О бюджетах сельских округов Жуалынского района на 2018-2020 годы

Решение Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 25 декабря 2017 года № 21-3. Зарегистрировано Департаментом юстиции Жамбылской области 27 декабря 2017 года № 3657.

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Жуалынский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить для сельских бюджетов на 2018-2020 годы согласно приложениям № 112, в том числе:

      1.1 Аппарат акима село Б. Момышулы

      1) доходы – 286 660 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 53 369 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 10 153 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 223 138 тысяч теңге;

      2) затраты – 286 660 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.2 Актюбинский сельский округ

      1) доходы – 59 119 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3 126 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 172 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 55 821 тысяч теңге;

      2) затраты – 59 119 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.3 Аксайский сельский округ

      1) доходы – 94 321 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 4 799 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 2 443 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 87 079 тысяч теңге;

      2) затраты – 94 321 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.4 Боралдайский сельский округ

      1) доходы – 79 474 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 4 368 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 2 003 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 73 103 тысяч теңге;

      2) затраты – 79 474 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.5 Жетитюбинский сельский округ

      1) доходы – 52 692 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 4 041 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 1 883 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 46 768 тысяч теңге;

      2) затраты – 52 692 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.6 Кокбастауский сельский округ

      1) доходы – 80 246 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 5 092 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 1 493 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 73 661 тысяч теңге;

      2) затраты – 80 246 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.7 Куренбельский сельский округ

      1) доходы – 50 315 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2 690 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 1 361 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 46 264 тысяч теңге;

      2) затраты – 50 315 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.8 Карасазский сельский округ

      1) доходы – 87 240 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 4 585 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 1 787 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 80 868 тысяч теңге;

      2) затраты – 87 240 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.9 Кызыларыкский сельский округ

      1) доходы – 65 966 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3 475 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 212 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 62 279 тысяч теңге;

      2) затраты – 65 966 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.10 Мынбулакский сельский округ

      1) доходы – 51 391 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 4 818 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 1 111 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 45 462 тысяч теңге;

      2) затраты – 51 391 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.11 Нурлыкентский сельский округ

      1) доходы – 87 764 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 7 838 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 187 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 79 739 тысяч теңге;

      2) затраты – 87 764 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.12 Шакпакский сельский округ

      1) доходы – 75 713 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 5 636 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 971 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 69 106 тысяч теңге;

      2) затраты – 75 713 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 20.03.2018 № 24-3 (вводится в действие с 01.01.2018); от 25.05.2018 № 28-3 (вводится в действие с 01.01.2018); от 13.09.2018 № 32-2 (вводится в действие с 01.01.2018); от 05.12.2018 № 35-2 (вводится в действие с 01.01.2018).

      2. В соответствии со статьей 18 Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий" предусмотреть средства на выплату надбавки в размере 25 процентов работающим в сельских населенных пунктах, финансируемых из бюджета в 2018 году специалистам социального обеспечения, образования, культуры и спорта и тарифной ставки по сравнению со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.

      3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета на 2018 год в сельских согласно приложению №13.

      4. Утвердить резерв сельского местного исполнительного органа в размере нижеследующих:

      Актюбинский сельский округ - 0 тыс. тенге;

      Аксайский сельский округ - 0 тыс. тенге;

      Аппарат акима село Б.Момышулы – 0 тыс. тенге;

      Боралдайский сельский округ - 0 тыс. тенге;

      Жетитюбинский сельский округ - 0 тыс. тенге;

      Кокбастауский сельский округ - 0 тыс. тенге;

      Куренбельский сельский округ - 0 тыс. тенге;

      Карасазский сельский округ - 0 тыс. тенге;

      Кызыларыкский сельский округ - 0 тыс. тенге;

      Мынбулакский сельский округ - 0 тыс. тенге;

      Нурлыкентский сельский округ - 0 тыс. тенге;

      Шакпакский сельский округ - 0 тыс. тенге;

      5. Контроль за исполнением и публикацию на интернет-ресурсе данного решения возложить на постоянную комиссию районного маслихата по вопросам административно-территориальных структур, социально-экономическому развитию территорий, бюджета и местных налогов по защите прав граждан.

      6. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Председатель сессии
      районного маслихата К.Бегалиев
      Секретарь
      районного маслихата Е. Тлеубеков

  Приложение 1 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 21-3 от 25 декабря 2017 года

Бюджет аппарата акима село Б.Момышулы на 2018 год

      Сноска. Приложение 1 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 20.03.2018 № 24-3 (вводится в действие с 01.01.2018); от 25.05.2018 № 28-3 (вводится в действие с 01.01.2018); от 13.09.2018 № 32-2 (вводится в действие с 01.01.2018); от 05.12.2018 № 35-2 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

286 660

1



Налоговые поступления

53 369


01


Подоходный налог

34 877



2

Индивидуальный подоходный налог

34 877


04


Hалоги на собственность

18 478



1

Hалоги на имущество

287



3

Земельный налог

252



4

Налог на транспортные средства

17 939


05


Налоги на внутренние товары, работы и услуги

14



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

14

2



Неналоговые поступления

10 153


06


Прочие неналоговые поступления

10 153



1

Прочие неналоговые поступления

10 153

4



Поступления трансфертов

223 138


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

223 138



3

Трансферты районов (городов областного значения)

223 138

     

Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

286 660

01



Государственные услуги общего характера

35 945


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 945



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 114



022

Капитальные расходы государственного органа

3 831

04



Образование

183 197


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

183 197



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

183 197

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

54 703


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 703



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 770



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

12 717



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

39 216

12



Транспорт и коммуникации

1 182


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 182



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 182

13



Прочие

11 633


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 633



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

11 633




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет аппарата акима село Б.Момышулы на 2019 год

Категория

Сумма (тыс. тенге)


Класс



Подкласс







1

2

3




I. ДОХОДЫ

80 668

1



Налоговые поступления

41 222


01


Подоходный налог

21 600



2

Индивидуальный подоходный налог

21 600


04


Hалоги на собственность

19 522



1

Hалоги на имущество

288



3

Земельный налог

1 200



4

Налог на транспортные средства

18 034


05


Налоги на внутренние товары, работы и услуги

100



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

100

2



Неналоговые поступления

280


01


Доходы от государственной собственности

120



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

120


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

150



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

150


06


Прочие неналоговые поступления

10



1

Прочие неналоговые поступления

10

4



Поступления трансфертов

39 166


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

39 166



3

Трансферты районов (городов областного значения)

39 166


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

80 668

01



Государственные услуги общего характера

28 668


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 668



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 288



022

Капитальные расходы государственного органа

380

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

40 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

15 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

25 000

13



Прочие

12 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 000



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

12 000




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет аппарата акима село Б.Момышулы на 2020 год

Категория

Сумма (тыс. тенге)


Класс



Подкласс







1

2

3




I. ДОХОДЫ

80 668

1



Налоговые поступления

41 222


01


Подоходный налог

21 600

1


2

Индивидуальный подоходный налог

21 600


04


Hалоги на собственность

19 522



1

Hалоги на имущество

288



3

Земельный налог

1 200



4

Налог на транспортные средства

18 034


05


Налоги на внутренние товары, работы и услуги

100



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

100

2



Неналоговые поступления

280


01


Доходы от государственной собственности

120



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

120


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

150



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

150


06


Прочие неналоговые поступления

10



1

Прочие неналоговые поступления

10

4



Поступления трансфертов

39 166


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

39 166



3

Трансферты районов (городов областного значения)

39 166


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

80 668

01



Государственные услуги общего характера

28 668


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 668



001
 

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 288



022

Капитальные расходы государственного органа

380

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

40 000


124

Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

15 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

25 000

13



Прочие

12 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 000



040
 

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

12 000




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 2 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 21-3 от 25 декабря 2017 года

Бюджет Актюбинского сельского округа на 2018 год

      Сноска. Приложение 2 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 20.03.2018 № 24-3 (вводится в действие с 01.01.2018); от 05.12.2018 № 35-2 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

59 119

1



Налоговые поступления

3 126


01


Подоходный налог

1 006



2

Индивидуальный подоходный налог

1 006


04


Hалоги на собственность

2 120



1

Hалоги на имущество

36



3

Земельный налог

170



4

Налог на транспортные средства

1 914

2



Неналоговые поступления

172


06


Прочие неналоговые поступления

172



1

Прочие неналоговые поступления

172

4



Поступления трансфертов

55 821


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

55 821



3

Трансферты районов (городов областного значения)

55 821

     

Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

59 119

01



Государственные услуги общего характера

17 960


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 960



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 580



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

36 548


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 548



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

33 747



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 801

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 880


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 880



008

Освещение улиц в населенных пунктах

400



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

680



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

800

13



Прочие

2 731


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 731



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 731




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Актюбинского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс






1

2

3




I. ДОХОДЫ

25 543

1



Налоговые поступления

2 274


01


Подоходный налог

940



2

Индивидуальный подоходный налог

940


04


Hалоги на собственность

1 334



1

Hалоги на имущество

37



3

Земельный налог

197



4

Налог на транспортные средства

1 100

2



Неналоговые поступления

46


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

23 223


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 223



3

Трансферты районов (городов областного значения)

23 223


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

25 543

01



Государственные услуги общего характера

18 331


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 331



001
 

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 951



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

2 801


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2 801



008

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 801

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 680


124

Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 680



008

Освещение улиц в населенных пунктах

400



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

480



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

800

13



Прочие

2 731


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 731



040
 

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 731




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Актюбинского сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс







1

2

3




I. ДОХОДЫ

25 543

1



Налоговые поступления

2 274


01


Подоходный налог

940



2

Индивидуальный подоходный налог

940


04


Hалоги на собственность

1 334



1

Hалоги на имущество

37



3

Земельный налог

197



4

Налог на транспортные средства

1 100

2



Неналоговые поступления

46


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

23 223


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 223



3

Трансферты районов (городов областного значения)

23 223


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа


Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

25 543

01



Государственные услуги общего характера

18 331


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 331



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 951



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

2 801

124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2 801


008

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 801

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 680


124

Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 680



008

Освещение улиц в населенных пунктах

400



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

480



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

800

13



Прочие

2 731


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 731



040
 

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 731




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 3 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 21-3 от 25 декабря 2017 года

Бюджет Аксайского сельского округа на 2018 год

      Сноска. Приложение 3 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 20.03.2018 № 24-3 (вводится в действие с 01.01.2018); от 25.05.2018 № 28-3 (вводится в действие с 01.01.2018); от 13.09.2018 № 32-2 (вводится в действие с 01.01.2018); от 05.12.2018 № 35-2 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

94 321

1



Налоговые поступления

4 799


01


Подоходный налог

1 512



2

Индивидуальный подоходный налог

1 512


04


Hалоги на собственность

3 287



1

Hалоги на имущество

43



3

Земельный налог

251



4

Налог на транспортные средства

2 993

2



Неналоговые поступления

2 443


06


Прочие неналоговые поступления

2 443



1

Прочие неналоговые поступления

2 443

4



Поступления трансфертов

87 079


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

87 079



3

Трансферты районов (городов областного значения)

87 079

     

Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

94 321

01



Государственные услуги общего характера

20 483


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 483



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 103



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

58 745


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 745



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

58 745

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

10 723


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 723



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

2 851



008

Освещение улиц в населенных пунктах

683



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 050



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 139

12



Транспорт и коммуникации

1 640


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 640



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 640

13



Прочие

2 730


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 730



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 730




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет на 2019 год Аксайского сельского округа

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс







1

2

3




I. ДОХОДЫ

23 289

1



Налоговые поступления

3 594


01


Подоходный налог

885



2

Индивидуальный подоходный налог

885


04


Hалоги на собственность

2 709



1

Hалоги на имущество

52



3

Земельный налог

339



4

Налог на транспортные средства

2 318

2



Неналоговые поступления

46


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

19 649


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 649



3

Трансферты районов (городов областного значения)

19 649


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

23 289

01



Государственные услуги общего характера

18 679


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 679



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 299



022

Капитальные расходы государственного органа

380

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 880


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 880



008

Освещение улиц в населенных пунктах

380



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000

13



Прочие

2 730


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 730



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 730




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Аксайского сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс






1

2

3




I. ДОХОДЫ

23 289




Налоговые поступления

3 594


01


Подоходный налог

885



2

Индивидуальный подоходный налог

885


04


Hалоги на собственность

2 709



1

Hалоги на имущество

52



3

Земельный налог

339



4

Налог на транспортные средства

2 318

2



Неналоговые поступления

46


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

19 649


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 649



3

Трансферты районов (городов областного значения)

19 649


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

23 289

01



Государственные услуги общего характера

18 679

124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 679


001
 

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 299



022

Капитальные расходы государственного органа

380

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 880


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 880



008

Освещение улиц в населенных пунктах

380



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000

13



Прочие

2 730


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 730



040
 

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 730




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 4 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 21-3 от 25 декабря 2017 года

Бюджет Боралдайского сельского округа на 2018 год

      Сноска. Приложение 4 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 20.03.2018 № 24-3 (вводится в действие с 01.01.2018); от 25.05.2018 № 28-3 (вводится в действие с 01.01.2018); от 13.09.2018 № 32-2 (вводится в действие с 01.01.2018); от 05.12.2018 № 35-2 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

79 474

1



Налоговые поступления

4 368


01


Подоходный налог

780



2

Индивидуальный подоходный налог

780


04


Hалоги на собственность

3 588



1

Hалоги на имущество

30



3

Земельный налог

251



4

Налог на транспортные средства

3 307

2



Неналоговые поступления

2 003


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

1 983



1

Прочие неналоговые поступления

1 983

4



Поступления трансфертов

73 103


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

73 103



3

Трансферты районов (городов областного значения)

73 103


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

79 474

01



Государственные услуги общего характера

32 994


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 994



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 614



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

33 474


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 474



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

33 474

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 354


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 354



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

2 895



008

Освещение улиц в населенных пунктах

380



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 246



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

833

12



Транспорт и коммуникации

3 476


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 476



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 476

13



Прочие

2 176


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 176



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 176




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Боралдайского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс







1

2

3




I. ДОХОДЫ

22 096




Налоговые поступления

2 076


01


Подоходный налог

485



2

Индивидуальный подоходный налог

485


04


Hалоги на собственность

1 591



1

Hалоги на имущество

27



3

Земельный налог

284



4

Налог на транспортные средства

1 280

2



Неналоговые поступления

46


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

19 974


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 974



3

Трансферты районов (городов областного значения)

19 974


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

22 096

01



Государственные услуги общего характера

18 120


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 120



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 740



022

Капитальные расходы государственного органа

380

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 800


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 800



008

Освещение улиц в населенных пунктах

500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

800

13



Прочие

2 176


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 176



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 176




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Боралдайского сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс






1

2

3




I. ДОХОДЫ

22 096

1



Налоговые поступления

2 076


01


Подоходный налог

485



2

Индивидуальный подоходный налог

485


04


Hалоги на собственность

1 591



1

Hалоги на имущество

27



3

Земельный налог

284



4

Налог на транспортные средства

1 280

2



Неналоговые поступления

46


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

19 974


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 974



3

Трансферты районов (городов областного значения)

19 974


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

22 096

01



Государственные услуги общего характера

18 120

124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 120


001
 

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 740



022

Капитальные расходы государственного органа

380

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 800

124

Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 800



008

Освещение улиц в населенных пунктах

500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

800

13



Прочие

2 176


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 176



040
 

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 176




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 5 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 21-3 от 25 декабря 2017 года

Бюджет Жетитюбинского сельского округа на 2018 год

      Сноска. Приложение 5 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 20.03.2018 № 24-3 (вводится в действие с 01.01.2018); от 05.12.2018 № 35-2 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

52 692

1



Налоговые поступления

4 041


01


Подоходный налог

621



2

Индивидуальный подоходный налог

621


04


Hалоги на собственность

3 420



1

Hалоги на имущество

6



3

Земельный налог

30



4

Налог на транспортные средства

3 384

2



Неналоговые поступления

1 883


06


Прочие неналоговые поступления

1 883



1

Прочие неналоговые поступления

1 883

4



Поступления трансфертов

46 768


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

46 768



3

Трансферты районов (городов областного значения)

46 768

     

Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

52 692

01



Государственные услуги общего характера

18 419


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 419



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 039



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

29 006


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 006



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

26 546



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 460

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 765


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 765





440



008

Освещение улиц в населенных пунктах

380



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1140



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

805

13



Прочие

2 502


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 502



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 502




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Жетитюбинского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс






1

2

3




I. ДОХОДЫ

24 834




Налоговые поступления

3 411


01


Подоходный налог

510



2

Индивидуальный подоходный налог

510


04


Hалоги на собственность

2 901



1

Hалоги на имущество

44



3

Земельный налог

464



4

Налог на транспортные средства

2 393

2



Неналоговые поступления

46


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

21 377


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21 377


02

3

Трансферты районов (городов областного значения)

