О бюджетах сельских округов и села Б. Момышулы Жуалынского района на 2021-2023 годы

Решение Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 29 декабря 2020 года № 78-2. Зарегистрировано Департаментом юстиции Жамбылской области 8 января 2021 года № 4887

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и на основании решения Жуалынского районного маслихата 25 декабря 2020 года № 77-7 "О районном бюджете на 2021-2023 годы" (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4870) Жуалынский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет сельских округов и села Бауыржан Момышулы Жуалынского района Жамбылской области на 2021-2023 годы" согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1.1. Аппарат акима села Б. Момышулы

      1) доходы – 155 094 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 42 971 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 208 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 111 915 тысяч тенге;

      2) затраты – 165 590 тысяч тенге;

      3) используемые остатки бюджетных средств – 10 496 тысяч тенге.

      1.2. Актюбинский сельский округ

      1) доходы – 65 336 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 4 029 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 52 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 61 255 тысяч тенге;

      2) затраты – 65 979 тысяч тенге;

      3) используемые остатки бюджетных средств – 643 тысяч тенге.

      1.3. Аксайский сельский округ

      1) доходы – 94 089 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 6 436 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 202 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 87 451 тысяч тенге;

      2) затраты – 95 123 тысяч тенге;

      3) используемые остатки бюджетных средств – 1 034 тысяч тенге.

      1.4. Боралдайский сельский округ

      1) доходы – 37 537 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 4 833 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 2 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 32 702 тысяч тенге;

      2) затраты – 37 971 тысяч тенге;

      3) используемые остатки бюджетных средств – 434 тысяч тенге.

      1.5. Биликульский сельский округ

      1) доходы – 42 710 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 3 594 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 2 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 39 114 тысяч тенге;

      2) затраты – 43 205 тысяч тенге;

      3) используемые остатки бюджетных средств – 495 тысяч тенге.

      1.6. Жетитюбинский сельский округ

      1) доходы – 47 953 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 4 661 тысяч тенге;

      неналоговые поступлениям – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 43 292 тысяч тенге;

      2) затраты – 49 536 тысяч тенге;

      3) используемые остатки бюджетных средств – 1 583 тысяч тенге.

      1.7. Кокбастауский сельский округ

      1) доходы – 62 081 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 5 733 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 56 348 тысяч тенге;

      2) затраты – 62 698 тысяч тенге;

      3) используемые остатки бюджетных средств – 617 тысяч тенге.

      1.8. Куренбельский сельский округ

      1) доходы – 33 566 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 5 255 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 2 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 28 309 тысяч тенге;

      2) затраты – 33 792 тысяч тенге;

      3) используемые остатки бюджетных средств – 226 тысяч тенге.

      1.9. Карасазский сельский округ

      1) доходы – 55 101 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 8 636 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 8 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 46 457 тысяч тенге;

      2) затраты – 56 771 тысяч тенге;

      3) используемые остатки бюджетных средств – 1 670 тысяч тенге.

      1.10. Кошкаратинский сельский округ

      1) доходы – 37 467 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 2 538 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 2 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 34 927 тысяч тенге;

      2) затраты – 37 608 тысяч тенге;

      3) используемые остатки бюджетных средств – 141 тысяч тенге.

      1.11. Кызыларыкский сельский округ

      1) доходы – 45 248 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 4 920 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 2 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 40 326 тысяч тенге;

      2) затраты – 45 766 тысяч тенге;

      3) используемые остатки бюджетных средств – 518 тысяч тенге.

      1.12. Мынбулакский сельский округ

      1) доходы – 133 518 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 8 204 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 144 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 125 170 тысяч тенге;

      2) затраты – 136 091 тысяч тенге;

      3) используемые остатки бюджетных средств – 2 573 тысяч тенге.

      1.13. Нурлыкентский сельский округ

      1) доходы – 42 263 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 8 888 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 2 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 33 373 тысяч тенге;

      2) затраты – 42 795 тысяч тенге;

      3) используемые остатки бюджетных средств – 532 тысяч тенге.

      1.14. Шакпакский сельский округ

      1) доходы – 122 145 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 6 273 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 115 871 тысяч тенге;

      2) затраты – 122 847 тысяч тенге;

      3) используемые остатки бюджетных средств – 702 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1- в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 15.12.2021 № 17-2 (вводится в действие с 01.01.2021).

      2. В соответствии пункт 4 со статьей 18 Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий" на 2021 год предусмотреть средства для специалистов в области социального обеспечения, культуры и спорта, являющимся гражданскими служащими и работающим в сельских населенных пунктах, а также указанным специалистам, работающим в государственных организациях, финансируемых из местных бюджетов установить повышенные 25 процентов от оклада и тарифной ставки по сравнению со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.

      3. Утвердить резерв сельских местных исполнительных органов согласно приложению №15.

      4. Контроль за исполнением и публикацию на интернет-ресурсе данного решения возложить на постоянную комиссию районного маслихата по вопросам административно-территориальных структур, социально-экономическому развитию территорий, бюджета и местных налогов по защите прав граждан.

      5. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие с 1 января 2021 года.

      Исполняющий обязанности секретаря
      маслихата Жуалынского района К. Айткулова

  Приложение 1 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 78-2 от 29 декабря
2020 года

Бюджет села аппарата акима Бауыржан Момышулы на 2021 год

      Сноска. Приложение 1 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 24.06.2021 № 9-3 (вводится в действие с 01.01.2021); от 15.07.2021 № 11-2 (вводится в действие с 01.01.2021); от 25.10.2021 № 14-2 (вводится в действие с 01.01.2021); от 15.12.2021 № 17-2 (вводится в действие с 01.01.2021).

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




I. ДОХОДЫ

155 094

1



Налоговые поступления

42 971


01


Подоходный налог

9 382



2

Индивидуальный подоходный налог

9 382


04


Hалоги на собственность

33 379



1

Hалоги на имущество

811



3

Земельный налог

516



4

Налог на транспортные средства

32 052


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

210



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

210

2



Неналоговые поступления

208


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

0


06


Прочие неналоговые поступления

208



1

Прочие неналоговые поступления

208

4



Поступления трансфертов

111 915


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

111 915



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

111 915


Функциональная группа

Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма,
тысяч тенге





II. ЗАТРАТЫ

165 590

01




Государственные услуги общего характера

56 112


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

56 112



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 112




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 616




022

Капитальные расходы государственного органа

496

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

95 940


2



Коммунальное хозяйство

1 320



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 320




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

1 320


3



Благоустройство населенных пунктов

94 620



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

94 620




008

Освещение улиц в населенных пунктах

26 692




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11 709




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

56 219

12




Транспорт и коммуникации

13 538


1



Автомобильный транспорт

13 538



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 538




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

13 538





IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0

5




Погашение бюджетных кредитов

0


01



Погашение бюджетных кредитов

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

10 496


01



Остатки бюджетных средств

10 496



1


Свободные остатки бюджетных средств

10 496

Бюджет аппарата акима село Б. Момышулы на 2022 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

166 211

1



Налоговые поступления

116 026


01


Подоходный налог

49 000



2

Индивидуальный подоходный налог

49 000


04


Hалоги на собственность

66 926



1

Hалоги на имущество

251



3

Земельный налог

947



4

Налог на транспортные средства

65 728


05


Налоги на внутренние товары, работы и услуги

100



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

100

2



Неналоговые поступления

151


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

130



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

130


06


Прочие неналоговые поступления

21



1

Прочие неналоговые поступления

21

4



Поступления трансфертов

50 034


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

50 034



3

Трансферты районов (городов областного значения)

50 034

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

166 211

01



Государственные услуги общего характера

31 807


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 807



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 427



022

Капитальные расходы государственного органа

380

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

98 345


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

98 345



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

200



008

Освещение улиц в населенных пунктах

12 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

15 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

71 145

12



Транспорт и коммуникации

36 059


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 059



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

36 059




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет аппарата акима село Б. Момышулы на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

168 805

1



Налоговые поступления

112 026


01


Подоходный налог

50 000



2

Индивидуальный подоходный налог

50 000


04


Hалоги на собственность

61 926



1

Hалоги на имущество

251



3

Земельный налог

947



4

Налог на транспортные средства

60 728


05


Налоги на внутренние товары, работы и услуги

100



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

100

2



Неналоговые поступления

151


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

130



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

130


06


Прочие неналоговые поступления

21



1

Прочие неналоговые поступления

21

4



Поступления трансфертов

56 628


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

56 628



3

Трансферты районов (городов областного значения)

56 628

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

168 805

01



Государственные услуги общего характера

31 807


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 807



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 427



022

Капитальные расходы государственного органа

380

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

100 939


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100 939



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

200



008

Освещение улиц в населенных пунктах

12 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

15 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

73 739

12



Транспорт и коммуникации

36 059


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 059



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

36 059




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 2 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 78-2 от 29 декабря
2020 года

Бюджет Актюбинского сельского округа на 2021 год

      Сноска. Приложение 2 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 24.06.2021 № 9-3 (вводится в действие с 01.01.2021); от 15.07.2021 № 11-2 (вводится в действие с 01.01.2021); от 25.10.2021 № 14-2 (вводится в действие с 01.01.2021); от 15.12.2021 № 17-2 (вводится в действие с 01.01.2021).

