О бюджете Хромтауского района на 2009 год

Решение маслихата Хромтауского района Актюбинской области от 24 декабря 2008 года N 83. Зарегистрировано Управлением юстиции Хромтауского района Актюбинской области 17 января 2009 года за N 3-12-79. Утратило силу решением маслихата Хромтауского района Актюбинской области от 21 апреля 2010 года № 185

      Сноска. Утратило силу решением маслихата Хромтауского района Актюбинской области от 21.04.2010 № 185.

      Примечание РЦПИ.
      В тексте сохранена авторская орфография и пунктуация.

      Руководствуясь статьей 9 Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 "Бюджетный Кодекс Республики Казахстан", статьями 5 и 8 Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2009-2011 годы" от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года и решением областного маслихата от 10 декабря 2008 года N 125 "Об областном бюджете на 2009 год" районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить районный бюджет на 2009 год согласно приложению N 1 в следующих объемах:

      1) доходы                       3288725,7 тысяч тенге,
      в том числе по:
      налоговым поступлениям            1716673 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям            23600 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи
      основного капитала                  10000 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов        1538452,7 тысяч тенге;

      2) затраты                      3460952,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование        0 тысяч тенге,
      в том числе:
      бюджетные кредиты                       0 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов            0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям
      с финансовыми активами              10000 тысяч тенге,
      в том числе:
      приобретение финансовых активов     10000 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета   -182226,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита
      (использование профицита) бюджета 182226,7 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решениями маслихата  Хромтауского района Актюбинской области от 17.02.2009 года N 104 (вводится в действие с 1 января 2009 года), от 22.04.2009 года N 112(вводится в действие с 1 января 2009 года), от 21.07.2009 года N 135 (вводится в действие с 1 января 2009 года), от 26.10.2009 года N 148 (вводится в действие с 1 января 2009 года), от 26.11.2009 года N 157 (вводится в действие с 1 января 2009 года).

      2. Установить на 2009 год распределение общей суммы поступлений от налогов в бюджет района согласно решения областного маслихата N 125 от 10 декабря 2008 года в следующих размерах:
      1) по индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты - 51 процентов;
      2) по социальному налогу - 51 процентов.
      Зачислить полностью в доход районного бюджета:
      индивидуальный подоходный налог с доходов, необлагаемых у источника выплаты;
      индивидуальный подоходный налог с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам;
      налог на имущество с юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей;
      индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплат;
      налог на имущество с физических лиц;
      земельный налог с физических лиц на земли сельскохозяйственного назначения;
      земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов;
      земельный налог на земли промышленности, связи, транспорта, обороны и иного несельскохозяйственного назначения;
      земельный налог с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли сельскохозяйственного назначения;
      земельный налог с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли населенных пунктов;
      налог на транспортные средства с юридических и физических лиц;
      единый земельный налог;
      акцизы и бензин, поступления за использование природных и других ресурсов;
      плата за пользование земельными участками;
      сбор за государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей;
      лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности;
      сбор за государственную регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств, а также их перерегистрация;
      сбор за государственную регистрацию залога движимого имущества и ипотеки судна или строящегося судна;
      сбор за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
      госпошлины (по кодам 108102-108112);
      доходы от аренды имущества коммунальной собственности;
      административные штрафы, пени, санкций, взыскания, налагаемые взимаемые местными государственными органами;
      другие неналоговые поступления в районный бюджет;
      поступление от продажи земельных участков.
      3. В соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2009-2011 годы" отрицательное сальдо, образовавшееся по состоянию на 31 декабря 1998 года в результате превышения сумм начисленных работодателями пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, на погребение, выплачивавшихся из Фонда государственного социального страхования, над начисленной суммой отчислений в указанный фонд, ежемесячно засчитывается в счет уплаты социального налога в пределах 4 процентов от фонда заработной платы.
      4. Принять к сведению и руководству, что в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2009-2011 годы" установлено с 1 января 2009 года:
      1) минимальный размер заработной платы - 13470 тенге;
      2) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан - 1273 тенге;
      3) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 13470 тенге.
      с 1 июля 2009 года:
      1) минимальный размер заработной платы - 13 717 тенге;
      2) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также, для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан - 1 296 тенге;
      3) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 13 717 тенге
      Сноска. Пункт 4 внесены дополнения в соответствии с решением маслихата Хромтауского района Актюбинской области от 22.04.2009 года N 112(вводится в действие с 1 января 2009 года).
      4-1. Предусмотреть в районном бюджете на 2009 год объем бюджетных изъятий в областной бюджет в сумме -248831,0 тыс тенге
      Сноска. Пункт 4 дополнен пунктом 4-1 в соответствии с решением маслихата Хромтауского района Актюбинской области от 22.04.2009 года N 112 (вводится в действие с 1 января 2009 года).
      5. Учесть, что в районном бюджете на 2009 год поступление целевых текущих трансфертов из областного бюджета за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета;
      на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячно государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума - 1500 тыс.тенге, в том числе:
      на выплату государственной адресной социальной помощи - 700 тыс.тенге;
      на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей - 800 тыс.тенге;
      Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата района.
      5-1. Учесть в районном бюджете на 2009 год поступление целевых трансфертов из республиканского бюджета на реализацию стратегии региональной занятости и переподготовки кадров в сумме 340439,0 тысяч тенге, в том числе:
      на обеспечение занятости населения –320666,0 тысяч тенге;
      на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики – 19773,0 тысяч тенге;
      Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата района
      Сноска. Пункт 5 дополнен пунктом 5-1 в соответствии с решением маслихата Хромтауского района Актюбинской области от 22.04.2009 года N 112 (вводится в действие с 1 января 2009 года).
      6. Учесть в районном бюджете на 2009 год поступление целевых трансфертов развития и текущих трансфертов из областного бюджета за счет целевых трансфертов развития и текущих трансфертов из республиканского бюджета;
      на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы в сумме 858376 тыс.тенге, в том числе:
     Исключен решением маслихата Хромтауского района Актюбинской области от 22.04.2009 года N 112 (вводится в действие с 1 января 2009 года).
      на строительство средней школы на 504 мест в г.Хромтау – 662686 тыс. тенге;
      на оснащение учебным оборудованием кабинетов биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования - 16388 тыс.тенге;
      на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования - 16623 тыс.тенге;
      на внедрение системы интерактивного обучения - 12714 тыс.тенге;
      Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата района.
      Сноска. Пункт 6 с изменениями внесенным решением маслихата Хромтауского района Актюбинской области от 17 февраля 2009 года N 104 (вводится в действие с 1 января 2009 года).
      7. Учесть в районном бюджете на 2009 год поступление целевых текущих трансфертов из областного бюджета за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета:
      на реализацию мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 4190 тыс.тенге.
      Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата района.
      Сноска. Пункт 7 с изменением, внесенным решением маслихата Хромтауского района Актюбинской области от 22.04.2009 года N 112 (вводится в действие с 1 января 2009 года)
      8. Исключен решением маслихата Хромтауского района Актюбинской области от 22.04.2009 года N 112 (вводится в действие с 1 января 2009 года).
      9. Учесть в районном бюджете на 2009 год поступление целевых трансфертов развития из областного бюджета за счет целевых трансфертов развития из республиканского бюджета:
      на реализацию Государственной программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы в сумме 39 781 тыс.тенге, в том числе:
      на строительство и (или) приобретние жилья государственного коммунального жилищного фонда в сумме 20381 тыс.тенге;
      исключен решением маслихата Хромтауского района Актюбинской области от 17.02.2009 года N 104 (вводится в действие с 1 января 2009 года).      
      на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно - коммуникационной инфраструктуры в сумме -17000,0 тыс.тенге
      Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата района.
      Сноска. Пункт 9 с изменениями и дополнениями, внесенным решением маслихата Хромтауского района Актюбинской области от 22.04.2009 года N 112 (вводится в действие с 1 января 2009 года).
      10. Учесть в районном бюджете на 2009 год поступление целевых текущих трансфертов из областного бюджета за счет целевых текущих трансфертов из областного бюджета:
      на капитальный ремонт бывшего здания общежития профессионального технического лицея N 4 - 204600 тыс.тенге;
      на приобретение автобусов для школ района в сумме 15932,0 тыс.  тенге;
      на строительство водопроводной сети села Абай -90625,0 тыс.тенге.
      на организацию горячего питания учащихся 1-4 классов в общеобразовательных школах района - 24386,0 тыс.тенге.
      Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата района;
      Сноска. Пункт 10 с изменениями внесенным решением маслихата Хромтауского района Актюбинской области от 17.02.2009 года N 104 (вводится в действие с 1 января 2009 года), от 21.07.2009 года N 135 (вводится в действие с 1 января 2009 года).
      10-1. Учесть в районном бюджете на 2009 год поступление целевых трансфертов из областного бюджета на реализацию стратегии региональной занятости и переподготовки кадров в сумме 62703,0 тысяч тенге, в том числе:
      на обеспечение занятости населения –62703,0 тысяч тенге;
      Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата района
     Сноска. Пункт 10 дополнен пунктом 10-1 в соответствии с решением маслихата Хромтауского района Актюбинской области от 22.04.2009 года N 112 (вводится в действие с 1 января 2009 года).
      10-2. Предусмотреть в районном бюджете на 2009 год средства на реализацию стратегии региональной занятости и переподготовки кадров в сумме 6027,0 тенге, в том числе:
      на обеспечение занятости населения –6027,0 тысяч тенге;
      Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата района
     Сноска. Пункт 10 дополнен пунктом 10-2 в соответствии с решением маслихата Хромтауского района Актюбинской области от 22.04.2009 года N 112 (вводится в действие с 1 января 2009 года).
      11. Утвердить перечень бюджетных программ развития районного бюджета на 2009 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению N 2.
      12. Утвердить перечень районных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения районного бюджета на 2009 год, согласно приложению N 3.
      13. Утвердить перечень бюджетных программ администраторов аппарата программы 123 "Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа" на 2009 год, согласно приложению N 4.
      14. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в управлении юстиции Хромтауского района и вводится в действие с 1 января 2009 года.

