О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 8 декабря 2016 года № 6/65 "Об областном бюджете на 2017-2019 годы"

Решение Мангистауского областного маслихата от 3 марта 2017 года № 7/104. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 18 марта 2017 года № 3291

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, законам Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 февраля 2017 года № 87 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 775 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2017 – 2019 годы", увеличении годовых плановых назначений соответствующих бюджетных программ за счет остатков бюджетных средств 2016 года и использовании (доиспользовании) в 2017 году неиспользованных (недоиспользованных) сумм целевых трансфертов на развитие, выделенных из республиканского бюджета в 2016 году" областной маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение областного маслихата от 8 декабря 2016 года № 6/65 "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3228 опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 7 января 2017 года № 3) следующие изменения и дополнения:
      Утвердить областной бюджет на 2017-2019 годы согласно приложению соответственно, в том числе на 2017 год, в следующих объемах:
      1) доходы - 109 389 567,9 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 71 128 448,0 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 4 056 709,7 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 2 281 тысяча тенге;
      поступлениям трансфертов – 34 202 129,2 тысяч тенге;
      2) затраты - 108 204 734,0 тысячи тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 3 859 938,0 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 4 526 527,0 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 666 589,0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 886 971,0 тысяча тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 886 971,0 тысяча тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 3 562 075,1 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 562 075,1 тысяч тенге.";
      подпункт 1) пункта 2 изложить в новой редакции:
      "1) Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты:
      Бейнеускому району – 40 процентов;
      Каракиянскому району - 30 процентов;
      Мангистаускому району - 100 процентов;
      Тупкараганскому району - 65,6 процента;
      Мунайлинскому району – 100 процентов;
      городу Актау - 15,9 процента;
      городу Жанаозен - 45,6 процента.";
      подпункт 2) пункта 2 изложить в новой редакции:
      "2) Индивидуальный подоходный налог с доходов, необлагаемых у источника выплаты:
      Бейнеускому району – 100 процентов;
      Каракиянскому району - 0 процентов;
      Мангистаускому району - 100 процентов;
      Тупкараганскому району - 100 процентов;
      Мунайлинскому району – 100 процентов;
      городу Актау - 100 процентов;
      городу Жанаозен - 100 процентов. ";
      подпункт 3) пункта 2 изложить в новой редакции:
      "3) Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты:
      Бейнеускому району – 100 процентов;
      Каракиянскому району - 0 процентов;
      Мангистаускому району - 98 процентов;
      Тупкараганскому району - 100 процентов;
      Мунайлинскому району – 12,7 процента;
      городу Актау - 100 процентов;
      городу Жанаозен - 100 процентов. ";
      подпункт 4) пункта 2 изложить в новой редакции:
      "4) Социальный налог:
      Бейнеускому району – 40,2 процента;
      Каракиянскому району - 30 процентов;
      Мангистаускому району - 100 процентов;
      Тупкараганскому району - 65,5 процента;
      Мунайлинскому району – 100 процентов;
      городу Актау - 15,8 процента;
      городу Жанаозен - 45,7 процента.";
      пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания:
      "на увеличение размеров надбавки за классную квалификацию сотрудников органов внутренних дел.";
      на материально-техническое оснащение подразделений органов внутренних дел.";
      на возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях.";
      пункт 8 дополнить абзацами следующего содержания:
      "кредиты на развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства.";
      пункт 12 изложить в новой редакции:
      "в соответствии с пунктам 9 статьи 139 Трудового кодекса Республики Казахстан установить гражданским служащим в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, работающим в сельской местности, за счет бюджетных средств повышенные не менее чем на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки по сравнению с окладами и ставками гражданских служащих, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.";
      пункт 13 изложить в новой редакции:
      "13. Утвердить резерв акимата области в сумме 109 043 тысячи тенге.";
      в пункте 14 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2.".
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
      Председательствующий,
      секретарь областного маслихата Б. Жусупов

      "СОГЛАСОВАНО"
      Исполняющий обязанности
      руководителя государственного
      учреждения "Управление экономики
      и бюджетного планирования
      Мангистауской области"
      Нургалиева Х.Х.
      "03" 03 2017 год

  Приложение 1
  к решению областного маслихата
  от "3" марта 2017 года № 7/104

Областной бюджет на 2017 год

Категеория

Класс

Подкласс

Специфика

Наименование

Сумма, тыс. тенге

1

2

3,0

 
 
 
 
1. ДОХОДЫ
109 389 567,9
1
 
 
 
HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ
71 128 448,0
 
01
 
 
Подоходный налог
35 931 885,0
 
 
2
 
Индивидуальный подоходный налог
35 931 885,0
 
03
 
 
Социальный налог
32 480 132,0
 
 
1
 
Социальный налог
32 480 132,0
 
05
 
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
2 715 431,0
 
 
3
 
Поступления за использование природных и других ресурсов
2 715 410,0
 
 
4
 
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
21,0
 
07
 
 
Прочие налоговые поступления в местный бюджет
1 000,0
 
 
1
 
Прочие налоговые поступления в местный бюджет
1 000,0
2
 
 
 
HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ
4 056 709,7
 
01
 
 
Доходы от государственной собственности
42 996,7
 
 
1
 
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
1 733,0
 
 
4
 
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
37,0
 
 
5
 
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
34 204,0
 
 
7
 
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
7 022,7
 
02
 
 
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
3,0
 
 
1
 
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
3,0
 
04
 
 
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
1 483 750,0
 
 
1
 
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
1 483 750,0
 
06
 
 
Прочие неналоговые поступления
2 529 960,0
 
 
1
 
Прочие неналоговые поступления
2 529 960,0
3
 
 
 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
2 281,0
 
01
 
 
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
2 281,0
 
 
1
 
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
2 281,0
4
 
 
 
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
34 202 129,2
 
01
 
 
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
3 338 569,2
 
 
2
 
Трансферты из районных (городских) бюджетов
3 338 569,2
 
02
 
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
30 863 560,0
 
 
1
 
Трансферты из республиканского бюджета
30 863 560,0

      

Функциональная группа

Администратор

Программа

Подпрограмма

Наименование

Сумма, тыс. тенге

1

2

3,0

 
 
 
 
2. ЗАТРАТЫ
108 204 734,0
01
 
 
 
