О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2020 года №425-73/8 "О бюджете сельского округа Косшынырау на 2021-2023 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата от 8 февраля 2021 года № 17-3/9. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 12 февраля 2021 года № 8146. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 1 статьи 109-1 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 24 декабря 2020 года № 425-73/8 "О бюджете сельского округа Косшынырау на 2021-2023 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7971, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 31 декабря 2020 года) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Косшынырау на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2021 год в следующем объеме:

      1) доходы – 75 248 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 994 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 286 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 69 968 тысяч тенге;

      2) расходы – 79 401 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование –0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 4153 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4153 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 4153 тысяч тенге.".

      Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель внеочередной ІІІ сессии Кызылординского городского маслихата М. Абдукаликов
      Секретарь Кызылординского городского маслихата И. Кутухуджаев

  Приложение к решению
  Кызылординского городского маслихата
  от 8 февраля 2021 года № 17-3/9
  Приложение 1 к решению
  Кызылординского городского маслихата
  от 24 декабря 2020 года №425-73/8

Бюджет сельского округа Косшынырау на 2021 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

75 248,0

1



Налоговые поступления

4 994,0


01


Подоходный налог

271,0



2

Индивидуальный подоходный налог

271,0


04


Hалоги на собственность

4 723,0



1

Hалоги на имущество

168,0



3

Земельный налог

302,0



4

Hалог на транспортные средства

4 253,0

2



Неналоговые поступления

268,0


01


Доходы от государственной собственности

76,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

76,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

210,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

210,0

4



Поступления трансфертов

69 968,0


03


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

69 968,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

69 968,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование






2. Затраты

79 401,0

01




Государственные услуги общего характера

28 954,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28 954,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 954,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 404,0




022

Капитальные расходы государственного органа

1550,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

25 534,5


3



Благоустройство населенных пунктов

25 534,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 534,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

22 835,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

982,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1717,5

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

21 224,0


1



Деятельность в области культуры

21 066,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 066,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

21 066,0


2



Спорт

158,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

158,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

158,0

12




Транспорт и коммуникации

269,0


1



Автомобильный транспорт

269,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

269,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

269,0

13




Прочие

3 419,0


9



Прочие

3 419,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 419,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

3 419,0

15




Трансферты

0,0


1



Трансферты

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

- 4153,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

4153,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

4153,0


01



Остатки бюджетных средств

4153,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

4153,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

4153,0


"2021-2023 жылдарға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті туралы" Қызылорда қалалық маслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы №425-73/8 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2021 жылғы 8 ақпандағы № 17-3/9 шешімі. Қызылорда облысының Әділет департаментінде 2021 жылғы 12 ақпанда № 8146 болып тіркелді. Мерзімі біткендіктен қолданыс тоқтатылды

      "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы кодексінің 109-1-бабының 1-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 2-7-тармағына сәйкес Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2021-2023 жылдарға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджет туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 425-73/8 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №7971 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2020 жылғы 31 желтоқсанда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2021-2023 жылдарға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 75 248 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 994 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 286 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 69 968 мың теңге;

      2) шығындар – 79 401 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 4153 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 4153 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 4153 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.

      Қызылорда қалалық мәслихатының кезектен тыс ІІІ сессиясының төрағасы М. Абдукаликов
      Қызылорда қалалық мәслихатының хатшысы И. Кутухуджаев

  Қызылорда қалалық мәслихатының
  2021 жылғы 8 ақпандағы № 17-3/9
  шешіміне қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының
  2020 жылғы 24 желтоқсандағы №425-73/8
  шешіміне 1- қосымша

2021 жылға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

75 248,0

1



Салықтық түсiмдер

4 994,0


01


Табыс салығы

271,0



2

Жеке табыс салығы

271,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4723,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

168,0



3

Жер салығы

302,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4253,0

2



Салықтық емес түсiмдер

286,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

76,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

76,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

210,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

210,0

4



Трансферттердің түсімдері

69 968,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

69 968,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

69 968,0

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Кіші бағдарлама



Атауы







2. Шығындар

79401,0

01





Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

28954,5


1




Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28954,5



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28954,5




001


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 404,0




022


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1550,5

07





Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

25534,5


3




Елді-мекендерді көркейту

25534,5



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25534,5




008


Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

22835,0




009


Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

982,0




011


Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1717,5

08





Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

21 224,0


1




Мәдениет саласындағы қызмет

21 066,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 066,0




006


Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

21 066,0


2




Спорт

158,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

158,0




028


Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

158,0

12





Көлiк және коммуникация

269,0


1




Автомобиль көлiгi

269,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

269,0




013


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

269,0

13





Басқалар

3 419,0


9




Басқалар

3 419,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 419,0




040


Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 419,0

15





Трансферттер

0,0


1




Трансферттер

0,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




048


Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0






3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0






Бюджеттік кредиттер

0,0

5





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0






4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0






Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0






5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-4153,0






6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

4153,0

7





Қарыздар түсімдері

0,0

16





Қарыздарды өтеу

0,0

8





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

4153,0


01




Бюджет қаражаты қалдықтары

4153,0



1



Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4153,0




01


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4153,0