Көкшетау қалалық мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № С-13/2 "2022-2024 жылдарға арналған қалалық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2022 жылғы 25 наурыздағы № С-15/5 шешімі

      Көкшетау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Көкшетау қалалық мәслихатының "2022-2024 жылдарға арналған қалалық бюджеті туралы" 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № С-13/2 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26050 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1. 2022–2024 жылдарға арналған қалалық бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 33 107 237,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 23 733 519,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 204 429,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 3 111 225,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 6 058 064,0 мың теңге;

      2) шығындар – 32 655 495,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – - 158 241,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 55 134,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 213 375,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 286 263,0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 286 263,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 323 720,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – -323 720,0 мың теңге";

      4 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. Қалалық бюджет шығындарында қарастырылғаны ескерілсін:

      1) 31 039,1 мың теңге сомасында трансферттер, Краснояр ауылдық округіне соның ішінде:

      әкімнің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 12 158,9 мың теңге сомасында;

      абаттандыру мен көгалдандыруға 1 738,2 мың теңге сомасында;

      елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыруға 17 142,0 мың теңге сомасында;

      2) 371 987,0 мың теңге сомасында кент, ауылдық округ бюджетіне бюджеттік субвенциялар қарастырылғаны ескерілсін, соның ішінде:

      Краснояр ауылдық округіне 301 214,0 мың теңге сомасында;

      Станционный кентіне 70 773,0 мың теңге сомасында.";

      7 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. 2022 жылға 540 000,0 мың теңге сомасында қаланың жергілікті атқарушы органның резерві бекітілсін.";

      8 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "8. 2022 жылға арналған қалалық бюджет шығындарында 44 591,0 мың теңге сомасында мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін, 3 276 085,0 мың теңге сомасында тұрғын үйдің құрылысына, 168 784,0 мың теңге сомасында жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің жаңартуына және құрылысына 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 және 2021 жылдары бөлінген бюджеттік кредиттер бойынша негізгі қарызды өтеуді ескерілсін.";

      9 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "9. 2022 жылға арналған қалалық бюджет шығындарында 430 868,3 мың теңге сомасында республикалық және облыстық бюджеттерінен кредиттер бойынша сыйақыларды төлеу ескерілсін, оның ішінде:

      52,0 мың теңге сомасында мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін;

      146,0 мың теңге сомасында тұрғын үйлердің құрылысына;

      254,0 мың теңге сомасында жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің жаңартуына және құрылысына;

      387 665,3 мың теңге сомасында ішкі қарыздар есебінен Жұмыспен қамтудың жол картасы шеңберінде іс-шараларды жүзеге асыруға;

      42 751,0 мың теңге сомасында ішкі қарыздар есебінен несиелік тұрғын үй құрылысына.";

      көрсетілген шешімнің қосымшасы, осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Жетінші шақырылған
Көкшетау қалалық
мәслихатының хатшысы
Р.Калишев


  Көкшетау қалалық мәслихатының
2022 жылғы 25 наурыздағы
№ С-15/5 шешіміне
қосымша
  Көкшетау қалалық мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ С-13/2 шешіміне
1 қосымша

2022 жылға арналған қалалық бюджет

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

33 107 237,0

1



Салықтық түсімдер

23 733 519,0

1

01


Табыс салығы

656 796,0



2

Жеке табыс салығы

656 796,0

1

03


Әлеуметтiк салық

9 200 000,0



1

Әлеуметтік салық

9 200 000,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

2 044 560,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 126 086,0



3

Жер салығы

103 733,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

814 741,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

11 582 671,0



2

Акциздер

11 169 202,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

88 739,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

324 730,0

1

08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

249 492,0



1

Мемлекеттік баж

249 492,0

2



Салықтық емес түсiмдер

204 429,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

52 173,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

2 766,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

49 407,0

2

02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

4 160,0



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

4 160,0

2

03


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

2 034,0



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

2 034,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

39 406,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

39 406,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

106 656,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

106 656,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 111 225,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 651 225,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 651 225,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

460 000,0



1

Жерді сату

310 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

150 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

6 058 064,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

6 058 064,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

6 058 064,0


Функционалдық топ

Сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

32 655 495,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 041 276,6


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

50 662,6



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 662,6


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

376 675,5



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

356 560,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 509,6



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

15 605,9


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

8 583,9



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

8 583,9


489


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

68 448,5



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

62 350,5



005

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

6 098,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

38 985,1



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 985,1


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

77 600,2



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

77 600,2


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 000,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

3 000,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

80 658,5



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

80 658,5


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

162 017,3



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

143 137,1



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

18 880,2


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

174 645,0



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

156 753,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

17 892,0

02



Қорғаныс

1 577 471,2


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 577 471,2



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

39 451,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 538 020,2

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

236 142,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

236 142,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

236 142,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 169 981,1


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

324 541,0



010

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

324 541,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

56 716,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарын қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

56 716,0


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

1 233 111,1



004

Жұмыспен қамту бағдарламасы

218 064,0



006

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

19 481,0



007

Тұрғын үйге көмек көрсету

16 200,0



009

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

6 028,0



011

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

287 013,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

108 767,3



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

307 843,8



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

182 850,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

86 864,0


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

555 613,0



018

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 700,0



020

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

143 145,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

389 768,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

20 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 992 682,3


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 899 997,9



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

2 583 984,9



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

316 013,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

206 312,0



002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

189 326,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

14 586,0



031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

2 400,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

500 500,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

500 500,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

370 264,0



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

71 347,0



014

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

298 917,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

2 015 608,4



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

390 000,0



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

1 053 593,1



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

16 654,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

555 361,3

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

640 961,4


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

202 500,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

202 500,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

11 480,7



011

Мәдениет объектілерін дамыту

11 480,7


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

47 377,0



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

10 032,0



010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

37 345,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 335,8



008

Спорт обьектілерін дамыту

4 335,8


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

33 400,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

33 400,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

192 570,5



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

150 362,6



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

42 207,9


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

62 329,8



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

44 109,8



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

18 220,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

86 967,6



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

44 900,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

24 241,6



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

17 826,0

9



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

24 653,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

24 653,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

24 653,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

32 713,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 086,0



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

2 086,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

30 627,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

30 627,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

356 070,4


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

70 492,4



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

70 492,4


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

285 578,0



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

285 578,0

12



Көлiк және коммуникация

2 230 071,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

1 531 160,0



020

Көлік инфрақұрылымын дамыту

769 787,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

65 541,0



025

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

692 421,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді - мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

3 411,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

698 911,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

698 911,0

13



Басқалар

846 634,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

624,0



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

624,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

540 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

540 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

306 010,0



077

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

306 010,0

14



Борышқа қызмет көрсету

430 868,3


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

430 868,3



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

430 868,3

15



Трансферттер

17 075 970,7


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

17 075 970,7



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

33 904,8



007

Бюджеттік алып қоюлар

6 811 954,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

9 394 440,0



038

Субвенциялар

371 987,0



052

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомасын қайтару

893,8



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

462 791,1




III. Таза бюджеттік кредиттеу:

- 158 241,0




Бюджеттік кредиттер

55 134,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

55 134,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

55 134,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

55 134,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

213 375,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

213 375,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

213 375,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

286 263,0




қаржы активтерін сатып алу

286 263,0

13



Басқалар

286 263,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

286 263,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

286 263,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

323 720,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

- 323 720,0


О внесении изменений в решение Кокшетауского городского маслихата от 24 декабря 2021 года № С-13/2 "О городском бюджете на 2022-2024 годы"

Решение Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 25 марта 2022 года № С-15/5

      Кокшетауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кокшетауского городского маслихата "О городском бюджете на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № С-13/2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 26050) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить городской бюджет на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 33 107 237,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 23 733 519,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 204 429,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 3 111 225,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 6 058 064,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 32 655 495,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – - 158 241,0 тысяча тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 55 134,0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 213 375,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 286 263,0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 286 263,0 тысячи тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 323 720,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 323 720,0 тысяч тенге";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Учесть, что в затратах городского бюджета предусмотрены:

      1) трансферты в сумме 31 039,1 тысяча тенге Красноярскому сельскому округу, в том числе:

      на услуги по обеспечению деятельности акима в сумме 12 158,9 тысяч тенге;

      на благоустройство и озеленение в сумме 1 738,2 тысячи тенге;

      на организацию водоснабжения населенных пунктов в сумме 17 142,0 тысячи тенге;

      2) бюджетные субвенции в бюджет поселка, сельского округа в сумме 371 987,0 тысяч тенге, в том числе:

      Красноярскому сельскому округу в сумме 301 214,0 тысяч тенге;

      поселку Станционный в сумме 70 773,0 тысячи тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2022 год в сумме 540 000,0 тысяч тенге.";

      пункт 8 изложить в новой редакции:

      "8. Учесть в затратах городского бюджета на 2022 год погашение основного долга по бюджетным кредитам, выделенных в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 годах для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 44 591,0 тысяча тенге, на строительство жилья в сумме 3 276 085,0 тысяч тенге и на реконструкцию и строительство систем тепло- водоснабжения и водоотведения в сумме 168 784,0 тысячи тенге.";

      пункт 9 изложить в новой редакции:

      "9. Учесть в затратах городского бюджета на 2022 год выплату вознаграждений по кредитам из республиканского и областного бюджетов в сумме 430 868,3 тысячи тенге, в том числе:

      на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов в сумме 52,0 тысячи тенге;

      на строительство жилья в сумме 146,0 тысяч тенге;

      на реконструкцию и строительство систем тепло - водоснабжения и водоотведения в сумме 254,0 тысячи тенге;

      на реализацию мероприятий в рамках Дорожной карты занятости за счет внутренних займов в сумме 387 665,3 тысячи тенге;

      на строительство кредитного жилья за счет внутренних займов в сумме 42 751,0 тысяча тенге.";

      приложение к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Кокшетауского
городского маслихата
седьмого созыва
Р.Калишев


  Приложение к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 25 марта
2022 года № С-15/5
  Приложение 1 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 24 декабря
2021 года № С-13/2

Городской бюджет на 2022 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

33 107 237,0

1



Налоговые поступления

23 733 519,0

1

01


Подоходный налог

656 796,0



2

Индивидуальный подоходный налог

656 796,0

1

03


Социальный налог

9 200 000,0



1

Социальный налог

9 200 000,0

1

04


Hалоги на собственность

2 044 560,0



1

Hалоги на имущество

1 126 086,0



3

Земельный налог

103 733,0



4

Hалог на транспортные средства

814 741,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

11 582 671,0



2

Акцизы

11 169 202,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

88 739,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

324 730,0

1

08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

249 492,0



1

Государственная пошлина

249 492,0

2



Неналоговые поступления

204 429,0

2

01


Доходы от государственной собственности

52 173,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

2 766,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

49 407,0

2

02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

4 160,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

4 160,0

2

03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 034,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 034,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

39 406,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

39 406,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

106 656,0



1

Прочие неналоговые поступления

106 656,0

3



Поступления от продажи основного капитала

3 111 225,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 651 225,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 651 225,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

460 000,0



1

Продажа земли

310 000,0



2

Продажа нематериальных активов

150 000,0

4



Поступления трансфертов

6 058 064,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

6 058 064,0



2

Трансферты из областного бюджета

6 058 064,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

32 655 495,0

01



Государственные услуги общего характера

1 041 276,6


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

50 662,6



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

50 662,6


122


Аппарат акима района (города областного значения)

376 675,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

356 560,0



003

Капитальные расходы государственного органа

4 509,6



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

15 605,9


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

8 583,9



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

8 583,9


489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

68 448,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

62 350,5



005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

6 098,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

38 985,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

38 985,1


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

77 600,2



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

77 600,2


467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 000,0



040

Развитие объектов государственных органов

3 000,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

80 658,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

80 658,5


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

162 017,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

143 137,1



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

18 880,2


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

174 645,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния

156 753,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

17 892,0

02



Оборона

1 577 471,2


122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 577 471,2



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

39 451,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 538 020,2

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

236 142,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

236 142,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

236 142,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

2 169 981,1


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

324 541,0



010

Государственная адресная социальная помощь

324 541,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

56 716,0



007

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

56 716,0


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

1 233 111,1



004

Программа занятости

218 064,0



006

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

19 481,0



007

Оказание жилищной помощи

16 200,0



009

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

6 028,0



011

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

287 013,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

108 767,3



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

307 843,8



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

182 850,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

86 864,0


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

555 613,0



018

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 700,0



020

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

143 145,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

389 768,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

20 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 992 682,3


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 899 997,9



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

2 583 984,9



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

316 013,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

206 312,0



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

189 326,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

14 586,0



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

2 400,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

500 500,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

500 500,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

370 264,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

71 347,0



014

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

298 917,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

2 015 608,4



015

Освещение улиц в населенных пунктах

390 000,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 053 593,1



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

16 654,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

555 361,3

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

640 961,4


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

202 500,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

202 500,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

11 480,7



011

Развитие объектов культуры

11 480,7


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

47 377,0



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

10 032,0



010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

37 345,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 335,8



008

Развитие обьектов спорта

4 335,8


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

33 400,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

33 400,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

192 570,5



006

Функционирование районных (городских) библиотек

150 362,6



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

42 207,9


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

62 329,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

44 109,8



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

18 220,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

86 967,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

44 900,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

24 241,6



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

17 826,0

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

24 653,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

24 653,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

24 653,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

32 713,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 086,0



010

Развитие объектов сельского хозяйства

2 086,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

30 627,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

30 627,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

356 070,4


467


Отдел строительства района (города областного значения)

70 492,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

70 492,4


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

285 578,0



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

285 578,0

12



Транспорт и коммуникации

2 230 071,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

1 531 160,0



020

Развитие транспортной инфраструктуры

769 787,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

65 541,0



025

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

692 421,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

3 411,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

698 911,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

698 911,0

13



Прочие

846 634,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

624,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

624,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

540 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

540 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

306 010,0



077

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

306 010,0

14



Обслуживание долга

430 868,3


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

430 868,3



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

430 868,3

15



Трансферты

17 075 970,7


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

17 075 970,7



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

33 904,8



007

Бюджетные изъятия

6 811 954,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

9 394 440,0



038

Субвенции

371 987,0



052

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахста

893,8



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

462 791,1




III. Чистое бюджетное кредитование:

- 158 241,0




Бюджетные кредиты

55 134,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

55 134,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

55 134,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

55 134,0




Погашение бюджетных кредитов


5



Погашение бюджетных кредитов

213 375,0


01


Погашение бюджетных кредитов

213 375,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

213 375,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

286 263,0




Приобретение финансовых активов

286 263,0

13



Прочие

286 263,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

286 263,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

286 263,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

323 720,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

- 323 720,0