О внесении изменений и дополнений в решение Актауского городского маслихата от 29 декабря 2018 года №21/237 "О бюджете города Актау на 2019-2021 годы"

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 13 мая 2019 года № 26/277. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 22 мая 2019 года № 3892

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 26 апреля 2019 года №26/315 "О внесении изменений в решение Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2018 года №22/265 "Об областном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3885) Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Актауского городского маслихата от 29 декабря 2018 года №21/237 "О бюджете города Актау на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3773, опубликовано 18 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания: 

      "1. Утвердить городской бюджет на 2019-2021 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 40 515 998,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 21 232 075,7 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 110 067,8 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 2 863 588,3 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 16 310 266,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 38 078 284,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 4 003 121,9 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 4 003 787,5 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 665,6 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 1 565 407,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 565 407,9 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 4 003 787,5 тысяч тенге;

      погашение займов – 2 448 096 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 9 716,4 тысяч тенге.";

      в пункте 3:

      абзацы первый, второй, шестой, седьмой, девятый, десятый исключить;

      абзац одиннадцатый изложить в новой редакции следующего содержания:

      "1 771 061 тысяч тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;";

      абзац тринадцатый изложить в новой редакции следующего содержания:

      "22 000 тысяч тенге – на единовременную денежную выплату многодетным малообеспеченным семьям;";

      дополнить абзацами четырнадцатым, пятнадцатым, шестнадцатым, семнадцатым следующего содержания:

      1 465 404 тысяч тенге – на увеличение оплаты труда учителей и педагогов-психологов организаций начального, основного и общего среднего образования;

      1 342 тысяч тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих;

      1 695 911 тысяч тенге - на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для малообеспеченных многодетных семей;

      2 900 000 тысяч тенге - на приобретение жилья в городе Актау для переселения жителей из города Жанаозен.";

      пункт 4 изложить в новой редакции следующего содержания:

      "4. Учесть, что в городском бюджете предусматриваются на реализацию местных инвестиционных проектов бюджетные целевые трансферты из республиканского бюджета на 2019 год – 7 716 758 тысяч тенге, на 2020 год – 9 873 892 тысяч тенге и на 2021 год – 5 947 925 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

      приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

      2. Государственному учреждению "Аппарат Актауского городского маслихата" (руководитель аппарата − Д.Телегенова) после государственной регистрации настоящего решения в департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.

      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Актауского городского маслихата по вопросам экономики и бюджета (Б. Шапкан).

      4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в департаменте юстиции Мангистауской области и вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии А. Могилин
      Секретарь Актауского городского маслихата С. Закенов

  Приложение 1
  к решению Актауского городского маслихата
  от 13 мая 2019 года №26/277
  Приложение 1
  к решению Актауского городского маслихата
  от 29 декабря 2018 года №21/237

Бюджет города Актау на 2019 год

Категория


Сумма, тысяч тенге


Класс




Подкласс 




Наименование

 

 

 

1 . ДОХОДЫ

40 515 998,3

1



Налоговые поступления

21 232 075,7


01


Подоходный налог

8 468 714,0



2

Индивидуальный подоходный налог

8 468 714,0


03


Социальный налог

5 265 237,7



1

Социальный налог

5 265 237,7


04


Hалоги на собственность

5 154 830,0



1

Hалоги на имущество

3 253 538,0



3

Земельный налог

226 041,0



4

Hалог на транспортные средства

1 675 240,0



5

Единый земельный налог

11,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

888 418,0



2

Акцизы

132 639,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

301 144,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

407 691,0



5

Налог на игорный бизнес

46 944,0


07


Прочие налоги

497 179,0



1

Прочие налоги

497 179,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

957 697,0



1

Государственная пошлина

957 697,0

2



Неналоговые поступления

110 067,8


01


Доходы от государственной собственности

42 673,8



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

4 972,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

37 701,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

0,8


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

363,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

363,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

21 421,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

21 421,0


06


Прочие неналоговые поступления

45 610,0



1

Прочие неналоговые поступления

45 610,0

3



Поступления от продажи основного капитала

2 863 588,3


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 605 893,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 605 893,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

257 695,3



1

Продажа земли

222 695,3



2

Продажа нематериальных активов

35 000,0

4



Поступления трансфертов

16 310 266,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 310 266,5



2

Трансферты из областного бюджета

16 310 266,5

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге

Администратор бюджетных программ


Программа




Наименование

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

38 078 284,3

01



Государственные услуги общего характера

353 165,5


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

23 857,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

23 262,0



003

Капитальные расходы государственного органа

595,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

187 271,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

184 571,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 700,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

