О внесении изменений в решение от 25 декабря 2008 года 11/4 "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2009 год"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 24 апреля 2009 года N 15/4. Зарегистрировано управлением юстиции города Усть-Каменогорск Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области 29 апреля 2009 года за N 5-1-108. Утратило силу в связи с истечением срока, на который было принято, на основании письма Усть-Каменогорского городского маслихата от 05 января 2010 года № 03-09/1

      Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока, на который было принято, на основании письма Усть-Каменогорского городского маслихата от 05.01.2010 № 03-09/1.

       В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 17 апреля 2009 года № 13/153-IV «О внесении изменений и дополнений в решение от 19 декабря 2008 года № 10/129-IV «Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2497 от 27 апреля 2009 года) Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата
от 25 декабря 2008 года № 11/4 «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-1-98, опубликовано 17 января 2009 года в газетах «Дидар» и «Рудный Алтай»), с внесенными изменениями решением от 18 февраля 2009 года № 13/4 «О внесении изменений в решение от 25 декабря 2008 года № 11/4 «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-1-102, опубликовано в газетах «Дидар» 3 марта 2009 года № 27-28, «Рудный Алтай» 5 марта 2009 года № 31-32), следующие изменения:
      1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «Утвердить бюджет города на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы – 14392 564 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 6 308 238 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 52 970 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 1 008 889 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 7 022 467 тысяч тенге;
      2) затраты – 14 483 000,5 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 0;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 18 792,2 тысяч тенге,
      в том числе:
      приобретение финансовых активов – 20 000 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 1 207,8 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – - 109 228,7 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 109 228,7 тысяч тенге.»;
      2) пункт 10 заменить пунктом 12;
      3) дополнить пунктами 10, 11 следующего содержания:
      «10. Предусмотреть в бюджете города Усть-Каменогорска на 2009 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на обеспечение занятости в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров для финансирования следующих мероприятий:
      2 032 709 тысяч тенге – на ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров;
      718 543 тысяч тенге – на капитальный и текущий ремонт школ и других социальных объектов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров, в том числе:
      69 227 тысяч тенге – капитальный и текущий ремонт объектов спорта;
      152 664 тысяч тенге – капитальный и текущий ремонт объектов культуры;
      460 847 тысяч тенге – капитальный и текущий ремонт объектов образования;
      35 805 тысяч тенге – капитальный и текущий ремонт объектов социального обеспечения;
      1 990 054 тысяч тенге – на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения и улиц городов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров;
      996 тысяч тенге – на финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров.
      11. Предусмотреть в бюджете города Усть-Каменогорска на 2009 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики в сумме 253 938 тысяч тенге, в том числе:
      163 958 тысяч тенге – на создание социальных рабочих мест;
      89 980 тысяч тенге – на расширение программ молодежной практики.»;
      4) приложения 1, 2 изложить в новой редакции;
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.

      Председатель сессии                         Р. Мамырбаева

      Секретарь городского маслихата              Е. Набиев

Приложение 1
к решению Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 24 апреля 2009 года № 15/4

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2009 год

Категория

Сумма,
тысяч
тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. ДОХОДЫ

14 392 564

1



Налоговые поступления

6 308 238


01


Подоходный налог

1 918 031



2

Индивидуальный подоходный налог

1 918 031


03


Социальный налог

1 141 431



1

Социальный налог

1 141 431


04


Налоги на собственность

2 436 526



1

Налоги на имущество

1 449 235



3

Земельный налог

544 825



4

Налог на транспортные средства

442 000



5

Единый земельный налог

466


05


Внутренние налоги на товары, работы и
услуги

542 964



2

Акцизы

242 246



3

Поступления за использование природных и
других ресурсов

115 700



4

Сборы за ведение предпринимательской и
профессиональной деятельности

185 018


08


Обязательные платежи, взимаемые за
совершение юридически значимых действий и
(или) выдачу документов уполномоченными
на то государственными органами или должностными лицами

