О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 25 декабря 2015 года № 30/329 "О районном бюджете на 2016-2018 годы"

Решение Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 9 декабря 2016 года № 6/56. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 22 декабря 2016 года № 3220

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 8 декабря 2016 года № 6/64 "О внесении изменений в решение областного маслихата от 10 декабря 2015 года № 29/428 "Об областном бюджете на 2016-2018 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3210), Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата от 25 декабря 2015 года № 30/329 "О районном бюджете на 2016-2018 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2946, опубликовано в информационно-правовой системе "Әділет" от 28 января 2016 года) следующие изменения:
      Пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
      "1. Утвердить районный бюджет на 2016-2018 годы согласно приложениям, в том числе бюджет на 2016 год в следующих объемах:
      1) доходы - 10 836 106,0 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 9 082 925,5 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 11 476,5 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи
      основного капитала        – 71 588,0 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 1 670 146,0 тысяч тенге;
      2) затраты – 10 915 187,1 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 138 531,1 тысяч тенге;
      бюджетные кредиты – 129 695,5 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 268 226,6 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям
      с финансовыми активами – 0 тенге;
      приобретение финансовых активов – 0 тенге;
      поступление от продажи
      финансовых активов государства – 0 тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 59 450,0 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита
      (использование профицита) бюджета – 59 450,0 тысяч тенге;
      поступление займов – 101 662,5 тысяч тенге;
      погашение займов – 268 226,6 тысяч тенге;
      используемые остатки
      бюджетных средств – 107 114,1 тенге.";
      пункт 10 изложить в новой редакции:
      "10. Утвердить резерв местного исполнительного органа в сумме 21 435,9 тысяч тенге.";
      приложения 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
      Председатель сессии А. Бекова
      Секретарь районного
      маслихата А.Мееров

      "СОГЛАСОВАНО"
      Руководитель государственного
      учреждения "Каракиянский районный
      отдел экономики и финансов"
      Абдикаликова Алия Жумабаевна
      09 декабря 2016 года

  Приложение 1
к решению Каракиянского районного маслихата
от 09 декабря 2016 года №6/56

Районный бюджет на 2016 год

Категория

класс
подкласс
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3

 
 
 
І. ДОХОДЫ
10 836 106,0
1
 
 
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
9 082 925,4
 
01
 
Подоходный налог
888 168,0
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
888 168,0
 
03
 
Социальный налог
856 770,4
 
 
1
Социальный налог
856 770,4
 
04
 
Налоги на собственность
7 268 534,0
 
 
1
Налоги на имущество
7 109 677,0
 
 
3
Земельный налог
112 317,0
 
 
4
Налог на транспортные средства
45 517,0
 
 
5
Единый земельный налог
1 023,0
 
05
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
63 931,0
 
 
2
Акцизы
3 800,0
 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
46 400,0
 
 
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
13 686,0
 
 
5
Налог на игорный бизнес
45,0
 
07
 
Прочие налоги
1,0
 
 
1
Прочие налоги
1,0
 
08
 
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
5 521,0
 
 
1
Государственная пошлина
5 521,0
2
 
 
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
11 476,6
 
01
 
Доходы от государственной собственности
4 527,6
 
 
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятии
28,0
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
4 455,0
 
 
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
44,6
 
04
 
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
794,0
 
 
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из гос ударственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
794,0
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
6 155,0
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
6 155,0
3
 
 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
71 558,0
 
01
 
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0,0
 
 
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0,0
 
03
 
Продажа земли и нематериальных активов
71 558,0
 
 
1
Продажа земли
70 864,0
 
 
2
Продажа нематериальных активов
694,0
4
 
 
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
1 670 146,0
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
1 670 146,0
 
 
2
Трансферты из областного бюджета
1 670 146,0

      

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3

 
 
 
2.ЗАТРАТЫ
10 915 187,1
01
 
 
Государственные услуги общего характера
403 884,4
 
112
 
Аппарат маслихата района (города областного значения)
21 192,0
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
21 192,0
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
113 979,0
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
104 265,0
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
9 714,0
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
149 977,0
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
139 132,0
 
 
022
Капитальные расходы государственного органа      
10 845,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
20 522,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
19 676,0
 
 
013
Капитальные расходы государственного органа
846,0
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждении и организации
0,0
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
64 076,4
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
34 380,0
 