Государственные услуги общего характера
3 054 953,0
 
110
 
 
Аппарат маслихата области
38 687,0
 
 
001
 
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
38 687,0
 
120
 
 
Аппарат акима области
1 913 256,0
 
 
001
 
Услуги по обеспечению деятельности акима области
1 593 088,0
 
 
007
 
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
176 159,0
 
 
009
 
Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
1 992,0
 
 
013
 
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
142 017,0
 
257
 
 
Управление финансов области
127 030,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
104 035,0
 
 
009
 
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
22 755,0
 
 
013
 
Капитальные расходы государственного органа
240,0
 
258
 
 
Управление экономики и бюджетного планирования области
210 778,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
160 278,0
 
 
005
 
Капитальные расходы государственного органа
500,0
 
 
061
 
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии
50 000,0
 
269
 
 
Управление по делам религий области
91 998,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
48 480,0
 
 
005
 
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
43 518,0
 
282
 
 
Ревизионная комиссия области
103 706,0
 
 
001
 
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
103 103,0
 
 
003
 
Капитальные расходы государственного органа
603,0
 
271
 
 
Управление строительства области
569 498,0
 
 
061
 
Развитие объектов государственных органов
569 498,0
02
 
 
 
Оборона
420 556,0
 
120
 
 
Аппарат акима области
126 870,0
 
 
010
 
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
16 870,0
 
 
011
 
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
100 000,0
 
 
014
 
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
10 000,0
 
271
 
 
Управление строительства области
6 486,0
 
 
002
 
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
6 486,0
 
287
 
 
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
287 200,0
 
 
002
 
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
287 200,0
03
 
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
5 792 378,0
 
252
 
 
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
5 782 309,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
4 524 106,0
 
 
003
 
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
2 276,0
 
 
006
 
Капитальные расходы государственного органа
1 002 082,0
 
 
013
 
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов
49 682,0
 
 
014
 
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке
69 342,0
 
 
015
 
Организация содержания служебных животных
70 945,0
 
 
024
 
Проведение учений по действиям при угрозе и возникновении кризисной ситуации
6 547,0
 
 
025
 
Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятий международного значения
57 329,0
 
271
 
 
Управление строительства области
10 069,0
 
 
003
 
Развитие объектов органов внутренних дел
 
 
 
053
 
Строительство объектов общественного порядка и безопасности
10 069,0
04
 
 
 
Образование
21 416 664,0
 
253
 
 
Управление здравоохранения области
179 637,0
 
 
003
 
Повышение квалификации и переподготовка кадров
6 500,0
 
 
043
 
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
173 137,0
 
261
 
 
Управление образования области
8 780 934,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
84 064,0
 
 
003
 
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
1 065 336,0
 
 
005
 
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования
34 289,0
 
 
006
 
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
569 933,0
 
 
007
 
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба
250 408,0
 
 
011
 
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
187 271,0
 
 
012
 
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
47 248,0
 
 
013
 
Капитальные расходы государственного органа
3 000,0
 
 
024
 
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
4 562 173,0
 
 
029
 
Методическая работа
348 112,0
 
 
052
 
Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства
776 016,0
 
 
056
 
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника
64 539,0
 
 
067
 
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
198 372,0
 
 
113
 
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
590 173,0
 
285
 
 
Управление физической культуры и спорта области
902 777,0
 
 
006
 
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
902 777,0
 
271
 
 
Управление строительства области
11 553 316,0
 
 
037
 
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
127 510,0
 
 
079
 
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
99 837,0
 
 
086
 
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
11 325 969,0
05
 
 
 
Здравоохранение
12 569 511,8
 
253
 
 
Управление здравоохранения области
11 001 214,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
105 248,0
 
 
004
 
Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета
55 193,0
 
 
005
 
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
363 697,0
 
 
006
 
Услуги по охране материнства и детства
74 348,0
 
 
007
 
Пропаганда здорового образа жизни
154 452,0
 
 
008
 
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
236 405,0
 
 
009
 
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ
2 563 541,0
 
 
011
 
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета
1 410 887,0
 
 
013
 
Проведение патологоанатомического вскрытия
31 234,0
 
 
014
 
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
1 127 289,0
 
 
016
 
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
41 484,0
 
 
018
 
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
31 300,0
 
 
019
 
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами
147 516,0
 
 
020
 
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами
181 000,0
 
 
021
 
Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами
128 003,0
 
 
022
 
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации органов
205 695,0
 
 
026
 
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией
333 628,0
 
 
027
 
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
1 780 817,0
 
 
029
 
Областные базы спецмедснабжения
30 833,0
 
 
033
 
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
1 870 013,0
 
 
036
 
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда
20 176,0
 
 
038
 
Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
81 476,0
 
 
039
 
Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами
26 979,0
 
271
 
 
Управление строительства области
1 568 297,8
 
 
038
 
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
1 568 297,8
 
 
 
 
 
 
06
 
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
2 392 715,0
 
256
 
 
Управление координации занятости и социальных программ области
2 051 961,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
358 316,0
 
 
002
 
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
165 811,0
 
 
003
 
Социальная поддержка инвалидов
283 842,0
 
 
013
 
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
295 410,0
 
 
014
 
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах
71 786,0
 
 
015
 
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
296 004,0
 
 
018
 
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
28 735,0
 
 
019
 
Реализация текущих мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства
9 050,0
 
 
044
 
Реализация миграционных мероприятий на местном уровне
66 546,0
 
 
045
 
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
219 478,0
 
 
046
 
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
13 825,0
 
 
047
 
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
68 854,0
 
 
053
 
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
44 084,0
 
 
067
 
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
130 220,0
 
261
 
 
Управление образования области
270 374,0
 
 
015
 
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
216 400,0
 
 
037
 
Социальная реабилитация
53 974,0
 
263
 
 
Управление внутренней политики области
25 033,0
 
 
077
 
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
25 033,0
 
268
 
 
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
2 267,0
 
 
045
 
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
2 267,0
 
297
 
 
Управление труда области
43 080,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне
43 080,0
07
 
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
9 544 242,1
 
271
 
 
Управление строительства области
3 250 295,1
 
 
014
 
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда
1 733 137,0
 
 
027
 
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1 335 108,1
 
 
030
 
Развитие коммунального хозяйства
182 050,0
 
279
 
 
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
6 293 947,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
83 324,0
 
