О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 25 декабря 2019 года №284-54/2 "О бюджете поселка Белкуль на 2020-2022 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата от 11 мая 2020 года № 333-60/2. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 12 мая 2020 года № 7417. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 1 статьи 109-1 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 25 декабря 2019 года № 284-54/2 "О бюджете поселка Белкуль на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7071, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 8 января 2020 года) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      1. Утвердить бюджет поселка Белкуль на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2020 год в следующем объеме:

      1) доходы – 304 047,6 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 18 300 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 189 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 285 558,6 тысяч тенге;

      2) расходы – 560 410,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -256 362,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 256 362,5 тысяч тенге;

      поступления займов – 251 998 тысяч тенге;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 4 364,5 тысяч тенге.".

      Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель внеочередной
ХХХХХХ сессии Кызылординского
городского маслихата
М. Каримбаев
      Секретарь городского маслихата Р. БУХАНОВА

  Приложение к решению Кызылординского городского маслихата от 11 мая 2020 года №333-60/2
  Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 25 декабря 2019 года №284-54/2

Бюджет поселка Белкол на 2020 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




 1.Доходы

304 047,6

1



Налоговые поступления

18 300,0


01


Подоходный налог

1 845,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 845,0


04


Hалоги на собственность

16 455,0



1

Hалоги на имущество

125,0



3

Земельный налог

7 680,0



4

Hалог на транспортные средства

8 650,0

2



Неналоговые поступления

189,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

189,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

189,0

4



Поступления трансфертов

285 558,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

285 558,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

285 558,6

Функциональная группа



Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





 2.Расходы

560 410,1

01




Государственные услуги общего характера

282 559,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

282 559,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

282 559,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 561,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

254 998,0

04




Образование

104 747,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

104 747,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

104 747,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

95 626,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

9 121,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

2 102,0


2



Социальная помощь

2 102,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 102,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 102,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

31 166,8


3



Благоустройство населенных пунктов

31 166,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 166,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 181,6




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

970,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 015,2

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

13 210,0


1



Деятельность в области культуры

13 059,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 059,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

13 059,0


2



Спорт

151,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

151,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

151,0

12




Транспорт и коммуникации

126 625,3


1



Автомобильный транспорт

126 625,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

126 625,3




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

220,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

126 405,3

15




Трансферты

0,0


1



Трансферты

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-256 362,5





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

256 362,5

7




Поступления займов

251 998,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

4 364,5


01



Остатки бюджетных средств

4 364,5



1


Свободные остатки бюджетных средств

4 364,5


"2020-2022 жылдарға арналған Белкөл кентінің ауылдық бюджеті туралы" Қызылорда қалалық маслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсандағы №284-54/2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2020 жылғы 11 мамырдағы № 333-60/2 шешімі. Қызылорда облысының Әділет департаментінде 2020 жылғы 12 мамырда № 7417 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Кодексінің 109-1 бабының 1-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2020-2022 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджет туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсандағы № 284-54/2 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 7071 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2020 жылғы 8 қаңтарда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2020-2022 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 304 047,6 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 18 300 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 189 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 285 558,6 мың теңге;

      2) шығындар – 560 410,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 256 362,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 256 362,5 мың теңге;

      қарыздар түсімдері – 251 998 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 4 364,5 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.

      Қызылорда қалалық мәслихатының
кезектен тыс ХХХХХХ
сессиясының төрағасы
М. Каримбаев
      Қызылорда қалалық
мәслихатының хатшысы
Р. БУХАНОВА

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2020 жылғы 11 мамыры №333-60/2 шешіміне қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсандағы №284-54/2 шешіміне 1-қосымша

2020 жылға арналған Белкөл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

304 047,6

1



Салықтық түсімдер

18 300,0


01


Табыс салығы 

1 845,0



2

Жеке табыс салығы

1 845,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

16 455,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

125,0



3

Жер салығы 

7 680,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

8 650,0

2



Салықтық емес түсiмдер

189,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

189,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

189,0

4



Трансферттердің түсімдері

285 558,6


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

285 558,6



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

285 558,6

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





2. Шығындар

560 410,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

282 559,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

282 559,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

282 559,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 561,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

254 998,0

04




Бiлiм беру

104 747,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

104 747,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

104 747,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

95 626,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

9 121,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 102,0


2



Әлеуметтiк көмек

2 102,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 102,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

2 102,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

31 166,8


3



Елді-мекендерді көркейту

31 166,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 166,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

20 181,6




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

970,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10 015,2

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

13 210,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

13 059,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 059,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

13 059,0


2



Спорт

151,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

151,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

151,0

12




Көлiк және коммуникация

126 625,3


1



Автомобиль көлiгi

126 625,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

126 625,3




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

220,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

126 405,3

15




Трансферттер

0,0


1



Трансферттер

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-256 362,5





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

256 362,5

7




Қарыздар түсімдері

251 998,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

4 364,5


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

4 364,5



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4 364,5