269 286



1

Государственная пошлина

269 286

2



Неналоговые поступления

52 970


01


Доходы от государственной собственности

24 439



1

Поступления части чистого дохода
государственных предприятий

1 887



5

Доходы от аренды имущества, находящегося
в государственной собственности

22 552


02


Поступления от реализации товаров (работ,
услуг) государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного
бюджета

4 700



1

Поступления от реализации товаров (работ,
услуг) государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного
бюджета

4 700


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания,
налагаемые государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного
бюджета, а также содержащимися и
финансируемыми из бюджета (сметы
расходов) Национального Банка Республики
Казахстан

3 000



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания,
налагаемые государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного
бюджета, а также содержащимися и
финансируемыми из бюджета (сметы
расходов) Национального Банка Республики
Казахстан, за исключением поступлений от
организаций нефтяного сектора

3 000


06


Прочие неналоговые поступления

20 831



1

Прочие неналоговые поступления

20 831

3



Поступления от продажи основного капитала

1 008 889


01


Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями

854 689



1

Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями

854 689


03


Продажа земли и нематериальных активов

154 200



1

Продажа земли

154 200

4



Поступления трансфертов

7 022 467


02


Трансферты из вышестоящих органов
государственного управления

7 022 467



2

Трансферты из областного бюджета

7 022 467

Функциональная группа

Сумма,
тысяч
тенге


Администратор



Программа




Наименование




II. ЗАТРАТЫ

14483000,5

01



Государственные услуги общего характера

288 538


112


Аппарат маслихата района (города
областного значения)

17 803



001

Обеспечение деятельности маслихата района
(города областного значения)

17 803


122


Аппарат акима района (города областного
значения)

205 017



001

Обеспечение деятельности акима района
(города областного значения)

205 017


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

16 520



001

Функционирование аппарата акима района в
городе, города районного значения,
поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа

16 520


452


Отдел финансов района (города областного
значения)

26 905



001

Обеспечение деятельности отдела финансов

25 277



003

Проведение оценки имущества в целях
налогообложения

1 628


453


Отдел экономики и бюджетного планирования
района (города областного значения)

22 293



001

Обеспечение деятельности отдела экономики
и бюджетного планирования

22 293

02



Оборона

32 425


122


Аппарат акима района (города областного
значения)

32 425



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей
воинской обязанности

32 425

03



Общественный порядок, безопасность,
правовая, судебная,
уголовно-исполнительная деятельность

78 585


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог района (города областного значения)

78 585



021

Обеспечение безопасности дорожного
движения в населенных пунктах

78 585

04



Образование

4 517 459


464


Отдел образования района (города
областного значения)

4 477 065



001

Обеспечение деятельности отдела
образования

17 912



003

Общеобразовательное обучение

3 071 735



004

Информатизация системы образования в
государственных учреждениях образования
района (города областного значения)

23 498



005

Приобретение и доставка учебников,
учебно-методических комплексов для
государственных учреждений образования
района (города областного значения)

65 000



006

Дополнительное образование для детей

242 067



009

Обеспечение деятельности организаций
дошкольного воспитания и обучения

494 981



010

Внедрение новых технологий обучения в
государственной системе образования за
счет целевых трансфертов из
республиканского бюджета

25 796



011

Капитальный, текущий ремонт объектов
образования в рамках реализации стратегии
региональной занятости и переподготовки
кадров

536 076


467


Отдел строительства района (города
областного значения)

40 394



037

Строительство и реконструкция объектов
образования

40 394

06



Социальная помощь и социальное
обеспечение

817 563


451


Отдел занятости и социальных программ
района (города областного значения)

817 563



001

Обеспечение деятельности отдела занятости
и социальных программ

68 465



002

Программа занятости

329 382



005

Государственная адресная социальная
помощь

8 428



006

Жилищная помощь

35 000



007

Социальная помощь отдельным категориям
нуждающихся граждан по решениям местных
представительных органов

