов
вновь
разработанных
клинических
протоколов




30

60




Получение
отзывов о
среднем или
высоком уровне
удовлетворен-
ности от 75
процентов
медицинских
работников,
пользующихся
ЕИСЗ

%



40

75




Уровень
удовлетворен-
ности
населения
качеством
медицинских
услуг

%

70

75

80

85

85



подпрог-
рамма

004 «За счет внешних займов»

объем бюджетных
расходов по
подпрограмме

тыс.
тг.

399 115

2 457 617

1 236 443

1 712 386

843 041

0


подпрограмма

016 «За счет софинансирования внешних займов из
республиканского бюджета»

объем бюджетных
расходов по
подпрограмме

тыс.
тг.

941 840

1 028 475

1 307 803

9 076 990

4 029 984

0


объем бюджетных
расходов по программе

тыс.
тг.

1 340 955

3 486 092

2 544 246

10 789 376

4 873 025

0


Бюджетная
программа

031 «Внедрение международных стандартов в области больничного
управления»

Описание

Внедрение международных стандартов в области больничного управления в
целях создания «Госпиталя будущего» на территории медицинского кластера в
городе Астане

вид бюджетной программы

в
зависимости
от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество
образовательных программ
за рубежом

ед.

7

7

8





Количество актов
внедрения передовых
методов диагностики,
лечения и профилактики

ед.

4

7

3





Количество
мастер-классов с
участием приглашенных
зарубежных специалистов

ед.

4

13

10





Число специалистов,
обучающихся по программе
МВА в области
больничного
администрирования

чел.

20

35

28

40

40

40


Количество клиник
Холдинга прошедших
первичную оценку в
рамках международной
аккредитации JCI

ед.





1

4






Количество клиник
Холдинга прошедших
тестовую аккредитацию

ед.







1

4




Количество клиник
Холдинга получивших
международную
аккредитацию JCI

ед.









1

4


Рекомендации по
совершенствованию
национальной системы
транспортировки
(санитарной авиации)
пациентов

ед.





1








Информация по поставкам
медицинской техники
организациям
здравоохранения

ед.





2

2

2

2


показатели
конечного
результата

Предпроектное
исследование проекта
«Госпиталь будущего»

ед.





1





Управление иностранной
компанией Национальным
научным центром
материнства и детства
Холдинга

ед.

1

1

1





Внедрение информационной
системы по техническому
обслуживанию
медицинского
оборудования

ед.



1







показатели
качества

Уровень
удовлетворенности
пациентов

%

60

70

75

75

80

80


показатели
эффективности

Средний размер стипендии
магистрантов МВА

тенге

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000


объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг

730 965

974 873

1 480 603

452 434

461 913

447 739


Бюджетная
программа

036 «Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи,
за исключением направлений, финансируемых на местном уровне»

Описание

Оказание специализированной, высокоспециализированной,
консультативно-диагностической помощи; оказание реабилитационной и
восстановительной помощи взрослым и детям; развитие санитарной авиации;
внедрение эффективных методов диагностики, лечения, реабилитации в области
охраны здоровья граждан, профилактики заболеваний и формирования здорового
образа жизни, направление граждан республики на лечение за пределами страны;
реализация конституционного права на свободный выбор пациентом врача и
медицинской организации, выравнивание тарифов по регионам на оказание
медицинской помощи, внедрение рыночных отношений в сфере здравоохранения,
обеспечение прозрачности оказания медицинских услуг, улучшение основных
показателей здравоохранения.

вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг, выполнение обязательств
государства

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед. изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество медицинской
помощи, оказанной в форме
стационарной и
стационарозамещающей
помощи в рамках ГОБМП в
организациях
здравоохранения, вошедших
в систему финансирования
из средств
республиканского бюджета

чел.


3 204 504

3 083 529

2 981 373

2 898 662

2 836 509


в том числе:









количество оказанной
стационарной медицинской
помощи в рамках ГОБМП

чел.


2 337 695

2 190 531

2 061 395

1 950 889

1 860 101


количество оказанной
стационарозамещающей
медицинской помощи в
рамках ГОБМП

чел.


866 809

892 998

919 978

947 773

976 408


Количество
высокоспециализированной
и специализированной
медицинской помощи,
оказанной в форме
консультативно-
диагностической помощи

услуги


483 961

655 717

750 000

850 000

950 000


Число циклов
экстракорпорального
оплодотворения

цикл

0

108

350

600

600

600


Количество
заготавливаемой крови в
республике

литры

172 848

172 922

180 000

185 000

190 000

193 000


показатели
конечного
результата

Общая смертность

на 1000
населения

8,97

9,01

8,9

8,9

8,14

7,91


Материнская смертность

на 100
тыс.
живорож-
денных

36,8

34,4

32,1

30,0

28,1

26,2


Младенческая смертность

на 1000
родив-
шихся
живыми

18,23

17,4

17,1

16,0

14,1

13,2


Смертность от
онкологических
заболеваний

на 100
тыс. нас.

111,76

108,93

106,5

102,8

99,5

96,2


Снижение заболеваемости
туберкулезом

на 100
тыс. нас.

105,3

95,3

95,0

94,6

87,0

84,4


Удельный вес
безвозмездных донаций

%

65

70

75

80

85

85


Уменьшение количества
направленных граждан на
лечение за рубеж

чел.

80

41

45

40

35

30


Увеличение количества
больных, получивших
высокоспециализированную
медицинскую помощь на
региональном уровне

коли-
чество
больных

814

3 519

14 499

15 000

16 000

17 000


показатели
эффектив-
ности

Увеличение оборота койки

коли-
чество
больных,
«обслу-
живаемых»
одной
койкой в
год


30,2

30,5

31

31,5

32


Средняя стоимость
лечения 1 больного за
рубежом

тыс.
тенге

4 923

7 809

7 974,5

9386,8

11517,1

14421,9


Средняя стоимость
оказания медицинской
помощи одному больному в
рамках ГОБМП в
республиканской
организации
здравоохранения

тенге

251 084

279 117

289 729

300 744

312 177

324 045


объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.

23 117 583

164 693 101

206 364 857

210 618 374

225 182 507

233 343 785


Бюджетная
программа

038 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение медицинских
организаций здравоохранения на местном уровне»

Описание

Выделение текущих трансфертов из республиканского бюджета бюджетам областей,
городов Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение медицинских
организаций здравоохранения на местном уровне

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество
оснащаемых
организаций

ед.



1713

457

54

19


Количество
приобретаемого
медицинского
оборудования

ед.

1081

1516

4224

1021

60

30


Количество
приобретаемых
передвижных
медицинских
комплексов

ед.


14

36





показатели
конечного
результата

Уровень
оснащенности
медицинских
организаций

%

65

67

68

70

71

75


показатели
эффективности

Средняя стоимость
одного
передвижного
медицинского
комплекса

тыс. тенге



86 000,0

86 000,0









Средняя стоимость
оснащения одной
организации

тыс. тенге





10 242,4

179 510,6

87 869,3

271 783,2



объем бюджетных расходов по
программе

тыс.тг.

9 224 678

14 873 103

17 545 309

10 485 164

4 826 262

4 566 275



Бюджетная
программа

062 «Увеличение уставных капиталов акционерных обществ Министерства
здравоохранения Республики Казахстан»

Описание

Эффективное управление акционерными обществами, находящимися в ведении
Министерства здравоохранения, в целях обеспечения устойчивого развития
системы здравоохранения, совершенствования инфраструктуры

вид
бюджетной
программы

в
зависимости
от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

развитие

наименование показателей бюджетной
программы

ед. изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество акционерных
обществ, увеличивающих
уставной капитал

ед.


1

2

2

1



Количество
приобретаемых акций

ед.


53 097

1 006 080

389 541

369 741



показатели
конечного
результата

Количество размещаемых
акций

ед.


53 097

1 006 080

389 541

369 741



показатели эффективности

Средняя стоимость
одной акции

тенге



1000

1000

1000

1000





объем бюджетных расходов по
программе

тыс.тг.

4 186 296

53 097

1006 080

389 541

369 741





Бюджетная
программа

103 «Межсекторальное и межведомственное взаимодействие по вопросам охраны
здоровья граждан»

Описание

Реализация мероприятий по межсекторальному и межведомственному взаимодействию по
вопросам охраны здоровья граждан в рамках Государственной программы развития
здравоохранения «Саламатты Казахстан» на 2011-2015 годы

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

распределяемая

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед. изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Повышение потенциала
НПО, работающих по
вопросам ВИЧ/СПИДа,
укрепление
взаимодействия между
государственными и
неправительственными
организациями

кол-во
гос.соц.
заказа



4

4

4

4


показатели
конечного
результата

Ожидаемая
продолжительность жизни

лет

68,33

68,41

68,7

69,2

69,5

69,8


Общая смертность

на 1000
населения

8,97

9,01

8,9

8,9

8,14

7,91


Снижение
распространенности
злоупотребления
алкоголем среди
населения

%

16,9

16,8

16,6

16,4

16,2

16,0


Удержание
распространенности
ВИЧ-инфекции в
возрастной группе 15-49
лет

%

0,2

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6


объем бюджетных расходов по программе

тыс.тг.



15 854 413

21 588 375

4 905 635

1797 407


Бюджетная
программа

104 «Борьба с наркоманией и наркобизнесом»

Описание

Внедрение компьютерных программ психологического тестирования рисков
вовлечения в зависимость от ПАВ и повышение эффективности первичной
профилактики распространения наркозависимости среди наиболее уязвимых групп
населения РК - детей, подростков, молодежи

вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество средне-
образовательных учебных
заведений оснащенных
компьютерными
программами

Ед.

75

162

948

935

970

1000


Количество разработанных
и внедренных в
учреждениях образования
профилактических
антиалкогольных и
антинаркотических
программ

Ед.

0

0

2

2

2

2


Количество обученных
специалистов
компьютерной программе
психологического
тестирования на предмет
риска вовлечения в
зависимость от
психоактивных веществ

чел.

90

162

347

75

109

113


показатели
конечного
результата

Охват групп повышенного
риска по профилю
вовлечения
в зависимость от
психоактивных веществ
эффективными
коррекционными мероприятиями

%

5

10

30

45

60

75


показатели
эффектив-
ности

Средняя стоимость
внедренных программ

тыс. тенге

30,1

30,1

30,1

30,1

30,1

30,1


объем бюджетных расходов по
программе

тыс. тенге


6000

38 265

39 934

42 866

44 500


7.2. Свод бюджетных программ


Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2010

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

Всего бюджетных
расходов:

тыс.тг.

358 626 526

394 541 460

441 335 428

443 680 871

430 033 013

Текущие бюджетные
программы

тыс.тг.

247 212 162

338 423 590

391 030 945

391 564 352

405 743 778

Бюджетные программы
развития

тыс.тг.

111 414 664

56 117 870

50 304 483

52 116 519

24 289 235

"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 25 ақпандағы № 183 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 31 желтоқсандағы № 1744 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы ақпандағы № 183 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 21, 269-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналғанстратегиялық жоспарында (бұдан әрі – Стратегиялық жоспар):
      "Ағымдағы ахуалды және денсаулық сақтау саласының даму үрдістерін талдау" деген 2-бөлімде:
      1-кіші бөлімнің тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Азаматтардың денсаулығын нығайту және өлім-жітім деңгейін төмендету. Денсаулық сақтау саласын дамытудың негізгі параметрлері";
      2-кіші бөлімнің он сегізінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      "БҰДЖ енгізу шеңберінде Министрлік түпкілікті нәтижеге және әрбір нақты ауруды емдегені үшін нақты шығыстарға ақы төлеуге, сапаны бағалау негізінде ақы төлеуге, медициналық қызметтерге ақы төлеудің ашықтығына бағдарланған Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін (бұдан әрі – ТМККК) қаржыландырудың жаңа моделін енгізді, сондай-ақ пациенттің дәрігер мен медициналық ұйымды еркін таңдауы енгізілді";
      "Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері" деген 3-бөлімнің "Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері" деген 3.1-кіші бөлімі осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын:
      "Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту" деген 4-бөлімде:
      "Функционалдық мүмкіншіліктерді дамыту бойынша ДСМ іске асыратын іс-шаралары" және "Іске асыру мерзімі" деген бағандарда:
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

"

1-1. Денсаулық сақтау саласында мемлекеттік қызметтердің стандарттарын және регламенттерін әзірлеу

2012 жыл

";

      11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"

11. Мемлекеттік қызметтерді электронды форматқа ауыстыру:
Қызметкерлер контингентінің алдын ала және мерзімдік медициналық тескеріп-қаралудан өтуіне келісім; медициналық қызметті лицензиялау; дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық техниканы өндіруге және көтерме саудамен байланысты фармацевтикалық қызметті лицензиялау; денсаулық сақтау саласында есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымымен байланысты қызметті лицензиялау.

