О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 26 декабря 2013 года № 21-2 "О бюджете Кокпектинского района на 2014-2016 годы"

Решение Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 22 июля 2014 года N 26-2. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 29 июля 2014 года N 3420. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято (письмо аппарата Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 26 декабря 2014 года № 185)

      Сноска. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято (письмо аппарата Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 26.12.2014 № 185).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии со статьями 106109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», на основании решения Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 июля 2014 года № 20/248-V «О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2013 года № 17/188-V «Об областном бюджете на 2014-2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3398) Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата «О бюджете Кокпектинского района на 2014-2016 годы» от 26 декабря 2013 года № 21-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 10 января 2014 года за № 3154, опубликовано в газете «Жулдыз» - «Новая жизнь» от 23 января 2014 года № 7-8, от 2 февраля 2014 года № 11, от 9 февраля 2014 года № 13, от 16 февраля 2014 года № 15) следующие изменения:
      в пункте 1 подпункт 1) изложить в новой редакции:
      «1) доходы – 3 780 714,3 тысяч тенге, в том числе:
      налоговые поступления – 704 061,0 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 23 519,0 тысяч тенге, в том числе:
      вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета – 9,0 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 17 000,0 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 3 014 292,0 тысяч тенге, в том числе:
      субвенции – 2 586 606,0 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 7 490,0 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 14 352,3 тысяч тенге;»;
      подпункт 2) изложить в новой редакции:
      «2) затраты – 3 773 224,3 тысяч тенге, в том числе:
      обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам – 9,0 тысяч тенге;»;
      пункт 7 изложить в новой редакции:
      «7. Учесть в районном бюджете на 2014 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в размере 328 599,0 тысяч тенге согласно приложению 5.»;
      приложения 15 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 12 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.
 
 

      Председатель сессии

Г. Шаймарданова

      Секретарь Кокпектинского
      районного маслихата

Р. Беспаев


Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного
маслихата от 22 июля 2014 года
№ 26-2


Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного
маслихата от 26 декабря 2013 года
№ 21-2

Бюджет района на 2014 год
 
 

Категория
 


Класс
 



Подкласс
 




Наименование доходов
 

Сумма
(тысяч тенге)
 




І. ДОХОДЫ
 

3 780 714,3
 

1
 



Налоговые поступления
 

704 061,0
 


01
 


Подоходный налог
 

317 860,0
 



2
 

Индивидуальный подоходный налог
 

317 860,0
 


03
 


Социальный налог
 

244 749,0
 



1
 

Социальный налог
 

244 749,0
 


04
 


Hалоги на собственность
 

123 752,0
 



1
 

Hалоги на имущество
 

67 225,0
 



3
 

Земельный налог
 

5 587,0
 



4
 

Hалог на транспортные средства
 

46 355,0
 



5
 

Единый земельный налог
 

4 585,0
 


05
 


Внутренние налоги на товары, работы и услуги
 

14 708,0
 



2
 

Акцизы
 

3 728,0
 



3
 

Поступления за использование природных и других ресурсов
 

4 479,0
 



4
 

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
 

6 332,0
 



5
 

Налог на игорный бизнес
 

169,0
 


08
 


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
 

2 992,0
 



1
 

Государственная пошлина
 

2 992,0
 

2
 



Неналоговые поступления
 

23 519,0
 


01
 


Доходы от государственной собственности
 

719,0
 



5
 

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
 

710,0
 



7
 

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
 

9,0
 


02
 


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
 

1 600,0
 



1
 

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
 

1 600,0
 


06
 


Прочие неналоговые поступления
 

21 200,0
 



1
 

Прочие неналоговые поступления
 

21 200,0
 

3
 



Поступления от продажи основного капитала
 

17 000,0
 


03
 


Продажа земли и нематериальных активов
 

17 000,0
 



1
 

Продажа земли
 

17 000,0
 

4
 



Поступления трансфертов
 

3 014 292,0
 


02
 


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
 

3 014 292,0
 



2
 

Трансферты из областного бюджета
 

3 014 292,0
 

5
 



Погашение бюджетных кредитов
 

7 490,0
 

5
 

01
 


Погашение бюджетных кредитов
 

7 490,0
 



1
 

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
 

7 490,0
 

7
 



Поступления займов
 

41 580,0
 


01
 


Внутренние государственные займы
 

41 580,0
 



2
 

Договоры займа
 

41 580,0
 

8
 



Используемые остатки бюджетных средств
 

14 352,3
 


01
 


Остатки бюджетных средств
 

14 352,3
 



1
 

Свободные остатки бюджетных средств
 

14 352,3
 

Функциональная группа
 


Функциональная подгруппа
 



Администратор бюджетных программ
 




Программа
 





Наименование
 

Сумма
(тысяч тенге)
 





