О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 22 декабря 2016 года № 6/80 "О районном бюджете на 2017-2019 годы"

Решение Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 12 октября 2017 года № 11/133. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 24 октября 2017 года № 3443

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата от 22 декабря 2016 года № 6/80 "О районном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3255, опубликовано в газете "Қарақия" от 26 января 2017 года № 6-9 (775-778)) следующие изменения:

      приложения 1 и 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.

      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Каракиянского районного маслихата по вопросам экономики и бюджета (председатель комиссии Е.Есенкосов).

      3. Государственному учреждению "Аппарат Каракиянского районного маслихата" (руководитель аппарата Р.Ибраева) после государственной регистрации настоящего решения в Департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить его официальное опубликование в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и в средствах массовой информации.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.

      Осуществляющий полномочия председателя
      сессии, секретарь районного маслихата А.Мееров

      "СОГЛАСОВАНО"

      Руководитель государственного

      учреждения "Каракиянский районный

      отдел экономики и финансов"

      Абдикаликова Алия Жумабаевна

      12 октября 2017 год

  Приложение 1
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 12 октября 2017 года № 11/133

Районный бюджет на 2017 год

Категория

класс

подкласс

Наименование

Сумма тысяч тенге

1

2

3




І. ДОХОДЫ

9 206 631,5

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

8 707 123,3


01


Подоходный налог

361 486,0



2

Индивидуальный подоходный налог

361 486,0


03


Социальный налог

360 906,0



1

Социальный налог

360 906,0


04


Налоги на собственность

7 877 668,0



1

Налоги на имущество

7 695 635,0



3

Земельный налог

127 259,0



4

Налог на транспортные средства

53 679,0



5

Единый земельный налог

1 095,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

99 328,0



2

Акцизы

1 646,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

82 831,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

14 803,0



5

Налог на игорный бизнес

48,0


07


Прочие налоги

1 777,3



1

Прочие налоги

1 777,3


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами      

5 958,0



1

Государственная пошлина

5 958,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

25 124,0


01


Доходы от государственной собственности

4 918,3



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности      

4 875,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

43,3


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 047,7



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 047,7


06


Прочие неналоговые поступления

19 158,0



1

Прочие неналоговые поступления

19 158,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

121 748,2


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

3 886,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

3 886,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

117 862,2



1

Продажа земли      

107 625,0



2

Продажа нематериальных активов

10 237,2

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

352 636,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного
управления

352 636,0



2

Трансферты из областного бюджета

352 636,0


Функциональная группа
 

Администратор бюджетных программ

программа

Наименование

Сумма тысяч тенге


1


2

3




2.ЗАТРАТЫ

9 209 949,4

01



Государственные услуги общего характера

403 968,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

22 078,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

22 078,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

101 872,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

98 949,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 923,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

140 347,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

136 182,0



022

Капитальные расходы государственного органа

4 165,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

46 172,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

20 300,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждении и организации

25 872,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)

33 695,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области
формирования и развития экономической политики,
государственного планирования, исполнения бюджета и
управления коммунальной собственностью района (города
областного значения)      

30 589,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом,
постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

2 500,0



015

Капитальные расходы государственного органа

606,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)      

19 405,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

19 405,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района
(города областного значения)

13 793,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и
промышленности

13 443,0



003

Капитальные расходы государственного органа

350,0


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

26 606,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния      

25 606,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 000,0

02



Оборона

2 500,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

2 500,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской
обязанности

2 500,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

1 748,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 748,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

1 748,0

04



Образование

3 572 597,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

3 432 704,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

28 825,0



003

Общеобразовательное обучение      

2 379 596,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических
комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

119 177,0



006

Дополнительное образование для детей

126 208,0



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

4 162,0



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

483 410,0



015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

3 749,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в
дошкольных организациях образования      

256 558,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций

31 019,0


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

139 893,0



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

139 893,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

580 511,9


464


Отдел образования района (города областного значения)

4 371,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным
воспитателям      

4 371,0


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

576 074,9



004

Программа занятости

340 086,0



006

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

20 162,0



009

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

2 800,0



010

Государственная адресная социальная помощь

9 126,0



011

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

112 658,9



014

Оказание соцальной помощи нуждающимся гражданам на дому

19 350,0



016

Государственные пособия на детей 18 лет

5 078,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

16 175,0



018

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

792,0



023

Обеспечение деятелности центров занятости населения

23 786,0



025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу"

14 351,0



050

Реализация Плана мероприятии по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы

11 710,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

66,0



050

Реализация Плана мероприятии по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы

66,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

848 255,5
 


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

272 121,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200 675,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

71 446,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

206 324,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

9 446,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах      

144 420,0



028

Развитие коммунального хозяйства

51 458,0



033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 000,0


467


Отдел строительства района(города областного значения)

369 810,5



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

27 856,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

99 196,5



005

Развитие коммунального хозяйства

3 522,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

239 236,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

240 526,5


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)      