      Председатель сессии            Секретарь
      районного маслихата       районного маслихата

          Е.Юшкевич                 Д.Мулдашев

Приложение 1
к решению N 83
очередной двенадцатой сессии
районного маслихата
от 24 декабря 2008 года

Районный бюджет на 2009 год

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата Хромтауского
района Актюбинской области от от 26.11.2009 года N 157 (вводится в действие с 1 января 2009 года).

Категория

Сумма
тыс.тенге


Подкласс



Класс




Наименование


1

2

3

4

5



I. Доходы

3 288 725,7

1



Налоговые поступления

1 716 673,0


01


Подоходный налог

491 680,0



2

Индивидуальный подоходный налог

491 680,0




Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты

468 333,0




Индивидуальный подоходный налог с доходов не облагаемых у источника выплаты

16 134,0




Индивидуальный подоходный налог с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам

868,0




Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплат

6 345,0


03


Социальный налог

350 880,0




Социальный налог

350 880,0




Социальный налог

350 880,0


04


Налог на собственность

855 519,0



1

Налог на имущество

804 882,0




Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

801 351,0




Налог на имущество физических лиц

3 531,0



3

Земельный налог

19 743,0




Земельный налог с физических лиц на земли сельскохозяйственного назначения

20,0




Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов

1000,0




Земельный налог на земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения

9 091,0




Земельный налог с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли сельскохозяйственного назначения

47,0




Земельный налог с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли населенных пунктов

9 585,0



4

Налог на транспортные средства

28 861,0




Налог на транспортные средства с юридических лиц

8 861,0




Налог на транспортные средства с физических лиц

20 000,0



5

Единый земельный налог

2 033,0




Единый земельный налог

2 033,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

13 288,0



2

Акцизы

1 605,0




Бензин (за исключением авиационного) реализуемый юридическими и физическими лицами в розницу, а также используемый на собственные производственные нужды

1 295,0




Дизельное топливо, реализуемое юридическими и физическими лицами  в розницу а также используемое на собственные производственные нужды

310,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

8 132,0




Плата за пользование земельными участками

8 132,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

3 551,0




Сбор за государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей

610,0




Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами  деятельности

455,0




Сбор за государственную регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств, а также их перерегистрацию

103,0




Сбор за государственную регистрацию залога движимого имущества  и ипотеки судна или строящегося судна

107,0




Сбор за государственную регистрацию транспортных средств, а также их перерегистрацию

340,0




Сбор за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним

1 936,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

5 306,0



1

Государственная пошлина

5 306,0




Государственная пошлина, взимаемая с подаваемых в суд исковых заявлений, заявлений особого искового производства, заявлений (жалоб) по делам особого производства, заявлений о вынесении судебного приказа, заявлений о выдаче дубликата исполнительного листа, заявлений о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских (арбитражных) судов и иностранных судов,  заявлений о повторной выдаче копий судебных актов, исполнительных листов и иных документов, за исключением государственной пошлины с подаваемых в суд исковых заявлений к государственным учреждениям

3 739,0




Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию актов гражданского состояния, а также за выдачу гражданам справок и повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния и свидетельств в связи с изменением, дополнением и восстановлением записей актов гражданского состояния

1 078,0




Государственная пошлина, взимаемая за оформление документов на право выезда за границу на постоянное место жительства и приглашение в Республику Казахстан лиц из других государств, а также за внесение изменений в эти документы

74,0




Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию места жительства

285,0




Государственная пошлина, взимаемая за выдачу удостоверения охотника и его ежегодную регистрацию

20,0




Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию и перерегистрацию каждой единицы гражданского, служебного оружия физических и юридических лиц (за исключением холодного охотничьего, сигнального, огнестрельного бесствольного, механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, пневматического оружия с дульной энергией  не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно)

36,0




Государственная пошлина за выдачу разрешений на хранение или хранение и ношение, транспортировку, ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз из Республики Казахстан оружия и патронов к нему

74,0

2



Неналоговые поступления

23 600,0

01


Доходы от государственной собственности

8 509,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной  собственности

8 509,0




Доходы от аренды имущества коммунальной собственности

8 509,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

13 500,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

13 500,0




Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые местными государственными органами

