Ерейментау аудандық мәслихатының 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 7С-19/2-21 "2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 2022 жылғы 11 сәуірдегі № 7С-25/2-22 шешімі

      Ерейментау аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Ерейментау аудандық мәслихатының "2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 7С-19/2-21 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26107 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1. 2022–2024 жылдарға арналған аудандық бюджет осы шешімнің тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 5 557 675,9 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 1 106 882,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 13 989,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 374 539,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 4 062 265,9 мың теңге;

      2) шығындар – 5 480 258,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу –32 177,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 45 945,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 13 768,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – -250 802,0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 250 802,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 296 042,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – -296 042,2 мың теңге.";

      келесі мазмұндағы 9-1 тармағымен толықтырылсын:

      "9-1. 2022 жылға арналған аудандық бюджетте заңнамада белгіленген тәртіппен 2022 жылдың 1 қаңтарына қалыптасқан 64 756,8 мың теңге сомасында бюджет қаражатының бос қалдықтары пайдаланылатыны ескерілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1, 5, 6-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.

      2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ерейментау аудандық мәслихатының хатшысы М.Әбжіков

  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 11 сәуірдегі
№ 7С-25/2-22 шешіміне
1-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 7С-19/2-21 шешіміне
1-қосымша

2022 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

5 557 675,9

1



Салықтық түсімдер

1 106 882,0


01


Табыс салығы

2 758,0



2

Жеке табыс салығы

2 758,0


03


Әлеуметтік салық

438 567,0



1

Әлеуметтік салық

438 567,0


04


Меншікке салынатын салықтар

641 147,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

641 147,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

18 803,0



2

Акциздер

3 634,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

15 169,0



5

Ойын бизнесіне салық

0,0


07


Басқа да салықтар

0,0



1

Басқа да салықтар

0,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

5 607,0



1

Мемлекеттік баж

5 607,0

2



Салықтық емес түсімдер

13 989,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

2 636,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

2 343,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

14,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

279,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

206,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

206,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

11 147,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

11 147,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

374 539,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

374 539,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

374 539,0

4



Трансферттер түсімдері

4 062 265,9


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

29 076,9



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

29 076,9


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

4 033 189,0



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

4 033 189,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

5 480 258,7

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

683 161,3


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

42 746,2



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 746,2


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

298 784,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

164 496,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

134 288,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

40 837,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 837,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

70 696,8



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

68 167,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 245,8



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

831,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

453,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

46 292,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

46 292,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

183 805,3



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 330,3



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

151 475,0

02



Қорғаныс

28 513,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

28 513,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

9 798,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

934,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

17 781,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

4 593,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

4 593,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

4 593,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

357 185,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

353 607,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

58 778,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

68 954,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

24 535,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

22 030,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

245,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

31 723,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

888,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

594,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

42 966,0



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

49 616,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

38 494,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

5 232,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

9 099,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

453,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

3 578,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарын қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

3 578,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

665 057,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

50 786,1



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

1 300,0



011

Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету

35 064,1



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

13 996,0



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

0,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

0,0



031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

426,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

614 270,9



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

179 257,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

13 048,9



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

421 964,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

471 850,0


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

410 455,0



001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 996,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

100 000,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

16 022,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

10 879,0



007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

71 139,0



008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

9 860,0



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

153 559,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

6 000,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

21 619,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 508,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 626,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

6 032,0



007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

0,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

453,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

39 776,0



008

Cпорт объектілерін дамыту

39 776,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0



019

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

0,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

13 257,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

12 720,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

12 720,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

537,0



008

Аудандар, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдық округтердiң, кенттердің, ауылдардың шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

537,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

21 567,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

21 567,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 567,0

12



Көлік және коммуникация

19 980,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

19 980,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 000,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

13 980,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

0,0

13



Басқалар

184 677,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

22 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

22 000,0


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

162 674,0



052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

162 674,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

3,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0



077

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0

14



Борышқа қызмет көрсету

75 319,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

75 319,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

75 319,0

15



Трансферттер

2 955 099,4


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

2 955 099,4



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

8 216,1



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

68,3



038

Субвенциялар

167 873,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

2 778 942,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

32 177,0




Бюджеттік кредиттер

45 945,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

45 945,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

45 945,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

45 945,0

13



Басқалар

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



050

Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резервi

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

13 768,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

13 768,0


01


Бюджеттiк кредиттерді өтеу

13 768,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

13 768,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

-250 802,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

250 802,0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

250 802,0


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

250 802,0



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

250 802,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

296 042,2




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (бюджеттің профицитін пайдалану)

-296 042,2




Қарыздар түсімі

45 945,0

7



Қарыздар түсімі

45 945,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

45 945,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

45 945,0

16



Қарыздарды өтеу

406 744,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

406 744,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

406 744,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

64 756,8


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

64 756,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

64 756,8

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 11 сәуірдегі
№ 7С-25/2-22 шешіміне
2-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 7С-19/2-21шешіміне
5-қосымша

2022 жылға арналған облыстық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер

Атауы

Сома,
мың теңге

Барлығы

545 444,0

Нысаналы ағымдағы трансферттер

326 411,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қала) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

70 536,0

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға

24 088,0

Қыска мерзімдік кәсіби оқытуды іске асыруға

2 518,0

Қоныс аударушылар мен қандастар үшін тұрғын үйді жалдау (жалға алу) бойынша демеу-қаржы шығындарын өтеуге

3 970,0

"Алғашқы жұмыс орны" жобасын іске асыруға

2 205,0

"Ұрпақтар келісімшарты" жобасын іске асыруға

383,0

Жеңілдікпен жол жүруді қамтамасыз етуге

112,0

Халықты жұмыспен қамту орталықтарында әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанттар мен ассистенттерді еңгізуге

11 500,0

Ауылдық жерлерде тұратын педагогтер үшін отын және коммуналдық қызметтерді төлеуге

24 535,0

Ауғанстаннан кеңес әскерлерін шығару күнін мерекелеуге Ауған соғысының ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік көмек

1 225,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қала) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

100 000,0

Мәдениет объектілерінің жөндеуге

100 000,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

2 297,0

Көтерме жәрдемақы мөлшерін ұлғайтуға

2 297,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

153 578,0

Автомобиль жолдарын жөндеуге

150 000,0

Жеңілдікпен жол жүруді қамтамасыз етуге

3 578,0

Дамуға арналған нысаналы трансферттер

219 033,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

219 033,0

Ақмола облысы, Ерейментау ауданы Ерейментау қаласында бассейіні бар дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы

39 776,0

Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Ерейментау қаласында 60 пәтерлі жалға берілетін коммуналдық тұрғын үй салу

63 000,0

Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Ерейментау қаласында 45 пәтерлі тұрғын үй салу (3-позиция). Байлау

68 442,0

Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Ерейментау қаласында 45 пәтерлі тұрғын үй салу (4-позиция). Байлау

47 815,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 11 сәуірдегі
№ 7С-25/2-22 шешіміне
3-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 7С-19/2-21 шешіміне
6-қосымша

2022 жылға арналған Ерейментау қаласының, ауылдардың және ауылдық округтерінің бюджеттерiне нысаналы трансферттер

Атауы

Сома,
мың теңге

Барлығы

173 416,0

Нысаналы ағымдағы трансферттер

173 416,0

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

21 941,0

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

13 348,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

8 593,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

151 475,0

Автомобиль жолдарын жөндеуге

150 000,0

Су тасқынына қарсы іс-шараларды жүргізуге

1 000,0

Құқық белгілейтін құжаттарды ресімдеуге

475,0


О внесении изменений и дополнения в решение Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2021 года № 7С-19/2-21 "О районном бюджете на 2022-2024 годы"

Решение Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 11 апреля 2022 года № 7С-25/2-22

      Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Ерейментауского районного маслихата "О районном бюджете на 2022-2024 годы" от 23 декабря 2021 года № 7С-19/2-21 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 26107) следующие изменения и дополнение:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 5 557 675,9 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 1 106 882,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 13 989,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 374 539,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 4 062 265,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 5 480 258,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 32 177,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 45 945,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 13 768,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – -250 802,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 250 802,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 296 042,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -296 042,2 тысяч тенге.";

      дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

      "9-1. Учесть, что в районном бюджете на 2022 год, в установленном законодательством порядке, используются свободные остатки бюджетных средств, образовавшиеся на 1 января 2022 года в сумме 64 756,8 тысяч тенге.";

      приложения 1, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Ерейментауского районного маслихата М.Абжиков

  Приложение 1
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 11 апреля 2022 года
  № 7С-25/2-22
  Приложение 1
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 23 декабря 2021 года
№ 7С-19/2-21

Районный бюджет на 2022 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

5 557 675,9

1



Налоговые поступления

1 106 882,0


01


Подоходный налог

2 758,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 758,0


03


Социальный налог

438 567,0



1

Социальный налог

438 567,0


04


Налоги на собственность

641 147,0



1

Налоги на имущество

641 147,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

18 803,0



2

Акцизы

3 634,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

15 169,0



5

Налог на игорный бизнес

0,0


07


Прочие налоги

0,0



1

Прочие налоги

0,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

5 607,0



1

Государственная пошлина

5 607,0

2



Неналоговые поступления

13 989,0


01


Доходы от государственной собственности

2 636,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2 343,0



7

Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета

14,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

279,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

206,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

206,0


06


Прочие неналоговые поступления

11 147,0



1

Прочие неналоговые поступления

11 147,0

3



Поступления от продажи основного капитала

374 539,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

374 539,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

374 539,0

4



Поступления трансфертов

4 062 265,9


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

29 076,9



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

29 076,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4 033 189,0



2

Трансферты из областного бюджета

4 033 189,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

5 480 258,7

01



Государственные услуги общего характера

683 161,3


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

42 746,2



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

42 746,2


122


Аппарат акима района (города областного значения)