2013 жыл

";

      "Бюджеттік бағдарламалар" деген 7-бөлім осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                 К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2011 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1744 қаулысына   
1-қосымша        

3.1. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері

      1-стратегиялық бағыт. Азаматтардың денсаулығын нығайту және өлім-жітім деңгейін төмендету

      1.1-мақсат. Аурулардың профилактикасы, емдеу және оңалтудың тиімді жүйесі

      Мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламаның коды: 001, 005, 006, 008, 009, 010, 016, 021, 036, 038, 062, 103, 104

Нысаналы индикатор

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

1.

БҚЖИ позициясы бойынша өмір сүру ұзақтығы

ДЭФ деректері

позиция

108

106

96

95

95

95

95

2.

Нәресте өлім-жітімі бойынша БҚЖИ позициясы

ДЭФ деректері

позиция

87

93

90

90

79

74

73

3.

Туберкулезбен сырқаттанушылық бойынша БҚЖИ позициясы

ДЭФ деректері

позиция

94

103

101

86

86

85

85

4.

Туберкулездің іске ортамерзімдік әсері

ДЭФ деректері

позиция

111

104

102

90

90

89

89

5.

АИТВ таралуы бойынша БҚЖИ позициясы

ДЭФ деректері

позиция

23

22

20

20

20

20

20

6.

АИТВ/ЖИТС-тің іске ортамерзімдік әсері

ДЭФ деректері

позиция

95

86

86

80

80

79

79

7.

Мемлекеттік органдармен қабылданатын шешімдердің ашықтығы

ДЭФ деректері

позиция


75

53

46

44

43

42

Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, құралдары мен әдістері:
1.1.1-міндет Аурулардың профилактикасы және саламатты өмір салтын қалыптастыру әдістемелерін жетілдіру

8.

Күтілетін өмір сүру ұзақтығы*

СА

жас

68,33

68,41

68,7

69,2

69,5

69,8

70,1

9.

Жалпы өлім-жітімді төмендету*

СА

1000 халыққа шаққанда

8,97

9,01

8,9

8,9

8,14

7,91

7,62

10.

Халық арасында темекі шегудің таралуын төмендету

ДСМ

%

27,0

27,0

27,0

26,8

19,5

18,8

18,2

11.

Халық арасында алкогольді шектен тыс тұтынудың таралуын төмендету

ДСМ

%

16,9

16,8

16,6

16,4

15

14,5

14

12.

Скрининтік тексеріп-қарау мен қамтуды қамтамасыз ету

ДСМ

нысаналы халықтан %

80

80

80

80

80

80

80

13.

СӨС-ті насихаттау бойынша ҮЕҮ арасында әлеуметтік жобаларды орналастыру

ДСМ

жобалар саны



110

110

120

125

125

14.

Жобалардың жалпы санында үкіметтік емес ұйымдар мен бизнес-құрылым дар бірлесіп іске асыратын жобалар үлесі

ДСМ

%

0

0

3

5

7

8

9

15.

БМСК дәрігерлерінің жалпы санынан жалпы практика дәрігерлері үлесін арттыру

ЖАО деректері

%

25

26

27

35

40

45

50

16.

2015 жылға қарай БМСК шығыстар көлемін денсаулық сақтау саласының жалпы шығыстар көлемінен 30 %-ға дейін ұлғайту

ДСМ

%

10

12

16

20

24

28

30

Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар:

17.

Ұлттық скринингілік бағдарламаны әзірлеу және енгізу

Х





18.

Мына аурулардың түрлерін: қанайналым жүйесінің ауруларын, қант диабетін, онкопатология, В және С вирусты гепатит, глаукома, ерте жастағы балалардың туа біткен және тұқым қуалайтын есту патологиясын ерте анықтауға арналған скринингтері қоса алынған Ұлттық скринингілік бағдарламаны енгізу және іске асырылуына мониторинг жүргізу

Х

Х

Х

Х

Х

19.

СӨС насихаттау мәселесі бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын жүргізу

Х

Х

Х

Х

Х

20.

СӨС ұйымдарының желісін мемлекеттік нормативке сәйкес келтірудің мониторингі

Х

Х

Х

Х

Х

21.

Халықты ақпараттық-білім беру баспа материалдармен қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

22.

Әлеуметтік денсаулықты сақтау саласында әлеуметтік қызмет көрсететін ҮЕҰ-ны тарту бойынша жұмысты белсендіру (мемлекеттік тапсырысты орналастыру)

Х

Х

Х

Х

Х

23.

Жастарға арналған денсаулық орталықтары желісін дамыту арқылы жастарды саламатты өмір салтын насихаттаумен қамту

Х

Х

Х

Х

Х

24.

Саламатты өмір салтын енгізуге уәждеу және қауіпті мінез-құлық факторларын таралуын бағалау бойынша әлеуметтік зерттеу жүргізу

Х


Х


Х

25.

БМСК қызметінің іс-әрекетін регламенттейтін нормативтік құқықтық базаны жетілдіру

Х

Х

Х

Х

Х

26.

БМСК объектілерінің материалдық-техникалық базасын нығайту

Х

Х

Х

Х

Х

27.

БМСК деңгейінде әлеуметтік қызметкерлер институтын енгізу және дамыту

Х

Х

Х

Х

Х

28.

Амбулаториялық деңгейде науқастарды диагностикалау және емдеу хаттамаларын әзірлеу және жетілдіру

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.2 - міндет. Ана мен баланың денсаулығын нығайту

29.

Ана өлім-жітімін төмендету*

СА

100 мың тірі туғандарға шаққанда

36,8

34,4

32,1

30,0

28,1

26,2

24,5

30.

Нәресте өлім-жітімін төмендету*

СА

1000 мың тірі туғандарға шаққанда

18,23

17,4

17,1

16,0

14,1

13,2

12,3

31.

ДДҰ ұсынған, 2008 жылдан бастап енгізілген тірі туу және өлі туу критерийлерін есепке ала отырып, 5 жасқа дейінгі балалардың өлім-жітімін төмендету*

ДСМ

1 000 тірі туғандарға шаққанда

21,28

21,0

20,5

19,0

18,0

17,0

16,0

32.

Әйелдер денсаулығы индексі

ДСМ

%

30,6

30,6

30,6

30,7

30,7

30,8

30,8

33.

Босандыру мекемелерінде есепке уақтылы тұрған жүкті әйелдер үлесі

ДСМ

%

73

65

70,1

72,5

72,7

73,0

75,0

34.

Аборттардың таралу деңгейі

ДСМ

фертильді жастағы 1000 әйел халыққа шаққанда

25,6

23,3

23,0

22,8

22,5

22,0

21,0

Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар:

35.

Перинатальдық медициналық көмек көрсетуді өңірлендіру және пренаталды, перинатальдық, неонатальдық және педиатриялық медициналық көмек көрсетудің және хаттамалар мен стандарттарды дәлелді медицина негізінде енгізу (әзірлеу және таратып көбейту)

Х

Х

Х

Х

Х

36.

Көмек көрсету деңгейіне сәйкес материалдық-техникалық базаны жетілдіру, халықаралық стандарттарға сәйкес балалар және босандыру денсаулық сақтау ұйымдарын қазіргі заманғы медициналық жабдықтармен жарақтандыру

Х

Х

Х

Х

Х

37.

Ана болу қауіпсіздігі, тиімді перинатальдық технологиялар және балалық шақ ауруларын ықпалдастыра ем жүргізу бойынша каскадты оқыту

х

х

х

х

х

38.

ЭКҰ циклдерін жүргізудің ұлғаюы бөлігінде ТМККК-ні кеңейту

х

х

х

х

х

39.

Босандыру ұйымдарында акушерлік асқынулардың қиын жағдайларын және ана өлім-жітімін құпия аудитін жүргізу

х

х

х

х

х

40.

Ұрпақты болу денсаулығын сақтау бойынша ақпараттық-түсіндіру және насихаттау жұмыстарын жүргізу

х

х

х

х

х

1.1.3-міндет. Негізгі әлеуметтік мәні бар ауруларды және жарақаттардың диагностикасын, емдеуді және оңалтуды жетілдіру

41.

Қанайналым жүйесі ауруларынан өлім-жітімді азайту*

СА

100 мың халыққа

416,4

403,99

401,3

395,2

374,8

364,4

353,9

42.

Онкологиялық аурулардан өлім-жітімді азайту

СА

100 мың халыққа

111,76

108,93

106,5

102,8

99,5

96,2

95,8

43.

Сүт безінің қатерлі ісігінен өлім-жітім деңгейі

ДСМ

100 000 халыққа шаққанда

8,5

8,7

8,7

8,6

8,5

8,4

8,3

44.

Жарақаттардан, жазатайым оқиғадан және уланудан өлім-жітімді төмендету*

СА

100 мың халыққа

108,37

108,72

107,0

100,3

97,6

94,9

92,1

45.

Туберкулезден өлім-жітімді төмендету*

СА

100 мың халыққа

12,9

10,6

10,4

10,1

9,7

9,4

9,1

46.

Туберкулезбен сырқаттанушылы қты төмендету*

СА

100 мың халыққа

105,3

95,3

95,0

94,6

87,0

84,4

81,8

47.

АИТВ инфекциясын 15-49 жастар тобында таралуын ұстау*

ДСМ

%

0,2

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

48.

Ауруханалық және амбулаториялық -емханалық ұйымдардың жанындағы күндізгі стационардағы төсек орын саны

ДСМ

төсек орындар саны

11 691

17 558

17 558

17 600

17 600

17 600

17 600

49.

БМСК ұйымдарының жұмыс сағаттарында (8-ден 19-ға дейін) созылмалы аурулары бар науқастарға шақыру санын төмендету

ЖАО деректері

%

30

29

28

27

26

25

24

Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар:

50.

Жоғары технологиялық көмектің жаңа түрлерін енгізу есебінен тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің тізбесін кезең-кезеңмен кеңейту

Х

Х

Х

Х

Х

51.

Халықаралық стандарттарға және дәлелді медицинаға сәйкес ауруларды диагностикалау және емдеудің, паллиативті көмек көрсету, қалпына келтіріп емдеу және оңалтудың клиникалық нұсқаулары мен хаттамаларын әзірлеу мен жетілдіру және одан әрі енгізу

Х

Х

Х

Х

Х

52.

Ересек тұрғындар арасында холестерин, қан глюкозасын анықтау арқылы АГ, ЖИА, қант диабетін ерте анықтаудың экспресс-диагностика әдісін дәрігерге дейінгі кабинеттер жұмысына енгізу

Х

Х

Х

Х

Х

53.

Денсаулық сақтау ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайту

Х

Х

Х

Х

Х

54.

АИТВ инфекциясының таралуын қадағалауды күшейту

Х

Х

Х

Х

Х

55.

АИТВ жұқтырған науқастардың вирустық жүктемесін анықтау үшін ЖИТС РО референс-зертханаларын тест-жүйелермен қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

56.

АИТВ жұқтырған науқастарды антиретровирустық терапиямен қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

57.

Медициналық жедел жәрдем қызметі стансаларының және стационарлардың материалдық-техникалық базасын жетілдіру

Х

Х

Х

Х

Х

58.

Санитариялық авиация қызметінің жұмысын үйлестіру және мониторингілеу

Х

Х

Х

Х

Х

59.

Халықаралық стандартқа сәйкес жедел медициналық көмек және медициналық тасымалдау (санитарлық авиация) қызметін жетілдіру

Х





60.

Жедел медициналық жәрдем бригадаларын GPS навигация жүйелері бар ұтқыр терминалдармен жарақтандыру

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.4-міндет. Инфекциялық сырқаттанушылықтың өсуіне жол бермеу

61.

Қызылшамен сырқаттанушылық көрсеткішін ұстау

СА

100 мың халыққа

0,13

0,2

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

62.

В вирусты жіті гепатитімен сырқаттанушылық көрсеткішін төмендету

СА

100 мың халыққа

3,2

4,2

4,0

3,9

3,8

3,6

3,4

63.

А вирусты жіті гепатитімен сырқаттанушылық көрсеткішін төмендету

СА

100 мың халыққа

31,6

40,2

40,0

39,8

39,6

39,4

39,2

64.