13 500,0


06


Прочие неналоговые поступления

1 591,0



1

Прочие неналоговые поступления

1 591,0




Другие неналоговые поступления в местный бюджет

1 591,0

3



Поступления от продажи основного капитала

10 000,0

03


Продажа земли и нематериальных активов

10 000,0



1

Продажа земли

10 000,0




Поступления от продажи земельных участков

10 000,0

4



Поступления трансфертов

1 538 452,7

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 538 452,7




Трансферты из областного бюджета

1 538 452,7




Целевые текущие трансферты

688 972,7




Целевые трансферты на развитие

849 480,0

Функциональная группа

Сумма тыс.тенге


Функциональная подгруппа




Администратор бюджетных программ





Наименование


1 2 3 4 5 6




II. Затраты

3 460 952,4
1


Государственные услуги общего характера

132 292,1

01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

105 993,0



112


Аппарат маслихата района

8 455,0




001

Обеспечение деятельности маслихата района

8 369,0




002

Создание информационных систем

86,0



122


Аппарат акима района

27 353,0




001

Обеспечение деятельности акима района

27 353,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

70 185,0




001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

70 185,0


02



Финансовая деятельность

18 397,0



452


Отдел финансов района

18 397,0




001

Обеспечение деятельности отдела финансов

11 197,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

572,0




011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

6 628,0


05



Планирование и статистическая деятельность

7 902,1



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района

7 902,1




001

Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования

5 809,0







099

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

2 093,1

2


Оборона

4 727,0

01



Военные нужды

4 727,0



122


Аппарат акима района

4 727,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

1 727,0


02


006

Предупреждение и ликвидация ЧС масштаба района

3 000,0

4


Образование

2 210 061,0

01



Дошкольное воспитание и обучение

87 247,0



464


Отдел образования района

87 247,0




009

Обеспечение деятельности организации дошкольного воспитания и обучения

87 247,0


02



Начальное, основное среднее  и общее среднее образование

1 347 107,1



464


Отдел образования района

1 347 107,1




003

Общеобразовательное обучение

1 313 350,1




006

Дополнительное образование для детей

21 043,0





010

Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования

12 714,0


09



Прочие услуги в области образования

775 707,0



464


Отдел образования района

95 067,0




001

Обеспечение деятельности отдела образования

11 745,0




004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района

976,0




005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района

9 211,0




007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного масштаба

139,0




011

Капитальный и текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

72 996,0





467


Отдел строительства района

680 640,0




037

Строительство и реконструкция объектов образования

680 640,0

5


Здравоохранение

25,0

09



Прочие услуги в области здравоохранения

25,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

25,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

25,0

6


Социальная помощь и социальное обеспечение

121 102,0

01



Социальное обеспечение

88 994,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села),аульного (сельского) округа

8 060,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

8 060,0



451


Отдел занятости и социальных программ района

80 934,0




002

Программа занятости

10 400,0




004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, проживающим в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

6 518,0




005

Государственная адресная социальная помощь

2 300,0




006

Жилищная помощь

1 150,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

47 540,0




016

Государственные пособия на детей до 18 лет

11 300,0




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

1 726,0


02



Социальное обеспечение

19 773,0



451


Отдел занятости и социальных программ района

19 773,0




002

Программа занятости

19 773,0









Расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета

19 773,0


09



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

12 335,0



451


Отдел занятости и социальных программ района

11 935,0




001

Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

11 935,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

400,0

7


Жилищно-коммунальное хозяйство

280 539,0

01



Жилищное хозяйство

54 512,0



467


Отдел строительства района

54 512,0

 

003

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

19 781,0




004

Развитие, обустройство и (или) приобретение  инженерно -коммуникационной инфраструктуры

34 239,0




019

Строительство и приобретение жилья

492


02



Коммунальное хозяйство

155 067,0



458


Отдел жилищно - комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района

1 600




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в комунальной собственности районов

1 600



467


Отдел строительства района

153 467,




005

Развитие комунального хозяйства

19 365,0




006

Развитие системы водоснабжения

134 102,0


03



Благоустройство населенных пунктов

70 960,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

54 060,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

11 896,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13 688,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

28 476,0



467


Отдел строительства района

16 900




007

Развитие благоустройство городов и населенных пунктов

16 900

8


Культура, спорт, туризм и информационное пространство

109 581,0

01



Деятельность в области культуры

85 044,0



455


Отдел культуры и развития языков района

78 241,0




003

Поддержка культурно- досуговой работы

78 241,0



467


Отдел строительства района

6 803




011

Развитие обектов культуры

6 803


02



Спорт

1 727,0



465


Отдел физической культуры и спорта района

1 727,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном

1 727,0


03



Информационное пространство

13 965,0



455


Отдел культуры и развития языков района

11 052,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

11 052,0



456


Отдел внутренней политики района

2 913,0




002

Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

2 913,0


09



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространство

8 845,0



455


Отдел культуры и развития языков района

3 952,0




001

Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков

3 952,0



456


Отдел внутренней политики района

2 691,0




001

Обеспечение деятельности отдела внутренней политики

2 591,0




003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

100,0



465


Отдел физической культуры и спорта района

2 202,0




001

Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта

2 202,0



10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

58 495,0

01



Сельское хозяйство

8 573,0



462


Отдел сельского хозяйства района

8 573,0




001

Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства

8 573,0


06



Земельные отношения

4 922,0



463


Отдел земельных отношений района

4 922,0




001

Обеспечение деятельности отдела земельных отношений

4 922,0



09



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространство

45 000,0



455



Отдел культуры и развития языков района

45 000,0





008

Финансирование приоритетных социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

45 000,0

11


Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

4 044,0

02



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

4 044,0



467


Отдел строительства района

2 264,0




001

Обеспечение деятельности отдела строительства

2 264,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района

1 780,0




001

Обеспечение деятельности архитектуры и градостроительства

1 780,0

12


Транспорт и коммуникации

282 605,0

01



Автомобильный транспорт

11 205,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района

11 205,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

11 205,0


09



Ремонт, реконструкция и строительство дорог республиканского и местного значения

271 400,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района

271 400,0




008

Ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

271 400,0

13


Прочие

8 211,0

0



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

3 914,0



469


Отдел предпринимательства района

3 914,0




001

Обеспечение деятельности отдела предпринимательства

2 924,0




003

Поддержка предпринимательской деятельности

990,0


09



Прочие

2 975,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района

2 975,0




001

Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

2 975,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0

09



Прочие

1322,0





Прочие

1322,0



452


Районный отдел финансов

1322,0




012

Резерв местного исполнительного органа

1322,0

15





Трансферты

249 270,3

01



Трансферты

249 270,3



452


Районный отдел финансов

249 270,3




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

439,3




007

Бюджетные изъятия

248 831,0

15


IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

10 000,0




Приобретение финансовых активов

10 000,0

09



Прочие

10 000,0




Прочие

10 000,0


452


Районный отдел финансов

10 000,0




014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

10 000,0





V.Дефицит (Профицит) бюджета

-182 226,7




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

182 226,7

Категория

Сумма
тыс.тенге


Подкласс



Класс




Наименование


1

2

3

4

5

8



Используемые остатки бюджетных средств

-182 226,7


01


Остатки бюджетных средств

182 226,7



1

Свободные остатки бюджетных средств

182 226,7

Приложение N 2
к решению N 83
очередной двенадцатой сессии
районного маслихата
от 24 декабря 2008 года