21 377


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

24 834

01



Государственные услуги общего характера

17 502

124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 502


001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 122



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

2 801

124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2 801


008

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 801

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 720


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 720



008

Освещение улиц в населенных пунктах

420



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

800

13



Прочие

2 811


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 811



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 811




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Жетитюбинского сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс







1

2

3




I. ДОХОДЫ

24 834

1



Налоговые поступления

3 411


01


Подоходный налог

510



2

Индивидуальный подоходный налог

510


04


Hалоги на собственность

2 901



1

Hалоги на имущество

44



3

Земельный налог

464



4

Налог на транспортные средства

2 393

2



Неналоговые поступления

46


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

21 377


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21 377



3

Трансферты районов (городов областного значения)

21 377


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

24 834

01



Государственные услуги общего характера

17 502


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 502



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 122



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

2 801


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2 801


008

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 801

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 720


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 720



008

Освещение улиц в населенных пунктах

420



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

800

13



Прочие

2 811


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 811



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 811




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 6 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 21-3 от 25 декабря 2017 года

Бюджет Кокбастауского сельского округа на 2018 год

      Сноска. Приложение 6 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 20.03.2018 № 24-3 (вводится в действие с 01.01.2018); от 13.09.2018 № 32-2 (вводится в действие с 01.01.2018); от 05.12.2018 № 35-2 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

80 246

1



Налоговые поступления

5 092


01


Подоходный налог

1 541



2

Индивидуальный подоходный налог

1 541


04


Hалоги на собственность

3 551



1

Hалоги на имущество

33



3

Земельный налог

250



4

Налог на транспортные средства

3 268

2



Неналоговые поступления

1 493


06


Прочие неналоговые поступления

1 493



1

Прочие неналоговые поступления

1 493

4



Поступления трансфертов

73 661


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

73 661



3

Трансферты районов (городов областного значения)

73 661

     

Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

80 246

01



Государственные услуги общего характера

22 389


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 389



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 009



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

50 198


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 198



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

48 562



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 636

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 492


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 492



008

Освещение улиц в населенных пунктах

380



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 579



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 533

13



Прочие

2 167


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 167



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 167




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Кокбастауского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс








1


2

3




I. ДОХОДЫ

25 429

1



Налоговые поступления

3 083


01


Подоходный налог

1 060



2

Индивидуальный подоходный налог

1 060


04


Hалоги на собственность

2 023



1

Hалоги на имущество

38



3

Земельный налог

567



4

Налог на транспортные средства

1 418

2



Неналоговые поступления

46


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

22 300


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22 300



3

Трансферты районов (городов областного значения)

22 300


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

25 429

01



Государственные услуги общего характера

19 336


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 336



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 956



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

1 636


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1 636



008

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 636

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 680


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 680



008

Освещение улиц в населенных пунктах

380



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

800

13



Прочие

2 777


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 777



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 777




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Кокбастауского сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс







1

2

3




I. ДОХОДЫ

25 429




Налоговые поступления

3 083


01


Подоходный налог

1 060



2

Индивидуальный подоходный налог

1 060


04


Hалоги на собственность

2 023



1

Hалоги на имущество

38



3

Земельный налог

567



4

Налог на транспортные средства

1 418

2



Неналоговые поступления

46


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

22 300


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22 300



3

Трансферты районов (городов областного значения)

22 300


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

25 429

01



Государственные услуги общего характера

19 336


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 336



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 956



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

1 636


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1 636



008

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 636

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 680


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 680



008

Освещение улиц в населенных пунктах

380



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

800

13



Прочие

2 777


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 777



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 777




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 7 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 21-3 от 25 декабря 2017 года

Бюджет Куренбельского сельского округа на 2018 год

      Сноска. Приложение 7 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 20.03.2018 № 24-3 (вводится в действие с 01.01.2018); от 13.09.2018 № 32-2 (вводится в действие с 01.01.2018); от 05.12.2018 № 35-2 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

50 315

1



Налоговые поступления

2 690


01


Подоходный налог

790



2

Индивидуальный подоходный налог

790


04


Hалоги на собственность

1 900



1

Hалоги на имущество

12



3

Земельный налог

113



4

Налог на транспортные средства

1 775

2



Неналоговые поступления

1 361


06


Прочие неналоговые поступления

1 361



1

Прочие неналоговые поступления

1 361

4



Поступления трансфертов

46 264


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

46 264



3

Трансферты районов (городов областного значения)

46 264

     

Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

50 315

01



Государственные услуги общего характера

17 778


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 778



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 398



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

21 519


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 519



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

18 995



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 524

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 248


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 248



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

230



008

Освещение улиц в населенных пунктах

367



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 105



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 546

12



Транспорт и коммуникации

1 719


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 719



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 719

13



Прочие

2 051


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 051



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 051




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Куренбельского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс







1

2

3




I. ДОХОДЫ

23 844




Налоговые поступления

2 667


01


Подоходный налог

1 220



2

Индивидуальный подоходный налог

1 220


04


Hалоги на собственность

1 447



1

Hалоги на имущество

29



3

Земельный налог

274



4

Налог на транспортные средства

1 144

2



Неналоговые поступления

46


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

21 131


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21 131



3

Трансферты районов (городов областного значения)

21 131


Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

23 844

01



Государственные услуги общего характера

17 969


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 969



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 589



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

2 524


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2 524



008

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 524

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 300


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 300



008

Освещение улиц в населенных пунктах

200



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

600

13



Прочие

2 051


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 051



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 051




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Куренбельского сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс







1

2

3




I. ДОХОДЫ

23 844




Налоговые поступления

2 647


01


Подоходный налог

1 220



2

Индивидуальный подоходный налог

1 220


04


Hалоги на собственность

1 447



1

Hалоги на имущество

29



3

Земельный налог

274



4

Налог на транспортные средства

1 144

2



Неналоговые поступления

46


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

21 131


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21 131



3

Трансферты районов (городов областного значения)

21 131


Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

23 844

01



Государственные услуги общего характера

17 969

124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 969


001
 

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 589



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

2 524

124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2 524


008

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 524

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 300

124

Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 300



008

Освещение улиц в населенных пунктах

200



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

600

13



Прочие

2 051


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 051



040
 

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 051




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 8 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 21-3 от 25 декабря 2017 года

Бюджет Карасазского сельского округа на 2018 год

      Сноска. Приложение 8 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 20.03.2018 № 24-3 (вводится в действие с 01.01.2018); от 25.05.2018 №28-3 (вводится в действие с 01.01.2018); от 13.09.2018 № 32-2 (вводится в действие с 01.01.2018); от 05.12.2018 № 35-2 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

87 240

1



Налоговые поступления

4 585


01


Подоходный налог

1 306



2

Индивидуальный подоходный налог

1 306


04


Hалоги на собственность

3 279



1

Hалоги на имущество

32



3

Земельный налог

426



4

Налог на транспортные средства

2 821

2



Неналоговые поступления

1 787


06


Прочие неналоговые поступления

1 787



1

Прочие неналоговые поступления

1 787

4



Поступления трансфертов

80 868


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

80 868



3

Трансферты районов (городов областного значения)

80 868

     

Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

87 240

01



Государственные услуги общего характера

31 559


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 559



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 179



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

49 922


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 922



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

44 958



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

4 964

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 877


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 877



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

1 097



008

Освещение улиц в населенных пунктах

500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 180



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 100

13



Прочие

1 882


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 882



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 882




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Карасазского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс







1

2

3




I. ДОХОДЫ

30 099




Налоговые поступления

3 654


01


Подоходный налог

1 065



2

Индивидуальный подоходный налог

1 065


04


Hалоги на собственность

2 589



1

Hалоги на имущество

50



3

Земельный налог

426



4

Налог на транспортные средства

2 113

2



Неналоговые поступления

46


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

26 399


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 399



3

Трансферты районов (городов областного значения)

26 399


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

30 099

01



Государственные услуги общего характера

20 060


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 060



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 680



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

4 964


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

4 964



008

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

4 964

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 800


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 800



008

Освещение улиц в населенных пунктах

500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

800

13



Прочие

3 275


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 275



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 275




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Карасазского сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс







1

2

3




I. ДОХОДЫ

30 099




Налоговые поступления

3 654


01


Подоходный налог

1 065



2

Индивидуальный подоходный налог

1 065


04


Hалоги на собственность

2 589



1

Hалоги на имущество

50



3

Земельный налог

426



4

Налог на транспортные средства

2 113

2



Неналоговые поступления

46


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

26 399


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 399



3

Трансферты районов (городов областного значения)

26 399


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

30 099

01



Государственные услуги общего характера

20 060

124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 060


001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 680



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

4 964

124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

4 964


008

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

4 964

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 800


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 800



008

Освещение улиц в населенных пунктах

500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

800

13



Прочие

3 275


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 275



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 275




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 9 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 21-3 от 25 декабря 2017 года