 
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
684,0
 
 
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
2 515,4
 
 
015
Капитальные расходы государственного органа
1 497,0
 
 
028
Приобретение имущества в коммунальную собственность
25 000,0
 
486
 
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
10 375,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
10 375,0
 
494
 
Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)
11 933,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
10 953,0
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
980,0
 
801
 
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
11 830,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния
11 715,0
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа      
115,0
02
 
 
Оборона
2 100,0
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
2 100,0
 
 
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
2 100,0
03
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
1 592,0
 
499
 
Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
1 592,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния
1 592,0
04
 
 
Образование
3 384 058,0
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
589 956,0
 
 
004
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
418 631,0
 
 
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
171 325,0
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
2 650 500,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
30 826,0
 
 
003
Общеобразовательное обучение
2 355 039,0
 
 
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
90 588,0
 
 
006
Дополнительное образование для детей
111 954,0
 
 
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
3 891,0
 
 
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
10 169,0
 
 
012
Капитальные расходы государственного органа
500,0
 
 
015
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
2 658,0
 
 
022
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
0, 0
 
 
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
22 461,0
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
22 414,0
802
 
 
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
130 811,0
 
 
017
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
130 811,0
 
467
 
Отдел строительства района(города областного значения)
12 791,0
 
 
037
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
12 791,0
06
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
518 788,0
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
4 665,0
 
 
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям      
4 665,0
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
201 572,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
13 633,0
 
 
002
Программа занятости
55 507,0
 
 
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального
обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской
местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
3 655,0
 
 
005
Государственная адресная социальная помощь      
4 338,0
 
 
006
Оказание жилищной помощи
0,0
 
 
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
90 203,0
 
 
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающих и обучающихся на дому      
1 846,0
 
 
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
441,0
 
 
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
12 024,0
 
 
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
2 382,0
 
 
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
12 817,0
 
 
025
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
4 726,0
 
801
 
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
311 552,0
 
 
004
Программа занятости
174 007,0
 
 
006
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
17 431,0
 
 
007
Оказание жилищной помощи
0,0
 
 
009
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
971,0
 
 
010
Государственная адресная социальная помощь
3 473,0
 
 
011
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
 
95 603,0
 
 
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
7 611,0
 
 
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
1 600,0
 
 
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
3 952,0
 
 
018
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
559,0
 
 
025
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
6 345,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
999,0
 
 
050
Реализация Плана мероприятии на 2012-2018 годы по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан
999,0
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 178 026,0
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
202 225,0
 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
131 179,0
 
 
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
19 902,0
 
 
027
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
51 144,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
354 406,0
 
 
004
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
43 191,0
 
 
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
78 516,0
 
 
015
Освещение улиц в населенных пунктах      
120 002,0
 
 
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
22 242,0
 
 
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
19 721,0
 
 
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
27 629,0
 
 
028
Развитие коммунального хозяйства
39 020,0
 
 
041
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
4 085,0
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
19 282,0
 
 
026
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
19 282,0
 
467
 
Отдел строительства района(города областного значения)
598 817,0
 
 
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
35 469,0
 
 
004
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
466 708,0
 
 
005
Развитие коммунального хозяйства
90 968,0
 
 
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
5 672,0
 
802
 
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
3 296,0
 
 
024
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
3 296,0
08
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
271 536,0
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
96 325,0
 
 
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
96 325,0
 
802
 
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
119 541,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта
16 843,0
 
 
004
Функционирование районных (городских) библиотек
30 465,0
 
 
006
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
56 451,0
 
 
007
Проведение спортивных соревновании на районном (города областного значения) уровне
7 974,0
 
 
008
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
7 808,0
 
467
 
Отдел строительства района(города областного значения)
13 479,0
 
 
011
Развитие объектов культуры
13 479,0
 
470
 
Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)
42 191,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирование социального оптимизма граждан, развития языков
22 920,0
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа      
490,0
 
 
004
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
18 781,0
10
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельных отношения
120 248,0
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
30 820,0
 
 
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
30 820,0
 
463
 
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
8 123,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области
регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
8 123,0
 
474
 
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
81 305,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
15 077,0
 
 
006
Организация санитарного убоя больных животных
0,0
 
 
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
66 228,0
11
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и
строительная деятельность
38 531,0
 