Обамен сырқаттанушылық көрсеткішін 0,03-тен аспайтын деңгейде ұстау

СА

100 мың халыққа

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар:

65.

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің нормативтік құқықтық актілерін халықаралық стандарттар мен Кеден одағы талаптарымен үйлестіру

Х

Х

Х

Х

Х

66.

Жұмыс істеп тұрған орталықтар базасында Конго-Қырым геморрагиялық қызбасы, сібір жарасы, туляремия, бруцеллезді диагностикалау бойынша мамандандырылған зертханалар желісін ұйымдастыру

Х

Х




67.

Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін бақылау бойынша мамандандырылған зертханалар құру


Х

Х

Х

Х

68.

Санитариялық-эпидемиологиялық қызмет зертханаларына стандарттар әзірлеу

Х





69.

Санитариялық-эпидемиологиялық қызмет зертханаларының қызметіне сапаны сыртқы бағалау жүйесін енгізу

Х

Х

Х

Х

Х

70.

Қазақ карантиндік және зоонозды жұқпалар ғылыми орталығы базасында Аса қауіпті және карантиндік инфекцияларды диагностикалау жөніндегі орталық зертхананы құру





Х

71.

Санитариялық-эпидемиологиялық қызмет ұйымдарының қызметіне бактериологиялық және химиялық заттарды анықтауға экспресс-зерттеулерді енгізу

Х

Х

Х

Х

Х

72.

Балаларды пневмококк вакцинасына қарсы кезең-кезеңмен вакцинациялауды енгізу

Х

Х

Х

Х

Х

      1.2-міндет. Білім беру және ғылым жүйесін жетілдіру және инновациялық технологияларды енгізу

      Мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламаның коды: 002, 003, 007, 014, 018, 020, 024, 026

Нысаналы индикатор

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

73.

Дәрігер кадрлар тапшылығын төмендету*

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының ДСБ

адам

5083

5474

4583

4333

4083

3833

3583

74.

Халықаралық рецензиясы бар баспалардағы басылымдардың үлес салмағы

ДСМ

%

6

7

8

9

10

11

12

75.

Халықаралық патенттер үлесін ұлғайту

ДСМ

%

2

2,5

3

3,5

4

5

5

1.2.1-міндет Кадр ресурстарын және медицина ғылымын дамыту

76.

Аккредиттелген медициналық жоғарғы оқу орындарының саны

ДСМ

бірл.

0

1

3

4

5

6

6

77.

Медициналық ЖОО бітірушілердің жұмысқа орналасқандардың үлесі

ДСМ

%

88,0

89,0

90,0

91,0

92,0

92,0

92,0

78.

Медициналық жоғарғы оқу орындарының меншікті клиникаларының саны

ДСМ

бірл.

2

2

2

2

2

2

2

79.

Дәлелді медицина орталықтарының санын ұлғайту

ДСМ

орталықтар саны

12

15

17

20

25

25

25

80.

ISO стандарты бойынша сертификатталған сапа менеджменті жүйесін енгізген медицина ғылымы ұйымдарының үлесін ұлғайту

ДСМ

%

1

10

27

30

30

30

30

Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар:

81.

Медициналық білім беру ұйымдарының аккредитациясын өткізу

Х

Х

Х



82.

Мемлекеттік тапсырыс бойынша медициналық және фармацевтикалық мамандықтар бойынша даярлау құнын ұлғайту, мемлекеттік тапсырысты және магистратурада, резидентурада, PhD докторантурада оқыту құнын ұлғайту

Х

Х

Х

Х

Х

83.

Республикалық білім және дағдыларды бағалау орталықтарын (Астана және Алматы қалаларында) құру және жарақтандыру, сондай-ақ практикадан өтетін дәрігерлер және орта медицина қызметкерлерінің дағдыларын өтеуге арналған 16 өңірлік симуляциялық орталық құру

Х

Х

Х

Х

Х

84.

Медицина кадрларын шетелде оқыту

Х

Х

Х

Х

Х

85.

Алматы, Семей және Ақтөбе қалаларындағы медициналық жоғарғы оқу орындары үшін 1000 орындық 3 студенттік жатақхананы салу




Х


86.

Медициналық және фармацевтикалық білім беру саласының нормативтік құқықтық базасын жетілдіру

Х

Х

Х



87.

Медициналық және фармацевтикалық білім беру саласының мемлекеттік жалпы білім беру стандарттарын жетілдіру

Х





88.

Медициналық білім беру және ғылым ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайту

Х

Х

Х

Х

Х

89.

Ғылыми-техникалық бағдарламаларды қаржыландыруды ұлғайту

Х

Х

Х

Х

Х

90.

Ғылым ұйымдарын шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындарға және акционерлік қоғамдарға қайта ұйымдастыру

Х

Х

Х

Х

Х

91.

Үздік әлемдік стандарттарға сәйкес келетін жабдықтармен жарақтанған қазіргі заманғы ұжымдық пайдаланудағы 2 ғылыми зертхананы құру


Х




92.

Ғылыми зерттеулердің сапасын қамтамасыз ету үшін ғылыми кластерлерді және ғылыми консорциумдарды құру

Х

Х

Х



      2-стратегиялық бағыт. Денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігін арттыру

      2.1-мақсат. Денсаулық сақтау ұйымдарының бәсекеге қабілеттілігін арттыру
      Мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламаның коды: 001, 013, 017, 019, 023, 029, 031

Нысаналы индикатор

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

93.

Халықтың медициналық қызмет сапасына қанағаттанушылы қ деңгейі

ДСМ, ЖАО

%

70

75

80

85

85

90

90

94.

ТМККК шеңберінде бірыңғай дистрибуция жүйесі арқылы дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету (2015 жылға қарай жоспарланған сатып алу көлемін жеткізу)

ДСМ, ИЖТМ, ЖАО

%

0

50

60

65

70

75

80

95.

Республикалық бюджет қаражатынан қаржыландыру жүйесі шеңберінде стационарлық көмекті тұтыну деңгейі

ДСМ, ЖАО

1000 халыққа шаққанда төсек-күн саны

1522,6

1460

1416

1372

1328

1250

1172

96.

Халықты ауруханалық төсектермен қамтамасыз етілуі (ДСМ жүйесінде)

ДСМ

10 мың халыққа шаққанда

65,9

65,7

65

64,5

64

62

60

97.

Республикалық бюджет қаражатынан қаржыландыру жүйесіне кірген жеке меншік медициналық ұйымдардың үлес салмағы

ДСМ, ЖАО

%

-

10

12

13

14

15

16

98.

Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтерді өндіру

ДСМ,Еңбекмині, ЖАО

Алдыңғы жылға қарағанда ФКИ %



106,6

106,6

106,6

106,7

106,7

2.1.1-міндет. Денсаулық сақтау ұйымдарын басқаруды және қаржыландыруды жетілдіру

99.

Көп бейінді стационарлар үлесін ұлғайту

ДСМ, ЖАО деректері

%

35,4

38

40

45

50

55

60

100.

Өңірлік деңгейде жоғары мамандандырылған медициналық көмекті алған науқастар санын ұлғайту

ДСМ, ЖАО

науқастар саны

814

3 519

14 499

15 000

16 000

17 000

17 500

101.

Аккредиттеуден өткен медициналық ұйымдардың үлес салмағы

ДСМ

%

96,4

96,4

95

95

96

96

96,1

102.

Ауылдық елді мекендерде ТМККК шеңберінде дәрілік заттарды босатуды жүзеге асыратын объектілер санын ұлғайту (дәріхана ұйымдары, БМСК ұйымдары арқылы)

ДСМ ИЖТМ, ЖАО

бірлік

3000

3015

3050

3100

3200

3250

3300

103.

Бірыңғай дистрибуция жүйесі арқылы ТМККК шеңберінде сатып алынатын жалпы көлемінде отандық дәрілік заттардың үлесі (ақшалай мәнде)

ДСМ ИЖТМ, ЖАО

%

0

23

30

35

40

45

50

104.

Шығын мен уақытты қоса алғанда 2011 жылға қарай 30 %-ға және 2015 жылға қарай 2011 жылмен салыстырғанда тағы 30 %-ға тіркеуге және бизнесті жүргізуге байланысты (рұқсаттарды, лицензияны, сертификаттарды алуға, аккредиттеуге, консультация алуға) операциялық шығындарды төмендету

ДСМ

%


30





30

105.

Денсаулық сақтау саласындағы бақылау органдарымен (тексерулердің жылдық жоспарына сәйкес) жоспарлы тексерулерді қысқарту

ДСМ

2011 жылғы жүргізілген тексерулердің санынан %-бен



2

10

20

28


106.

Электрондық нұсқада көрсетілетін ҚР ДСМ және ведомстволардың мемлекеттік қызметтерінің саны

ДСМ

қызметтер саны

0

0

0

0

6

6

6

107.

Регламенттелген мерзімде көрсетілген мемлекеттік қызметтер үлесі

ДСМ

%




100

100

100

100

108.

Мемлекеттік қызметтерді көрсету рәсімдерінің орташа ұзақтығын азайту

ДСМ

2011 жылдан % бойынша



5

5

5

5


109.

Министрлік қызметкерлерінің қызметі тиімділігінің орташа бағасы

ДСМ

балл



98

99

100

100

100

110.

Басқару қызметін атқаратын әкімшілік мемлекеттік қызметкер әйелдердің үлесі

ДСМ

%

50

50

50

50

50

50

50

Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар:

111.

Мамандандырылған көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарының, сот-медициналық сараптама, зертханалар және қан қызметтерінің материалдық-техникалық базасын нығайту

Х

Х

Х

Х

Х

112.

Стационарларды алмастыратын ұйымдарда, емханаларда және стационар жағдайында емдеуге жататын патологиялар тізбесін жетілдіру, ауруларды диагностикалау мен емдеудің хаттамаларын одан әрі жетілдіру және енгізу

Х

Х

Х

Х

Х

113.

Облыстық деңгейге жоғары технологиялық медициналық қызметтердің трансферті және жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсету мәселелері жөнінде шетелдік клиникалармен әріптестік өзара қарым-қатынасты нығайту

Х

Х

Х

Х

Х

114.

Зертханалық бөлімшелерде өткізілетін сот-медициналық сараптамалардың сапасын бағалау үшін халықаралық ISO 2009 стандарттарын енгізу және сот-медициналық сараптамалардың стандарттарын, теориялық негіздер жүйесін әзірлеу

Х

Х

Х

Х

Х

115.

Астана қаласындағы Қан орталығы базасында Трансфузиология ғылыми-өндірістік орталығын ұйымдастыру және Қан орталығы базасында қан қызметі үшін референс-зертхана құру

Х





116.

Қан препараттарын өндіретін зауыт салу


Х

Х

Х

Х

117.

Денсаулық сақтау саласында аккредиттеуге қатысуға уәждеме жүйесін әзірлеуді қоса алғанда, денсаулық сақтау саласында аккредиттеу рәсімдерін жетілдіру

Х

Х

Х

Х

Х

118.

Медициналық қызмет сапасының сыртқы мониторингі жүйесін әзірлеу және енгізу

Х

Х

Х

Х

Х

119.

Азаматтардың ТМККК алуға тең құқықтарын қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

120.

Халыққа денсаулық сақтаудың электрондық қызметтерін ұсыну



Х

Х

Х

121.

Ұлттық телемедицина желісін кеңейту

Х

Х

Х

Х

Х

122.

Формулярлық жүйені дамыту

Х

Х

Х

Х

Х

123.

Ауылдық жерлерде дәріханалық ұйымдарды, оның ішінде жылжымалы дәріханалық пункттерді қоса алғанда, БМСК объектілерінің базасында дәріханалық ұйымдарды ашу

Х

Х

Х

Х

Х

124.

Денсаулық сақтауды басқарудың жергілікті және орталық органдарының өкілдерін тәуекелдерді басқару жүйесіне (ТБЖ) оқыту


Х

Х



125.

Денсаулық сақтау менеджментіне оқыту

Х

Х

Х

Х

Х

126.

Денсаулық сақтау ұйымдарын кезең-кезеңмен шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын және акционерлік қоғам мәртебесіне ауыстыру

Х

Х

Х

Х

Х

127.

Шалғайдағы ауылдық елді мекендер үшін АТ-инфрақұрылымды, коммуникацияны және ДБАЖ бағдарламалық шешімін құру

Х

Х

Х

Х

Х

128.

Денсаулық сақтау объектілерінің қажеттілігін анықтаудың біртұтас әдістемесі негізінде республиканың әр өңірін дамытудың егжей-тегжейлі инвестициялық жоспарларын әзірлеу

Х

Х




129.