70 328,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

46 557,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2 701,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

20 590,0



018

Капитальные расходы государственного органа

480,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

34 822,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

34 822,5


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

6 078,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

6 078,9


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 000,0



040

Развитие объектов государственных органов

1 000,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

29 808,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

29 781,1



003

Капитальные расходы государственного органа

27,0

02



Оборона

41 311,3


122


Аппарат акима района (города областного значения)

41 311,3



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

41 311,3

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

85 246,5


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

52 000,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

52 000,0


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

33 246,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

33 246,5

04



Образование

16 809 606,1


464


Отдел образования района (города областного значения)

15 089 007,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

72 255,0



003

Общеобразовательное обучение

9 186 605,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

533 297,0



006

Дополнительное образование для детей

499 235,0



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

35 898,0



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

2 354 634,0



012

Капитальные расходы государственного органа

335,0



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

55 577,0



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

1 987,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

2 246 058,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

103 126,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 288 719,1



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

1 288 719,1


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

431 880,0



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

431 880,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

2 404 817,5


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

2 403 655,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

110 482,0



002

Программа занятости

356 858,0



005

Государственная адресная социальная помощь

443 289,0



006

Оказание жилищной помощи

131 325,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

858 652,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

17 272,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 657,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

190 781,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

234 607,0



021

Капитальные расходы государственного органа

650,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

57 082,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

942,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

942,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

220,5



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

220,5

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

13 838 650,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

5 672 807,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

366 405,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

4 525 500,7



005

Развитие коммунального хозяйства

3 423,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

725 578,0



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

51 900,3


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

31 757,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

31 757,0


497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

8 134 086,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

84 247,0



006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

2 900 000,0



025

Освещение улиц в населенных пунктах

1 297 721,2



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

220 697,6



030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

887 728,0



034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

11 909,0



035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 035 872,8



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

1 695 911,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

710 391,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

444 098,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

24 207,5



003

Поддержка культурно-досуговой работы

357 109,5



006

Функционирование районных (городских) библиотек

51 786,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

7 555,0



010

Капитальные расходы государственного органа

1 440,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 000,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

178 338,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

57 023,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

21 000,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

95 315,0



006

Капитальные расходы государственного органа

2 500,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 500,0


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

87 955,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

50 889,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

23 000,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

14 066,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 791 043,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 791 043,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

952 494,0



036

Развитие газотранспортной системы

838 549,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

112 746,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

1 186,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

1 186,0


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

54 415,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

24 850,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 900,0



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

6 375,0



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

21 290,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

57 145,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

50 245,0



003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

5 000,0



007

Капитальные расходы государственного органа

1 900,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

119 028,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

61 047,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

61 047,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

57 981,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

42 942,5



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

14 964,0



004

Капитальные расходы государственного органа

74,5

12



Транспорт и коммуникации

1 532 866,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 532 866,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

47 754,4



003

Капитальные расходы государственного органа

181 560,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

735 949,6



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

567 602,0

13



Прочие

55 555,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

14 609,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

10 000,0



066

Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих

4 609,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

2 500,0



003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

2 500,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

10 201,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

10 201,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

28 245,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

28 245,0

14



Обслуживание долга

22 937,7


452


Отдел финансов района (города областного значения)

22 937,7



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

22 937,7

15



Трансферты

200 920,1


452


Отдел финансов района (города областного значения)

200 920,1



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 415,1



038

Субвенции

199 505,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

4 003 121,9




Бюджетные кредиты

4 003 787,5

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 000 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 000 000,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

4 000 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

3 787,5


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

3 787,5



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

3 787,5




Погашение бюджетных кредитов

665,6

5



Погашение бюджетных кредитов

665,6


01


Погашение бюджетных кредитов

665,6



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

665,6

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 565 407,9

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 565 407,9

7



Поступления займов

4 003 787,5


01


Внутренние государственные займы

4 003 787,5



2

Договоры займа

4 003 787,5

16



Погашение займов

2 448 096,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

2 448 096,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

2 448 096,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

9 716,4


01


Остатки бюджетных средств

9 716,4



Свободные остатки бюджетных средств

9 716,4

  Приложение 2
  к решению Актауского городского маслихата
  от 13 мая 2019 года №26/277
  Приложение 4
  к решению Актауского городского маслихата
  от 29 декабря 2018 года №21/237

Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период за 2019-2021 годов

  Наименование

2019

2020

2021

Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет

199 505

68 304

66 298

Село Умирзак

199 505

68 304

66 298


Ақтауқалалық мәслихатының 2018 жылғы 29 желтоқсандағы №21/237 "2019-2021 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2019 жылғы 13 мамырдағы № 26/277 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2019 жылғы 22 мамырда № 3892 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Маңғыстау облыстық мәслихатының 2019 жылғы 26 сәуірдегі №26/315 "Маңғыстау облыстық мәслихаттың 2018 жылғы 12 желтоқсандағы №22/265 "2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №3885 болып тіркелген) сәйкес Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:

      1."2019-2021 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" Ақтау қалалық мәслихатының 2018 жылғы 29 желтоқсандағы №21/237 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №3773 болып тіркелген, 2019 жылғы 18 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесідей өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1 тармағы келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын: 

      "1. 2019-2021 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 40 515 998,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 21 232 075,7 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 110 067,8 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 2 863 588,3 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 16 310 266,5 мың теңге;

      2) шығындар – 38 078 284,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 4 003 121,9 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 4 003 787,5 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 665,6 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 1 565 407,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 565 407,9 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімдері – 4 003 787,5 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 2 448 096 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 9 716,4 мың теңге.";

      3 тармақта:

      бірінші, екінші, алтыншы, жетінші, тоғызыншы, оныншы абзацтар алынып тасталсын;

      он бірінші абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "1 771 061 мың теңге − азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге;";

      он үшінші абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "22 000 мың теңге − аз қамтылған көпбалалы отбасыларға біржолғы ақшалай төлемдерге;";

      келесідей мазмұндағы он төртінші, он бесінші, он алтыншы, он жетінші абзацтармен толықтырылсын:

      "1 465 404 мың теңге – бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарының мұғалімдері мен педагог-психологтарының еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға;

      1 342 мың теңге – мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге;

      1 695 911 мың теңге – аз қамтылған көпбалалы отбасылары үшін коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін сатып алуға;

      2 900 000 мың теңге – Жаңаөзен қаласынан тұрғындарды көшіру үшін Ақтау қаласында тұрғын үйлерді сатып алуға.";

      4 тармақ келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. Қалалық бюджетте жергілікті инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға республикалық бюджеттен 2019 жылға – 7 716 758 мың теңге, 2020 жылға – 9 873 892 мың теңге және 2021 жылға – 5 947 925 мың теңге бюджеттік нысаналы трансферттер қарастырылғаны ескерілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген шешімнің 4 қосымшасы осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. "Ақтау қалалық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы − Д. Телегенова) осы шешім Маңғыстау облысының әділет департаментінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін, оның Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкі мен бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Ақтау қалалық мәслихатының экономика және бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін (Б.Шапқан).

      4. Осы шешім Маңғыстау облысының  әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы А. Могилин
      Ақтау қалалық мәслихатының хатшысы С. Зәкенов

  Ақтау қалалық мәслихатының
  2019 жылғы 13 мамырдағы
  №26/277 шешіміне 1 қосымша
  Ақтау қалалық мәслихатының
  2018 жылғы 29 желтоқсандағы
  №21/237 шешіміне 1 қосымша

2019 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты


Сомасы, мың теңге


Сыныбы




Кіші сыныбы  




Атауы

 

 

 

1. КІРІСТЕР

40 515 998,3

1



Салықтық түсімдер

21 232 075,7


01


Табыс салығы

8 468 714,0



2

Жеке табыс салығы

8 468 714,0


03


Әлеуметтiк салық

5 265 237,7



1

Әлеуметтік салық

5 265 237,7


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 154 830,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

3 253 538,0



3

Жер салығы

226 041,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 675 240,0



5

Бірыңғай жер салығы

11,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

888 418,0



2

Акциздер

132 639,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

301 144,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

407 691,0



5

Ойын бизнесіне салық

46 944,0


07


Басқа да салықтар

497 179,0



1

Басқа да салықтар

497 179,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

957 697,0



1

Мемлекеттік баж

957 697,0

2



Салықтық емес түсiмдер

110 067,8


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

42 673,8



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

4 972,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

37 701,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

0,8


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

363,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

363,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

21 421,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

21 421,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

45 610,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

45 610,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 863 588,3


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 605 893,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 605 893,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