191 020



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов,
воспитывающихся и обучающихся на дому

13 720



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и
доставке пособий и других социальных
выплат

3 700



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих
определенного места жительства

24 849



014

Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому

74 168



016

Государственные пособия на детей до 18
лет

5 378



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов
обязательными гигиеническими средствами и
предоставление услуг специалистами
жестового языка, индивидуальными
помощниками в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации
инвалида

17 503



018

Капитальный, текущий ремонт объектов
социального обеспечения в рамках
реализации стратегии региональной
занятости и переподготовки кадров

45 950

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 320465,3


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог района (города областного значения)

2 890 425



003

Организация сохранения государственного
жилищного фонда

32 974



012

Функционирование системы водоснабжения и
водоотведения

5 224



015

Освещение улиц в населенных пунктах

202 510



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

178 283



017

Содержание мест захоронений и захоронение
безродных

20 963



018

Благоустройство и озеленение населенных
пунктов

67 867



029

Развитие системы водоснабжения

12 320



030

Ремонт инженерно-коммуникационной
инфраструктуры и благоустройство
населенных пунктов в рамках реализации
стратегии региональной занятости и
переподготовки кадров

2 370 284


467


Отдел строительства района (города
областного значения)

2 430040,3



003

Строительство и (или) приобретение жилья
государственного коммунального жилищного
фонда

399 796



004

Развитие, обустройство и (или)
приобретение инженерно-коммуникационной
инфраструктуры

893 176,3



005

Развитие объектов коммунального хозяйства

13 305



006

Развитие системы водоснабжения

192 577



019

Строительство и (или) приобретение жилья

931 186

08



Культура, спорт, туризм и информационное
пространство

710 624


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

5 180



006

Поддержка культурно-досуговой работы на
местном уровне

5 180


455


Отдел культуры и развития языков района
(города областного значения)

326 758



001

Обеспечение деятельности отдела культуры
и развития языков

12 466



003

Поддержка культурно-досуговой работы

72 280



004

Капитальный, текущий ремонт объектов
культуры в рамках реализации стратегии
региональной занятости и переподготовки
кадров

167 023



006

Функционирование районных (городских)
библиотек

66 633



007

Развитие государственного языка и других
языков народов Казахстана

8 356


456


Отдел внутренней политики района (города
областного значения)

53 953



001

Обеспечение деятельности отдела
внутренней политики

14 246



002

Проведение государственной информационной
политики через средства массовой
информации

28 857



003

Реализация региональных программ в сфере
молодежной политики

10 850


465


Отдел физической культуры и спорта района
(города областного значения)

277 323



001

Обеспечение деятельности отдела
физической культуры и спорта

7 275



003

Капитальный, текущий ремонт объектов
спорта в рамках реализации
стратегиирегиональной занятости и
переподготовки кадров

78 100



005

Развитие массового спорта и национальных
видов спорта

9 509



006

Проведение спортивных соревнований на
районном (города областного значения)
уровне

12 111



007

Подготовка и участие членов сборных
команд района (города областного
значения) по различным видам спорта на
областных спортивных соревнованиях

170 328


467


Отдел строительства района (города
областного значения)

47 410



011

Развитие объектов культуры

47 410

10



Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особоохраняемые природные
территории, охрана окружающей среды и
животного мира, земельные отношения

27 933,4


453


Отдел экономики и бюджетного планирования
района (города областного значения)

178



099

Реализация мер социальной поддержки
специалистов социальной сферы сельских
населенных пунктов за счет целевого
трансферта из республиканского бюджета

178


455


Отдел культуры и развития языков района
(города областного значения)

1 226



008

Финансирование социальных проектов в
поселках, аулах (селах), аульных
(сельских) округах в рамках реализации
стратегии региональной занятости и
переподготовки кадров

1 226


462


Отдел сельского хозяйства района (города
областного значения)

