О внесении изменений в решение Зайсанского районного маслихата от 26 декабря 2017 года № 21-1 "О бюджете города районного значения, сельских округов Зайсанского района на 2018 -2020 годы"

Решение Зайсанского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 22 июня 2018 года № 27-5. Зарегистрировано Управлением юстиции Зайсанского района Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области 27 июня 2018 года № 5-11-160

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала

      В соответствии со статьей 106, пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Зайсанского районного маслихата от 15 июня 2018 года № 26-1 "О внесении изменений в решение Зайсанского районного маслихата от 22 декабря 2017 года № 20-1 "О бюджете Зайсанского района на 2018-2020 годы" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-11-158) Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Зайсанского районного маслихата от 26 декабря 2017 года № 21-1 "О бюджете города районного значения, сельских округов Зайсанского района на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5399, опубликовано 3 февраля 2018 года в районной газете "Достык" и в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 22 января 2018 года) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы - 51667,6 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления - 4620 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 597,6 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 46450 тысяч тенге;

      2) затраты - 51667,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;

      приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Утвердить бюджет Дайырского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 4, 5, 6 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы - 42479,1 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления - 4705 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 307,1 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 37467 тысяч тенге;

      2) затраты - 42479,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;

      приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. Утвердить бюджет города Зайсан на 2018-2020 годы согласно приложениям 7, 8, 9 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы - 279063 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления - 100225 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 19583 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 159255 тысяч тенге;

      2) затраты - 279063 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;

      приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в следующей редакции:

      "7. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 10, 11, 12 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы - 23737,8 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления - 3596 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 3901,8 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 16240 тысяч тенге;

      2) затраты - 23737,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;

      приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.";

      пункт 9 изложить в следующей редакции:

      "9. Утвердить бюджет Каратальского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 13, 14, 15 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы - 42433,7 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления - 8260 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 2580,7 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 31593 тысяч тенге;

      2) затраты - 42433,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;

      приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.";

      пункт 11 изложить в следующей редакции:

      "11. Утвердить бюджет Кенсайского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 16, 17, 18 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы - 21989,8 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления - 4920 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1055,8 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 16014 тысяч тенге;

      2) затраты - 21989,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;

      приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.";

      пункт 13 изложить в следующей редакции:

      "13. Утвердить бюджет Сартерекского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 19, 20, 21 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы - 41426,9 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления - 3870 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 2177,9 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 35379 тысяч тенге;

      2) затраты - 41426,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;

      приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.";

      пункт 15 изложить в следующей редакции:

      "15. Утвердить бюджет Шиликтинского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 22, 23, 24 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы - 26515,6 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления - 3810 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 3941,6 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 18764 тысяч тенге;

      2) затраты - 26515,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;

      приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года


      Председатель сессии Е. Айнабеков
      Секретарь районного маслихата Д. Ыдырышев

  Приложение 1
к решению Зайсанского
районного Маслихата
от 22 июня 2018 года за № 27-5
Приложение 1
  к решению Зайсанского
районного Маслихата
от 26 декабря 2017 года
за №21-1

Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тыс тенге)


Класс


Подкласс


Наименование




I. ДОХОДЫ

51667,6

1



Налоговые поступления

4620


01


Подоходный налог

676



2

Индивидуальный подоходный налог

676


04


Налоги на собственность

3944



1

Налоги на имущество

51



3

Земельный налог

193



4

Налог на транспортные средства

3700

2



Неналоговые поступления

597,6


01


Доходы от государственной собственности

128



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

128


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

50



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

50


06


Прочие неналоговые поступления

419,6



1

Прочие неналоговые поступления

419,6

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

46450


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

46450



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

46450


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. ЗАТРАТЫ

51667,6

1




Государственные услуги общего характера

17882


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

17882



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17882




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17642




022

Капитальные расходы государственного органа

240

4




Образование

27312


1



Дошкольное воспитание и обучение

27312



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27312




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

27312

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

3009,6


3



Благоустройство населенных пунктов

3009,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3009,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1600