467
 
Отдел строительства района(города областного значения)
33 494,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
32 511,0
 
 
017
Капитальные расходы государственного органа
983,0
 
468
 
Отдел архитектуры и градостроительства района
(города областного значения)
5 037,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
 
5 037,0
12
 
 
Транспорт и коммуникации
564 119,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
564 119,0
 
 
022
Развитие транспортной инфраструктуры
313 813,0
 
 
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
216 112,0
 
 
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
34 194,0
13
 
 
Прочие
117 197,9
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
91 316,0
 
 
040
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
91 316,0
 
469
 
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
4 446,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и
4 382,0
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
64,0
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
21 435,9
 
 
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
21 435,9
14
 
 
Обслуживание долга
1 083,2
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
1 083,2
 
 
 
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
1 083,2
15
 
 
Трансферты
4 314 023,6
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
4 314 023,6
 
 
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
2 439,0
 
 
007
Бюджетные изъятия
4 260 229,0
 
 
051
Трансферты органам местного самоуправления
51 355,0
 
 
 
3.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
- 138 531,1
10
 
 
Бюджетные кредиты
129 695,5
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
129 695,5
 
 
018
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
129 695,5
5
 
 
Погашение бюджетных кредитов
268 226,6
 
01
 
Погашение бюджетных кредитов
268 226,6
 
 
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
268 226,6
 
 
 
4.САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
13
 
 
Прочие
0,0
 
 
 
5.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
59 450,0
 
 
 
6.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
-59 450,0
07
 
 
Поступление займов
101 662,5
 
01
 
Внутренние государственные займы
101 662,5
 
 
2
Договоры займа
101 662,5
16
 
 
Погашение займов
268 226,6
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
268 226,6
 
 
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
268 226,6
8
 
 
Используемые остатки бюджетных средств
107 114,1
 
01
 
Остатки бюджетных средств
107 114,1
 
 
1
Свободные остатки бюджетных средств
107 114,1

      

Қарақия аудандық мәслихатының 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 30/329 "2016-2018 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 2016 жылғы 9 желтоқсандағы № 6/56 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2016 жылғы 22 желтоқсанда № 3220 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Маңғыстау облыстық мәслихатының 2016 жылғы 8 желтоқсандағы № 6/64 "Облыстық мәслихаттың 2015 жылғы 10 желтоқсандағы № 29/428 "2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3210 болып тіркелген) сәйкес, Қарақия аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
      1. Қарақия аудандық мәслихатының 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 30/329 "2016-2018 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 2946 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылдың 28 қаңтарында жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген шешімнің 1 тармағы келесі мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
      "1. 2016-2018 жылдарға арналған аудандық бюджет қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2016 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 10 836 106,0 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 9 082 925,5 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер
      бойынша – 11 476,5 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан
      түсетін түсімдер – 71 588,0 мың теңге;
      трансферттер түсімдері бойынша – 1 670 146,0 мың теңге;
      2) шығындар        – 10 915 187,1 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 138 531,1 мың теңге;
      бюджеттік кредиттер – 129 695,5 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 268 226,6 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен
      операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;
      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін
      сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 59 450,0 мың теңге;      
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру
      (профицитін пайдалану) – 59 450 мың теңге;
      қарыздар түсімі – 101 662,5 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 268 226,6 мың теңге;
      бюджет қаражатының
      пайдаланатын қалдықтары       – 107 114,1 мың теңге.";
      10 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      "10. Жергілікті атқарушы органның резерв қоры 21 435,9 мың теңге сомасында бекітілсін";
      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Сессия төрағасы А. Бекова
      Аудандық мәслихаттың
      Хатшысы А.Мееров

      "КЕЛІСІЛДІ"
      "Қарақия аудандық экономика
      және қаржы бөлімі" мемлекеттік
      мекемесінің басшысы
      Әбдіхалықова Алия Жұмабайқызы
      09 желтоқсан 2016 жыл

  Қарақия аудандық мәслихатының 2016 жылғы
09 желтоқсандағы №6/56 шешіміне
1 қосымша

2016 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сыныбы
Ішк.
сыныныбы
А Т А У Ы
Сомасы, мың теңге
1
2
3

 
 