5 569



001

Обеспечение деятельности отдела сельского
хозяйства

5 569


463


Отдел земельных отношений района (города
областного значения)

20 960,4



001

Обеспечение деятельности отдела земельных
отношений

20 960,4

11



Промышленность, архитектурная,
градостроительная и строительная
деятельность

36 063


467


Отдел строительства района (города
областного значения)

17 275



001

Обеспечение деятельности отдела
строительства

17 275


468


Отдел архитектуры и градостроительства
района (города областного значения)

18 788



001

Обеспечение деятельности отдела
архитектуры и градостроительства

18 788

12



Транспорт и коммуникации

2 574 150


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог района (города областного значения)

2 574 150



008

Ремонт и содержание автомобильных дорог
районного значения, улиц городов и
населенных пунктов в рамках реализации
стратегии региональной занятости и
переподготовки кадров

2 320 552



022

Развитие транспортной инфраструктуры

4 116



023

Обеспечение функционирования
автомобильных дорог

249 482

13



Прочие

78 262,3


469


Отдел предпринимательства района (города
областного значения)

13 170



001

Обеспечение деятельности отдела
предпринимательства

11 412



003

Поддержка предпринимательской
деятельности

1 758


452


Отдел финансов района (города областного
значения)

12 000



012

Резерв местного исполнительного органа
района (города областного значения)

12 000


453


Отдел экономики и бюджетного планирования
района (города областного значения)

12 403,3



003

Разработка технико-экономического
обоснования местных бюджетных
инвестиционных проектов и концессионных
проектов и проведение его экспертизы

12 403,3


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог района (города областного значения)

40 689



001

Обеспечение деятельности отдела
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог

40 689

15



Трансферты

932,5


452


Отдел финансов района (города областного
значения)

932,5



006

Возврат неиспользованных
(недоиспользованных) целевых трансфертов

932,5




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ
АКТИВАМИ

18 792,2




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-109 228,7




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА
(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

109 228,7

Приложение 2
к решению Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 24 апреля 2009 года № 15/4

Перечень бюджетных программ развития города Усть-Каменогорска
на 2009 год, с разделением на бюджетные программы, направленные
на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и
формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Функциональная группа


Администратор



Программа




Наименование




Инвестиционные проекты

04



Образование


464


Отдел образования района (города областного значения)



004

Информатизация системы среднего образования


467


Отдел строительства района (города областного
значения)



037

Строительство и реконструкция объектов образования

07



Жилищно-коммунальное хозяйство


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города
областного значения)



029

Развитие системы водоснабжения


467


Отдел строительства района (города областного
значения)



003

Строительство и (или) приобретение жилья
государственного коммунального жилищного фонда



004

Развитие, обустройство и (или) приобретение
инженерно-коммуникационной инфраструктуры



005

Развитие объектов коммунального хозяйства



006

Развитие системы водоснабжения



019

Строительство и (или) приобретение жилья

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство


467


Отдел строительства района (города областного
значения)



011

Развитие объектов культуры

12



Транспорт и коммуникации




Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города
областного значения)



022

Развитие транспортной инфраструктуры




Инвестиции на формирование и увеличение уставного
капитала юридических лиц

13



Прочие


452


Отдел финансов района (города областного значения)



014

Формирование или увеличение уставного капитала
юридических лиц

"2009 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы" 2008 жылғы 25 желтоқсандағы № 11/4 шешіміне өзгерістер енгізу туралу

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2009 жылғы 24 сәуірдегі N 15/4 шешімі. Шығыс Қазақстан облысы Әділет департаментінің Өскемен қалалық Әділет басқармасында 2009 жылғы 29 сәуірде № 5-1-108 тіркелді. Қабылданған мерзімінің бітуіне байланысты күші жойылды - Өскемен қалалық мәслихатының 2010 жылғы 05 қаңтардағы № 03-09/1 хатымен

      Ескерту. Қабылданған мерзімінің бітуіне байланысты күші жойылды - Өскемен қалалық мәслихатының 2010.01.05 № 03-09/1 хатымен.

       Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 109 бабына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының «2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы» 2008 жылғы 19 желтоқсандағы № 10/129-IV шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2009 жылғы 17 сәуірдегі № 13/153-IV (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2009 жылғы 27 сәуірдегі 2497 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. Өскемен қалалық мәслихатының «2009 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы» 2008 жылғы 25 желтоқсандағы № 11/4 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізімінде 5-1-98 нөмірімен тіркелген, 2009 жылғы 17 қаңтардағы «Дидар» және «Рудный Алтай» газеттерінде жарияланған) «2009 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы» 2008 жылғы 25 желтоқсандағы № 11/4 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2009 жылғы 18 ақпандағы № 13/4  (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізімінде 5-1-102 нөмірімен тіркелген, 2009 жылғы 3 наурыздағы № 27-28 «Дидар», 2009 жылғы 5 наурыздағы № 31-32 «Рудный Алтай» газеттерінде жарияланған) шешімімен енгізілген өзгерістерімен келесі өзгерістер енгізілсін:
      1) 1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:
      «2009 жылға арналған қала бюджеті 1 қосымшаға сай келесі көлемде бекітілсін:
      1) кірістер – 14 392 564 мың теңге, соның ішінде:
      салық түсімдері – 6 308 238 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 52 970 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 008 889 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 7 022 467 мың теңге;
      2) шығындар – 14 483 000,5 мың теңге;
      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0;
      4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 18 792,2 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу сальдо – 20 000 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 1 207,8 мың теңге;
      5) бюджет (профициті) тапшылығы – -109 228,7 мың теңге;
      6) бюджет (профицитін) тапшылығын қаржыландыру – 109 228,7 мың теңге.»;

       2) 10 тармақ 12 тармақпен ауыстырылсын;
      3) келесі мазмұнды 10, 11  тармақтармен толықтырылсын:
      «10. Келесі іс-шараларды қаржыландыру үшін өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде жұмыспен қамтамасыз етуге республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 2009 жылға арналған Өскемен қаласының бюджетінде ескерілсін:
      өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын жөндеуге және елді мекендерді көркейтуге – 2 032 709 мың теңге;
      өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде мектептерді және басқа әлеуметтік нысандарды күрделі және ағымдық жөндеуге – 718 543 мың теңге соның ішінде:
      спорт нысандарының ағымдық және күрделі жөндеуіне – 69 227 мың теңге;
      мәдениет нысандарының күрделі және ағымдық жөндеуіне – 152 664 мың теңге;
      білім беру  нысандарының күрделі және ағымдық жөндеуіне – 460 847 мың теңге;
      әлеуметтік қамтамасыз ету нысандарының күрделі және ағымдық жөндеуіне – 35 805  мың теңге;
      өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және қала көшелерін ұстауға және жөндеуге – 1 990 054 мың теңге;
      өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде  кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде әлеуметтік жобаларды қаржыландыруға – 996 мың теңге.
      11. 2009 жылға арналған Өскемен қаласының бюджетінде республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттерді әлеуметтік жұмыс орындары және жастар іс-тәжірібиесі бағдарламаларын ұлғайтуға 253 938 мың теңге сомасы ескерілсін, соның ішінде:
      әлеуметтік жұмыс орындарын құруға – 163 958 мың теңге;
      жастар іс-тәжірібиесі бағдарламаларын ұлғайтуға – 89 980 мың теңге.»;
       4) 1, 2 қосымшалар жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы                Р. Мамырбаева