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




I. ДОХОДЫ

65 336

1



Налоговые поступления

4 029


04


Hалоги на собственность

4 029



1

Hалоги на имущество

199



3

Земельный налог

35



4

Налог на транспортные средства

3 795

2



Неналоговые поступления

52


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

61 255


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

61 255



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

61 255


Функцио наль ная группа

Функц ионал ьная подгр уппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма,
тысяч тенге





II. ЗАТРАТЫ

65 979

01




Государственные услуги общего характера

29 193


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29 193



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 193




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 652




022

Капитальные расходы государственного органа

541

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

36 786


2



Коммунальное хозяйство

5 000



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 000




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

5 000


3



Благоустройство населенных пунктов

31 786



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 786




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 541




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

20 545





IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0

5




Погашение бюджетных кредитов

0


01



Погашение бюджетных кредитов

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

643


01



Остатки бюджетных средств

643



1


Свободные остатки бюджетных средств

643

Бюджет Актюбинского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1



2

3




I. ДОХОДЫ

42 991

1



Налоговые поступления

6 079


04


Hалоги на собственность

6 079



1

Hалоги на имущество

36



3

Земельный налог

198



4

Налог на транспортные средства

5 845

2



Неналоговые поступления

52


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

36 860


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36 860



3

Трансферты районов (городов областного значения)

36 860


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

42 991

01



Государственные услуги общего характера

20 955


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 955



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 575



022

Капитальные расходы государственного органа

380

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

22 036


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 036



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 131



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

18 205




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Актюбинского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1



2

3




I. ДОХОДЫ

42 991

1



Налоговые поступления

6 079


04


Hалоги на собственность

6 079



1

Hалоги на имущество

36



3

Земельный налог

198



4

Налог на транспортные средства

5 845

2



Неналоговые поступления

52


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

36 860


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36 860



3

Трансферты районов (городов областного значения)

36 860


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

42 991

01



Государственные услуги общего характера

20 955


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 955



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 575



022

Капитальные расходы государственного органа

380

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

22 036


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 036



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 131



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

18 205




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 3 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 78-2 от 29 декабря
2020 года

Бюджет Аксайского сельского округа на 2021 год

      Сноска. Приложение 3 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 24.06.2021 № 9-3 (вводится в действие с 01.01.2021); от 15.07.2021 № 11-2 (вводится в действие с 01.01.2021); от 25.10.2021 № 14-2 (вводится в действие с 01.01.2021); от 15.12.2021 № 17-2 (вводится в действие с 01.01.2021).

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




I. ДОХОДЫ

94 089

1



Налоговые поступления

6 436


01


Подоходный налог

334



2

Индивидуальный подоходный налог

334


04


Hалоги на собственность

6 102



1

Hалоги на имущество

160



3

Земельный налог

305



4

Налог на транспортные средства

5 637

2



Неналоговые поступления

202


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

0


06


Прочие неналоговые поступления

202



1

Прочие неналоговые поступления

202

4



Поступления трансфертов

87 451


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

87 451



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

87 451


Функциональная группа

Функциональная подгруппа

Администратор бюджет ных программ

Программа

Наименование

Сумма,
тысяч тенге





II. ЗАТРАТЫ

95 123

01




Государственные услуги общего характера

33 467


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33 467



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 467




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 787




022

Капитальные расходы государственного органа

680

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

49 638


3



Благоустройство населенных пунктов

49 638



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 638




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 580




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 100




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

43 958

12




Транспорт и коммуникации

12 018


1



Автомобильный транспорт

12 018



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 018




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

12 018





IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0

5




Погашение бюджетных кредитов

0


01



Погашение бюджетных кредитов

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 034


01



Остатки бюджетных средств

1 034



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 034

Бюджет Аксайского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

56 976

1



Налоговые поступления

9 070


04


Hалоги на собственность

9 070



1

Hалоги на имущество

52



3

Земельный налог

287



4

Налог на транспортные средства

8 731

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

47 878


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

47 878



3

Трансферты районов (городов областного значения)

47 878

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

56 976

01



Государственные услуги общего характера

21 762


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 762



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 382



022

Капитальные расходы государственного органа

380

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 500



008

Освещение улиц в населенных пунктах

800



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

700

12



Транспорт и коммуникации

32 714


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 714



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

32 714




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Аксайского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

51 812

1



Налоговые поступления

9 070


04


Hалоги на собственность

9 070



1

Hалоги на имущество

52



3

Земельный налог

287



4

Налог на транспортные средства

8 731

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

42 714


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

42 714



3

Трансферты районов (городов областного значения)

42 714

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

51 812

01



Государственные услуги общего характера

21 762


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 762



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 382



022

Капитальные расходы государственного органа

380

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 500



008

Освещение улиц в населенных пунктах

800



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

700

12



Транспорт и коммуникации

27 550


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 550



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

27 550




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 4 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 78-2 от 29 декабря
2020 года

Бюджет Боралдайского сельского округа на 2021 год

      Сноска. Приложение 4 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 24.06.2021 № 9-3 (вводится в действие с 01.01.2021); от 15.07.2021 № 11-2 (вводится в действие с 01.01.2021); от 25.10.2021 № 14-2 (вводится в действие с 01.01.2021); от 15.12.2021 № 17-2 (вводится в действие с 01.01.2021).

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




I. ДОХОДЫ

37 537

1



Налоговые поступления

4 833


01


Подоходный налог

417



2

Индивидуальный подоходный налог

417


04


Hалоги на собственность

4 416



1

Hалоги на имущество

277



3

Земельный налог

145



4

Налог на транспортные средства

3 994

2



Неналоговые поступления

2


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

0


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

32 702


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 702



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

32 702

     

Функциональная группа

Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма,
тысяч тенге





II. ЗАТРАТЫ

37 971

01




Государственные услуги общего характера

29 487


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29 487



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 487




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 001




022

Капитальные расходы государственного органа

486

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8 484


3



Благоустройство населенных пунктов

8 484



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 484




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 084




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 700




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 700





IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0

5




Погашение бюджетных кредитов

0


01



Погашение бюджетных кредитов

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

434


01



Остатки бюджетных средств

434



1


Свободные остатки бюджетных средств

434

Бюджет Боралдайского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

35 575

1



Налоговые поступления

7 827


04


Hалоги на собственность

7 827



1

Hалоги на имущество

27



3

Земельный налог

250



4

Налог на транспортные средства

7 550

2



Неналоговые поступления

58


01


Доходы от государственной собственности

30



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

30


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

27 690


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27 690



3

Трансферты районов (городов областного значения)

27 690


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

35 575

01



Государственные услуги общего характера

21 565


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 565



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 185



022

Капитальные расходы государственного органа

380

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

14 010


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 010



008

Освещение улиц в населенных пунктах

500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 810




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Боралдайского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

35 575

1



Налоговые поступления

7 827


04


Hалоги на собственность

7 827



1

Hалоги на имущество

27



3

Земельный налог

250



4

Налог на транспортные средства

7 550

2



Неналоговые поступления

58


01


Доходы от государственной собственности

30



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

30


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

27 690


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27 690



3

Трансферты районов (городов областного значения)

27 690


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

35 575

01



Государственные услуги общего характера

21 565


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 565



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 185



022

Капитальные расходы государственного органа

380

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

14 010


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 010



008

Освещение улиц в населенных пунктах

500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 810




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 5 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 78-2 от 29 декабря
2020 года

Бюджет Биликульского сельского округа на 2021 год

      Сноска. Приложение 5 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 24.06.2021 № 9-3 (вводится в действие с 01.01.2021); от 15.07.2021 № 11-2 (вводится в действие с 01.01.2021); от 25.10.2021 № 14-2 (вводится в действие с 01.01.2021); от 15.12.2021 № 17-2 (вводится в действие с 01.01.2021).

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




I. ДОХОДЫ

42 710

1



Налоговые поступления

3 594


01


Подоходный налог

40



2

Индивидуальный подоходный налог

40


04


Hалоги на собственность

3 554



1

Hалоги на имущество

114



3

Земельный налог

91



4

Налог на транспортные средства

3 349

2



Неналоговые поступления

2


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

0


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

39 114


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

39 114



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

39 114

     

Функцио нальная группа

Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма,
тысяч тенге





II. ЗАТРАТЫ

43 205

01




Государственные услуги общего характера

32 236


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 236



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 236




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 931




022

Капитальные расходы государственного органа

305

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

10 969


2



Коммунальное хозяйство

1 854



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 854




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

1 854


3



Благоустройство населенных пунктов

9 115



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 115




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 035




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 060




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 020





IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0

5




Погашение бюджетных кредитов

0


01



Погашение бюджетных кредитов

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

495


01



Остатки бюджетных средств

495



1


Свободные остатки бюджетных средств

495

Бюджет Биликульского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

46 736

1



Налоговые поступления

7 618


04


Hалоги на собственность

7 618



1

Hалоги на имущество

53



3

Земельный налог

230



4

Налог на транспортные средства

7 335

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

39 090


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

39 090



3

Трансферты районов (городов областного значения)

39 090

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

46 736

01



Государственные услуги общего характера

21 040


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 040



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 660



022

Капитальные расходы государственного органа

380

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 200


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 200



008

Освещение улиц в населенных пунктах

500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000

12



Транспорт и коммуникации

23 496


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 496



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

23 496




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Биликульского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

46 736

1



Налоговые поступления

7 618


04


Hалоги на собственность

7 618



1

Hалоги на имущество

53



3

Земельный налог

230



4

Налог на транспортные средства

7 335

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

39 090


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

39 090



3

Трансферты районов (городов областного значения)

39 090

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

46 736

01



Государственные услуги общего характера

21 040


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 040



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 660



022

Капитальные расходы государственного органа

380

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 200


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 200



008

Освещение улиц в населенных пунктах

500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000

12



Транспорт и коммуникации

23 496


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 496



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

23 496




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 6 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 78-2 от 29 декабря
2020 года

Бюджет Жетитюбинский сельского округа на 2021 год

      Сноска. Приложение 6 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 24.06.2021 № 9-3 (вводится в действие с 01.01.2021); от 15.07.2021 № 11-2 (вводится в действие с 01.01.2021); от 25.10.2021 № 14-2 (вводится в действие с 01.01.2021); от 15.12.2021 № 17-2 (вводится в действие с 01.01.2021).