II. ЗАТРАТЫ
 

3 773 224,3
 

01
 




Государственные услуги общего характера
 

393 658,0
 

01
 

1
 



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
 

360 050,0
 

01
 

1
 

112
 


Аппарат маслихата района (города областного значения)
 

15 709,0
 

01
 

1
 

112
 

001
 

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
 

15 559,0
 

01
 

1
 

112
 

003
 

Капитальные расходы государственного органа
 

150,0
 

01
 

1
 

122
 


Аппарат акима района (города областного значения)
 

92 934,0
 

01
 

1
 

122
 

001
 

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
 

80 034,0
 

01
 

1
 

122
 

003
 

Капитальные расходы государственного органа
 

12 900,0
 

01
 

1
 

123
 


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
 

251 407,0
 

01
 

1
 

123
 

001
 

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
 

247 962,0
 

01
 

1
 

123
 

022
 

Капитальные расходы государственного органа
 

3 445,0
 

01
 

2
 



Финансовая деятельность
 

17 483,0
 

01
 

2
 

452
 


Отдел финансов района (города областного значения)
 

17 483,0
 

01
 

2
 

452
 

001
 

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
 

15 833,0
 

01
 

2
 

452
 

003
 

Проведение оценки имущества в целях налогообложения
 

450,0
 

01
 

2
 

452
 

010
 

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
 

700,0
 

01
 

2
 

452
 

011
 

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
 

200,0
 

01
 

2
 

452
 

018
 

Капитальные расходы государственного органа
 

300,0
 

01
 

5
 



Планирование и статистическая деятельность
 

16 125,0
 

01
 

5
 

453
 


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
 

16 125,0
 

01
 

5
 

453
 

001
 

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
 

14 929,0
 

01
 

5
 

453
 

004
 

Капитальные расходы государственного органа
 

496,0
 

01
 

5
 

453
 

061
 

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций, проведение оценки реализации бюджетных инвестиций
 

700,0
 

02
 




Оборона
 

86 243,0
 

02
 

1
 



Военные нужды
 

6 093,0
 

02
 

1
 

122
 


Аппарат акима района (города областного значения)
 

6 093,0
 

02
 

1
 

122
 

005
 

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
 

6 093,0
 

02
 

2
 



Организация работы по чрезвычайным ситуациям
 

80 150,0
 

02
 

2
 

122
 


Аппарат акима района (города областного значения)
 

80 150,0
 

02
 

2
 

122
 

006
 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
 

77 450,0
 

02
 

2
 

122
 

007
 

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
 

2 700,0
 

03
 




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
 

400,0
 

03
 

9
 



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
 

400,0
 

03
 

1
 

458
 


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
 

400,0
 




021
 

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
 

400,0
 

04
 




Образование
 

2 145 313,3
 

04
 

1
 



Дошкольное воспитание и обучение
 

184 456,0
 

04
 

1
 

464
 


Отдел образования района (города областного значения)
 

184 456,0
 

04
 

1
 

464
 

009
 

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
 

66 624,0
 

04
 

1
 

464
 

040
 

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
 

117 832,0
 

04
 

2
 



Начальное, основное среднее и общее среднее образование
 

1 873 633,8
 

04
 

2
 

464
 


Отдел образования района (города областного значения)
 

1 873 633,8
 

04
 

2
 

464
 

003
 

Общеобразовательное обучение
 

1 833 749,8
 

04
 

2
 

464
 

006
 

Дополнительное образование для детей
 

39 884,0
 

04
 

9
 



Прочие услуги в области образования
 

87 223,5
 

04
 

9
 

464
 


Отдел образования района (города областного значения)
 