Денсаулық сақтау саласын жетілдіру саласында зерттеу өткізу

Х

Х

Х

Х

Х

130.

Медициналық қызметтерге қоса ақы төлеу және денсаулық сақтау ұйымдарын қаржыландыру тетіктерін жетілдіру (орташа қор ұстау, екі компоненттік жанбасылық норматив, клиникалық-шығындар топтары)

Х

Х

Х

Х

Х

131.

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесін енгізу

Х

Х

Х



132.

Ерікті медициналық сақтандыру жүйесін жетілдіру, сондай-ақ шетел азаматтарын сақтандыру тетігін әзірлеу және енгізу


Х

Х

Х

Х

133.

Бос лауазымды орындарға кандидаттарды іріктеу және қызмет бабында жоғарылату кезінде тең шарттарды қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

      Ескертпе* - көрсеткіш деңгейі жергілікті атқарушы органдардың қызметіне байланысты

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2011 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1744 қаулысына   
2-қосымша        

7-бөлім Бюджеттік бағдарламалар
Бюджеттік бағдарламалар

Бюджеттік бағдарлама

001 "Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру"

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің, ведомстволары мен оның аумақтық органдарының аппараттарын ұстау; қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсіби білімі мен дағдыларын жаңарту және тереңдету; денсаулық сақтауды басқару жүйесін жетілдіру; медициналық қызметтер көрсетудің сапасын бақылау; денсаулық сақтау субъектілерін аккредиттеу; тәуелсіз сараптама институтын дамыту; біліктілік санатын беру жүйесін, кәсіби құзыреттілікке аттестаттау жүйесін жетілдіру; лицензиялауды жүргізу; дәрілік заттар мен фармацевтикалық қызметтер көрсетудің сапасын, тиімділігі мен қауіпсіздігін арттыру; бақылаудағы объектілерді мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауды қамтамасыз ету, шекараны жұқпалы және паразиттік аурулардың әкелінуі мен таралуынан санитариялық қорғау; азаматтардың өтініштерін қарау; Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің веб-ресурстарының ақпараттық жүйесін сүйемелдеу және пайдалану, денсаулық сақтау жүйесінің есептеу техникасын, жергілікті есептеу желілерінің жүйелі әрі техникалық күтімін қамтамасыз ету, денсаулық сақтау ұйымдарымен Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Еуропа өңірлік бюросымен басқа да халықаралық ұйымдармен ақпараттық байланысты және ақпаратпен алмасуды қолдау; Қазақстан Республикасы денсаулық сақтаудың Бірыңғай ақпараттық жүйесі шеңберінде Бірыңғай төлеуші функцияларын ақпараттық қамтамасыз ету, сондай-ақ республикалық деңгейде статистикалық және талдау деректерін қалыптастыру бойынша қызметтер
Оқу-әдістемелік қамтамасыз ету және медицина білімі саласында білім үдерісін жетілдіру; қазіргі заманға сәйкес үрдістерді ескере отырып, жаңа ұрпақтың медициналық білім стандарттарын әзірлеу және тиімді етіп енгізу.
Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру мақсатында денсаулық сақтау саласындағы барынша өзекті тақырыптар бойынша зерттеулер жүргізу.

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

кіші бағдарлама

100 "Денсаулық сақтау саласында уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету"

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Шетелде оқыған ДСМ мемлекеттік қызметшілерінің болжамды саны

адам

46

9






Әзірленген мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының болжамды саны

бірл.


9


2

2

3


Әзірленген үлгілік оқыту бағдарламаларының болжамды саны

бірл.


0

109

16

35

30


Қаржы, жедел қызмет туралы есептердің саны

бірл.

138

138

138

138

138

138


Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік қызмет саласын кәсіби кадрлармен қамтамасыз ету

адам

46

46

28

120

150

100



Тілдік оқытуды өткен мамандардың саны

адам

65

50

140

70

60

50



Тиімділік көрсеткіштері

ДСМ бір мемлекеттік қызметкерін шетелде оқытудың орташа құны

мың теңге

1170,2

1445,8






Бір маманды тілдік оқытудың орташа құны

мың теңге

18,7

14,4

15

16

17

18


кіші бағдарлама

103 "Әлеуметтік, талдау зерттеулерді жүргізу және консалтинг қызметтерін көрсету"

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Жүргізілген зерттеулердің және атқарылған жұмыстардың болжамды саны

бірлік


12

12

16

18

10


ҮЕҮ-мен өзара іс-қимыл бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың болжамды саны

жобалар саны



17

17

17

17


Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Әзірленген әдістемелік ұсыныстардың, жинақтардың болжамды саны

бірлік


7

6

5

7

3


Жүргізілген талдау жұмыстары және мониторингтер, шолулар бойынша есептердің болжамды саны

бірлік


5

6

11

11

7


ҮЕҮ-ға мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде әдістемелік ұсыныстардың, жинақтардың, талдау жұмыстары және мониторингтер, шолулар бойынша есептердің болжамды саны

бірлік



17

17

17

17


Тиімділік көрсеткіштері

Бір зерттеу жүргізудің орташа құны

мың теңге


6235,5

22637,5

14152,1

14061

22038,4


кіші бағдарлама

104 "Ақпараттық жүйелердің жұмысын қамтамасыз ету және мемлекеттік органдардың ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету"

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Ұлттық телемедицина желісінің жұмыс істейтін тораптарының саны

бірлік

154

180

183

183

183

183


Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Жүргізілген телемедицина консультацияларын ың саны

бірлік

10 611

10 283

10 500

11 000

11 000

11 000


Тиімділік көрсеткіштері

1 телемедициналық консультация жүргізуге орташа шығыстар

мың теңге

148,8

68,0

74,5

51,4

53,5

55,4


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

7 441 419

8 900 913

10 536 347

12 793 823

13 336 320

14 677 759


Бюджеттік бағдарлама

002 "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету"

Сипаттамасы

Медициналық колледждер оқушыларын, оларға техникалық және кәсіби білім алу кезеңіндегі әлеуметтік қолдау көрсету, техникалық және кәсіби, орта білімнен кейінгі біліммен денсаулық сақтау саласының білікті кадрларын даярлауды қамтамасыз ету

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Медицина колледждеріне күтілетін қабылдау

адам

500

500

500

500

500

500


Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Білім алушылардың орташа жылдық контингент Білім алатын стипендиаттардың болжамды орташа жылдық контингенті

адам

1261

1325

1370

1414

1427

1438


адам

964

1019

1064

1078

1093

1104


Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Орта білімнен кейінгі техникалық және кәсіби білімі бар түлектердің күтілетін саны

адам

374

452

465

508

505

500


Сапа көрсеткіштері

Білім алушыларға стипендияны, жол жүруге өтемақыны уақтылы және толық төлеу

%

100

100

100

100

100

100


Медицина колледждерінің жұмысқа орналасқан түлектерінің үлесі

%

88

90

93

93

93

93


Тиімділік көрсеткіштері

1 студент оқуының орташа құны

мың теңге

215,5

241,8

269,3

307,4

314,1

320,4


Ауғанстаннан келген 1 студент оқуының орташа құны

мың теңге



257,8

280,7

325,7

336

342,3


Колледж студенті стипендиясының орташа мөлшері (үстемесіз)

теңге

7 500

8 906,3

12 188

12 188

12 188

12 188


Емтихандық сессияның нәтижесі бойынша тек "үздік" бағасы бар колледждің студентіне мемлекеттік стипендиясын арттырудың орташа мөлшері (үстемесіз)

теңге

1 125

1 335,9

1 828,2

1 828,2

1 828,2

1 828,2


Көзі көрмейтін студенттердің колледж студенттеріне қарағанда мемлекеттік стипендиясының арттырудың орташа мөлшері

теңге


6 679,7

9 141

9 141

9 141

9 141


Жетім балалар мен ата-анасының қамқорынсыз қалған, бірақ азаматтардың қамқорлығында (қарауында) қалған балаларға- колледждің студенттеріне мемлекеттік степендияны арттырудың орташа мөлшері

теңге

2 250

2 671,9

3 656,4

3 656,4

3 656,4

3 656,4


Ауғанстаннан оқуға келген студенттердің стипендиясының орташа мөлшері

теңге


17 812,5

24 376

24 376

24 376

24 376


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

363 380

440 048

558 147

633 128

662 290

686 871


Бюджеттік бағдарлама

003 "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету"

Сипаттамасы

Денсаулық сақтау саласының жоғары және жоғары оқу орыннан кейінгі білімі бар білікті кадрларын даярлауды қамтамасыз ету, медициналық мамандықтар бойынша запастағы офицерлер бағдарламасымен жоғары ору орындарының студенттерін әскери даярлауды қамтамасыз ету. ЖОО-ның студенттеріне, интерндеріне, докторанттарға, PhD докторанттарына, аспиранттарына, клиникалық ординаторларына, резидентура тыңдаушыларына және магистранттарға жоғары білім және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу кезеңінде мемлекеттік стипендияны төлеу арқылы әлеуметтік қолдау

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мазмұнына байланысты

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Медициналық ЖОО-ға мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде жоғары білім беру бағдарламалары бойынша күтілетін қабылдау

адам

5000

5000

5000

5000

5000

5000


Магистратура бағдарламалары бойынша күтілетін қабылдау

адам

70

100

150

150

150

150


PhD докторантура бағдарламалары бойынша күтілетін қабылдау

адам

10

20

30

30

30

30


Резидентура бағдарламалары бойынша күтілетін қабылдау

адам

278

400

730

840

840

840


ЖОО-ларда грант бойынша білім алушылардың орташа жылдық контингенті

адам

18 558

21847

25280

28145

29784

30631


Жоғары оқу орындарында грант бойынша білім алатын стипендиаттардың орташа жылдық контингенті

адам

13 547

17142

20629

22115

23340

24064


Жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандардың (докторанттардың, PhD докторанттарының, аспиранттарының, магистранттардың, клиникалық ординаторлардың және резидентура тыңдаушыларының) орташа жылдық контингенті

адам

625

665

1102

1742

1988

2333


түпкі нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде жоғары білім беру бағдарламалары бойынша бітірушілердің саны

мың адам

1,3

1,5

1,9

2,8

3,9

4,4


Жалғастырушы курстар студенттерінің степендиялармен қамтамасыз етілуі

%

73

75

75

75

75

75


Жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім беру шеңберінде білім алатын мамандардың стипендиямен қамтамасыз етілуі

%

100

100

100

100

100

100


сапа көрсеткіштері

Медициналық жоғары оқу орындарының жұмысқа орналасқан түлектерінің үлесі

%

90,0

91

92

92

92

92


Аралық мемлекеттік бақылаудың орташа балы

балл

92,0

100,94

101,7

98

98

98


Тиімділік көрсеткіштері

Ұлттық жоғары оқу орнының
1 студентін оқытудың орташа құны, (жаңа қабылдау)

мың теңге

412,2

520,3

719,3

770,1

785,9

806,5


Ұлттық жоғары оқу орнының
1 студентін (2009 жылға дейін түскен) оқытудың орташа құны

мың теңге

318,2

444,0

543,2

606,5

616,1

626,3


Ұлттық жоғары оқу орнының 1 студентін (2009 жылдан бастап түскен) оқытудың орташа құны

мың теңге

412,2

520,3

578,6

637,7

649,4

655,7


Қарапайым жоғары оқу орнының 1 студентін оқытудың орташа құны, (жаңа қабылдау)

мың теңге

318,2

349,3

558,0

609

627,7

648


Қарапайым жоғары оқу орнының 1 студентін оқытудың орташа құны

мың теңге

318,2

349,3

399,1

444,1

456,6

457,6


1 запастағы офицер
студентті оқытудың орташа құны

мың теңге

47,4

57,1

69,7

106,6

108,4

110,2


Ауғанстаннан келген 1 студентті оқытудың орташа құны

мың теңге


541,3

578,6

665,6

677,3

683,6


Ұлттық жоғары оқу орны резидентурасының 1 тыңдаушысын оқытудың орташа құны (жаңа қабылдау)

мың теңге

260,9

303,9

895,7

996,8

1015,7

1032,2


Ұлттық жоғары оқу орны резидентурасының 1 тыңдаушысын оқытудың орташа құны

мың теңге

260,9

303,9

807,6

854,1

863

868,7


Қарапайым жоғары оқу орны резидентурасының 1 тыңдаушысын оқытудың орташа құны (жаңа қабылдау)