Бюджет Кызыларыкского сельского округа на 2018 год

      Сноска. Приложение 9 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 20.03.2018 № 24-3 (вводится в действие с 01.01.2018); от 25.05.2018 № 28-3 (вводится в действие с 01.01.2018); от 13.09.2018 № 32-2 (вводится в действие с 01.01.2018); от 05.12.2018 № 35-2 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

65 966

1



Налоговые поступления

3 475


01


Подоходный налог

2 035



2

Индивидуальный подоходный налог

2 035


04


Hалоги на собственность

1 440



1

Hалоги на имущество

22



3

Земельный налог

165



4

Налог на транспортные средства

1 253

2



Неналоговые поступления

212


06


Прочие неналоговые поступления

212



1

Прочие неналоговые поступления

212

4



Поступления трансфертов

62 279


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

62 279



3

Трансферты районов (городов областного значения)

62 279

     

Функциональная группа

Сумма
(тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование
 

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

65 966

01



Государственные услуги общего характера

21 630


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 630



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 250



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

33 818


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 818



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

30 907



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 911

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 989


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 989



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

230



008

Освещение улиц в населенных пунктах

700



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 251



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

808

12



Транспорт и коммуникации

2 982


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 982



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 982

13



Прочие

2 547


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 547



 
040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 547




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Кызыларыкского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс







1

2

3




I. ДОХОДЫ

24 801




Налоговые поступления

2 719


01


Подоходный налог

1 365



2

Индивидуальный подоходный налог

1 365


04


Hалоги на собственность

1 354



1

Hалоги на имущество

29



3

Земельный налог

270



4

Налог на транспортные средства

1 055

2



Неналоговые поступления

46


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

22 036


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22 036



3

Трансферты районов (городов областного значения)

22 036


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

24 801

01



Государственные услуги общего характера

17 335


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 335


001
 

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 955



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

2 911


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2 911



008

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 911

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 008


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 008



008

Освещение улиц в населенных пунктах

700



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

808

13



Прочие

2 547


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 547



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 547




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Кызыларыкского сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс







1

2

3




I. ДОХОДЫ

24 801

1



Налоговые поступления

2 719


01


Подоходный налог

1 365



2

Индивидуальный подоходный налог

1 365


04


Hалоги на собственность

1 354



1

Hалоги на имущество

29



3

Земельный налог

270



4

Налог на транспортные средства

1 055

2



Неналоговые поступления

46


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

22 036


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22 036



3

Трансферты районов (городов областного значения)

22 036


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

24 801

01



Государственные услуги общего характера

17 335


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 335



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 955



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

2 911


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2 911



008

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 911

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 008


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 008



008

Освещение улиц в населенных пунктах

700



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

808

13



Прочие

2 547


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 547



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 547




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 10 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 21-3 от 25 декабря 2017 года

Бюджет Мынбулакского сельского округа на 2018 год

      Сноска. Приложение 10 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 20.03.2018 № 24-3 (вводится в действие с 01.01.2018); от 25.05.2018 № 28-3 (вводится в действие с 01.01.2018); от 13.09.2018 № 32-2 (вводится в действие с 01.01.2018); от 05.12.2018 № 35-2 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

51 391

1



Налоговые поступления

4 818


01


Подоходный налог

1 850



2

Индивидуальный подоходный налог

1 850


04


Hалоги на собственность

2 968



1

Hалоги на имущество

25



3

Земельный налог

114



4

Налог на транспортные средства

2 829

2



Неналоговые поступления

1 111


06


Прочие неналоговые поступления

1 111



1

Прочие неналоговые поступления

1 111

4



Поступления трансфертов

45 462


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

45 462



3

Трансферты районов (городов областного значения)

45 462

     

Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

51 391

01



Государственные услуги общего характера

22 169


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 169



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 789



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

14 174


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 174



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

14 174

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

10 618


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 618



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

45



008

Освещение улиц в населенных пунктах

800



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 925



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 848

12



Транспорт и коммуникации

977


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

977



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

977

13



Прочие

3 453


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 453



 
040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 453




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Мынбулакского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс







1

2

3




I. ДОХОДЫ

24 260

1



Налоговые поступления

4 608


01


Подоходный налог

1 793



2

Индивидуальный подоходный налог

1 793


04


Hалоги на собственность

2 815



1

Hалоги на имущество

54



3

Земельный налог

350



4

Налог на транспортные средства

2 411

2



Неналоговые поступления

46


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

19 606


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 606



3

Трансферты районов (городов областного значения)

19 606


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

24 260

01



Государственные услуги общего характера

18 500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 500



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 120



022

Капитальные расходы государственного органа

380

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 765


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

45


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 720



008

Освещение улиц в населенных пунктах

420



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

800

13



Прочие

3 995


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 995



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 995




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Мынбулакского сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс







1

2

3




I. ДОХОДЫ

24 260




Налоговые поступления

4 608


01


Подоходный налог

1 793



2

Индивидуальный подоходный налог

1 793


04


Hалоги на собственность

2 815



1

Hалоги на имущество

54



3

Земельный налог

350



4

Налог на транспортные средства

2 411

2



Неналоговые поступления

46


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

19 606


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 606



3

Трансферты районов (городов областного значения)

19 606


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

24 260

01



Государственные услуги общего характера

18 500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 500



001
 

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 120



022

Капитальные расходы государственного органа

380

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 765


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

45


124

Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 720



008

Освещение улиц в населенных пунктах

420



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

800

13



Прочие

3 995


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 995



040
 

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 995




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 11 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 21-3 от 25 декабря 2017 года

Бюджет Нурлыкентского сельского округа на 2018 год

      Сноска. Приложение 11 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 20.03.2018 № 24-3 (вводится в действие с 01.01.2018); от 13.09.2018 № 32-2 (вводится в действие с 01.01.2018); от 05.12.2018 № 35-2 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

87 764

1



Налоговые поступления

7 838


01


Подоходный налог

2 377



2

Индивидуальный подоходный налог

2 377


04


Hалоги на собственность

5 461



1

Hалоги на имущество

31



3

Земельный налог

128



4

Налог на транспортные средства

5 302

2



Неналоговые поступления

187


06


Прочие неналоговые поступления

187



1

Прочие неналоговые поступления

187

4



Поступления трансфертов

79 739


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

79 739



3

Трансферты районов (городов областного значения)

79 739

     

Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование
 

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

87 764

01



Государственные услуги общего характера

26 239


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 239



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 859



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

43 527


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 527



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

43 527

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

13 942


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 942



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

3 000



008

Освещение улиц в населенных пунктах

700



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 334



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 908

13



Прочие

4 056


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 056



 
040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

4 056




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Нурлыкентского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс







1

2

3




I. ДОХОДЫ

25 756

1



Налоговые поступления

4 341


01


Подоходный налог

1 150



2

Индивидуальный подоходный налог

1 150


04


Hалоги на собственность

3 191



1

Hалоги на имущество

57



3

Земельный налог

322



4

Налог на транспортные средства

2 812

2



Неналоговые поступления

46


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

21 369


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21 369



3

Трансферты районов (городов областного значения)

21 369


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

25 756

01



Государственные услуги общего характера

19 500

124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 500


001
 

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 120



022

Капитальные расходы государственного органа

380

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 200

124

Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 200



008

Освещение улиц в населенных пунктах

700



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000

13



Прочие

4 056


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 056



040
 

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

4 056




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Нурлыкентского сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс







1

2

3




I. ДОХОДЫ

25 756




Налоговые поступления

4 341


01


Подоходный налог

1 150



2

Индивидуальный подоходный налог

1 150


04


Hалоги на собственность

3 191



1

Hалоги на имущество

57



3

Земельный налог

322



4

Налог на транспортные средства

2 812

2



Неналоговые поступления

46


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

21 369


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21 369



3

Трансферты районов (городов областного значения)

21 369


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

25 756

01



Государственные услуги общего характера

19 500

124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 500


001
 

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 120



022

Капитальные расходы государственного органа

380

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 200

124

Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 200



008

Освещение улиц в населенных пунктах

700



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000

13



Прочие

4 056


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 056



040
 

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

4 056




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 12 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 21-3 от 25 декабря 2017 года

Бюджет Шакпакского сельского округа на 2018 год

      Сноска. Приложение 12 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 20.03.2018 № 24-3 (вводится в действие с 01.01.2018); от 25.05.2018 № 28-3 (вводится в действие с 01.01.2018); от 13.09.2018 № 32-2 (вводится в действие с 01.01.2018); от 05.12.2018 № 35-2 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

