О бюджете города Семей на 2014-2016 годы

Решение маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 25 декабря 2013 года № 26/137-V. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 30 декабря 2013 года № 3136. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято - (письмо аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 06 января 2015 года № 01-26/3)

      Сноска. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято - (письмо аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 06.01.2015 № 01-26/3).

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      
      
      В соответствии со статьями 7375 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2013 года № 17/188-V «Об областном бюджете на 2014-2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3132) маслихат города Семей РЕШИЛ:
      1. Утвердить городской бюджет на 2014-2016 годы согласно приложениям 12 и 3 соответственно, в том числе на 2014 год в следующих объемах:
      1) доходы – 24 409 750 тысяч тенге:
      налоговые поступления – 11 379 384 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 524 931 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 498 588 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 12 006 847 тысяч тенге;
      2) затраты – 24 438 247,3 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 16 335,5 тысяч тенге:
      бюджетные кредиты – 19 419,5 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 3 084 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – (-) 9 777,8 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 777,8 тысяч тенге:
      поступление займов – 19 404 тысяч тенге;
      погашение займов – 253 084 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 243 457,8 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решением маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 05.03.2014 № 27/140-V; от 19.04.2014 № 29/152-V; от 28.07.2014 № 31/166-V; от 06.11.2014 № 34/177-V (вводится в действие с 01.01.2014).
      2. Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) – 235 775,9 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 2 в редакции решения маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 28.07.2014 № 31/166-V (вводится в действие с 01.01.2014).
      3. Учесть на 2014 год нормативы распределения доходов в бюджет города по социальному налогу, индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источников выплаты, индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты в размере 87%, согласно решению Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2013 года № 17/188-V «Об областном бюджете на 2014-2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3132).
      4. Учесть в бюджете города затраты:
      1) на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан;
      2) на оказание социальной помощи специалистам в соответствии с пунктом 5 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» на одного получателя – 10 400 тенге в год.
      Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными решением маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 28.07.2014 № 31/166-V (вводится в действие с 01.01.2014).
      5. В соответствии со статьей 238 Трудового кодекса Республики Казахстан от 15 мая 2007 года установить специалистам в области образования и культуры, являющимся гражданскими служащими и работающим в сельской местности, по решению местных представительных органов за счет бюджетных средств устанавливаются повышенные не менее чем на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки по сравнению с окладами и ставками гражданских служащих, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
      Перечень должностей специалистов образования и культуры, являющихся гражданскими служащими и работающих в сельской местности, определяется местным исполнительным органом по согласованию с местным представительным органом.
      Сноска. Пункт 5 в редакции решения маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 05.03.2014 № 27/140-V (вводится в действие с 01.01.2014).
      6. Учесть перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру, в процессе исполнения бюджета на 2014 год, согласно приложению 4.
      7. Утвердить объем поступлений в бюджете на 2014 год от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, согласно приложению 5.
      8. Учесть в бюджете бюджетные программы сельских округов, поселков, согласно приложениям 678.
      9. Предусмотреть в бюджете города Семей на 2014 год целевые текущие трансферты из областного бюджета:
      на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан –  239 371 тысяч тенге;
      на подготовку и участие футбольного клуба «Спартак» в республиканских и международных спортивных соревнованиях – 400 000 тысяч тенге;
      на возмещение (до 50%) стоимости сельскохозяйственных животных, направляемых на санитарный убой – 0 тысяч тенге;
      на текущий ремонт объектов теплоснабжения города Семей – 30 000 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 9 с изменениями, внесенными решениями маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 19.04.2014 № 29/152-V;  от 28.07.2014 № 31/166-V; от 06.11.2014 № 34/177-V (вводится в действие с 01.01.2014).
      9-1. Предусмотреть в бюджете города Семей на 2014 год целевые трансферты на развитие из областного бюджета:
      на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда – 73 686 тысяч тенге;
      на развитие системы водоснабжения и водоотведения – 48 848 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 9-1 с изменениями, внесенными решениями маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 28.07.2014 № 31/166-V; от 06.11.2014 № 34/177-V (вводится в действие с 01.01.2014).
      9-2. Предусмотреть в бюджете города Семей на 2014 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета:
      на предоставление специальных социальных услуг – 12 282 тысяч тенге, из них на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов в размере 10 процентов с 1 апреля 2014 года – 457 тысяч тенге;
      на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования – 616 128 тысяч тенге, из них на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов в размере 10 процентов с 1 апреля 2014 года – 10 579 тысяч тенге;
      на реализацию Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы – 16 388 тысяч тенге;
      на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе – 23 642 тысяч тенге;
      на апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего среднего образования – 443 902 тысяч тенге, из них на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов в размере 10 процентов с 1 апреля 2014 года – 30 362 тысяч тенге;
      на внедрение обусловленной денежной помощи семьям, имеющим доходы ниже величины прожиточного минимума – 54 935 тысяч тенге;
      на выплату государственной адресной социальной помощи – 6 530 тысяч тенге;
      на выплату государственных пособий на детей до 18 лет – 900 тысяч тенге;
      на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов – 391 378 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 9-2 с изменениями, внесенными решением маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 19.04.2014 № 29/152-V (вводится в действие с 01.01.2014).
      9-3. Предусмотреть в бюджете города Семей на 2014 год целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета:
      на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 976 456 тысяч тенге;
      на развитие коммунального хозяйства – 473 079 тысяч тенге;
      на развитие системы водоснабжения и водоотведения – 199 322 тысяч тенге;
      на развитие теплоэнергетической системы, в том числе модернизация и реконструкция существующей системы теплоснабжения города Семей – 8 000 000 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 9-3 с изменениями, внесенными решением маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 06.11.2014 № 34/177-V (вводится в действие с 01.01.2014).
      9-4. Учесть, что в составе поступлений местного бюджета на 2014 год предусмотрены кредиты из республиканского бюджета в сумме 19 404 тысяч тенге на реализацию мер социальной поддержки специалистов.
      9-5. Предусмотреть распределение сумм поступлений трансфертов из районных (городских) бюджетов в связи с передачей функций и полномочий местных исполнительных органов на апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего среднего образования – 202 589 тысяч тенге.
      10. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.
      
      
      Председатель
      сессии городского маслихата                       Р. Шельдебаев
      
      
      Секретарь
      городского маслихата                              Б. Акжалов

Приложение 1
к решению от 25 декабря 2013 года
№ 26/137-V

Бюджет города Семей на 2014 год

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 06.11.2014 № 34/177-V (вводится в действие с 01.01.2014).

Кате
го
рия

Класс

Под
класс

Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5




I. Доходы

24 409 750,0

1



Налоговые поступления

11 379 384,0


01


Подоходный налог

5 250 767,0



2

Индивидуальный подоходный налог

5 250 767,0


03


Социальный налог

3 792 016,0



1

Социальный налог

3 792 016,0


04


Налоги на собственность

1 779 545,0



1

Налоги на имущество

981 748,0



3

Земельный налог

165 146,0



4

Налог на транспортные средства

629 826,0



5

Единый земельный налог

2 825,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

417 949,0



2

Акцизы

54 378,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

114 901,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

226 498,0



5

Налог на игорный бизнес

22 172,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

139 107,0



1

Государственная пошлина

139 107,0

2



Неналоговые поступления

524 931,0


01


Доходы от государственной собственности

76 146,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

9 110,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

23 336,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

43 700,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 317,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 317,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

150,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

150,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

19 885,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

19 885,0


06


Прочие неналоговые поступления

426 433,0



1

Прочие неналоговые поступления

426 433,0

3



Поступления от продажи основного капитала

498 588,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

281 018,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

281 018,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

217 570,0



1

Продажа земли

201 570,0



2

Продажа нематериальных активов

16 000,0

4



Поступления трансфертов

12 006 847,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12 006 847,0



2

Трансферты из областного бюджета

12 006 847,0


Функ
цио
наль
ная
груп
па

Функ
цио
наль
ная
под
груп
па

Адми
нис
тра
тор

Прог
рам
ма

Наименование расходов

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

24 438 247,3

01




Государственные услуги общего характера

533 600,4

01

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

428 739,5

01

1

112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

17 030,0

01

1

112

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

16 963,0

01

1

112

003

Капитальные расходы государственного органа

67,0

01

1

122


Аппарат акима района (города областного значения)

243 077,0

01

1

122

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

231 558,0

01

1

122

003

Капитальные расходы государственного органа

11 519,0

01

1

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

168 632,5

01

1

123

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

166 800,5

01

1

123

022

Капитальные расходы государственного органа

1 832,0

01

2



Финансовая деятельность

62 750,1

01

2

452


Отдел финансов района (города областного значения)

62 750,1

01

2

452

001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

51 991,1

01

2

452

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 390,0

01

2

452

010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

3 686,0

01

2

452

011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

133,0

01

2

452

018

Капитальные расходы государственного органа

3 550,0

01

5



Планирование и статистическая деятельность

42 110,8

01

5

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

42 110,8

01

5

453

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

41 149,8

01

5

453

004

Капитальные расходы государственного органа

961,0

02




Оборона

55 686,0

02

1



Военные нужды

48 262,0

02

1

122


Аппарат акима района (города областного значения)

48 262,0

02

1

122

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

48 262,0

02

2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

7 424,0

02

2

122


Аппарат акима района (города областного значения)