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




I. ДОХОДЫ

47 953

1



Налоговые поступления

4 661


01


Подоходный налог

489



2

Индивидуальный подоходный налог

489


04


Hалоги на собственность

4 172



1

Hалоги на имущество

314



3

Земельный налог

263



4

Налог на транспортные средства

3 595

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

0


06


Прочие неналоговые поступления

0



1

Прочие неналоговые поступления

0

4



Поступления трансфертов

43 292


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

43 292



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

43 292

     

Функциональная группа

Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма,
тысяч тенге





II. ЗАТРАТЫ

49 536

01




Государственные услуги общего характера

30 256


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30 256



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 256




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 626




022

Капитальные расходы государственного органа

630

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

15 391


2



Коммунальное хозяйство

2 600



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 600




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

2 600


3



Благоустройство населенных пунктов

12 791



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 791




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 008




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 483




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 300

12




Транспорт и коммуникации

3 889


1



Автомобильный транспорт

3 889



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 889




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

3 889





IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0

5




Погашение бюджетных кредитов

0


01



Погашение бюджетных кредитов

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 583


01



Остатки бюджетных средств

1 583



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 583

Бюджет Жетитюбинский сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

37 639

1



Налоговые поступления

7 858


04


Hалоги на собственность

7 858



1

Hалоги на имущество

42



3

Земельный налог

391



4

Налог на транспортные средства

7 425

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

29 753


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

29 753



3

Трансферты районов (городов областного значения)

29 753

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

37 639

01



Государственные услуги общего характера

26 725


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 725



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 245



022

Капитальные расходы государственного органа

6 480

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 025


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 025



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 700



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 100



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 225

12



Транспорт и коммуникации

3 889


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 889



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 889




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Жетитюбинский сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

37 639

1



Налоговые поступления

7 858


04


Hалоги на собственность

7 858



1

Hалоги на имущество

42



3

Земельный налог

391



4

Налог на транспортные средства

7 425

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

29 753


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

29 753



3

Трансферты районов (городов областного значения)

29 753

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

31 189

01



Государственные услуги общего характера

26 725


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 725



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 245



022

Капитальные расходы государственного органа

6 480

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 800


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 800



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 700



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 100

12



Прочие

664


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

664



 
045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

664




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 7 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 78-2 от 29 декабря
2020 года

Бюджет Кокбастауского сельского округа на 2021 год

      Сноска. Приложение 7 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 24.06.2021 № 9-3 (вводится в действие с 01.01.2021); от 15.07.2021 № 11-2 (вводится в действие с 01.01.2021); от 25.10.2021 № 14-2 (вводится в действие с 01.01.2021); от 15.12.2021 № 17-2 (вводится в действие с 01.01.2021).

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




I. ДОХОДЫ

62 081

1



Налоговые поступления

5 733


01


Подоходный налог

913



2

Индивидуальный подоходный налог

913


04


Hалоги на собственность

4 820



1

Hалоги на имущество

272



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

4 548

2



Неналоговые поступления

0


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

0


06


Прочие неналоговые поступления

0



1

Прочие неналоговые поступления

0

4



Поступления трансфертов

56 348


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

56 348



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

56 348

     

Функциональная группа

Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма,
тысяч тенге





II. ЗАТРАТЫ

62 698

01




Государственные услуги общего характера

34 188


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34 188



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 188




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 708




022

Капитальные расходы государственного органа

480

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

18 734


3



Благоустройство населенных пунктов

18 734



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 734




008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 424




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1000




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 310

12




Транспорт и коммуникации

9 776


1



Автомобильный транспорт

9 776



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 776




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

9 776





IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0

5




Погашение бюджетных кредитов

0


01



Погашение бюджетных кредитов

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

617


01



Остатки бюджетных средств

617



1


Свободные остатки бюджетных средств

617

Бюджет Кокбастауского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

36 349

1



Налоговые поступления

7 862


04


Hалоги на собственность

7 862



1

Hалоги на имущество

32



3

Земельный налог

240



4

Налог на транспортные средства

7 590

2



Неналоговые поступления

52


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

28 435


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28 435



3

Трансферты районов (городов областного значения)

28 435

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

36 349

01



Государственные услуги общего характера

22 115


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 115



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 735



022

Капитальные расходы государственного органа

380

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 799


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 799



008

Освещение улиц в населенных пунктах

500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 599

12



Транспорт и коммуникации

7 435


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 435



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 435




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Кокбастауского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

36 349

1



Налоговые поступления

7 862


04


Hалоги на собственность

7 862



1

Hалоги на имущество

32



3

Земельный налог

240



4

Налог на транспортные средства

7 590

2



Неналоговые поступления

52


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

28 435


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28 435



3

Трансферты районов (городов областного значения)

28 435

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

36 349

01



Государственные услуги общего характера

22 115


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 115



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 735



022

Капитальные расходы государственного органа

380

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

8 980


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 980



008

Освещение улиц в населенных пунктах

500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 780

12



Транспорт и коммуникации

5 254


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 254



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5 254




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 8 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 78-2 от 29 декабря
2020 года

Бюджет Куренбельского сельского округа на 2021 год

      Сноска. Приложение 8 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 24.06.2021 № 9-3 (вводится в действие с 01.01.2021); от 15.07.2021 № 11-2 (вводится в действие с 01.01.2021);от 25.10.2021 № 14-2 (вводится в действие с 01.01.2021); от 15.12.2021 № 17-2 (вводится в действие с 01.01.2021).

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




I. ДОХОДЫ

33 566

1



Налоговые поступления

5 255


01


Подоходный налог

445



2

Индивидуальный подоходный налог

445


04


Hалоги на собственность

4 810



1

Hалоги на имущество

179



3

Земельный налог

68



4

Налог на транспортные средства

4 563

2



Неналоговые поступления

2


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

0


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

28 309


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28 309



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

28 309

     

Функциональная группа

Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма,
тысяч тенге





II. ЗАТРАТЫ

33 792

01




Государственные услуги общего характера

27 047


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 047



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 047




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 642




022

Капитальные расходы государственного органа

405

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 745


3



Благоустройство населенных пунктов

6 745



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 745




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 571




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 474





IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0

5




Погашение бюджетных кредитов

0


01



Погашение бюджетных кредитов

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

226


01



Остатки бюджетных средств

226



1


Свободные остатки бюджетных средств

226

Бюджет Куренбельского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

42 842

1



Налоговые поступления

8 255


04


Hалоги на собственность

8 255



1

Hалоги на имущество

17



3

Земельный налог

230



4

Налог на транспортные средства

8 008

2



Неналоговые поступления

52


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

34 535


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

34 535



3

Трансферты районов (городов областного значения)

34 535

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

42 842

01



Государственные услуги общего характера

19 592


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 592



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 212



022

Капитальные расходы государственного органа

380

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 200


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 200



008

Освещение улиц в населенных пунктах

500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

700

12



Транспорт и коммуникации

21 050


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 050



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

21 050




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Куренбельского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1


2

3




I. ДОХОДЫ

52 355

1



Налоговые поступления

8 255


04


Hалоги на собственность

8 255



1

Hалоги на имущество

17



3

Земельный налог

230



4

Налог на транспортные средства

8 008

2



Неналоговые поступления

52


01



24



5


24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

44 048


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

44 048



3

Трансферты районов (городов областного значения)

44 048

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

52 355

01



Государственные услуги общего характера

19 592


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 592



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 212



022

Капитальные расходы государственного органа

380

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 200


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 200



008

Освещение улиц в населенных пунктах

500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

700

12



Транспорт и коммуникации

30 563


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 563



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

30 563




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 9 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 78-2 от 29 декабря
2020 года

Бюджет Карасазского сельского округа на 2021 год

      Сноска. Приложение 9 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 24.06.2021 № 9-3 (вводится в действие с 01.01.2021); от 15.07.2021 № 11-2 (вводится в действие с 01.01.2021); от 25.10.2021 № 14-2 (вводится в действие с 01.01.2021); от 15.12.2021 № 17-2 (вводится в действие с 01.01.2021).