80 305,5
 

04
 

9
 

464
 

001
 

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
 

10 746,0
 

04
 

9
 

464
 

005
 

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
 

10 046,0
 

04
 

9
 

464
 

007
 

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
 

4 000,0
 

04
 

9
 

464
 

012
 

Капитальные расходы государственного органа
 

7 550,0
 

04
 

9
 

464
 

015
 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
 

11 145,0
 

04
 

9
 

464
 

067
 

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
 

36 818,5
 

04
 

9
 

466
 


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
 

6 918,0
 

04
 

9
 


037
 

Строительство и реконструкция объектов образования
 

6 918,0
 

05
 




Здравоохранение
 

48,0
 

05
 

9
 



Прочие услуги в области здравоохранения
 

48,0
 

05
 

9
 

123
 


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
 

48,0
 

05
 

9
 

123
 

002
 

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
 

48,0
 

06
 




Социальная помощь и социальное обеспечение
 

325 847,0
 

06
 

2
 



Социальная помощь
 

239 107,0
 

06
 

2
 

451
 


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
 

239 107,0
 

06
 

2
 

451
 

002
 

Программа занятости
 

29 402,0
 

06
 

2
 

451
 

004
 

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
 

25 000,0
 

06
 

2
 

451
 

005
 

Государственная адресная социальная помощь
 

30 937,0
 

06
 

2
 

451
 

006
 

Оказание жилищной помощи
 

6 000,0
 

06
 

2
 

451
 

007
 

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
 

62 826,0
 

06
 

2
 

451
 

010
 

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
 

5 512,0
 

06
 

2
 

451
 

014
 

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
 

55 318,0
 

06
 

2
 

451
 

016
 

Государственные пособия на детей до 18 лет
 

23 932,0
 

06
 

2
 

451
 

017
 

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
 

180,0
 

06
 

2
 

451
 

023
 

Обеспечение деятельности центров занятости населения
 

0,0
 

06
 

9
 



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
 

86 740,0
 

06
 

9
 

451
 


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
 

86 740,0
 

06
 

9
 

451
 

001
 

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
 

24 727,0
 

06
 

9
 

451
 

011
 

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
 

3 800,0
 

06
 

9
 

451
 

021
 

Капитальные расходы государственного органа
 

400,0
 




025
 

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
 

56 923,0
 

06
 

9
 

451
 

067
 

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
 

890,0
 

07
 




Жилищно-коммунальное хозяйство
 

231 872,0
 

07
 

1
 



Жилищное хозяйство
 

53 686,2
 

07
 

1
 

458
 


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
 

17 680,0
 

07
 

1
 

458
 

004
 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
 

17 680,0
 

07
 

1
 

464
 


Отдел образования района (города областного значения)
 

13 699,0
 

07
 

1
 

464
 

026
 

Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
 

13 699,0
 

07
 

1
 

466
 


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
 

22 307,2
 

07
 

1
 

466
 

003
 

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда
 

22 307,2
 

07
 

1
 

466
 

074
 

Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Дорожной карты занятости 2020
 