75 713

1



Налоговые поступления

5 636


01


Подоходный налог

527



2

Индивидуальный подоходный налог

527


04


Hалоги на собственность

5 109



1

Hалоги на имущество

54



3

Земельный налог

388



4

Налог на транспортные средства

4 667

2



Неналоговые поступления

971


06


Прочие неналоговые поступления

971



1

Прочие неналоговые поступления

971

4



Поступления трансфертов

69 106


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

69 106



3

Трансферты районов (городов областного значения)

69 106

     

Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3






II. ЗАТРАТЫ

75 713

01



Государственные услуги общего характера

19 958


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 958



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 578



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

50 122


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 122



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

45 320



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

4 802

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 777


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 777



008

Освещение улиц в населенных пунктах

380



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 381



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 016

13



Прочие

2 856


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 856



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 856




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0


Бюджет Шакпакского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс






1

2

3




I. ДОХОДЫ

29 701

1



Налоговые поступления

3 091


01


Подоходный налог

571



2

Индивидуальный подоходный налог

571


04


Hалоги на собственность

2 520



1

Hалоги на имущество

95



3

Земельный налог

533



4

Налог на транспортные средства

1 892

2



Неналоговые поступления

46


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

26 564


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 564



3

Трансферты районов (городов областного значения)

26 564


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

29 701

01



Государственные услуги общего характера

20 275

124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 275


001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 895



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

4 802

124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

4 802


008

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

4 802

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 680


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 680



008

Освещение улиц в населенных пунктах

380



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

800

13



Прочие

2 944


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 944



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 944




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Шакпакского сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс







1

2

3




I. ДОХОДЫ

29 701




Налоговые поступления

3 091


01


Подоходный налог

571



2

Индивидуальный подоходный налог

571


04


Hалоги на собственность

2 520



1

Hалоги на имущество

95



3

Земельный налог

533



4

Налог на транспортные средства

1 892

2



Неналоговые поступления

46


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

26 564


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 564



3

Трансферты районов (городов областного значения)

26 564


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

29 701

01



Государственные услуги общего характера

20 275

124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 275


001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 895



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

4 802

124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

4 802


008

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

4 802

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 680


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 680



008

Освещение улиц в населенных пунктах

380



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

800

13



Прочие

2 944


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 944



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 944




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 13 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 21-3 от 25 декабря 2017 года

Перечень сельских бюджетных программ не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета на 2018 год

Сельские округа

Сумма (тыс.тенге)

1

Актюбинский сельский округ

0

2

Аксайский сельский округ

0

3

Аппарат акима село Б.Момышулы

0

4

Боралдайский сельский округ

0

5

Жетитюбинский сельский округ

0

6

Кокбастауский сельский округ

0

7

Куренбельский сельский округ

0

8

Карасазский сельский округ

0

9

Кызыларыкский сельский округ

0

10

Мынбулакский сельский округ

0

11

Нурлыкентский сельский округ

0

12

Шакпакский сельский округ

0


2018-2020 жылдарға арналған Жуалы ауданы ауылдық округтерінің бюджеттері туралы

Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 21-3 шешімі. Жамбыл облысы Әділет департаментінде 2017 жылғы 27 желтоқсанда № 3657 болып тіркелді.

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде тұпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне және "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6 бабына сәйкес Жуалы аудандық мәслихат ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2018-2020 жылдарға арналған ауылдық бюджеттер тиісінше № 1-12 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде:

      1.1 Б. Момышұлы ауылы әкімінің аппараты

      1) кірістер 286 660 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 53 369 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 10 153 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 223 138 мың теңге;

      2) шығындар – 286 660 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге.

      1.2 Ақтөбе ауылдық округі

      1) кірістер 59 119 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 126 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 172 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 55 821 мың теңге;

      2) шығындар – 59 119 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге.

      1.3 Ақсай ауылдық округі

      1) кірістер 94 321 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 799 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 2 443 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 87 079 мың теңге;

      2) шығындар – 94 321 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге.

      1.4 Боралдай ауылдық округі

      1) кірістер 79 474 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 368 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 2 003 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 73 103 мың теңге;

      2) шығындар – 79 474 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге

      1.5 Жетітөбе ауылдық округі

      1) кірістер 52 692 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 041 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 883 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 46 768 мың теңге;

      2) шығындар – 52 692 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге.

      1.6 Көкбастау ауылдық округі

      1) кірістер 80 246 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 092 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 493 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 73 661 мың теңге;

      2) шығындар – 80 246 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге.

      1.7 Күреңбел ауылдық округі

      1) кірістер 50 315 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 2 690 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 361 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 46 264 мың теңге;

      2) шығындар – 50 315 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге.

      1.8 Қарасаз ауылдық округі

      1) кірістер 87 240 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 585 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 787 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 80 868 мың теңге;

      2) шығындар – 87 240 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге.

      1.9 Қызыларық ауылдық округі

      1) кірістер 65 966 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 475 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 212 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 62 279 мың теңге;

      2) шығындар – 65 966 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге.

      1.10 Мыңбұлақ ауылдық округі

      1) кірістер 51 391 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 818 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 111 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 45 462 мың теңге;

      2) шығындар – 51 391 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге.

      1.11 Нұрлыкент ауылдық округі

      1) кірістер 87 764 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 7 838 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 187 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 79 739 мың теңге;

      2) шығындар – 87 764 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге.

      1.12 Шақпақ ауылдық округі

      1) кірістер 75 713 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 636 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 971 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 69 106 мың теңге;

      2) шығындар – 75 713 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге.

      Ескерту. 1 – тармаққа өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 20.03.2018 № 24-3 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі); 25.05.2018 № 28-3 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі); 13.09.2018 № 32-2 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі); 05.12.2018 № 35-2 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

      2. "Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі Заңының 18 бабына сәйкес 2018 жылы ауылдық бюджеттен қаржыландырылатын ауылдық елді мекендерде жұмыс істейтін әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, спорт және мәдениет мамандарына қала жағдайында осы қызмет түрлерімен айналысатын мамандардың ставкаларымен салыстырғанда айлықтары мен тарифтік ставкаларының 25 пайызы мөлшерінде үстеме ақы төлеу үшін қаржы көзделсін.

      3. 2018 жылға арналған бюджеттi атқару процесiнде секвестрлеуге жатпайтын ауылдық бюджеттiк бағдарламалар тiзбесi № 13 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

      4. Ауылдық жергілікті атқарушы органдарының резерві мынындай көлемдері мөлшерінде бекітілсін:

      Ақтөбе аулдық округі - 0 мың теңге;

      Ақсай ауылдық округі – 0 мың теңге;

      Б.Момышұлы ауылы әкімінің аппараты –0 мың теңге;

      Боралдай ауылдық округі – 0 мың теңге;

      Жетітөбе ауылдық округі –0 мың теңге;

      Көкбастау ауылдық округі –0 мың теңге;

      Күреңбел ауылдық округі – 0 мың теңге;

      Қарасаз ауылдық округі – 0 мың теңге;

      Қызыларық ауылдық округі – 0 мың теңге;

      Мыңбұлақ ауылдық округі –0 мың теңге;

      Нұрлыкент ауылдық округі –0 мың теңге;

      Шақпақ ауылдық округі – 0 мың теңге.

      5. Осы шешімнің орындалуына бақылау және интернет-ресурстарында жариялауды аудандық мәслихаттың әкімшілік аумақтық құрылым, аумақты әлеуметтік-экономикалық дамыту, бюджет және жергілікті салықтар мәселелері, адамдарды құқығын қорғау жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.