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




I. ДОХОДЫ

55 101

1



Налоговые поступления

8 636


01


Подоходный налог

1 760



2

Индивидуальный подоходный налог

1 760


04


Hалоги на собственность

6 876



1

Hалоги на имущество

400



3

Земельный налог

62



4

Налог на транспортные средства

6 414

2



Неналоговые поступления

8


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

0


06


Прочие неналоговые поступления

8



1

Прочие неналоговые поступления

8

4



Поступления трансфертов

46 457


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

46 457



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

46 457

     

Функциональная группа

Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма,
тысяч тенге





II. ЗАТРАТЫ

56 771

01




Государственные услуги общего характера

34 702


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34 702



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 702




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 746




022

Капитальные расходы государственного органа

956

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

22 069


3



Благоустройство населенных пунктов

22 069



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 069




008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 698




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 300




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 071





IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0

5




Погашение бюджетных кредитов

0


01



Погашение бюджетных кредитов

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 670


01



Остатки бюджетных средств

1 670



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 670

Бюджет Карасазского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

40 703

1



Налоговые поступления

9 624


04


Hалоги на собственность

9 624



1

Hалоги на имущество

34



3

Земельный налог

300



4

Налог на транспортные средства

9 290

2



Неналоговые поступления

70


01


Доходы от государственной собственности

36



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

36


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

8



1

Прочие неналоговые поступления

8

4



Поступления трансфертов

31 009


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31 009



3

Трансферты районов (городов областного значения)

31 009

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

40 703

01



Государственные услуги общего характера

25 452


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 452



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 072



022

Капитальные расходы государственного органа

380

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 200


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 200



008

Освещение улиц в населенных пунктах

500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

700

12



Транспорт и коммуникации

13 051


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 051



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

13 051




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Карасазского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

40 703

1



Налоговые поступления

9 624


04


Hалоги на собственность

9 624



1

Hалоги на имущество

34



3

Земельный налог

300



4

Налог на транспортные средства

9 290

2



Неналоговые поступления

70


01


Доходы от государственной собственности

36



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

36


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

8



1

Прочие неналоговые поступления

8

4



Поступления трансфертов

31 009


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31 009



3

Трансферты районов (городов областного значения)

31 009

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

40 703

01



Государственные услуги общего характера

25 452


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 452



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 072



022

Капитальные расходы государственного органа

380

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 200


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 200



008

Освещение улиц в населенных пунктах

500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

700

12



Транспорт и коммуникации

13 051


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 051



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

13 051




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 10 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 78-2 от 29 декабря
2020 года

Бюджет Кошкаратинского сельского округа на 2021 год

      Сноска. Приложение 10 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 24.06.2021 № 9-3 (вводится в действие с 01.01.2021); от 15.07.2021 № 11-2 (вводится в действие с 01.01.2021); от 25.10.2021 № 14-2 (вводится в действие с 01.01.2021); от 15.12.2021 № 17-2 (вводится в действие с 01.01.2021).

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




I. ДОХОДЫ

37 467

1



Налоговые поступления

2 538


01


Подоходный налог

324



2

Индивидуальный подоходный налог

324


04


Hалоги на собственность

2 214



1

Hалоги на имущество

68



3

Земельный налог

139



4

Налог на транспортные средства

2 007

2



Неналоговые поступления

2


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

0


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

34 927


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

34 927



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

34 927

     

Функциональная группа

Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма,
тысяч тенге





II. ЗАТРАТЫ

37 608

01




Государственные услуги общего характера

26 188


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26 188



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 188




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 658




022

Капитальные расходы государственного органа

530

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

11 420


3



Благоустройство населенных пунктов

11 420



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 420




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 475




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 400




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 545





IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0

5




Погашение бюджетных кредитов

0


01



Погашение бюджетных кредитов

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

141


01



Остатки бюджетных средств

141



1


Свободные остатки бюджетных средств

141

Бюджет Кошкаратинского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1



2

3




I. ДОХОДЫ

33 261

1



Налоговые поступления

5 298


04


Hалоги на собственность

5 298



1

Hалоги на имущество

53



3

Земельный налог

250



4

Налог на транспортные средства

4 995

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

27 935


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27 935



3

Трансферты районов (городов областного значения)

27 935

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

33 261

01



Государственные услуги общего характера

19 571


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 571



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 191



022

Капитальные расходы государственного органа

380

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 982


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 982



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

2 782



008

Освещение улиц в населенных пунктах

500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000

12



Транспорт и коммуникации

8 708


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 708



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 708




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Кошкаратинского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

33 261

1



Налоговые поступления

5 298


04


Hалоги на собственность

5 298



1

Hалоги на имущество

53



3

Земельный налог

250



4

Налог на транспортные средства

4 995

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

27 935


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27 935



3

Трансферты районов (городов областного значения)

27 935

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

33 261

01



Государственные услуги общего характера

19 571


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 571



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 191



022

Капитальные расходы государственного органа

380

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 982


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 982



014


2 782



008

Освещение улиц в населенных пунктах

500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000

12



Транспорт и коммуникации

8 708


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 708



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 708




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 11 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 78-2 от 29 декабря
2020 года

Бюджет Кызыларыкского сельского округа на 2021 год

      Сноска. Приложение 11 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 24.06.2021 № 9-3 (вводится в действие с 01.01.2021); от 15.07.2021 № 11-2 (вводится в действие с 01.01.2021); от 25.10.2021 № 14-2 (вводится в действие с 01.01.2021); от 15.12.2021 № 17-2 (вводится в действие с 01.01.2021).

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




I. ДОХОДЫ

45 248

1



Налоговые поступления

4 920


01


Подоходный налог

714



2

Индивидуальный подоходный налог

714


04


Hалоги на собственность

4 206



1

Hалоги на имущество

199



3

Земельный налог

7



4

Налог на транспортные средства

4 000

2



Неналоговые поступления

2


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

0


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

40 326


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

40 326



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

40 326


Функцио наль ная группа

Функц ионал ьная подгр уппа

Админ истра тор бюджет ных программ

Программа

Наименование

Сумма,
тысяч тенге





II. ЗАТРАТЫ

45 766

01




Государственные услуги общего характера

29 740


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29 740



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 740




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 210




022

Капитальные расходы государственного органа

530

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16 026


3



Благоустройство населенных пунктов

16 026



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 026




008

Освещение улиц в населенных пунктах

11 114




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 512





IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0

5




Погашение бюджетных кредитов

0


01



Погашение бюджетных кредитов

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

518


01



Остатки бюджетных средств

518



1


Свободные остатки бюджетных средств

518

Бюджет Кызыларыкского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

39 790

1



Налоговые поступления

6 834


04


Hалоги на собственность

6 834



1

Hалоги на имущество

28



3

Земельный налог

258



4

Налог на транспортные средства

6 548

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

32 928


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 928



3

Трансферты районов (городов областного значения)

32 928


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

39 790

01



Государственные услуги общего характера

19 404


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 404



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 024



022

Капитальные расходы государственного органа

380

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

20 386


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 386



008

Освещение улиц в населенных пунктах

500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

19 186




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Кызыларыкского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

39 790

1



Налоговые поступления

6 834


04


Hалоги на собственность

6 834



1

Hалоги на имущество

28



3

Земельный налог

258



4

Налог на транспортные средства

6 548

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

32 928


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 928



3

Трансферты районов (городов областного значения)

32 928


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

39 790

01



Государственные услуги общего характера

19 404


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 404



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 024



022

Капитальные расходы государственного органа

380

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

20 386


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 386



008

Освещение улиц в населенных пунктах

500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

19 186




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 12 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 78-2 от 29 декабря
2020 года

Бюджет Мынбулакского сельского округа на 2021 год

      Сноска. Приложение 12 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 24.06.2021 № 9-3 (вводится в действие с 01.01.2021); от 15.07.2021 № 11-2 (вводится в действие с 01.01.2021); от 25.10.2021 № 14-2 (вводится в действие с 01.01.2021); от 15.12.2021 № 17-2 (вводится в действие с 01.01.2021).

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




I. ДОХОДЫ

133 518

1



Налоговые поступления

8 204


01


Подоходный налог

870



2

Индивидуальный подоходный налог

870


04


Hалоги на собственность

7 334



1

Hалоги на имущество

280



3

Земельный налог

4



4

Налог на транспортные средства

7 050

2



Неналоговые поступления

144


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

109



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

109


06


Прочие неналоговые поступления

35



1

Прочие неналоговые поступления

35

4



Поступления трансфертов

125 170


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

125 170



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

125 170

     

Функциональная группа

Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге





II. ЗАТРАТЫ

136 091

01




Государственные услуги общего характера

34 793


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34 793



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 793




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 148




022

Капитальные расходы государственного органа

645

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

10 996


3



Благоустройство населенных пунктов

10 996



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 996




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 116




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

800




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 080

12




Транспорт и коммуникации

90 302


1



Автомобильный транспорт

90 302



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

90 302




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

90 302





IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0

5




Погашение бюджетных кредитов

0


01



Погашение бюджетных кредитов

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

2 573


01



Остатки бюджетных средств

2 573



1


Свободные остатки бюджетных средств

2 573

Бюджет Мынбулакского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

71 562

1



Налоговые поступления

11 090


04


Hалоги на собственность

11 090



1

Hалоги на имущество

54



3

Земельный налог

230



4

Налог на транспортные средства

10 806

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

60 444


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

60 444



3

Трансферты районов (городов областного значения)

60 444

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

71 562

01



Государственные услуги общего характера

23 022


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 022



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 642



022

Капитальные расходы государственного органа

380

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

9 770


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 770



008

Освещение улиц в населенных пунктах

800



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 270

12



Транспорт и коммуникации

38 770


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 770



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

38 770




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Мынбулакского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1

2

3




I. ДОХОДЫ

64 045

1



Налоговые поступления

11 090


04


Hалоги на собственность

11 090



1

Hалоги на имущество

54



3

Земельный налог

230



4

Налог на транспортные средства

10 806

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

52 927


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

52 927



3

Трансферты районов (городов областного значения)

52 927

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

64 045

01



Государственные услуги общего характера

23 022


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 022



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 642



022

Капитальные расходы государственного органа

380

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 000



008

Освещение улиц в населенных пунктах

800



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 500

12



Транспорт и коммуникации

34 023


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 023



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

34 023




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 13 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 78-2 от 29 декабря
2020 года

Бюджет Нурлыкентского сельского округа на 2021 год

      Сноска. Приложение 13 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 24.06.2021 № 9-3 (вводится в действие с 01.01.2021); от 15.07.2021 № 11-2 (вводится в действие с 01.01.2021); от 25.10.2021 № 14-2 (вводится в действие с 01.01.2021); от 15.12.2021 № 17-2 (вводится в действие с 01.01.2021).