Перечень
бюджетных программ развития районного бюджета
на 2009 год с разделением на бюджетные программы, направленные
на реализацию бюджетных инвестиционных проектов(программ)и
на формирование и увеличение уставного капитала юридических лиц

      Сноска. Приложение 2 в редакции решения маслихата Хромтауского
района Актюбинской области от от 26.10.2009 года N 148 (вводится в действие с 1 января 2009 года)

Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ





Программа

1 2 3 4 5




ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

4




Образование


09



Прочие услуги в области образования



467


Отдел строительства района




037

Строительство и реконструкция объектов образование

7




Жилищно-коммунальное хозяйства


01



Жилищное хозяйство



467


Отдел строительства района




003

Строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда




004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры




005

Развитие коммунального хозяйства




006

Развитие системы водоснабжения




019

Строительство и приобретение жилья




007

Развитие благоустройство городов и населенных пунктов

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство


01



Деятельность в области культуры




011

Развитие объектов культуры

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения


01



Сельское хозяйство



455


Отдел культуры и развитие языков района

01




ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ





Маслихат


01



Представительные, исполнительные и другие органы выполняющие общие функции государственного управления



112


Аппарат Маслихата района




002

Создание информационных систем





ИНВЕСТИЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

15




Прочие



09


Прочие




452

Отдел финансов района




014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Приложение N 3
к решению N 83
очередной двенадцатой сессии
районного маслихата
от 24 декабря 2008 года

Перечень районных бюджетных программ,
не подлежащих секвестру в процессе
исполнения районного бюджета на 2009 год

Категория


Класс



Подкласс




Наименование

4

Образование


464


Отдел образования района



03

Общеобразовательное обучение

5

Здравоохранение


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа



02

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

Приложение N 4
к решению N 83
очередной двенадцатой сессии
районного маслихата
от 24 декабря 2008 года

Бюджетные программы администраторов программы 123 "Аппарат
акима района в городе,города районного значения, поселка
(села), аульного (сельского) округа" на 2009 год

      Сноска. Приложение 4 редакции решения Маслихата
     Хромтауского района Актюбинской области от 26.10.2009 года N 148 (вводится в действие с 1 января 2009 года).

Наименование с/о

001"Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула(села) аульного(сельского)округа


002 "Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь"


003 "Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому"


008 "Освещение улиц населенных пунктов"


Абайский с/о

4 365



700

Аккудукский с/о

3 895



700

Акжарсий с/о

5 473


181

310

Бугетсайский с/о

3 777,1


371

200

с/о Дон

4 690


351

105

Коктауский с/о

3 169



55 

Коктюбинский с/о

4 344


429

760

Копинский с/о

5 057,9


478

200

Кызылсуский с/о

4 271


46

900

Кудуксайский с/о

2 984



700

Табанталский с/о

4 143



700

Тассайский с/о

3 740

25


735

Тасуткельский с/о

4 074


378

700

Никельтауский с/о

3 046


342

700

г.Хромтау с/о

13 156


5 484

4 431

Итого

70 185

25

8 060 11 896

продолжение таблицы

Наименование с/о

009 "Обеспечение санитарии населенных пунктов"



011"Благоустройство и озеленение населенных пунктов"





Всего

Абайский с/о

300


5 365

Аккудукский с/о

300


4 895

Акжарский

300


6 264

Бугетсайсий с/о

300


4 648,1

с/о Дон

300


5 446

Коктауский с/о

300


3 524

Коктюбинский с/о

300


5 833

Копинский с/о

300


6 335,9

Кызылсуский с/о

300


5 517

Кудуксайский с/о

300


3 984

Табанталский с/о

300


5 143

Тассайский с/о

300


4 775

Тасуткельский с/о

300


5 477

Никельтауский с/о

800


4 888

г.Хромтау

8988

28 476

60 535

Итого

13 688 28 476 132 330

Хромтау ауданының 2009 жылға арналған бюджеті туралы

Ақтөбе облысы Хромтау аудандық мәслихатының 2008 жылғы 24 желтоқсандағы N 83 шешімі. Ақтөбе облысының Хромтау аудандық әділет басқармасында 2009 жылдың 17 қаңтардағы N 3-12-79 тіркелді. Күші жойылды - Ақтөбе облысы Хромтау аудандық мәслихатының 2010 жылғы 21 сәуірдегі № 185 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Ақтөбе облысы Хромтау аудандық мәслихатының 2010.04.21 № 185 Шешімімен.

      РҚАО ескертпесі.
      Мәтінде авторлық орфография және пунктуация сақталған

       "Қазақстан Республикасының Бюджет Кодексі" Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Кодексінің 9 бабын, "2009-2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Заңының 5 және 8 баптарын, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 бабының 1 тармағының 1 тармақшасын, "2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы" облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 10 желтоқсандағы N 125 шешімін басшылыққа ала отырып аудандық мәслихат ШЕШІМ ЕТЕДІ:

      1. 2009 жылға арналған аудандық бюджет N 1 қосымшаға сәйкес мына көлемде бекітілсін:

      1) Кірістер                       3288725,7 мың теңге;
      оның ішінде:
      салық түсімдер бойынша              1716673 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша        23600 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан
      түсетін түсімдер бойынша              10000 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері бойынша 1538452,7 мың теңге;

      2) шығындар                       3460952,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру             0 мың теңге;
      оның ішінде:
      бюджеттік кредиттер                       0 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу                0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалынатын
      операциялар бойынша сальдо            10000 мың теңге;
      оның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу            10000 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті)  - 182226,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру
      (профицитін пайдалану)             182226,7 мың теңге.

    Ескерту. 1 тармағына өзгерту енгізілді - Ақтөбе облысы Хромтау аудандық мәслихатының 2009.02.17 N 104, 2009.04.22 N 112, 21.07.2009 N 135, 26.10.2009 N 148, 26.11.2009 N 157 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімдерімен.