      6. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді және 2018 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихат
      сессиясының төрағасы К.Бегалиев
      Аудандық
      мәслихаттың хатшысы Е.Тлеубеков

  Жуалы аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 21-3 шешіміне 1 қосымша

Б. Момышұлы ауылы әкімінің 2018 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 1 – қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 20.03.2018 №24-3 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі); 25.05.2018 № 28-3 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі); 13.09.2018 №32-2 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі); 05.12.2018 № 35-2 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

286 660

1



Салықтық түсімдер

53 369


01


Жеке табыс салығы

34 877



2

Жеке табыс салығы

34 877


04


Меншiкке салынатын салықтар

18 478



1

Мүлiкке салынатын салықтар

287



3

Жер салығы

252



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

17 939


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

14



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

14

2



Салықтық емес түсiмдер

10 153


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

10 153



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

10 153

4



Трансферттердің түсімдері

223 138


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

223 138



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

223 138

     

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

286 660

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35 945


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 945



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 114



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 831

04



Білім беру

183 197


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

183 197



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

183 197

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

54 703


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 703



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 770



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

12 717



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

39 216

12



Көлiк және коммуникация

1 182


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 182



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 182

13



Басқалар

11 633


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 633



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

11 633




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Б. Момышұлы ауылы әкімі аппаратының 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы







1

2

3




I. КІРІСТЕР

80 668




Салықтық түсімдер

41 222


01


Жеке табыс салығы

21 600



2

Жеке табыс салығы

21 600


04


Меншiкке салынатын салықтар

19 522



1

Мүлiкке салынатын салықтар

288



3

Жер салығы

1 200



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

18 034


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

100



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

100

2



Салықтық емес түсiмдер

280


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

120



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

120


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

150



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

150


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

10



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

10

4



Трансферттердің түсімдері

39 166


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

39 166



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

39 166


Функционалдық тобы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

80 668

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

28 668

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 668


001
 

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 288



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

40 000

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

15 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

25 000

13



Басқалар

12 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 000



040
 

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

12 000




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Б. Момышұлы ауылы әкімі аппаратының 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы







1

2

3




I. КІРІСТЕР

80 668

1



Салықтық түсімдер

41 222


01


Жеке табыс салығы

21 600



2

Жеке табыс салығы

21 600


04


Меншiкке салынатын салықтар

19 522



1

Мүлiкке салынатын салықтар

288



3

Жер салығы

1 200



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

18 034


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

100



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

100

2



Салықтық емес түсiмдер

280


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

120



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

120


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

150



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

150


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

10



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

10

4



Трансферттердің түсімдері

39 166


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

39 166



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

39 166


Функционалдық тобы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

80 668

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

28 668

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 668



001
 

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 288



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

40 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

15 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

25 000

13



Басқалар

12 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 000



040
 

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

12 000




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 21-3 шешіміне 2 қосымша

Ақтөбе ауылдық округі 2018 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 2 – қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 20.03.2018 №24-3 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі); 05.12.2018 № 35-2 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

59 119

1



Салықтық түсімдер

3 126


01


Жеке табыс салығы

1 006



2

Жеке табыс салығы

1 006


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 120



1

Мүлiкке салынатын салықтар

36



3

Жер салығы

170



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 914

2



Салықтық емес түсiмдер

172


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

172



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

172

4



Трансферттердің түсімдері

55 821


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

55 821



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

55 821

     

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

59 119

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

17 960


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 960



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 580



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

36 548


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 548



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

33 747



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 801

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 880


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 880



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

400



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

680



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

800

13



Басқалар

2 731


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 731



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 731




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Ақтөбе ауылдық округі 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы






1

2

3




I. КІРІСТЕР

25 543

1



Салықтық түсімдер

2 274


01


Жеке табыс салығы

940



2

Жеке табыс салығы

940


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 334



1

Мүлiкке салынатын салықтар

37



3

Жер салығы

197



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 100

2



Салықтық емес түсiмдер

46


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

23 223


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23 223



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

23 223


Функционалдық тобы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

25 543

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

18 331

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 331


001
 

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 951



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Бiлiм беру

2 801

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 801


008

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 801

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 680

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 680



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

400



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

480



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

800

13



Басқалар

2 731


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 731



040
 

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 731




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Ақтөбе ауылдық округі 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы






1

2

3




I. КІРІСТЕР

25 543

1



Салықтық түсімдер

2 274


01


Жеке табыс салығы

940



2

Жеке табыс салығы

940


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 334



1

Мүлiкке салынатын салықтар

37



3

Жер салығы

197



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 100

2



Салықтық емес түсiмдер

46


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

23 223


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23 223



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

23 223


Функционалдық тобы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

25 543

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

18 331

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 331


001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 951



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Бiлiм беру

2 801

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 801


008

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 801

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 680

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 680



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

400



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

480



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

800

13



Басқалар

2 731


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 731



040
 

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 731




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 21-3 шешіміне 3 қосымша

Ақсай ауылдық округі 2018 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 3 – қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 20.03.2018 №24-3 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі); 25.05.2018 №28-3 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі); 13.09.2018 №32-2 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі); 05.12.2018 № 35-2 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




II.КІРІСТЕР

94 321

1



Салықтық түсімдер

4 799


01


Жеке табыс салығы

1 512



2

Жеке табыс салығы

1 512


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 287



1

Мүлiкке салынатын салықтар

43



3

Жер салығы

251



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 993

2



Салықтық емес түсiмдер

2 443


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2 443



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2 443

4



Трансферттердің түсімдері

87 079


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

87 079



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

87 079


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

94 321

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20 483


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 483



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 103



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

58 745


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

58 745



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

58 745

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 723


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 723



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

2 851



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

683



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 050



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4 139

12



Көлiк және коммуникация

1 640


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 640



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 640

13



Басқалар

2 730


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 730



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 730




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Ақсай ауылдық округі 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы







1

2

3




I. КІРІСТЕР

23 289

1



Салықтық түсімдер

3 594


01


Жеке табыс салығы

885



2

Жеке табыс салығы

885


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 709



1

Мүлiкке салынатын салықтар

52



3

Жер салығы

339



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 318

2



Салықтық емес түсiмдер

46


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

19 649


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

19 649



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

19 649


Функционалдық тобы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

23 289

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

18 679


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 679



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 299



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 880


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 880



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

380



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 000

13



Басқалар

2 730


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 730



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 730




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Ақсай ауылдық округі 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы







1

2

3




I. КІРІСТЕР

23 289

1



Салықтық түсімдер

3 594


01


Жеке табыс салығы

885



2

Жеке табыс салығы

885


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 709



1

Мүлiкке салынатын салықтар

52



3

Жер салығы

339



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 318

2



Салықтық емес түсiмдер

46


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

19 649


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

19 649



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

19 649


Функционалдық тобы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

23 289

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

18 679

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 679


001
 

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 299



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 880

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 880



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

380



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 000

13



Басқалар

2 730


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 730



040
 

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 730




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 21-3 шешіміне 4 қосымша

Боралдай ауылдық округі 2018 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 4 – қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 20.03.2018 №24-3 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі); 25.05.2018 №28-3 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі); 13.09.2018 №32-2 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі); 05.12.2018 № 35-2 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

79 474

1



Салықтық түсімдер

4 368


01


Жеке табыс салығы

780



2

Жеке табыс салығы

780


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 588



1

Мүлiкке салынатын салықтар

30



3

Жер салығы

251



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 307

2



Салықтық емес түсiмдер

2 003


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 983



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 983

4



Трансферттердің түсімдері

73 103


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

73 103



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

73 103

     

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

79 474

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32 994


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 994



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 614



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

33 474


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 474



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

33 474

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 354


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 354



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

2 895



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

380



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 246



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

833

12



Көлiк және коммуникация

3 476


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 476



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 476

13



Басқалар

2 176


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 176



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 176




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Боралдай ауылдық округі 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы






1

2

3




I. КІРІСТЕР

22 096

1



Салықтық түсімдер

2 076


01


Жеке табыс салығы

485



2

Жеке табыс салығы

485


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 591



1

Мүлiкке салынатын салықтар

27



3

Жер салығы

284



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 280

2



Салықтық емес түсiмдер

46


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

19 974


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

19 974



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

19 974


Функционалдық тобы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

22 096

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

18 120


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 120



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 740



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 800


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 800



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

800

13



Басқалар

2 176


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 176



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 176




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Боралдай ауылдық округі 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы







1



2

3




I. КІРІСТЕР

22 096

1



Салықтық түсімдер

2 076


01


Жеке табыс салығы

485



2

Жеке табыс салығы

485


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 591



1

Мүлiкке салынатын салықтар

27



3

Жер салығы

284



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 280

2



Салықтық емес түсiмдер

46


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

19 974


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

19 974



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

19 974


Функционалдық тобы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

22 096

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

18 120

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 120


001
 

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 740



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 800

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 800



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

800

13



Басқалар

2 176


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 176



040
 

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 176




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 21-3 шешіміне 5 қосымша

Жетітөбе ауылдық округі 2018 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 5 – қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 20.03.2018 №24-3 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі); 05.12.2018 № 35-2 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I. КІРІСТЕР

52 692

1



Салықтық түсімдер

4 041


01


Жеке табыс салығы

621



2

Жеке табыс салығы

621


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 420



1

Мүлiкке салынатын салықтар

6



3

Жер салығы

30



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 384

2



Салықтық емес түсiмдер

1 883


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 883



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 883

4



Трансферттердің түсімдері

46 768


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

46 768



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

46 768

     