0,0
 

07
 

2
 



Коммунальное хозяйство
 

92 271,8
 

07
 

2
 

458
 


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
 

50 200,0
 

07
 

2
 

458
 

012
 

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
 

50 200,0
 

07
 

2
 

466
 


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
 

42 071,8
 

07
 

2
 

466
 

005
 

Развитие коммунального хозяйства
 

20,0
 

07
 

2
 

466
 

058
 

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
 

42 051,8
 

07
 

3
 



Благоустройство населенных пунктов
 

85 914,0
 

07
 

3
 

123
 


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
 

54 414,0
 

07
 

3
 

123
 

008
 

Освещение улиц населенных пунктов
 

25 575,0
 

07
 

3
 

123
 

009
 

Обеспечение санитарии населенных пунктов
 

13 989,0
 

07
 

3
 

123
 

010
 

Содержание мест захоронений и погребение безродных
 

1 900,0
 

07
 

3
 

123
 

011
 

Благоустройство и озеленение населенных пунктов
 

12 950,0
 

07
 

3
 

458
 


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
 

31 500,0
 

07
 

3
 

458
 

018
 

Благоустройство и озеленение населенных пунктов
 

31 500,0
 

08
 




Культура, спорт, туризм и информационное пространство
 

223 000,0
 

08
 

1
 



Деятельность в области культуры
 

111 919,0
 

08
 

1
 

455
 


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
 

111 919,0
 

08
 

1
 

455
 

003
 

Поддержка культурно-досуговой работы
 

111 919,0
 

08
 

2
 



Спорт
 

41 686,0
 

08
 

2
 

465
 


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
 

34 686,0
 




001
 

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
 

8 849,0
 




004
 

Капитальные расходы государственного органа
 

2 000,0
 

08
 

2
 

465
 

005
 

Развитие массового спорта и национальных видов спорта
 

9 787,0
 

08
 

2
 

465
 

006
 

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
 

4 950,0
 

08
 

2
 

465
 

007
 

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
 

9 100,0
 



466
 


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
 

7 000,0
 




008
 

Развитие объектов спорта
 

7 000,0
 

08
 

3
 



Информационное пространство
 

41 287,0
 

08
 

3
 

455
 


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
 

28 287,0
 

08
 

3
 

455
 

006
 

Функционирование районных (городских) библиотек
 

25 491,0
 

08
 

3
 

455
 

007
 

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
 

2 796,0
 

08
 

3
 

456
 


Отдел внутренней политики района (города областного значения)
 

13 000,0
 

08
 

3
 

456
 

002
 

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
 

12 000,0
 

08
 

3
 

456
 

005
 

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
 

1 000,0
 

08
 

9
 



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
 

28 108,0
 

08
 

9
 

455
 


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
 

8 807,0
 

08
 

9
 

455
 

001
 

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
 

7 782,0
 

08
 

9
 

455
 

010
 

Капитальные расходы государственного органа
 

1 025,0
 

08
 

9
 

456
 


Отдел внутренней политики района (города областного значения)
 

19 301,0
 

08
 

9
 

456
 

001
 

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
 

14 384,0
 

08
 

9
 

456
 

003
 

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
 

4 691,0
 

08
 

9
 

456
 

032
 

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
 

226,0
 

10
 




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
 

141 602,8
 

10
 

1
 



Сельское хозяйство
 

54 397,0
 

10
 

1
 

453
 


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
 

9 607,0
 

10
 

1
 

453
 

099
 

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
 

9 607,0
 

10
 

1
 

474
 


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
 

44 790,0
 

10
 

1
 

474
 

001
 

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
 

24 929,0
 

10
 

1
 

474
 

008
 

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
 

18 861,0
 

10
 

1
 

474
 

012
 

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
 

1 000,0
 

10
 

6
 



Земельные отношения
 

18 375,8
 

10
 

6
 

463
 


Отдел земельных отношений района (города областного значения)
 

18 375,8
 

10
 

6
 

463
 

001
 

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
 

17 630,8
 

10
 

6
 

463
 

007
 

Капитальные расходы государственного органа
 

745,0
 

10
 

9
 



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
 

68 830,0
 

10
 

9
 

474
 


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
 

68 830,0
 

10
 

9
 

474
 

013
 

Проведение противоэпизоотических мероприятий
 

68 830,0
 

11
 




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
 

11 474,0
 

11
 

2
 



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
 

11 474,0
 

11
 

2
 

466
 


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
 

11 474,0
 

11
 

2
 

466
 

001
 

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)
 

11 224,0
 

11
 

2
 

466
 

015
 

Капитальные расходы государственного органа
 

250,0
 

12
 




Транспорт и коммуникации
 

132 795,0
 

12
 

1
 



Автомобильный транспорт
 

131 795,0
 

12
 

1
 

123
 


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
 

7 202,0
 

12
 

1
 

123
 

013
 

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
 

7 202,0
 

12
 

1
 

458
 


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
 

124 593,0
 

12
 

1
 

458
 

023
 

Обеспечение функционирования автомобильных дорог
 

124 593,0
 

12
 

9
 



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
 

1 000,0
 

12
 

9
 

458
 


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
 

1 000,0
 

12
 

9
 

458
 

024
 

Организация внутри поселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
 

1 000,0
 

13
 




Прочие
 

73 758,2
 

13
 

3
 



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
 

11 072,2
 

13
 

3
 

469
 


Отдел предпринимательства района (города областного значения)
 

11 072,2
 

13
 

3
 

469
 

001
 

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
 

10 134,0
 

13
 

3
 

469
 

003
 

Поддержка предпринимательской деятельности
 

658,2
 

13
 

3
 

469
 

004
 

Капитальные расходы государственного органа
 

280,0
 

13
 

9
 



Прочие
 

62 686,0
 

13
 

9
 

123
 


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
 

29 343,0
 

13
 

9
 

123
 

040
 

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»
 