 
008
 
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
3 330 448,0
 
 
030
 
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
2 109 617,0
 
 
032
 
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
634 151,0
 
 
067
 
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
136 407,0
08
 
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
5 301 985,0
 
262
 
 
Управление культуры области
1 297 328,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
46 524,0
 
 
003
 
Поддержка культурно-досуговой работы
252 510,0
 
 
005
 
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
319 864,0
 
 
007
 
Поддержка театрального и музыкального искусства
473 108,0
 
 
008
 
Обеспечение функционирования областных библиотек
75 876,0
 
 
011
 
Капитальные расходы государственного органа
519,0
 
 
032
 
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
128 927,0
 
263
 
 
Управление внутренней политики области
673 038,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне
142 894,0
 
 
007
 
Услуги по проведению государственной информационной политики
528 069,0
 
 
032
 
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
2 075,0
 
283
 
 
Управление по вопросам молодежной политики области
209 221,0
 
 
001
 
Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне
71 719,0
 
 
005
 
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
137 502,0
 
284
 
 
Управление туризма области
134 516,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма
48 504,0
 
 
004
 
Регулирование туристической деятельности
86 012,0
 
285
 
 
Управление физической культуры и спорта области
2 438 529,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
43 576,0
 
 
002
 
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
50 180,0
 
 
003
 
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
2 304 173,0
 
 
032
 
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
40 600,0
 
271
 
 
Управление строительства области
266 566,0
 
 
016
 
Развитие объектов культуры
265 656,0
 
 
017
 
Развитие объектов спорта
910,0
 
734
 
 
Управление по развитию языков, архивов и документации области
282 787,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков, по управлению архивным делом
39 605,0
 
 
002
 
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
43 155,0
 
 
003
 
Обеспечение сохранности архивного фонда
145 295,0
 
 
032
 
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
54 732,0
09
 
 
 
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
10 346,0
 
279
 
 
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
10 346,0
 
 
007
 
Развитие теплоэнергетической системы
10 346,0
10
 
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
2 329 937,0
 
251
 
 
Управление земельных отношений области
108 077,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
35 924,0
 
 
003
 
Регулирование земельных отношений
72 153,0
 
254
 
 
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
837 139,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
42 270,0
 
 
005
 
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
107 968,0
 
 
006
 
Охрана животного мира
226 601,0
 
 
008
 
Мероприятия по охране окружающей среды
450 168,0
 
 
013
 
Капитальные расходы государственного органа
3 392,0
 
 
032
 
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
6 740,0
 
255
 
 
Управление сельского хозяйства области
997 268,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
74 252,0
 
 
014
 
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
20 000,0
 
 
019
 
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта
20 000,0
 
 
020
 
Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур
78 000,0
 
 
047
 
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
27 000,0
 
 
048
 
Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте
56 800,0
 
 
050
 
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
260 240,0
 
 
053
 
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
80 300,0
 
 
054
 
Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость
9 600,0
 
 
055
 
Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса
274 632,0
 
 
056
 
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
3 350,0
 
 
060
 
Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства
85 771,0
 
 
061
 
Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства
7 323,0
 
271
 
 
Управление строительства области
312 423,0
 
 
022
 
Развитие объектов охраны окружающей среды
312 423,0
 
279
 
 
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
5 247,0
 
 
027
 
Развитие объектов охраны окружающей среды
5 247,0
 
719
 
 
Управление ветеринарии области
34 718,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
33 472,0
 
 
028
 
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
1 246,0
 
725
 
 
Управление по контролю за использованием и охраной земель области
35 065,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель
35 065,0
11
 
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
177 521,0
 
271
 
 
Управление строительства области
69 126,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
69 126,0
 
272
 
 
Управление архитектуры и градостроительства области
70 054,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
30 054,0
 
 
002
 
Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов
40 000,0
 
724
 
 
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
38 341,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
38 341,0
12
 
 
 
Транспорт и коммуникации
4 625 587,0
 
268
 
 
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
4 625 587,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
46 543,0
 
 
002
 
Развитие транспортной инфраструктуры
1 111 955,0
 
 
003
 
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
488 335,0
 
 
005
 
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
536 355,0
 
 
007
 
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры
1 142 624,0
 
 
025
 
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов
1 299 775,0
13
 
 
 
Прочие
2 620 086,5
 
257
 
 
Управление финансов области
109 042,5
 
 
012
 
Резерв местного исполнительного органа области
109 042,5
 
258
 
 
Управление экономики и бюджетного планирования области
263 467,0
 
 
003
 
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
263 467,0
 
271
 
 
Управление строительства области
818 200,0
 
 
040
 
Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
818 200,0
 
278
 
 
Управление предпринимательства и торговли области
1 093 377,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли
37 612,0
 
 
006
 
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020"
905 765,0
 
 
007
 
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020"
150 000,0
 
280
 
 
Управление индустриально-инновационного развития области
336 000,0
 
 
001
 
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности
200 000,0
 
 
005
 
Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности
136 000,0
14
 
 
 
Обслуживание долга
6 516,8
 
257
 
 
Управление финансов области
6 516,8
 
 
004
 
Обслуживание долга местных исполнительных органов
4 938,6
 
 
016
 
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
1 578,2
15
 
 
 
Трансферты
37 941 734,8
 
257
 
 
Управление финансов области
37 941 734,8
 
 
006
 
Бюджетные изъятия
28 977 170,0
 
 
007
 
Субвенции
8 568 886,0
 
 
011
 
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
225 205,4
 
 
053
 
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
170 473,4

      

Функциональная группа

Администратор

Программа

Подпрограмма

Наименование

Сумма, тыс. тенге

1

2

3,0

 
 
 
 
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
3 859 938,0
 
 
 
 
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
4 526 527,0
07
 
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 138 286,0
 
271
 
 
Управление строительства области
1 336 788,0
 
 
009
 
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство жилья
1 336 788,0
 
279
 
 
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
1 801 498,0
 
 
046
 
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
1 450 039,0
 
 
048
 
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
351 459,0
10
 
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
1 137 682,0
 
255
 
 
Управление сельского хозяйства области
474 000,0
 
 
037
 
Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства
474 000,0
 
258
 
 
Управление экономики и бюджетного планирования области
663 682,0
 
 
007
 
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
663 682,0
13
 
 
 