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

52 692

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

18 419


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 419



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 039



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

29 006


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 006



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

26 546



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 460

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 765


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 765



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

440



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

380



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1140



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

805

13



Басқалар

2 502


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 502



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 502




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Жетітөбе ауылдық округі 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы







1

2

3




I. КІРІСТЕР

24 834

1



Салықтық түсімдер

3 411


01


Жеке табыс салығы

510



2

Жеке табыс салығы

510


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 901



1

Мүлiкке салынатын салықтар

44



3

Жер салығы

464



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 393

2



Салықтық емес түсiмдер

46


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

21 377


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

21 377



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

21 377


Функционалдық тобы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

24 834

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

17 502

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 502


001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 122



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Бiлiм беру

2 801

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 801


008

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 801

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 720


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 720



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

420



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

800

13



Басқалар

2 811


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 811



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 811




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Жетітөбе ауылдық округі 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





1

2

3




I. КІРІСТЕР

24 834

1



Салықтық түсімдер

3 411


01


Жеке табыс салығы

510



2

Жеке табыс салығы

510


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 901



1

Мүлiкке салынатын салықтар

44



3

Жер салығы

464



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 393

2



Салықтық емес түсiмдер

46


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

21 377


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

21 377



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

21 377


Функционалдық тобы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

24 834

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

17 502

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 502


001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 122



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Бiлiм беру

2 801

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 801


008

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 801

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 720


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 720



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

420



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

800

13



Басқалар

2 811


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 811



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 811




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 21-3 шешіміне 6 қосымша

Көкбастау ауылдық округі 2018 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 6 – қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 20.03.2018 №24-3 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі); 13.09.2018 №32-2 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі); 05.12.2018 № 35-2 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




II.КІРІСТЕР

80 246

1



Салықтық түсімдер

5 092


01


Жеке табыс салығы

1 541



2

Жеке табыс салығы

1 541


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 551



1

Мүлiкке салынатын салықтар

33



3

Жер салығы

250



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 268

2



Салықтық емес түсiмдер

1 493


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 493



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 493

4



Трансферттердің түсімдері

73 661


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

73 661



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

73 661

     

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

80 246

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

22 389


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 389



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 009



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

50 198


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 198



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

48 562



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

1 636

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 492


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 492



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

380



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 579



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

3 533

13



Басқалар

2 167


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 167



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 167




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Көкбастау ауылдық округі 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы






1

2

3




I. КІРІСТЕР

25 429

1



Салықтық түсімдер

3 083


01


Жеке табыс салығы

1 060



2

Жеке табыс салығы

1 060


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 023



1

Мүлiкке салынатын салықтар

38



3

Жер салығы

567



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 418

2



Салықтық емес түсiмдер

46


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

22 300


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

22 300



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

22 300


Функционалдық тобы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

25 429

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

19 336

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 336


001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 956



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Бiлiм беру

1 636

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 636



008

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

1 636

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 680


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 680



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

380



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

800

13



Басқалар

2 777


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 777



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 777




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Көкбастау ауылдық округі 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы






1

2

3




I. КІРІСТЕР

25 429

1



Салықтық түсімдер

3 083


01


Жеке табыс салығы

1 060



2

Жеке табыс салығы

1 060


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 023



1

Мүлiкке салынатын салықтар

38



3

Жер салығы

567



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 418

2



Салықтық емес түсiмдер

46


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

22 300


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

22 300



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

22 300


Функционалдық тобы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

25 429

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

19 336

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 336



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 956



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Бiлiм беру

1 636

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 636


008

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

1 636

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 680


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 680



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

380



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

800

13



Басқалар

2 777


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 777



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 777




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
  № 21-3 шешіміне 7 қосымша

Күреңбел ауылдық округі 2018 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 7 – қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 20.03.2018 №24-3 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі); 13.09.2018 №32-2 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі); 05.12.2018 № 35-2 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

50 315

1



Салықтық түсімдер

2 690


01


Жеке табыс салығы

790



2

Жеке табыс салығы

790


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 900



1

Мүлiкке салынатын салықтар

12



3

Жер салығы

113



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 775

2



Салықтық емес түсiмдер

1 361


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 361



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 361

4



Трансферттердің түсімдері

46 264


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

46 264



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

46 264

     

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

50 315

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

17 778


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 778



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 398



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

21 519


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 519



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

18 995



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 524

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 248


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 248



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

230



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

367



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 105



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

2 546

12



Көлiк және коммуникация

1 719


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 719



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 719

13



Басқалар

2 051


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 051



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 051




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Күреңбел ауылдық округі 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы






1

2

3




I. КІРІСТЕР

23 844

1



Салықтық түсімдер

2 667


01


Жеке табыс салығы

1 220



2

Жеке табыс салығы

1 220

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

1 447



1

Мүлiкке салынатын салықтар

29



3

Жер салығы

274



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 144

2



Салықтық емес түсiмдер

46


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

21 131


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

21 131



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

21 131


Функционалдық тобы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

23 844

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

17 969

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 969


001
 

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 589



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Бiлiм беру

2 524

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 524


008

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 524

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 300

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 300



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

200



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

600

13



Басқалар

2 051


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 051



040
 

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 051




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Күреңбел ауылдық округі 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы






1

2

3




I. КІРІСТЕР

23 844

1



Салықтық түсімдер

2 667


01


Жеке табыс салығы

1 220



2

Жеке табыс салығы

1 220


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 447



1

Мүлiкке салынатын салықтар

29



3

Жер салығы

274



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 144

2



Салықтық емес түсiмдер

46


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

21 131


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

21 131



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

21 131


Функционалдық тобы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

23 844

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

17 969


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 969


001
 

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 589



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Бiлiм беру

2 524

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 524


008

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 524

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 300

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 300



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

200



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

600

13



Басқалар

2 051


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 051



040
 

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 051




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 21-3 шешіміне 8 қосымша

Қарасаз ауылдық округі 2018 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 8– қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 20.03.2018 №24-3 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі); 25.05.2018 № 28-3 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі); 13.09.2018 №32-2 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі); 05.12.2018 № 35-2 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

87 240

1



Салықтық түсімдер

4 585


01


Жеке табыс салығы

1 306



2

Жеке табыс салығы

1 306


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 279



1

Мүлiкке салынатын салықтар

32



3

Жер салығы

426



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 821

2



Салықтық емес түсiмдер

1 787


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 787



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 787

4



Трансферттердің түсімдері

80 868


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

80 868



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

80 868

     

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

87 240

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

31 559


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 559



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31 179



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

49 922


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 922



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

44 958



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

4 964

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 877


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 877



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

1 097



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 180



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 100

13



Басқалар

1 882


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 882



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

1 882




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Қарасаз ауылдық округі 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы





1

2

3




I. КІРІСТЕР

30 099

1



Салықтық түсімдер

3 654


01


Жеке табыс салығы

1 065



2

Жеке табыс салығы

1 065


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 589



1

Мүлiкке салынатын салықтар

50



3

Жер салығы

426



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 113

2



Салықтық емес түсiмдер

46


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

26 399


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

26 399



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

26 399


Функционалдық тобы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

30 099

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20 060

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 060


001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 680



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Бiлiм беру

4 964

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 964


008

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

4 964

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 800


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 800



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

800

13



Басқалар

3 275


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 275



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 275




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Қарасаз ауылдық округі 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы




Ішкі сыныбы







1

2

3




I. КІРІСТЕР

30 099

1



Салықтық түсімдер

3 654


01


Жеке табыс салығы

1 065



2

Жеке табыс салығы

1 065


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 589



1

Мүлiкке салынатын салықтар

50



3

Жер салығы

426



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 113

2



Салықтық емес түсiмдер

46


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

26 399


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

26 399



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

26 399


Функционалдық тобы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

30 099

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20 060

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 060


001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 680



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Бiлiм беру

4 964

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 964


008

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

4 964

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 800


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 800



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

800

13



Басқалар

3 275


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 275



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 275




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 21-3 шешіміне 9 қосымша

Қызыларық ауылдық округі 2018 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 9– қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 20.03.2018 №24-3 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі); 25.05.2018 № 28-3 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі); 13.09.2018 №32-2 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі); 05.12.2018 № 35-2 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

65 966

1



Салықтық түсімдер

3 475


01


Жеке табыс салығы

2 035



2

Жеке табыс салығы

2 035


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 440



1

Мүлiкке салынатын салықтар

22



3

Жер салығы

165



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 253

2



Салықтық емес түсiмдер

212


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

212



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

212

4



Трансферттердің түсімдері

62 279


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

62 279



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

62 279

     