7 424,0

02

2

122

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

961,0

02

2

122

007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

6 463,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

47 553,3

03

9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

47 553,3

03

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

47 553,3

03

1

458

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

47 553,3

04




Образование

8 823 364,6

04

1



Дошкольное воспитание и обучение

1 400 069,6

04

1

464


Отдел образования района (города областного значения)

1 400 069,6

04

1

464

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

783 941,6

04

1

464

040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

616 128,0

04

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

6 884 573,9

04

2

464


Отдел образования района (города областного значения)

6 884 573,9

04

2

464

003

Общеобразовательное обучение

6 478 711,9

04

2

464

006

Дополнительное образование для детей

405 862,0

04

4



Техническое и профессиональное, послесреднее образование

107 937,0

04

4

464


Отдел образования района (города областного значения)

107 937,0

04

4

464

018

Организация профессионального обучения

107 937,0

04

9



Прочие услуги в области образования

430 784,1

04

9

464


Отдел образования района (города областного значения)

420 652,1

04

9

464

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

27 094,2

04

9

464

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

90 336,0

04

9

464

007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

15 320,0

04

9

464

012

Капитальные расходы государственного органа

593,1

04

9

464

015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

69 530,0

04

9

464

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

217 778,8

04

9

467


Отдел строительства района (города областного значения)

10 132,0

04

9

467

037

Строительство и реконструкция объектов образования

10 132,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 123 644,7

06

2



Социальная помощь

964 893,5

06

2

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

964 893,5

06

2

451

002

Программа занятости

130 732,0

06

2

451

004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

7 259,2

06

2

451

005

Государственная адресная социальная помощь

54 679,1




006

Оказание жилищной помощи

33 659,0

06

2

451

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

287 377,0

06

2

451

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

43 700,0

06

2

451

013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

79 118,0

06

2

451

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

101 759,0

06

2

451

015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

150 821,0

06

2

451

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

18 172,0

06

2

451

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

56 438,2

06

2

451

023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

1 179,0

06

9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

158 751,2

06

9

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

158 751,2

06

9

451

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

98 173,3

06

9

451

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 893,0




025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

57 684,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 651 683,5

07

1



Жилищное хозяйство

1 133 041,7

07

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

18 920,8

07

1

458

003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

2 660,4

07

1

458

031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

5 725,0

07

1

458

033

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 000,0




041

Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

9 535,4

07

1

464


Отдел образования района (города областного значения)

9 512,0

07

1

464

026

Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

9 512,0

07

1

467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 089 799,9

07

1

467

003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда

90 686,0

07

1

467

004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

986 806,3




072

Строительство и (или) приобретение служебного жилища, развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, приобретение, достройка общежитий для молодежи в рамках Дорожной карты занятости 2020

12 307,6

07

1

479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

14 809,0

07

1

479

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

14 504,0

07

1

479

005

Капитальные расходы государственного органа

305,0

07

2



Коммунальное хозяйство

822 075,6

07

2

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

587,0

07

2

123

014

Организация водоснабжения населенных пунктов

587,0

07

2

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

87 124,0

07

2

458

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

57 124,0

07

2

458

026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

30 000,0

07

2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

734 364,6

07

2

467

005

Развитие коммунального хозяйства

473 079,0

07

2

467

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

250 370,0

07

2

467

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

10 915,6

07

3



Благоустройство населенных пунктов

696 566,2

07

3

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2 082,0

07

3

123

008

Освещение улиц населенных пунктов

1 987,0

07

3

123

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

95,0

07

3

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

694 484,2

07

3

458

015

Освещение улиц в населенных пунктах

269 680,1

07

3

458

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

49 488,8

07

3

458

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

7 958,0

07

3

458

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

367 357,3

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 043 387,9

08

1



Деятельность в области культуры

200 969,0

08

1

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

200 969,0

08

1

455

003

Поддержка культурно-досуговой работы

200 969,0

08

2



Спорт

538 874,1

08

2

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

538 874,0

08

9

465

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

14 015,0

08

9

465

004

Капитальные расходы государственного органа

1 149,0

08

2

465

005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

15 523,0

08

2

465

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

39 438,0

08

2

465

007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

468 749,0

08

2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,1

08

2

467

008

Развитие объектов спорта

0,1

08

3



Информационное пространство

216 448,0

08

3

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

115 514,0

08

3

455

006

Функционирование районных (городских) библиотек

106 547,0

08

3

455

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

8 967,0

08

3

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

100 934,0

08

3

456

002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

45 387,0

08

3

456

005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

55 547,0

08

9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

87 096,8

08

9

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

30 520,0

08

9

455

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

19 168,0

08

9

455

010

Капитальные расходы государственного органа

1 194,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

10 158,0

08

9

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

56 576,8

08

9

456

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

35 145,0

08

9

456

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

21 431,8

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

8 021 104,3

09

9



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

8 021 104,3

09

9

467


Отдел строительства района (города областного значения)

8 021 104,3

09

9

467

009

Развитие теплоэнергетической системы

8 021 104,3

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

170 517,9

10

1



Сельское хозяйство

50 460,3

10

1

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

3 153,0

10

1

453

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

3 153,0

10

1

462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

32 114,0

10

1

462

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

32 114,0

10

1

473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

15 193,3

10

1

473

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

4 143,3

10

1

473

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

11 050,0

10

6



Земельные отношения

47 337,6

10

6

463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

47 337,6

10

6

463

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

40 276,6

10

6

463

007

Капитальные расходы государственного органа

7 061,0

10

9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

72 720,0

10

9

473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

72 720,0

10

9

473

011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

72 720,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

90 326,2

11

2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

90 326,2

11

2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

39 371,2

11

2

467

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

39 371,2

11

2

468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

50 955,0

11

2

468

001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

19 825,0

11

2

468

003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

29 555,0

11

2

468

004

Капитальные расходы государственного органа

1 575,0

12




Транспорт и коммуникации

1 112 664,9

12

1



Автомобильный транспорт

1 111 904,9

12

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 111 904,9

12

1

458

022

Развитие транспортной инфраструктуры

24 843,5

12

1

458

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 087 061,4

12

9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

760,0

12

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

760,0

12

9

458

024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

760,0

13




Прочие

414 077,3

13

3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

30 142,0

13

3

469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

30 142,0

13

3

469

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

29 520,0

13

3

469

004

Капитальные расходы государственного органа

622,0

13

9



Прочие

383 935,3

13

9

452


Отдел финансов района (города областного значения)

235 775,9

13

9

452

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

235 775,9



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

857,0




040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

857,0

13

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

126 162,0

13

9

458

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

82 629,0

13

9

458

013

Капитальные расходы государственного органа

43 533,0

13

9

464


Отдел образования района (города областного значения)

21 140,4




041

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

21 140,4

14




Обслуживание долга

288,7

14

1



Обслуживание долга

288,7

14

1

452


Отдел финансов района (города областного значения)

288,7

14

1

452

013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

288,7

15




Трансферты

350 347,6

15

1



Трансферты

350 347,6

15

1

452


Отдел финансов района (города областного значения)

350 347,6

15

1

452

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

126 426,6

15

1

452

016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

21 332,0

15

1

452

024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

202 589,0





III. Чистое бюджетное кредитование

16 335,5





Бюджетные кредиты

19 419,5

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

19 419,5


1



Сельское хозяйство

19 419,5



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

19 419,5




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

19 419,5


5



Погашение бюджетных кредитов

3 084,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

-35 055,0





Приобретение финансовых активов

0,0


6



Поступления от продажи финансовых активов государства

35 055,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-9 777,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

9 777,8

Приложение 2
к решению от 25 декабря 2013 года
№ 26/137-V

Бюджет города Семей на 2015 год

Кате
го
рия

Класс

Под
класс

Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5




I. Доходы

24 015 302,0

1



Налоговые поступления

12 712 884,0


01


Подоходный налог

5 884 918,0



2

Индивидуальный подоходный налог

5 884 918,0


03


Социальный налог

4 291 842,0



1

Социальный налог

4 291 842,0


04


Налоги на собственность

1 877 968,0



1

Налоги на имущество

955 792,0



3

Земельный налог

226 564,0



4

Налог на транспортные средства

692 210,0



5

Единый земельный налог

3 402,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

537 951,0



2

Акцизы

68 017,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

129 373,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

318 442,0



5

Налог на игорный бизнес

22 119,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

120 205,0



1

Государственная пошлина

120 205,0

2



Неналоговые поступления

125 419,0


01


Доходы от государственной собственности

53 635,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

9 075,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

14 700,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

29 860,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

7 210,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

7 210,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

21 201,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

21 201,0


06


Прочие неналоговые поступления

43 373,0



1

Прочие неналоговые поступления

43 373,0

3



Поступления от продажи основного капитала

190 880,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

190 880,0



1

Продажа земли

172 880,0



2

Продажа нематериальных активов

18 000,0

4



Поступления трансфертов

10 986 119,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10 986 119,0



2

Трансферты из областного бюджета

10 986 119,0


Функ
цио
наль
ная
груп
па

Функ
цио
наль
ная
под
груп
па

Адми
нис
тра
тор

Прог
рам
ма

Наименование расходов

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

23 515 302,0

01




Государственные услуги общего характера

510 216,0

01

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

401 792,0

01

1

112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

17 420,0

01

1

112

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

16 945,0

01

1

112

003

Капитальные расходы государственного органа

475,0

01

1

122


Аппарат акима района (города областного значения)