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1109,6




012

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

300

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

300


2



Спорт

300



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

300

12




Транспорт и коммуникации

260


1



Автомобильный транспорт

260



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

260




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

260

13




Прочие

2904


9



Прочие

2904



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2904




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2904





III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 2
к решению Зайсанского
районного Маслихата
от 22 июня 2018 года за № 27-5
  Приложение 4
к решению Зайсанского
районного Маслихата
от 26 декабря 2017 года
за № 21-1

Бюджет Дайырского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тыс тенге)


Класс


Подкласс


Наименование




I. ДОХОДЫ

42479,1

1



Налоговые поступления

4705


01


Подоходный налог

1230



2

Индивидуальный подоходный налог

1230


04


Налоги на собственность

3475



1

Налоги на имущество

55



3

Земельный налог

305



4

Налог на транспортные средства

3115

2



Неналоговые поступления

307,1


01


Доходы от государственной собственности

60



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

60


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

60



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

60


06


Прочие неналоговые поступления

187,1



1

Прочие неналоговые поступления

187,1

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

37467


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37467



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

37467


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. ЗАТРАТЫ

42479,1

1




Государственные услуги общего характера

20171


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20171



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20171




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19826




022

Капитальные расходы государственного органа

345

4




Образование

18871


1



Дошкольное воспитание и обучение

18871



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18871




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

18871

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

2787,1


3



Благоустройство населенных пунктов

2787,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2787,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1700




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

600




012

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

487,1

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

300


2



Спорт

300



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

300

12




Транспорт и коммуникации

350


1



Автомобильный транспорт

350



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

350




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

350





III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0





VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 3
к решению Зайсанского
районного Маслихата
от 22 июня 2018 года за № 27-5
  Приложение 7
к решению Зайсанского
районного Маслихата
от 26 декабря 2017 года
за № 21-1

Бюджет города Зайсан на 2018 год

Категория

Сумма (тыс тенге)


Класс


Подкласс


Наименование




I. ДОХОДЫ

279063

1



Налоговые поступления

100225


01


Подоходный налог

39500



2

Индивидуальный подоходный налог

39500


04


Налоги на собственность

60725



1

Налоги на имущество

1300



3

Земельный налог

9625



4

Налог на транспортные средства

49800

2



Неналоговые поступления

19583


01


Доходы от государственной собственности

10000



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

10000


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2500



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

2500


06


Прочие неналоговые поступления

7083



1

Прочие неналоговые поступления

7083

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

159255


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

159255



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

159255


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. ЗАТРАТЫ

279063

1




Государственные услуги общего характера

38437,6


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

38437,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38437,6




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37074,6




022

Капитальные расходы государственного органа

1363

4




Образование

138739


1



Дошкольное воспитание и обучение

138739



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

138739




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

138739

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

89069,4


3



Благоустройство населенных пунктов

89069,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

89069,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

13341




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

22892




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

200




012

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

52636,4

12




Транспорт и коммуникации

12817


1



Автомобильный транспорт

12817



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12817




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

12817





III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 4
к решению Зайсанского
районного Маслихата
от 22 июня 2018 года за № 27-5
  Приложение 10
к решению Зайсанского
районного Маслихата
от 26 декабря 2017 года
за № 21-1

Бюджет Карабулакского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тыс тенге)


Класс


Подкласс


Наименование




I. ДОХОДЫ

23737,8

1



Налоговые поступления

3596


01


Подоходный налог

360



2

Индивидуальный подоходный налог

360


04


Налоги на собственность

3236



1

Налоги на имущество

38



3

Земельный налог

162



4

Налог на транспортные средства

3036

2



Неналоговые поступления

3901,8


01


Доходы от государственной собственности

179



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

179


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

70



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

70


06


Прочие неналоговые поступления

3652,8



1

Прочие неналоговые поступления

3652,8

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

16240


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16240



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16240


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. ЗАТРАТЫ

23737,8

1




Государственные услуги общего характера

18215,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

18215,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18215,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17975,1