мың теңге

260,9

303,9

752,2

815,5

834,4

850,9


Қарапайым жоғары оқу орны резидентурасының 1 тыңдаушысын оқытудың орташа құны

мың теңге

260,9

303,9

644,3

672,7

681,7

687,4


Ұлттық жоғары оқу орнының 1 магистрантын оқытудың орташа құны, жаңа қабылдау

мың теңге

406,3

486,1

863,1

945,1

957,3

973,8


Ұлттық жоғары оқу орнының 1 магистрантын оқытудың орташа құны

мың теңге

406,3

486,1

729,6

802,3




Қарапайым жоғары оқу орнының 1 магистрантын оқытудың орташа құны, жаңа қабылдау

мың теңге

406,3

486,1

717,5

780,5

854,9

871,4


Қарапайым жоғары оқу орнының 1 магистрантын оқытудың орташа құны, жалғастырып оқу

мың теңге

406,3

486,1

584,0

696,7




1 докторантты оқытудың орташа құны

мың теңге

79,6

93,8

197





Ұлттық жоғары оқу орнының 1 PhD докторантын оқытудың орташа құны

мың теңге

771,3

786,4

1 429,7

1 516,0

1 531,3

1 547,7


Ұлттық жоғары оқу орнының 1 PhD докторантын оқытудың орташа құны (жаңа қабылдау)

мың теңге

771,3

786,4

1 410,0

1 445,0

1 460,3

1 476,8


Қарапайым жоғары оқу орнының 1 PhDдокторантын оқытудың орташа құны

мың теңге

771,3

786,4

1 269,6

1 302,1

1 307,5

1 313,3


1 қаңтардан бастап стипендияның мөлшері (үстемесіз)









студенттерге

теңге

9 375

9 375

15 235

15 235

15 235

15 235


интерндерге

теңге

16 983

16 983

27 596

27 596

27 596

27 596


Ауғанстаннан келген білім алушыларға

теңге



30 470

30 468

30 468

30 468


магистранттарға, резидентура тыңдаушыларына (клиникалық ординаторларға)

теңге

27 552

27 552

44 772

44 772

44 772

44 772


докторанттарға

теңге

36 699

36 699

59 635

59 636

59 636

59 636


аспиранттарға

теңге

28 750

28 750

46 718





2010 жылғы 1 сәуірден бастап стипендияның мөлшері (үстемесіз)









студенттерге

теңге

9 375

11 719

15 235

15 235

15 235

15 235


интерндерге

теңге

16 983

21 228

27 596

27 596

27 596

27 596


Ауғанстаннан келген білім алушыларға

теңге


23 438

30 470

30 468

30 468

30 468


магистранттарға, резидентура тыңдаушыларына (клиникалық ординаторларға)

теңге

27 552

34 440

44 772

44 772

44 772

44 772


докторанттарға

теңге

36 699

45 874

59 635

59 636

59 636

59 636


аспиранттарға

теңге

28 750

35 938

46 718





Емтихандық сессияның нәтижесі бойынша тек "үздік" бағасы бар студенттер мен магистранттардың мемлекеттік стипендиясын көбейтудің орташа мөлшері

теңге

1 406,25

1 670

2 285,25

2 285,25

2 285,25

2 285,25


Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, бірақ азаматтардың қамқорлығындағы (қарауындағы) балалар арасынан студенттер мен магистранттардың мемлекеттік степендиясын көбейтудің орташа мөлшері (үстемесіз)

теңге

2 812,5

3 339,9

4 570,5

4 570,2

4 570,2

4 570,2


Мемлекеттік атаулы стипендияны алатын студенттер мен магистранттардың мемлекеттік стипендиясын көбейтудің орташа мөлшері

теңге

4 218,75

5 009,9

6 855,75

6 855,3

6 855,3

6 855,3


Қазақстан Республикасы Президентінің стипендиясы тағайындалған білім алушылардың мемлекеттік стипендиясын көбейтудің орташа мөлшері

теңге

9 375

11 133

15 235

15 235

15 235

15 235


Ұлттық жоғары оқу орны резидентурасының 1 тыңдаушысын оқытудың орташа құны (жаңа қабылдау)

мың теңге

260,9

303,9

895,7

996,8

1015,7

1032,2


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

8 610 259

11 815 647

17 541 151

22 932 339

25 932 935

27 857 932


Бюджеттік бағдарлама

005 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салуға және қайта жаңғыртуға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері"

Сипаттамасы

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының денсаулық сақтау объектілерін салуды және қайта жаңартуды жүзеге асыру үшін және Алматы облысы мен Алматы қаласының денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшін жергілікті бюджеттерді қаржылық қолдау

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер және бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/ даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Қаржыландырылатын денсаулық сақтау жобаларының саны

дана

83

82

44

31

24

5



оның ішінде сейсмокүшейтілетін объектілер



5

5

5

9

1





Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Аяқталған денсаулық сақтау жобаларының саны

дана

18

54

25

18

16

3



оның ішінде 100 аурухана жобасы шеңберінде



11

33

9

3

10

2



оның ішінде 350 дәрігерлік амбулатория, емхана және фельдшерлік- акушерлік пункт шеңберінде









6

2

1



оның ішінде сейсмокүшейтілетін объектілер


3

4

3

8

1



Тиімділік көрсеткіштері

Салынған бір стационарлық объектінің орташа құны

млн. теңге

2 491

2 931,3

6 517,8

4 402,4

5 688,3

4 784,2


Салынған бір амбулаториялық-емханалық қызмет объектісінің орташа құны

млн. теңге

1 051,5

1 085,2

667,7

903,1

1 754,7

1 034,8


Салынған бір қан қызметі орталығының орташа құны

млн. теңге

2 682,9

2 563,9


3 078,9




Салынған бір сейсмокүшейтілген объектінің орташа құны

млн. теңге

145,9

534,6

61,6

92,1

830,5



бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

61 613 277,1

90 887 799

46 502 306

33 490 651

37 458 809

12 586 270


Бюджеттік бағдарлама

006 "Республикалық деңгейде халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету"

Сипаттамасы

Халықтың инфекциялық, паразиттік және кәсіптік аурулармең, оның ішінде аса қауіпті инфекциялармен сырқаттанушылығының пайда болуының және таралуының алдын алу және төмендету, аса қауіпті инфекциялардың әкелуінен және таралуынан шекараларды қорғау

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мазмұнына байланысты

іске асыру тәсіліне байланысты

іске асыру тәсіліне байланысты

ағымдағы/ даму

ағымдағы/даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

ККГБ бойынша қолайсыз елді мекендердің айналасында санитариялық-қорғау аймақтарын құру

елді мекендердің саны

168

168

168

168

168

168


Алаңдарды обаға қарсы тазарту

мың шаршы км

805,1

805,1

805,1

805,1

805,1

805,1


Ошақтар және басқа эндемиялық өңірлерге шығу саны

шығулар саны

68

71

71

72

73

73


Орындалған зертханалық зерттеулердің саны

млн.бірл

0,086

11,1

10,87

10,87

10,87

10,87


түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

0,2-ден аспайтын деңгейде ККГБ сырқаттанушылықты ұстау

100 мың халыққа шаққанда

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2


Обамен сырқаттанушылық көрсеткішін 0,03 аспайтын деңгейде ұстау

100 мың халыққа шаққанда

0,03

0

0,03

0,03

0,03

0,03


Жалпы инфекциялық сырқаттанушылықты төмендету

100 мың халыққа шаққанда

1843,4

1842,8

1841,5

1840,5

1839,4

1839,1


тиімділік көрсеткіштері

1 зертханалық зерттеуге орташа шығындар

теңге

357,65

443,9

541,05

605,2

647,6

692,9


1 дез. препараттың орташа құны

теңге

590,0

633,6

664,46

692,4

740,84

792,2


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

7 035 875

8 252 453

9 747 135

10 833 032

11 064 669

11 311 491


Бюджеттік бағдарлама

007 "Қолданбалы ғылыми зерттеулер"

Сипаттамасы

Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулердің басымды бағыттары шеңберінде профилактика, диагностикалау, емдеудің, оңалтудың жаңа әдістер мен құралдарын әзірлеу

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/ даму

ағымдағы

кіші бағдарлама

100 "Денсаулық сақтау саласында"

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Орындалатын ғылыми-техникалық бағдарламалардың жалпы саны

бірл.

31

29

31

24

15

9


түпкі нәтиже көрсеткіштері

ҚР ДСМ рұқсат берген жаңа технологияларды енгізу жөніндегі өтінімдердің саны

бірл.

1

1

1

2

4

6


БҒМ мемлекеттік ғылыми-техникалық оң қорытындысын алған ғылыми-техникалық бағдарламалар бойынша қорытынды есептердің үлес салмағы

%

100

100

100

100

100

100


сапа көрсеткіштері

Халықаралық патенттердің үлес салмағы (халықаралық патенттер саны * 100/ жариялымдардың жалпы саны)

%

2

2

2

2

2

3


Халықаралық басылымдарда жариялымдардың үлес салмағы (халықаралық басылымдарда жариялымдар саны * 100/ жариялымдардың жалпы саны)

%

6

11,1

7

7

8

9


Тиімділік көрсеткіштері

Бір ғылыми- техникалық бағдарламалардың орташа құны

теңге

34 509

36 518

59 084

54 567

67 672

70 910


кіші бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

1 069 716

1059 029

1831 601

1309629

1015 084

638 195


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

1 069 716

1 059 029

1 831 601

1 309 629

1 015 084

638 195


Бюджеттік бағдарлама

008 "Арнайы медицина резервін сақтау"

Сипаттамасы

Саланың жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету жөніндегі денсаулық сақтау органдары мен мекемелеріне ұйымдастырушылық-әдістемелік нұсқалықты жүзеге асыру, денсаулық сақтау жүйесінің мекемелері мен құрылымдары үшін жұмылдыру, соғыс жағдайы мен соғыс уақыты кезеңінде медицина кадрларын есепке алу мен брондауды ұйымдастыру. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау жүйесінің жұмылдыру резервінің медициналық мүлігін сақтау

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

22 984

37 087

28 908

52 629

31 479

32 599


Бюджеттік бағдарлама

009 "Алматы қаласының бюджетіне сейсмотұрақтылығы күшейтілетін денсаулық сақтау объектілерін күрделі жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"

Сипаттамасы

Алматы қаласының сейсмотұрақтылығы күшейтілетін денсаулық сақтау объектілерінің ғимараттарының, үй-жайларының және құрылыстарының техникалық жағдайын жақсарту

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер және бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Қаржыландырылатын денсаулық сақтау жобаларының саны

дана


2

7

8




түпкі нәтиже көрсеткіштері

Аяқталған денсаулық сақтау жобаларының саны

дана



7

8




тиімділік көрсеткіштері

Сейсмотұрақтылығы күшейтілетін объектінің аяқталған күрделі жөндеудің орташа құны

млн. теңге



145

191




бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге


361 314

640 074

1 528 217




Бюджеттік бағдарлама

010 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"

Сипаттамасы

Облыстық бюджеттерге, Астана мен Алматы қалаларының бюджеттеріне дәрілік заттарды, вакциналарды және иммунобиологиялық препараттарды сатып алуға, саламатты өмір салтын қалыптастыру жөніндегі іс-шараларды қаржыландыруға нысаналы ағымдағы трансферттер

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер және бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

кіші бағдарлама

100 "Жергілікті бюджет есебінен қаржыландырылатын тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету және кеңейту"

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Шолушы эпидемиологиялық қадағалау жүргізу

бірл.



17 180

17 180

17 180

17 180


Халықты қан айналымы жүйесі ауруларын ерте анықтаудың скринингтік тексеріп-қараумен қамту

адам

1 318 211

177 975

2 713 630

2 534
088

2 580
736

2 611
512


Халықты қант диабетін ерте анықтаудың скринингтік тексеріп-қараумен қамту

адам


22 141

1 012 664

2 534 088

2 328 298

2 363 270


Инъекциялық есірткіні тұтынушыларды орнын алмастырушы терапиямен қамтамасыз ету

адам




1273

1396

1396


Вирусты гепатитті анықтау үшін балаларды скринингтік тексеріп-қараумен қамту

адам



324 556

120 696

120 796

120 896


Вирусты гепатитті анықтау үшін ересектерді скринингтік тексеріп-қараумен қамту

адам




277 926

279 495

280 495


БМСК ұйымдарында әлеуметтік қызметкерлерді және психологтарды енгізу

адам



2521/389

2147,75/ 481,5

2147,75/ 481,5

2147,75/ 481,5


Жақ-бет саласының туа біткен патологиялары бар балаларды амбулаториялық деңгейде тіс-жақ аномалияларын жоюға арналған аппараттарды пайдалана отырып ортодонтиялық емдеу көрсету

адам



2 019

2 295

2 442

2 616


СӨС негіздерін насихаттау бойынша ҮЕҰ арасында әлеуметтік жобаларды орналастыру

бірл.