257 695,3



1

Жерді сату

222 695,3



2

Материалдық емес активтерді сату

35 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

16 310 266,5


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16 310 266,5



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

16 310 266,5

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




Атауы

 

 

 

2. ШЫҒЫНДАР

38 078 284,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

353 165,5


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

23 857,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 262,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

595,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

187 271,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

184 571,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 700,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

70 328,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

46 557,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

2 701,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

20 590,0



018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

480,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

34 822,5



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 822,5


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

6 078,9



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 078,9


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 000,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

1 000,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

29 808,1



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 781,1



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

27,0

02



Қорғаныс

41 311,3


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

41 311,3



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

41 311,3

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

85 246,5


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

52 000,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

52 000,0


499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

33 246,5



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 246,5

04



Білім беру

16 809 606,1


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

15 089 007,0



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

72 255,0



003

Жалпы білім беру

9 186 605,0



005

Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

533 297,0



006

Балаларға қосымша білім беру

499 235,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

35 898,0



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

2 354 634,0



012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

335,0



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

55 577,0



022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

1 987,0



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

2 246 058,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

103 126,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 288 719,1



024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

1 288 719,1


804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі

431 880,0



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

431 880,0

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

2 404 817,5


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

2 403 655,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

110 482,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

356 858,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

443 289,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

131 325,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

858 652,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

17 272,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 657,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

190 781,0



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

234 607,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

650,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

57 082,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

942,0



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

942,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

220,5



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

220,5

07



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

13 838 650,6


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

5 672 807,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

366 405,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

4 525 500,7



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

3 423,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

725 578,0



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

51 900,3


479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

31 757,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 757,0


497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

8 134 086,6



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

84 247,0



006

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

2 900 000,0



025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 297 721,2



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

220 697,6



030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

887 728,0



034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

11 909,0



035

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 035 872,8



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

1 695 911,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

710 391,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

444 098,0



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 207,5



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

357 109,5



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

51 786,0



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

7 555,0



010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 440,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

2 000,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

178 338,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

57 023,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

21 000,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

95 315,0



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 500,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

2 500,0


804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі

87 955,0



001

Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

50 889,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу

23 000,0



007

Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы

14 066,0

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

1 791 043,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 791 043,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

952 494,0



036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

838 549,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

112 746,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

1 186,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

1 186,0


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

54 415,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 850,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 900,0



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

6 375,0



012

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

21 290,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

57 145,0



001

Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

50 245,0



003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

5 000,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 900,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

119 028,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

61 047,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

61 047,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

57 981,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 942,5



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

14 964,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

74,5

12



Көлік және коммуникация

1 532 866,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 532 866,0



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

47 754,4



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

181 560,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

735 949,6



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

567 602,0

13



Басқалар

55 555,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

14 609,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

10 000,0



066

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 609,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

2 500,0



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

2 500,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

10 201,0



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

10 201,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

28 245,0



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

28 245,0

14



Борышқа қызмет көрсету

22 937,7


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

22 937,7



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

22 937,7

15



Трансферттер

200 920,1


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

200 920,1



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1 415,1



038

Субвенциялар

199 505,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

4 003 121,9




Бюджеттік кредиттер

4 003 787,5

07



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

4 000 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 000 000,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

4 000 000,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

3 787,5


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

3 787,5



006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

3 787,5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

665,6

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

665,6


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

665,6



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

665,6

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-1 565 407,9

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

1 565 407,9

7



Қарыздар түсімдері

4 003 787,5


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

4 003 787,5



2

Қарыз алу келісім-шарттары

4 003 787,5

16



Қарыздарды өтеу

2 448 096,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

2 448 096,0



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

2 448 096,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

9 716,4


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

9 716,4



 1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

9 716,4

  Ақтау қалалық мәслихатының
  2019 жылғы 13 мамырдағы
  №26/277 шешіміне 2 қосымша
  Ақтау қалалық мәслихатының
  2018 жылғы 29 желтоқсандағы
  №21/237 шешіміне 4 қосымша

Қалалық бюджет пен Өмірзақ ауылы бюджеттері арасындағы 2019-2021 жылдардың үш жылдық кезеңге жалпы сипаттағы трансферттер көлемі

Атауы

2019

2020

2021

Қалалық бюджеттен ауыл бюджетіне берілетін бюджеттік субвенциялар көлемі

199 205

68 304

66 298

Өмірзақ ауылы

199 205

68 304

66 298