022

Капитальные расходы государственного органа

240

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

2760,1


3



Благоустройство населенных пунктов

2760,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2760,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1900,1




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

560




012

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

300

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

300


2



Спорт

300



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

300

12




Транспорт и коммуникации

245


1



Автомобильный транспорт

245



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

245




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

245

13




Прочие

2217,6


9



Прочие

2217,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2217,6




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2217,6





III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 5
к решению Зайсанского
районного Маслихата
от 22 июня 2018 года за № 27-5
  Приложение 13
к решению Зайсанского
районного Маслихата
от 26 декабря 2017 года
за № 21-1

Бюджет Каратальского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тыс тенге)


Класс


Подкласс


Наименование




I. ДОХОДЫ

42433,7

1



Налоговые поступления

8260


01


Подоходный налог

2500



2

Индивидуальный подоходный налог

2500


04


Налоги на собственность

5760



1

Налоги на имущество

65



3

Земельный налог

895



4

Налог на транспортные средства

4800

2



Неналоговые поступления

2580,7


01


Доходы от государственной собственности

98



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

98


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

100



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

100


06


Прочие неналоговые поступления

2382,7



1

Прочие неналоговые поступления

2382,7

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

31593


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31593



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

31593


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. ЗАТРАТЫ

42433,7

1




Государственные услуги общего характера

35862


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35862



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35862




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20049,8




022

Капитальные расходы государственного органа

15812,2

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

2739


3



Благоустройство населенных пунктов

2739



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2739




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1644




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700




012

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

395

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

300


2



Спорт

300



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

300

12




Транспорт и коммуникации

1150


1



Автомобильный транспорт

1150



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1150




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1150

13




Прочие

2382,7


9



Прочие

2382,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2382,7




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2382,7





III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 6
к решению Зайсанского
районного Маслихата
от 22 июня 2018 года за № 27-5
  Приложение 16
к решению Зайсанского
районного Маслихата
от 26 декабря 2017 года
за № 21-1

Бюджет Кенсайского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тыс тенге)


Класс


Подкласс


Наименование




I. ДОХОДЫ

21989,8

1



Налоговые поступления

4920


01


Подоходный налог

610



2

Индивидуальный подоходный налог

610


04


Налоги на собственность

4310



1

Налоги на имущество

110



3

Земельный налог

300



4

Налог на транспортные средства

3900

2



Неналоговые поступления

1055,8


01


Доходы от государственной собственности

135



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

135


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

100



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

100


06


Прочие неналоговые поступления

820,8



1

Прочие неналоговые поступления

820,8

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

16014


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16014



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16014


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II.ЗАТРАТЫ

21989,8

1




Государственные услуги общего характера

18463


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

18463



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18463




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18223




022

Капитальные расходы государственного органа

240

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

2976,8


3



Благоустройство населенных пунктов

2976,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2976,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1541




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

435




012

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1000,8

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

300


2



Спорт

300



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

300

12




Транспорт и коммуникации

250


1



Автомобильный транспорт

250



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

250




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

250





III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 7
к решению Зайсанского
районного Маслихата
от 22 июня 2018 года за № 27-5
  Приложение 19
к решению Зайсанского
районного Маслихата
от 26 декабря 2017 года
за № 21-1

Бюджет Сартерекского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тыс тенге)