231 438,0

01

1

122

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

227 808,0

01

1

122

003

Капитальные расходы государственного органа

3 630,0

01

1

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

152 934,0

01

1

123

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

152 934,0

01

2



Финансовая деятельность

65 459,0

01

2

452


Отдел финансов района (города областного значения)

65 459,0

01

2

452

001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

53 609,0

01

2

452

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 619,0

01

2

452

010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

5 236,0

01

2

452

011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

2 200,0

01

2

452

018

Капитальные расходы государственного органа

795,0

01

5



Планирование и статистическая деятельность

42 965,0

01

5

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

42 965,0

01

5

453

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

41 157,0

01

5

453

004

Капитальные расходы государственного органа

1 808,0

02




Оборона

65 981,0

02

1



Военные нужды

48 486,0

02

1

122


Аппарат акима района (города областного значения)

48 486,0

02

1

122

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

48 486,0

02

2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

17 495,0

02

2

122


Аппарат акима района (города областного значения)

17 495,0

02

2

122

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

5 504,0

02

2

122

007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

11 991,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

57 603,0

03

9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

57 603,0

03

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

57 603,0

03

1

458

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

57 603,0

04




Образование

7 898 010,0

04

1



Дошкольное воспитание и обучение

740 879,0

04

1

464


Отдел образования района (города областного значения)

740 879,0

04

1

464

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

740 879,0

04

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

6 369 300,0

04

2

464


Отдел образования района (города областного значения)

6 369 300,0

04

2

464

003

Общеобразовательное обучение

6 003 033,0

04

2

464

006

Дополнительное образование для детей

366 267,0

04

4



Техническое и профессиональное, послесреднее образование

105 618,0

04

4

464


Отдел образования района (города областного значения)

105 618,0

04

4

464

018

Организация профессионального обучения

105 618,0

04

9



Прочие услуги в области образования

682 213,0

04

9

464


Отдел образования района (города областного значения)

509 019,0

04

9

464

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

29 960,0

04

9

464

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

97 093,0

04

9

464

007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

12 820,0

04

9

464

015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

76 337,0




022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

6 709,0

04

9

464

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

286 100,0

04

9

467


Отдел строительства района (города областного значения)

173 194,0

04

9

467

037

Строительство и реконструкция объектов образования

173 194,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

850 319,0

06

2



Социальная помощь

745 661,0

06

2

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

745 661,0

06

2

451

002

Программа занятости

138 227,0

06

2

451

004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

7 195,0

06

2

451

005

Государственная адресная социальная помощь

57 399,0




006

Оказание жилищной помощи

42 435,0

06

2

451

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

60 813,0

06

2

451

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

60 697,0

06

2

451

013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

71 362,0

06

2

451

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

97 607,0

06

2

451

015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

145 255,0

06

2

451

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

16 772,0

06

2

451

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

46 434,0

06

2

451

023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

1 465,0

06

9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

104 658,0

06

9

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

104 658,0

06

9

451

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

100 723,0

06

9

451

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 935,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 703 738,0

07

1



Жилищное хозяйство

934 791,0

07

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 543,0

07

1

458

003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

1 417,0

07

1

458

031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

6 126,0

07

1

467


Отдел строительства района (города областного значения)

913 400,0

07

1

467

003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда

20 000,0

07

1

467

004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

893 400,0

07

1

479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

13 848,0

07

1

479

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

13 848,0

07

2



Коммунальное хозяйство

1 995 681,0

07

2

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

587,0

07

2

123

014

Организация водоснабжения населенных пунктов

587,0

07

2

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

46 045,0

07

2

458

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

46 045,0

07

2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 949 049,0

07

2

467

005

Развитие коммунального хозяйства

211 110,0

07

2

467

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 593 374,0

07

2

467

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

144 565,0

07

3



Благоустройство населенных пунктов

773 266,0

07

3

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2 161,0

07

3

123

008

Освещение улиц населенных пунктов

2 066,0

07

3

123

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

95,0

07

3

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

771 105,0

07

3

458

015

Освещение улиц в населенных пунктах

315 927,0

07

3

458

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

53 374,0

07

3

458

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

8 822,0

07

3

458

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

392 982,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

586 409,0

08

1



Деятельность в области культуры

183 565,0

08

1

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

183 565,0

08

1

455

003

Поддержка культурно-досуговой работы

183 565,0

08

2



Спорт

89 853,0

08

2

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

89 853,0

08

9

465

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

11 734,0

08

2

465

005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

36 580,0

08

2

465

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

10 700,0

08

2

465

007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

30 839,0

08

3



Информационное пространство

232 374,0

08

3

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

128 656,0

08

3

455

006

Функционирование районных (городских) библиотек

120 537,0

08

3

455

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

8 119,0

08

3

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

103 718,0

08

3

456

002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

44 283,0

08

3

456

005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

59 435,0

08

9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

80 617,0

08

9

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

26 519,0

08

9

455

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

19 546,0

08

9

455

010

Капитальные расходы государственного органа

152,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 821,0

08

9

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

54 098,0

08

9

456

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

32 911,0

08

9

456

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

21 187,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

8 000 000,0

09

9



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

8 000 000,0

09

9

467


Отдел строительства района (города областного значения)

8 000 000,0

09

9

467

009

Развитие теплоэнергетической системы

8 000 000,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

154 663,0

10

1



Сельское хозяйство

51 803,0

10

1

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

3 605,0

10

1

453

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

3 605,0

10

1

474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

48 198,0

10

1

474

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

37 148,0

10

1

474

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

11 050,0

10

6



Земельные отношения

30 140,0

10

6

463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

30 140,0

10

6

463

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

30 117,0

10

6

463

007

Капитальные расходы государственного органа

23,0

10

9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

72 720,0

10

9

474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

72 720,0

10

9

474

013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

72 720,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

75 352,0

11

2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

75 352,0

11

2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

31 068,0

11

2

467

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

31 068,0

11

2

468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

44 284,0

11

2

468

001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

19 160,0

11

2

468

003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

25 124,0

12




Транспорт и коммуникации

1 207 482,0

12

1



Автомобильный транспорт

1 206 540,0

12

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 206 540,0

12

1

458

022

Развитие транспортной инфраструктуры

286 830,0

12

1

458

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

919 710,0

12

9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

942,0

12

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

942,0

12

9

458

024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

942,0

13




Прочие

405 529,0

13

3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

24 824,0

13

3

469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

24 824,0

13

3

469

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

24 824,0

13

9



Прочие

380 705,0

13

9

452


Отдел финансов района (города областного значения)

278 200,0

13

9

452

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

278 200,0

13

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

81 342,0

13

9

458

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

81 342,0

13

9

464


Отдел образования района (города областного значения)

21 163,0




041

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

21 163,0





III. Чистое бюджетное кредитование

-3 084,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

3 084,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

503 084,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-503 084,0

Приложение 3
к решению от 25 декабря 2013 года
№ 26/137-V

Бюджет города Семей на 2016 год

Кате
го
рия

Класс

Под
класс

Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5




I. Доходы

15 394 984,0

1



Налоговые поступления

13 101 587,0


01


Подоходный налог

6 068 117,0



2

Индивидуальный подоходный налог

6 068 117,0


03


Социальный налог

4 319 818,0



1

Социальный налог

4 319 818,0


04


Налоги на собственность

2 009 424,0



1

Налоги на имущество

1 022 697,0



3

Земельный налог

242 423,0



4

Налог на транспортные средства

740 664,0



5

Единый земельный налог

3 640,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

575 607,0



2

Акцизы

72 777,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

138 429,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

340 734,0



5

Налог на игорный бизнес

23 667,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

128 621,0



1

Государственная пошлина

128 621,0

2



Неналоговые поступления

135 494,0


01


Доходы от государственной собственности

58 684,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

9 600,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

17 380,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

31 704,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

7 715,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

7 715,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

22 686,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

22 686,0


06


Прочие неналоговые поступления

46 409,0



1

Прочие неналоговые поступления

46 409,0

3



Поступления от продажи основного капитала

204 982,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

204 982,0



1

Продажа земли

184 982,0



2

Продажа нематериальных активов

20 000,0

4



Поступления трансфертов

1 952 921,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 952 921,0



2

Трансферты из областного бюджета

1 952 921,0


Функ
цио
наль
ная
груп
па

Функ
цио
наль
ная
под
груп
па

Адми
нис
тра
тор

Прог
рам
ма

Наименование расходов

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

15 394 984,0

01




Государственные услуги общего характера

524 633,0

01

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

415 378,0

01

1

112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

17 910,0

01

1

112

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

17 610,0

01

1

112

003

Капитальные расходы государственного органа

300,0

01

1

122


Аппарат акима района (города областного значения)

241 513,0

01

1

122

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

237 611,0

01

1

122

003

Капитальные расходы государственного органа

3 902,0

01

1

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

155 955,0

01

1

123

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

155 955,0

01

2



Финансовая деятельность

65 947,0

01

2

452


Отдел финансов района (города областного значения)