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

65 966

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21 630


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 630



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 250



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

33 818


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 818



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

30 907



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 911

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 989


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 989



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

230



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

700



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 251



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

808

12



Көлiк және коммуникация

2 982


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 982



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 982

13



Басқалар

2 547


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 547



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 547




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Қызыларық ауылдық округі 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы







1

2

3




I. КІРІСТЕР

24 801

1



Салықтық түсімдер

2 719


01


Жеке табыс салығы

1 365



2

Жеке табыс салығы

1 365


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 354



1

Мүлiкке салынатын салықтар

29



3

Жер салығы

270



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 055

2



Салықтық емес түсiмдер

46


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

22 036


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

22 036



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

22 036


Функционалдық тобы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

24 801

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

17 335


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 335


001
 

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 955



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Бiлiм беру

2 911

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 911


008

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 911

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 008


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 008



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

700



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

808

13



Басқалар

2 547


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 547



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 547




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Қызыларық ауылдық округі 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы




Ішкі сыныбы







1

2

3




I. КІРІСТЕР

24 801

1



Салықтық түсімдер

2 719


01


Жеке табыс салығы

1 365



2

Жеке табыс салығы

1 365


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 354



1

Мүлiкке салынатын салықтар

29



3

Жер салығы

270



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 055

2



Салықтық емес түсiмдер

46


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

22 036


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

22 036



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

22 036


Функционалдық тобы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

24 801

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

17 335


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 335


001
 

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 955



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Бiлiм беру

2 911

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 911


008

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 911

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 008


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 008



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

700



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

808

13



Басқалар

2 547


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 547



040
 

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 547




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 21-3 шешіміне 10 қосымша

Мыңбұлақ ауылдық округі 2018 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 10 – қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 20.03.2018 №24-3 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі); 25.05.2018 № 28-3 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі); 13.09.2018 №32-2 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі); 05.12.2018 № 35-2 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

51 391

1



Салықтық түсімдер

4 818


01


Жеке табыс салығы

1 850



2

Жеке табыс салығы

1 850


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 968



1

Мүлiкке салынатын салықтар

25



3

Жер салығы

114



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 829

2



Салықтық емес түсiмдер

1 111


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 111



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 111

4



Трансферттердің түсімдері

45 462


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

45 462



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

45 462

     

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

51 391

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

22 169


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 169



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 789



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

14 174


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 174



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

14 174

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 618


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 618



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

45



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

800



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 925



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4 848

12



Көлiк және коммуникация

977


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

977



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

977

13



Басқалар

3 453


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 453



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 453




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Мыңбұлақ ауылдық округі 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы







1

2

3




I. КІРІСТЕР

24 260

1



Салықтық түсімдер

4 608


01


Жеке табыс салығы

1 793



2

Жеке табыс салығы

1 793


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 815



1

Мүлiкке салынатын салықтар

54



3

Жер салығы

350



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 411

2



Салықтық емес түсiмдер

46


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

19 606


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

19 606



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

19 606


Функционалдық тобы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

24 260

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

18 500

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 500


001
 

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 120



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 765


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

45

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 720



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

420



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

800

13



Басқалар

3 995


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 995



040
 

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 995




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Мыңбұлақ ауылдық округі 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы







1

2

3




I. КІРІСТЕР

24 260

1



Салықтық түсімдер

4 608


01


Жеке табыс салығы

1 793



2

Жеке табыс салығы

1 793


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 815



1

Мүлiкке салынатын салықтар

54



3

Жер салығы

350



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 411

2



Салықтық емес түсiмдер

46


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

19 606


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

19 606



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

19 606


Функционалдық тобы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

24 260

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

18 500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 500



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 120



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 765


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

45


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 720



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

420



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

800

13



Басқалар

3 995


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 995



040
 

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 995




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 21-3 шешіміне 11 қосымша

Нұрлыкент ауылдық округі 2018 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 11 – қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 20.03.2018 №24-3 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі); 13.09.2018 №32-2 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі); 05.12.2018 № 35-2 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

87 764

1



Салықтық түсімдер

7 838


01


Жеке табыс салығы

2 377



2

Жеке табыс салығы

2 377


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 461



1

Мүлiкке салынатын салықтар

31



3

Жер салығы

128



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 302

2



Салықтық емес түсiмдер

187


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

187



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

187

4



Трансферттердің түсімдері

79 739


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

79 739



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

79 739

     

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

87 764

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

26 239


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 239



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 859



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

43 527


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 527



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

43 527

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13 942


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 942



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

3 000



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

700



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

8 334



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 908

13



Басқалар

4 056


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 056



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

4 056




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Нұрлыкент ауылдық округі 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы







1

2

3




I. КІРІСТЕР

25 756

1



Салықтық түсімдер

4 341


01


Жеке табыс салығы

1 150



2

Жеке табыс салығы

1 150


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 191



1

Мүлiкке салынатын салықтар

57



3

Жер салығы

322



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 812

2



Салықтық емес түсiмдер

46


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

21 369


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

21 369



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

21 369


Функционалдық тобы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

25 756

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

19 500

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 500


001
 

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 120



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 200

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 200



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

700



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 000

13



Басқалар

4 056


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 056



040
 

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

4 056




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Нұрлыкент ауылдық округі 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы







1



2

3




I. КІРІСТЕР

25 756

1



Салықтық түсімдер

4 341


01


Жеке табыс салығы

1 150



2

Жеке табыс салығы

1 150


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 191



1

Мүлiкке салынатын салықтар

57



3

Жер салығы

322



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 812

2



Салықтық емес түсiмдер

46

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

21 369


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

21 369



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

21 369


Функционалдық тобы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

25 756

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

19 500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 500



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 120



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 200


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 200



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

700



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 000

13



Басқалар

4 056


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 056



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

4 056




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 21-3 шешіміне 12 қосымша

Шақпақ ауылдық округі 2018 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 12 – қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 20.03.2018 №24-3 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі); 25.05.2018 № 28-3 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі); 13.09.2018 №32-2 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі); 05.12.2018 № 35-2 (01.01.2018 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I. КІРІСТЕР

75 713

1



Салықтық түсімдер

5 636


01


Жеке табыс салығы

527



2

Жеке табыс салығы

527


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 109



1

Мүлiкке салынатын салықтар

54



3

Жер салығы

388



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 667

2



Салықтық емес түсiмдер

971


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

971



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

971

4



Трансферттердің түсімдері

69 106


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

69 106



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

69 106

     

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

75 713

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

19 958


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 958



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 578



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

50 122


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 122



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

45 320



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

4 802

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 777


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 777



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

380



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 381



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 016

13



Басқалар

2 856


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 856



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 856




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Шақпақ ауылдық округі 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы







1

2

3




I. КІРІСТЕР

29 701

1



Салықтық түсімдер

3 091


01


Жеке табыс салығы

571



2

Жеке табыс салығы

571


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 520



1

Мүлiкке салынатын салықтар

95



3

Жер салығы

533



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 892

2



Салықтық емес түсiмдер

46


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

26 564


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

26 564



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

26 564


Функционалдық тобы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

29 701

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20 275


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 275



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 895



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Бiлiм беру

4 802

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 802


008

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

4 802

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 680


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 680



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

380



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

800

13



Басқалар

2 944


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 944



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 944




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Шақпақ ауылдық округі 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы






1



2

3




I. КІРІСТЕР

29 701

1



Салықтық түсімдер

3 091


01


Жеке табыс салығы

571



2

Жеке табыс салығы

571


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 520



1

Мүлiкке салынатын салықтар

95



3

Жер салығы

533



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 892

2



Салықтық емес түсiмдер

46


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

26 564


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

26 564



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

26 564


Функционалдық тобы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

29 701

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20 275


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 275



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 895



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Бiлiм беру

4 802


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 802



008

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

4 802

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 680


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 680



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

380



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

800

13



Басқалар

2 944


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 944



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 944




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 21-3 шешіміне 13 қосымша

2018 жылға арналған бюджеттi атқару процесiнде секвестрлеуге жатпайтын аудандық бюджеттiк бағдарламалар тiзбесi

Ауылдық округтер

Сомасы (мың теңге)

1

Ақтөбе аулдық округі

0

2

Ақсай ауылдық округі

0

3

Б.Момышұлы ауылы әкімінің аппараты

0

4

Боралдай ауылдық округі

0

5

Жетітөбе ауылдық округі

0

6

Көкбастау ауылдық округі

0

7

Күреңбел ауылдық округі

0

8

Қарасаз ауылдық округі

0

9

Қызыларық ауылдық округі

0

10

Мыңбұлақ ауылдық округі

0

11

Нұрлыкент ауылдық округі

0

12

Шақпақ ауылдық округі

0