О внесении изменений в решение Петропавловского городского маслихата от 24 декабря 2018 года № 1 "Об утверждении бюджета города Петропавловска на 2019-2021 годы"

Решение Петропавловского городского маслихата Северо-Казахстанской области от 9 декабря 2019 года № 1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Северо-Казахстанской области от 13 декабря 2019 года № 5728

      В соответствии со статьями 106 и 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Петропавловский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Петропавловского городского маслихата "Об утверждении бюджета города Петропавловска на 2019-2021 годы" от 24 декабря 2018 года № 1 (опубликовано 22 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5188) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Петропавловска на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 33 234 398,2 тысячи тенге:

      налоговые поступления – 13 328 074,5 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 149 617 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 3 499 741 тысяч тенге;

      поступления трансфертов - 16 235 664,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 35 143 165,5 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 908 767,3 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 908 767,3 тысяч тенге:

      поступление займов – 4 409 676,4 тысяч тенге;

      погашение займов – 2 677 325,3 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 176 416,2 тысячи тенге.";

      пункт 8 изложить в новой редакции:

      "8. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2019 год в сумме 162 404,6 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии
Петропавловского городского
маслихата
Л. Каиржанова
      Секретарь Петропавловского
городского маслихата
А. Бердагулов

  Приложение к решению городского маслихата от 9 декабря 2019 года
  Приложение 1 к решению городского маслихата от 24 декабря 2018 года № 1

Бюджет города Петропавловска на 2019 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование





1) Доходы

33 234 398,2

1



Налоговые поступления

13 328 074,5


03


Социальный налог

6 851 671



1

Социальный налог

6 851 671


04


Hалоги на собственность

2 452 323



1

Hалоги на имущество

1 540 243



3

Земельный налог

137 500



4

Hалог на транспортные средства

774 580


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 764 593,5



2

Акцизы

3 229 525,5



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

157 300



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

319 268



5

Налог на игорный бизнес

58 500


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

259 487



1

Государственная пошлина

259 487

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование


2



Неналоговые поступления

149 617


01


Доходы от государственной собственности

89 617



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

82 417



9

Прочие доходы от государственной собственности

7 200


06


Прочие неналоговые поступления

60 000



1

Прочие неналоговые поступления

60 000

3



Поступления от продажи основного капитала

3 499 741


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

3 369 941



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

3 369 941


03


Продажа земли и нематериальных активов

129 800



1

Продажа земли

113 000



2

Продажа нематериальных активов

16 800

4



Поступления трансфертов

16 235 664,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 235 664,7



2

Трансферты из областного бюджета

16 235 664,7

5



Погашение бюджетных кредитов

21 301


01


Погашение бюджетных кредитов

21 301



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

21 301

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





2) Затраты

35 143 165,5

01



Государственные услуги общего характера

670 717,2


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

23 201,8



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

23 201,8


122


Аппарат акима района (города областного значения)

436 697,3



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

403 358,5



003

Капитальные расходы государственного органа

33 338,8


452


Отдел финансов района (города областного значения)

47 466,6



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

34 578,1



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

9 719



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

3 169,5


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

31 172,8



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

31 172,8

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

32 628,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

25 628,7



007

Капитальные расходы государственного органа

7 000


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

99 550



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

99 550

02



Оборона

45 731,9


122


Аппарат акима района (города областного значения)

45 731,9



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

45 731,9

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

79 473,3


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

79 473,3



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

79 473,3

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


04



Образование

11 730 730,9


464


Отдел образования района (города областного значения)

11 533 984,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

61 561,8



003

Общеобразовательное обучение

7 007 943,3



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

303 249



006

Дополнительное образование для детей

277 873



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

2 696 403,3



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

70 979,1



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

2 086



023

Методическая работа

56 879,7



029

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

49 623,5



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 007 385,7


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

177 853,4

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование




017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

177 853,4


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

18 893,1



022

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

16 925,5



037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

1 967,6

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

2 169 330,1


464


Отдел образования района (города областного значения)