65 947,0

01

2

452

001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

54 092,0

01

2

452

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 619,0

01

2

452

010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

5 236,0

01

2

452

011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

2 200,0

01

2

452

018

Капитальные расходы государственного органа

800,0

01

5



Планирование и статистическая деятельность

43 308,0

01

5

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

43 308,0

01

5

453

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

41 968,0

01

5

453

004

Капитальные расходы государственного органа

1 340,0

02




Оборона

69 539,0

02

1



Военные нужды

51 185,0

02

1

122


Аппарат акима района (города областного значения)

51 185,0

02

1

122

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

51 185,0

02

2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

18 354,0

02

2

122


Аппарат акима района (города областного значения)

18 354,0

02

2

122

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

5 917,0

02

2

122

007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

12 437,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

61 635,0

03

9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

61 635,0

03

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

61 635,0

03

1

458

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

61 635,0

04




Образование

9 101 404,0

04

1



Дошкольное воспитание и обучение

754 015,0

04

1

464


Отдел образования района (города областного значения)

754 015,0

04

1

464

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

754 015,0

04

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

6 436 219,0

04

2

464


Отдел образования района (города областного значения)

6 436 219,0

04

2

464

003

Общеобразовательное обучение

6 067 161,0

04

2

464

006

Дополнительное образование для детей

369 058,0

04

4



Техническое и профессиональное, послесреднее образование

107 649,0

04

4

464


Отдел образования района (города областного значения)

107 649,0

04

4

464

018

Организация профессионального обучения

107 649,0

04

9



Прочие услуги в области образования

1 803 521,0

04

9

464


Отдел образования района (города областного значения)

545 255,0

04

9

464

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

30 281,0

04

9

464

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

103 890,0

04

9

464

007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

13 717,0

04

9

464

015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

81 691,0




022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

7 977,0

04

9

464

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

307 699,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 258 266,0



467

037

Строительство и реконструкция объектов образования

1 258 266,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

888 670,0

06

2



Социальная помощь

781 809,0

06

2

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

781 809,0

06

2

451

002

Программа занятости

152 030,0

06

2

451

004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

7 700,0

06

2

451

005

Государственная адресная социальная помощь

57 399,0




006

Оказание жилищной помощи

45 406,0

06

2

451

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

65 070,0

06

2

451

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

64 903,0

06

2

451

013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

74 806,0

06

2

451

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

99 283,0

06

2

451

015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

147 188,0

06

2

451

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

16 772,0

06

2

451

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

49 684,0

06

2

451

023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

1 568,0

06

9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

106 861,0

06

9

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

106 861,0

06

9

451

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

102 696,0

06

9

451

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

4 165,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 633 844,0

07

1



Жилищное хозяйство

215 089,0

07

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

8 071,0

07

1

458

003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

1 516,0

07

1

458

031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

6 555,0

07

1

467


Отдел строительства района (города областного значения)

193 000,0

07

1

467

003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда

20 000,0

07

1

467

004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

173 000,0

07

1

479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

14 018,0

07

1

479

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

14 018,0

07

2



Коммунальное хозяйство

591 511,0

07

2

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

587,0

07

2

123

014

Организация водоснабжения населенных пунктов

587,0

07

2

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

49 269,0

07

2

458

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

49 269,0

07

2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

541 655,0

07

2

467

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

541 655,0

07

3



Благоустройство населенных пунктов

827 244,0

07

3

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2 161,0

07

3

123

008

Освещение улиц населенных пунктов

2 066,0

07

3

123

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

95,0

07

3

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

825 083,0

07

3

458

015

Освещение улиц в населенных пунктах

338 042,0

07

3

458

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

57 111,0

07

3

458

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

9 439,0

07

3

458

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

420 491,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

604 652,0

08

1



Деятельность в области культуры

185 178,0

08

1

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

185 178,0

08

1

455

003

Поддержка культурно-досуговой работы

185 178,0

08

2



Спорт

95 933,0

08

2

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

95 933,0

08

9

465

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

11 939,0

08

2

465

005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

37 921,0

08

2

465

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

11 449,0

08

2

465

007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

34 624,0

08

3



Информационное пространство

241 136,0

08

3

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

130 257,0

08

3

455

006

Функционирование районных (городских) библиотек

121 839,0

08

3

455

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

8 418,0

08

3

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

110 879,0

08

3

456

002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

47 283,0

08

3

456

005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

63 596,0

08

9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

82 405,0

08

9

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

26 016,0

08

9

455

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

19 915,0

08

9

455

010

Капитальные расходы государственного органа

152,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 949,0

08

9

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

56 389,0

08

9

456

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

33 952,0

08

9

456

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

22 437,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

155 948,0

10

1



Сельское хозяйство

52 409,0

10

1

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

3 425,0

10

1

453

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

3 425,0

10

1

474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

48 984,0

10

1

474

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

37 934,0

10

1

474

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

11 050,0

10

6



Земельные отношения

30 819,0

10

6

463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

30 819,0

10

6

463

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

30 794,0

10

6

463

007

Капитальные расходы государственного органа

25,0

10

9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

72 720,0

10

9

474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

72 720,0

10

9

474

013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

72 720,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

103 466,0

11

2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

103 466,0

11

2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

32 168,0

11

2

467

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

32 168,0

11

2

468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

71 298,0

11

2

468

001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

19 632,0

11

2

468

003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

51 666,0

12




Транспорт и коммуникации

1 820 263,0

12

1



Автомобильный транспорт

1 819 255,0

12

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 819 255,0

12

1

458

022

Развитие транспортной инфраструктуры

903 497,0

12

1

458

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

915 758,0

12

9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

1 008,0

12

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 008,0

12

9

458

024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

1 008,0

13




Прочие

430 930,0

13

3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

25 832,0

13

3

469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

25 832,0

13

3

469

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

25 832,0

13

9



Прочие

405 098,0

13

9

452


Отдел финансов района (города областного значения)

297 674,0

13

9

452

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

297 674,0

13

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

84 525,0

13

9

458

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

84 525,0

13

9

464


Отдел образования района (города областного значения)

22 899,0




041

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

22 899,0





III. Чистое бюджетное кредитование

-3 084,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

3 084,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

3 084,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-3 084,0

Приложение 4
к решению от 25 декабря 2013 года
№ 26/137-V

Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру
в процессе исполнения бюджета на 2014 год

Функ
цио
наль
ная
груп
па

Адми
нис
тра
тор

Прог
рамма

Наименование

1

2

3

4

04



Образование


464


Отдел образования района (города областного значения)



003

Общеобразовательное обучение

Приложение 5
к решению от 25 декабря 2013 года
№ 26/137-V

Объем поступлений в бюджет на 2014 год от продажи земельных
участков сельскохозяйственного назначения

Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

Объем поступлений в бюджет на 2014 год от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения

0

Приложение 6
к решению от 25 декабря 2013 года
№ 26/137-V

Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете
на 2014 год

      Сноска. Приложение 6 в редакции решения маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 06.11.2014 № 34/177-V (вводится в действие с 01.01.2014).

тысяч тенге

Наименование сельского округа, поселка

Всего

В том числе по программам

001
"Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа"

008
"Освещение улиц населенных пунктов"

009
"Обеспечение санитарии населенных пунктах"

014
"Организация водоснабжения населенных пунктов"

022
"Капитальные расходы государственного органа"

1

Абралинский

9 609,8

9 440,8




169,0

2

Айнабулакский

9 272,8

9 052,8




220,0

3

Акбулакский

8 829,5

8 679,5




150,0

4

Алгабасский

8 733,8

8 733,8





5

Достыкский

11 174,5

11 024,5




150,0

6

Жазыкский

9 213,5

8 446,5



587,0

180,0

7

Жиеналинский

9 548,9

9 368,9




180,0

8

Знаменский

12 449,8

11 876,8

369,0



204,0

9

Иртышский

11 405,8

11 225,8




180,0

10

Караоленский

13 135,0

11 983,0

1 152,0




11

Новобаженовский

13 148,0

13 129,0




19,0

12

Озерский

13 400,5

13 220,5




180,0

13

Приречный

11 895,8

11 154,8

466,0

95,0


180,0

14

Танатский

8 708,8

8 688,8




20,0

15

поселок Шульбинск

12 156,0

12 156,0





16

поселок Чаган

8 619,0

8 619,0






Всего по бюджету

171 301,5

166 800,5

1987,0

95,0

587,0

1 832,0

Приложение 7
к решению от 25 декабря 2013 года
№ 26/137-V

Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете
на 2015 год

тысяч тенге

Наименование сельского округа, поселка

Всего

В том числе по программам

001
"Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа"

008
"Освещение улиц населенных пунктов"

009
"Обеспечение санитарии населенных пунктах"

014
"Организация водоснабжения населенных пунктов"

1

Абралинский

8 376

8 376




2

Айнабулакский

8 076

8 076




3

Акбулакский

7 880

7 880




4

Алгабасский

8 123

8 123




5

Достыкский

9 892

9 892




6

Жазыксий

8 206

7 619



587

7

Жиеналинский

8 451

8 451




8

Знаменский

10 879

10 615

264



9

Иртышский

10 393

10 393




10

Караоленский

13 137

11 599

1538



11

Новобаженовский

12 189

12 189




12

Озерский

12 282

12 282




13

Приречный

9 790

9 431

264

95


14

Танатский

7 978

7 978




15

поселок Шульбинск

11 621

11 621




16

поселок Чаган

8 409

8 409





Всего по бюджету

155 682

152 934

2 066

95

587

Приложение 8
к решению от 25 декабря 2013 года
№ 26/137-V

Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете на 2016 год

тысяч тенге

Наименование сельского округа, поселка

Всего

В том числе по программам

001
"Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа"