Прочие
250 559,0
 
278
 
 
Управление предпринимательства и торговли области
250 559,0
 
 
013
 
Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства
210 000,0
 
 
069
 
Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах
40 559,0

Категеория

Класс

Подкласс

Специфика

Наименование

Сумма, тыс. тенге

1

2

3,0

5
 
 
 
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
666 589,0
 
01
 
 
Погашение бюджетных кредитов
666 589,0
 
 
1
 
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
666 589,0

      

Функциональная группа

Администратор

Программа

Подпрограмма

Наименование

Сумма, тыс. тенге

1

2

3,0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
886 971,0
 
 
 
 
Приобретение финансовых активов
886 971,0
13
 
 
 
Прочие
886 971,0
 
255
 
 
Управление сельского хозяйства области
198 163,0
 
 
065
 
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
198 163,0
 
271
 
 
Управление строительства области
685 000,0
 
 
065
 
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
685 000,0
 
279
 
 
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
3 808,0
 
 
065
 
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
3 808,0

      

Категеория

Класс

Подкласс

Специфика

Наименование

Сумма, тыс. тенге

1

2

3,0

6
 
 
 
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
 
01
 
 
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
 
 
1
 
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
0,0

      

Категеория

Класс

Подкласс

Специфика

Наименование

Сумма, тыс. тенге

1

2

3,0

 
 
 
 
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-3 562 075,1
 
 
 
 
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
3 562 075,1
7
 
 
 
Поступление займов
3 965 068,0
 
01
 
 
Внутренние государственные займы
3 965 068,0
 
 
1
 
Государственные эмиссионные ценные бумаги
1 336 788,0
 
 
2
 
Договоры займа
2 628 280,0

      

Функциональная группа

Администратор

Программа

Подпрограмма

Наименование

Сумма, тыс. тенге

16
 
 
 
Погашение займов
661 589,0
 
257
 
 
Управление финансов области
661 589,0
 
 
015
 
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
661 589,0
8
 
 
 
Используемые остатки бюджетных средств
258 596,1
 
01
 
 
Остатки бюджетных средств
258 596,1
 
 
1
 
Свободные остатки бюджетных средств
258 596,1

      

  Приложение 2
  к решению областного маслихата
  от "3" марта 2017 года № 7/104

ОБЪЕМЫ ТРАСНФЕРТОВ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА МЕЖДУ ОБЛАСТНЫМ БЮДЖЕТОМ И БЮДЖЕТАМИ РАЙОНОВ В АБСОЛЮТНОМ ВЫРАЖЕНИИ НА ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2017-2019 ГОДОВ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ

Наименование
2017
2018
2019
ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ ИЗЪЯТИЙ ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ИЗ РАЙОННЫХ БЮДЖЕТОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
2 930 922
3 480 274
3 722 275
Каракиянский район
2 930 922
3 480 274
3 722 275
ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В РАЙОННЫЕ БЮДЖЕТЫ
8 568 886
11 287 026
8 356 086
Бейнеуский район
3 894 605
5 506 947
3 979 687
Мангистауский район
262 560
545 712
 
Мунайлинский район
4 411 721
5 234 367
4 376 399

      

Облыстық мәслихаттың 2016 жылғы 8 желтоқсандағы № 6/65 "2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Маңғыстау облыстық мәслихатының 2017 жылғы 3 наурыздағы № 7/104 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2017 жылғы 18 наурызда № 3291 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және "2017 – 2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 6 желтоқсандағы № 775 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу және 2016 жылғы бюджет қаражатының қалдықтары есебінен тиісті бюджеттік бағдарламалардың жылдық жоспарлы тағайындауларын ұлғайту және 2016 жылы республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы даму трансферттерінің пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) сомаларын 2017 жылы пайдалану (толық пайдалану) туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 22 ақпандағы № 87 Қаулысына сәйкес, облыстық мәслихат ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
      1. Облыстық мәслихаттың 2016 жылғы 8 желтоқсандағы № 6/65 "2017 - 2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3228 болып тіркелген, "Маңғыстау" газетінің 2017 жылдың 7 қаңтардағы № 2 санында жарияланған) келесідей өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      2017 - 2019 жылдарға арналған облыстық бюджет қосымшаға сәйкес, тиісінше, оның ішінде 2017 жылға, мынадай көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 109 389 567,9 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 71 128 448,0 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша – 4 056 709,7 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2 281,0 мың теңге;
      трансферттер түсімдері бойынша – 34 202 129,2 мың теңге;
      2) шығындар – 108 204 734,0 мың теңге;
      3) таза бюджеттік несиелендіру – 3 859 938,0 мың теңге, оның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 4 526 527,0 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 666 589,0 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 886 971,0 мың теңге, оның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу – 886 971,0 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 3 562 075,1 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 562 075,1 мың теңге.";
      2-тармақтың 1) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:
      "1) Төлем көзінен ұсталатын кірістен алынатын жеке табыс салығы:
      Бейнеу ауданына – 40 пайыз;
      Қарақия ауданына – 30 пайыз;
      Маңғыстау ауданына – 100 пайыз;
      Түпқараған ауданына – 65,6 пайыз;
      Мұнайлы ауданына – 100 пайыз;
      Ақтау қаласына – 15,9 пайыз;
      Жаңаөзен қаласына – 45,6 пайыз.";
      2-тармақтың 2) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:
      "2) Төлем көзінен ұсталмайтын кірістен алынатын жеке табыс салығы:
      Бейнеу ауданына – 100 пайыз;
      Қарақия ауданына – 0 пайыз;
      Маңғыстау ауданына – 100 пайыз;
      Түпқараған ауданына – 100 пайыз;
      Мұнайлы ауданына – 100 пайыз;
      Ақтау қаласына – 100 пайыз;
      Жаңаөзен қаласына – 100 пайыз.";
      2-тармақтың 3) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:
      "3) Шетел азаматтарының кірістерінен төлем көзінен ұсталмайтын жеке табыс салығы:
      Бейнеу ауданына – 100 пайыз;
      Қарақия ауданына –0 пайыз;
      Маңғыстау ауданына – 98 пайыз;
      Түпқараған ауданына – 100 пайыз;
      Мұнайлы ауданына – 12,7 пайыз;
      Ақтау қаласына – 100 пайыз;
      Жаңаөзен қаласына – 100 пайыз.";
      2-тармақтың 4) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:
      "4) Әлеуметтік салық:
      Бейнеу ауданына – 40,2 пайыз;
      Қарақия ауданына – 30 пайыз;
      Маңғыстау ауданына – 100 пайыз;
      Түпқараған ауданына – 65,5 пайыз;
      Мұнайлы ауданына – 100 пайыз;
      Ақтау қаласына – 15,8 пайыз;
      Жаңаөзен қаласына – 45,7 пайыз.";
      6 - тармақ келесі абзацтармен толықтырылсын:
      "ішкі істер органдарының қызметкерлеріне сыныптық біліктілік үшін үстемеақы көлемін ұлғайтуға;
      ішкі істер органдарының бөлімшелерін материалдық-техникалық қамтамасыз етуге.";
      инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеуге.";
      8 - тармақ келесі абзацтармен толықтырылсын:
      "нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға кредит беруге.";
      12-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      "12. Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 139 бабының 9 тармағына сәйкес, ауылдық жерде жұмыс істейтін денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт және ветеринария саласының азаматтық қызметшілеріне бюджет қаражаты есебінен қызметтің осы түрлерімен қалалық жағдайда айналысатын азаматтық қызметшілердің жалақыларымен және ставкаларымен салыстырғанда кемінде жиырма бес процентке жоғары лауазымдық жалақылар мен тарифтік ставкалар белгіленсін.";
      13-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      "13. Облыс әкімдігінің резерві 109 043 мың теңге сомасында бекітілсін.";
      14-тармақта 4-қосымша 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.".
      2. Осы шешім 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Төрағалық етуші,
      облыстық мәслихат хатшысы Б. Жүсіпов