      2. 2009 жылдың аудандық бюджетіне салықтардан түсетін түсімдердің кірісін бөлу облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 10 желтоқсандағы N 125 шешіміне сәйкес келесі мөлшерде белгіленсін:
      1) төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы бойынша - 51 пайыз;
      2) әлеуметтік салық бойынша - 51 пайыз.
      Толығымен аудандық бюджетке кірістелінсін:
      тұлғалардың төлем көзінен ұсталмайтын жеке табыс салығы;
      заңды тұлғалар мен жеке тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық;
      бір реттік талондар бойынша жұмыс жүргізетін жеке тұлғалардан алынатын табыс салығы;
      төлем көзінен салық салынатын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталынатын жеке табыс салығы;
      жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық;
      ауылшаруашылық маңызы бар жерлер үшін, жеке тұлғаларға салынатын жер салығы;
      елді мекендердің жерлеріне салынатын, жеке тұлғалардан алынатын жер салығы;
      өнеркәсіп, байланыс, қорғаныс, көлік жеріне және басқа да ауыл шаруашылығына арналмаған жерге салынатын жер салығы;
      ауыл шаруашылық маныздағы жерлерге заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерге, жеке нотариустар мен адвокаттардан алынатын жер салығы;
      елді мекендердегі жерлері бар заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерге, жеке нотариустар мен адвокаттарға салынатын жер салығы;
      заңды және жеке тұлғалардың көлік құралдарына салынатын салық;
      бірыңғай жер салығы;
      бензинге арналған және акциздер, табиғи және де басқа ресурстарды пайдаланудан түскен түсімдер;
      жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем;
      жеке кәсіпкерлерді мемлекеттік тіркегені үшін алынатын алым;
      жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым;
      заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркегені және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркегені, сондай-ақ оларды қайта тіркегені үшін алым;
      жылжымалы мүлікті кепілдікке салуды мемлекеттік тіркегені және кеменің ипотекасы немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасы үшін алынатын алым;
      жылжымайтын мүлікке және олармен келісім жасау құқығын мемлекеттік тіркегені үшін алым;
      мемлекеттік баж (108102-108112 кодтары бойынша);
      коммуналдық меншіктегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер;
      жергілікті мемлекеттік органдар салатын әкімшілік өсімпұлдар, айыппұлдар, санкциялар мен өндірулер;
      жергілікті бюджетке түсетін салыққка жатпайтын басқа да түсімдер;
      жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер.

      3. Қазақстан Республикасының "2009-2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Заңының 5 бабына сәйкес, жұмыс берушілер еңбекке уақытша жарамсыздығы, жүктілігі және босану бойынша, бала туған кезде, жерлеуге есептеген, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленіп келген жәрдемақы сомаларының аталған қорға аударымдардың есептелген сомаларынан асып түсуі нәтижесінде 1998 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша жинақталған теріс сальдо ай сайын жалақы қорының 4 пайыз шегінде әлеуметтік салық төлеу есебіне жатқызылады.

      4. Қазақстан Республикасының "2009-2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Заңының 8 бабына сәйкес 2009 жылғы 1 қаңтардан:
      1) жалақының ең төменгі мөлшері - 13470 теңге;
      2) Қазақстан Республикасының заңдылықтарына сәйкес зейнетақы, жәрдемақы және басқа да әлеуметтік төлемдер, сонымен бірге айыппұл санкцияларын қолдану, салықтық және басқа да төлемдер үшін ай сайынғы есептік көрсеткіш - 1273 теңге;
      3) базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерін есептеу үшін ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы 13 470 теңге мөлшерінде белгіленгені еске және басшылыққа алынсын.

      2009 жылғы 1 шілдеден:
      1) жалақының ең төменгі мөлшері - 13 717 теңге;
      2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтік төлемдерді есептеу үшін, сондай-ақ айыппұл санкцияларын, салықтар мен басқа да төлемдерді қолдану үшін айлық есептік көрсеткіш - 1 296 теңге;
      3) базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерін есептеу үшін ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы - 13 717 теңге мөлшерінде белгіленсін.
      Ескерту. 4 тармаққа өзгерту енгізілді - Ақтөбе облысы Хромтау аудандық мәслихатының 2009.04.22 N 112 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      4-1. 2009 жылға арналған аудандық бюджеттен облыстық бюджетке алып қою көлемі – 248831,0 мың теңге көлемінде қаралсын
      Ескерту. 4 тармақ 4-1 тармағымен толықтырылды - Ақтөбе облысы Хромтау аудандық мәслихатының 2009.04.22 N 112 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      5. 2009 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферт республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер есебінен түскені ескерілсін:
      ең төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінің өсуіне байланысты мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек пен 18 жасқа дейінгі балаларға ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы төлеуге – 1500 мың теңге, оның ішінде:
      мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге – 700 мың теңге;
      аз қамтылған отбасыларындағы 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы төлеуге – 800 мың теңге.
      Аталған трансферттерді бөлу аудан әкімдігінің қаулысы негізінде жүзеге асырылады.

      5-1. 2009 жылға арналған аудандық бюджетте өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде республикалық бюджеттен 340439,0 мың теңге мақсатты трансферттер түскені ескерілсін, соның ішінде:
      тұрғындарды жұмыспен қамтамасыз етуге -320666,0 мың теңге;
      әлеуметтік жұмыс орындарыны және жастар тәжірибесі бағдарламасын кеңейтуге – 19973,0 мың теңге;
      Аталған соманы бөлу аудан әкімдігінің қаулысы негізінде жүзеге асырылады
      Ескерту. 5 тармақ 5-1 тармағымен толықтырылды - Ақтөбе облысы Хромтау аудандық мәслихатының 2009.04.22 N 112 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      6. 2009 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджеттен даму және ағымдағы нысаналы трансферт республикалық бюджеттен даму және нысаналы трансферттер есебінен түскені ескерілсін;
      Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыруға 858 376 мың теңге сомасында, оның ішінде:
      Алынып тасталды - Ақтөбе облысы Хромтау аудандық мәслихатының 2009.04.22 N 112 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
      Хромтау қаласында 504 орынға орта мектептің салынуына – 662 686 мың теңге;
      негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі биология кабинетін оқу жабдығымен жарақтандыруға - 16 388 мың теңге;
      бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде лингафондық және мультимедиалық кабинеттер құруға - 16 623 мың теңге;
      интерактивтік оқу жүйесін енгізуге – 12 714 мың теңге;
      Аталған трансферттерді бөлу аудан әкімдігінің қаулысы негізінде жүзеге асырылады.
      Ескерту. 6 тармаққа өзгерту енгізілді - Хромтау аудандық мәслихатының 2009.04.22 N 112 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      7. 2009 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферт республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер есебінен түскені ескерілсін:
      ауылдық елді мекендердің әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға 4190 мың теңге сомасында.
      Аталған трансферттерді бөлу аудан әкімдігінің қаулысы негізінде жүзеге асырылады.
      Ескерту. 7 тармаққа өзгерту енгізілді - Хромтау аудандық мәслихатының 2009.02.17 N 104 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      8. Алынып тасталды - Ақтөбе облысы Хромтау аудандық мәслихатының 2009.04.22 N 112 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      9. 2009 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджеттен нысаналы даму трансферті республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері есебінен түскені ескерілсін:
      Қазақстан Республикасында 2008-2010 жылдарға арналған тұрғын үй құрылысы мемлекеттiк бағдарламасын іске асыруға 39781 мың теңге сомасында, оның ішінде:
      мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға және (немесе) сатып алуға  20381 мың теңге сомасында;
      Алып тасталды - Хромтау аудандық мәслихатының 2009.02.17 N 104 шешімімен.(2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі).
      Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға -17000,0 мың теңге
      Аталған трансферттерді бөлу аудан әкімдігінің қаулысы негізінде жүзеге асырылады.
      Ескерту. 9 тармаққа өзгерту енгізілді -  Ақтөбе облысы Хромтау аудандық мәслихатының 2009.04.22 N 112 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      10. 2009 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджеттен нысаналы ағымды трансферті облыстық бюджеттен нысаналы ағымды трансферті есебінен түскені ескерілсін:
      Бұрынғы N 4 кәсіптік-техникалық лицейдің жатақханасын күрделі жөңдеуден өткізуге - 204600 мың теңге;
      Аудан мектептеріне автобустар сатып алуға 15932,0 мың теңге;
      Абай селосындағы су құбырының жүйесін қайта құруға - 90625,0 мың теңге.     
      Аталған трансферттерді бөлу аудан әкімдігінің қаулысы негізінде жүзеге асырылады;
      Ауданның жалпы білім беру мектептеріндегі 1-4 сынып окушыларына ыстық тамақ беруді ұйымдастыруға -24386,0 мың теңге
      Ескерту. 10 тармаққа өзгерту енгізілді - Хромтау аудандық мәслихатының 2009.02.17 N 104, 21.07.2009 N 135 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      10-1.2009 жылға арналған аудандық бюджетте өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде облыстық бюджеттен 62703,0 мың теңге мақсатты трансферттер түскені ескерілсін, соның ішінде:
      тұрғындарды жұмыспен қамтамасыз етуге-62703,0 мың теңге;
      Аталған соманы бөлу аудан әкімдігінің қаулысы негізінде жүзеге асырылады.
      Ескерту. 10 тармақ 10-1 тармағымен толықтырылды - Ақтөбе облысы Хромтау аудандық мәслихатының 2009.04.22 N 112 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      10-2. 2009 арналған аудандық бюджетте аудандық бюджеттен өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде 6027,0 мың теңге қаралсын, соның ішінде:
      тұрғындарды жұмыспен қамтамасыз етуге - 6027,0 мыңге;
      Аталған соманы бөлу аудан әкімдігінің қаулысы негізінде жүзеге асырылады".
      Ескерту. 10 тармақ 10-2 тармағымен толықтырылды - Ақтөбе облысы Хромтау аудандық мәслихатының 2009.04.22 N 112 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      11. 2009 жылға арналған аудандық бюджеттің даму бағдарламаларының тізбесі бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламалар) жүзеге асыру және заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайтуға бағытталған бюджеттік бағдарламаларға бөлінуден тұратын N 2 қосымшаға сай бекітілсін.