Класс


Подкласс


Наименование




I. ДОХОДЫ

41426,9

1



Налоговые поступления

3870


01


Подоходный налог

400



2

Индивидуальный подоходный налог

400


04


Налоги на собственность

3470



1

Налоги на имущество

35



3

Земельный налог

225



4

Налог на транспортные средства

3210

2



Неналоговые поступления

2177,9


01


Доходы от государственной собственности

400



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

400


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

100



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

100


06


Прочие неналоговые поступления

1677,9



1

Прочие неналоговые поступления

1677,9

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

35379


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

35379



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

35379


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. ЗАТРАТЫ

41426,9

1




Государственные услуги общего характера

18176


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

18176



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18176




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17888,9




022

Капитальные расходы государственного органа

287,1

4




Образование

18131


1



Дошкольное воспитание и обучение

18131



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18131




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

18131

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

4558,9


2



Коммунальное хозяйство

710



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

710




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

710


3



Благоустройство населенных пунктов

3848,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3848,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1681




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1067,9




012

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1100

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

300


2



Спорт

300



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

300

12




Транспорт и коммуникации

261


1



Автомобильный транспорт

261



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

261




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

261





III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 8
к решению Зайсанского
районного Маслихата
от 22 июня 2018 года за № 27-5
  Приложение 22
к решению Зайсанского
районного Маслихата
от 26 декабря 2017 года
за № 21-1

Бюджет Шиликтинского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тыс тенге)


Класс


Подкласс


Наименование




I. ДОХОДЫ

26515,6

1



Налоговые поступления

3810


01


Подоходный налог

449



2

Индивидуальный подоходный налог

449


04


Налоги на собственность

3361



1

Налоги на имущество

56



3

Земельный налог

205



4

Налог на транспортные средства

3100

2



Неналоговые поступления

3941,6


01


Доходы от государственной собственности

435



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

435


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

70



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

70


06


Прочие неналоговые поступления

3436,6



1

Прочие неналоговые поступления

3436,6

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

18764


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18764



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18764


Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. ЗАТРАТЫ

26515,6

1




Государственные услуги общего характера

18623


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

18623



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18623




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18383




022

Капитальные расходы государственного органа

240

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

2247


3



Благоустройство населенных пунктов

2247



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2247




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1447




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

600




012

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

200

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

300


2



Спорт

300



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

300

12




Транспорт и коммуникации

250


1



Автомобильный транспорт

250



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

250




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

250

13




Прочие

5095,6


9



Прочие

5095,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5095,6




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

5095,6





III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

0,0


"2018-2020 жылдарға арналған Зайсан ауданының аудандық маңызы бар қала, ауылдық округ бюджеттері туралы" 2017 жылғы 26 желтоқсандағы Зайсан аудандық мәслихатының № 21-1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Зайсан аудандық мәслихатының 2018 жылғы 22 маусымдағы № 27-5 шешімі. Шығыс Қазақстан облысы Әділет департаментінің Зайсан аудандық Әділет басқармасында 2018 жылғы 27 маусымда № 5-11-160 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 106-бабына, 109-1 бабының 4-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына, "2018-2020 жылдарға арналған Зайсан ауданының бюджеті туралы" 2017 жылғы 22 желтоқсандағы Зайсан аудандық мәслихатының № 20-1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы" Зайсан аудандық мәслихатының 2018 жылғы 15 маусымдағы № 26-1 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5-11-158 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Зайсан аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2018-2020 жылдарға арналған Зайсан ауданының аудандық маңызы бар қала, ауылдық округ бюджеттері туралы" 2017 жылғы 26 желтоқсандағы Зайсан аудандық мәслихатының № 21-1 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5399 нөмірімен тіркелген, 2018 жылғы 3 ақпанда аудандық "Достық" газетінде және 2018 жылғы 22 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде электронды түрде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. 2018-2020 жылдарға арналған Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2018 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 51667,6 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер - 4620 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 597,6 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 46450 мың теңге;

      2) шығындар – 51667,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0,0 мың теңге.";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. 2018-2020 жылдарға арналған Дайыр ауылдық округінің бюджеті тиісінше 4, 5, 6-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2018 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 42479,1 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер - 4705 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 307,1 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 37467 мың теңге;

      2) шығындар – 42479,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0,0 мың теңге.";