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




I. ДОХОДЫ

42 263

1



Налоговые поступления

8 888


01


Подоходный налог

1 988



2

Индивидуальный подоходный налог

1 988


04


Hалоги на собственность

6 900



1

Hалоги на имущество

214



3

Земельный налог

15



4

Налог на транспортные средства

6 671

2



Неналоговые поступления

2


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

0


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

33 373


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

33 373



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

33 373


Функциональная группа

Функциональная подгруппа

Администратор бюджет ных программ

Программа

Наименование

Сумма,
тысяч тенге





II. ЗАТРАТЫ

42 795

01




Государственные услуги общего характера

31 148


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 148



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 148




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 468




022

Капитальные расходы государственного органа

680

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

11 647


3



Благоустройство населенных пунктов

11 647



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 647




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 421




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 526





IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0

5




Погашение бюджетных кредитов

0


01



Погашение бюджетных кредитов

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

532


01



Остатки бюджетных средств

532



1


Свободные остатки бюджетных средств

532

Бюджет Нурлыкентского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

55 260

1



Налоговые поступления

10 736


04


Hалоги на собственность

10 736



1

Hалоги на имущество

49



3

Земельный налог

180



4

Налог на транспортные средства

10 507

2



Неналоговые поступления

54


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

52



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

52


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

44 470


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

44 470



3

Трансферты районов (городов областного значения)

44 470

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

55 260

01



Государственные услуги общего характера

22 794


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 794



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 414



022

Капитальные расходы государственного органа

380

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 200


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 200



008

Освещение улиц в населенных пунктах

500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000

12



Транспорт и коммуникации

30 266


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 266



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

30 266




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Нурлыкентского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

52 260

1



Налоговые поступления

10 736


04


Hалоги на собственность

10 736



1

Hалоги на имущество

49



3

Земельный налог

180



4

Налог на транспортные средства

10 507

2



Неналоговые поступления

54


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

52



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

52


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

44 470


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

44 470



3

Трансферты районов (городов областного значения)

44 470


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

55 260

01



Государственные услуги общего характера

22 794


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 794



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 414



022

Капитальные расходы государственного органа

380

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 200


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 200



008

Освещение улиц в населенных пунктах

500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000

12



Транспорт и коммуникации

30 266


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 266



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

30 266




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 14 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 78-2 от 29 декабря
2020 года

Бюджет Шакпакского сельского округа на 2021 год

      Сноска. Приложение 14 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 24.06.2021 № 9-3 (вводится в действие с 01.01.2021); от 15.07.2021 № 11-2 (вводится в действие с 01.01.2021); от 25.10.2021 № 14-2 (вводится в действие с 01.01.2021); от 15.12.2021 № 17-2 (вводится в действие с 01.01.2021).

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




I. ДОХОДЫ

122 145

1



Налоговые поступления

6 273


01


Подоходный налог

296



2

Индивидуальный подоходный налог

296


04


Hалоги на собственность

5 977



1

Hалоги на имущество

166



3

Земельный налог

463



4

Налог на транспортные средства

5 348

2



Неналоговые поступления

1


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

0


06


Прочие неналоговые поступления

1



1

Прочие неналоговые поступления

1

4



Поступления трансфертов

115 871


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

115 871



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

115 871

     

Функцио нальная группа

Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма,
тысяч тенге





II. ЗАТРАТЫ

122 847

01




Государственные услуги общего характера

34 775


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34 775



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 775




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 095




022

Капитальные расходы государственного органа

680

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

56 567


3



Благоустройство населенных пунктов

56 567



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 567




008

Освещение улиц в населенных пунктах

49 413




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 454

12




Транспорт и коммуникации

31 505


1



Автомобильный транспорт

31 505



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 505




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

31 505





IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0

5




Погашение бюджетных кредитов

0


01



Погашение бюджетных кредитов

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

702


01



Остатки бюджетных средств

702



1


Свободные остатки бюджетных средств

702

Бюджет Шакпакского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

43 737

1



Налоговые поступления

8 344


04


Hалоги на собственность

8 344



1

Hалоги на имущество

63



3

Земельный налог

360



4

Налог на транспортные средства

7 921

2



Неналоговые поступления

30


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

35 363


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

35 363



3

Трансферты районов (городов областного значения)

35 363

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

43 737

01



Государственные услуги общего характера

24 037


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 037



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 657



022

Капитальные расходы государственного органа

380

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 200


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 200



008

Освещение улиц в населенных пунктах

500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000

12



Транспорт и коммуникации

17 500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 500



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

17 500




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Шакпакского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

52 955

1



Налоговые поступления

8 344


04


Hалоги на собственность

8 344



1

Hалоги на имущество

63



3

Земельный налог

360



4

Налог на транспортные средства

7 921

2



Неналоговые поступления

30


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

44 581


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

44 581



3

Трансферты районов (городов областного значения)

44 581


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

52 955

01



Государственные услуги общего характера

24 037


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 037



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 657



022

Капитальные расходы государственного органа

380

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 200


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 200



008

Освещение улиц в населенных пунктах

500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000

12



Транспорт и коммуникации

26 718


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 718



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

26 718




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 15 к решению
Жуалынского районного
маслихата № 78-2 от 29 декабря
2020 года

Резерв сельского местного исполнительного органа

Сельские округа

Сумма (тыс.тенге)

1

Актюбинский сельский округ

0

2

Аксайский сельский округ

0

3

Аппарат акима село Б.Момышулы

0

4

Боралдайский сельский округ

0

5

Биликулский сельский округ

0

6

Жетитюбинский сельский округ

0

7

Кокбастауский сельский округ

0

8

Куренбельский сельский округ

0

9

Карасазский сельский округ

0

10

Кошкаратинский сельский округ

0

11

Кызыларыкский сельский округ

0

12

Мыңбулакский сельский округ

0

13

Нурлыкентский сельский округ

0

14

Шакпакский сельский округ

0


2021-2023 жылдарға арналған Жуалы ауданы Б. Момышұлы ауылы және ауылдық округтерінің бюджеттері туралы

Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 2020 жылғы 29 желтоқсандағы № 78-2 шешімі. Жамбыл облысының Әділет департаментінде 2021 жылғы 8 қаңтарда № 4887 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне және "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 бабына және "2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Жуалы аудандық мәслихатының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 77-7 шешімі негізінде (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде №4870 болып тіркелген) сәйкес Жуалы аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "Жамбыл облысы Жуалы ауданының 2021-2023 жылдарға Бауыржан Момышұлы ауылы және ауылдық округтерінің бюджеттері" тиісінше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 және 14-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1.1. Б. Момышұлы ауылы әкімінің аппараты

      1) кірістер – 155 094 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 42 971 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 208 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 111 915 мың теңге;

      2) шығындар – 165 590 мың теңге;

      3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 10 496 мың теңге.

      1.2. Ақтөбе ауылдық округі

      1) кірістер – 65 336 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 029 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 52 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 61 255 мың теңге;

      2) шығындар – 65 979 мың теңге;

      3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 643 мың теңге.

      1.3. Ақсай ауылдық округі

      1) кірістер – 94 089 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 6 436 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 202 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 87 451 мың теңге;

      2) шығындар – 95 123 мың теңге;

      3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 034 мың теңге.

      1.4. Боралдай ауылдық округі

      1) кірістер – 37 537 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 833 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 2 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 32 702 мың теңге;

      2) шығындар – 37 971 мың теңге;

      3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 434 мың теңге

      1.5. Билікөл ауылдық округі

      1) кірістер – 42 710 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 594 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 2 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 39 114 мың теңге;

      2) шығындар – 43 205 мың теңге;

      3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 495 мың теңге

      1.6. Жетітөбе ауылдық округі

      1) кірістер – 47 953 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 661 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 43 292 мың теңге;

      2) шығындар – 49 536 мың теңге;

      3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 583 мың теңге.

      1.7. Көкбастау ауылдық округі

      1) кірістер – 62 081 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 733 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 56 348 мың теңге;

      2) шығындар – 62 698 мың теңге;

      3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 617 мың теңге.

      1.8. Күреңбел ауылдық округі

      1) кірістер – 33 566 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 255 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 2 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 28 309 мың теңге;

      2) шығындар – 33 792 мың теңге;

      3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 226 мың теңге.

      1.9. Қарасаз ауылдық округі

      1) кірістер – 55 101 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 8 636 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 8 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 46 457 мың теңге;

      2) шығындар – 56 771 мың теңге;

      3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 670 мың теңге.

      1.10. Қошқарата ауылдық округі

      1) кірістер – 37 467 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 2 538 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 2 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 34 927 мың теңге;

      2) шығындар – 37 608 мың теңге;

      3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 141 мың теңге.

      1.11. Қызыларық ауылдық округі

      1) кірістер – 45 248 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 920 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер –2 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 40 326 мың теңге;

      2) шығындар – 45 766 мың теңге;

      3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 518 мың теңге.

      1.12. Мыңбұлақ ауылдық округі

      1) кірістер – 133 518 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 8 204 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 144 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 125 170 мың теңге;

      2) шығындар – 136 091 мың теңге;

      3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 2 573 мың теңге.

      1.13. Нұрлыкент ауылдық округі

      1) кірістер – 42 263 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 8 888 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 2 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 33 373 мың теңге;

      2) шығындар – 42 795 мың теңге;

      3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 532 мың теңге.

