О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Семей от 23 декабря 2014 года № 36/191-V "О бюджете города Семей на 2015-2017 годы"

Решение маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 09 апреля 2015 года № 39/213-V. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 14 апреля 2015 года № 3876. Утратило силу - решением маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 23 декабря 2015 года № 47/258-V

      Сноска. Утратило силу - решением маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 23.12.2015 N 47/258-V (вводится в действие с 01.01.2016 ).
      В соответствии с подпунктом 5) пункта 2 статьи 106 и статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 27 марта 2015 года № 26/317-V "О внесении изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 10 декабря 2014 года № 24/289-V "Об областном бюджете на 2015-2017 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3808) маслихат города Семей РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата города Семей от 23 декабря 2014 года № 36/191-V "О бюджете города Семей на 2015-2017 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3601, опубликовано в газетах "Семей таңы" и "Вести Семей" от 6 января 2015 года № 1), следующие изменения и дополнения:
      в пункте 1:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      "1) доходы – 17 376 948 тысяч тенге:
      налоговые поступления – 11 521 514 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 564 057 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 228 490 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 5 062 887 тысяч тенге;"
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      "затраты – 16 982 039,1тысяч тенге;";
      подпункт 3 изложить в следующей редакции:
      "чистое бюджетное кредитование – 1 836 573,1 тысяч тенге:
      бюджетные кредиты – 1 840 953,1 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 4 380 тысяч тенге;";
      подпункт 5) изложить в следующей редакции:
      "дефицит (профицит) бюджета – (-) 1 441 664,2 тысяч тенге;";
      подпункт 6) изложить в следующей редакции:
      "финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 441 664,2 тысяч тенге.";
      в пункте 12:
      абзац второй изложить в следующей редакции:
      "на предоставление специальных социальных услуг – 9 713 тысяч тенге;";
      абзац третий изложить в следующей редакции:
      "на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования – 724 599 тысяч тенге;";
      абзац четвертый изложить в следующей редакции:
      "на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе – 140 102 тысяч тенге;";
      абзац пятый изложить в следующей редакции:
      "на апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего среднего образования – 41 874 тысяч тенге;";
      абзац восьмой изложить в следующей редакции:
      "на проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне – 132 966 тысяч тенге;";
      абзац девятый изложить в следующей редакции:
      "на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов – 530 776 тысяч тенге;";
      абзац десятый исключить;
      дополнить абзацем двенадцатым в следующей редакции:
      "на содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса – 10 289 тысяч тенге;";
      дополнить абзацем тринадцатым в следующей редакции:
      "на содержание штатной численности отдела регистрации актов гражданского состояния – 7 693 тысяч тенге;";
      в пункте 13:
      абзац второй исключить;
      абзац третий изложить в следующей редакции:
      "на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 640 567 тысяч тенге;";
      абзац четвертый исключить;
      абзац пятый исключить;
      абзац шестой изложить в следующей редакции:
      "на развитие теплоэнергетической системы – 2 100 000 тысяч тенге.";
      дополнить пунктом 13-1 в следующей редакции:
      "Предусмотреть в бюджете города Семей на 2015 год целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан:
      на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования – 79 607 тысяч тенге;
      на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 31 418 тысяч тенге.";
      в пункте 14:
      абзац первый изложить в следующей редакции:
      "Учесть, что в составе поступлений местного бюджета на 2015 год предусмотрены кредиты из республиканского бюджета в сумме 14 865 тысяч тенге, в том числе:";
      абзац третий исключить;
      дополнить пунктом 14-1 в следующей редакции:
      "Учесть, что в составе поступлений местного бюджета на 2015 год предусмотрены кредиты за счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 1 874 639 тысяч тенге, в том числе:
      на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения – 1 824 639 тысяч тенге;
      на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда – 50 000 тысяч тенге.";
       пункт 15 изложить в следующей редакции:
      "Предусмотреть распределение сумм поступлений трансфертов из районных (городских) бюджетов в связи с передачей функций и полномочий местных исполнительных органов на апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего среднего образования – 16 489 тысяч тенге.";
       приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 1;
       приложение 6 изложить в новой редакции, согласно приложению 2.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 года.
      