183 873,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

15 475,0



004

Функционирование районных (городских) библиотек

31 251,0



005

Поддержка культурно-досуговой работы

108 386,0



006

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

7 476,0



007

Проведение спортивных соревновании на районном (города областного значения) уровне

9 260,0



008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

12 025,0


470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города       областного значения)

49 691,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирование социального оптимизма граждан, развития языков

25 918,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 050,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

22 723,0


467


Отдел строительства района(города областного значения)

6 962,5



008

Развитие объектов спорта

5 462,5



011

Развитие объектов культуры

1 500,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

95 482,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)      

26 048,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

26 048,0


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города
областного значения)      

69 434,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

13 336,0



006

Организация санитарного убоя больных животных
 

1 000,0



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

55 098,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и
строительная деятельность

19 520,0


467


Отдел строительства района(города областного значения)      

19 520,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

19 520,0

12



Транспорт и коммуникации      

475 673,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)      

475 673,8



022

Развитие транспортной инфраструктуры

198 647,8



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

134 569,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

142 457,0

13



Прочие

5 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)

5 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города
областного значения)      

5 000,0

14



Обслуживание долга

677,6


459


Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)

677,6



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по
выплате вознаграждений и иных платежей по займам из
областного бюджета

677,6

15



Трансферты

2 963 489,1


459


Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)

2 963 489,1



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

15 549,1



007

Бюджетные изъятия

2 930 922,0



051

Трансферты органам местного самоуправления

17 018,0




3.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ      

- 1 038,6

10



Бюджетные кредиты

153 157,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)

153 157,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

153 157,0

5



Погашение бюджетных кредитов

154 195,6


01


Погашение бюджетных кредитов

154 195,6



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

154 195,6




4.САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

13



Прочие      

0,0




5.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-2 279,3




6.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА      

2 279,3

07



Поступление займов

153 157,0


01


Внутренние государственные займы

153 157,0



2

Договоры займа      

153 157,0

16



Погашение займов

154 195,6


459


Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)      

154 195,6



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед
вышестоящим бюджетом

154 195,6

8



Используемые остатки бюджетных средств

3 317,9


01


Остатки бюджетных средств

3 317,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

3 317,9


  Приложение 2
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 12 октября 2017 года № 11/133

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) НА 2017 ГОД

Функциональная группа


администратор



программа




Наименование

1

2

3

4




Инвестиционные проекты (программы)

07



Жилищно-коммунальное хозяйство


467


Отдел строительства района (города областного значения)



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство
инженерно-коммуникационной инфраструктуры



005

Развитие коммунального хозяйства



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)



033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство


467


Отдел строительства района (города областного значения)



008

Развитие объектов спорта



011

Развитие объектов культуры

12



Транспорт и коммуникации


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)



022

Развитие транспортной инфраструктуры


Қарақия аудандық мәслихатының 2016 жылғы 22 желтоқсандағы № 6/80 "2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 2017 жылғы 12 қазандағы № 11/133 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2017 жылғы 24 қазанда № 3443 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына сәйкес, Қарақия аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      Қарақия аудандық мәслихатының 2016 жылғы 22 желтоқсандағы № 6/80 "2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3255 болып тіркелген, 2017 жылғы 26 қаңтардағы № 6-9 (775-778) "Қарақия" газетінде жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1 және 4 қосымшалары осы шешімнің 1 және 2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешімнің орындалуын бақылау Қарақия аудандық мәслихатының экономика және бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін (комиссия төрағасы Е.Есенқосов).

      3. "Қарақия аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы Р.Ибраева) осы шешім Маңғыстау облысының әділет департаментінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін, оның Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде және бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      4. Осы шешім 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасының өкілеттігін жүзеге
      асырушы, аудандық мәслихат хатшысы А.Мееров

      "КЕЛІСІЛДІ"

      "Қарақия аудандық экономика

      және қаржы бөлімі" мемлекеттік

      мекемесінің басшысы

      Әбдіхалықова Алия Жұмабайқызы

      12 қазан 2017 жыл

  Қарақия аудандық мәслихатының 2017 жылғы
  12 қазандағы №11/133 шешіміне
  1 қосымша

2017 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты
 

сыныбы

Ішкі
сыныбы

А Т А У Ы

Сомасы, мың теңге


1


2

3
 




I. К І Р І С Т Е Р

9 206 631,5

1



САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

8 707 123,3


01


Табыс салығы

361 486,0



2

Жеке табыс салығы

361 486,0


03


Әлеуметтік салық

360 906,0



1

Әлеуметтік салық

360 906,0


04


Меншікке салынатын салықтар

7 877 668,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

7 695 635,0



3

Жер салығы

127 259,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

53 679,0



5

Бірынғай жер салығы

1 095,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

99 328,0
 



2

Акциздер

1 646,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

82 831,0
 



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

14 803,0
 



5

Ойын бизнесіне салық

48,0


07


Басқа да салықтар

1 777,3



1

Басқа да салықтар

1 777,3


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

5 958,0
 



1

Мемлекеттік баж

5 958,0

2



САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

25 124,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

4 918,3



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

4 875,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

43,3


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан ) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санциялар өндіріп алулар