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. 2018-2020 жылдарға арналған Зайсан қаласының бюджеті тиісінше 7, 8, 9-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2018 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 279063 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер - 100225 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 19583 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 159255 мың теңге;

      2) шығындар – 279063 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0,0 мың теңге.";

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. 2018-2020 жылдарға арналған Қарабұлақ ауылдық округінің бюджеті тиісінше 10, 11, 12-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2018 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 23737,8 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер - 3596 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 3901,8 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 16240 мың теңге;

      2) шығындар – 23737,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0,0 мың теңге.";

      9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. 2018-2020 жылдарға арналған Қаратал ауылдық округінің бюджеті тиісінше 13, 14, 15-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2018 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 42433,7 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер - 8260 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 2580,7 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 31593 мың теңге;

      2) шығындар – 42433,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0,0 мың теңге.";

      11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "11. 2018-2020 жылдарға арналған Кеңсай ауылдық округінің бюджеті тиісінше 16, 17, 18-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2018 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 21989,8 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер - 4920 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1055,8 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 16014 мың теңге;

      2) шығындар – 21989,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0,0 мың теңге.";

      13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:.

      "13. 2018-2020 жылдарға арналған Сартерек ауылдық округінің бюджеті тиісінше 19, 20, 21-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2018 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 41426,9 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер - 3870 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 2177,9 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 35379 мың теңге;

      2) шығындар – 41426,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0,0 мың теңге.";

      15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "15. 2018-2020 жылдарға арналған Шілікті ауылдық округінің бюджеті тиісінше 22, 23, 24-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2018 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 26515,6 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер - 3810 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 3941,6 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 18764 мың теңге;

      2) шығындар – 26515,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0,0 мың теңге.";

      аталған шешімінің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 – қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.


      Сессия төрағасы Е. Айнабеков
      Аудандық мәслихат хатшысы Д. Ыдырышев

  Зайсан аудандық мәслихатының
2018 жылғы 22 маусымдағы ,
№ 27-5 шешіміне
1- қосымша
  Зайсан аудандық мәслихатының
2017 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 21-1 шешіміне
1- қосымша

2018 жылға арналған Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома (мың теңге)


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы




I. КІРІСТЕР

51667,6

1



Салықтық түсімдер

4620


01


Табыс салығы

676



2

Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы

676


04


Меншiкке салынатын салықтар

3944



1

Мүлiкке салынатын салықтар

51



3

Жер салығы

193



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3700

2



Салықтық емес түсiмдер

597,6


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

128



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

128


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

419,6



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

419,6

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттер түсімі

46450


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

46450



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

46450


Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





II. ШЫҒЫНДАР

51667,6

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

17882


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

17882



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17882




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17642




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

240

4




Бiлiм беру

27312


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

27312



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27312




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

27312

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3009,6


3



Елді-мекендерді көркейту

3009,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3009,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1600




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1109,6




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

300

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

300


2



Спорт

300



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

300

12




Көлiк және коммуникация

260


1



Автомобиль көлiгi

260



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

260




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

260

13




Басқалар

2904


9



Басқалар

2904



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2904




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2904





III.ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0





VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  Зайсан аудандық мәслихатының
2018 жылғы 22 маусымдағы
№ 27-5 шешіміне
2- қосымша
  Зайсан аудандық мәслихатының
2017 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 21-1 шешіміне
4- қосымша

2018 жылға арналған Дайыр ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома (мың теңге)


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы




I. КІРІСТЕР

42479,1

1



Салықтық түсімдер

4705


01


Табыс салығы

1230



2

Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы

1230


04


Меншiкке салынатын салықтар

3475



1

Мүлiкке салынатын салықтар

55



3

Жер салығы

305



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3115

2



Салықтық емес түсiмдер

307,1


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

60



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

60


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

60



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

60


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

187,1



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

187,1

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттер түсімі

37467


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

37467



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

37467


Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





II. ШЫҒЫНДАР

42479,1

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20171


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

20171



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20171




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19826




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

345

4




Бiлiм беру

18871


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

18871



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18871




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

18871

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2787,1


3



Елді-мекендерді көркейту

2787,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2787,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1700