      "КЕЛІСІЛДІ"
      "Маңғыстау облысының экономика
      және бюджеттік жоспарлау басқармасы"
      мемлекеттік мекемесі басшысының
      міндетін атқарушы Х.Х. Нұрғалиева
      "03" 03 2017 жыл

  Облыстық мәслихаттың
  2017 жылғы "3" наурыздағы
  № 7/104 шешіміне
  1 қосымша

2017 жылға арналған облыстық бюджет

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Ерекшелігі

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3

 
 
 
 
1.КІРІСТЕР
109 389 567,9
1
 
 
 
САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР
71 128 448,0
 
01
 
 
Табыс салығы
35 931 885,0
 
 
2
 
Жеке табыс салығы
35 931 885,0
 
03
 
 
Әлеуметтік салық
32 480 132,0
 
 
1
 
Әлеуметтік салық
32 480 132,0
 
05
 
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
2 715 431,0
 
 
3
 
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
2 715 410,0
 
 
4
 
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
21,0
 
07
 
 
Басқа да салықтар
1 000,0
 
 
1
 
Басқа да салықтар
1 000,0
2
 
 
 
САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР
4 056 709,7
 
01
 
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
42 996,7
 
 
1
 
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері
1 733,0
 
 
4
 
Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер
37,0
 
 
5
 
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
34 204,0
 
 
7
 
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар
7 022,7
 
02
 
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
3,0
 
 
1
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
3,0
 
04
 
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
1 483 750,0
 
 
1
 
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
1 483 750,0
 
06
 
 
Басқа да салықтық емес түсiмдер
2 529 960,0
 
 
1
 
Басқа да салықтық емес түсiмдер
2 529 960,0
3
 
 
 
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР
2 281,0
 
01
 
 
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
2 281,0
 
 
1
 
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
2 281,0
4
 
 
 
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМІ
34 202 129,2
 
01
 
 
Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер
3 338 569,2
 
 
2
 
Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер
3 338 569,2
 
02
 
 
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
30 863 560,0
 
 
1
 
Республикалық бюджеттен түсетін трансферттер
30 863 560,0

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3

 
 
 
 
2. ШЫҒЫНДАР
108 204 734,0
01
 
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
3 054 953,0
 
110
 
 
Облыс мәслихатының аппараты
38 687,0
 
 
001
 
Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
38 687,0
 
120
 
 
Облыс әкімінің аппараты
1 913 256,0
 
 
001
 
Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
1 593 088,0
 
 
007
 
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
176 159,0
 
 
009
 
Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің әкімдерін сайлауды қамтамасыз ету және өткізу
1 992,0
 
 
013
 
Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету
142 017,0
 
257
 
 
Облыстың қаржы басқармасы
127 030,0
 
 
001
 
Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
104 035,0
 
 
009
 
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
22 755,0
 
 
013
 
Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары
240,0
 
258
 
 
Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы
210 778,0
 
 
001
 
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
160 278,0
 
 
005
 
Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары
500,0
 
 
061
 
Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау
50 000,0
 
269
 
 
Облыстың дін істері басқармасы
91 998,0
 
 
001
 
Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
48 480,0
 
 
005
 
Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау
43 518,0
 
282
 
 
Облыстың тексеру комиссиясы
103 706,0
 
 
001
 
Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
103 103,0
 
 
003
 
Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары
603,0
 
271
 
 
Облыстың құрылыс басқармасы
569 498,0
 
 
061
 
Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту
569 498,0
02
 
 
 
Қорғаныс
420 556,0
 
120
 
 
Облыс әкімінің аппараты
126 870,0
 
 
010
 
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
16 870,0
 
 
011
 
Аумақтық қорғанысты даярлау және облыс ауқымдағы аумақтық қорғаныс
100 000,0
 
 
014
 
Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою
10 000,0
 
271
 
 
Облыстың құрылыс басқармасы
6 486,0
 
 
002
 
Жұмылдыру дайындығы мен төтенше жағдайлардың объектілерін дамыту
6 486,0
 
287
 
 
Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органы
287 200,0
 
 
002
 
Аумақтық органның және ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерінің күрделі шығыстары
287 200,0
03
 
 
 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
5 792 378,0
 
252
 
 
Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы
5 782 309,0
 
 
001
 
Облыс аумағында қоғамдық тәртіптті және қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
4 524 106,0
 