008
"Освещение улиц населенных пунктов"

009
"Обеспечение санитарии населенных пунктах"

014
"Организация водоснабжения населенных пунктов"

1

Абралинский

8 617

8 617




2

Айнабулакский

8 213

8 213




3

Акбулакский

8 303

8 303




4

Алгабасский

8 223

8 223




5

Достыкский

10 372

10 372




6

Жазыксий

8 340

7 753



587

7

Жиеналинский

8 570

8 570




8

Знаменский

11 079

10 815

264



9

Иртышский

10 542

10 542




10

Караоленский

13 342

11 804

1538



11

Новобаженовский

12 424

12 424




12

Озерский

12 482

12 482




13

Приречный

10 030

9 671

264

95


14

Танатский

8 035

8 035




15

поселок Шульбинск

11 621

11 621




16

поселок Чаган

8 510

8 510





Всего по бюджету

158 703

155 955

2 066

95

587

Семей қаласының 2014-2016 жылдарға арналған бюджеті туралы

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 2013 жылғы 25 желтоқсандағы № 26/137-V шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2013 жылғы 30 желтоқсанда № 3136 болып тіркелді. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды - (Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихат аппаратының 2015 жылғы 06 қаңтардағы № 01-26/3 хаты)

      Ескерту. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды - (Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихат аппаратының 06.01.2015 № 01-26/3 хаты).

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      
      
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 7375-баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облысы мәслихатының 2013 жылғы 13 желтоқсандағы № 17/188-V «2014-2016 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің Тізілімінде № 3132 болып тіркелген) шешіміне сәйкес Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:
      1. 2014-2016 жылдарға арналған қалалық бюджет 123 - қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2014 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 24 409 750 мың теңге:
      салықтық түсімдер – 11 379 384 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 524 931 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 498 588 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 12 006 847 мың теңге;
      2) шығындар – 24 438 247,3 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредит беру – 16 335,5 мың теңге:
      бюджеттік кредиттер – 19 419,5 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 3 084 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге:
      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – (-) 9 777,8 мың теңге;
      6) «бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 9 777,8 мың теңге:
      қарыздардың түсімі – 19 404 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 253 084 мың теңге;
      бюджеттік қаражаттардың пайдаланылатын қалдықтары – 243 457,8 мың теңге.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерістер енгізілді - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 05.03.2014 № 27/140-V; 19.04.2014 № 29/152-V; 28.07.2014 № 31/166-V; 06.11.2014 № 34/177-V шешімдерімен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).
      2. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланының) жергілікті атқарушы органның резерві – 235 775,9 мың теңге.
      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 28.07.2014 № 31/166-V шешімімен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).
      3. 2014 жылға арналған төлем көздерінен ұсталатын әлеуметтік салық, жеке табыс салығы, төлем көздерінен ұсталатын шетел азаматтарының жеке табыс салығы бойынша табысты бөлу нормативтері Шығыс Қазақстан облысы мәслихатының 2013 жылғы 13 желтоқсандағы № 17/188-V «2014-2016 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3132 болып тіркелген) шешіміне сәйкес 87 % мөлшерінде ескерілсін.
      4. Келесі шығындар қала бюджетінде ескерілсін:
      1) азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек;
      2) «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 18-бабының 5-тармағына сәйкес мамандарға әлеуметтік көмек көрсетуге жылына бір алушыға - 10 400 теңге.
      Ескерту. 4-тармаққа өзгерістер енгізілді - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 28.07.2014 № 31/166-V шешімімен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).
      5. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы Еңбек кодексінің 238-бабына сәйкес азаматтық қызметші болып табылатын және ауылдық жерде жұмыс істейтін білім беру және мәдениет саласындағы мамандарға қызметтің осы түрлерімен қалалық жағдайда айналысатын азаматтық қызметкерлердің айлықақыларымен және ставкаларымен салыстырғанда кемінде жиырма бес пайызға жоғарылатылған лауазымдық айлықақылар мен тарифтік ставкалар жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша бюджет қаражаты есебінен белгіленсін.
      Азаматтық қызметші болып табылатын және ауылдық жерде жұмыс істейтін білім беру және мәдениет саласындағы мамандар лауазымдарының тізбесін жергілікті өкілді органмен келісу бойынша жергілікті атқарушы орган айқындайды.
      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 05.03.2014 № 27/140-V шешімімен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).
      6. 2014 жылға арналған жергілікті бюджетті орындау барысында секвестрге жатпайтын бюджеттік бағдарламалардың тізімі 4-қосымшаға сәйкес ескерілсін.
      7. 2014 жылға арналған бюджетіне ауыл шаруашылық мақсатындағы жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер көлемі 5-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      8. Бюджетте ауылдық округтердің, кенттердің бюджеттік бағдарламалары 678-қосымшаларға сәйкес ескерілсін.
      9. Семей қаласының 2014 жылға арналған бюджетінде облыстық бюджеттен нысаналы ағымдағы трансферттер қарастырылсын:
      мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмекке –   239 371 мың теңге;
      «Спартак» футбол командасын республикалық және халықаралық спорт жарыстарына дайындауға және қатысуына – 400 000 мың теңге;
      санитарлық союға жіберілетін ауылшаруашылық жануарлардың құнын өтеуге (50% дейін) – 0 мың теңге;
      Семей қаласының жылумен қамтамасыз ету объектілерін ағымдағы жөндеуге – 30 000 мың теңге.
      Ескерту. 9-тармаққа өзгерістер енгізілді - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 19.04.2014 № 29/152-V; 28.07.2014 № 31/166-V; 06.11.2014 № 34/177-V шешімдерімен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).
      9-1. Семей қаласының 2014 жылға арналған бюджетінде облыстық бюджеттен дамуға арналған нысаналы трансферттер қарастырылсын:
      мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алуға – 73 686 мың теңге;
      сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамытуға – 48 848 мың теңге.
      Ескерту. 9-1 тармаққа өзгерістер енгізілді - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 28.07.2014 № 31/166-V; 06.11.2014 № 34/177-V шешімдерімен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).
      9-2. Семей қаласының 2014 жылға арналған бюджетінде республикалық бюджеттен нысаналы ағымдағы трансферттер қарастырылсын:
      арнайы әлеуметтік қызметтерді көрсетуге – 12 282 мың теңге, оның ішінде 2014 жылғы 1 сәуірден бастап мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметші болып табылмайтын қызметкерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік кәсіпорындардың қызметкерлерінің лауазымдық жалақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін 10 пайыз мөлшерінде ай сайынғы үстемеақы – 457 мың теңге;
      мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы мемлекеттік білім беру тапсырысын жүзеге асыруға – 616 128 мың теңге, оның ішінде 2014 жылғы 1 сәуірден бастап мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметші болып табылмайтын қызметкерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік кәсіпорындардың қызметкерлерінің лауазымдық жалақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін 10 пайыз мөлшерінде ай сайынғы үстемеақы – 10 579 мың теңге;
      Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға – 16 388 мың теңге;
      үш деңгейдегі жүйе бойынша біліктілігін арттырған мұғалімдерге еңбекақыны арттыруға – 23 642 мың теңге;
      бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беруді жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынамалауға – 443 902 мың теңге, оның ішінде 2014 жылғы 1 сәуірден бастап мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметші болып табылмайтын қызметкерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік кәсіпорындардың қызметкерлерінің лауазымдық жалақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін 10 пайыз мөлшерінде ай сайынғы үстемеақы – 30 362 мың теңге;
      айлық табысы күн көріс деңгейінен төмен отбасыларына келісілген ақшалай көмек енгізуге – 54 935 мың теңге.
      мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге – 6 530 мың теңге;
      18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге – 900 мың теңге;
      мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге – 391 378 мың теңге.
      Ескерту. 9-2-тармаққа өзгерістер енгізілді - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 19.04.2014 № 29/152-V шешімімен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).
      9-3. Семей қаласының 2014 жылға арналған бюджетінде республикалық бюджеттен дамуға арналған нысаналы трансферттер қарастырылсын:
      инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алуға – 976 456 мың теңге;
      коммуналдық шаруашылықты дамытуға – 473 079 мың теңге;
      сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамытуға – 199 322 мың теңге;
      жылу энергетикалық жүйені дамытуға, соның ішінде Семей қаласының жылумен қамту осы күнгі жүйесін қайта құру және жаңғырту – 8 000 000 мың теңге.
      Ескерту. 9-3-тармаққа өзгерістер енгізілді - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 06.11.2014 № 34/177-V шешімімен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).
      9-4. 2014 жылға арналған жергілікті бюджеттің кірістер құрамында республикалық бюджеттен 19 404 мың теңге сомасында мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын жүзеге асыру үшін кредиттер қарастырылғандығы ескерілсін.
      9-5. Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беруді жан басына қаржыландыруды сынақтан өткізуге жергілікті атқарушы органдардың міндеттері мен қызметтерін беруіне байланысты 202 589 мың теңге көлемінде аудан (қала) бюджетінің трансферттер түсімдерінің сомаларын бөлу қарастырылсын.
      10. Осы шешім 2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      
      