      12. 2009 жылға арналған аудандық бюджеттің атқарылу барысында секвестірлеуге жатпайтын аудандық бюджеттің бюджеттік бағдарламаларының тізбесі N 3 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

      13. 123 "Қаладағы аудан әкімінің, аудандық маңызы бар қала, ауыл (село), ауылдық (селолық) округі әкімінің аппараты" 2009 жылғы бюджеттік бағдарламалары бойынша қаржыландыру көлемі N 4 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

      14. Осы шешім Хромтау аудандық Әділет басқармасында тіркелген күннен және 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихаттың       Аудандық мәслихаттың
      сессиясының төрайымы              хатшысы

           Е.Юшкевич                  Д.Молдашев

Аудандық мәслихаттың
2008 жылғы 24 желтоқсандағы
кезекті он екінші сессиясының
N 83 шешіміне N 1 қосымша

2009 жылға арналған аудандық бюджет

      Ескерту. 1 қосымша жаңа редакцияда - Ақтөбе облысы Хромтау
аудандық мәслихатының 26.11.2009 N 157 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Cанаты

Сомасы (мың теңге)


Cыныбы


Iшкі сыныбы


АТАУЫ

1

2

3

4

5




I. Кірістер

3 288 725,7

1



Салықтық түсiмдер

1 716 673,0


01


Табыс салығы

491 680,0



2

Жеке табыс салығы

491 680,0




Төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы

468 333,0




Тұлғалардың төлем көзінен ұсталмайтын жеке табыс салығы

16 134,0







Бір реттік талондар бойынша жұмыс жүргізетін жеке тұлғалардан алынатын табыс салығы

868,0







Төлем көзінен салық салынатын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы

6 345,0


03


Әлеуметтік салық

350 880,0



1

Әлеуметтік салық

350 880,0




Әлеуметтік салық

350 880,0


04


Меншікке салынатын салықтар

855 519,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

804 882,0




Заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық

801 351,0




Жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық

3 531,0



3

Жер салығы

19 743,0







Ауылшаруашылық маңызы бар жерлерге жеке тұлғаларға салынатын жер салығы

20,0




Елді мекендердің жерлеріне жеке тұлғалардан алынатын жер салығы

1 000,0




Өнеркәсіп, байланыс, қорғаныс, көлік жеріне және ауыл шаруашылығына арналмаған жерге салынатын жер салығы

9 091,0




Ауыл шаруашылық маныздағы жерлерге заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерге, жеке нотариустар мен адвокаттардан алынатын жер салығы

47,0




Елді мекендер жерлеріне заңды тұлғалардан жеке кәсіпкерлерден,жеке нотариустар мен адвокаттардан алынатын жер салығы

9 585,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

28 861,0




Заңды тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық

8 861,0




Жеке тұлғалардың көлік құралдарына салынатын салық

20 000,0



5

Бірыңғай жер салығы

2 033,0




Бірыңғай жер салығы

2 033,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

13 288,0



2

Акциздер

1 605,0




Заңды және жеке тұлғалар бөлшек саудада өткізетін,сондай-ақ өзінің өндірістік мұқтаждарына пайдаланылатын бензин (авиациялықты қоспағанда)

1 295,0




Заңды және жеке тұлғалар бөлшек саудада өткізетін,сондай-ақ өз өндірістік мұқтаждарына пайдаланылатын дизель отыны

310,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

8 132,0




Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем

8 132,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүзеге асырғаны үшін алынатын алымдар

3 551,0




Жеке кәсіпкерлерді мемлекеттік тіркегені үшін алынатын алым

610,0




Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым

455,0




Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркегені және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркегені, сондай-ақ оларды қайта тіркегені үшін алым

103,0




Жылжымалы мүлікті кепілдікке салуды мемлекеттік тіркегені және кеменің немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасы үшін алынатын алым

107,0




Көлік құралдарын мемлекеттік тіркегені,сондай-ақ оларды қайта тіркегені үшін алынатын алым

340,0




Жылжымайтын мүлікке және олармен келісім жасау құқығын мемлекеттік тіркегені үшін алым

1 936,0


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

5 306,0



1

Мемлекеттік баж

5 306,0




Мемлекеттік мекемелерге сотқа берілетін талап арыздарынан алынатын мемлекеттік бажды қоспағанда, мемлекеттік баж сотқа берілетін талап арыздардан, ерекше талап ету істері арыздарынан, ерекше жүргізілетін істер бойынша арыздардан (шағымдардан), сот бұйрығын шығару туралы өтініштерден, атқару парағының дубликатын беру туралы шағымдардан, аралық (төрелік) соттардың және шетелдік соттардың шешімдерін мәжбүрлеп орындауға атқару парағын беру туралы шағымдардың, сот актілерінің атқару парағының және өзге де құжаттардың көшірмелерін қайта беру туралы шағымдардан алынатын баж

3 739,0




Азаматтық хал актiлерiн тiркегенi үшiн, сондай-ақ азаматтарға азаматтық хал актiлерiн тiркеу туралы куәлiктердi және азаматтық хал актiлерi жазбаларын өзгертуге, толықтыруға және қалпына келтiруге байланысты куәлiктердi қайтадан бергенi үшiн мемлекеттік баж