 
003
 
Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу
2 276,0
 
 
006
 
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 002 082,0
 
 
013
 
Белгілі тұратын жері және құжаттары жоқ адамдарды орналастыру қызметтері
49 682,0
 
 
014
 
Әкімшілік тәртіппен тұткындалған адамдарды ұстауды ұйымдастыру
69 342,0
 
 
015
 
Қызметтік жануарларды ұстауды ұйымдастыру
70 945,0
 
 
024
 
Дағдарыстық жағдай қаупі төнген және туындаған кезде іс-қимылдар бойынша оқу-жаттығу жүргізу
6 547,0
 
 
025
 
Халықаралық маңызы бар іс-шараларды өткізу уақытында қоғамдық тәртіпті сақтауды қамтамасыз ету
57 329,0
 
271
 
 
Облыстың құрылыс басқармасы
10 069,0
 
 
053
 
Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік объектілерін салу
10 069,0
04
 
 
 
Білім беру
21 416 664,0
 
253
 
 
Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
179 637,0
 
 
003
 
Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау
6 500,0
 
 
043
 
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау
173 137,0
 
261
 
 
Облыстың білім басқармасы
8 780 934,0
 
 
001
 
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
84 064,0
 
 
003
 
Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру
1 065 336,0
 
 
005
 
Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
34 289,0
 
 
006
 
Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру
569 933,0
 
 
007
 
Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу
250 408,0
 
 
011
 
Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету
187 271,0
 
 
012
 
Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу
47 248,0
 
 
013
 
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
3 000,0
 
 
024
 
Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау
4 562 173,0
 
 
029
 
Әдістемелік жұмыс
348 112,0
 
 
052
 
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау
776 016,0
 
 
056
 
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне тілдік курстар өтілінен өткен мұғалімдерге үстемақы төлеу үшін және оқу кезеңінде негізгі қызметкерді алмастырғаны үшін мұғалімдерге үстемақы төлеу үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
64 539,0
 
 
067
 
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
198 372,0
 
 
113
 
Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
590 173,0
 
285
 
 
Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы
902 777,0
 
 
006
 
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру
902 777,0
 
271
 
 
Облыстың құрылыс басқармасы
11 553 316,0
 
 
037
 
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау
127 510,0
 
 
079
 
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттерi
99 837,0
 
 
086
 
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
11 325 969,0
05
 
 
 
Денсаулық сақтау
12 569 511,8
 
253
 
 
Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
11 001 214,0
 
 
001
 
Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
105 248,0
 
 
004
 
Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін медициналық көмекті қоспағанда, бастапқы медициналық-санитариялық көмек және медициналық ұйымдар мамандарының жіберуі бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің стационарлық және стационарды алмастыратын медициналық көмек көрсетуі
55 193,0
 
 
005
 
Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның құрамдауыштары мен препараттарын өндіру
363 697,0
 
 
006
 
Ана мен баланы қорғау бойынша қызмет көрсету
74 348,0
 
 
007
 
Салауатты өмір салтын насихаттау
154 452,0
 
 
008
 
Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру
236 405,0
 
 
009
 
Туберкулез, жұқпалы аурулар, психикалық күйзеліс және мінез-құлқының бұзылуынан, оның ішінде психикаға белсенді әсер ететін заттарды қолдануға байланысты, зардап шегетін адамдарға медициналық көмек көрсету
2 563 541,0
 
 
011
 
Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін медициналық көмекті қоспағанда, жедел медициналық көмек көрсету және санитариялық авиация
1 410 887,0
 
 
013
 
Патологоанатомиялық ашып тексеруді жүргізу
31 234,0
 
 
014
 
Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және балаларға арналған және емдік тағамдардың арнаулы өнімдерімен қамтамасыз ету
1 127 289,0
 
 
016
 
Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету
41 484,0
 
 
017
 
Шолғыншы эпидемиологиялық қадағалау жүргізу үшін тест-жүйелерін сатып алу
 
 
 
018
 
Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер
31 300,0
 
 
019
 
Туберкулезбен ауыратын науқастарды туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз ету
147 516,0
 
 
020
 
Диабетпен ауыратын науқастарды диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету
181 000,0
 
 
021
 
Онкогематологиялық науқастарды химия препараттарымен қамтамасыз ету
128 003,0
 
 
022
 
Созылмалы бүйрек функциясының жетіспеушілігі бар, аутоиммунды, орфандық аурулармен ауыратын, иммунитеті жеткіліксіз науқастарды, сондай-ақ ағзаларды транспланттаудан кейінгі науқастарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету
205 695,0
 
 
026
 
Гемофилиямен ауыратын науқастарды қанды ұйыту факторларымен қамтамасыз ету
333 628,0
 
 
027
 
Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау
1 780 817,0
 
 
029
 
Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары
30 833,0
 
 
030
 
Мемлекеттік денсаулық сақтау органдарының күрделі шығыстары
 
 
 
033
 
Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары
1 870 013,0
 
 
036
 
Жіті миокард инфаркті бар науқастарды тромболитикалық препараттармен қамтамасыз ету
20 176,0
 
 
038
 
Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде скринингтік зерттеулер жүргізу
81 476,0
 
 
039
 
Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін көмекті қоспағанда ауылдық денсаулық сақтау субъектілерінің амбулаториялық-емханалық қызметтерді және медициналық қызметтерді көрсетуі және Сall-орталықтардың қызмет көрсетуі
26 979,0
 
271
 
 
Облыстың құрылыс басқармасы
1 568 297,8
 
 
038
 
Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау
1 568 297,8
06
 
 
 
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
2 392 715,0
 
256
 
 
Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы
2 051 961,0
 
 
001
 
Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
358 316,0
 
 
002
 
Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
165 811,0
 
 
003
 
Мүгедектерге әлеуметтік қолдау
283 842,0
 
 
013
 
Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
295 410,0
 
 
014
 
Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
71 786,0
 
 
015
 
Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
296 004,0
 
 
018
 
Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру
28 735,0
 
 
019
 
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде, еңбек нарығын дамытуға бағытталған, ағымдағы іс-шараларды іске асыру
9 050,0
 
 
044
 
Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру
66 546,0
 
 
045
 
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
219 478,0
 
 
046
 
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру
13 825,0
 
 
047
 
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
68 854,0
 
 
053
 
Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу процессорларын ауыстыру және келтіру бойынша қызмет көрсету
44 084,0
 