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

600




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

487,1

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

300


2



Спорт

300



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

300

12




Көлiк және коммуникация

350


1



Автомобиль көлiгi

350



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

350




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

350





III.ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0





VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  Зайсан аудандық мәслихатының
2018 жылғы 22 маусымдағы
№ 27-5 шешіміне
3- қосымша
  Зайсан аудандық мәслихатының
2017 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 21-1 шешіміне
7- қосымша

2018 жылға арналған Зайсан қала округінің бюджеті

Санаты

Сома (мың теңге)


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы




I. КІРІСТЕР

279063

1



Салықтық түсімдер

100225


01


Табыс салығы

39500



2

Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы

39500


04


Меншiкке салынатын салықтар

60725



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1300



3

Жер салығы

9625



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

49800

2



Салықтық емес түсiмдер

19583


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

10000



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

10000


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2500



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2500


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

7083



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

7083

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттер түсімі

159255


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

159255



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

159255


Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





II.ШЫҒЫНДАР

279063

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38437,6


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

38437,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38437,6




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37074,6




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1363

4




Бiлiм беру

138739


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

138739



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

138739




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

138739

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

89069,4


3



Елді-мекендерді көркейту

89069,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

89069,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13341




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

22892




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

200




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

52636,4

12




Көлiк және коммуникация

12817


1



Автомобиль көлiгi

12817



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12817




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

12817





III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0





VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  Зайсан аудандық мәслихатының
2018 жылғы 22 маусымдағы
№ 27-5 шешіміне
4- қосымша
  Зайсан аудандық мәслихатының
2017 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 21-1 шешіміне
10- қосымша

2018 жылға арналған Қарабұлақ ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома (мың теңге)


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы




I. КІРІСТЕР

23737,8

1



Салықтық түсімдер

3596


01


Табыс салығы

360



2

Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы

360


04


Меншiкке салынатын салықтар

3236



1

Мүлiкке салынатын салықтар

38



3

Жер салығы

162



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3036

2



Салықтық емес түсiмдер

3901,8


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

179



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

179


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

70



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

70


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

3652,8



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

3652,8

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттер түсімі

16240


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

16240



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16240


Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





II.ШЫҒЫНДАР

23737,8

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

18215,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

18215,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18215,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17975,1




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

240

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2760,1


3



Елді-мекендерді көркейту

2760,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2760,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1900,1




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

560




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

300

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

300


2



Спорт

300



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

300

12




Көлiк және коммуникация

245


1



Автомобиль көлiгi

245



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

245




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

245

13




Басқалар

2217,6


9



Басқалар

2217,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2217,6




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2217,6





III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0





VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  Зайсан аудандық мәслихатының
2018 жылғы 22 маусымдағы
№ 27-5 шешіміне
5- қосымша
  Зайсан аудандық мәслихатының
2017 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 21-1 шешіміне
13- қосымша

2018 жылға арналған Қаратал ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома (мың теңге)


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы




I. КІРІСТЕР

42433,7

1



Салықтық түсімдер

8260


01


Табыс салығы

2500



2

Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы

2500


04


Меншiкке салынатын салықтар

5760



1

Мүлiкке салынатын салықтар

65



3

Жер салығы

895



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4800

2



Салықтық емес түсiмдер

2580,7


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

98



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

98


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

100



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

100


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2382,7



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2382,7

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттер түсімі

31593


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

31593



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

31593


Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





II. ШЫҒЫНДАР

42433,7

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35862


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

35862



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35862




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20049,8




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

15812,2

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2739


3



Елді-мекендерді көркейту

2739



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2739




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1644




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

395

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

300


2



Спорт

300



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

300

12




Көлiк және коммуникация

1150


1



Автомобиль көлiгi

1150



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1150




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1150

13




Басқалар

2382,7


9



Басқалар

2382,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2382,7




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2382,7





III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0





VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  Зайсан аудандық мәслихатының
2018 жылғы 22 маусымдағы
№ 27-5 шешіміне
6- қосымша
  Зайсан аудандық мәслихатының
2017 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 21-1 шешіміне
16- қосымша