1078,0




Шетелге тұрақты түрде тұру үшін шекарадан шығуға Қазақстан Республикасына басқа мемлекеттерден адамдарды шақыруға құқық беретiн құжаттарды ресiмдегенi үшiн, сондай-ақ осы құжаттарға өзгерiстер енгiзгенi үшiн мемлекеттік баж

74,0




Тұрғылықты жерiн тiркегенi үшiн мемлекеттік баж

285,0




Аңшы куәлігін бергенi және оны жыл сайын тіркегені үшiн мемлекеттік баж

20,0




Жеке және заңды тұлғалардың азаматтық, қызметтік қаруының (аңшылық суық қаруды, белгі беретін қаруды, ұңғысыз атыс қаруын, механикалық шашыратқыштарды, көзден жас ағызатын немесе тітіркендіретін заттар толтырылған аэрозольді және басқа құрылғыларды, үрлемелі қуаты 7,5 Дж-дан аспайтын пневматикалық қаруды қоспағанда және калибрі 4,5 мм-ге дейінгілерін қоспағанда) әрбір бірлігін тіркегені және қайта тіркегені үшін алынатын мемлекеттік баж

36,0




Қаруды және оның оқтарын сақтауға немесе сақтау мен алып жүруге, тасымалдауға, Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және Қазақстан Республикасынан әкетуге рұқсат бергені үшін алынатын мемлекеттік баж

74,0

2



Салықтық емес түсiмдер

23 600,0

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін түсімдер

8 509,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

8 509,0




Коммуналдық меншіктегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

8 509,0


04 


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

13 500,0



Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

13 500,0




Жергілікті мемлекеттік органдар салатын әкімшілік айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар

13 500,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

1 591,0



 1

Басқа да салықтық емес түсімдер

1 591,0




Жергілікті бюджетке түсетін салықтық емес басқа да түсімдер

1 591,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

10 000,0

03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

10 000,0



1

Жерді сату

10 000,0




Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер

10 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

1 538 452,7

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

1 538 452,7



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

1 538 452,7




Ағымдағы нысаналы трансферттер

688 972,7




Нысаналы даму трансферттері

849 480,0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)

Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





АТАУЫ
1 2 3 4 5 6
       

II. Шығындар

3 460 952,4
1      

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

132 292,1
 

01



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

105 993,0

 

112


Аудан мәслихатының аппараты

8 455,0

 

001

Аудан мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

8 369,0

 

002

Ақпараттық жүйелер құру

86,0

 

122


Аудан әкімінің аппараты

27 353,0

 

001

Аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету

27 353,0

 

123


Қаладағы ауданның,аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл ( село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

70 185,0

 

001

Қаладағы ауданның,аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың( селоның), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

70 185,0

 

02



Қаржылық қызмет

18 397,0



452


Ауданның қаржы бөлімі

18 397,0

   

001

Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

11 197,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

572,0

 

011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

6 628,0

 

05



Жоспарлау және статистикалық қызмет

7 902,1

   

453


Ауданның экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

7 902,1

   

001

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

5 809,0




099

Республикалық бюджеттен ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 093,0

2      

Қорғаныс

4 727,0
 

01

 

Әскери мұқтаждар

4 727,0



122


Аудан әкімінің аппараты

4 727,0

 

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

1 727,0

 

02


006

Аудан ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

3 000,0

4


Бiлiм

2 210 061,0
 

01



Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

87 247,0

 

464


Ауданның білім бөлімі

87 247,0

 

009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

87 247,0

 

02



Бастауыш, негізгі, орта және жалпы орта білім беру

1 347 107,0

 

464


Ауданның білім бөлімі

1 347 107,0

 

003

Жалпы білім беру

1 313 350,0

 

006

Балалар үшін қосымша білім беру

21 043,0




010

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің мемлекеттік жүйесіне жаңа технологиялық оқыту жүйесін енгізу

12 714,0


09



Білім беру саласындағы өзге де қызметтер

775 707,0

 

464


Ауданның білім бөлімі

95 067,0

 

001

Білім бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

11 745,0

 

004

Білім берудің мемлекеттік аудандық мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

976,0

 

005

Ауданның мемлекеттік білім мекемелері үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

9 211,0

 

007

Аудандық ауқымдағы мектеп олимпиадалар, конкурстар және мектептен тыс іс- шараларды өткізу

139,0




011

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стретегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу

72 996,0



467


Ауданның құрылыс бөлімі

680 640,0

 

037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

680 640,0

5

 

Денсаулық сақтау

25,0
 

09



Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

25,0

 

123


Қаладағы ауданның,аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл( село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

25,0

 

002

Ерекше жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

25,0

6      

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

121 102,0
 

01



Әлеуметтiк көмек

88 994,0

 

123


Қаладағы ауданның,аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл( село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

8 060,0

 

003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

8 060,0

 

451


Аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

80 934,0

 

002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

10 400,0

 

004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

6 518,0

 

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

2 300,0

 

006

Тұрғын үй көмегі

1 150,0

 

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

47 540,0

 

016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

11 300,0

 

017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілім мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету

1 726,0


02



Әлеуметтiк көмек

19 773,0



451


Аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

19 773,0




002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

19 773,0





Нысаналы трансферттерден түскен әлеуметтік жұмыс орындарын және жастар практикасы бағдарламасын кеңейту

19 773,0

 

09



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

12 335,0

 

451


Аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

11 935,0

 

001

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

11 935,0

 

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

400,0

7      

Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

280 539,0
 

01


 

Тұрғын үй шаруашылығы

54 512,0

 

467

 

Ауданның құрылыс бөлімі

54 512,0




003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу

19 781,0




004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

34 239,0




019

Тұрғын үй салу және сатып алу

492,0


02



Коммуналдық шаруашылық

155 067,0



458


Аудандық турғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолышылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 600




026

Ауданның комуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

1 600



467


Ауданның құрылыс бөлімі

153 467,0




005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

19 365,0

 

006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

134 102,0

 

03



Елді мекендерді көркейту

70 960,0

 

123


Қаладағы ауданның,аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл ( село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

54 060,0

 

008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

11 896,0

 

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

13 688,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

28 476,0



467


Ауданның құрылыс бөлімі

16 900




007

Қалалар мен елді мекендерді аббат саласын дамыту

16 900

8      

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

109 581,0
 

01

   

Мәдениет саласындағы қызмет

85 044,0

 

455


Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

78 241,0

 

003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

78 241,0



467


Ауданның құрылыс бөлімі

6 803,0




011

Мәдениет саласын дамыту

6 803,0

 

02



Спорт

1 727,0

 

465


Ауданның дене шынықтыру және спорт бөлімі

1 727,0

 

006

Аудандық деңгейде спорттық жарыстар өткізу

1 727,0

 

03



Ақпараттық кеңiстiк

13 965,0

 

455


Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

11 052,0

 

006

Аудандық кітапханалардың жұмыс істеуі

11 052,0

 

456


Ауданның ішкі саясат бөлімі

2 913,0

 

002

Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізу

2 913,0

 

09



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер

8 845,0

 

455


Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

3 952,0

 