 
067
 
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
130 220,0
 
261
 
 
Облыстың білім басқармасы
270 374,0
 
 
015
 
Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру
216 400,0
 
 
037
 
Әлеуметтік сауықтандыру
53 974,0
 
263
 
 
Облыстың ішкі саясат басқармасы
25 033,0
 
 
077
 
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру
25 033,0
 
268
 
 
Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы
2 267,0
 
 
045
 
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
2 267,0
 
297
 
 
Облыстың еңбек басқармасы
43 080,0
 
 
001
 
Жергілікті деңгейде еңбек қатынастарын реттеу саласында мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер
43 080,0
07
 
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
9 544 242,1
 
271
 
 
Облыстың құрылыс басқармасы
3 250 295,1
 
 
014
 
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін жобалауға және (немесе) салуға, реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері
1 733 137,0
 
 
027
 
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері
1 335 108,1
 
 
030
 
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
182 050,0
 
279
 
 
Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы
6 293 947,0
 
 
001
 
Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
83 324,0
 
 
008
 
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері
3 330 448,0
 
 
030
 
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
2 109 617,0
 
 
032
 
Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және жергілікті жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау
634 151,0
 
 
067
 
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
136 407,0
08
 
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
5 301 985,0
 
262
 
 
Облыстың мәдениет басқармасы
1 297 328,0
 
 
001
 
Жергiлiктi деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
46 524,0
 
 
003
 
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
252 510,0
 
 
005
 
Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету
319 864,0
 
 
007
 
Театр және музыка өнерін қолдау
473 108,0
 
 
008
 
Облыстық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету
75 876,0
 
 
011
 
Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары
519,0
 
 
032
 
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
128 927,0
 
263
 
 
Облыстың ішкі саясат басқармасы
673 038,0
 
 
001
 
Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
142 894,0
 
 
007
 
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
528 069,0
 
 
032
 
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
2 075,0
 
283
 
 
Облыстың жастар саясаты мәселелерi жөніндегі басқармасы
209 221,0
 
 
001
 
Жергілікті деңгейде жастар саясатын іске асыру жөніндегі қызметтер
71 719,0
 
 
005
 
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
137 502,0
 
284
 
 
Облыстың туризм басқармасы
134 516,0
 
 
001
 
Жергілікті деңгейде туризм саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
48 504,0
 
 
004
 
Туристік қызметті реттеу
86 012,0
 
285
 
 
Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы
2 438 529,0
 
 
001
 
Жергіліктті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
43 576,0
 
 
002
 
Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу
50 180,0
 
 
003
 
Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы
2 304 173,0
 
 
032
 
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары
40 600,0
 
271
 
 
Облыстың құрылыс басқармасы
266 566,0
 
 
016
 
Мәдениет объектiлерiн дамыту
265 656,0
 
 
017
 
Cпорт объектiлерiн дамыту
910,0
 
734
 
 
Облыстың тілдерді дамыту, мұрағаттар мен құжаттама басқармасы
282 787,0
 
 
001
 
Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы, мұрағат ісін басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
39 605,0
 
 
002
 
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту
43 155,0
 
 
003
 
Мұрағат қорының сақталуын қамтамасыз ету
145 295,0
 
 
032
 
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары
54 732,0
 
 
 
 
 
 
09
 
 
 
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану
10 346,0
 
279
 
 
Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы
10 346,0
 
 
007
 
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
10 346,0
10
 
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
2 329 937,0
 
251
 
 
Облыстың жер қатынастары басқармасы
108 077,0
 
 
001
 
Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
35 924,0
 
 
003
 
Жер қатынастарын реттеу
72 153,0
 
254
 
 
Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы
837 139,0
 
 
001
 
Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
42 270,0
 
 
005
 
Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру
107 968,0
 
 
006
 
Жануарлар дүниесiн қорғау
226 601,0
 
 
008
 
Қоршаған ортаны қорғау бойынша iс-шаралар
450 168,0
 
 
013
 
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
3 392,0
 
 
032
 
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
6 740,0
 
255
 
 
Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы
997 268,0
 
 
001
 
Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
74 252,0
 
 
014
 
Ауыл шаруашылығы таурларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау
20 000,0
 
 
019
 
Инновациялық тәжірибені тарату және енгізу жөніндегі қызметтер
20 000,0
 
 
020
 
Басым дақылдарды өндіруді субсидиялау арқылы өсімдік шаруашылығы өнімінің шығымдылығы мен сапасын арттыруды және көктемгі егіс пен егін жинау жұмыстарын жүргізуге қажетті жанар-жағармай материалдары мен басқа да тауар-материалдық құндылықтардың құнын арзандатуды субсидиялау
78 000,0
 
 
047
 
Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау
27 000,0
 
 
048
 
Ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өсіру
56 800,0
 
 
050
 
Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу
260 240,0
 
 
053
 
Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау
80 300,0
 
 
054
 
Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарға есептелген қосылған құн салығы шегінде бюджетке төленген қосылған құн салығының сомасын субсидиялау
9 600,0
 
 
055
 
Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау
274 632,0
 
 
056
 
Ауыл шаруашылығы малын, техниканы және технологиялық жабдықты сатып алуға кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау
3 350,0
 
 
060
 
Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағадарламасы шеңберінде микрокредиттерді ішінара кепілдендіру
85 771,0
 
 
061
 
Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағадарламасы шеңберінде микроқаржы ұйымдарының операциялық шығындарын субсидиялау
7 323,0
 
271
 
 
Облыстың құрылыс басқармасы
312 423,0
 
 
022
 
Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту
312 423,0
 
279
 
 
Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы
5 247,0
 
 
027
 
Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту
5 247,0
 
719
 
 
Облыстың ветеринария басқармасы
34 718,0
 
 
001
 
Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
33 472,0
 
 
028
 
Уақытша сақтау пунктіне дейін ветеринариялық препараттарды тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтер
1 246,0
 
725
 
 
Облыстың жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы
35 065,0
 
 
001
 
Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
35 065,0
11
 
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
177 521,0
 
271
 
 
Облыстың құрылыс басқармасы
69 126,0
 
 
001
 
Жергілікті деңгейде құрлыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
69 126,0
 