      Қалалық мәслихаттың хатшысы    Е. Нәбиев

Өскемен қалалық мәслихатының
2009 жылғы 24 сәуірдегі
№ 15/4 шешіміне 1 қосымша

2009 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сынып



Сыныпша




Атауы




I. КІРІСТЕР

14 392 564

1



Салық түсімдері

6 308 238


01


Табыс салығы

1 918 031



2

Жеке табыс салығы

1 918 031


03


Әлеуметтік салық

1 141 431



1

Әлеуметтік салық

1 141 431


04


Меншікке салынатын салықтар

2 436 526



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 449 235



3

Жер салығы

544 825



4

Көлік құралдарына салынатын салық

442 000



5

Бірыңғай жер салығы

466


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызмет
көрсетуге салынатын ішкі салықтар

542 964



2

Акциздер

242 246



3

Табиғи және басқа да ресурстарды
пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

115 700



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті
жүргізгені үшін алынатын алымдар

185 018


08


Заңды мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және
(немесе) құжаттар бергені үшін оған
уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар
немесе лауазымды адамдармен алынатын
міндетті төлемдер

269 286



1

Мемлекеттік баж

269 286

2



Салықтық емес түсімдер

52 970


01


Мемлекет меншігінен түсетін табыстар

24 439



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза табысының
жарты түсімі

1 887



5

Мемлекеттік меншікте тұрған мүлікті жалға беруден түсетін табыстар

22 552


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын
мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен
түсетін түсімдер

4 700



1


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын
мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен
түсетін түсімдер

4 700


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 000



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 000


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

20 831



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

20 831

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 008 889


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

854 689



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

854 689


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

154 200



1

Жерді сату

154 200




Трансферттерден түсетін түсімдер

7 022 467


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

7 022 467



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

7 022 467

Фукционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімгерлер



Бағдарлама




Атауы




II. ШЫҒЫНДАР

14 483 000,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
көрсету

288 538


112


Аудан (облыстық маңыздағы қала)
мәслихатының аппараты

17 803



001

Аудан (облыстық маңыздағы қала)
мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

17 803


122


Аудан (облыстық маңыздағы қала) әкімінің
аппараты

205 017



001

Аудан (облыстық маңыздағы қала) әкімінің
қызметін қамтамасыз ету

205 017


123


Қаладағы аудан әкімі аппараты, аудандық
маңыздағы қала, кент, ауыл (село),
ауылдық (селолық) округі

16 520



001

Қаладағы аудан әкімі аппаратының,
аудандық маңыздағы қаланың, кенттің,
ауылдың (селоның), ауылдық (селолық)
округтің қызмет етуі

16 520


452


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) қаржы
бөлімі

26 905



001

Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

25 277



003

Салық салу мақсатында мүлікке бағалауды
жүргізу

1 628


453


Ауданның (облыстық маңыздағы қала)
экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

22 293



001

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

22 293

02



Қорғаныс

32 425


122


Аудан (облыстық маңыздағы қала) әкімінің
аппараты

32 425



005

Баршаға ортақ әскери міндеттерді орындау
шеңберіндегі іс-шаралар

32 425

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот,
қылмыстық-атқару қызметі

78 585


458


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

78 585



021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін
қамтамасыз ету

78 585

04



Бiлiм беру

4 517 459


464


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) білім
беру бөлімі

4 477 065



001

Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз
ету

17 912



003

Жалпы білім беру

3 071 735



004

Ауданның (областык маңызы бар қаланың)
мемлекеттік білім беру мекемелерінде
білім беру жүйесін ақпараттандыру

23 498



005

Ауданның (облыстық маңыздағы қаланың)
мемлекеттiк бiлiм беру ұйымдары үшiн
оқу-әдістемелік жинақтарды, оқулықтарды
сатып алу және жеткiзу

65 000



006

Балалар үшін қосымша білім беру

242 067



009

Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу
және оқыту қызметін қамтамасыз ету

494 981



010

Республикалық бюджеттен берілетін
нысаналы трансферттердің есебінен білім
берудің мемлекеттік жүйесіне оқытудың
жаңа технологияларын енгізу

25 796



011

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды
қайта даярлау стратегиясын іске асыру
шеңберінде білім беру объектілерін
күрделі, ағымды жөндеу