001

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

3 952,0

 

456


Ауданның ішкі саясат бөлімі

2 691,0

 

001

Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

2 591,0

 

003

Жастар саясаты саласында өңірлік бағдарламаларды іске асыру

100,0

 

465


Ауданның дене шынықтыру және спорт бөлімі

2 202,0

 

001

Дене шынықтыру және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

2 202,0

10      

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

58 495,0
 

01



Ауыл шаруашылығы

8 573,0

 

462


Ауданның ауыл шаруашылық бөлімі

8 573,0

 

001

Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

8 573,0

 

06



Жер қатынастары

4 922,0

 

463


Ауданның жер қатынастары бөлімі

4 922,0

 

001

Жер қатынастар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

4 922,0


09



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер

45 000,0



455


Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

45 000,0




008

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стретегиясын іске асыру

45 000,0

11  





Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызмет

4 044,0
 

02



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

4 044,0

 

467


Ауданның құрылыс бөлімі

2 264,0

 

001

Ауданның құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

2 264,0

 

468


Ауданның сәулет және қала құрылысы бөлімі

1 780,0

 

001

Қала құрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

1 780,0

12      

Көлiк және коммуникация

282 605,0
 

01



Автомобиль көлiгi

11 205,0

 

458


Ауданның тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

11 205,0

 

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

11 205,0


09



Республикалық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын жөндеу, салу және қайта құру

271 400,0



458


Ауданның тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

271 400,0




008

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қала және елді-мекендер көшелерін жөндеу және ұстау

271 400,0

13      

Басқалар

8 211,0
 

03



Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау

3 914,0

 

469


Ауданның кәсіпкерлік бөлімі

3 914,0

 

001

Кәсіпкерлік бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

2 924,0

 

003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

990,0


09



Басқалар

2 975,0

 

458


Ауданның тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 975,0

 

001

Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

2 975,0





III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0










Басқалар

1 322,0


09



Басқалар

1 322,0



452


Аудандық қаржы бөлімі

1 322,0




012

Жергілікті атқарушы органның резерві

1 322,0







15


Трансферттер

249 270,3

01



Трансферттер

249 270,3



452


Аудандық қаржы бөлімі

249 270,3




006

Пайдаланылмаған (аяғына дейін пайдаланылмаған) мақсатты трансферттерді қайтару

439,3




007

Бюджеттік алып қою

248 831,0

15


IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

10 000,0




Қаржы активтерін сатып алу

10 000

09



Басқалар

10 000




Басқалар

10 000



452


Аудандық қаржы бөлімі

10 000




014

Заңды тұлғалардың капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

10 000











V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-182 226,7




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

182 226,7

Санаты

Сомасы(мың теңге)


Сыныбы


Iшкі сыныбы



АТАУЫ

1 2 3 4 5
8

Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

-182 226,7


01

Бюджет қаражаты қалдықтары

182 226,7



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

182 226,7

Аудандық мәслихаттың
2008 жылғы 24 желтоқсандағы
кезекті он екінші сессиясының
N 83 шешіміне N 2 қосымша

Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды)
іске асыруға және заңды тұлғалардың жарғалық
қапиталын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға
      бағытталған бюджеттік бағдарламаларға
    бөлуімен,2009 жылға арналған аудандық бюджеттің
      бюджеттік даму бағдарламаларының
ТІЗБЕСІ

      Ескерту. 2 қосымша жаңа редакцияда - Ақтөбе облысы Хромтау
аудандық мәслихатының 26.10.2009 N 148 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Функционалдық топ


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

1 2 3 4 5




ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАР

4




Білім


09



Білім саласындағы өзге де қызметтер



467


Аудандық құрылыс бөлімі




037

Білім объектілерін салу және реконструкциялау

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


01



Тұрғын үй шаруашылығы



467


Аудандық құрылыс бөлімі




003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы




004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу




005

Комуналдық шаруашылықты дамыту




006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту




019

Тұрғын үй салу және сатып алу




007

Қалалар мен елді мекендерді аббаттандыруды дамыту

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңестік


01



Мәдениет саласындағы қызмет




011

Мәдениет саласын дамыту

10




Ауыл, су орман балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары


01



Ауыл шаруашалығы



455


Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі





ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

01




Мәслихат


01



Мемлекеттік басқарудың жалпы фукцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа да органдар



112


Аудан мәслихатының аппараты




002

Ақпараттық жүйелер құру





ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ НЕМЕСЕ ҰЛҒАЙТУ ИНВЕСТИЦИЯЛАРЫ

15




Басқалар


09



Басқалар



452


Ауданның қаржы бөлімі




014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

Аудандық мәслихаттың
2008 жылғы 24 желтоқсандағы
кезекті он екінші сессиясының
N 83 шешіміне N 3 қосымша

2009 жылға арналған аудандық бюджетті атқару процесінде
секвестрге жатпайтын аудандық бюджеттік бағдарламаларының
ТІЗБЕСІ

Функционалдық топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама




АТАУЫ

4

Бiлiм беру


464


Ауданның білім беру бөлімі



003

Жалпы білім беру

5

Денсаулық сақтау


123


Қаладағы аудан,аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты



002

Ерекше жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

Аудандық мәслихаттың
2008 жылғы 24 желтоқсандағы
кезекті он екінші сессиясының
N 83 шешіміне N 4 қосымша

123 Хромтау ауданы бойынша қала, селолық округтер әкімдіктерінің 2009 жылғы бюджеттік бағдарламалары
бойынша қаржыландыру көлемі

      Ескерту. 4 қосымша жаңа редакцияда - Ақтөбе облысы Хромтау
аудандық мәслихатының 26.10.2009 N 148 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Атауы

001 "Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың,ауылдың(селолық)округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету"


002 "Ерекше жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру"


003 "Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету"


008 "Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру"

Абай с/о

4 365



700

Аққұдық с/о

3 895



700

Ақжар с/о

5 473


181

310

Бөгетсай с/о

3 777,1


371

200

Дөң с/о

4 690


351

105

Көктау с/о

3 169



55

Көктөбе с/о

4 344


429

760

Қопа с/о

5 057,9


478

200

Қызылсу с/о

4 271


46

900

Құдықсай с/о

2 984



700

Табантал с/о

4 143



700

Тассай с/о

3 740



735

Тасөткел с/о

4 074

25

378

700

Никельтау с/о

3 046


342

700

Хромтау қаласы

13 156


5 484

4 431

Барлығы:

70 185 25 8 060 11 896

кестенің жалғасы

Атауы

009 "Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету"


011 "Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру"


Жиыны





Абай с/о

300


5 365

Аққұдық с/о

300


4 895

Ақжар с/о

300


6 264

Бөгетсай с/о

300


4 648,1

Дөң с/о

300


5 446

Көктау с/о

300


3 524

Көктөбе с/о

300


5 833

Қопа с/о

300


6 035,9

Қызылсу с/о

300


5 517

Құдықсай с/о

300


3 984

Табантал с/о

300


5 143

Тассай с/о

300


4 775

Тасөткел с/о

300


5 477

Никельтау с/о

800


4 888

Хромтау қ

8 988

28 476

60 535

Барлығы:

13 688 28 476 132 330