Председатель
 
сессии городского маслихата
А. Ахмеджанов
Секретарь
 
городского маслихата
Б. Акжалов
 

  Приложение 1
  к решению от 9 апреля
  2015 года № 39/213-V

Бюджет города Семей на 2015 год

Кате
го
рия
Класс
Под
класс
Наименование
Сумма
(тысяч тенге)
1
2
3
4
5
 
 
 
I. Доходы
17 376 948,0
1
 
 
Налоговые поступления
11 521 514,0
 
01
 
Подоходный налог
5 305 993,0
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
5 305 993,0
 
03
 
Социальный налог
3 526 023,0
 
 
1
Социальный налог
3 526 023,0
 
04
 
Налоги на собственность
1 922 479,0
 
 
1
Налоги на имущество
1 075 900,0
 
 
3
Земельный налог
179 146,0
 
 
4
Налог на транспортные средства
663 533,0
 
 
5
Единый земельный налог
3 900,0
 
05
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
604 105,0
 
 
2
Акцизы
59 750,0
 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
127 000,0
 
 
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
392 855,0
 
 
5
Налог на игорный бизнес
24 500,0
 
08
 
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
162 914,0
 
 
1
Государственная пошлина
162 914,0
2
 
 
Неналоговые поступления
564 057,0
 
01
 
Доходы от государственной собственности
58 409,0
 
 
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
9 110,0
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
49 299,0
 
02
 
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
3 157,0
 
 
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
3 157,0
 
04
 
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
20 665,0
 
 
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
20 665,0
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
481 826,0
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
481 826,0
3
 
 
Поступления от продажи основного капитала
228 490,0
 
01
 
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
3 506,0
 
 
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
3 506,0
 
03
 
Продажа земли и нематериальных активов
224 984,0
 
 
1
Продажа земли
206 494,0
 
 
2
Продажа нематериальных активов
18 490,0
4
 
 
Поступления трансфертов
5 062 887,0
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
5 062 887,0
 
 
2
Трансферты из областного бюджета
5 062 887,0

Функ
цио
наль
ная
груп
па
Функ
цио
наль
ная
под
груп
па
Адми
нис
тра
тор
Прог
рамма
Наименование расходов
Сумма
(тысяч тенге)
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
II. Затраты
16 982 039,1
01
 
 
 
Государственные услуги общего характера
626 159,6
 
1
 
 
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
415 712,5
 
 
112
 
Аппарат маслихата района (города областного значения)
16 076,1
 
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
16 076,1
 
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
228 428,3
 
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
228 105,4
 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
322,9
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
171 208,1
 
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
171 037,1
 
 
 
022
Капитальные расходы государственного органа
171,0
 
2
 
 
Финансовая деятельность
56 289,0
 
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
56 289,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
50 802,0
 
 
 
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
3 619,0
 
 
 
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
1 868,0
 
5
 
 
Планирование и статистическая деятельность
39 587,4
 
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
39 587,4
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
39 587,4
 
9
 
 
Прочие государственные услуги общего характера
114 570,7
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
114 570,7
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
81 108,6
 
 
 
013
Капитальные расходы государственного органа
33 462,1
02
 
 
 
Оборона
66 879,7
 
1
 
 
Военные нужды
54 624,1
 
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
54 624,1
 
 
 
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
54 624,1
 
2
 
 
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
12 255,6
 
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
12 255,6
 
 
 
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
2 746,0
 
 
 
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
9 509,6
03
 
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
40 951,6
 
9
 
 
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
40 951,6
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
33 258,6
 
 
 
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
33 258,6
 
 
499
 
Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
7 693,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния
7 693,0
04
 
 
 
Образование
9 081 864,3
 
1
 
 
Дошкольное воспитание и обучение
1 592 198,2
 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
1 592 198,2
 
 
 
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
787 992,2
 
 
 
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
804 206,0
 
2
 
 
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
6 961 969,5
 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
6 961 969,5
 
 
 
003
Общеобразовательное обучение
6 552 273,1
 
 
 
006
Дополнительное образование для детей
409 696,4
 
4
 
 
Техническое и профессиональное, послесреднее образование
115 988,0
 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
115 988,0
 
 
 
018
Организация профессионального обучения
115 988,0
 
9
 
 
Прочие услуги в области образования
411 708,6
 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
347 462,3
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
28 576,0
 
 
 
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
168 577,0
 
 
 
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
12 916,8
 
 
 
012
Капитальные расходы государственного органа
117,5
 
 
 
015
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
76 337,0
 
 
 
022
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
6 709,0
 
 
 
029
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
13 657,0
 
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
40 572,0
 
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
64 246,3
 
 
 
037
Строительство и реконструкция объектов образования
64 246,3
06
 
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 358 899,0
 
1
 
 
Социальное обеспечение
13 618,0
 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
13 618,0
 
 
 
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
13 618,0
 
2
 
 
Социальная помощь
1 141 356,4
 
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
1 141 356,4
 
 
 
002
Программа занятости
139 396,8
 
 
 
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
7 551,0
 
 
 
005
Государственная адресная социальная помощь
49 613,0
 
 
 
006
Оказание жилищной помощи
44 265,0
 
 
 
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
288 277,0
 
 
 
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
44 000,0
 
 
 
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
78 338,9
 
 
 
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
106 809,8
 
 
 
015
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов
157 462,0
 
 
 
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
17 946,0
 
 
 
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
73 265,9
 
 
 
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
1 465,0
 
 
 
052
Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне
132 966,0
 
9
 
 
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
203 924,6
 
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
203 924,6
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
91 142,6
 
 
 
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
3 935,0
 
 
 
025
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
70 354,0
 
 
 
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
38 493,0
07
 
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 623 631,0
 
1
 
 
Жилищное хозяйство
966 311,2
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
15 202,1
 
 
 
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
6 266,7
 
 
 
033
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
865,0
 
 
 
041
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
8 070,4
 
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
935 077,9
 
 
 
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
54 500,0
 
 
 
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
880 577,9
 
 
479
 
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
16 031,2
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
16 031,2
 
2
 
 
Коммунальное хозяйство
63 500,0
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
587,0
 
 
 
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
587,0
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
33 847,7
 
 
 
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
33 847,7
 
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
29 065,3
 
 
 
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
24 772,0
 
 
 
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
4 293,3
 
3
 
 
Благоустройство населенных пунктов
593 819,8
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
1 538,7
 
 
 
008
Освещение улиц населенных пунктов
1 443,7
 
 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
95,0
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
592 281,1
 
 
 
015
Освещение улиц в населенных пунктах
153 636,0
 
 
 
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
39 840,9
 
 
 
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
5 235,6
 
 
 
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
382 568,6
 
 
 
048
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
11 000,0
08
 
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
761 009,5
 
1
 
 
Деятельность в области культуры
198 359,0
 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
198 359,0
 
 
 
003
Поддержка культурно-досуговой работы
198 359,0
 
2
 
 
Спорт
234 953,8
 
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
234 953,8
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
12 961,8
 
 
 
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
12 874,0
 
 
 
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
38 491,0
 
 
 
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
170 627,0
 
3
 
 
Информационное пространство
211 363,9
 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
120 844,9
 
 
 
006
Функционирование районных (городских) библиотек
113 093,1
 
 
 
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
7 751,8
 
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
90 519,0
 
 
 
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
90 519,0
 
9
 
 
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
116 332,8
 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
19 899,1
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
19 473,1
 
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
426,0
 
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
96 433,7
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
64 888,6
 
 
 
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
21 545,1
 
 
 
006
Капитальные расходы государственного органа
10 000,0
09
 
 
 
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
2 111 944,6
 
9
 
 
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
2 111 944,6
 
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
2 111 944,6
 
 
 
009
Развитие теплоэнергетической системы
2 111 944,6
10
 
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
198 539,6
 
1
 
 
Сельское хозяйство
86 274,7
 
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
4 162,0
 
 
 
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
4 162,0
 
 
462
 
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
26 935,3
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
26 935,3
 
 
473
 
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
55 177,4
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
21 186,4
 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
195,0
 
 
 
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
14 730,0
 
 
 
008
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
2 354,0
 
 
 
009
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных
16 712,0
 
6
 
 
Земельные отношения
39 544,9
 
 
463
 
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
39 544,9
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
39 355,4
 
 
 
007
Капитальные расходы государственного органа
189,5
 
9
 
 
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
72 720,0
 
 
473
 
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
72 720,0
 
 
 