      1.14. Шақпақ ауылдық округі

      1) кірістер – 122 145 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 6 273 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 115 871 мың теңге;

      2) шығындар – 122 847 мың теңге;

      3) бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 702 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 15.12.2021 № 17-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      2. "Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі Заңының 18 бабының 4 тармағына сәйкес 2021 жылы аудандық бюджеттен қаржыландырылатын азаматтық қызметші болып табылатын және ауылдық елді мекендерде жұмыс істейтін әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт саласындағы мамандарға, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік ұйымдарда жұмыс істейтін аталған мамандарға қызметтiң осы түрлерiмен қалалық жағдайда айналысатын мамандардың мөлшерлемелерімен салыстырғанда кемiнде 25 пайызға жоғарылатылған айлықақылар мен тарифтік мөлшерінде үстеме ақы төлеу үшін қаржы көзделсін.

      3. Ауылдық жергілікті атқарушы органдарының резерві №15 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

      4. Осы шешімнің орындалуына бақылау және интернет-ресурстарында жариялауды аудандық мәслихаттың әкімшілік аумақтық құрылым, аумақты әлеуметтік-экономикалық дамыту, бюджет және жергілікті салықтар мәселелері, адамдарды құқығын қорғау жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.

      5. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді және 2021 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізіледі.

      Жуалы аудандық мәслихат
      хатшысының міндетін атқарушы К. Айткулова

  Жуалы аудандық мәслихатының
2020 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 78-2 шешіміне 1 қосымша

Б. Момышұлы ауылы әкімі аппаратының 2021 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 1-қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 24.06.2021 № 9-3 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 15.07.2021 № 11-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 25.10.2021 № 14-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 15.12.2021 № 17-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы,
(мың теңге)




I.КІРІСТЕР

155 094

1



Салықтық түсімдер

42 971


01


Табыс салығы

9 382



2

Жеке табыс салығы

9 382


04


Меншiкке салынатын салықтар

33 379



1

Мүлiкке салынатын салықтар

811



3

Жер салығы

516



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

32 052


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

210



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

210

2



Салықтық емес түсiмдер

208


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

208



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

208

4



Трансферттердің түсімдері

111 915


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

111 915



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

111 915

     

Функционалдық тобы

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы,
(мың теңге)





II. ШЫҒЫНДАР

165 590

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

56 112


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

56 112



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 112




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

55 616




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

496

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

95 940


2



Коммуналдық шаруашылық

1 320



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 320




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

1 320


3



Елді-мекендерді көркейту

94 620



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

94 620




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

26 692




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

11 709




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

56 219

12




Көлiк және коммуникация

13 538


1



Автомобиль көлiгi

13 538



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 538




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

13 538





IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерді сатып алу

0





Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

10 496


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

10 496



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

10 496

Б. Момышұлы ауылы әкімі аппаратының 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

166 211

1



Салықтық түсімдер

116 026


01


Жеке табыс салығы

49 000



2

Жеке табыс салығы

49 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

66 926



1

Мүлiкке салынатын салықтар

251



3

Жер салығы

947



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

65 728


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

100



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

100

2



Салықтық емес түсiмдер

151


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

130



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

130


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

21



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

21

4



Трансферттердің түсімдері

50 034


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

50 034



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

50 034

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

166 211

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

31 807


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 807



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31 427



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

98 345


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

98 345



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

200



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

12 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

15 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

71 145

12



Көлiк және коммуникация

36 059


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 059



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

36 059




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Б. Момышұлы ауылы әкімі аппаратының 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы



Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

168 805

1



Салықтық түсімдер

112 026


01


Жеке табыс салығы

50 000



2

Жеке табыс салығы

50 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

61 926



1

Мүлiкке салынатын салықтар

251



3

Жер салығы

947



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

60 728


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

100



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

100

2



Салықтық емес түсiмдер

151


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

130



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

130


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

21



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

21

4



Трансферттердің түсімдері

56 628


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

56 628



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

56 628

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

168 805

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

31 807


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 807



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31 427



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

100 939


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

100 939



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

200



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

12 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

15 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

73 739

12



Көлiк және коммуникация

36 059


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 059



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

36 059




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2020 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 78-2 шешіміне 2 қосымша

Ақтөбе ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 2-қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 24.06.2021 № 9-3 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 15.07.2021 № 11-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 25.10.2021 № 14-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 15.12.2021 № 17-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы,
(мың теңге)




I.КІРІСТЕР

65 336

1



Салықтық түсімдер

4 029


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 029



1

Мүлiкке салынатын салықтар

199



3

Жер салығы

35



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 795

2



Салықтық емес түсiмдер

52


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

61 255


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

61 255



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

61 255

     

Функционалдық тобы

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы,
(мың теңге)





II. ШЫҒЫНДАР

65 979

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

29 193


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29 193



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 193




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 652




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

541

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

36 786


2



Коммуналдық шаруашылық

5 000



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 000




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

5 000


3



Елді-мекендерді көркейту

31 786



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 786




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10 541




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

20 545





IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерді сатып алу

0





Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

643


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

643



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

643

Ақтөбе ауылдық округі 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

42 991

1



Салықтық түсімдер

6 079


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 079



1

Мүлiкке салынатын салықтар

36



3

Жер салығы

198



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 845

2



Салықтық емес түсiмдер

52


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

36 860


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

36 860



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

36 860


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

42 991

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20 955


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 955



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 575



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

22 036


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 036



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 131



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

18 205




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Ақтөбе ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

42 991

1



Салықтық түсімдер

6 079


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 079



1

Мүлiкке салынатын салықтар

36



3

Жер салығы

198



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 845

2



Салықтық емес түсiмдер

52


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

36 860


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

36 860



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

36 860


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

42 991

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20 955


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 955



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 575



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

22 036


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 036



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 131



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

18 205




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2020 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 78-2 шешіміне 3 қосымша

Ақсай ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 3-қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 24.06.2021 № 9-3 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 15.07.2021 № 11-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 25.10.2021 № 14-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 15.12.2021 № 17-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы,
(мың теңге)




I.КІРІСТЕР

94 089

1



Салықтық түсімдер

6 436


01


Табыс салығы

334



2

Жеке табыс салығы

334


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 102



1

Мүлiкке салынатын салықтар

160



3

Жер салығы

305



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 637

2



Салықтық емес түсiмдер

202


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

202



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

202

4



Трансферттердің түсімдері

87 451


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

87 451



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

87 451

     

Функционалдық тобы

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы,
(мың теңге)





II. ШЫҒЫНДАР

95 123

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

33 467


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

33 467



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 467




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 787




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

680

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

49 638


3



Елді-мекендерді көркейту

49 638



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 638




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 580




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 100




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

43 958

12




Көлiк және коммуникация

12 018


1



Автомобиль көлiгi

12 018



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 018




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

12 018





IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерді сатып алу

0





Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 034


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1 034



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 034

Ақсай ауылдық округі 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

56 976

1



Салықтық түсімдер

9 070


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 070



1

Мүлiкке салынатын салықтар

52



3

Жер салығы

287



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 731

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

47 878


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

47 878



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

47 878


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

56 976

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21 762


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 762



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 382



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 500



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

800



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

700

12



Көлiк және коммуникация

32 714


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 714



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

32 714




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Ақсай ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

51 812

1



Салықтық түсімдер

9 070


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 070



1

Мүлiкке салынатын салықтар

52



3

Жер салығы

287



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 731

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

42 714


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

42 714



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

42 714


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

51 812

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21 762


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 762



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 382



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 500



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

800



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

700

12



Көлiк және коммуникация

27 550


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 550



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

27 550




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2020 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 78-2 шешіміне 4 қосымша

Боралдай ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 4-қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 24.06.2021 № 9-3 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 15.07.2021 № 11-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 25.10.2021 № 14-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 15.12.2021 № 17-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы,
(мың теңге)




I.КІРІСТЕР

37 537

1



Салықтық түсімдер

4 833


01


Табыс салығы

417



2

Жеке табыс салығы

417


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 416



1

Мүлiкке салынатын салықтар

277



3

Жер салығы

145



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 994

2



Салықтық емес түсiмдер

2


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

32 702


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

32 702



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

32 702

     

Функционалдық тобы

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы,
(мың теңге)





II. ШЫҒЫНДАР

37 971

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

29 487


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29 487



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 487




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29 001




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

486

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 484


3



Елді-мекендерді көркейту

8 484



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 484




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 084




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 700




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

3 700





IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерді сатып алу

0





Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

434


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

434



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

434

Боралдай ауылдық округі 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

35 575

1



Салықтық түсімдер

7 827


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 827



1

Мүлiкке салынатын салықтар

27



3

Жер салығы

250



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 550

2



Салықтық емес түсiмдер

58


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

30



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

30


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

27 690


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

27 690



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

27 690


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

35 575

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21 565


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 565



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 185



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 010


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 010



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

12 810




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Боралдай ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

35 575

1



Салықтық түсімдер

7 827


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 827



1

Мүлiкке салынатын салықтар

27



3

Жер салығы

250



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 550

2



Салықтық емес түсiмдер

58


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

30



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

30


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

27 690


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

27 690



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

27 690


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

35 575

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21 565


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 565



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 185



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 010


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 010



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

12 810




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2020 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 78-2 шешіміне 5 қосымша

Билікөл ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 5-қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 24.06.2021 № 9-3 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 15.07.2021 № 11-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 25.10.2021 № 14-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 15.12.2021 № 17-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы,
(мың теңге)