      Қалалық мәслихат
      сессиясының төрағасы                             Р. Шілдебаев
      
      
      Қалалық мәслихаттың
      хатшысы                                           Б. Ақжалов

2013 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 26/137-V шешiмге
1 қосымша

Семей қаласының 2014 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 06.11.2014 № 34/177-V шешімімен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сыны
бы

Ішкі
сыны
бы

Атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

4

5




I. Кірістер

24 409 750,0

1



Салықтық түсiмдер

11 379 384,0


01


Табыс салығы

5 250 767,0



2

Жеке табыс салығы

5 250 767,0


03


Әлеуметтiк салық

3 792 016,0



1

Әлеуметтік салық

3 792 016,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 779 545,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

981 748,0



3

Жер салығы

165 146,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

629 826,0



5

Бірыңғай жер салығы

2 825,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

417 949,0



2

Акциздер

54 378,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

114 901,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

226 498,0



5

Ойын бизнесіне салық

22 172,0


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

139 107,0



1

Мемлекеттік баж

139 107,0

2



Салықтық емес түсiмдер

524 931,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

76 146,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

9 110,0



4

Мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

23 336,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

43 700,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 317,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 317,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

150,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

150,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

19 885,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

19 885,0


06


Өзге де салықтық емес түсiмдер

426 433,0



1

Өзге де салықтық емес түсiмдер

426 433,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

498 588,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

281 018,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

281 018,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

217 570,0



1

Жерді сату

201 570,0



2

Материалдық емес активтерді сату

16 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

12 006 847,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

12 006 847,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

12 006 847,0


Функ
цио
нал
дық
топ

Кіші
функ
ция

Әкім
шісі

Бағ
дар
лама

Шығыстардың атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

24 438 247,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

533 600,4

01

1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

428 739,5

01

1

112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

17 030,0

01

1

112

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 963,0

01

1

112

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

67,0

01

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

243 077,0

01

1

122

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

231 558,0

01

1

122

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

11 519,0

01

1

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

168 632,5

01

1

123

001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

166 800,5

01

1

123

022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 832,0

01

2



Қаржылық қызмет

62 750,1

01

2

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

62 750,1

01

2

452

001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 991,1

01

2

452

003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 390,0

01

2

452

010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

3 686,0

01

2

452

011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

133,0

01

2

452

018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 550,0

01

5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

42 110,8

01

5

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

42 110,8

01

5

453

001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 149,8

01

5

453

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

961,0

02




Қорғаныс

55 686,0

02

1



Әскери мұқтаждар

48 262,0

02

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

48 262,0

02

1

122

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

48 262,0

02

2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

7 424,0

02

2

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

7 424,0

02

2

122

006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

961,0

02

2

122

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

6 463,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

47 553,3

03

9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы өзге де қызметтер

47 553,3

03

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

47 553,3

03

9

458

021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

47 553,3

04




Бiлiм беру

8 823 364,6

04

1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

1 400 069,6

04

1

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

1 400 069,6

04

1

464

009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

783 941,6

04

1

464

040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

616 128,0

04

2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

6 884 573,9

04

2

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

6 884 573,9

04

2

464

003

Жалпы білім беру

6 478 711,9

04

2

464

006

Балаларға қосымша білім беру

405 862,0

04

4



Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру

107 937,0

04

4

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

107 937,0

04

4

464

018

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

107 937,0

04

9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

430 784,1

04

9

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

420 652,1

04

9

464

001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 094,2

04

9

464

005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

90 336,0

04

9

464

007

Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

15 320,0

04

9

464

012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

593,1

04

9

464

015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

69 530,0

04

9

464

067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

217 778,8

04

9

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

10 132,0

04

9

467

037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

10 132,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 123 644,7

06

2



Әлеуметтiк көмек

964 893,5

06

2

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

964 893,5

06

2

451

002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

130 732,0

06

2

451

004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

7 259,2

06

2

451

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

54 679,1

06

2

451

006

Тұрғын үйге көмек көрсету

33 659,0

06

2

451

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

287 377,0

06

2

451

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

43 700,0

06

2

451

013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

79 118,0

06

2

451

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

101 759,0

06

2

451

015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

150 821,0

06

2

451

016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

18 172,0

06

2

451

017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

56 438,2

06

2

451

023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

1 179,0

06

9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

158 751,2

06

9

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

158 751,2

06

9

451

001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

98 173,3

06

9

451

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 893,0




025

Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

57 684,9

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 651 683,5

07

1



Тұрғын үй шаруашылығы

1 133 041,7

07

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

18 920,8

07

1

458

003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

2 660,4

07

1

458

031

Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау

5 725,0

07

1

458

033

Инжернерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

1 000,0

07

1

458

041

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру

9 535,4

07

1

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

9 512,0

07

1

464

026

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу

9 512,0

07

1

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 089 799,9

07

1

467

003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

90 686,0

07

1

467

004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

986 806,3

07

1

467

072

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және (немесе) сатып алуға және жастарға арналған жатақханаларды салуға, сатып алуға, салып бітіруге берілетін нысаналы даму трансферттері

12 307,6

07

1

479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

14 809,0

07

1

479

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 504,0

07

1

479

005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

305,0

07

2



Коммуналдық шаруашылық

822 075,6

01

1

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

587,0

07

2

123

014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

587,0

07

2

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

87 124,0

07

2

458

012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

57 124,0

07

2

458

026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

30 000,0

07

2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

734 364,6

07

2

467

005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

473 079,0

07

2

467

006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

250 370,0

07

2

467

058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

10 915,6

07

3



Елді-мекендерді абаттандыру

696 566,2

01

1

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 082,0

07

3

123

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 987,0

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

95,0

07

3

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

694 484,2

07

3

458

015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

269 680,1

07

3

458

016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

49 488,8

07

3

458

017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

7 958,0

07

3

458

018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

367 357,3

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 043 387,9

08

1



Мәдениет саласындағы қызмет

200 969,0

08

1

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

200 969,0

08

1

455

003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

200 969,0

08

2



Спорт

538 874,1

08

2

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

538 874,0

08

9

465

001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 015,0

08

9

465

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 149,0

08

2

465

005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

15 523,0

08

2

465

006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

39 438,0

08

2

465

007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

468 749,0

08

2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,1

08

2

467

008

Cпорт объектілерін дамыту

0,1

08

3



Ақпараттық кеңiстiк

216 448,0

08

3

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

115 514,0

08

3

455

006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

106 547,0

08

3

455

007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

8 967,0

08

3

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

100 934,0

08

3

456

002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

45 387,0

08

3

456

005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

55 547,0

08

9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

87 096,8

08

9

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

30 520,0

08

9

455

001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 168,0

08

9

455

010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 194,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

10 158,0

08

9

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

56 576,8

08

9

456

001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 145,0

08

9

456

003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

21 431,8

09




Отын-энергетикалық кешенi және жер қойнауын пайдалану

8 021 104,3

09

9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

8 021 104,3

09

9

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

8 021 104,3

09

9

467

009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

8 021 104,3

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

170 517,9

10

1



Ауыл шаруашылығы

50 460,3

10

1

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

3 153,0

10

1

453

099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

3 153,0



462

462

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

32 114,0




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 114,0



473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

15 193,3




001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

4 143,3




007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

11 050,0

10

6



Жер қатынастары

47 337,6

10

6

463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

47 337,6

10

6

463

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 276,6

10

6

463

007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 061,0

10

9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

72 720,0



473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

72 720,0




011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

72 720,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

90 326,2

11

2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

90 326,2

11

2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

39 371,2

11

2

467

001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 371,2

11

2

468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

50 955,0

11

2

468

001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 825,0

11

2

468

003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

29 555,0

11

2

468

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 575,0

12




Көлiк және коммуникация

1 112 664,9

12

1



Автомобиль көлiгi

1 111 904,9

12

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 111 904,9

12

1

458

022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

24 843,5

12

1

458

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 087 061,4

12

9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

760,0

12

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

760,0

12

9

458

024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

760,0

13




Басқалар

414 077,3

13

3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

30 142,0

13

3

469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

30 142,0

13

3

469

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 520,0

13

3

469

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

622,0

13

9



Басқалар

383 935,3

13

9

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

235 775,9

13

9

452

012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

235 775,9



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

857,0




040

«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске іске асыру

857,0

13

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

126 162,0

13

9

458

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

82 629,0

13

9

458

013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

43 533,0

13

9

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

21 140,4




041

«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

21 140,4

14




Борышқа қызмет көрсету

288,7

14

1



Борышқа қызмет көрсету

288,7

14

1

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

288,7

14

1

452

013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

288,7

15




Трансферттер

350 347,6

15

1



Трансферттер

350 347,6

15

1

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

350 347,6

15

1

452

006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

126 426,6

15

1

452

016

Нысаналы мақсатына сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

21 332,0

15

1

452

024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

202 589,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

16 335,5





Бюджеттік кредиттер

19 419,5

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

19 419,5


1



Ауыл шаруашылығы

19 419,5



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

19 419,5




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

19 419,5





Бюджеттік кредиттерді өтеу

3 084,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

-35 055,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

35 055,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-9 777,8





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

9 777,8

2013 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 26/137-V шешiмге
2 қосымша