011
Проведение противоэпизоотических мероприятий
72 720,0
11
 
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
64 763,7
 
2
 
 
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
64 763,7
 
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
35 135,9
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
35 135,9
 
 
468
 
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
29 627,8
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
20 701,1
 
 
 
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
8 751,7
 
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
175,0
12
 
 
 
Транспорт и коммуникации
860 643,9
 
1
 
 
Автомобильный транспорт
860 099,9
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
860 099,9
 
 
 
022
Развитие транспортной инфраструктуры
29 300,0
 
 
 
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
830 799,9
 
9
 
 
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
544,0
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
544,0
 
 
 
024
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
544,0
13
 
 
 
Прочие
76 635,9
 
3
 
 
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
27 565,5
 
 
469
 
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
27 565,5
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
27 565,5
 
9
 
 
Прочие
49 070,4
 
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
20 000,0
 
 
 
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
20 000,0
 
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
3 000,0
 
 
 
003
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов
3 000,0
 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
26 070,4
 
 
 
041
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
26 070,4
14
 
 
 
Обслуживание долга
255,0
 
1
 
 
Обслуживание долга
255,0
 
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
255,0
 
 
 
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
255,0
15
 
 
 
Трансферты
109 861,7
 
1
 
 
Трансферты
109 861,7
 
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
109 861,7
 
 
 
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
14 333,7
 
 
 
016
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
79 039,0
 
 
 
024
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий
16 489,0
 
 
 
 
III. Чистое бюджетное кредитование
1 836 573,1
 
 
 
 
Бюджетные кредиты
1 840 953,1
07
 
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 824 639,0
 
1
 
 
Жилищное хозяйство
1 824 639,0
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 824 639,0
 
 
 
053
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
1 824 639,0
10
 
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
16 314,1
 
1
 
 
Сельское хозяйство
16 314,1
 
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
16 314,1
 
 
 
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
16 314,1
 
 
 
 
Погашение бюджетных кредитов
4 380,0
 
 
 
 
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
 
 
 
 
Приобретение финансовых активов
0,0
 
 
 
 
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
 
 
 
 
V. Дефицит (профицит) бюджета
-1 441 664,2
 
 
 
 
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
1 441 664,2
 

  Приложение 2
  к решению от 9 апреля
  2015 года № 39/213-V

Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете на 2015 год

       тысяч тенге
      


Наименование сельского округа, поселка
Всего
В том числе по программам
001
"Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа"
008
"Освещение улиц населенных пунктов"
009
"Обеспечение санитарии населен
ных пунктах"
014
"Организация водоснаб
жения населен
ных пунктов"
022
"Капитальные расходы государ
ственного органа"
1
Абралинский
9 942,3
9 871,3
52,0
 
 
19,0
2
Айнабулакский
9 562,6
9 546,6
 
 
 
16,0
3
Акбулакский
9 369,9
9 369,9
 
 
 
 
4
Алгабасский
9 526,4
9 526,4
 
 
 
 
5
Достыкский
11 555,1
11 512,1
 
 
 
43,0
6
Жазыкский
9 409,1
8 822,1
 
 
587,0
 
7
Жиеналинский
9 915,1
9 852,1
 
 
 
63,0
8
Знаменский
12 496,8
11 973,1
523,7
 
 
 
9
Иртышский
11 662,5
11 662,5
 
 
 
 
10
Караоленский
11 401,4
11 401,4
 
 
 
 
11
Новобаженовский
12 844,2
12 844,2
 
 
 
 
12
Озерский
13 249,7
13 249,7
 
 
 
 
13
Приречный
12 348,6
11 355,6
868,0
95,0
 
30,0
14
Танатский
9 218,2
9 218,2
 
 
 
 
15
поселок Шульбинск
12 117,9
12 117,9
 
 
 
 
16
поселок Чаган
8 714,0
8 714,0
 
 
 
 
 
Всего по бюджету
173 333,8
171 037,1
1 443,7
95,0
587,0
171,0

      