I.КІРІСТЕР

42 710

1



Салықтық түсімдер

3 594


01


Табыс салығы

40



2

Жеке табыс салығы

40


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 554



1

Мүлiкке салынатын салықтар

114



3

Жер салығы

91



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 349

2



Салықтық емес түсiмдер

2


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

39 114


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

39 114



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

39 114

     

Функционалдық тобы

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы,
(мың теңге)





II. ШЫҒЫНДАР

43 205

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32 236


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32 236



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 236




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31 931




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

305

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 969


2



Коммуналдық шаруашылық

1 854



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 854




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

1 854


3



Елді-мекендерді көркейту

9 115



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 115




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 035




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 060




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

5 020





IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерді сатып алу

0





Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

495


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

495



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

495

Билікөл ауылдық округі 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

46 736

1



Салықтық түсімдер

7 618


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 618



1

Мүлiкке салынатын салықтар

53



3

Жер салығы

230



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 335

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

39 090


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

39 090



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

39 090

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

46 736

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21 040


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 040



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 660



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 200


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 200



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 000

12



Көлiк және коммуникация

23 496


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 496



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

23 496




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Билікөл ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

46 736

1



Салықтық түсімдер

7 618


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 618



1

Мүлiкке салынатын салықтар

53



3

Жер салығы

230



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 335

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

39 090


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

39 090



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

39 090


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

46 736

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21 040


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 040



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 660



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 200


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 200



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 000

12



Көлiк және коммуникация

23 496


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 496



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

23 496




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2020 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 78-2 шешіміне 6 қосымша

Жетітөбе ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 6-қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 24.06.2021 № 9-3 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 15.07.2021 № 11-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 25.10.2021 № 14-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 15.12.2021 № 17-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы,
(мың теңге)




I.КІРІСТЕР

47 953

1



Салықтық түсімдер

4 661


01


Табыс салығы

489



2

Жеке табыс салығы

489


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 172



1

Мүлiкке салынатын салықтар

314



3

Жер салығы

263



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 595

2



Салықтық емес түсiмдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

43 292


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

43 292



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

43 292

     

Функционалдық
тобы

Кіші
функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы,
(мың теңге)





II. ШЫҒЫНДАР

49 536

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

30 256


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

30 256



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 256




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29 626




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

630

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

15 391


2



Коммуналдық шаруашылық

2 600



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 600




014

Елді мекендерді сумен қамтамасыз ету

2 600


3



Елді-мекендерді көркейту

12 791



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 791




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 008




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 483




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4 300

12




Көлiк және коммуникация

3 889


1



Автомобиль көлiгi

3 889



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 889




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 889





IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерді сатып алу

0





Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 583


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1 583



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 583

Жетітөбе ауылдық округі 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

37 639

1



Салықтық түсімдер

7 858


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 858



1

Мүлiкке салынатын салықтар

42



3

Жер салығы

391



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 425

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

29 753


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

29 753



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

29 753


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

37 639

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

26 725


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 725



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 245



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 480

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 025


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 025



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 700



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 100



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

3 225

12



Көлiк және коммуникация

3 889


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 889



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

3 889




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Жетітөбе ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

37 639

1



Салықтық түсімдер

7 858


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 858



1

Мүлiкке салынатын салықтар

42



3

Жер салығы

391



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 425

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

29 753


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

29 753



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

29 753


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

31 189

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

26 725


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 725



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 245



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 480

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 800


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 800



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 700



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 100

12



Көлiк және коммуникация

664


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

664



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

664




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2020 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 78-2 шешіміне 7 қосымша

Көкбастау ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 7-қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 24.06.2021 № 9-3 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 15.07.2021 № 11-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 25.10.2021 № 14-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 15.12.2021 № 17-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы,
(мың теңге)




I.КІРІСТЕР

62 081

1



Салықтық түсімдер

5 733


01


Табыс салығы

913



2

Жеке табыс салығы

913


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 820



1

Мүлiкке салынатын салықтар

272



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 548

2



Салықтық емес түсiмдер

0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

56 348


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

56 348



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

56 348

     

Функционалдық тобы

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы,
(мың теңге)





II. ШЫҒЫНДАР

62 698

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

34 188


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

34 188



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 188




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 708




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

480

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

18 734


3



Елді-мекендерді көркейту

18 734



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 734




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 424




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1000




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

11 310

12




Көлiк және коммуникация

9 776


1



Автомобиль көлігі

9 776



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 776




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

9 776





IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерді сатып алу

0





Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

617


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

617



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

617

Көкбастау ауылдық округі 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

36 349

1



Салықтық түсімдер

7 862


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 862



1

Мүлiкке салынатын салықтар

32



3

Жер салығы

240



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 590

2



Салықтық емес түсiмдер

52


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

28 435


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

28 435



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

28 435


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

36 349

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

22 115


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 115



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 735



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 799


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 799



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

5 599

12



Көлiк және коммуникация

7 435


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 435



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

7 435




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Көкбастау ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

36 349

1



Салықтық түсімдер

7 862


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 862



1

Мүлiкке салынатын салықтар

32



3

Жер салығы

240



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 590

2



Салықтық емес түсiмдер

52


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

28 435


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

28 435



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

28 435


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

36 349

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

22 115


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 115



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 735



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 980


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 980



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

7 780

12



Көлiк және коммуникация

5 254


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 254



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

5 254




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2020 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 78-2 шешіміне 8 қосымша

Күреңбел ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 8-қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 24.06.2021 № 9-3 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 15.07.2021 № 11-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 25.10.2021 № 14-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 15.12.2021 № 17-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы,
(мың теңге)




I.КІРІСТЕР

33 566

1



Салықтық түсімдер

5 255


01


Табыс салығы

445



2

Жеке табыс салығы

445


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 810



1

Мүлiкке салынатын салықтар

179



3

Жер салығы

68



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 563

2



Салықтық емес түсiмдер

2


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

28 309


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

28 309



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

28 309

     

Функционалдық тобы

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы,
(мың теңге)





II. ШЫҒЫНДАР

33 792

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

27 047


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27 047



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 047




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 642




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

405

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 745


3



Елді-мекендерді көркейту

6 745



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 745




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 571




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

3 474





IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерді сатып алу

0





Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

226


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

226



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

226

Күреңбел ауылдық округі 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




КІРІСТЕР

42 842

1



Салықтық түсімдер

8 255


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 255



1

Мүлiкке салынатын салықтар

17



3

Жер салығы

230



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 008

2



Салықтық емес түсiмдер

52


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

34 535


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

34 535



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

34 535


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

42 842

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

19 592


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 592



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 212



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 200


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 200



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

700

12



Көлiк және коммуникация

21 050


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 050



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

21 050




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Күреңбел ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

52 355

1



Салықтық түсімдер

8 255


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 255



1

Мүлiкке салынатын салықтар

17



3

Жер салығы

230



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 008

2



Салықтық емес түсiмдер

52


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

44 048


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

44 048



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

44 048


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

52 355

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

19 592


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 592



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 212



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 200


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 200



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

700

12



Көлiк және коммуникация

30 563


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 563



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

30 563




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2020 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 78-2 шешіміне 9 қосымша

Қарасаз ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 9-қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 24.06.2021 № 9-3 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 15.07.2021 № 11-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 25.10.2021 № 14-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 15.12.2021 № 17-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы,
(мың теңге)




I.КІРІСТЕР

55 101

1



Салықтық түсімдер

8 636


01


Табыс салығы

1 760



2

Жеке табыс салығы

1 760


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 876



1

Мүлiкке салынатын салықтар

400



3

Жер салығы

62



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 414

2



Салықтық емес түсiмдер

8


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

8



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

8

4



Трансферттердің түсімдері

46 457


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

46 457



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

46 457

     

Функционалдық тобы

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы,
(мың теңге)





II. ШЫҒЫНДАР

56 771

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

34 702


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

34 702



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 702




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 746




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

956

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

22 069


3



Елді-мекендерді көркейту

22 069



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 069




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13 698




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 300




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

7 071





IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерді сатып алу

0





Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 670


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1 670



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 670

Қарасаз ауылдық округі 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

40 703

1



Салықтық түсімдер

9 624


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 624



1

Мүлiкке салынатын салықтар

34



3

Жер салығы

300



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

9 290

2



Салықтық емес түсiмдер

70


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

36



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

36


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

8



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

8

4



Трансферттердің түсімдері

31 009


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

31 009



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

31 009


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

40 703

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

25 452


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 452



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 072



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 200


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 200



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

700

12



Көлiк және коммуникация

13 051


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 051



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

13 051




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Қарасаз ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

40 703

1



Салықтық түсімдер

9 624


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 624



1

Мүлiкке салынатын салықтар

34



3

Жер салығы

300



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

9 290

2



Салықтық емес түсiмдер

70


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

36



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

36


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

8



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

8

4



Трансферттердің түсімдері

31 009


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

31 009



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

31 009


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

40 703

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

25 452


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 452



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 072



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 200


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 200



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

700

12



Көлiк және коммуникация

13 051


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 051



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

13 051




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2020 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 78-2 шешіміне 10 қосымша

Қошқарата ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 10-қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 24.06.2021 № 9-3 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 15.07.2021 № 11-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 25.10.2021 № 14-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 15.12.2021 № 17-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы,
(мың теңге)