272
 
 
Облыстың сәулет және қала құрылысы басқармасы
70 054,0
 
 
001
 
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
30 054,0
 
 
002
 
Қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу
40 000,0
 
724
 
 
Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы
38 341,0
 
 
001
 
Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
38 341,0
12
 
 
 
Көлiк және коммуникация
4 625 587,0
 
268
 
 
Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы
4 625 587,0
 
 
001
 
Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
46 543,0
 
 
002
 
Көлік инфрақұрылымын дамыту
1 111 955,0
 
 
003
 
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
488 335,0
 
 
005
 
Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау
536 355,0
 
 
007
 
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне көлік инфрақұрылымын дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
1 142 624,0
 
 
025
 
Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу
1 299 775,0
13

 
 
Басқалар
2 620 086,5
 
257
 
 
Облыстың қаржы басқармасы
109 042,5
 
 
012
 
Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi
109 042,5
 
258
 
 
Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы
263 467,0
 
 
003
 
Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу
263 467,0
 
271
 
 
Облыстың құрылыс басқармасы
818 200,0
 
 
040
 
Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық аймақтардың, индустриялық парктердің инфрақұрылымын дамыту
818 200,0
 
278
 
 
Облыстың кәсіпкерлік және сауда басқармасы
1 093 377,0
 
 
001
 
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және сауданы дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
37 612,0
 
 
006
 
"Бизнестің жол картасы 2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау
905 765,0
 
 
007
 
"Бизнестің жол картасы 2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде шағын және орта бизнеске кредиттерді ішінара кепілдендіру
150 000,0
 
280
 
 
Облыстың индустриалдық-инновациялық даму басқармасы
336 000,0
 
 
001
 
Жергілікті деңгейде индустриялық-инновациялық қызметті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
200 000,0
 
 
005
 
Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шеңберінде іс-шараларды іске асыру
136 000,0
14
 
 
 
Борышқа қызмет көрсету
6 516,8
 
257
 
 
Облыстың қаржы басқармасы
6 516,8
 
 
004
 
Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету
4 938,6
 
 
016
 
Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
1 578,2
15
 
 
 
Трансферттер
37 941 734,8
 
257
 
 
Облыстың қаржы басқармасы
37 941 734,8
 
 
006
 
Бюджеттік алып коюлар
28 977 170,0
 
 
007
 
Субвенциялар
8 568 886,0
 
 
011
 
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
225 205,4
 
 
053
 
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару
170 473,4

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3

 
 
 
 
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
3 859 938,0
 
 
 
 
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР
4 526 527,0
07
 
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
3 138 286,0
 
271
 
 
Облыстың құрылыс басқармасы
1 336 788,0
 
 
009
 
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне тұрғын үй
жобалауға және салуға кредит беру
1 336 788,0
 
279
 
 
Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы
1 801 498,0
 
 
046
 
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру
1 450 039,0
 
 
048
 
Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру
351 459,0
10
 
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
1 137 682,0
 
255
 
 
Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы
474 000,0
 
 
037
 
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру
474 000,0
 
258
 
 
Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы
663 682,0
 
 
007
 
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер
663 682,0
13
 
 
 
Басқалар
250 559,0
 
278
 
 
Облыстың кәсіпкерлік және сауда басқармасы
250 559,0
 
 
013
 
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру
210 000,0
 
 
069
 
Облыстық орталықтарда, моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру
40 559,0

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Ерекшелігі

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3

5
 
 
 
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ
666 589,0
 
01
 
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
666 589,0
 
 
1
 
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
666 589,0

      

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3

 
 
 
 
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
886 971,0
 
 
 
 
Қаржы активтерін сатып алу
886 971,0
13
 
 
 
Басқалар
886 971,0
 
255
 
 
Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы
198 163,0
 
 
065
 
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
198 163,0
 
271
 
 
Облыстың құрылыс басқармасы
685 000,0
 
 
065
 
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
685 000,0
 
279
 
 
Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы
3 808,0
 
 
065
 
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
3 808,0

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Ерекшелігі

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3

6
 
 
 
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
0,0
 
01
 
 
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
0,0
 
 
1
 
Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер
0,0

      

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Ерекшелігі

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3

 
 
 
 
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)
-3 562 075,1
 
 
 
 
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)
3 562 075,1
7
 
 
 
Қарыздар түсімі
3 965 068,0
 
01
 
 
Мемлекеттік ішкі қарыздар
3 965 068,0
 
 
1
 
Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар
1 336 788,0
 
 
2
 
Қарыз алу келісім-шарттары
2 628 280,0

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3

16
 
 
 
Қарыздарды өтеу
661 589,0
 
257
 
 
Облыстың қаржы басқармасы
661 589,0
 
 
015
 
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
661 589,0
8
 
 
 
Бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары
258 596,1
 
01
 
 
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
258 596,1
 
 
1
 
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
258 596,1

      

  Облыстық мәслихаттың
  2017 жылғы "3" наурыздағы
  № 7/104 шешіміне
  2 қосымша

ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТ ПЕН АУДАНДАРДЫҢ БЮДЖЕТТЕРІ АРАСЫНДАҒЫ ЖАЛПЫ СИПАТТАҒЫ ТРАНСФЕРТТЕР КӨЛЕМІ 2017-2019 ЖЫЛДАРҒА ҮШ ЖЫЛДЫҚ КЕЗЕҢГЕ АБСОЛЮТТІК КӨРСЕТКІШТЕРІ

Атауы
2017
2018
2019
АУДАНДАР БЮДЖЕТТЕРІНЕН ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТКЕ БЕРІЛЕТІН БЮДЖЕТТІК АЛЫП ҚОЮЛАР КӨЛЕМІ
2 930 922
3 480 274
3 722 275
Қарақия ауданы
2 930 922
3 480 274
3 722 275
ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТТЕН АУДАНДАР БЮДЖЕТТЕРІНЕ БЕРІЛЕТІН БЮДЖЕТТІК СУБВЕНЦИЯЛАР КӨЛЕМІ
8 568 886
11 287 026
8 356 086
Бейнеу ауданы
3 894 605
5 506 947
3 979 687
Маңғыстау ауданы
262 560
545 712
 
Мұнайлы ауданы
4 411 721
5 234 367
4 376 399