 
I. К І Р І С Т Е Р
10 836 106,0
1
 
 
САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР
9 082 925,4
 
01
 
Табыс салығы
888 168,0
 
 
2
Жеке табыс салығы
888 168,0
 
03
 
Әлеуметтік салық
856 770,4
 
 
1
Әлеуметтік салық
856 770,4
 
04
 
Меншікке салынатын салықтар
7 268 534,0
 
 
1
Мүлікке салынатын салықтар
7 109 677,0
 
 
3
Жер салығы
112 317,0
 
 
4
Көлік құралдарына салынатын салық
45 517,0
 
 
5
Бірынғай жер салығы
1 023,0
 
05
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
63 931,0
 
 
 
2
Акциздер
3 800,0
 
 
3
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
46 400,0
 
 
 
4
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар
13 686,0
 
 
 
5
Ойын бизнесіне салық
45,0
 
07
 
Басқа да салықтар
1,0
 
 
1
Басқа да салықтар
1,0
 
08
 
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
5 521,0
 
 
 
1
Мемлекеттік баж
5 521,0
2
 
 
САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР
11 476,6
 
01
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
4 527,6
 
 
1
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері
28,0
 
 
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
4 455,0
 
 
7
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар
44,6
 
04
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан ) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санциялар өндіріп алулар
794,0
 
 
 
1
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
794,0
 
 
06
 
Өзге де салықтық емес түсiмдер
6 155,0
 
 
1
Өзге де салықтық емес түсiмдер
6 155,0
3
 
 
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР
71 558,0
 
01
 
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
0,0
 
 
1
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
0,0
 
03
 
Жерді және материалдық емес активтерді сату
71 558,0
 
 
1
Жерді сату
70 864,0
 
 
2
Материалдық емес активтерді сату
694,0
4
 
 
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ
1 670 146,0
 
02
 
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
1 670 146,0
 
 
 
2
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер
1 670 146,0

      

Функционалды
Әкімші
Бағдарлама
А Т А У Ы
Сомасы, мың теңге
1
2
3

 
 
 
2. ШЫҒЫНДАР
10 915 187,1
01
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
403 884,4
 
112
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
21 192,0
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
21 192,0
 
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
113 979,0
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
104 265,0
 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
9 714,0
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
149 977,0
 
 
 
001
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
139 132,0
 
 
 
022
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
10 845,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
20 522,0
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
19 676,0
 
 
 
013
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
846,0
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және күрделі ұйымдарының күрделі шығыстары
0,0
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
64 076,4
 
 
 
001
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
34 380,0
 
 
 
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
684,0
 
 
010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
2 515,4
 
 
 
015
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 497,0
 
 
028
Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу
25 000,0
 
486
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі
10 375,0
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
 
10 375,0
 
 
494
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі
11 933,0
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
10 953,0
 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
980,0
 
801
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі
11 830,0
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
11 715,0
 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
115,0
02
 
 
Қорғаныс
2 100,0
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
2 100,0
 
 
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
2 100,0
03
 
 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
1 592,0
 
 
499
 
Ауданның(облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі
1 592,0
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
1 592,0
 
04
 
 
Білім беру
3 384 058,0
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
589 956,0
 
 
 
004
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
418 631,0
 
 
 
041
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
171 325,0
 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
2 650 500,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
30 826,0
 
 
 
003
Жалпы білім беру
2 355 039,0
 
 
005
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
90 588,0
 
 
 
006
Балаларға қосымша білім беру
111 954,0
 
 
007
Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу
3 891,0
 
 
 
009
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
10 169,0
 
 
 
012
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
500,0
 
 
015
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға(қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі
2 658,0
 
 
 
022
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер
0,0
 
 
040
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
22 461,0
 
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
22 414,0
 
 
802
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет дене шынықтыру және спорт бөлімі
130 811,0
 
 
 
017
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру
130 811,0
 
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
12 791,0
 
 
037
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
12 791,0
06
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету
518 788,0
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
4 665,0
 
 
030
Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу
4 665,0
 
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
201 572,0
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
13 633,0
 
 
 
002
Жұмыспен қамту бағдарламасы
55 507,0
 
 
004
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек
3 655,0
 
 
 
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
4 338,0
 
 
006
Тұрғын үйге көмек көрсету
0,0
 
 
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
90 203,0
 
 
 
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
1 846,0
 
 
 
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
441,0
 
 
 
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету
12 024,0
 
 
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
2 382,0
 
 
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
12 817,0
 
 
 
