О внесении изменений в решение Мунайлинского районного маслихата от 14 января 2019 года № 35/371 "О районном бюджете на 2019-2021 годы"

Новый

Решение Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 12 ноября 2019 года № 46/442. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 13 ноября 2019 года № 4023

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 25 октября 2019 года № 31/365 "О внесении изменений в решение Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2018 года № 22/265 "Об областном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4010), Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Мунайлинского районного маслихата от 14 января 2019 года № 35/371 "О районном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3794, опубликовано 24 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 20 163 467,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 6 065 401,5 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 44 135,2 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 492 978,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 13 560 952,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 19 610 489,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 45 015,5 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 189 374,5 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 144 359,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 507 963,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -507 963,0 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 189 374,5 тысяч тенге;

      погашение займов – 716 401,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 19 063,5 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции следующего содержания:

      "2. Учесть, что из районного бюджета на 2019 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 2 643 094,7 тысяч тенге, в том числе:

      сельского округа Атамекен – 390 900,7 тысяч тенге;

      сельского округа Баскудык – 451 512,4 тысяч тенге;

      сельского округа Батыр – 263 185,7 тысяч тенге;

      села Баянды – 185 400,1 тысяч тенге;

      сельского округа Даулет – 198 778,1 тысяч тенге;

      сельского округа Кызылтобе – 446 774,7 тысяч тенге;

      села Мангистау – 706 543,0 тысяч тенге.";

      подпункт 3) пункта 3 изложить в новой редакции следующего содержания:

      "3) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 86,2 процент;";

      пункт 4 изложить в новой редакции следующего содержания:

      "4. Учесть, что в районном бюджете на 2019 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета и национального фонда в следующих объемах:

      1 941 543,0 тысяч тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи;

      956 343,0 тысяч тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;

      928 284,0 тысяч тенге – на увеличение оплаты труда учителей и педагогов-психологов организаций начального, основного и общего среднего образования;

      62 169,0 тысяч тенге – молодежная практика;

      53 025,0 тысяч тенге – предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей;

      13 067,0 тысяч тенге - частичное субсидирование заработной платы;

      402 487,0 тысяч тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы;

      554 507,0 тысяч тенге – на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі";

      1 275,0 тысяч тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих;

      3 961,0 тысяч тенге – на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в центрах занятости населения;

      42 728,0 тысяч тенге – на обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан;

      110 915,0 тысяч тенге - обеспечение дополнительного охвата краткосрочным профессиональным обучением.";

      пункт 5 изложить в новой редакции следующего содержания:

      "5. Учесть, что 2019 году из областного бюджета в районный бюджет были выделены текущие целевые трансферты и целевые трансферты на развитие. Порядок их использования определяется в соответствии с постановлением акимата района.";

      пункт 6 изложить в новой редакции следующего содержания:

      "6. Учесть, что в районном бюджете на 2019 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета в следующих объемах:

      760 103,0 тысяч тенге – на строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе;

      133 369,0 тысяч тенге – на строительство сетей водоснабжения жилого массива Айрақты села Мангистау;

      263 011,0 тысяч тенге – на строительство сетей канализации села Мангистау;

      421 197,0 тысяч тенге – на строительство сетей водоснабжения жилого массива Бесшоқы села Мангистау;

      100 000,0 тысяч тенге – на строительство автомобильной дороги районного значения в сельском округе Баскудык.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Мунайлинского района (председатель комиссии Н.Жолбаев).

      3. Государственному учреждению "Аппарат Мунайлинского районного маслихата" (руководитель аппарата А.Жанбуршина) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.

      4. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии А. Ширшикбаев
      Секретарь Мунайлинского районного маслихата Б. Назар

  Приложение
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 12 ноября 2019 года № 46/442
  Приложение 1
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 14 января 2019 года № 35/371

Районный бюджет на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




1. Доходы

20 163 467,5

1



Налоговые поступления

6 065 401,5


01


Подоходный налог

2 126 720,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 126 720,0


03


Социальный налог

1 692 551,0



1

Социальный налог

1 692 551,0


04


Hалоги на собственность

2 165 745,5



1

Hалоги на имущество

2 052 810,0



3

Земельный налог

15 465,5



4

Hалог на транспортные средства

96 955,0



5

Единый земельный налог

515,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

54 913,0



2

Акцизы

5 880,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

29 239,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

19 500,0



5

Налог на игорный бизнес

294,0


07


Прочие налоги

300,0



1

Прочие налоги

300,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

25 172,0



1

Государственная пошлина

25 172,0

2



Неналоговые поступления

44 135,2


01


Доходы от государственной собственности

17 167,2



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

64,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

16 875,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

228,2


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов)
Национального Банка Республики Казахстан