29 343,0
 

13
 

9
 

452
 


Отдел финансов района (города областного значения)
 

10 000,0
 

13
 

9
 

452
 

012
 

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
 

10 000,0
 

13
 

9
 

458
 


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
 

23 343,0
 

13
 

9
 

458
 

001
 

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
 

19 371,0
 

13
 

9
 

458
 

013
 

Капитальные расходы государственного органа
 

3 972,0
 

14
 




Обслуживание долга
 

9,0
 

14
 

1
 



Обслуживание долга
 

9,0
 

14
 

1
 

452
 


Отдел финансов района (города областного значения)
 

9,0
 

14
 

1
 

452
 

013
 

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
 

9,0
 

15
 




Трансферты
 

7 204,0
 

15
 

1
 



Трансферты
 

7 204,0
 

15
 

1
 

452
 


Отдел финансов района (города областного значения)
 

7 204,0
 

15
 

1
 

452
 

006
 

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
 

7 204,0
 

15
 

1
 

452
 

024
 

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий
 

0,0
 





III. Чистое бюджетное кредитование
 

41 580,0
 

10
 




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
 

41 580,0
 



453
 


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
 

41 580,0
 




006
 

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
 

41 580,0
 





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
 

0,0
 

13
 




Прочее
 

0,0
 



458
 


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
 

0,0
 




065
 

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
 

0,0
 





V. Дефицит (профицит) бюджета
 

-34 090,0
 





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
 

34 090,0
 

16
 




Погашение займов
 

7 490,0
 

16
 

1
 



Погашение займов
 

7 490,0
 

16
 

1
 

452
 


Отдел финансов района (города областного значения)
 

7 490,0
 

16
 

1
 

452
 

008
 

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
 

7 490,0
 

   


Приложение 2 к решению
Кокпектинского районного
маслихата от 22 июля 2014 года
№ 26-2


Приложение 5 к решению
Кокпектинского районного
маслихата от 26 декабря 2013 года
№ 21-2

Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на 2014 год
 
 


 

Наименование
 

Сумма
(тысяч тенге)
 

1
 

На внедрение обусловленной денежной помощи семьям, имеющим доходы ниже величины прожиточного минимума
 

50 954,0
 

2
 

На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
 

117 832,0
 

3
 

На реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы
 

16 388,0
 

4
 

На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе
 

20 650,0
 

5
 

На выплату надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов
 

117 850,0
 

6
 

На выплату государственной адресной социальной помощи
 

3 800,0
 

7
 

На выплату государственных пособий на детей до 18 лет
 

1 125,0
 


Всего
 

328 599,0
 

   
 

"2014-2016 жылдарға арналған Көкпекті ауданының бюджеті туралы" Көкпекті аудандық мәслихатының 2013 жылғы 26 желтоқсандағы № 21-2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 2014 жылғы 22 шілдедегі N 26-2 шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2014 жылғы 29 шілдеде N 3420 болып тіркелді. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды (Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихаты аппаратының 2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 185 хаты)

      Ескерту. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды (Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихаты аппаратының 26.12.2014 № 185 хаты).
      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106, 109 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, «2014-2016 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2013 жылғы 13 желтоқсандағы № 17/188-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2014 жылғы 9 шілдедегі № 20/248-V (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3398 тіркелген) шешімі негізінде Көкпекті аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. «2014-2016 жылдарға арналған Көкпекті ауданының бюджеті туралы» Көкпекті аудандық мәслихатының 2013 жылғы 26 желтоқсандағы № 21-2 шешіміне (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2014 жылғы 10 қаңтарда № 3154 тіркелген, «Жұлдыз»-«Новая жизнь» газетінің 2014 жылғы 23 қаңтардағы № 7-8, 2014 жылғы 2 ақпандағы № 11, 2014 жылғы 9 ақпандағы № 13, 2014 жылғы 16 ақпандағы № 15 жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
       1 тармақтың 1) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:
      «1) кірістер – 3 780 714,3 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 704 061,0 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 23 519,0 мың теңге, соның ішінде:
      мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар – 9,0 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 17 000,0 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 3 014 292,0 мың теңге, соның ішінде:
      субвенциялар – 2 586 606,0 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 7 490,0 мың теңге;
      бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары – 14 352,3 мың теңге;»;
      2) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:
      «2) шығындар – 3 773 224,3 мың теңге, соның ішінде:
      жергілікті атқарушы органдардың қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету – 9,0 мың теңге;»;
       7 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      «7. 2014 жылға аудандық бюджетте республикалық бюджеттен 328 599,0 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер 5 қосымшаға сәйкес ескерілсін.»;
      аталған шешімнің 1, 5 қосымшалары осы шешімнің 1, 2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрайымы Г. Шаймарданова
      Көкпекті аудандық
      мәслихатының хатшысы Р. Беспаев