110

110

120

125


Денсаулық сақтау орталықтар желісінің функцияландыру және дамыту

Орталықтар саны


17

44

70

75

80


Халықты баспа ақпараттық- білім басылымдарымен қамтамасыз ету

Халықтың нысаналы тобының жалпы санына %

10%

50%

55%

60%

65%

70%


СӨС қалыптастыру және аурулардың профилактикасы аспектілері бойынша республикалық және өңірлік арналарда телерадио арналарында, бейне-аудиоматериалдарды шығару және прокаттау

Шығу саны


4200

4500

4750

4900

5150


түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Жалпы өлім-жітім

1000 халыққа шаққанда

8,97

9,01

8,9

8,9

8,14

7,91


Қанайналым жүйесі ауруларынан өлім-жітім

100 мың халыққа шаққанда

416,4

403,99

401,3

395,2

374,8

364,4


Халық арасында темекіні тұтынудың таралуы

%

27,0

27,0

27,0

26,8

19,5

18,8


Халық арасында алкогольды шамадан тыс тұтынудың таралуы

%

16,9

16,8

16,6

16,4

15

14,5


Онкологиялық аурулардан өлім-жітім

100 мың халыққа шаққанда

111,76

108,93

106,5

102,8

99,5

96,2


сапа көрсеткіштері

Денсаулықты сақтау және нығайту мәселелерінде халықтың нысаналы топтарының хабардар болу деңгейін ұлғайту

% (жылына 1 рет)

84%

86%

88%

89%

90%

91%


Халықтың саламатты өмір салтын жүргізуге дайындығы

% (3 жылда 1 рет)


59%



62%



тиімділік көрсеткіштері

Республикалық бюджет қаражатынан қаржыландыру жүйесі шеңберінде стационарлық көмекті тұтыну деңгейі

1000 тұрғынға шаққанда төсек-күнінің саны

1522,6

1460

1416

1372

1328

1250


Бейне роликті дайындаудың орташа құны

мың теңге



2 199 000





Аудиороликті дайындаудың орташа құны

теңге



306 430





Телеарнаға бір бейнероликті прокаттаудың орташа құны

теңге



235 000





Радиоға бір аудиороликті прокаттаудың орташа құны

теңге



47 000





Бір адамға қанайналым жүйесі ауруларын ерте анықтаудың скринингтік тексеріп-қараудың орташа құны

теңге



120

236

252,5

270,2


Бір адамға қант диабетін ерте анықтаудың скринингтік тексеріп-қараудың орташа құны

теңге



100

84

89,9

96,2


Бір балаға вирусты гепатитті анықтау үшін скринингтік тексеріп- қараудың орташа құны

мың теңге



25,4

3,9

4,3

4,6


Бір ересек адамға вирусты гепатитті анықтау үшін скринингтік тексеріп- қараудың орташа құны

мың теңге




6,0

6,7

7,1


Тіс-жақ аномалияларын жоюға арналған аппараттарды пайдалана отырып туа біткен жақ-бет аймағы патологиялары ("жырық таңдай", "қоян жырық") бар балаларды амбулаториялық деңгейде ортодонтиялық емдеу көрсетудің орташа құны

мың теңге



21,4

21,4

21,4

21,4


кіші бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

15 440 313

13 882 136

23 482 001

49 098 929

52 980 925

55 698 891


кіші бағдарлама

101 "Дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа иммундық-биологиялық препараттарды сатып алу"

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Вакцина алушылардың саны

бірл.

6 373 967

4 658 065

4 569 954

4 825 244

4 907 193

4 949 886


Туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз ету

адам

37 118

36 220

30 330

31270

29221

28025


Диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету

адам

37163

41 123

41 481

47 137

51 012

51 052


Онкогематологиялық ересек науқастарды химиялық препараттармен қамтамасыз ету

адам

1680

1730

1451

2313

2517

2551


Жіті инфаркт миокарды аурулары бар науқастарды тромболитикалық препараттармен қамтамасыз ету

адам


5992

4793

4646

4646

4646


Гемофилиямен (оның ішінде гемофилия В-ны қосқанда) ауыратын науқастарды қан ұйыту факторларымен қамтамасыз ету

адам


385

387

417

435

435


Созылмалы бүйрек функциясы жетіспеушілігімен (ренальді анемиямен) ауыратын науқастарды диализге дейінгі кезеңде антианемиялық препараттармен қамтамасыз ету

адам



820

902

902

902


Аутоиммундық (соның ішінде миастения) және иммунитет тапшылығымен ауыратын науқастарды препараттармен қамтамасыз ету

адам




278

278

278


Антиретровирустық (АИТВ инфекциясын емдеу) препараттарымен қамтамасыз ету

адам

1035

1335

1620

2560

3035

3358


Вирусқа қарсы препараттармен (В және С вирусты гепатит) балаларды (3 жастан 18 жасқа дейін) қамтамасыз ету

адам


568

386

272

272

272


Вирусқа қарсы В және С вирусты гепатит ересек адамдарды препараттармен қамтамасыз ету

адам




1082

1082

1082


18 жасқа дейінгі балаларды вакцинациялаумен қамту

%

95

96,1

95,5

96

96

96


түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Жүректің ишемиялық ауруынан өлім-жітімді төмендету (орташа республикалық көрсеткіш)

100 мың халыққа шаққанда

420,7

119,04

116,0

114,7

113,1

105,7


Туберкулезден өлім-жітімді төмендету

100 мың халыққа шаққанда

12,9

10,6

10,4

10,1

9,7

9,4


Онкологиялық аурулардан өлім-жітімді төмендету

100 мың халыққа шаққанда

111,76

108,93

106,5

102,8

99,5

96,2


Туберкулезбен сырқаттанушылықтың төмендету

100 мың халыққа шаққанда

105,3

95,3

95,0

94,6

87,0

84,4


А жіті вирустық гепатитпен сырқаттанушылықтың төмендету

100 мың халыққа шаққанда

31,6

40,2

40,0

39,8

39,6

39,4


В жіті вирустық гепатитпен сырқаттанушылықтың төмендету

100 мың халыққа шаққанда

3,2

4,2

4,0

3,9

3,8

3,6


АИТВ жұқтырған пациенттердің тірі қалуы (антиретровирустық терапияға емделуді жалғастырып жатқан пациенттердің пайызы)

%

67

70

70

72

73

74


Қызылшамен сырқаттанушылықтың көрсеткішін ұстау

100 мың халыққа шаққанда

0,13

0,2

1,0

1,0

1,0

1,0


Тиімділік көрсеткіштері

Бір науқасты туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз етуге орташа шығын

мың теңге

41,4

39,5

46,1

68,3

78,2

89,5


Бір науқасты диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз етуге орташа шығын

мың теңге

72,7

69,94

68,8

83,8

82,9

88,6


Бір ересек онкогематологиялық науқасты химиялық препараттармен қамтамасыз етуге орташа шығын

мың теңге



1329,0

1401

1377,4

1454,2


Жіті инфаркт миокарды ауруы бар бір науқасқа тромболитикалық препараттармен қамтамасыз етуге орташа шығын

мың теңге


102,5

187,8

273,2

292,3

312,8


Гемофилиямен (оның ішінде гемофилия В-ны қосқанда) ауыратын ересек бір науқасқа қан ұйыту факторларымен қамтамасыз етуге орташа шығын

мың теңге


9439,05

9385,0

8728

8952,2

9578,8


Созылмалы бүйрек функциясы жетіспеушілігімен (ренальді анемиямен) ауыратын бір науқасқа диализге дейінгі кезеңде антианемиялық препараттармен қамтамасыз етуге орташа шығын

мың теңге



506,4

625,2

669,0

715,8


Миастениямен ауыратын бір науқасқа (матазан, вазанитин, октагам) препараттармен қамтамасыз етуге орташа шығын

мың теңге



2 564,0

2507,0

2682,5

2870,3


Антиретровирустық (АИТВ инфекциясын емдеу) препараттарымен бір науқас баланы қамтамасыз етуге орташа шығын

мың теңге



617,1

660,3

706,5

756


Антиретровирустық (АИТВ инфекциясын емдеу) препараттарымен бір науқас ересек адамды қамтамасыз етуге орташа шығын

мың теңге



594,4

636,0

680,5

728,14


Бір науқасқа баланы (3 жастан 18 жасқа дейін) вирусқа қарсы (В және С) препараттарымен қамтамасыз етуге орташа шығын

мың теңге


1 547,8

1,678,0

2191,2

2344,5

2508,6


Бір науқас ересек адамды вирусқа қарсы(В және С) препараттармен қамтамасыз етуге орташа шығын

мың теңге



2 805,1

2535,4

2712,8

2902,7


1 вакцина алушының вакцинасына орташа шығын

теңге

1380

1967

1 380,7

1833

2299

2748


кіші бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

11 356 092

14 700 984

20 863 731

39 791 370

44 289 828

48 948 623


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

26 796 405

28 583 120

44 345 732

88 890 299

97 270 753

104 647 514


Бюджеттік бағдарлама

013 "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің күрделі шығыстары"

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің аумақтық органдарының ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізу, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің материалдық-техникалық базасын нығайту; мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

күрделі шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Күрделі жөндеуге қаржыландыратын ұйымдардың саны

бірл.

16

16

16

16

16

16


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі (бұдан әрі - ҚР ДСМ) Медициналық қызметке ақы төлеу комитеті аумақтық бөлімшелерінің жарақтандырылатын ұйымдарының саны

бірл.

16

16

16

16

16

16


ҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті аумақтық бөлімшелерінің жарақтандырылатын ұйымдарының саны

бірл.

16

16

16

16

16

16


ҚР ДСМ Мемлекеттік санитариялық- эпидемиологиялық қадағалау комитеті аумақтық бөлімшелерінің жарақтандырылатын ұйымдарының саны

бірл

12

25

32

28

24

21


Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Денсаулық сақтау министрлігі қызметкерлерінің тұрақты жұмыс атқаруы үшін кеңсе жиһазымен, ұйымдастыру техникасымен және компьютерлермен қамтамасыз етілуі

%

100

100

100

100

100

100


Сапа көрсеткіштері

Құрылыс нормалары мен тәртібіне сәйкес атқарылған жұмыстардың үлес салмағы

%


100

100

100

100

100


Ғимаратта, үй-жайларда және құрылыста (оның ішінде жеке компоненттер) күрделі жөндеу бойынша жоспарланған жұмыс көлемін уақытылы аяқтау

бірл.