11 510,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

11 510,0


06


Прочие неналоговые поступления

15 458,0



1

Прочие неналоговые поступления

15 458,0

3



Поступления от продажи основного капитала

492 978,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

298 688,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

298 688,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

194 290,0



1

Продажа земли

161 192,0



2

Продажа нематериальных активов

33 098,0

4



Поступления трансфертов

13 560 952,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13 560 952,8



2

Трансферты из областного бюджета

13 560 952,8

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа

1

2

3




2. Затраты

19 610 489,0

01



Государственные услуги общего характера

656 756,3


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

24 502,9



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

24 047,9



003

Капитальные расходы государственного органа

455,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

176 940,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

176 042,0



003

Капитальные расходы государственного органа

898,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

376 120,1



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

51 703,1



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

320 573,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2 687,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

831,0



015

Капитальные расходы государственного органа

326,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

79 193,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

49 208,0



013

Капитальные расходы государственного органа

185,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

29 800,3

02



Оборона

13 235,3


122


Аппарат акима района (города областного значения)

13 235,3



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

13 235,3

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

28 680,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 027,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

4 027,0


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

24 653,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

24 598,4



003

Капитальные расходы государственного органа

55,0

04



Образование

9 235 228,5


464


Отдел образования района (города областного значения)

9 010 479,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

54 718,1



003

Общеобразовательное обучение

7 915 881,5



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

540 167,5



006

Дополнительное образование для детей

246 907,8



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

4 761,8



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

25 885,0



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

88 118,4



012

Капитальные расходы государственного органа

55,0



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

573,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

103 470,7



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

29 940,8


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

187 939,9



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

187 939,9


467


Отдел строительства района (города областного значения)

36 809,0



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

36 809,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 391 549,3


464


Отдел образования района (города областного значения)

863,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

863,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 357 686,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

48 446,9



002

Программа занятости

231 062,0



005

Государственная адресная социальная помощь

2 190 887,4



006

Оказание жилищной помощи

200,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

635 341,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

15 251,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

8 556,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

45 293,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

100 680,0



021

Капитальные расходы государственного органа

455,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

38 786,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

42 728,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

33 000,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

33 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 005 886,1


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 000 886,1



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

132 941,5



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

36 822,6



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 831 122,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 000,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

245 968,4


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

145 044,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

24 050,6



003

Капитальные расходы государственного органа

55,0



004

Функционирование районных (городских) библиотек

24 839,1



005

Поддержка культурно-досуговой работы

82 210,0



007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

5 725,0



008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

8 000,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

165,0


470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

80 923,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

39 643,7



003

Капитальные расходы государственного органа

55,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

31 427,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

9 798,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

20 000,0



011

Развитие объектов культуры

20 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

183 977,3


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

31 607,8



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

29 114,0



003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

1 998,8



007

Капитальные расходы государственного органа

495,0


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

87 682,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

86 958,5



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

689,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

35,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

64 687,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

64 687,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

57 776,9


467


Отдел строительства района (города областного значения)

34 455,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

34 361,6



017

Капитальные расходы государственного органа

94,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

23 321,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

23 027,9



004

Капитальные расходы государственного органа

293,4

12



Транспорт и коммуникации

268 006,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

268 006,2



022

Развитие транспортной инфраструктуры

234 526,5



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

33 479,7

13



Прочие

874 024,5


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

35 337,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

21 635,6



003

Поддержка предпринимательской деятельности

13 356,0



004

Капитальные расходы государственного органа

346,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

203 725,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

10 000,0



026

Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

193 725,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

634 961,9



062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

634 961,9

14



Обслуживание долга

6 256,3


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

6 256,3



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

 6 256,3

15



Трансферты

2 643 143,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

2 643 143,5



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

48,8



038

Субвенции

2 643 094,7




3. Чистое бюджетное кредитование

45 015,5




Бюджетные кредиты

189 374,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

189 374,5



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

189 374,5

5



Погашение бюджетных кредитов

144 359,0


01


Погашение бюджетных кредитов

144 359,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

144 359,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

507 963,0




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-507 963,0

7



Поступления займов

189 374,5


01


Внутренние государственные займы

189 374,5



2

Договоры займа

189 374,5




Погашение займов

716 401,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

716 401,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

 716 401,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

19 063,5


01


Остатки бюджетных средств

19 063,5



1

Свободные остатки бюджетных средств

19 063,5


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.