  Көкпекті аудандық мәслихатының
2014 жылғы 22 шілдедегі № 26-2
шешіміне 1 қосымша
  Көкпекті аудандық мәслихатының
2013 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 21-2 шешіміне 1 қосымша

2014 жылға арналған аудандық бюджет


Санат
 
Сынып
 
 
Кіші сынып
 
 
 
Кірістер атауы
Сомасы
(мың теңге)
 
 
 
І. КІРІСТЕР
3 780714,3
1
 
 
Салықтық түсімдер
704 061,0
 
01
 
Табыс салығы
317 860,0
 
 
2
Жеке табыс салығы
317 860,0
 
03
 
Әлеуметтік салық
244 749,0
 
 
1
Әлеуметтік салық
244 749,0
 
04
 
Меншікке салынатын салықтар
123 752,0
 
 
1
Мүлікке салынатын салықтар
67 225,0
 
 
3
Жер салығы
5 587,0
 
 
4
Көлік құралдарына салынатын салық
46 355,0
 
 
5
Бірыңғай жер салығы
4 585,0
 
05
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
14 708,0
 
 
2
Акциздер
3 728,0
 
 
3
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
4 479,0
 
 
4
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар
6 332,0
 
 
5
Ойын бизнесіне салық
169,0
 
08
 
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
2 992,0
 
 
1
Мемлекеттік баж
2 992,0
2
 
 
Салықтық емес түсімдер
23 519,0
 
01
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
719,0
 
 
5
Мемлекет меншігінде мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
710,0
 
 
7
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар
9,0
 
02
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
1 600,0
 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
1 600,0
 
06
 
Басқа да салықтық емес түсімдер
21 200,0
 
 
1
Басқа да салықтық емес түсімдер
21 200,0
3
 
 
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
17 000,0
 
03
 
Жерді және материалдық емес активтерді сату
17 000,0
 
 
1
Жерді сату
17 000,0
4
 
 
Трансферттердің түсімдері
3 014292,0
 
02
 
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
3 014292,0
 
 
2
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер
3 014292,0
5
 
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
7 490,0
5
01
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
7 490,0
 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
7 490,0
7
 
 
Қарыздар түсімі
41 580,0
 
01
 
Мемлекеттік ішкі қарыздар
41 580,0
 
 
2
Қарыз алу келісім-шарттары
41 580,0
8
 
 
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
14 352,3
 
01
 
Бюджет қаражатының қалдықтары
14 352,3
 
 
1
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
14 352,3

      

Функционалдық топ
 
Кіші функционалдық топ
 
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
 
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Атауы
Сомасы
(мың теңге)
 
 
 
 
ІІ. ШЫҒЫНДАР
3 773224,3
01
 
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
393 658,0
01
1
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
360 050,0
01
1
112
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
15 709,0
01
1
112
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
15 559,0
01
1
112
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
150,0
01
1
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
92 934,0
01
1
122
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
80 034,0
01
1
122
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
12 900,0
01
1
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
251 407,0
01
1
123
001
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
247 962,0
01
1
123
022
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
3 445,0
01
2
 
 
Қаржылық қызмет
17 483,0
01
2
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
17 483,0
01
2
452
001
Ауданның (областық манызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
15 833,0
01
2
452
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
450,0
01
2
452
010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
700,0
01
2
452
011
Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату
200,0
01
2
452
018
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
300,0
01
5
 
 
Жоспарлау және статистикалық қызмет
16 125,0
01
5
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
16 125,0
01
5
453
001
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
14 929,0
01
5
453
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
496,0
01
5
453
061
Бюджеттік инвестициялар мәселелері бойынша құжаттаманы сараптау және бағалау, бюджеттік инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізу
700,0
02
 
 
 
Қорғаныс
86 243,0
02
1
 
 
Әскери мұқтаждар
6 093,0
02
1
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
6 093,0
02
1
122
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
6 093,0
02
2
 
 
Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
80 150,0
02
2
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
80 150,0
02
2
122
006
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою
77 450,0
02
2
122
007
Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар
2 700,0
03
 
 
 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
400,0
03
9
 
 
Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер
400,0
03
9
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
400,0
03
9
458
021
Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
400,0
04
 
 
 
Бiлiм беру
2 145 313,3
04
1
 
 
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту
184 456,0
04
1
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
184 456,0
04
1
464
009
Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
66 624,0
04
1
464
040
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
117 832,0
04
2
 
 
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру
1 873 633,8
04
2
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
1 873 633,8
04
2
464
003
Жалпы білім беру
1 833 749,8
04
2
464
006
Балаларға қосымша білім беру
39 884,0
04
9
 
 
Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер
87 223,5
04
9
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
80 305,5
04
9
464
001
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
10 746,0
04
9
464
005
Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
10 046,0
04
9
464
007
Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу
4 000,0
04
9
464
012
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
7 550,0
04
9
464
015
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына (қамқоршыларына) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері
11 145,0
04
9
464
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
36 818,5
 
 
466
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
6 918,0
 
 
 
037
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
6 918,0
05
 
 
 
Денсаулық сақтау
48,0
05
9
 
 
Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер
48,0
05
9
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
48,0
05
9
123
002
Ерекше жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру
48,0
06
 
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
325 847,0
06
2
 
 
Әлеуметтiк көмек
239 107,0
06
2
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
239 107,0
06
2
451
002
Еңбекпен қамту бағдарламасы
29 402,0
06
2
451
004
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету
25 000,0
06
2
451
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
30 937,0
06
2
451
006
Тұрғын үй көмегі
6 000,0
06
2
451
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
62 826,0
06
2
451
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
5 512,0
06
2
451
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
55 318,0
06
2
451
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
23 932,0
06
2
451
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
180,0
06
2
451
023
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
0,0
06
9
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер
86 740,0
06
9
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
86 740,0
06
9
451
001
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
24 727,0
06
9
451
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
3 800,0
06
9
451
021
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
400,0
 
 
 
025
Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
56 923,0
06
9
451
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
890,0
07
 
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
231 872,0
07
1
 
 
Тұрғын үй шаруашылығы
53 686,2
07
1
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
17 680,0
07
1
458
004
Азматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету
17 680,0
07
1
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
13 699,0
07
1
464
026
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
13 699,0
07
1
466
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
22 307,2
07
1
466
003
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу
22 307,2
07
1
466
074
Жұмыспен қамту 2020 жол картасының екінші бағыты шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту мен жайластыруға
0,0
07
2
 
 
Коммуналдық шаруашылық
92 271,8
07
2
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
50 200,0
07
2
458
012
Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі
50 200,0
07
2
466
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
42 071,8
07
2
466
005
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
20,0
07
2
466
058
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
42 051,8
07
3
 
 
Елді-мекендерді көркейту
85 914,0
07
3
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
54 414,0
07
3
123
008
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
25 575,0
07
3
123
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
13 989,0
07
3
123
010
Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу
1 900,0
07
3
123
011
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
12 950,0
07
3
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
31 500,0
07
3
458
018
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру
31 500,0
08
 
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
223 000,0
08
1
 
 
Мәдениет саласындағы қызмет
111 919,0
08
1
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
111 919,0
08
1
455
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
111 919,0
08
2
 
 
Спорт
41 686,0
08
2
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
34 686,0
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
8 849,0
 
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
2 000,0
08
2
465
005
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту
9 787,0
08
2
465
006
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
4 950,0
08
2
465
007
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
9 100,0
 
 
466
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
7 000,0
 
 
 