536 076


467


Ауданның (облыстық маңыздағы қала)
құрылыс бөлімі

40 394



037

Білім беру объектілерін салу және
реконструкциялау

40 394

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк
қамсыздандыру

817 563


451


Ауданның (облыстық маңыздағы қала)
жұмыспен қамту және әлеуметтік
бағдарламалар бөлімі

817 563



001

Жұмыспен қамту және әлеуметтік
бағдарламалар бөлімінің қызметін
қамтамасыз ету

68 465



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

329 382



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

8 428



006

Тұрғын үй көмегі

35 000



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі
бойынша азаматтардың жекелеген топтарына
әлеуметтік көмек

191 020



010

Үйде тәрбиеленіп және оқытылатын
мүгедек-балаларды материалдық
қамсыздандыру

13 720



011

Жәрдемақылар мен басқа да әлеуметтік
төлемдерді есептеу, төлеу және жеткізу
жөніндегі қызмет көрсетулерге төлем
жүргізу

3 700



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ
тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

24 849



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек
көрсету

74 168



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік
жәрдемақы

5 378



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына
сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті
гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге,
және ымдау тілі мамандарының, жеке
көмекшілердің қызмет көрсету

17 503



018

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды
қайта даярлау стратегиясын іске асыру
шеңберінде әлеуметтiк қамсыздандыру
объектілерін күрделі, ағымды жөндеу

45 950

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

5 320 465,3


458


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 890 425



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды
ұйымдастыру

32 974



012

Сумен жабдықтау және суөткізгіш жүйесінің
қызмет етуі

5 224



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

202 510



016

Елдi мекендердiң санитарлық жағдайын
қамтамасыз ету

178 283



017

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы
жоқтарды жерлеу

20 963



018

Елдi мекендердi көркейту және
өгалдандыру

67 867



029

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

12 320



030

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды
қайта даярлау стратегиясын іске асыру
шеңберінде инженерлік коммуникациялық
инфрақұрылымды жөндеу және
елді-мекендерді көркейту

2 370 284


467


Ауданның (облыстық маңыздағы қала)
құрылыс бөлімі

2 430 040,3



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорын
алу (немесе) тұрғын үй құрылысы

399 796



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды
дамыту, жайластыру және (немесе) сатып
алу

893 176,3



005

Коммуналдық шаруашылық нысандарын дамыту

13 305



006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

192 577



019

Тұрғын үй салу және (немесе) сатып алу

931 186

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық
кеңістiк

710 624


123


Қаладағы аудан әкімі аппараты, аудандық
маңыздағы қала, кент, ауыл (село),
ауылдық (селолық) округі

5 180



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс
жұмысын қолдау

5 180


455


Ауданның (облыстық маңыздағы қала)
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

326 758



001

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің
қызметін қамтамасыз ету

12 466



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

72 280



004

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды
қайта даярлау стратегиясын іске асыру
шеңберінде мәдениет объектілерін күрделі,
ағымды жөндеу

167 023



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс
iстеуi

66 633



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан
халықтарының  басқа да тілдерін дамыту

8 356


456


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) ішкі
саясат бөлімі

53 953



001

Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз
ету

14 246



002

Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы
жергiлiктi деңгейде мемлекеттiк ақпарат
саясатын жүргізу

28 857



003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік
бағдарламаларды iске асыру

10 850


465


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) дене
шынықтыру және спорт бөлімі

277 323



001

Дене шынықтыру және спорт бөлімінің
қызметін қамтамасыз ету

7 275



003

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды
қайта даярлау стратегиясын іске асыру
шеңберінде спорт объектілерін күрделі,
ағымды жөндеу

78 100



005

Бұқаралық спортты және ұлттық спорт
түрлерін дамыту

9 509



006

Аудандық (облыстық маңыздағы қала)
деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

12 111



007

Облыстық спорт жарыстарына әртүрлi спорт
түрлерi бойынша аудан (облыстық маңыздағы
қала) құрама командаларының мүшелерiн
дайындау және олардың қатысуы