2018 жылға арналған Кеңсай ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома (мың теңге)


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы




I. КІРІСТЕР

21989,8

1



Салықтық түсімдер

4920


01


Табыс салығы

610



2

Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы

610


04


Меншiкке салынатын салықтар

4310



1

Мүлiкке салынатын салықтар

110



3

Жер салығы

300



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3900

2



Салықтық емес түсiмдер

1055,8


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

135



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

135


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

100



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

100


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

820,8



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

820,8

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттер түсімі

16014


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

16014



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16014


Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





II. ШЫҒЫНДАР

21989,8

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

18463


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

18463



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18463




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18223




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

240

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2976,8


3



Елді-мекендерді көркейту

2976,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2976,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1541




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

435




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1000,8

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

300


2



Спорт

300



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

300

12




Көлiк және коммуникация

250


1



Автомобиль көлiгi

250



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

250




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

250





III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0





VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  Зайсан аудандық мәслихатының
2018 жылғы 22 маусымдағы
№ 27-5 шешіміне
7- қосымша
  Зайсан аудандық мәслихатының
2017 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 21-1 шешіміне
19- қосымша

2018 жылға арналған Сартерек ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома (мың теңге)


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы




I. КІРІСТЕР

41426,9

1



Салықтық түсімдер

3870


01


Табыс салығы

400



2

Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы

400


04


Меншiкке салынатын салықтар

3470



1

Мүлiкке салынатын салықтар

35



3

Жер салығы

225



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3210

2



Салықтық емес түсiмдер

2177,9


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

400



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

400


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

100



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

100


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1677,9



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

1677,9

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттер түсімі

35379


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

35379



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

35379


Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





II. ШЫҒЫНДАР

41426,9

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

18176


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

18176



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18176




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17888,9




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

287,1

4




Бiлiм беру

18131


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

18131



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18131




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

18131

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4558,9


2



Коммуналдық шаруашылық

710



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

710




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

710


3



Елді-мекендерді көркейту

3848,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3848,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1681




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1067,9




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1100

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

300


2



Спорт

300



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

300

12




Көлiк және коммуникация

261


1



Автомобиль көлiгi

261



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

261




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

261





III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0





VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  Зайсан аудандық мәслихатының
2018 жылғы 22 маусымдағы
№ 27-5 шешіміне
8- қосымша
  Зайсан аудандық мәслихатының
2017 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 21-1 шешіміне
22-қосымша

2018 жылға арналған Шілікті ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома (мың теңге)


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы




I. КІРІСТЕР

26515,6

1



Салықтық түсімдер

3810


01


Табыс салығы

449



2

Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы

449


04


Меншiкке салынатын салықтар

3361



1

Мүлiкке салынатын салықтар

56



3

Жер салығы

205



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3100

2



Салықтық емес түсiмдер

3941,6


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

435



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

435


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

70



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

70


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

3436,6



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

3436,6

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттер түсімі

18764


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

18764



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

18764


Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





II. ШЫҒЫНДАР

26515,6

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

18623


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

18623



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18623




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18383




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

240

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2247


3



Елді-мекендерді көркейту

2247



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2247




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1447




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

600




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

200

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

300


2



Спорт

300



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

300

12




Көлiк және коммуникация

250


1



Автомобиль көлiгi

250



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

250




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

250

13




Басқалар

5095,6


9



Басқалар

5095,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5095,6




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

5095,6





III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0





VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0