008
Спорт объектілерін дамыту
7 000,0
08
3
 
 
Ақпараттық кеңiстiк
41 287,0
08
3
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
28 287,0
08
3
455
006
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
25 491,0
08
3
455
007
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту
2 796,0
08
3
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
13 000,0
08
3
456
002
Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
12 000,0
08
3
456
005
Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер
1 000,0
08
9
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер
28 108,0
08
9
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
8 807,0
08
9
455
001
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
7 782,0
08
9
455
010
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1025,0
08
9
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
19 301,0
08
9
456
001
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
14 384,0
08
9
456
003
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
4 691,0
08
9
456
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
226,0
10
 
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
141 602,8
10
1
 
 
Ауыл шаруашылығы
54 397,0
10
1
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
9 607,0
10
1
453
099
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру
9 607,0
10
1
474
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
44 790,0
10
1
474
001
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
24 929,0
10
1
474
008
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
18 861,0
10
1
474
012
Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу
1 000,0
10
6
 
 
Жер қатынастары
18 375,8
10
6
463
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі
18 375,8
10
6
463
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
17 630,8
10
6
463
007
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
745,0
10
9
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер
68 830,0
10
9
474
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
68 830,0
10
9
474
013
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
68 830,0
11
 
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
11 474,0
11
2
 
 
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
11 474,0
11
2
466
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
11 474,0
11
2
466
001
Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
11 224,0
11
2
466
015
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
250,0
12
 
 
 
Көлiк және коммуникация
132 795,0
12
1
 
 
Автомобиль көлiгi
131 795,0
12
1
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
7 202,0
12
1
123
013
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
7 202,0
12
1
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
124 593,0
12
1
458
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
124 593,0
12
9
 
 
Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер
1 000,0
12
9
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
1 000,0
12
9
458
024
Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру
1 000,0
13
 
 
 
Басқалар
73 758,2
13
3
 
 
Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау
11 072,2
13
3
469
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі
11 072,2
13
3
469
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
10 134,0
13
3
469
003
Кәсіпкерлік қызметті қолдау
658,2
13
3
469
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
280,0
13
9
 
 
Басқалар
62 686,0
13
9
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
29 343,0
13
9
123
040
«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске іске асыру
29 343,0
13
9
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
10 000,0
13
9
452
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
10 000,0
13
9
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
23 343,0
13
9
458
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
19 371,0
13
9
458
013
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
3 972,0
14
 
 
 
Борышқа қызмет көрсету
9,0
14
1
 
 
Борышқа қызмет көрсету
9,0
14
1
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
9,0
14
1
452
013
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
9,0
15
 
 
 
Трансферттер
7 204,0
15
1
 
 
Трансферттер
7 204,0
15
1
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
7 204,0
15
1
452
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
7 204,0
15
1
452
024
Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
0,0
 
 
 
 
ІІІ. Таза бюджеттік несиелендіру
41 580,0
10
 
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
41 580,0
 
 
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
41 580,0
 
 
 
006
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер
41 580,0
 
 
 
 
IV. Қаржы активтері операциясының сальдосы
0,0
13
 
 
 
Басқалар
0,0
 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
0,0
 
 
 
065
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немес ұлғайту
0,0
 
 
 
 
V. Бюджет дефициті (профициті)
-34 090,0
 
 
 
 
VI. Бюджет дефицитін қаржыландыру (профицитті пайдалану)
34 090,0
16
 
 
 
Қарыздарды өтеу
7 490,0
16
1
 
 
Қарыздарды өтеу
7 490,0
16
1
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
7 490,0
16
1
452
008
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
7 490,0

  Көкпекті аудандық мәслихатының
2014 жылғы 22 шілдедегі № 26-2
шешіміне 2 қосымша
  Көкпекті аудандық мәслихатының
2013 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 21-2 шешіміне 5 қосымша

2014 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер



Атауы
Сомасы
(мың теңге)
1
Күнкөріс минимумы мөлшерінен төмен табыс табатын отбасыларға себепті ақшалай көмекті енгізуге
50 954,0
2
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
117 832,0
3
2011-2020 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамыту мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға
16 388,0
4
Үш сатылық жүйе бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыруға
20 650,0
5
Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілерге жатпайтын жұмысшыларының, сондай-ақ жергілікті бюджет есебінен қаржыландырылатын мемлекеттік кәсіпорындардың жұмысшыларының қызметтік ақысына ерекше еңбек шартына үстемақы төлеуге
117 850,0
6
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек көрсетуге
3 800,0
7
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы төлеуге
1 125,0
 
Барлығы
328 599,0