Семей қаласының 2015 жылға арналған бюджеті

Сана
ты

Сыны
бы

Ішкі
сыны
бы

Атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

4

5




I. Кірістер

24 015 302,0

1



Салықтық түсiмдер

12 712 884,0


01


Табыс салығы

5 884 918,0



2

Жеке табыс салығы

5 884 918,0


03


Әлеуметтiк салық

4 291 842,0



1

Әлеуметтік салық

4 291 842,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 877 968,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

955 792,0



3

Жер салығы

226 564,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

692 210,0



5

Бірыңғай жер салығы

3 402,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

537 951,0



2

Акциздер

68 017,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

129 373,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

318 442,0



5

Ойын бизнесіне салық

22 119,0


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

120 205,0



1

Мемлекеттік баж

120 205,0

2



Салықтық емес түсiмдер

125 419,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

53 635,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

9 075,0



4

Мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

14 700,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

29 860,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

7 210,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

7 210,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

21 201,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

21 201,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

43 373,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

43 373,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

190 880,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

190 880,0



1

Жерді сату

172 880,0



2

Материалдық емес активтерді сату

18 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

10 986 119,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

10 986 119,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

10 986 119,0


Функ
цио
нал
дық
топ

Кіші
функ
ция

Әкім
шісі

Бағ
дар
лама

Шығыстардың атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

23 515 302,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

510 216,0

01

1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар

401 792,0

01

1

112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

17 420,0

01

1

112

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 945,0

01

1

112

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

475,0

01

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

231 438,0

01

1

122

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

227 808,0

01

1

122

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 630,0

01

1

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

152 934,0

01

1

123

001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

152 934,0

01

2



Қаржылық қызмет

65 459,0

01

2

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

65 459,0

01

2

452

001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

53 609,0

01

2

452

003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 619,0

01

2

452

010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

5 236,0

01

2

452

011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

2 200,0

01

2

452

018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

795,0

01

5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

42 965,0

01

5

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

42 965,0

01

5

453

001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 157,0

01

5

453

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 808,0

02




Қорғаныс

65 981,0

02

1



Әскери мұқтаждықтар

48 486,0

02

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

48 486,0

02

1

122

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

48 486,0

02

2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

17 495,0

02

2

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

17 495,0

02

2

122

006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

5 504,0

02

2

122

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

11 991,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

57 603,0

03

9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

57 603,0

03

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

57 603,0

03

1

458

021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

57 603,0

04




Бiлiм беру

7 898 010,0

04

1



Мектепке дейiнгi тәрбиелеу және оқыту

740 879,0

04

1

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

740 879,0

04

1

464

009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

740 879,0

04

2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

6 369 300,0

04

2

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

6 369 300,0

04

2

464

003

Жалпы білім беру

6 003 033,0

04

2

464

006

Балаларға қосымша білім беру

366 267,0

04

4



Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру

105 618,0

04

4

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

105 618,0

04

4

464

018

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

105 618,0

04

9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

682 213,0

04

9

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

509 019,0

04

9

464

001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 960,0

04

9

464

005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

97 093,0

04

9

464

007

Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

12 820,0

04

9

464

015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

76 337,0




022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

6 709,0

04

9

464

067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

286 100,0

04

9

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

173 194,0

04

9

467

037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

173 194,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету

850 319,0

06

2



Әлеуметтiк көмек

745 661,0

06

2

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

745 661,0

06

2

451

002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

138 227,0

06

2

451

004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

7 195,0

06

2

451

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

57 399,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

42 435,0

06

2

451

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

60 813,0

06

2

451

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

60 697,0

06

2

451

013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

71 362,0

06

2

451

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

97 607,0

06

2

451

015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

145 255,0

06

2

451

016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

16 772,0

06

2

451

017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

46 434,0

06

2

451

023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

1 465,0

06

9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

104 658,0

06

9

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

104 658,0

06

9

451

001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

100 723,0

06

9

451

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

3 935,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 703 738,0

07

1



Тұрғын үй шаруашылығы

934 791,0

07

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7 543,0

07

1

458

003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

1 417,0

07

1

458

031

Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау

6 126,0

07

1

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

913 400,0

07

1

467

003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

20 000,0

07

1

467

004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

893 400,0

07

1

479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

13 848,0

07

1

479

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 848,0

07

2



Коммуналдық шаруашылық

1 995 681,0

07

2

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

587,0

07

2

123

014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

587,0

07

2

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

46 045,0

07

2

458

012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

46 045,0

07

2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 949 049,0

07

2

467

005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

211 110,0

07

2

467

006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

1 593 374,0

07

2

467

058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

144 565,0

07

3



Елді-мекендерді көркейту

773 266,0

07

3

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 161,0

07

3

123

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 066,0

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

95,0

07

3

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

771 105,0

07

3

458

015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

315 927,0

07

3

458

016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

53 374,0

07

3

458

017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

8 822,0

07

3

458

018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

392 982,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

586 409,0

08

1



Мәдениет саласындағы қызмет

183 565,0

08

1

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

183 565,0

08

1

455

003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

183 565,0

08

2



Спорт

89 853,0

08

2

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

89 853,0

08

9

465

001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 734,0

08

2

465

005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

36 580,0

08

2

465

006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

10 700,0

08

2

465

007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

30 839,0

08

3



Ақпараттық кеңiстiк

232 374,0

08

3

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

128 656,0

08

3

455

006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

120 537,0

08

3

455

007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

8 119,0

08

3

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

103 718,0

08

3

456

002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

44 283,0

08

3

456

005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

59 435,0

08

9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

80 617,0

08

9

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

26 519,0

08

9

455

001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 546,0

08

9

455

010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

152,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

6 821,0

08

9

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

54 098,0

08

9

456

001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 911,0

08

9

456

003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

21 187,0

09




Отын-энергетикалық кешенi және жер қойнауын пайдалану

8 000 000,0

09

9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

8 000 000,0

09

9

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

8 000 000,0

09

9

467

009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

8 000 000,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

154 663,0

10

1



Ауыл шаруашылығы

51 803,0

10

1

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

3 605,0

10

1

453

099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

3 605,0

10

1

474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

48 198,0

10

1

474

001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 148,0

10

1

474

007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

11 050,0

10

6



Жер қатынастары

30 140,0

10

6

463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

30 140,0

10

6

463

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 117,0

10

6

463

007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

23,0

10

9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер

72 720,0

10

9

474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

72 720,0

10

9

474

013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

72 720,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

75 352,0

11

2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

75 352,0

11

2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

31 068,0

11

2

467

001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 068,0

11

2

468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

44 284,0

11

2

468

001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 160,0

11

2

468

003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

25 124,0

12




Көлiк және коммуникация

1 207 482,0

12

1



Автомобиль көлiгi

1 206 540,0

12

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 206 540,0

12

1

458

022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

286 830,0

12

1

458

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

919 710,0

12

9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

942,0

12

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

942,0

12

9

458

024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

942,0

13




Басқалар

405 529,0

13

3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

24 824,0

13

3

469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

24 824,0

13

3

469

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 824,0

13

9



Басқалар

380 705,0

13

9

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

278 200,0

13

9

452

012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

278 200,0

13

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

81 342,0

13

9

458

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

81 342,0

13

9

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

21 163,0




041

«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

21 163,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

-3 084,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

3 084,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

503 084,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

-503 084,0

2013 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 26/137-V шешiмге
3 қосымша

Семей қаласының 2016 жылға арналған бюджеті

Сана
ты

Сыны
бы

Ішкі
сыны
бы

Атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

4

5




I. Кірістер

15 394 984,0

1



Салықтық түсiмдер

13 101 587,0


01


Табыс салығы

6 068 117,0



2

Жеке табыс салығы

6 068 117,0


03


Әлеуметтiк салық

4 319 818,0



1

Әлеуметтік салық

4 319 818,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 009 424,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 022 697,0