2

1

3




Тиімділік көрсеткіштері

Ғимаратта, үй-жайларда және құрылыста (оның ішінде жеке компоненттер) күрделі жөндеуге шығынның орташа құны

млн. теңге


23,5

13,3

20,6




ҚР ДСМ Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің аумақтық бөлімшелерінің бір ұйымын материалдық- техникалық жарақтандыру шығынының орташа құны

мың теңге

5 822,9

3 519,5

1314,0

537,5

580,9

682,2


ҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті аумақтық бөлімшелерінің бір ұйымын жарақтандыру шығынының орташа құны

мың теңге


1 427,2

8 462,2

8159,9

596,1

762,2


ҚР ДСМ Мемлекеттік санитариялық- эпидемиологиялық қадағалау комитеті аумақтық бөлімшелерінің бір ұйымын материалдық- техникалық жарақтандыру шығынының орташа құны

мың теңге

1 685,9

2 082,9

1 774,1

4455,3

6530,6

7320,4


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге


188 822

127 042

332 885

183 138

189 495


Бюджеттік бағдарлама

014 "Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау"

Сипаттамасы

Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының кәсіби деңгейін арттыру, қазіргі заманғы практикалық денсаулық сақтау талаптарына сәйкес олардың кәсіби білімдері мен дағдыларын тереңдету

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Шетелде біліктілікті арттыруға және қайта даярлауға жіберілген мамандардың саны

адам

209

229

137

46

46

46


Ел ішінде біліктілікті арттыруға және қайта даярлауға жіберілген мамандардың саны

адам

14 242

13 700

33 333

17 026

17 026

17 026


Шетелден тартылған мамандардың саны

адам

42

84

35

44

44

44


Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары дәрігерлерінің жалпы санынан елде және шетелді біліктілігін арттырған дәрігерлер үлесі (кемінде)

%

18,7

19,0

20

20

20

20


Тиімділік көрсеткіштері

Шетелде 1 маманның біліктілігін арттырудың және қайта даярлаудың орташа құны

мың теңге

1694,6

1447,8

1377,9

1845,0

1833,4

1849,2


Ел ішінде 1 маманның біліктілігін арттыру және қайта даярлаудың орташа құны

мың теңге

43,42

53,9

60,14

67,5

68,2

69,3


Шет елден 1 маманды тартудың орташа құны

мың теңге

3289,6

3959,3

7650,5

8193,4

8200,6

8208,2


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

1 098 872

1 179 386

2 461 291

1 594 214

1 606 922

1 625 437


Бюджеттік бағдарлама

016 "Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау"

Сипаттамасы

Халықаралық стандарттарға сәйкес келетін республикалық деңгейдегі объектілерді салу және қайта жаңарту жолымен инфрақұрылымды қалыптастыру, жоғары білікті медициналық көмек көрсету бойынша халыққа жағдай жасау

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Қаржыландырылатын, оның ішінде жобаланатын денсаулық сақтау объектілерінің саны

дана

12

7

7

4

2

2


Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Аяқталған, оның ішінде  жобаланатын денсаулық сақтау объектілері нің саны

дана

5


5

2




Тиімділік көрсеткіштері

Бір аяқталған құрылыс объектісінің орташа құны

млн. теңге

7 783,6


7927,9

7642,5




Бір аяқталған жобалау объектісінің орташа құны

млн. теңге

223


104,5

141,1




бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

8 041 344,7

15 740 877,4

2 876 239

2 449 502

4 912 000

7 137 462


Бюджеттік бағдарлама

017 "Сот-медицина сараптамасы жөніндегі қызметтер"

Сипаттамасы

Сот уәждемесімен айқындалған қылмыстық, азаматтық іс-жүргізу заңнамаларында көзделген қылмыстық, әкімшілік немесе азаматтық процеске қатысушы болып табылатын тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету, сот-медициналық сараптама жүргізу

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Сот- медициналық сараптамалардың саны

бірл.

228 400

196 639

180 680

180 680

180 680

180 680


Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Комиссиялық сараптамалардың үлесі

бірл.

1 120

1 073

1 040

1 000

1 000

950


Сапа көрсеткіштері

Қайталанған комиссиялық сараптама үлесін төмендету

%

8,9

8,3

8

7,8

7,6

7,4


Тиімділік көрсеткіштері

Бір сот- медициналық сараптаманың орташа құны

теңге

6 175

8 275

10 658

11 880

12 009

12 166


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

1 410 335

1 627 092

1 925 727

2 146 492

2 169 897

2 198 191


Бюджеттік бағдарлама

018 "Денсаулық сақтау саласындағы тарихи мұра құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер"

Сипаттамасы

Отандық медицина саласындағы тарихи-мәдени құндылықтарды сақтауды қамтамасыз ету, мәдени-ағарту қызметін жүзеге асыру, отандық медицинаның тарихи-мәдени құндылықтарын зерделеуге мүдделі адамдардың қолжетімділігін қамтамасыз ету

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Сақтауға жататын жәдігерлерд ің болжамды саны

бірл.

54
763

54763

55774

55800

55850

55 900


Өткізілетін көрмелердің болжамды саны

бірл.

62

66

70

70

70

70


Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Мұражайға келушілердің болжамды саны

бірл

3
000

3500

3400

3400

3400

3400


Тиімділік көрсеткіштері

Бір келушіге орташа шығыстар

теңге

2417

2424

2693

2980

3114

3241


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

7 250

7 756

9 156

10 132

10 588

11 020


Бюджеттік бағдарлама

019 "Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру"

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасы халқының сапалы медициналық көмек алуына тең мүмкіндік беруді, денсаулық сақтау ресурстарын ұтымды пайдалануды, саланы басқару деңгейін арттыруды қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау саласының ақпараттық құрылымын құру, ақпаратты жинау, сақтау және талдаудың бірыңғай жүйесін ұйымдастыруды, схемаларды оңтайландыруды және ақпарат беру мерзімін қысқартуды қамтамасыз ететін денсаулық сақтау саласының ақпараттық жүйесін дамыту, ақпаратқа жедел қол жетімділікті қамтамасыз ету; денсаулық сақтау саласының ақпараттық жүйелерін енгізу және пайдаланушыларды оқыту.

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджет инвестицияларын іске асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Қазақстан Республикасы денсаулық сақтаудың бірыңғай ақпараттық жүйесімен құрылған жұмыс орындарының саны

дана




7 719

11 967

6 378


ДБАЖ ақпараттық сүйемелдеумен қамтамасыз етілген денсаулық сақтау ұйымдарының саны

бірлік




1 064

1 064

1 064


АТ-қызметте қазақстандық мазмұнның үлесі

%



38

50

65

80


АБТ жабдықтарда қазақстандық мазмұнның үлесі

%



5

8

11

15


Бағдарламалық жасақтамада қазақстандық мазмұнның үлесі

%



5

7

8

10


Түпкі нәтиже көрсеткіштері

ДБАЖ-да іске асырылған денсаулық сақтаудың электрондық қызметтер саны

бірлік




8

9

9


Денсаулық сақтаудың электрондық қызметтеріне халық білдірген өтініштердің саны

бірлік


1 200

1 200

1 500

2 500

2500


Тиімділік көрсеткіштері

АТ-инфрақұрылым қалыптастыру бойынша тауарлар, жұмыстар және қызметтерді сатып алуға бір жұмыс орнының орташа шығысы

мың теңге




171,8

171,8

171,8


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

594 938,5

521 815

2 296 361

1 685 413

3 002 944

3 065 503


Бюджеттік бағдарлама

020 "Республикалық маңызы бар кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер"

Сипаттамасы

Денсаулық сақтау саласындағы ақпаратқа қолжетімділікті кеңейту арқылы халықтың зияткерлік деңгейін арттыру, кітапхана қорын сақтау және кеңейту, халыққа кітапханалық және ақпараттық-библиографиялық қызмет көрсету

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Болжанған кітапханалық қор

бірл.

348 538

350 193

351 742

353 283

354 823

356 393


Кітап қорының толықтырылуын болжау

бірл.

1 520

1 549

1 140

1 140

1200

1250


Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Оқырмандардың кітапханаға келу көрсеткіші (келушілердің саны/ оқырмандардың саны)

бірл.

12,5

12,5

12,7

12,8

12,8

12,9


Тиімділік көрсеткіштері

Бір оқырманға орташа шығыстар

теңге

201,8

257,9

284,4

312,4

323,5

334,9


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

9 183

11 826

13 156

14 556

15 141

15 776


Бюджеттік бағдарлама

021 "Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары"

Сипаттамасы

Үй-жайларға (ғимараттарын және құрылыстарын) күрделі жөндеу жүргізу, медициналық көмек көрсету сапасын арттыру үшін жағдай жасау мақсатында республикалық деңгейде жобалау-сметалық құжаттамаларын әзірлеу және мемлекеттік сараптамаларды алу, мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

күрделі шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Күрделі жөндеуге қаржыландыратын ұйымдардың саны

бірл.

15

19

17

12

3

2


Жарақтандырылатын ұйымдардың саны

бірл.

69

48

31

55

46

39


Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Ғимараттарда, үй-жайларда және құрылыста (оның ішінде жеке компоненттер) күрделі жөндеу бойынша жоспарланған жұмыс көлемін уақтылы аяқтау

бірл.

16

25

20

12

3

2


Сапа көрсеткіштері

Құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес

%

100

100

100

100

100

100


Тиімділік көрсеткіштері

Ғимараттарда, үй-жайларда және құрылыста (оның ішінде жеке компоненттер) күрделі жөндеуге шығынның орташа құны

млн. теңге

32,7

31,6

34,2

41,7

22,4

40


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

3 022 222

3 631 617

6 618 986

3 149 431

2 560 568

1 494 706


Бюджеттік бағдарлама

023 "Ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық сақтауда ұтқыр және телемедицинаны дамыту"

Сипаттамасы

Ауылдық медицина мекемелерінің диагностикалық және емдеу мүмкіндіктерін жақсарту, Ұлттық телемедицина жүйесін құру және кеңейту есебінен Қазақстанның ауыл тұрғындарына консультациялық-диагностикалық медициналық көмекке қол жетімділігін қамтамасыз ету

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету, күрделі шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Ұлттық телемедицина желісінің жұмыс істейтін тораптарының саны

бірл.

154

180

183





Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Жүргізілген телемедицина консультацияларының саны

бірл.

10 611

10 283

10 500





Тиімділік көрсеткіштері

1 Ұлттық телемедицина желісінің торабын құру мен жұмыс істеуіне орташа шығыстар

мың теңге

10 255,2

3 885,4

3 205,2





Тиімділік көрсеткіштері

1 телемедициналық консультация жүргізуге орташа шығыстар

мың теңге

148,8

68,0

31,0





бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

1 579 308

699 367

586 557





Бюджеттік бағдарлама

024 "Денсаулық сақтау жүйесіндегі мемлекеттік білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары"

Сипаттамасы

Үй-жайларға (ғимараттарын және құрылыстарын) күрделі жөндеу жүргізу, оқыту сапасын арттыру үшін жағдай жасау мақсатында медициналық мекемелер ғимараттарының техникалық жағдайын жақсарту, күрделі трансферттерді санамалау жолымен оқыту-клиникалық орталықтарды қазіргі заманғы зертханалық және медициналық жабдықтармен жабдықтау мақсатында жобалау-сметалық құжаттамаларын әзірлеу және мемлекеттік сараптамаларды алу, мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

күрделі шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Жарақтандырылатын ұйымдардың саны

бірл.

0

6

6

5

5

5


Күрделі жөндеуге қаржыландырылатын білім беру ұйымдарының саны

бірл.

5

4

5

4

3

1


Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Ғимараттарда, үй-жайларда, және құрылыста (оның ішінде жеке компоненттер) күрделі жөндеу бойынша жоспарланған жұмыс көлемін уақтылы аяқтау

бірл.

6

7

9

8

6

1


Сапа көрсеткіштері

Құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес

%

100

100

100

100

100

100


Тиімділік көрсеткіштері

Ғимаратты, үй-жайды және құрылысты күрделі жөндеуге орташа шығынның құны (оның ішінде жеке компоненттер)

млн. теңге

62,7

57,2

56,2

35,2

28,7

36,6


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

376 762

568 976

755 690

1 625 858

285 385

157 086


Бюджеттік бағдарлама

026 "Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау"

Сипаттамасы

Денсаулық сақтау саласында мамандарды даярлау үшін жағдай жасау және оны жақсарту үшін білім беру объектілерін салу және қайта жаңарту арқылы инфрақұрылым қалыптастыру

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджет инвестицияларын іске асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Салынып жатқан медициналық білім беру, оның ішінде жобаланған объектілердің саны

дана

2

1

4

3

3

3


Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Құрылысы аяқталған медициналық білім беру, оның ішінде жобаланған объектілердің саны

дана

1


4



3


Тиімділік көрсеткіштері

Бір қайта реконструкциялау немесе салуы аяқталған объектісінің орташа құны

млн. теңге

2 902,0


187,2



1 500


Бір жобалау объектісін аяқтаудың орташа құны

млн. теңге



100





бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

154 634,3

25 316,7

306 081

1 500 000

1 500 000

1 500 000


Бюджеттік бағдарлама

029 "Денсаулық сақтау жүйесін реформалау"

Сипаттамасы

Денсаулық сақтауды жүйесін қаржыландыру және басқаруды жаңғырту, көрсетілетін медициналық көмектің сапасын арттыру, медициналық, фармацевтикалық білімді және медицина ғылымын реформалау, денсаулық сақтау саласының ақпараттық жүйесін дамыту, дәрі-дәрмектің сапасын және қол жетімдігін жақсарту, Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі шеңберінде азық-түлік өнімінің қауіпсіздігін арттыру

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджет инвестицияларын іске асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Әріптестік өзара іс-қимыл негізінде технологияны беру үшін консалтингтік кампанияларын тарту

бірл.


10

12





Денсаулық сақтау ұйымдарын аккредиттеу бойынша қызметті қамтамасыз ету

бірл.

1

1

1

1

1



ОМТ клиникалық хаттамаларын, нұсқауларын әзірлеу және енгізу бойынша стандарттау орталығының қызметін қамтамасыз ету

бірл.

1

1

1

1

1



Дәрілік ақпараттық орталық және 16 филиал құру

бірл.

1

5

13

17




Оқыту- медициналық клиникалық орталықтарды жарақтандыру

бірл.