298 784,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

164 496,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

134 288,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

40 837,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

40 837,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

70 696,8



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

68 167,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 245,8



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

831,0



015

Капитальные расходы государственного органа

453,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

46 292,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

46 292,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

183 805,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

32 330,3



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

151 475,0

02



Оборона

28 513,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

28 513,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

9 798,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

934,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

17 781,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

4 593,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

4 593,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

4 593,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

357 185,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

353 607,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

58 778,0



002

Программа занятости

68 954,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

24 535,0



005

Государственная адресная социальная помощь

22 030,0



006

Оказание жилищной помощи

245,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

31 723,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

888,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

594,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

42 966,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

49 616,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

38 494,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

5 232,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

9 099,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

453,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

3 578,0



007

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

3 578,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

665 057,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

50 786,1



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

1 300,0



011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

35 064,1



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

13 996,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

0,0



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

426,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

614 270,9



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

179 257,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

13 048,9



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

421 964,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

471 850,0


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

410 455,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры

42 996,0



003

Капитальные расходы государственного органа

100 000,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

16 022,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

10 879,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

71 139,0



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

9 860,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

153 559,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 000,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

21 619,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

13 508,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

1 626,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

6 032,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0



004

Капитальные расходы государственного органа

453,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

39 776,0



008

Развитие объектов спорта

39 776,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



019

Развитие теплоэнергетической системы

0,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

13 257,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

12 720,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

12 720,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

537,0



008

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

537,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

21 567,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

21 567,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

21 567,0

12



Транспорт и коммуникации

19 980,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

19 980,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

6 000,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

13 980,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

0,0

13



Прочие

184 677,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

22 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

22 000,0


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

162 674,0



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

162 674,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

3,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

3,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



077

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0

14



Обслуживание долга

75 319,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

75 319,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

75 319,0

15



Трансферты

2 955 099,4


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

2 955 099,4



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

8 216,1



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

68,3



038

Субвенции

167 873,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

2 778 942,0




III. Чистое бюджетное кредитование

32 177,0




Бюджетные кредиты

45 945,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

45 945,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

45 945,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

45 945,0

13



Прочие

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



050

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на покрытие дефицита наличности бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

0,0




Погашение бюджетных кредитов

13 768,0

5



Погашение бюджетных кредитов

13 768,0


01


Погашение бюджетных кредитов

13 768,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

13 768,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

-250 802,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

250 802,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

250 802,0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

250 802,0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

250 802,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

296 042,2




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

-296 042,2




Поступление займов

45 945,0

7



Поступление займов

45 945,0


01


Внутренние государственные займы

45 945,0



2

Договоры займа

45 945,0

16



Погашение займов

406 744,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

406 744,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

406 744,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

64 756,8


01


Остатки бюджетных средств

64 756,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

64 756,8

 
  Приложение 2
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 11 апреля 2022 года
№ 7С-25/2-22
  Приложение 5
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 23 декабря 2021 года
№ 7С-19/2-21

Целевые трансферты из областного бюджета на 2022 год

Наименование

Сумма,
тысяч тенге

Всего

545 444,0

Целевые текущие трансферты

326 411,0

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

70 536,0

На обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

24 088,0

На реализацию краткосрочного профессионального обучения

2 518,0

На субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов

3 970,0

На реализацию проекта "Первое рабочее место"

2 205,0

На реализацию проекта "Контракт поколений"

383,0

На обеспечение льготного проезда

112,0

На внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения

11 500,0

На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности

24 535,0

Единовременная социальная помощь ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана

1 225,0

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

100 000,0

На ремонт объектов культуры

100 000,0

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

2 297,0

На увеличение размера подъемного пособия

2 297,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

153 578,0

На ремонт автомобильных дорог

150 000,0

На обеспечение льготного проезда

3 578,0

Целевые трансферты на развитие

219 033,0

Отдел строительства района (города областного значения)

219 033,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в городе Ерейментау, Ерейментауского района, Акмолинской области

39 776,0

Строительство 60-ти квартирного (арендного) коммунального жилого дома в городе Ерейментау, Ерейментауского района, Акмолинской области

63 000,0

Строительство 45-ти квартирного жилого дома в городе Ерейментау Ерейментауского района, Акмолинской области (Позиция 3). Привязка

68 442,0

Строительство 45-ти квартирного жилого дома в городе Ерейментау Ерейментауского района, Акмолинской области (Позиция 4). Привязка

47 815,0

 
  Приложение 3
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 11 апреля 2022 года
№ 7С-25/2-22
  Приложение 6
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 23 декабря 2021 года
№ 7С-19/2-21

Целевые трансферты на 2022 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов

Наименование

Всего,
тысяч тенге

Всего

173 416,0

Целевые текущие трансферты

173 416,0

Аппарат акима района (города областного значения)

21 941,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

13 348,0

На оплату труда государственных служащих

8 593,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

151 475,0

На ремонт автомобильных дорог

150 000,0

На проведение противопаводковых мероприятий

1 000,0

На оформление правоустанавливающих документов

475,0