1 047,7
 



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 047,7
 


06


Өзге де салықтық емес түсiмдер

19 158,0



1

Өзге де салықтық емес түсiмдер

19 158,0

3



НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

121 748,2


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

3 886,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

3 886,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

117 862,2



1

Жерді сату

107 625,0



2

Материалдық емес активтерді сату

10 237,2

4



ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

352 636,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

352 636,0



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

352 636,0


Функционалды топ

Бюдж еттік бағда рлама лар дың әкімші сі

Бағдарлама

А Т А У Ы

Сомасы, мың теңге


1


2

3
 




2. ШЫҒЫНДАР

9 209 949,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

403 968,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

22 078,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 078,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

101 872,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

98 949,0
 



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 923,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

140 347,0



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

136 182,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 165,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

46 172,0
 



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 300,0
 



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

25 872,0
 


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

33 695,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 589,0
 



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

2 500,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

606,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

19 405,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 405,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

13 793,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 443,0
 



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

350,0


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

26 606,0



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 606,0
 



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 000,0

02



Қорғаныс

2 500,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

2 500,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

2 500,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

1 748,0
 


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары

1 748,0
 



021

Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету

1 748,0

04



Білім беру

3 572 597,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

3 432 704,0



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 825,0
 



003

Жалпы білім беру

2 379 596,0



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

119 177,0
 



006

Балаларға қосымша білім беру

126 208,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу

4 162,0
 



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

483 410,0
 



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі

3 749,0
 



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

256 558,0
 



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

31 019,0
 


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет дене шынықтыру және спорт бөлімі

139 893,0
 



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

139 893,0
 

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету

580 511,9


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

4 371,0



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

4 371,0
 


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

576 074,9
 



004

Жұмыспен қамту бағдарламасы

340 086,0



006

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

20 162,0



009

Үйден тәрбиеленіп және оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

2 800,0



010

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

9 126,0



011

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

112 658,9



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметік көмек көрсету

19 350,0



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

5 078,0



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

16 175,0



018

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

792,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

23 786,0



025

"Өрлеу" жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

14 351,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

11 710,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың ) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

66,0
 



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

66,0
 

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

848 255,5


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

272 121,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200 675,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

71 446,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

206 324,0
 



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

9 446,0



015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
 

144 420,0



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту
 

51 458,0



033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

369 810,5



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

27 856,0
 



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

99 196,5
 



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

3 522,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

239 236,0
 

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

240 526,5


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

183 873,0
 



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 475,0
 



004

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

31 251,0



005

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

108 386,0



006

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

7 476,0



007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

9 260,0
 



008

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

12 025,0


470


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

49 691,0
 



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 918,0
 



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 050,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

22 723,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 962,5



008

Спорт объектілерін дамыту

5 462,5
 



011

Мәдениет объектілерін дамыту

1 500,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

95 482,0
 


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

26 048,0
 



099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

26 048,0
 


474


Ауданның (облыстың маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

69 434,0
 



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 336,0
 



006

Ауру жануарларды санитариялық союды ұйымдастыру

1 000,0



013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

55 098,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

19 520,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

19 520,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі мемлекеттік қызметтер

19 520,0

12



Көлік және коммуникация

475 673,8


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

475 673,8



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

198 647,8



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

134 569,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

142 457,0
 

13



Өзгелер

5 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

5 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

5 000,0
 

14



Борышқа қызмет көрсету

677,6


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

677,6
 



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

677,6
 

15



Трансферттер

2 963 489,1


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

2 963 489,1
 



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

15 549,1



007

Бюджеттік алып қоюлар

2 930 922,0



051

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер

17 018,0
 




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

-1 038,6

10



Бюджеттік кредиттер

153 157,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

153 157,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

153 157,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

154 195,6


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

154 195,6



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

154 195,6




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

13



Өзгелер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

-2 279,3




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ҚОЛДАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

2 279,3

07



Қарыздар түсімі

153 157,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

153 157,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

153 157,0

16



Қарыздарды өтеу

154 195,6


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

154 195,6



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

154 195,6

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

3 317,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

3 317,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 317,9


  Қарақия аудандық мәслихатының 2017 жылғы
  12 қазандағы № 11/133 шешіміне
  2 қосымша

2017 жылға арналған бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға бағытталған бюджеттік даму бағдарламаларының тізбесі

Функционалдық топ


Әкімші



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4




Инвестициялық жобалар (бағдарламалар)

07



Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль
жолдары бөлімі



033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі



008

Спорт объектілерін дамыту



011

Мәдениет объектілерін дамыту

12



Көлік және коммуникация


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль
жолдары бөлімі



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту