2022-2024 жылдарға арналған Краснояр ауылдық округі және Станционный кентінің бюджеттері туралы

Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № С-13/14 шешімі.

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9-1-бабының 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 6-бабы, 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Көкшетау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2022–2024 жылдарға арналған Краснояр ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 1-1 және 1-2 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 789 082,1 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 29 066,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 950,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 200,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 758 866,1 мың теңге;

      2) шығындар – 799 232,9 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, соның ішінде:

      қаржылық активтерін сатып алу – 0 теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -10 150,8 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 10 150,8 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 15.09.2022 № С-21/2 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      2. 2022–2024 жылдарға арналған Станционный кентінің бюджеті тиісінше 2, 2-1 және 2-2 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 88 868,7 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 820,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 100,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 20,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 83 928,7 мың теңге;

      2) шығындар – 91 042,1 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, соның ішінде:

      қаржылық активтерін сатып алу – 0 теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 173,4 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 173,4 мың теңге.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 15.09.2022 № С-21/2 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      3. 2022 жылға арналған кент, ауылдық округ бюджетіне жоғары тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 3-қосымшасына сәйкес қарастырылғаны ескерілсін.

      4. 2022 жылға арналған Краснояр ауылдық округі және Станционный кентінің бюджеті кірістерінің құрамында Көкшетау қаласының бюджетінен 371 987,0 мың теңге көлемінде бюджеттік субвенциялар ескерілсін, соның ішінде:

      Краснояр ауылдық округіне 301 214,0 мың теңге сомасында;

      Станционный кентініне 70 773,0 мың теңге сомасында.

      5. Азаматтық қызметшілер болып табылатын және ауылдық жерде жұмыс істейтін әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет және спорт саласындағы мамандарға, қызметтiң осы түрлерiмен қалалық жағдайда айналысатын мамандардың айлықақыларымен және тарифтiк мөлшерлемелерімен салыстырғанда жиырма бес пайызға жоғарылатылған лауазымдық айлықақылар мен тарифтiк мөлшерлемелер қарастырылсын.

      6. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Жетінші шақырылған Көкшетау
қалалық мәслихатының хатшысы
Р.Калишев

  Көкшетау қалалық мәслихатының
2021 жылғы 28 желтоқсандағы
№ С-13/14 шешіміне
1 қосымша

2022 жылға арналған Краснояр ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 15.09.2022 № С-21/2 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

789082,1

1



Салықтық түсімдер

29066,0


01


Табыс салығы

1499,0



2

Жеке табыс салығы

1499,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

27223,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

5100,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

22073,0



5

Бірыңғай жер салығы

50,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

344,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

200,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

144,0

2



Салықтық емес түсiмдер

950,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

950,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

950,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

200,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

200,0



1

Жерді сату

200,0

4



Трансферттер түсімі

758866,1


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

758866,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

758866,1


Функционалдық топ

Сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

799232,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

83779,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

83779,4



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

81802,4



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1977,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

87646,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

87646,9



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

34536,3



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

19628,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

16340,6



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

17142,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

77120,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

77120,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

77120,0

12



Көлiк және коммуникация

151146,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

151146,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

151146,0

13



Басқалар

399540,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

399540,6



040

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

8350,0



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

391190,6




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-10150,8




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

10150,8


  Көкшетау қалалық
мәслихатының
2021 жылғы 28 желтоқсандағы
№ С-13/14 шешіміне
1-1 қосымша

2023 жылға арналған Краснояр ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

200677,0

1



Салықтық түсімдер

29066,0


01


Табыс салығы

1499,0



2

Жеке табыс салығы

1499,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

27223,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

5100,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

22073,0



5

Бірыңғай жер салығы

50,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

344,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

200,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

144,0

2



Салықтық емес түсiмдер

950,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

950,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

950,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

200,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

200,0



1

Жерді сату

200,0

4



Трансферттер түсімі

170461,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

170461,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

170461,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

200677,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

65510,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

65510,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

65510,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

48986,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48986,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

21500,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

16028,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

11458,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

44402,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44402,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

44402,0

12



Көлiк және коммуникация

32073,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32073,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

32073,0

13



Басқалар

9706,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9706,0



040

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

9706,0




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Көкшетау қалалық
мәслихатының
2021 жылғы 28 желтоқсандағы
№ С-13/14 шешіміне
1-2 қосымша

2024 жылға арналған Краснояр ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

202911,0

1



Салықтық түсімдер

29066,0

1

01


Табыс салығы

1499,0



2

Жеке табыс салығы

1499,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

27223,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

5100,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

22073,0



5

Бірыңғай жер салығы

50,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

344,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

200,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

144,0

2



Салықтық емес түсiмдер

950,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

950,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

950,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

200,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

200,0



1

Жерді сату

200,0

4



Трансферттер түсімі

172695,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

172695,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

172695,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

202911,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

68264,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

68264,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

68264,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

48986,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48986,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

21500,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

16028,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

11458,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

43882,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43882,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

43882,0

12



Көлiк және коммуникация

32073,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32073,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

32073,0

13



Басқалар

9706,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9706,0



040

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

9706,0




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Көкшетау қалалық мәслихатының
2021 жылғы 28 желтоқсандағы
№ С-13/14 шешіміне
2 қосымша

2022 жылға арналған Станционный кентінің бюджеті

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 15.09.2022 № С-21/2 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

88868,7

1



Салықтық түсімдер

4820,0


01


Табыс салығы

100,0



2

Жеке табыс салығы

100,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4710,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

600,0



3

Жер салығы

960,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3140,0



5

Бірыңғай жер салығы

10,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

10,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

10,0

2



Салықтық емес түсiмдер

100,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

100,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

100,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

20,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

20,0



1

Жерді сату

10,0



2

Материалдық емес активтерді сату

10,0

4



Трансферттер түсімі

83928,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

83928,7



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

83928,7


Функционалдық топ

Сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

91042,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

33305,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33305,4



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33305,4

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

32028,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32028,7



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6254,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7233,7



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

18541,0

12



Көлiк және коммуникация

25708,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25708,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

25708,0




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2173,4




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2173,4


  Көкшетау қалалық
мәслихатының
2021 жылғы 28 желтоқсандағы
№ С-13/14 шешіміне
2-1 қосымша

2023 жылға арналған Станционный кентінің бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

77690,0

1



Салықтық түсімдер

4840,0

1

01


Табыс салығы

120,0



2

Жеке табыс салығы

120,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

4710,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

600,0



3

Жер салығы

960,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3140,0



5

Бірыңғай жер салығы

10,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

10,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

10,0

2



Салықтық емес түсiмдер

100,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

100,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

100,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

20,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

20,0



1

Жерді сату

10,0



2

Материалдық емес активтерді сату

10,0

4



Трансферттер түсімі

72730,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

72730,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

72730,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

77690,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

31456,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31456,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31456,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

20526,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20526,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6254,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4914,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9358,0

12



Көлiк және коммуникация

25708,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25708,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

25708,0




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Көкшетау қалалық
мәслихатының
2021 жылғы 28 желтоқсандағы
№ С-13/14 шешіміне
2-2 қосымша

2024 жылға арналған Станционный кентінің бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

78832,0

1



Салықтық түсімдер

4860,0

1

01


Табыс салығы

140,0



2

Жеке табыс салығы

140,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

4710,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

600,0



3

Жер салығы

960,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3140,0



5

Бірыңғай жер салығы

10,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

10,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

10,0

2



Салықтық емес түсiмдер

100,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

100,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

100,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

20,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

20,0



1

Жерді сату

10,0



2

Материалдық емес активтерді сату

10,0

4



Трансферттер түсімі

73852,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

73852,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

73852,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

78832,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32598,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32598,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32598,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

20526,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20526,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6254,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4914,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9358,0

12



Көлiк және коммуникация

25708,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25708,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

25708,0




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Көкшетау қалалық мәслихатының
2021 жылғы 28 желтоқсандағы
№ С-13/14 шешіміне
3-қосымша

2022 жылға арналған кент, ауылдық округ бюджетіне жоғары тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 15.09.2022 № С-21/2 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      мың теңге

Атауы

Сомасы


Барлығы

470 807,8


Краснояр ауылдық әкімі аппараты

457 652,1

1

Мемлекеттік мәдениет ұйымдарының және архив мекемелерінің басқарушы және негізгі персоналына мәдениет ұйымдарындағы және архив мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық айлықақысына қосымша ақылар белгілеуге

5 123,0

2

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

14 903,0

3

Краснояр ауылдық округі әкімінің аппаратын қамтамасыз ету

14 310,9

4

Абаттандыру мен көгалдандыруға

4 882,6

5

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыруға

10 100,0

6

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

17 142,0

7

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға

391 190,6


Станционный кенті әкімінің аппараты

13155,7

1

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

1 011,0

2

Станционный кенті әкімінің аппаратын қамтамасыз етуге

642,0

3

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз етуге

2319,7

4

Абаттандыру мен көгалдандыруға

9183,0


О бюджетах Красноярского сельского округа и поселка Станционный на 2022-2024 годы

Решение Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 28 декабря 2021 года № С-13/14.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Кокшетауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет Красноярского сельского округа на 2022–2024 годы согласно приложениям 1, 1-1 и 1-2 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 789 082,1 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 29 066,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 950,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 200,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 758 866,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 799 232,9 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -10 150,8 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 150,8 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 15.09.2022 № С-21/2 (вводится в действие с 01.01.2022).

      2. Утвердить бюджет поселка Станционный на 2022–2024 годы согласно приложениям 2, 2-1 и 2-2 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 88 868,7 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 4 820,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 100,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 20,0 тыс. тенге;

      поступления трансфертов – 83 928,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 91 042,1 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -2 173,4 тысячи тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 173,4 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 2 - в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 15.09.2022 № С-21/2 (вводится в действие с 01.01.2022).

      3. Учесть, что в бюджете поселка, сельского округа на 2022 год предусмотрены целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета согласно приложению 3.

      4. Учесть, что в составе поступлений бюджета Красноярского сельского округа и поселка Станционный на 2022 год предусмотрены бюджетные субвенции из бюджета города Кокшетау в сумме 371 987,0 тысяч тенге, в том числе:

      Красноярскому сельскому округу в сумме 301 214,0 тысяч тенге;

      поселку Станционный в сумме 70 773,0 тысячи тенге.

      5. Предусмотреть специалистам социального обеспечения, культуры и спорта, являющихся гражданскими служащими и работающим в сельской местности повышенные на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки, по сравнению с окладами и тарифными ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.

      6. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Кокшетауского
городского маслихата седьмого созыва
Р.Калишев

  Приложение 1 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 28 декабря
2021 года № С-13/14

Бюджет на 2022 год Красноярского сельского округа

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 15.09.2022 № С-21/2 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

789082,1

1



Налоговые поступления

29066,0


01


Подоходный налог

1499,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1499,0


04


Hалоги на собственность

27223,0



1

Hалоги на имущество

5100,0



4

Hалог на транспортные средства

22073,0



5

Единый земельный налог

50,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

344,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

200,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

144,0

2



Неналоговые поступления

950,0


01


Доходы от государственной собственности

950,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

950,0

3



Поступления от продажи основного капитала

200,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

200,0



1

Продажа земли

200,0

4



Поступления трансфертов

758866,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

758866,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

758866,1


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

799232,9

01



Государственные услуги общего характера

83779,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

83779,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81802,4



022

Капитальные расходы государственного органа

1977,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

87646,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

87646,9



008

Освещение улиц в населенных пунктах

34536,3



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

19628,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16340,6



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

17142,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

77120,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

77120,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

77120,0

12



Транспорт и коммуникации

151146,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

151146,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

151146,0

13



Прочие

399540,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

399540,6



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

8350,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

391190,6




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

-10150,8




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

10150,8


  Приложение 1-1 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 28 декабря
2021 года № С-13/14

Бюджет на 2023 год Красноярского сельского округа

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

200677,0

1



Налоговые поступления

29066,0


01


Подоходный налог

1499,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1499,0


04


Hалоги на собственность

27223,0



1

Hалоги на имущество

5100,0



4

Hалог на транспортные средства

22073,0



5

Единый земельный налог

50,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

344,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

200,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

144,0

2



Неналоговые поступления

950,0


01


Доходы от государственной собственности

950,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

950,0

3



Поступления от продажи основного капитала

200,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

200,0



1

Продажа земли

200,0

4



Поступления трансфертов

170461,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

170461,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

170461,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

200677,0

01



Государственные услуги общего характера

65510,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65510,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65510,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

48986,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48986,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

21500,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

16028,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11458,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

44402,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44402,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

44402,0

12



Транспорт и коммуникации

32073,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32073,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

32073,0

13



Прочие

9706,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9706,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

9706,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 1-2 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 28 декабря
2021 года № С-13/14

Бюджет на 2024 год Красноярского сельского округа

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

202911,0

1



Налоговые поступления

29066,0


01


Подоходный налог

1499,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1499,0


04


Hалоги на собственность

27223,0



1

Hалоги на имущество

5100,0



4

Hалог на транспортные средства

22073,0



5

Единый земельный налог

50,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

344,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

200,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

144,0

2



Неналоговые поступления

950,0


01


Доходы от государственной собственности

950,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

950,0

3



Поступления от продажи основного капитала

200,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

200,0



1

Продажа земли

200,0

4



Поступления трансфертов

172695,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

172695,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

172695,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

202911,0

01



Государственные услуги общего характера

68264,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68264,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68264,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

48986,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48986,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

21500,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

16028,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11458,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

43882,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43882,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

43882,0

12



Транспорт и коммуникации

32073,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32073,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

32073,0

13



Прочие

9706,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9706,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

9706,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


  Приложение 2 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 28 декабря
2021 года № С-13/14

Бюджет на 2022 год поселка Станционный

      Сноска. Приложение 2 - в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 15.09.2022 № С-21/2 (вводится в действие с 01.01.2022).

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

88868,7

1



Налоговые поступления

4820,0


01


Подоходный налог

100,0



2

Индивидуальный подоходный налог

100,0


04


Hалоги на собственность

4710,0



1

Hалоги на имущество

600,0



3

Земельный налог

960,0



4

Hалог на транспортные средства

3140,0



5

Единый земельный налог

10,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

10,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

10,0

2



Неналоговые поступления

100,0


01


Доходы от государственной собственности

100,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

100,0

3



Поступления от продажи основного капитала

20,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

20,0



1

Продажа земли

10,0



2

Продажа нематериальных активов

10,0

4



Поступления трансфертов

83928,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

83928,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

83928,7


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

91042,1

01



Государственные услуги общего характера

33305,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33305,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33305,4

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

32028,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32028,7



008

Освещение улиц в населенных пунктах

6254,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7233,7



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

18541,0

12



Транспорт и коммуникации

25708,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25708,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

25708,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

-2173,4




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2173,4


  Приложение 2-1 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 28 декабря
2021 года № С-13/14

Бюджет на 2023 год поселка Станционный

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

77690,0

1



Налоговые поступления

4840,0


01


Подоходный налог

120,0



2

Индивидуальный подоходный налог

120,0


04


Hалоги на собственность

4710,0



1

Hалоги на имущество

600,0



3

Земельный налог

960,0



4

Hалог на транспортные средства

3140,0



5

Единый земельный налог

10,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

10,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

10,0

2



Неналоговые поступления

100,0


01


Доходы от государственной собственности

100,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

100,0

3



Поступления от продажи основного капитала

20,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

20,0



1

Продажа земли

10,0



2

Продажа нематериальных активов

10,0

4



Поступления трансфертов

72730,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

72730,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

72730,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

77690,0

01



Государственные услуги общего характера

31456,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31456,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31456,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

20526,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20526,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

6254,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4914,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9358,0

12



Транспорт и коммуникации

25708,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25708,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

25708,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


  Приложение 2-2 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 28 декабря
2021 года № С-13/14
 

Бюджет на 2024 год поселка Станционный

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

78832,0

1



Налоговые поступления

4860,0


01


Подоходный налог

140,0



2

Индивидуальный подоходный налог

140,0


04


Hалоги на собственность

4710,0



1

Hалоги на имущество

600,0



3

Земельный налог

960,0



4

Hалог на транспортные средства

3140,0



5

Единый земельный налог

10,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

10,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

10,0

2



Неналоговые поступления

100,0


01


Доходы от государственной собственности

100,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

100,0

3



Поступления от продажи основного капитала

20,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

20,0



1

Продажа земли

10,0



2

Продажа нематериальных активов

10,0

4



Поступления трансфертов

73852,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

73852,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

73852,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

78832,0

01



Государственные услуги общего характера

32598,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32598,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32598,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

20526,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20526,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

6254,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4914,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9358,0

12



Транспорт и коммуникации

25708,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25708,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

25708,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


  Приложение 3 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 28 декабря
2021 года № С-13/14

Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета в бюджет поселка, сельского округа на 2022 год

      Сноска. Приложение 3 - в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 15.09.2022 № С-21/2 (вводится в действие с 01.01.2022).

      тысяч тенге

Наименование

Сумма


Всего

470 807,8


Аппарат акима Красноярского сельского округа

457 652,1

1

На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений

5 123,0

2

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

14 903,0

3

На содержание аппарата акима Красноярского сельского округа

14 310,9

4

На благоустройство и озеленение

4 882,6

5

На освещение улиц в населенных пунктах

10 100,0

6

Организация водоснабжения населенных пунктов

17 142,0

7

На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

391 190,6


Аппарат акима поселка Станционный

13 155,7

1

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

1 011,0

2

На содержание аппарата акима поселка Станционный

642,0

3

На обеспечение санитарии населенных пунктов

2319,7

4

На благоустройство и озеленение

9183,0