Семей қаласы мәслихатының 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 36/191-V "Семей қаласының 2015-2017 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихатының 2015 жылғы 09 сәуірдегі № 39/213-V шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 14 сәуірде № 3876 болып тіркелді. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы N 47/258-V шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихатының 23.12.2015 N 47/258-V шешімімен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106-бабының 2-тармағының 5) тармақшасына және 109-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2015 жылғы 27 наурыздағы № 26/317-V "2015-2017 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2014 жылғы 10 желтоқсандағы № 24/289-V шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде № 3808 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:
      1. Семей қаласы мәслихатының 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 36/191-V "Семей қаласының 2015-2017 жылдарға арналған бюджеті туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің Тізілімінде № 3601 болып тіркелген, 2015 жылғы 6 қаңтардағы № 1 "Семей таңы" және "Вести Семей" газеттерінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1-тармағында:
      1) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      "1) кірістер – 17 376 948 мың теңге:
      салықтық түсімдер – 11 521 514 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 564 057 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 228 490 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 5 062 887 мың теңге;";
      2) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      "шығындар – 16 982 039,1 мың теңге;";
      3) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      "таза бюджеттік кредит беру - 1 836 573,1 мың теңге:
      бюджеттік кредиттер - 1 840 953,1 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 4 380 мың теңге;";
      5) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      "бюджет тапшылығы (профициті) – (-) 1 441 664,2 мың теңге;";
      6) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      "бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 441 664,2 мың теңге;
      12-тармақта:
      екінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      "арнайы әлеуметтік қызметтерді көрсетуге – 9 713 мың теңге;";
      үшінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      "мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы мемлекеттік білім беру тапсырысын жүзеге асыруға – 724 599 мың теңге;";
      төртінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      "үш деңгейдегі жүйе бойынша біліктілігін арттырған мұғалімдерге еңбекақыны жоғарылатуға – 140 102 мың теңге;";
      бесінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      "бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беруді жан басына қаржыландыруды сынақтан өткізуге – 41 874 мың теңге;";
      сегізінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      "Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізуге – 132 966 мың теңге;";
      тоғызыншы абзац келесі редакцияда жазылсын:
      "мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлеріне, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың жұмыскерлеріне олардың лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге – 530 776 мың теңге;";
      оныншы абзац алынып тасталсын;
      он екінші абзацпен келесі редакцияда толықтырылсын:
      "агроөнеркәсіптік кешеннің жергілікті атқарушы органдарының бөлімшілерін ұстауға – 10 289 мың теңге;";
      он үшінші абзацпен келесі редакцияда толықтырылсын:
      "азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімінің штаттық санын ұстауға – 7 693 мың теңге;";
      13 тармақта:
      екінші абзац алынып тасталсын:
      үшінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      "инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыруға – 640 567 мың теңге;";
      төртінші абзац алынып тасталсын;
      бесінші абзац алынып тасталсын;
      алтыншы абзац келесі редакцияда жазылсын:
      "жылу энергетикалық жүйені дамытуға – 2 100 000 мың теңге.";
      13-1 тармақпен келесі редакцияда толықтырылсын:
      "Семей қаласының 2015 жылға арналған бюджетінде Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан нысаналы трансферттер қарастырылсын:
      мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы мемлекеттік білім беру тапсырысын жүзеге асыруға – 79 607 мың теңге;
      инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыруға – 31 418 мың теңге.";
      14 тармақта:
      бірінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      "2015 жылға арналған жергілікті бюджеттің кірістер құрамында республикалық бюджеттен 14 865 мың теңге сомасында кредит қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:";
      үшінші абзац алынып тасталсын;
      14-1 тармақпен келесі редакцияда толықтырылсын:
      "2015 жылға арналған жергілікті бюджеттің кірістер құрамында Қазақстан Республикасы Ұлттық Қорынан нысаналы трансферттер есебінен 1 874 639 мың теңге сомасында кредит қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:
      жылу, сумен қамтамасыз ету және су қайтарғыш жүйелерін салу және қайта құруға – 1 824 639 мың теңге;
      коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау – 50 000 мың теңге.";
      15 тармақ келесі редакцияда жазылсын:
      "Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беруді жан басына қаржыландыруды сынақтан өткізуге жергілікті атқарушы органдардың міндеттері мен қызметтерін беруіне байланысты 16 489 мың теңге көлемінде аудан (қала) бюджетінің трансферттер түсімдерінің сомаларын бөлу қарастырылсын.";
      1-қосымшаға сәйкес 1-қосымша жаңа редакцияда жазылсын;
      2-қосымшаға сәйкес 6-қосымша жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Қалалық мәслихат
      сессиясының төрағасы А. Ахмеджанов
      Қалалық мәслихаттың
      хатшысы Б. Ақжалов