3

Жер салығы

242 423,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

740 664,0



5

Бірыңғай жер салығы

3 640,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

575 607,0



2

Акциздер

72 777,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

138 429,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

340 734,0



5

Ойын бизнесіне салық

23 667,0


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

128 621,0



1

Мемлекеттік баж

128 621,0

2



Салықтық емес түсiмдер

135 494,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

58 684,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

9 600,0



4

Мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

17 380,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

31 704,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

7 715,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

7 715,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

22 686,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

22 686,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

46 409,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

46 409,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

204 982,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

204 982,0



1

Жерді сату

184 982,0



2

Материалдық емес активтерді сату

20 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

1 952 921,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

1 952 921,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

1 952 921,0


Функ
цио
нал
дық
топ

Кіші
функ
ция

Әкім
шісі

Бағ
дар
лама

Шығыстардың атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

15 394 984,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

524 633,0

01

1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар

415 378,0

01

1

112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

17 910,0

01

1

112

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 610,0

01

1

112

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0

01

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

241 513,0

01

1

122

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

237 611,0

01

1

122

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 902,0

01

1

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

155 955,0

01

1

123

001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

155 955,0

01

2



Қаржылық қызмет

65 947,0

01

2

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

65 947,0

01

2

452

001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 092,0

01

2

452

003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 619,0

01

2

452

010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

5 236,0

01

2

452

011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

2 200,0

01

2

452

018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

800,0

01

5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

43 308,0

01

5

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

43 308,0

01

5

453

001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 968,0

01

5

453

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 340,0

02




Қорғаныс

69 539,0

02

1



Әскери мұқтаждықтар

51 185,0

02

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

51 185,0

02

1

122

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

51 185,0

02

2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

18 354,0

02

2

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

18 354,0

02

2

122

006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

5 917,0

02

2

122

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

12 437,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

61 635,0

03

9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

61 635,0

03

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

61 635,0

03

1

458

021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

61 635,0

04




Бiлiм беру

9 101 404,0

04

1



Мектепке дейiнгi тәрбиелеу және оқыту

754 015,0

04

1

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

754 015,0

04

1

464

009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

754 015,0

04

2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

6 436 219,0

04

2

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

6 436 219,0

04

2

464

003

Жалпы білім беру

6 067 161,0

04

2

464

006

Балаларға қосымша білім беру

369 058,0

04

4



Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру

107 649,0

04

4

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

107 649,0

04

4

464

018

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

107 649,0

04

9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

1 803 521,0

04

9

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

545 255,0

04

9

464

001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 281,0

04

9

464

005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

103 890,0

04

9

464

007

Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

13 717,0

04

9

464

015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

81 691,0




022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

7 977,0

04

9

464

067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

307 699,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 258 266,0



467

037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

1 258 266,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету

888 670,0

06

2



Әлеуметтiк көмек

781 809,0

06

2

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

781 809,0

06

2

451

002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

152 030,0

06

2

451

004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

7 700,0

06

2

451

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

57 399,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

45 406,0

06

2

451

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

65 070,0

06

2

451

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

64 903,0

06

2

451

013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

74 806,0

06

2

451

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

99 283,0

06

2

451

015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

147 188,0

06

2

451

016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

16 772,0

06

2

451

017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

49 684,0

06

2

451

023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

1 568,0

06

9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

106 861,0

06

9

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

106 861,0

06

9

451

001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

102 696,0

06

9

451

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

4 165,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 633 844,0

07

1



Тұрғын үй шаруашылығы

215 089,0

07

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

8 071,0

07

1

458

003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

1 516,0

07

1

458

031

Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау

6 555,0

07

1

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

193 000,0

07

1

467

003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

20 000,0

07

1

467

004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

173 000,0

07

1

479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

14 018,0

07

1

479

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 018,0

07

2



Коммуналдық шаруашылық

591 511,0

07

2

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

587,0

07

2

123

014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

587,0

07

2

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

49 269,0

07

2

458

012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

49 269,0

07

2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

541 655,0

07

2

467

058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

541 655,0

07

3



Елді-мекендерді көркейту

827 244,0

07

3

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 161,0

07

3

123

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 066,0

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

95,0

07

3

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

825 083,0

07

3

458

015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

338 042,0

07

3

458

016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

57 111,0

07

3

458

017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

9 439,0

07

3

458

018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

420 491,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

604 652,0

08

1



Мәдениет саласындағы қызмет

185 178,0

08

1

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

185 178,0

08

1

455

003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

185 178,0

08

2



Спорт

95 933,0

08

2

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

95 933,0

08

9

465

001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 939,0

08

2

465

005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

37 921,0

08

2

465

006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

11 449,0

08

2

465

007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

34 624,0

08

3



Ақпараттық кеңiстiк

241 136,0

08

3

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

130 257,0

08

3

455

006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

121 839,0

08

3

455

007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

8 418,0

08

3

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

110 879,0

08

3

456

002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

47 283,0

08

3

456

005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

63 596,0

08

9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

82 405,0

08

9

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

26 016,0

08

9

455

001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 915,0

08

9

455

010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

152,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

5 949,0

08

9

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

56 389,0

08

9

456

001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 952,0

08

9

456

003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

22 437,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

155 948,0

10

1



Ауыл шаруашылығы

52 409,0

10

1

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

3 425,0

10

1

453

099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

3 425,0

10

1

474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

48 984,0

10

1

474

001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 934,0

10

1

474

007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

11 050,0

10

6



Жер қатынастары

30 819,0

10

6

463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

30 819,0

10

6

463

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 794,0

10

6

463

007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

25,0

10

9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер

72 720,0

10

9

474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

72 720,0

10

9

474

013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

72 720,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

103 466,0

11

2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

103 466,0

11

2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

32 168,0

11

2

467

001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 168,0

11

2

468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

71 298,0

11

2

468

001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 632,0

11

2

468

003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

51 666,0

12




Көлiк және коммуникация

1 820 263,0

12

1



Автомобиль көлiгi

1 819 255,0

12

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 819 255,0

12

1

458

022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

903 497,0

12

1

458

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

915 758,0

12

9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

1 008,0

12

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 008,0

12

9

458

024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

1 008,0

13




Басқалар

430 930,0

13

3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

25 832,0

13

3

469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

25 832,0

13

3

469

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 832,0

13

9



Басқалар

405 098,0

13

9

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

297 674,0

13

9

452

012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

297 674,0

13

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

84 525,0

13

9

458

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

84 525,0

13

9

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

22 899,0




041

«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

22 899,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

-3 084,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

3 084,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

3 084,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

-3 084,0

2013 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 26/137-V шешiмге
4 қосымша

2014 жылға арналған жергілікті бюджеттің орындалу процессінде
секвестрге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізімі

Функ
цио
нал
дық
топ

Әкім
шісі

Бағ
дар
лама

Атауы

1

3

4

5

4



Білім беру


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі



004

Жалпы білім беру

2013 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 26/137-V шешiмге
5 қосымша

2014 жылға арналған бюджетіне ауыл шаруашылық мақсатындағы
жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер көлемі

Атауы

Сомасы
(мың теңге)

2014 жылға арналған бюджетіне ауыл шаруашылық мақсатындағы жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер көлемі

0

2013 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 26/137-V шешiмге
6 қосымша

2014 жылға арналған ауылдық округтері мен кенттердің
бюджеттік бағдарламалары

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 06.11.2014 № 34/177-V шешімімен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).

мың теңге

Ауылдық округтің, кенттің атауы

Барлығы

Соның ішінде бағдарламалар бойынша

001
"Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты"

008
"Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру"

009
"Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету"

014
"Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру"

022
" Мемлекеттік органның күрделі шығыстары"

1

Абыралы

9 609,8

9 440,8




169,0

2

Айнабұлақ

9 272,8

9 052,8




220,0

3

Ақбұлақ

8 829,5

8 679,5




150,0

4

Алғабас

8 733,8

8 733,8





5

Достық

11 174,5

11 024,5




150,0

6

Жазық

9 213,5

8 446,5



587,0

180,0

7

Жиенәлі

9 548,9

9 368,9




180,0

8

Знаменка

12 449,8

11 876,8

369,0



204,0

9

Ертіс

11 405,8

11 225,8




180,0

10

Қараөлең

13 135,0

11 983,0

1 152,0




11

Новобаженово

13 148,0

13 129,0




19,0

12

Озерки

13 400,5

13 220,5




180,0

13

Приречный

11 895,8

11 154,8

466,0

95,0


180,0

14

Таңат

8 708,8

8 688,8




20,0

15

Шүлбі кенті

12 156,0

12 156,0





16

Шаған кенті

8 619,0

8 619,0






Бюджет бойынша барлығы

171 301,5

166 800,5

1 987,0

95,0

587,0

1 832,0

2013 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 26/137-V шешiмге
7 қосымша

2015 жылға арналған ауылдық округтері мен кенттердің
бюджеттік бағдарламалары

мың теңге

Ауылдық округтің, кенттің атауы

Барлығы

Соның ішінде бағдарламалар бойынша

001
"Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты"

008
"Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру"

009
"Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету"

014
"Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру"

1

Абыралы

8 376

8 376




2

Айнабұлақ

8 076

8 076




3

Ақбұлақ

7 880

7 880




4

Алғабас

8 123

8 123




5

Достық

9 892

9 892




6

Жазық

8 206

7 619



587

7

Жиенәлі

8 451

8 451




8

Знаменка

10 879

10 615

264



9

Ертіс

10 393

10 393




10

Қараөлең

13 137

11 599

1538



11

Новобаженово

12 189

12 189




12

Озерки

12 282

12 282




13

Приречный

9 790

9 431

264

95


14

Таңат

7 978

7 978




15

Шүлбі кенті

11 621

11 621




16

Шаған кенті

8 409

8 409





Бюджет бойынша барлығы

155 682

152 934

2 066

95

587

2013 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 26/130-V шешiмге
8 қосымша

2016 жылға арналған ауылдық округтері мен кенттердің
бюджеттік бағдарламалары

мың теңге

Ауылдық округтің, кенттің атауы

Барлығы

Соның ішінде бағдарламалар бойынша

001
"Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты"

008
"Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру"

009
"Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету"

014
"Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру"

1

Абыралы

8 617

8 617




2

Айнабұлақ

8 213

8 213




3

Ақбұлақ

8 303

8 303




4

Алғабас

8 223

8 223




5

Достық

10 372

10 372




6

Жазық

8 340

7 753



587

7

Жиенәлі

8 570

8 570




8

Знаменка

11 079

10 815

264



9

Ертіс

10 542

10 542




10

Қараөлең

13 342

11 804

1538



11

Новобаженово

12 424

12 424




12

Озерки

12 482

12 482




13

Приречный

10 030

9 671

264

95


14

Таңат

8 035

8 035




15

Шүлбі кенті

11 621

11 621




16

Шаған кенті

8 510

8 510





Бюджет бойынша барлығы

158 703

155 955

2 066

95

587