I.КІРІСТЕР

37 467

1



Салықтық түсімдер

2 538


01


Табыс салығы

324



2

Жеке табыс салығы

324


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 214



1

Мүлiкке салынатын салықтар

68



3

Жер салығы

139



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 007

2



Салықтық емес түсiмдер

2


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

34 927


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

34 927



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

34 927

     

Функционалдық тобы

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы,
(мың теңге)





II. ШЫҒЫНДАР

37 608

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

26 188


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26 188



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 188




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 658




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

530

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 420


3



Елді-мекендерді көркейту

11 420



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 420




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 475




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 400




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

6 545





IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерді сатып алу

0





Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

141


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

141



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

141

Қошқар ата ауылдық округі 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

33 261

1



Салықтық түсімдер

5 298


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 298



1

Мүлiкке салынатын салықтар

53



3

Жер салығы

250



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 995

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

27 935


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

27 935



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

27 935


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

33 261

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

19 571


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 571



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 191



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 982


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 982



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

2 782



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 000

12



Көлiк және коммуникация

8 708


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 708



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

8 708




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Қошқар ата ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

33 261

1



Салықтық түсімдер

5 298


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 298



1

Мүлiкке салынатын салықтар

53



3

Жер салығы

250



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 995

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

27 935


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

27 935



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

27 935


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

33 261

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

19 571


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 571



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 191



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 982


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 982



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

2 782



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 000

12



Көлiк және коммуникация

8 708


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 708



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

8 708




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2020 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 78-2 шешіміне 11 қосымша

Қызыларық ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 11-қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 24.06.2021 № 9-3 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 15.07.2021 № 11-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 25.10.2021 № 14-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 15.12.2021 № 17-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы,
(мың теңге)




I.КІРІСТЕР

45 248

1



Салықтық түсімдер

4 920


01


Табыс салығы

714



2

Жеке табыс салығы

714


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 206



1

Мүлiкке салынатын салықтар

199



3

Жер салығы

7



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 000

2



Салықтық емес түсiмдер

2


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

40 326


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

40 326



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

40 326

     

Функционалдық тобы

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы,
(мың теңге)





II. ШЫҒЫНДАР

45 766

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

29 740


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29 740



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 740




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29 210




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

530

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 026


3



Елді-мекендерді көркейту

16 026



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 026




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

11 114




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4 512





IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерді сатып алу

0





Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

518


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

518



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

518

Қызыларық ауылдық округі 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

39 790

1



Салықтық түсімдер

6 834


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 834



1

Мүлiкке салынатын салықтар

28



3

Жер салығы

258



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 548

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

32 928


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

32 928



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

32 928


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

39 790

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

19 404


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 404



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 024



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

20 386


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 386



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

19 186




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Қызыларық ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

39 790

1



Салықтық түсімдер

6 834


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 834



1

Мүлiкке салынатын салықтар

28



3

Жер салығы

258



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 548

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

32 928


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

32 928



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

32 928


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

39 790

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

19 404


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 404



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 024



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

20 386


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 386



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

19 186




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2020 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 78-2 шешіміне 12 қосымша

Мыңбұлақ ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 12-қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 24.06.2021 № 9-3 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 15.07.2021 № 11-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 25.10.2021 № 14-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 15.12.2021 № 17-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы,
(мың теңге)




I.КІРІСТЕР

133 518

1



Салықтық түсімдер

8 204


01


Табыс салығы

870



2

Жеке табыс салығы

870


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 334



1

Мүлiкке салынатын салықтар

280



3

Жер салығы

4



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 050

2



Салықтық емес түсiмдер

144


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

109



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

109


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

35



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

35

4



Трансферттердің түсімдері

125 170


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

125 170



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

125 170

     

Функционалдық тобы

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы,
(мың теңге)





II. ШЫҒЫНДАР

136 091

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

34 793


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

34 793



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 793




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 148




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

645

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 996


3



Елді-мекендерді көркейту

10 996



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 996




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 116




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

800




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

5 080

12




Көлiк және коммуникация

90 302


1



Автомобиль көлігі

90 302



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

90 302




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

90 302





IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерді сатып алу

0





Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2 573


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2 573



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 573

Мыңбұлақ ауылдық округі 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

71 562

1



Салықтық түсімдер

11 090


04


Меншiкке салынатын салықтар

11 090



1

Мүлiкке салынатын салықтар

54



3

Жер салығы

230



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10 806

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

60 444


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

60 444



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

60 444


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

71 562

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

23 022


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 022



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 642



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9 770


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 770



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

800



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

8 270

12



Көлiк және коммуникация

38 770


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 770



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

38 770




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Мыңбұлақ ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

64 045

1



Салықтық түсімдер

11 090


04


Меншiкке салынатын салықтар

11 090



1

Мүлiкке салынатын салықтар

54



3

Жер салығы

230



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10 806

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

52 927


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

52 927



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

52 927


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

64 045

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

23 022


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 022



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 642



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 000



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

800



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

5 500

12



Көлiк және коммуникация

34 023


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 023



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

34 023




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2020 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 78-2 шешіміне 13 қосымша

Нұрлыкент ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 13-қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 24.06.2021 № 9-3 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 15.07.2021 № 11-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 25.10.2021 № 14-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 15.12.2021 № 17-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы,
(мың теңге)




I.КІРІСТЕР

42 263

1



Салықтық түсімдер

8 888


01


Табыс салығы

1 988



2

Жеке табыс салығы

1 988


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 900



1

Мүлiкке салынатын салықтар

214



3

Жер салығы

15



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 671

2



Салықтық емес түсiмдер

2


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

33 373


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

33 373



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

33 373

     

Функционалдық тобы

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы,
(мың теңге)





II. ШЫҒЫНДАР

42 795

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

31 148


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31 148



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 148




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 468




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

680

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 647


3



Елді-мекендерді көркейту

11 647



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 647




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 421




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

5 526





IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерді сатып алу

0





Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

532


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

532



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

532

Нұрлыкент ауылдық округі 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




КІРІСТЕР

55 260

1



Салықтық түсімдер

10 736


04


Меншiкке салынатын салықтар

10 736



1

Мүлiкке салынатын салықтар

49



3

Жер салығы

180



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10 507

2



Салықтық емес түсiмдер

54


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

52



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

52


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

44 470


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

44 470



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

44 470


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

55 260

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

22 794


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 794



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 414



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 200


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 200



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 000

12



Көлiк және коммуникация

30 266


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 266



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

30 266




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Нұрлыкент ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

55 260

1



Салықтық түсімдер

10 736


04


Меншiкке салынатын салықтар

10 736



1

Мүлiкке салынатын салықтар

49



3

Жер салығы

180



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10 507

2



Салықтық емес түсiмдер

54


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

52



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

52


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

44 470


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

44 470



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

44 470


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

55 260

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

22 794


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 794



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 414



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 200


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 200



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 000

12



Көлiк және коммуникация

30 266


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 266



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

30 266




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2020 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 78-2 шешіміне 14 қосымша

Шақпақ ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 14-қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 24.06.2021 № 9-3 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 15.07.2021 № 11-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 25.10.2021 № 14-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі); 15.12.2021 № 17-2 (01.01.2021 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы,
(мың теңге)




I.КІРІСТЕР

122 145

1



Салықтық түсімдер

6 273


01


Табыс салығы

296



2

Жеке табыс салығы

296


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 977



1

Мүлiкке салынатын салықтар

166



3

Жер салығы

463



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 348

2



Салықтық емес түсiмдер

1


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

1

4



Трансферттердің түсімдері

115 871


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

115 871



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

115 871

     

Функционалдық тобы

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы,
(мың теңге)





II. ШЫҒЫНДАР

122 847

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

34 775


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

34 775



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 775




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 095




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

680

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

56 567


3



Елді-мекендерді көркейту

56 567



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 567




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

49 413




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

6 454

12




Көлiк және коммуникация

31 505


1



Автомобиль көлігі

31 505



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 505




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

31 505





IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерді сатып алу

0





Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

702


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

702



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

702

Шақпақ ауылдық округі 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

43 737

1



Салықтық түсімдер

8 344


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 344



1

Мүлiкке салынатын салықтар

63



3

Жер салығы

360



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 921

2



Салықтық емес түсiмдер

30


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

35 363


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

35 363



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

35 363


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

43 737

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

24 037


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 037



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 657



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 200


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 200



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 000

12



Көлiк және коммуникация

17 500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 500



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

17 500




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Шақпақ ауылдық округі 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

52 955

1



Салықтық түсімдер

8 344


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 344



1

Мүлiкке салынатын салықтар

63



3

Жер салығы

360



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 921

2



Салықтық емес түсiмдер

30


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

44 581


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

44 581



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

44 581


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

52 955

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

24 037


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 037



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 657



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 200


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 200



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 000

12



Көлiк және коммуникация

26 718


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 718



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

26 718




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2020 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 78-2 шешіміне 15 қосымша

Ауылдық жергілікті атқарушы органдарының резерві

Ауылдық округ атауы

Сомасы (мың теңге)

1

Ақтөбе аулдық округі

0

2

Ақсай ауылдық округі

0

3

Б.Момышұлы ауылы

0

4

Боралдай ауылдық округі

0

5

Билікөл ауылдық округі

0

6

Жетітөбе ауылдық округі

0

7

Көкбастау ауылдық округі

0

8

Күреңбел ауылдық округі

0

9

Қарасаз ауылдық округі

0

10

Қошқарата ауылдық округі

0

11

Қызыларық ауылдық округі

0

12

Мыңбұлақ ауылдық округі

0

13

Нұрлыкент ауылдық округі

0

14

Шақпақ ауылдық округі

0



0