170 328


467


Ауданның (облыстық маңыздағы қала)
құрылыс бөлімі

47 410



011

Мәдениет нысандарын дамыту

47 410

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы,
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,
қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін
қорғау, жер қатынастары

27 933,4


453


Ауданның (облыстық маңыздағы қала)
экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

178



099

Республикалық бюджеттен берілетін
нысаналы трансферттер есебінен ауылдық
елді мекендер саласының мамандарын
әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру

178


455


Ауданның (облыстық маңыздағы қала)
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

1 226



008

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды
қайта даярлау стратегиясын іске асыру
шеңберінде ауылдарда (селоларда), ауылдық
(селолық) округтерде әлеуметтік жобаларды
қаржыландыру

1 226


462


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) ауыл
шаруашылығы бөлімі

5 569



001

Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін
қамтамасыз ету

5 569


463


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) жер
қатынастары бөлімі

20 960,4



001

Жер қатынастары бөлімінің қызметін
қамтамасыз ету

20 960,4

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және
құрылыс қызметі

36 063


467


Ауданның (облыстық маңыздағы қала)
құрылыс бөлімі

17 275



001

Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

17 275


468


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) сәулет
және қала құрылысы бөлімі

18 788



001

Сәулет және қала құрылысы бөлімінің
қызметін қамтамасыз ету

18 788

12



Көлiк және коммуникациялар

2 574 150


458


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 574 150



008

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды
қайта даярлау стратегиясын іске асыру
шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль
жолдарын, қала және елді-мекендер
көшелерін жөндеу және ұстау

2 320 552



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

4 116



023

Автомобиль жолдарының қызметін қамтамасыз
ету

249 482

13



Басқалар

78 262,3


469


Ауданның (облыстық маңыздағы қала)
кәсіпкерлік бөлімі

13 170



001

Кәсіпкерлік бөлімінің қызметін қамтамасыз
ету

11 412



003

Кәсіпкерлік қызметін қолдау

1 758


452


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) қаржы
бөлімі

12 000



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
жергілікті атқарушы органының резерві

12 000


453


Ауданның (облыстық маңыздағы қала)
экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

12 403,3



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық
жобалардың концессия жобаларының
техникалық-экономикалық негіздеуін
әзірлеу және оны сараптамадан өткізу

12 403,3


458


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

40 689



001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары
бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

40 689

15



Трансферттер

932,5


452


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) қаржы
бөлімі

932,5



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық
пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

932,5




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ

0




IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР
БОЙЫНША САЛЬДО

18 792,2




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

-109 228,7




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
(ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

109 228,7

Өскемен қалалық мәслихатының
2009 жылғы 24 сәуірдегі
№ 15/4 шешіміне 2 қосымша

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе
арттыруға және бюджеттік инвестициялық жобаларды
(бағдарламаларды) іске асыруға бағытталған бюджеттік
бағдарламалар бөлігінде 2009 жылға арналған Өскемен қаласының
бюджеттік дамыту бағдарламаларының тізбесі

Функционалдық топ


Әкімгерлер



Бағдарлама




Атауы




Инвестициялық жобалар

04



Білім беру


464


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) білім беру бөлімі



004

Орта білім беру жүйесін ақпараттандыру


467


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы


458


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары бөлімі



029

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту


467


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорын алу (немесе)
тұрғын үй құрылысы



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту,
жайластыру және (немесе) сатып алу



005

Коммуналдық шаруашылық нысандарын дамыту



006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту



019

Тұрғын үй салу және (немесе) сатып алу

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк


467


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі



011

Мәдениет нысандарын дамыту

12



Көлік және коммуникациялар


458


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары бөлімі



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту




Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру және
арттыруға инвестициялар

13



Басқалар


452


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) қаржы бөлімі



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға
және арттыруға инвестициялар