025
Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
4 726,0
 
801
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі
311 552,0
 
 
 
004
Жұмыспен қамту бағдарламасы
174 007,0
 
 
006
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету
17 431,0
 
 
 
007
Тұрғын үйге көмек көрсету
 
0,0
 
 
009
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
971,0
 
 
 
010
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
3 473,0
 
 
011
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
95 603,0
 
 
 
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
7 611,0
 
 
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
1 600,0
 
 
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
3 952,0
 
 
 
018
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
559,0
 
 
 
025
Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
6 345,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың ) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
999,0
 
 
 
050
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру
999,0
 
07
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
1 178 026,0
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
202 225,0
 
 
 
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
131 179,0
 
 
011
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
19 902,0
 
 
027
Жұмыспен қамту-2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру
51 144,0
 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
354 406,0
 
 
 
004
Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету
43 191,0
 
 
 
012
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
78 516,0
 
 
015
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
120 002,0
 
 
016
Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету
22 242,0
 
 
018
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру
19 721,0
 
 
026
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру
27 629,0
 
 
 
028
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
39 020,0
 
 
041
Жұмыспен қамту-2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру
4 085,0
 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
19 282,0
 
 
026
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
19 282,0
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
598 817,0
 
 
003
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
35 469,0
 
 
 
004
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
466 708,0
 
 
 
005
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
90 968,0
 
 
 
058
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
5 672,0
 
 
802
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет,дене шынықтыру және спорт бөлімі
3 296,0
 
 
 
024
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
3 296,0
 
08
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
271 536,0
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
96 325,0
 
 
 
006
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау
96 325,0
 
802
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі
119 541,0
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
16 843,0
 
 
 
004
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
30 465,0
 
 
006
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту
56 451,0
 
 
007
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
7 974,0
 
 
 
008
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
7 808,0
 
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
13 479,0
 
 
011
Мәдениет объектілерін дамыту
13 479,0
 
470
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі
42 191,0
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
22 920,0
 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
490,0
 
 
004
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
18 781,0
10
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
120 248,0
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
30 820,0
 
 
 
099
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру
30 820,0
 
 
463
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі
8 123,0
 
 
 
001
Аудан (областық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
8 123,0
 
 
474
 
Ауданның (облыстың маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
81 305,0
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
15 077,0
 
 
 
006
Ауру жануарларды санитариялық союды ұйымдастыру
0,0
 
 
013
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
66 228,0
11
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
38 531,0
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
33 494,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
32 511,0
 
 
 
017
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
983,0
 
468
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы бөлімі
5 037,0
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
5 037,0
 
12
 
 
Көлік және коммуникация
564 119,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
564 119,0
 
 
 
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
313 813,0
 
 
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
216 112,0
 
 
045
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу
34 194,0
 
13
 
 
Өзгелер
117 197,9
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
91 316,0
 
 
 
040
"Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
91 316,0
 
 
469
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі
4 446,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
4 382,0
 
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
64,0
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
21 435,9
 
 
 
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
21 435,9
 
14
 
 
Борышқа қызмет көрсету
1 083,2
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
1 083,2
 
 
 
021
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
1 083,2
 
15
 
 
Трансферттер
4 314 023,6
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
4 314 023,6
 
 
 
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
2 439,6
 
 
 
007
Бюджеттік алып қоюлар
4 260 229,0
 
 
051
Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер
51 355,0
 
 
 
 
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
-138 531,1
10
 
 
Бюджеттік кредиттер
129 695,5
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
129 695,5
 
 
 
018
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер
129 695,5
 
5
 
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
268 226,6
 
01
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
268 226,6
 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
268 226,6
 
 
 
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
0,0
13
 
 
Өзгелер
0,0
 
 
 
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)
59 450,0
 
 
 
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ҚОЛДАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
-59 450,0
 
07
 
 
Қарыздар түсімі
101 662,5
 
01
 
Мемлекеттік ішкі қарыздар
101 662,5
 
 
2
Қарыз алу келісім-шарттары
101 662,5
16
 
 
Қарыздарды өтеу
268 226,6
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
268 226,6
 
 
 
005
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
268 226,6
 
8
 
 
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
107 114,1
 
01
 
Бюджет қаражаты қалдықтары
107 114,1
 
 
1
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
107 114,1