  2015 жылғы 9 сәуірдегі
№ 39/213-V шешiмге
1-қосымша

Семей қаласының 2015 жылға арналған бюджеті

Сана
ты

Сыны
бы

Ішкі
сыны
бы

Атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

4

5

 
 
 
I. Кірістер

17 376 948,0

1
 
 
Салықтық түсiмдер

11 521 514,0

 
01
 
Табыс салығы

5 305 993,0

 
 
2
Жеке табыс салығы

5 305 993,0

 
03
 
Әлеуметтiк салық

3 526 023,0

 
 
1
Әлеуметтік салық

3 526 023,0

 
04
 
Меншiкке салынатын салықтар

1 922 479,0

 
 
1
Мүлiкке салынатын салықтар

1 075 900,0

 
 
3
Жер салығы

179 146,0

 
 
4
Көлiк құралдарына салынатын салық

663 533,0

 
 
5
Бірыңғай жер салығы

3 900,0

 
05
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

604 105,0

 
 
2
Акциздер

59 750,0

 
 
3
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

127 000,0

 
 
4
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

392 855,0

 
 
5
Ойын бизнесіне салық

24 500,0

 
08
 
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

162 914,0

 
 
1
Мемлекеттік баж

162 914,0

2
 
 
Салықтық емес түсiмдер

564 057,0

 
01
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

58 409,0

 
 
1
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

9 110,0

 
 
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

49 299,0

 
02
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

3 157,0

 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

3 157,0

 
04
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20 665,0

 
 
1
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20 665,0

 
06
 
Өзге де салықтық емес түсiмдер

481 826,0

 
 
1
Өзге де салықтық емес түсiмдер

481 826,0

3
 
 
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

228 490,0

 
01
 
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

3 506,0

 
 
1
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

3 506,0

 
03
 
Жердi және материалдық емес активтердi сату

224 984,0

 
 
1
Жерді сату

206 494,0

 
 
2
Материалдық емес активтерді сату

18 490,0

4
 
 
Трансферттердің түсімдері

5 062 887,0

 
02
 
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

5 062 887,0

 
 
2
Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

5 062 887,0

      

Функ
цио
нал
дық
топ

Кіші
функ
ция

Әкім
шісі

Бағ
дар
лама

Шығыстардың атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

4

5

6

 
 
 
 
II. Шығындар

16 982 039,1

01
 
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

626 159,6

 
1
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

415 712,5

 
 
112
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

16 076,1

 
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 076,1

 
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

228 428,3

 
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

228 105,4

 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

322,9

 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

171 208,1

 
 
 
001
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

171 037,1

 
 
 
022
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

171,0

 
2
 
 
Қаржылық қызмет

56 289,0

 
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

56 289,0

 
 
 
001
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

50 802,0

 
 
 
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 619,0

 
 
 
010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 868,0

 
5
 
 
Жоспарлау және статистикалық қызмет

39 587,4

 
 
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

39 587,4

 
 
 
001
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 587,4

 
9
 
 
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

114 570,7

 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

114 570,7

 
 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

81 108,6

 
 
 
013
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

33 462,1

02
 
 
 
Қорғаныс

66 879,7

 
1
 
 
Әскери мұқтаждықтар

54 624,1

 
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

54 624,1

 
 
 
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

54 624,1

 
2
 
 
Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

12 255,6

 
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

12 255,6

 
 
 
006
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

2 746,0

 
 
 
007
Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

9 509,6

03
 
 
 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

40 951,6

 
9
 
 
Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы өзге де қызметтер

40 951,6

 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

33 258,6

 
 
 
021
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

33 258,6

 
 
499
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

7 693,0

 
 
 
001
Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 693,0

04
 
 
 
Бiлiм беру

9 081 864,3

 
1
 
 
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

1 592 198,2

 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

1 592 198,2

 
 
 
009
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

787 992,2

 
 
 
040
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

804 206,0

 
2
 
 
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

6 961 969,5

 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

6 961 969,5

 
 
 
003
Жалпы білім беру

6 552 273,1

 
 