5




Денсаулық сақтау саласын ақпараттандыру орталығын қамтамасыз ету

бірл.

1

1

1

1

1



Кодекс Алиментариус комиссиясын қамтамасыз ету

бірл.


1

1

1

1



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Жаңа халықаралық стандарттар бойынша аккредиттелген денсаулық сақтау ұйымдарының саны

бірл.



5

15




Дәлелді медицина негізінде әзірленген клиникалық хаттамалардың саны

бірл.



60

40




Үш облысты (Ақмола, Қарағанды, Шығыс Қазақстан) ДБАЖ ақпараттық-техникалық жабдықтармен жарақтандыру

обл.


1 (Ақмола)


2 (Қарағанды, ШҚО)




Халықаралық стандарттарға негізделген лицензиялау бойынша жаңа әзірленген ережелерге сәйкес аттестатталған/қайта аттестатталған дәрігерлердің саны

Дәрігерлер саны



500

500

500



Ауылдық елді мекендерде ТМККК шеңберінде дәрілік заттарды босатуды жүзеге асыратын объектілер санын ұлғайту (дәріхана ұйымдары, БМСК ұйымдары арқылы)

бірл.


3015

3050

3100

3200



Сапа көрсеткіштері

Қайта әзірленген клиникалық хаттамалардың 60 пайызын практикалық қолдану




30

60




ДБАЖ пайдаланушы медицина қызметкерлерінің 75 пайызынан қанағаттанарлық орта немесе жоғарғы деңгейі туралы пікір алу

%



40

75




Халықтың медициналық қызметтердің сапасына қанағаттанушылығының деңгейі

%

70

75

80

85

85



кіші бағдарлама

004 "Сыртқы қарыздар есебінен"

кіші бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

399 115

2 457 617

1 236 443

1 712 386

843 041

0


кіші бағдарлама

016 "Республикалық бюджеттен қосымша сыртқы қарыздар есебінен"

кіші бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

941 840

1 028 475

1 307 803

9 076 990

4 029 984

0


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

1 340 955

3 486 092

2 544 246

10 789 376

4 873 025

0


Бюджеттік бағдарлама

031 "Аурухананы басқару саласындағы халықаралық стандарттарды енгізу"

Сипаттамасы

Астана қаласындағы медициналық кластердің негізінде "Болашақ госпиталін" құру мақсатында аурухананы басқару саласында халықаралық стандарттарды енгізу

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең


2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Шетелде білім алу бағдарламаларының саны

бірл.

7

7

8





Диагностика, емдеу және профилактиканың алдыңғы қатарлы әдістерін енгізу актілерінің саны

бірл.


7

3





Шетелден шақырылған мамандардың қатысуымен өткен мастер-кластардың саны

бірл.

4

13

10





Ауруханалық әкімшілендіру саласында ХДА бағдарламасы бойынша білім алушы мамандардың саны

адам

20

35

28

40

40

40


JCI халықаралық аккредиттеу шеңберінде алғашқы бағалаудан өткен Холдинг клиникаларының саны

бірл.



1

4




Тестілік аккредиттеуден өткен Холдинг клиникаларының саны

бірл.




1

4



JCI халықаралық аккредиттеуді алған Холдинг клиникаларының саны






1

4


Пациенттерді тасымалдаудың ұлттық жүйесін (санитариялық авиация) жетілдіру бойынша ұсынымдар

бірл.



1





Денсаулық сақтау ұйымдарына медициналық техниканы жеткізу бойынша ақпарат

бірл.



2

2

2

2


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

"Болашақ госпиталі" жобасын жоба алдында зерттеу

бірл.



1





Холдингтің Ана мен бала ұлттық ғылыми медициналық орталығын шетелдік компанияның басқаруы

бірл.

1

1

1





Медициналық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету бойынша ақпараттық жүйені енгізу

бірл


1

1





Сапа көрсеткіштері

Пациенттердің қанағаттанушылық деңгейі

%

60

70

75

75

80

80


Тиімділік көрсеткіштері

ХДА магистранттарының стипендиясының орташа мөлшері

теңге

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

730 965

974 873

1 480 603

452 434

461 913

447 739


Бюджеттік бағдарлама

036 "Жергілікті деңгейде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету"

Сипаттамасы

Республикалық ұйымдарда құрылымдық-әдістемелік, консультативтік-диагностикалық, жоғары мамандандырылған көмек көрсету; балалар мен ересектерге санаторлық, оңалту және сауықтыру көмек көрсету, санитарлық авиацияны дамыту, азаматтардың денсаулығын сақтау саласында диагностикалау, емдеу, оңалтудың тиімді әдістерін енгізу, аурулардың профилактикасы және саламатты өмір салтын қалыптастыру, республика азаматтарын елден тыс емдеуге жіберу, дәрігерді мен медициналық ұйымды ерікті таңдау азаматтардың конституциялық құқығын іске асыру, өңірлер бойынша медициналық көмектің тарифтерінің теңдестіру, денсаулық сақтау саласында нарықтық қатынастарды енгізу, медициналық қызмет көрсетудің ашықтығын қамтамасыз ету, денсаулық сақтау саласында жемқорлықтың пайда болуы жағдайын болдырмау, денсаулық сақтау саласының негізгі көрсеткіштерін жақсарту

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету, мемлекеттің міндеттемелерін орындау

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджет қаражатынан қаржыландыру жүйесіне кірген денсаулық сақтау ұйымдарында ТМККК шеңберінде стационар және стационарды алмастыратын көмек түрінде көрсетілген медициналық көмектің саны

адам


3 204504

3 083
529

2 981373

2 898662

2 836509


оның ішінде:









ТМККК шеңберінде көрсетілген стационарлық медициналық көмектің саны

адам


2 337695

2 190531

2 061395

1 950889

1 860101


ТМККК шеңберінде көрсетілген стационарды алмастыратын медициналық көмектің саны

адам


866
809

892
998

919 978

947 773

976 408


Консультациялық-диагностикалық көмек түрінде көрсетілген жоғары мамандырылған және мамандырылған көмектің саны

қызметтер


483 961

655 717

750 000

850 000

950 000


Экстракорпоралды ұрықтандыру циклдарының саны

цикл

0

108

350

600

600

600


Республикада дайындалатын қанның орташа көлемі

литрлер

172 848

172 922

180 000

185 000

190 000

193000


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Жалпы өлім-жітім

100 мың халыққа шаққанда

8,97

9,01

8,9

8,9

8,14

7,91


Ана өлімі -жітім

100 мың тірі туғандарға шаққанда

36,8

34,4

32,1

30,0

28,1

26,2


Нәресте өлім-жітімі

100 мың тірі туғандарға шаққанда

18,23

17,4

17,1

16,0

14,1

13,2


Онкологиялық аурулардан өлім-жітім

100 мың халыққа шаққанда

111,76

108,2

106,5

102,8

99,5

96,2


Туберкулезбен сырқаттанушылықтан төмендету

100 мың халыққа шаққанда

105,3

95,3

95,0

94,6

87,0

84,4


Өтеусіз донацияның үлес салмағы

%

65

70

75

80

85

85


Шетелде емделуге азаматтарды жіберу санын азайту

адам

80

41

45

40

35

30


Өңірлік деңгейде жоғары мамандандырылған көмек алған науқастардың санын ұлғайту

науқас саны

814

3 519

14 499

15 000

16 000

17 000


Тиімділік көрсеткіштері

Төсек айналымын арттыру

жылында бір төсектің "қызмет көрсеткен" науқас саны


30,2

30,5

31

31,5

32


Шетелде 1 науқасты емдеудің орташа құны

мың теңге

4 923

7 809

7 974,5

9386,8

11517,1

14421,9


Республикалық денсаулық сақтау ұйымдарында ТМККК шеңберінде 1 науқасқа медициналық көмек көрсетудің орташа құны

теңге

251
084

279 117

289 729

300 744

312 177

324 045


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

23 117 583

164 693 101

206 364 857

210 618 374

225 182 507

233 343 785


Бюджеттік бағдарлама

038 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергiлiктi деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"

Сипаттамасы

Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау мекемелерінің материалдық-техникалық жарақтануына облыстық, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне республикалық бюджеттен берілетін нысаналы ағымды трансферттерді бөлу

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер және бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Жарақтандырылатын ұйымдардың саны

бірл.



1713

457

54

19


Сатып алынатын медициналық жабдықтың саны

бірл.

1081

1516

4224

1021

60

30


Сатып алынатын жылжымалы медициналық кешендер саны

бірл.


14

36





Медициналық ұйымдардың жарақтануының деңгейі

%

65

67

68

70

71

75


Тиімділік көрсеткіштері

Бір жылжымалы медициналық кешеннің орташа құны

мың теңге


86 000,0

86 000,0





Бір ұйымды жарақтандырудың орташа құны

мың теңге



10 242,4

179 510,6

87 869,3

271 783,2


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

9 224 678

14 873 103

17 545 309

10 485 164

4 826 262

4 566 275


Бюджеттік бағдарлама

062 "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне қарасты акционерлік қоғамдардың жарғылық капиталдарын ұлғайту"

Сипаттамасы

Инфрақұрылымды жетілдіру және денсаулық сақтау жүйесінің тұрақты дамуын қамтамасыз ету мақсатында Денсаулық сақтау министрлігіне қарасты акционерлік қоғамдарды тиімді басқару

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды іске асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Жарғылық капиталын ұлғайтып жатқан акционерлік қоғамдардың саны

бірл.


1

2

2

1



Сатып алынатын акциялардың саны

бірл.


53 097

1 006 080

389
541

369
741



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Орналастырылған акциялардың саны

бірл.


53 097

1 006 080

389 541

369 741



Тиімділік көрсеткіштері

Бір акцияның орташа құны

теңге


1000

1000

1000

1000



бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

4 186 296

53 097

1 006 080

389 541

369 741



Бюджеттік бағдарлама

103 "Азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимыл"

Сипаттамасы

Денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған "Саламатты Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимыл іс-шараларын іске асыру

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

бөлінетін

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

АИТВ/ЖИТС бойынша жұмыс атқаратын ҮЕҰ әлеуетін арттыру, мемлекеттік және үкіметтік емес ұйымдар арасындағы өзара
іс-қимылды нығайту

мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс саны



4

4

4

4


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Күтілетін өмір сүру ұзақтығы

жыл

68,33

68,41

68,7

69,2

69,5

69,8


Жалпы өлім-жітім

100 мың халыққа шаққанда

8,97

9,01

8,9

8,9

8,14

7,91


Халық арасында алкогольді аса көп тұтынуды төмендету

%

16,9

16,8

16,6

16,4

16,2

16,0


АИТВ инфекциясын 15-49 жас топтарында таратылуын ұстау

%

0,2

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге



15 854 413

21 588 375

4 905 635

1 797 407


Бюджеттік бағдарлама

104 "Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес"

Сипаттамасы

ПБЗ-дан тәуелділікке тартылу қаупін психологиялық тестілеудің компьютерлік бағдарламасын енгізу және балалар, жас өспірімдер, жастар - ҚР халқының әлсіз топтарының арасында нашақорлыққа тәуелділігінің таралуының алдын алу тиімділігін арттыру

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Копьютерлік бағдарламалармен жарақталған орта-білім беру оқу орындарының саны

Бірл.

75

162

948

935

970

1000


Әзірленген және білім беру мекемелеріне енгізілген алкогольге қарсы және нашақорлыққа қарсы профилактикалық бағдарламалардың саны

Бірл.

0

0

2

2

2

2


Психикалық белсенді заттардан тәуелді болу қаупін психологиялық тестілеудің компьютерлік бағдарламасына оқытылған мамандардың саны

адам

95

162

347

75

109

113


Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Психобелсенді заттардан тәуелді болу бейіні бойынша жоғарғы қауіпті топтарын тиімді түзету іс-шараларымен қамту

%

5

10

30

45

60

75


Тиімділік көрсеткіштері

Енгізілген бағдарламалардың орташа құны

мың теңге


30,1

30,1

30,1

30,1

30,1


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге


6 000

38 265

39 934

42 866

44 500


7.2. Бюджеттік бағдарламалардың жиыны


Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2010

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

Бюджеттік шығыстар барлығы:

мың теңге

358 626 526

394 541 460

441 335 428

443 680 871

430 033 013

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

мың теңге

247 212 162

338 423 590

391 030 945

391 564 352

405 743 778

Бюджеттік даму бағдарламалары

мың теңге

111 414 664

56 117 870

50 304 483

52 116 519

24 289 235