39 665,9



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

34 930,1



031

Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях

4 735,8


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

2 129 664,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

91 972,3



002

Программа занятости

704 998,2



005

Государственная адресная социальная помощь

607 703,5



006

Оказание жилищной помощи

11 656,5



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

186 442,2

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование




010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 931,2



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 000



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

72 137



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

113 494



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

33 099,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

43 259,6



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

257 970,7

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

16 539 281,9


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

10 886 510,7



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

6 776 915,5



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

4 109 595,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 629 200,7



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

1 136 771,5

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование




003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

35 000



004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

793 840,6



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

279 000



015

Освещение улиц в населенных пунктах

547 826,9



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

521 576



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

5 371,5



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 351 603,8



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

37 500



028

Развитие коммунального хозяйства

50 891,4



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

869 819


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

22 670,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

22 670,5


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

900



024

Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек"

900

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

440 551,8


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

179 505

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование




003

Поддержка культурно-досуговой работы

179 505


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

7 601



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

7 601


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

56 056,3



006

Функционирование районных (городских) библиотек

54 452,5



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

1 603,8


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

54 119,2



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

54 119,2


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

37 141



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

19 412,3



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

17 728,7


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

91 999,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

73 867,9



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

17 591,3

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

540


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

14 130,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

14 130,1

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

97 654,4


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

43 520,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

43 032,4



007

Капитальные расходы государственного органа

488


473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

54 134



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

30 020,9



003

Капитальные расходы государственного органа

348,2



005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

6 441

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование




006

Организация санитарного убоя больных животных

15



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

13 359,0



008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

65,9



009

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

182



010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

1 311



011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

2 391

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

113 007,5


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

113 007,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне

78 007



013

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

35 000,5

12



Транспорт и коммуникации

2 039 829,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 039 829,4



022

Развитие транспортной инфраструктуры

170 172,1



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 674 300

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

17 000



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

178 357,3

13



Прочие

727 331,6


452


Отдел финансов района (города областного значения)

162 404,6



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

162 404,6


472


Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020"

255 979,3



026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020"

255 979,3


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

308 947,7



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

308 947,7

14



Обслуживание долга

32 535


452


Отдел финансов района (города областного значения)

32 535



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

32 535

15



Трансферты

456 990,5


452


Отдел финансов района (города областного значения)

456 990,5

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

35 503,5



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

421 487




3) Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0




Погашение бюджетных кредитов

0




4) Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5) Дефицит (профицит) бюджета

-1 908 767,3




6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 908 767,3

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

7



Поступления займов

4 409 676,4


01


Внутренние государственные займы

4 409 676,4



2

Договоры займа

4 409 676,4



03

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

4 409 676,4

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


16



Погашение займов

2 677 325,3


452


Отдел финансов района (города областного значения)

2 677 325,3



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

2 677 325,3

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

8



Используемые остатки бюджетных средств

176 416,2


01


Остатки бюджетных средств

176 416,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

176 416,2


"2019-2021 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджет бекіту туралы" Петропавл қалалық мәслихатының 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қалалық мәслихатының 2019 жылғы 9 желтоқсандағы № 1 шешімі. Солтүстік Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 13 желтоқсанда № 5728 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік кодексінің 106 және 109-баптарына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Петропавл қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Петропавл қалалық мәслихатының "2019-2021 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджет бекіту туралы" 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 1 шешіміне (2019 жылғы 22 қаңтар Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5188 болып тіркелген) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда мазмұндалсын:

      "1. 2019-2021 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджеті тиісінше 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 33 234 398,2 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 13 328 074,5 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 149 617 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 3 499 741 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 16 235 664,7 мың теңге;

      2) шығындар – 35 143 165,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу– 0:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу– 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 908 767,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану) – 1 908 767,3 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 4 409 676,4 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 2 677 325,3 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары– 176 416,2 мың теңге.";

      8- тармақ жаңа редакцияда мазмұндалсын:

      "8. Қалалық жергілікті атқарушы органының 2019 жылғы арналған резерві 162 404,6 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      аталған шешімнің 1- қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.

      2. Осы шешім 2019 жылдағы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Петропавл қалалық
мәслихат сессиясының
төрағасы
Л. Каиржанова
      Петропавл қалалық
мәслихат хатшысы
А. Бердагулов

  Қалалық мәслихаттың 2019 жылғы 9 желтоқсандағы шешiмiне қосымша
  Қалалық мәслихаттың 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 1 шешiмiне 1-қосымша

2019 жылға арналған Петропавл қаласының бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы





1) Кiрiстер

33 234 398,2

1



Салықтық түсімдер

13 328 074,5


03


Әлеуметтiк салық

6 851 671



1

Әлеуметтiк салық

6 851 671


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 452 323



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 540 243



3

Жер салығы

137 500



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

774 580


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

3 764 593,5



2

Акциздер 

3 229 525,5



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

157 300



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

319 268



5

Ойын бизнесіне салық

58 500



1

Мемлекеттік баж

259 487


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

259 487

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы


2



Салықтық емес түсiмдер

149 617


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

89 617



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

82 417



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 

7 200


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

60 000



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

60 000

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 499 741


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

3 369 941



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

3 369 941


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

129 800



1

Жерді сату

113 000



2

Материалдық емес активтерді сату 

16 800

4



Трансферттердің түсімдері

16 235 664,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16 235 664,7



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

16 235 664,7

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

21 301


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

21 301



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

21 301

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы





2) Шығындар

34 143 165,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 

670 717,2


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

23 201,8



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 201,8


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

436 697,3



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

403 358,5



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

33 338,8


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

47 466,6



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

34 578,1



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

9 719



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

3 169,5


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

31 172,8



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 172,8

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Атауы



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

32 628,7



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 628,7



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 000


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

99 550



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

99 550

02



Қорғаныс

45 731,9


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

45 731,9



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

45 731,9

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

79 473,3


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

79 473,3



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

79 473,3

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

04



Бiлiм беру

11 730 730,9


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

11 533 984,4



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

61 561,8



003

Жалпы білім беру

7 007 943,3



005

Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

303 249



006

Балаларға қосымша білім беру

277 873



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

2 696 403,3



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

70 979,1



022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

2 086



023

Әдістемелік жұмыс

56 879,7



029

Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

49 623,5



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 007 385,7


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

177 853,4

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

177 853,4


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

18 893,1



022

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

16 925,5



037

Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау

1 967,6

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 169 330,1


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

39 665,9



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу 

34 930,1



031

Жетім балаларды және ата-аналарының қамқорынсыз қалған, отбасылық үлгідегі балалар үйлері мен асыраушы отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау

4 735,8


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

2 129 664,2



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

91 972,3



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

704 998,2



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 

607 703,5



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

11 656,5



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

186 442,2

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

3 931,2



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

3 000



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

72 137



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

113 494



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

33 099



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

43 529,6



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

257 970,7

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 539 281,9


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

10 886 510,7



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

6 776 915,5



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

4 109 595,2


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 629 200,7



002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

1 136 771,5

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

35 000



004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

793 840,6



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

279 000



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

547 826,9



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

521 576



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

5 371,5



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 351 603,8



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

37 500



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

50 891,4



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

869 819


491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

22 670,5



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 670,5


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

900



024

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық елді мекендердің объектілерін жөндеу

900

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

440 551,8


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

179 505

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

179 505


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

7 601



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

7 601


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

56 056,3



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

54 452,5



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

1 603,8


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

54 119,2



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

54 119,2


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

37 141



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 412,3



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

17 728,7


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

91 999,2



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

73 867,9



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

17 591,3

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

540


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

14 130,1



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 130,1

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

97 654,4


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

43 520,4



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

43 032,4



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

488


473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

54 134



001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 020,9



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

348,2



005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 441

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы



006

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

15



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

13 359



008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

65,9



009

Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

182



010

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

1 311



011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

2 391

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

113 007,5


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

113 007,5



001

Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

78 007



013

Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

35 000,5

12



Көлiк және коммуникация

2 039 829,4


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 039 829,4



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

170 172,1



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 674 300

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы



024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

17 000



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

178 357,3

13



Басқалар

727 331,6


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

162 404,6



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

162 404,6


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

255 979,3



026

"Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

255 979,3


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

308 947,7



043

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

308 947,7

14



Борышқа қызмет көрсету

32 535


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

32 535



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

32 535

15



Трансферттер

456 990,5


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

456 990,5

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

35 503,5



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

421 487




3) Таза бюджеттiк кредиттеу

0




Бюджеттiк кредиттер

0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4) Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржылық активтерді сатып алу

0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 

0




5) Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 908 767,3




6) Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану)

1 908 767,3

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы


7



Қарыздар түсімдері

4 409 676,4


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар 

4 409 676,4



2

Қарыз алу келісім-шарттары

4 409 676,4



03

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар

4 409 676,4

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы


16



Қарыздарды өтеу

2 677 325,3


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

2 677 325,3



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

2 677 325,3

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

176 416,2


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

176 416,2



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

176 416,2