 
006
Балаларға қосымша білім беру

409 696,4

 
4
 
 
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру

115 988,0

 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

115 988,0

 
 
 
018
Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

115 988,0

 
9
 
 
Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

411 708,6

 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

347 462,3

 
 
 
001
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 576,0

 
 
 
005
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

168 577,0

 
 
 
007
Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

12 916,8

 
 
 
012
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

117,5

 
 
 
015
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

76 337,0

 
 
 
022
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

6 709,0

 
 
 
029
Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

13 657,0

 
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

40 572,0

 
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

64 246,3

 
 
 
037
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

64 246,3

06
 
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 358 899,0

 
1
 
 
Әлеуметтiк қамсыздандыру

13 618,0

 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

13 618,0

 
 
 
030
Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

13 618,0

 
2
 
 
Әлеуметтiк көмек

1 141 356,4

 
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 141 356,4

 
 
 
002
Жұмыспен қамту бағдарламасы

139 396,8

 
 
 
004
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

7 551,0

 
 
 
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

49 613,0

 
 
 
006
Тұрғын үйге көмек көрсету

44 265,0

 
 
 
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

288 277,0

 
 
 
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

44 000,0

 
 
 
013
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

78 338,9

 
 
 
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

106 809,8

 
 
 
015
Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

157 462,0

 
 
 
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

17 946,0

 
 
 
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

73 265,9

 
 
 
023
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

1 465,0

 
 
 
052
Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізу

132 966,0

 
9
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

203 924,6

 
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

203 924,6

 
 
 
001
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

91 142,6

 
 
 
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

3 935,0

 
 
 
025
Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

70 354,0

 
 
 
050
Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру

38 493,0

07
 
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 623 631,0

 
1
 
 
Тұрғын үй шаруашылығы

966 311,2

 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

15 202,1

 
 
 
003
Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

6 266,7

 
 
 
033
Инжернерлік- коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

865,0

 
 
 
041
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру

8 070,4

 
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

935 077,9

 
 
 
003
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

54 500,0

 
 
 
004
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

880 577,9

 
 
479
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

16 031,2

 
 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 031,2

 
2
 
 
Коммуналдық шаруашылық

63 500,0

 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

587,0

 
 
 
014
Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

587,0

 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

33 847,7

 
 
 
012
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

33 847,7

 
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

29 065,3

 
 
 
006
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

24 772,0

 
 
 
058
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

4 293,3

 
3
 
 
Елді-мекендерді абаттандыру

593 819,8

 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 538,7

 
 
 
008
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 443,7

 
 
 
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

95,0

 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

592 281,1

 
 
 
015
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

153 636,0

 
 
 
016
Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

39 840,9

 
 
 
017
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

5 235,6

 
 
 
018
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

382 568,6

 
 
 
048
Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

11 000,0

08
 
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

761 009,5

 
1
 
 
Мәдениет саласындағы қызмет

198 359,0

 
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

198 359,0

 
 
 
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

198 359,0

 
2
 
 
Спорт

234 953,8

 
 
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

234 953,8

 
 
 
001
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 961,8

 
 
 
005
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

12 874,0

 
 
 
006
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

38 491,0

 
 
 
007
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

170 627,0

 
3
 
 
Ақпараттық кеңiстiк

211 363,9

 
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

120 844,9

 
 
 
006
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

113 093,1

 
 
 
007
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

7 751,8

 
 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

90 519,0

 
 
 
002
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

90 519,0

 
9
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

116 332,8

 
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

19 899,1

 
 
 
001
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 473,1

 
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

426,0

 
 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

96 433,7

 
 
 
001
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

64 888,6

 
 
 
003
Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

21 545,1

 
 
 
006
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 000,0

09
 
 
 
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

2 111 944,6

 
9
 
 
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

2 111 944,6

 
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 111 944,6

 
 
 
009
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

2 111 944,6

10
 
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

198 539,6

 
1
 
 
Ауыл шаруашылығы

86 274,7

 
 
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

4 162,0

 
 
 
099
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

4 162,0

 
 
462
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

26 935,3

 
 
 
001
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 935,3

 
 
473
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

55 177,4

 
 
 
001
Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 186,4

 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

195,0

 
 
 
007
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

14 730,0

 
 
 
008
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттық құнын иелеріне өтеу

2 354,0

 
 
 
009
Жаңуарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

16 712,0

 
6
 
 
Жер қатынастары

39 544,9

 
 
463
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

39 544,9

 
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 355,4

 
 
 
007
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

189,5

 
9
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

72 720,0

 
 
473
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

72 720,0

 
 
 
011
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

72 720,0

11
 
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

64 763,7

 
2
 
 
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

64 763,7

 
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

35 135,9

 
 
 
001
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 135,9

 
 
468
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

29 627,8

 
 
 
001
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 701,1

 
 
 
003
Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

8 751,7

 
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

175,0

12
 
 
 
Көлiк және коммуникация

860 643,9

 
1
 
 
Автомобиль көлiгi

860 099,9

 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

860 099,9

 
 
 
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту

29 300,0

 
 
 
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

830 799,9

 
9
 
 
Көлiк және коммуникациялар саласындағы басқа да қызметтер

544,0

 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

544,0

 
 
 
024
Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

544,0

13
 
 
 
Басқалар

76 635,9

 
3
 
 
Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

27 565,5

 
 
469
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

27 565,5

 
 
 
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 565,5

 
9
 
 
Басқалар

49 070,4

 
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

20 000,0

 
 
 
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

20 000,0

 
 
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

3 000,0

 
 
 
003
Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, концессиялық жобаларды консультативтік сүйемелдеу

3 000,0

 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

26 070,4

 
 
 
041
"Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

26 070,4

14
 
 
 
Борышқа қызмет көрсету

255,0

 
1
 
 
Борышқа қызмет көрсету

255,0

 
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

255,0

 
 
 
013
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

255,0

15
 
 
 
Трансферттер

109 861,7

 
1
 
 
Трансферттер

109 861,7

 
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

109 861,7

 
 
 
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

14 333,7

 
 
 
016
Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

79 039,0

 
 
 
024
Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

16 489,0

 
 
 
 
ІII. Таза бюджеттік кредит беру

1 836 573,1

 
 
 
 
Бюджеттік кредиттер

1 840 953,1

07
 
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 824 639,0

 
1
 
 
Тұрғын үй шаруашылығы

1 824 639,0

 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 824 639,0

 
 
 
053
Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

1 824 639,0

10
 
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

16 314,1

 
1
 
 
Ауыл шаруашылығы

16 314,1

 
 
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

16 314,1

 
 
 
006
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

16 314,1

 
 
 
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу

4 380,0

 
 
 
 
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0

 
 
 
 
Қаржылық активтерді сатып алу

0,0

 
 
 
 
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0

 
 
 
 
V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 441 664,2

 
 
 
 
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 441 664,2

  2015 жылғы 9 сәуірдегі
№ 39/213-V шешiмге
2-қосымша

2015 жылға арналған ауылдық округтері мен кенттердің бюджеттік бағдарламалары

            мың теңге


Ауылдық округтің, кенттің атауы

Барлығы

Соның ішінде бағдарламалар бойынша

001
"Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты"

008
"Елді мекендерде көшелерді жарық
тандыру"

009
"Елді мекен
дердің санита
риясын қамтамасыз ету"

014
"Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру"

022
"Мемле
кеттік органның күрделі шығыстары"

1
Абыралы

9 942,3

9 871,3

52,0

19,0

2
Айнабұлақ

9 562,6

9 546,6

16,0

3
Ақбұлақ

9 369,9

9 369,9

4
Алғабас

9 526,4

9 526,4

5
Достық

11 555,1

11 512,1

43,0

6
Жазық

9 409,1

8 822,1

587,0

7
Жиенәлі

9 915,1

9 852,1

63,0

8
Знаменка

12 496,8

11 973,1

523,7

9
Ертіс

11 662,5

11 662,5

10
Қараөлең

11 401,4

11 401,4

11
Новобаженово

12 844,2

12 844,2

12
Озерки

13 249,7

13 249,7

13
Приречный

12 348,6

11 355,6

868,0

95,0

30,0

14
Таңат

9 218,2

9 218,2

15
Шүлбі кенті

12 117,9

12 117,9

16
Шаған кенті

8 714,0

8 714,0

 
Бюджет бойынша барлығы
173 333,8
171 037,1
1 443,7
95,0
587,0
171,0